upptäcks och stöd ges direkt. Samtidigt vill vi ge skolor möjlighet att bygga ut ett tvålärarsystem.

Relevanta dokument
ETT STARKARE SAMHÄLLE. ETT TRYGGARE LINKÖPING.

Slutjustering av pris- och lönekompensation nivå 2017 samt preliminär pris- och lönekompensation nivå 2018

1 September

Norrköpings kommun budget Ett rättvist Norrköping

Linköpings kommuns budget för 2018, komplettering och internbudgetar

Mål- och resursplan 2019

Budget 2019, plan KF

Budget Finansborgarrådets förslag The Capital of Scandinavia

(för detaljerad beskrivning av de finansiella målen hänvisas till budgetskrivning som sådan)

Inledning. Skattesats. Sverigedemokraterna Strängnäs ledord är PRIORITERINGAR & TRYGGHET!

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021

Vad har dina skattepengar använts till?

BUDGET Kraftsamling för att nå resultat. Höjd budgetreserv. Investeringsbudget Pris- och lönekompensation

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S

ETT STARKARE SAMHÄLLE ETT TRYGGARE GNOSJÖ BUDGETRAMAR 2019 MED PLAN FÖR

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Budget 2018 Österåkers Kommun. Vänsterpartiet i Österåker

Boksluts- kommuniké 2007

Ett Stockholm där alla kan arbeta, utbilda sig och växa

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

Resultat budget ,0 0,0 0,0 0,0

EN BUDGET FÖR EN TRYGG VÄLFÄRD OCH FLER I JOBB. SOCIALDEMOKRATERNA I LINKÖPINGS FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2020.

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

Framtidens äldreomsorg en nationell kvalitetsplan

Budget Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO

RESULTATBUDGET. Budgetberedningens förslag. Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak besl. juni

RESULTATBUDGET. Förslag till Budget/plan (M)(L)(C)(MP)(KD)

Bilaga 3 Sammanställning beslut, protokollsanteckningar etc nämnderna gällande beredning preliminär budget 2014

Finansförvaltning under kommunstyrelsen

Information om preliminär bokslutrapport 2017

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

MILJÖPARTIET DE GRÖNAS BUDGETFÖRSLAG FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram

Månadsuppföljning januari mars 2018

Strategiska utvecklingsuppdrag Budget 2018 med plan för

Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för och investeringsbudget 2019 med inriktning Dnr KS18/12

Välfärd genom livet. Alla ska känna sig trygga med samhällets stöd i livets olika skeden. Det gäller från förskolan till äldreomsorgen.

FÖRUTSÄTTNINGAR. Slut på blockpolitiken Ny färdriktning Osäkerhet i nationell politik Förändrad målstruktur 2020

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Förslag till slutlig ekonomi- och verksamhetsplan, EVP Kommunfullmäktigegruppen 4 november 2014

Planeringsförutsättningar, budget och investeringar

Miljöpartiet de Gröna, förslag till Budget 2007 (Förändringar jämfört med majoritetens förslag till budget 2007, alla värden tkr om annat ej anges)

Månadsuppföljning januari juli 2015

Ändring av Kommunplan

Kurvorna pekar nedåt!

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Ersättningsbelopp 2019 Nämnder

Laholms kommun. Rapport från granskning av årsbokslut Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell

Mer kunskap, trygg välfärd och hållbar tillväxt - Blågröna Växjös budget för 2019

Möjligheternas stad. Liberalernas budgetförslag för Stockholm 2018

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

Budgetförslag 2020 för ett starkare och friskare Värmland

Vimmerby byggt från grunden. Vänsterpartiets kommunala budget 2018

Socialdemokraternas Rambudgetförslag För Gnosjö kommun

Trollhättan så användes dina pengar

Så gick det. för Håbo Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Sverigedemokraterna i Mölndals förslag till budget och plan

Granskning av delårsrapport 2016

Bokslutsprognos

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut

Nämndernas verksamhetsberättelser 2017

Bokslutsprognos

Vänsterpartiet Varberg Förslag till kommunbudget 2019

Riktlinjer för resursfördelning för demografiska förändringar

Ekonomisk månadsrapport

Ekonomisk månadsrapport

Månadsrapport maj 2016

Månadsrapport mars 2017

Granskning av oppositionens splittrade budgetförslag. Vänsteroppositionen är bara överens om att höja skatten för Växjöborna

