Södermalms stadsdelsförvaltning Bilaga 02

Relevanta dokument
Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2017 för Södermalms stadsdelsnämnd

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Rinkeby- Kista stadsdelsnämnd

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2017 för

Idrottsnämndens system för internkontroll

Redovisning av internkontroll 2014

System för intern kontroll Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Plan för internkontroll. riskanalys Bilaga 4. Plan för internkontroll med väsentlighets- och. Bromma stadsdelsförvaltning

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2019 för kommunstyrelsen

Svar på revisionskontorets årsrapport 2017

System för intern kontroll Spånga-Tensta Stadsdelsnämnd

SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING. Yttrande över revisorernas årsrapport för Södermalms stadsdelsnämnd

Plan för internkontroll och internrevision år 2005 för socialtjänstnämnden

Uppföljningsrapport för internkontrollplanen 2016 för Älvsjö stadsdelsnämnd

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2016 för

Uppföljningsrapport för internkontrollplanen 2018 för Fastighetsnämnden

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Älvsjö stadsdelsnämnd

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2017 för

Yttrande över revisorernas årsrapport 2018 avseende KuN/kulturförvaltningen

Utförd egen- och internkontroll 2015

Årsrapport 2013 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för

Uppföljning av internkontrollplanen (Skärholmen stadsdelsnämnd)

Uppföljning av granskningsplan 2012 för administrativa processer

Årsrapport 2014 Kyrkogårdsnämnden

System för internkontroll

UPPFÖLJNING INTERNKONTROLLPLAN 2012

Kommunstyrelsens beredskap och arbete med etik,korruption och oegentligheter

Reglemente för internkontroll

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för

Yttrande över revisionskontorets årsrapport 2015

Stadsledningskontorets system för intern kontroll

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2016 för

Utförd intern- och egenkontroll 2014

stockholm.se Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2017 för överförmyndarnämnden

Internkontrollplan för stadsbyggnads- och miljönämnden 2013

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Farsta stadsdelsnämnd

Årsrapport 2017 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Internkontrollplan 2018

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll

Rapport Internkontroll 2017

Internkontrollplan 2019

REGLER FÖR INTERN KONTROLL

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Spånga- Tensta stadsdelsnämnd

Sida 1(1) /ALN0028. Arbetslivsförvaltningen Per-Olof Jinnegård Kommunstyrelsen

Lokala regler och anvisningar för intern kontroll

Bilaga nr 2: Internkontrollplan för 2016

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Uppföljning av Intern kontroll 2010.

Fritidsförvaltningen 1 (4) BESLUTSFÖRSLAG Vår re fer ens. Bo Sjöström. Internkontrollplan 2013 FRN-FRI

Intern kontroll handlar om att på en rimlig nivå säkerställa:

Internkontrollplan 2015 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Redovisning av 2015 års internkontrollarbete inom koncernen Stockholm Business Region

Internkontrollplan 2017 för kommunstyrelsen - intern kontrollplan - återrapportering KS2016/810/01

21 Övrigt - Nämndens ledamöter rapporterar från styrelser etcetera - Omvärldsbevakning / konferenser - Delegationsbeslut

Jämtlands räddningstjänstförbunds internkontrollplan 2018

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

Reglemente för intern kontroll

Risk & Väsentlighet väsentliga processer (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)

Internkontrollplan 2017 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB

Uppföljningsrapport för internkontrollplanen 2017 för Farsta stadsdelsnämnd

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2017 för Älvsjö stadsdelsnämnd

Uppföljning av kulturnämndens internkontrollplan 2016

Bilaga 6 Uppföljningsrapport för internkontrollplanen 2017 för Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Granskning av interna kontrollen

Bilaga 8 Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för

Ärende 22. Redovisning av internkontroll kommunstyrelsen 2015 avseende fakturor för representation, kurser, resor och hotell

KVALITETS- OCH LEDNINGSSYSTEM ENLIGT SOSFS 2006:11

Arbetsmarknads- och socialnämndens internkontrollplan 2013

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 48 KS/2017:335. Redovisning av internkontroll för KSF

Uppföljning av intern kontroll, riskanalys och revision 2014

Internkontrollplan 2017

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för överförmyndarnämnden

Internkontroll ett utvecklingsarbete Micasa Fastigheter arbetar ständigt med att förbättra rutiner och arbetsprocesser och dess dokumentation.

