Dnr SLU ua 2013.1.1.1-1897 1(9) Planeringsavdelningen Lasse Thorell PROMEMORIA 2014-02-10 Ekonomisk uppföljning efter kvartal 4 2013 samt prognos för den ekonomiska utvecklingen SLU redovisar i princip ett nollresultat, 1 mnkr, för år 2013 och ett utgående kapital på 266 mnkr, vilket motsvarar 9 procent av omsättningen. Resultatet är 50 mnkr bättre än den prognos som redovisades för styrelsen efter tredje kvartalet. SLU:s prognos för 2014 visar på ett överskott på 76 mnkr och ett utgående kapital på 342 mnkr, vilket motsvarar 10 procent av omsättningen. Det positiva resultatet i prognosen förklaras av att SLU planerar sälja fastigheten Ultuna 2:1 under 2014, vilket kommer att ge ett överskott på 100 mnkr. Universitetet har en samlad ekonomi i balans, men mellan redovisningsområden och fakulteter finns vissa obalanser. SLU:s personalvolym minskar inom kärnverksamheten, vilket främst beror på att det tidigare upparbetade kapitalet nu till stor del är i anspråktaget. En anpassning av verksamhetens volym har även varit nödvändig då SLU kommer få ökade lokalkostnader från och med 2014. Denna anpassning går något snabbare än planerat, vilket återspeglas bland annat i låga personalkostnader. Den verksamhet som har de största ekonomiska problemen är VH-fakulteten. För närvarande arbetar fakulteten med ett åtgärdsprogram för att få ekonomin i balans inför inflyttningen i nya Veterinär- och husdjurscentrum (VHC), vilket sker i juni 2014. Större händelser som påverkar utfallet i ekonomin och prognosen: De framtida lokalkostnaderna blir lägre än i tidigare prognoser tack vare låg inflation med liten indexuppräkning som följd, samt lägre ränteläge än räknat med i tidigare prognoser. Dessutom har SLU påbörjat ett förtätningsprojekt. Detta gör att lokalkostnaderna i prognosen har minskat med 62 mnkr för 2014. SLU har regeringens tillstånd att sälja fastigheten Ultuna 2:1 till ett värde av 100 mnkr och intäkten från försäljningen ska användas till att minska kostnaderna för investeringen i forskningsanläggningen i Lövsta. Denna intäkt är inlagd i prognosen och beräknas ske under 2014. Den del av Ultuna 2:1 som SLU planerar att sälja har ett större värde än vad tidigare uppskattats. SLU har därför begärt regeringens tillstånd att få behålla en större del av försäljningsintäkten som nu beräknas hamna kring 150 mnkr. De besparingar som SLU genomför med omställning av personal har lett till att personalvolymen minskat med 4 procent 2013. Personalminskningen ligger inom fakulteterna. 60 medarbetare har övertalighetsanmälts under 2012 2013 och flyttats till en central omställningspott, men den ekonomiska effekten av denna personalminskning kommer till stor del 2014 2015. Besparingarna påverkar även driftkostnaderna som också minskar, vilket förklaras av återhållsamhet, men också av att personalvolymen minskar. SLU, Box 7070, SE-750 07 Uppsala, Sweden tel: +46 (0)18-67 10 00 Org.nr 202100-2817 info@slu.se www.slu.se
Ekonomisk uppföljning efter kvartal 4 2013 samt prognos för den ekonomiska utvecklingen I prognosen efter tredje kvartalet 2013 räknade SLU med att tappa finansieringen till landsbygdsprogrammet inom redovisningsområdet fortlöpande miljöanalys. I jordbruksverkets regleringsbrev fastslås att SLU kommer att få 20 mnkr för 2014. Utbildningarna i Skara flyttas successivt till Uppsala från och med höstterminen 2014 vilket medför engångskostnader under 2014 på cirka 20 mnkr. Det är en lägre kostnad vad som beräknats i tidigare prognoser. Långsiktigt bedöms flytten leda till en årlig besparing