Planeringsförutsättningar, budget och investeringar


Tjänsteskrivelse Vasaru , samtliga nämnder

1(9) Budget och. Plan

Bokslutsprognos

Budget för 2020 med plan för samt skattesats för 2020

BUDGET 2019 DÄRFÖR MÅSTE KOMMUNEN GÅ MED PLUS

Verksamhetsförändringar 2020 och framåt

Delårsrapport : Trelleborgs kommun

Budget 2018 och plan

Bokslutsprognos

Månadsrapport februari

KANDIDATER TILL PARTIKONGRESSEN

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018

Ändring av Kommunplan Nybro kommun

Ark1. Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75%

Oktoberrapport Årsprognos för Fastställd av kommunstyrelsen

Verksamhetsplan och budget för valnämnden 2019

Sammanträde i kommunstyrelsen

Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2018

Full pris- och lönekompensation -1,035-2,070-3,105. Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75%

Preliminär budget 2015

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Budget Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Läs om våra idéer för Sverige, ditt landsting och din kommun.

för I(atrineholms kommun

BUDGET 2011, PLAN ÄLVDALENS KOMMUN

Delårsrapport April Kommunfullmäktige

Ekonomirapport efter oktober 2018

Framtiden börjar i skolan. Därför behöver Växjö en skola med fokus på kunskap och lärande som ger varje barn bästa möjliga förutsättningar att utveckl

Transkript:

I juni 2018 lade Socialdemokraterna fram sitt förslag till budget till kommunfullmäktige. Den lägger en grund för att ta tag i Linköpings utmaningar och är en budget vi står bakom. I denna budget redogör vi för våra ändringsförslag med koalitionens senaste budget som grund. Prioritering från tidigare budget kvarstår, i denna budget tar vi enbart upp sådant vi upplever har förändrats. Linköpings kommun har en god och välskött ekonomi. Det möjliggör investeringar i vår gemensamma välfärd. Den ekonomiska styrka som Linköpings kommun har bör komma alla Linköpingsbor till del. Vi vill därför satsa mer på vår gemensamma välfärd med målet att bygga ett starkt samhälle där alla Linköpingsbor kan nå sin fulla potential. Mycket går bra för Linköping. Arbetslösheten har sjunkit senaste åren, näringslivet växer, skolresultaten ökar och vi har en omsorg av god kvalitet. Men det går inte lika bra för alla i Linköping. Skillnaderna i livsvillkor mellan olika delar av Linköping är för stora. I våra mer socialt utsatta stadsdelar är arbetslösheten högre, ohälsan större och utbildningsnivån lägre. Därför måste vi satsa på ett starkare samhälle och ett mer jämlikt Linköping där alla får chansen att lyckas oavsett förutsättningar. Arbetsmarknadsfrågorna blir allt viktigare. Linköping står inför en stor utmaning att få personer som idag är i försörjningsstöd i arbete. Vi socialdemokrater är stolta över att i slutet av mandatperioden lagt fram ett arbetsmarknadspaket. Det är viktigt att de arbetsmarknadsinriktade platserna tas fram och att fler kommer i arbete. Vi ser fram emot att den nya arbetsmarknadsnämnden tar tag i frågorna. En jämlik skola. Linköping är en kommun där många elever når höga skolresultat, men samtidigt en kommun där allt för många inte når kunskapsmålen. Anledningen till att målen inte nås kan vara många. Psykisk ohälsa, för lite tid mellan elev och lärare och otrygga uppväxtvillkor kan alla påverka elevens skolgång och lärande. Linköpings skolor behöver bli mer jämlika och ge alla barn och unga chansen att nå skolans mål. Vi socialdemokrater satsar därför på en mer jämlik skola där mer tid finns för lärare och elev genom att fler yrkesgrupper tar plats i skolan, där elevhälsan kan möta fler elever och där elevers svårigheter tidigare