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2016 för Stadsarkivet

Reglemente för intern kontroll

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum 2015

System för intern kontroll

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Uppföljning av 2014 års internkontrollplan för vård- och omsorgsförvaltningen

Uppföljning av plan för intern kontroll 2016

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun

PM efter genomförd löpande granskning

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:1

Uppföljning av nämndens internkontrollplan 2012

Bilaga 7 Intern kontrollplan 2015

Utredning med anledning av rapport om lex Sarah

Barn- och utbildningskontoret anordnar en intern kurs under 2012 för chefer och assistenter på enheterna om lönesystemet.

Resultat från uppföljning av internkontrollplan 2016

Internkontrollplan för 2018

Sammanträdande organ Socialnämnden Tid Tisdagen den 19 december 2017, kl. 16:00 Plats

Uppföljning av granskning 2014 Intern kontroll. Smedjebackens kommun

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Riskbedömning inför internkontrollplan Beslut. Arbetsutskottet beslutar

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2017 för

Internkontrollplan 2019 för äldrenämnden

Missiv Slutrapport internkontroll 2016

Transkript:

Södermalms stadsdelsförvaltning Bilaga 02 internkontrollplan

Södermalms stadsdelsförvaltning Inledning I samband med verksamhetsberättelsen ska nämnderna avrapportera det arbete som bedrivits under året utifrån fastställd internkontrollplan. Nämnden fastställde i samband med verksamhetsplan år 2017 en internkontrollplan som syftar till att följa upp att det interna kontrollsystemet fungerar tillfredställande inom nämndens verksamhetsområden. Sammanfattande analys Sammanfattningsvis bedömer förvaltningen att den interna kontrollen i huvudsak fungerar tillfredsställande. Uppföljningen avslutades då arbetssättet med gemensamt ärendeforum inte uppfyllde sitt syfte. För att förbättra den interna samordningen i enskilda ärenden sker istället gemensamma möten för biträdande enhetschefer inom socialtjänsten två gånger månad. Uppföljningen av trygghetslarm inom vård- och omsorgsboenden visar att funktions och kontroll av larmlogg har skett enligt plan. Nya trygghetslarm har installerats på alla vård- och omsorgsboenden under år 2017. Uppföljningen av hantering av intern representation och löneutbetalningar visar att det finns mindre avvikelser. I vissa fall har det saknats deltagarförteckning vid användande av betalkort och lönelistor har inte as enligt rutin. Dessa områden ingår därför i nämndens internkontrollplan för år 2018. nämndens internkontrollplan Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen För att ta fram nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen - internkontrollplanen - har förvaltningen utifrån väsentlighets- och riskanalysen valt ut ett antal processer/arbetssätt som har granskats särskilt under verksamhetsåret. Syftet har varit att verifiera att mål uppnås samt att riktlinjer och fastlagda verkligen upprätthålls/genomförs. Uppföljningen av internkontrollplanen redovisas nedan.

Södermalms stadsdelsförvaltning 1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla Handläggning av enskilda ärenden där fler enheter är berörda gemensamt ärendeforum för chefer, tjänstemannamöten med involverade handläggare vid behov Genomgång av individärenden där det finns indikation på bristande samordning, både internt och med andra huvudmän Brister i samordning när fler enheter är involverade i ett ärende. Det kan medföra att enskilda individer inte får hela sitt behov tillgodosett Följa upp att dokumentation förs från arbetsmötena Ingen avvikelse Gemensamma möten 2 ggr/månad mellan biträdande enhetschefer från sociala avdelningen Ärendeforumen (sammanhållen socialtjänst) är avslutade då de inte uppfyllde sitt syfte. Tjänstemannamöten med berörda chefer och medarbetare genomförs vid behov och processteamsmöte hålls för att förebygga att brister i samordning uppstår.