på cirka 15 mnkr. Forskningspropositionen ger SLU en förstärkning från 2014 och framåt. Detta börjar redan synas genom att nya forskningskontrakt nu ökar. När alla åtgärder inräknas för omställning av verksamheten för att klara framtida lokalkostnader kommer kapitalet som lägst utgöra 10 procent av omsättningen (år 2014). Kapitalet kommer sedan att ligga kvar på den nivån. Antal helårsarbetskrafter enligt flerårsprognosen 2008-2020 Långtidsprognosen ger att personalvolymen kommer att minska fram till 2016 och kapitalet kommer att vara som lägst 2014 och från 2017 och framåt finns åter utrymme för universitetet att växa. Resultaträkning med utfall 2012-2013 samt prognos 2014 Utfall Utfall Prognos 2012 2013 2014 INTÄKTER Statsanslag 1 577 1 576 1 648 Avgifter 551 594 712 Bidrag 921 912 948 Finansiella intäkter 14 11 7 Summa 3 063 3 093 3 315 KOSTNADER Personal -1 958-1 948-1 952 Lokaler -334-331 -372 Drift -726-684 -787 Finansiella kostnader -15-12 -9 Avskrivningar -118-114 -119 Summa -3 150-3 089-3 239 Resultatandel SLU Holding 0-3 RESULTAT -88 1 76 Utgående kapital 265 266 342 % av omsättningen 9% 9% 10% 2(9)
Ekonomisk uppföljning efter kvartal 4 2013 samt prognos för den ekonomiska utvecklingen Under 2014 kommer SLU att ha kostnader för flytt och omställning av lokaler som ger ökade driftskostnader, vilket framgår i resultaträkningen. Den stora förändringen mot senaste prognosen som lämnades efter tredje kvartalet 2013 är att lokalkostnaderna minskat med 62 mnkr i prognosen 2014. Statsanslaget har beräknats utifrån regleringsbrevet och utfallet i den senaste forskningspropositionen. I prognosen redovisas statsanslaget exklusive de delar som transfereras till andra myndigheter och lärosäten. Forskningspropositionen ger SLU en förstärkning med 32 mnkr för 2014 och 18 mnkr för 2016. Regeringen lämnar en ny forskningsproposition 2017 och i prognosen räknar vi försiktigt med att SLU får cirka 20 mnkr. År 2012 genomförde regeringen en besparing på SLU:s statsanslag. Denna besparing drabbade till största delen grundutbildningen. Enligt uppgifter från regeringskansliet är denna besparing tidsbegränsad och SLU får dessa 30 mnkr åter senast 2016, vilket är inräknat i prognosen. Pris- och löneomräkningen (PLO) är faktorn som regeringen använder för uppräkning av statsanslaget. Historiskt har PLO fluktuerat mellan 0 och 4,5 procent. En långsiktig bedömning är att PoL ligger kring 2 procent, men för 2015 har den uppskattats till 1,5 procent. Från 2016 och framåt är pris- och löneomräkningen 2 procent i prognosen. Bidragsintäkterna har minskat med 9 mnkr 2013 jämfört med 2012, vilket beror på att forskningsverksamheten minskar när personalvolymen går ner. Effekten av den senaste forskningspropositionen är ännu relativt liten och kommer att ha större inverkan på SLU från 2014 och framåt. För 2014 är bedömningen att bidragsintäkterna ökar med 36 mnkr eller 3,9 procent. Värdet på nya bidragskontrakt har ökat från 973 mnkr 2012 till 1 208 mnkr 2013. Detta styrker antagandet att bidragsintäkterna ökar 2014 och framåt då finansieringen har förstärkts. När det gäller avgiftsintäkterna förväntas en viss allmän ökning på cirka 1,5 procent över inflationen. Därtill kommer att SLU säljer fastigheten Ultuna 2:1 som kommer att ge en försäljningsintäkt på 100 mnkr. I prognosen räknas med en fortsatt ökning av djursjukvårdsintäkterna, som dock inte beräknas vara lika stor som ökningen under 2013 (15 procent). Totalt ökar avgiftsintäkterna med 3 procent i prognosen, exklusive försäljningen Ultuna 