upptäcks och stöd ges direkt. Samtidigt vill vi ge skolor möjlighet att bygga ut ett tvålärarsystem. Bryta äldres ensamhet. Fler än hälften av alla äldre inom hemtjänsten och särskilt boende känner sig ensamma. Den ofrivilliga ensamheten är tyvärr utbredd och kan leda till otrygghet och psykisk ohälsa. Vi socialdemokrater vill bryta den ofrivilliga ensamheten och den isolering många äldre känner genom att bland annat satsa på fler träffpunkter i våra kommundelar för äldre. Det ska vara lätt att som äldre i Linköping att träffa andra för att äta lunch tillsammans eller kanske delta i någon kultur- eller fritidsaktivitet. Därför måste också träffpunkter finnas i den äldres närområde. Samtidigt vill vi att äldrenämnden fortsätter sitt arbete med uppsökande verksamhet för att hitta äldre som känner sig ensamma och som inte kommer iväg på egen hand samt fortsätter utveckla sitt samarbete med föreningslivet. Framtidens välfärd. Stora utmaningar väntar välfärden kommande år. Samtidigt som vi vill höja kvaliteten i vår välfärd med bland annat mer utbildad personal så ökar antalet barn och äldre i Linköping. Vi vill att våra barn ska mötas av fler förskolelärare i förskolan och att omsorgens personal har en omsorgsutbildning. Bristen på personal med rätt kompetens är dock stor. Linköping har bättre förutsättningar att klara denna utmaning är många andra. Vår kommuns ekonomi är god och vi vill att kommunens samlade ekonomiska styrka ska komma alla till del. Därför vill vi satsa på kompetensutveckling av personal inom förskola, skola och omsorg som betalas av medel från Stadshus AB.

Belopp tkr Jmfr budget för 2019 från juni Jmfr alliansens budget för 2019 Kommunfullmäktige 0 0 Kommunens revisorer 0 0 Kommunstyrelsen Besparing på kommunikation och administration -8 525 3 000 Satsning på ökad trygghet, bland annat genom fler trygghetsvakter, samt handlingsplan mot invasiva arter och skadedjur 5 500 0 Totalt -3 025 3 000 Överförmyndarnämnden 0 0 Valnämnden 0 0 Äldrenämnden Satsning på höjd kvalitet i äldreomsorgen bland annat genom förbättrad måltidssituation och satsning på digitalisering 4 000 0 Satsning på att bryta äldres ensamhet bland annat genom fler träffpunkter i våra kommundelar, samt påbörja avskaffandet av delade turer. 15 500 15 500 Totalt 19 500 15 500 Social- och omsorgsnämnden Satsning på bland annat rättssäker socialtjänst, fler boendeplatser och anhörigbidrag LSS 29 525 0 Totalt 29 525 0 Barn- och ungdomsnämnden Satsning på bland annat läsning och heltidsmentorer 9 500 0 Satsning på en jämlik skola bland annat genom fler yrkesgrupper i skolan och utbyggnad av tvålärarsystem 5 500 5 500 Totalt 15 000 5 500 Bildningsnämnden Satsning på bland annat heltidsmentorer, modersmålsundervisning och förkortad etableringstid 9 000 0 Totalt 9 000 0 Kultur- och fritidsnämnden Satsning på jämställd idrott, lokal kulturproduktion och förstärkt anläggningsstöd 3 000 Ingen besparing på mötesplatser 5 000 Totalt 3 000 5 000 Arbetsmarknadsnämnden Fler i arbete enl. beslut i KS 2018-11-13 10 000 0 Samhällsbyggnadsnämnden Ingen ersättning för öppnandet av Hamngatan 0-1 000 Exploatering, ökade intäkter -10 000 Exploatering, minskade intäkter 5000 Bygg- och miljönämnden 0 0 Summa förslag till förändrade budgetramar för nämnderna 73 000 33 000 Pensioner Resursmedel -73 000-33 000 Reserv för pris, lön o resursfördelning demografi Summa förändrade budgetramar 0 0

Belopp tkr Budget 2019 Kommunstyrelsen Satsning på framtidens välfärd och kompetenshöjande insatser för personal inom välfärdsyrken 75 000 Barn- och ungdomsnämnden Satsning på en jämlik skola bland annat genom utbyggd elevhälsa, fler yrkesgrupper i skolan och utbyggt tvålärarsystem 25 000

Belopp mkr Budget 2019 Verksamhetens intäkter 1800 Verksamhetens kostnader -10661 Jämförelsestörande poster Avskrivningar -215 Intäkter 2018 enl. uppdrag 100 Ofördelat effektiviseringskrav Verksamhetens nettokostnader -8976 Skatteintäkter 7 338 Generella statsbidrag och utjämning 865,3 Statsbidrag "Byggbonus" 35 Kommunal fastighetsavgift 263 Summa skatteintäkter o utjämning 8 502 Finansiella intäkter 558 Finansiella kostnader -84 Jämförelsestörande poster Finansnetto 474 ÅRETS RESULTAT 0