Sida 3 (8) 1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet Tillhandahålla säkra trygghetslarm I väntan på installation av nya trygghetslarm: Vidta åtgärder vid brister, utifrån tekniska möjligheter upprätthålla funktion. Dagliga funktions Bristande tillförlitlighet, verksamheten får ej kännedom om när trygghetslarmet inte fungerar. Otrygghet för de äldre som då inte kan påkalla personals uppmärksamhet eller få hjälp i en akut situation. Granskning av funktionsna Kontroller genomfördes enligt planen. Ett nytt larm är installerat och riskerna har eliminerats. De nya larmen säkerställer äldres trygghet. Ingen avvikelse Utifrån befintlig teknik upprätthålla funktionen i väntan på byte av systemet. Kontroll av larmlogg Granskning av larmlogg Ingen avvikelse Kontroller genomförs enligt planen nämndens internkontrollplan

Sida 4 (8) 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar Hantera betalkort First Card är ett komplement för inköp till lägre belopp. Användningen av kortet begränsas genom limitgränser per inköp och per månad. Normalt är limitgränsen 1 000 kronor per inköp och 5 000 kronor per månad. Kontroll av redovisning First Card Kvitto och/eller deltagarlista saknas Kontroll av redovisning av First Card-fakturor Ingen avvikelse Kontinuerlig information. Återkoppling till attestant vid felaktigheter Kontroller har genomförts enligt planen. När underlag har saknats har påminnelse skett till ansvarig/ansvariga. nämndens internkontrollplan

Sida 5 (8) Hantera representation Handläggning av fakturor avseende representation, konferenser mm kontroll görs av serviceförvaltningen i samband med betalning av faktura. Systematisk kontroll görs av administrativa avdelningen Otillbörliga förmåner används Kontroll av att förvaltningen följer regler och riktlinjer för representation. Kontroller har genomförts enligt planen. När underlag har saknats har påminnelse skett till ansvarig/ansvariga. Ingen avvikelse Kontinuerlig information. Återkoppling till attestant vid felaktigheter. Regelbundet informera de anställda om reglerna kring bisysslor och stärka kontrollen av de anställdas bisysslor Utarbeta rutiner för de händelser då anställda utsätts för otillbörlig påverkan eller begår oegentligheter. Hantering av intern representation ingår i nämnden internkontrollplan år 2018. nämndens internkontrollplan

Sida 6 (8) 4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor Följa upp semesteruttag Kontroll av att alla medarbetare har tagit ut minst 20 dagars semester och/eller att sparade semesterdagar inte överstiger 40 Kontroll av uttag av semesterdagar Medarbetare tar inte ut all semester Kontroll i LISA-självservice / webbaccess på all personals semestersaldo Mindre avvikelse Säkerställa att årlig kontroll sker av semesteruttag efter huvudsemesterperioden samt i god tid före årets slut Genomgång av uttagen semester görs i sept/okt och påminnelse skickas då till chefer. nämndens internkontrollplan

Sida 7 (8) Hantera löneutbetalningar Kontroll före och efter lönekörning samt efter löneutbetalning Stickprovs i webbaccess Löneskulder kan uppstå stickprovs och platsbesök för internkontroll av attestlistor samt årlig självrapportering av efterlevnad Mindre avvikelse Förvaltningen fortsätter att genomföra stickprov samt genomföra platsbesök för att a att chefer ar lönelistor innan löneutbetalning. Utbildningar för enhetschefer gällande lönehantering fortsätter under år 2018. Löneskulderna har ökat något vilket kan ha att göra med införande av ett nytt attestsystem. Kontroller görs mer på enheter där löneskulder uppkommer. stickprovs och platsbesök för internkontroll av attestlistor samt årlig självrapportering av efterlevnad Mindre avvikelse Säkerställa att kontinuerlig information sker till chefer om rutiner för lönehantering Säkerställa att kontinuerlig uppföljning sker av lönekoordinator för att förhindra löneskulder nämndens internkontrollplan

Sida 8 (8) Fortsatt arbete med stickprovs av lönekoordinator. Förvaltningen fortsätter att genomföra stickprov samt genomföra platsbesök för att a att chefer ar lönelistor innan löneutbetalning. Utbildningar för enhetschefer gällande lönehantering fortsätter under år 2018. nämndens internkontrollplan