2:1, mellan 2013 och 2014. Avseende finansiella intäkter och kostnader beräknas räntan sjunka under 2014 för att sedan öka till 2 procent 2015 och framåt. Att de finansiella intäkterna minskar beror på att de oförbrukade bidragen bedöms minska från 2015 och stanna på en lägre nivå 2017 och framåt. Detta med anledning av nya regler för statliga finansiärer om att utbetalning av bidrag ska ske i nära anslutning till när verksamheten bedrivs. Personalkostnaderna ökar med i genomsnitt 2,9 procent 2014-2020, vilket förklaras av att lönenivån beräknas öka med 3 procent, samtidigt som personalvolymen minskar något 2014 och 2015. Därefter är bedömningen att personalvolymen kan öka försiktigt. Under 2013 har personalvolymen minskat med 4 procent. 3(9)
Ekonomisk uppföljning efter kvartal 4 2013 samt prognos för den ekonomiska utvecklingen Antal helårsarbetskrafter per fakultet/motvarande 2009-2013 2009 2010 2011 2012 2013 LTJ 269 270 0% 270 0% 285 6% 275-4% NL 1 016 1 021 1% 1 092 7% 1 125 3% 1 050-7% S 488 511 5% 555 9% 566 2% 533-6% VH 432 450 4% 448 0% 447 0% 420-6% S:a fakulteter 2 205 2 253 2% 2 365 5% 2 425 3% 2 279-6% UDS 136 135-1% 143 6% 143 0% 152 6% Fastighetsf. 9 11 21% 13 14% 10-20% 5-49% Lantbruksdr. 17 18 6% 16-6% 17 1% 15-11% Biblioteket 49 49 1% 50 1% 51 2% 44-13% Universitetsadm. 399 401 0% 410 2% 420 3% 424 1% S:a stödverksamheter 610 613 1% 632 3% 641 1% 640 0% SLU Gem (omställningspotten) 7 6-17% 7 26% 10 40% 40 291% Totalt 2 822 2 872 2% 3 004 5% 3 076 2% 2 959-4% Det är fakulteterna som står för personalminskningen. Som en effekt av SLU:s omställningsarbete kommer personalen att minska med ytterligare cirka 40 helårsarbetskrafter 2014 2015, enligt tabellen ovan. Universitetsadministrationen planerar en anpassning av verksamheten utifrån att personalvolymen minskat på fakulteterna. Även kommande lokalkostnadsökning för universitetsadministrationen leder till minskad personalvolym, då de högre lokalkostnaderna ska rymmas inom samma intäktsvolym 2015. Lokalkostnadsökningen kommer att leda till personalminskningar inom vissa verksamheter. Samtidigt är bedömningen att SLU får ett ökat tillskott av medel via forskningspropositionen, vilket då leder till personalökningar. Vissa verksamheter måste göra besparingar medan andra kan växa tack vare forskningspropositionen. Framför allt blir det besvärligt inom grundutbildningen den närmaste tiden när kostnaderna ökar och statsanslaget endast ökar marginellt. SLU kommer att behöva minska personalen fram till 2015. Därefter kan personalvolymen åter öka något beroende på ekonomiskt utrymme. Personalminskningen består av ej återbesatta pensioneringar, ej återbesatta tidsbegränsade anställningar samt allmän återhållsamhet vid rekrytering. Omställningspotten är också ett verktyg för att säkerställa att personalvolymen minskas. Effekten av utbildningarnas flytt från Skara till Uppsala leder till effektiviseringar och ett minskat antal anställningar. I flerårsprognosen har detta beräknats genom att personalvolymen minskar med cirka 15 personer från 2016 och framåt. Lokalkostnaderna har beräknats utifrån hyresavtal och prognoser från Akademiska Hus AB över framtida hyra för nya lokaler. Lokalkostnaderna kommer att öka 2014-2015 då VHC och Ulls hus blir färdigställda. Denna ökning blir inte lika kraftig som tidigare indikationer gjort gällande. Det har sin förklaring dels i det låga ränteläget, vilket påverkar hyran för de hus som SLU har avtal med rörlig ränta i, och dels i att indexuppräkningarna i hyresavtalen blir lägre än i tidigare beräkningar. SLU har även inlett förhandlingar med Akademiska hus AB om att knyta räntan i hyreskalkylerna till STIBOR i stället för Akademiska hus kalkylränta. Denna ändring kommer att innebära att SLU får väsentligt lägre hyra från 1 januari 2014. 4(9)
Ekonomisk uppföljning efter kvartal 4 2013 samt prognos för den ekonomiska utvecklingen Ett annat projekt som inletts syftar till att minska lokalkostnaderna genom att förtäta lokalutnyttjandet och därigenom kunna säga upp hyresavtal och lämna lokaler. Effekten av denna förändring är cirka 15 mnkr lägre lokalkostnader. I flerårsprognosen minskar lokalkostnaderna från 434 mnkr till 368 mnkr för år 2014 jämfört med den prognos som lämnades efter tredje kvartalet. Denna minskning förklaras främst av den låga inflationsnivån, men även av förtätningsprojektet och att den reviderade flyttplanen inom campusomvandlingen på Ultuna leder till lägre kostnader än tidigare prognos. Akademiska hus AB har under 2013 lämnat två kvartalsprognoser över byggkostnadsutvecklingen i VHC-projektet, vilka visat på ökning i båda prognoserna. Underhandskontakter med Akademiska hus gör gällande att kostnaderna även kommer att öka i kommande prognos. Sammantaget räknar SLU med att byggkostnaderna ökat med 30 mnkr för VHC-projektet under 2013. Driftkostnaderna beräknas följa personalutvecklingen, men 2014 kommer en kraftig ökning på grund av inflyttningskostnader i VHC och återställningskostnader för lämnade lokaler på cirka 50 mnkr. Förtätningsprojektet leder också till engångskostnader för omflyttning av verksamheter under 2014 på cirka 15 mnkr. Engångskostnader för flytt av utbildningarna i Skara beräknas försiktigt i prognosen till 20 mnkr. I flerårsprognosen ingår även engångskostnader för inflyttning i Ulls hus år 2015. Avskrivningarna minskar 2013 jämfört med prognosen som lämnades efter andra kvartalet. Anledningen är att investeringstakten har minskat jämfört med tidigare investeringsbudget och då främst på fastighetsförvaltningen. I flerårsprognosen ökar avskrivningarna sedan kraftigt under åren 2014-2015 på grund av att VHC och Ulls hus tas i bruk. Oförbrukade bidrag beräknas minska på längre sikt då regeringen har gett de statliga finansiärerna i uppdrag att ändra sina utbetalningsrutiner till universitet och högskolorna. Finansiärerna ska i framtiden betala ut bidragen i nära anslutning till att verksamheten bedrivs vilket på sikt kommer att leda till att de oförbrukade bidragen minskar. Låneram SLU har en låneram som är på 1 250 mnkr för 2013 och har tagit upp lån på 1 165 mnkr. Investeringarna har minskat jämfört med vad som tidigare avrapporterats i budgetunderlaget då verksamheten har varit återhållsam med att göra investeringar på grund av det ekonomiska läget. Uppföljning per fakultet/motsvarande Resultatet på 1 mnkr för 2013 fördelar sig organisatorsikt enligt tabellen nedan med ett samlat underskott hos fakulteterna på -31 mnkr och ett i princip lika stort överskott i stödverksamheterna. 5(9)
Ekonomisk uppföljning efter kvartal 4 2013 samt prognos för den ekonomiska utvecklingen Utfall och budget per fakultet/motsvarande Resultat helår helår budget Kapital 2012 2013 2013 2013 % LTJ -7-1 -3 29 8% NL -42 23-44 183 14% S -28-41 -27 52 9% VH -37-11 -11 4 1% S:a fakulteter -114-31 -84 268 9% UDS -8-5 -5-7 -4% Fastighetsförv. -1 4 0 13 17% Lantbruksdrift 1-5 1-9 -22% Biblioteket -1 0 0 0 1% Universitetsadm. 2 7 0 12 2% SLU Gemensamt 34 31 16-13 -4% S:a stödverksamhet 26 32 13-3 0% SUMMA -88 1-71 264 9% justering -56 Justerad budget -127 Resultatförbättringen jämfört med budget beror nästan uteslutande på att minskningen av personalvolymen gått mycket fortare än vad som förutsågs för nära 1,5 år sedan när budgeten lades. I bilaga 2 finns fullständiga resultaträkningar per fakultet/motsv., men nedan redogörs för några särskilt intressanta delförklaringar till de olika resultaten. LTJ-fakulteten har en ekonomi i balans. Inför 2013 lämnade två verksamheter med svag ekonomi in åtgärdsplaner för att möta styrelsens budgetinstruktion och komma i ekonomisk balans. Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi har uppnått en klar resultatförbättring under 2013 och är på rätt väg. Inom Movium har man däremot inte lyckats vända ekonomin, utan genererar ytterligare underskott under 2013 och kapitalet är nu -8 mnkr. Fakulteten bör snarast ta ställning till hur denna verksamhet ska hanteras för att inte fortsätta och redovisa underskott. NL-fakultetens samlade ekonomi är god och årets resultat på 23 mnkr beror på såväl ökade uppdragsintäkter som minskade kostnader. Det är fortfarande svårt för fakulteten att nå positiva resultat inom grundutbildningen, medan forskningen är fortsatt stark. Det finns några institutioner som har ansträngd ekonomi där snabba åtgärder krävs för att bromsa underskott. Institutionen för mark och miljö redovisar ett underskott på -18 mnkr för 2013 (se bilaga 3) och kraftfulla åtgärder måste vidtas för att få ekonomin i balans. NL-fakulteten har för närvarande svårt att få täckning för kostnaderna i odlingsanläggningarna. S-fakulteten har fortfarande en stark ekonomi, men resultatet för 2013 är kraftigt negativt och kapitalutnyttjandet på institutionerna måste nu bromsas in. Flertalet av fakultetens institutioner redovisar underskott, se bilaga 3. Antalet årsarbetare har minskat med 33 under året efter att ha ökat med 78 årsarbetare under perioden 2009 2012. Fakulteten noterar att flera forskarassistenter vars tidsbegränsade anställningstid vid SLU löpt ut under 2013 sökt och erhållit fasta tjänster vid Umeå universitet. Forskningen är fortfarande starkt finansierad med 12 procents kapital, men en inbromsning är nu nödvändig. Institutionen för skogsekonomi och institutionen för skogens produkter har en särskilt bekymmersam ekonomisk situation och fakulteten följer utvecklingen nära. 6(9)
Ekonomisk uppföljning efter kvartal 4 2013 samt prognos för den ekonomiska utvecklingen VH-fakulteten har en svag ekonomi, men glädjande nog överträffade grundutbildningens resultat budgeten och landade på 5,2 mnkr och amorteringen av det tidigare underskottet inom redovisningsområdet har kommit en god bit på väg. Externfinansieringsgraden i forskningen har ökat något, men resultatet inom forskningen tyngs ned av engångskostnader i forskningsanläggningen i Lövsta. För närvarande utreds hur fakulteten ska kunna kompenseras för fördyringar i samband med drifttagandet av forskningsanläggningen i Lövsta. Resultatutvecklingen på institutionsnivå är blandad där två institutioner befinner sig utanför det kapitalintervall som anges i budgetinstruktionen (-3% +10% av omsättningen), medan ytterligare två är väldigt nära den nedre gränsen, se bilaga 3. Stödverksamheter Universitetsdjursjukhuset (UDS) har ett negativt kapital som till störst del härrör från den ambulatoriska kliniken. Det är i dagsläget oklart om UDS eller VH-fakulteten äger det ackumulerade underskott som uppstått vid ambulatoriska kliniken. Verksamheten redovisas till övervägande del inom redovisningsområdet grundutbildning. UDS har under 2013 haft en positiv utveckling på patientsidan, med en ökning av uppdragsintäkterna inom såväl smådjurs- som hästkliniken. Antalet årsarbetare har ökat med 9 under året vilket beror på ökad patienttillströmning och en satsning på kundtillgänglighet. Rörelseresultatet för djursjukhuset är trots volymökning ett underskott på -2,3 mnkr. Verksamheten vid Fastighetsförvaltningen finansieras av hyresintäkter från såväl externa som interna hyresgäster. Omsättningen är på samma nivå som förra året, men kostnaderna är lägre på grund av en omorganisation där delar av personalen flyttat till universitetsadministrationen. Det ackumulerade kapitalet på Fastighetsförvaltningen uppgår nu till 13 mnkr. Lantbruksdriften har en problematisk ekonomisk situation med negativt kapital på -9 mnkr vilket motsvarar -22 procent av omsättningen, där årets resultat utgör hälften. Orsakerna till underskottet är flera; ett svårt odlingsår där flera av egendomarna lidit av torka i kombination med sjunkande spannmålspriser. Dessutom har driftkostnader i form av ökade kostnader för handelsgödsel och växtskyddsmedel ökat. En handlingsplan för att komma till rätta med underskottet är under utarbetande. Universitetsadministrationen redovisar ett resultat på 7 mnkr för 2013. De avdelningar som bidragit starkast till överskottet är avdelningen för infrastruktur och IT-avdelningen. Inför 2013 höjdes vissa internpriser, vilket tillsammans med en ökad tilldelning bidragit till fortsatt intäktsökning. En utredning om prissättningen är för närvarande i startfas och en sänkning av vissa priser har redan genomförts i samband årsskiftet. Biblioteket redovisar ett nollresultat, vilket är i linje med budget. Antalet årsarbetare har under året minskat med 7, vilket är en konsekvens av det sparbeting på 5 mnkr som delades ut inför 2013, då akademin minskade på uppdraget till biblioteket. Det är främst stödet till grundutbildningen som påverkats av denna neddragning. Det negativa kapitalet på SLU Gemensamt, som i hög grad har sin förklaring i underskott från UDS 2007-2009, har under 2013 minskats i och med årets resultat. De större posterna som påverkat resultatet utgörs av: 7(9)
Ekonomisk uppföljning efter kvartal 4 2013 samt prognos för den ekonomiska utvecklingen Ingående kapital (mnkr) -44 Resultat 2013 Kommentar Hyresfonden 12 Avtalet med Akademiska hus om rörlig ränta i BioC & MVM. Ofördelade anslag 16 Vissa strategiska satsningar upphörde inför 2013. Enligt tidigare beslut ska dessa innehållas för att delfinansiera kommande lokalkostnadsökningar. SLU:s finansnetto 7 Skillnaden mellan SLU:s finansiella intäkter och kostnader. Semesterkostnader Tas ut från institutionerna med en schablonberäkning. Ska 9 egentligen ge ett nollresultat. Lönekostnadspåslaget (LKP) 5 Skillnaden mellan vad som tas in från institutionerna i form av LKP och vad SLU betalar till AGV och SPV. Prognosen för avtalspension var något överskattad. Universitetspåslaget Skillnaden mellan uttag av universitetspåslaget (indirekta -8 kostnader) och Uadm:s budgetram. Omställingspotten Den centrala finansieringen för omställningsarbetet på -18 fakulteterna har överskridits med 18 mnkr. Övrigt 9 Utgående kapital (mnkr) -13 Utfall per institution Av bilaga 3 framgår att många institutioner redovisar negativa resultat. Sex institutioner och två centrumbildningar har ett negativt kapital som understiger 3 procent. Den allmänna trenden för institutionerna är att kapitalet minskar. Styrelsens budgetinstruktion anger att institutionernas kapital ska ligga mellan -3 till 10 procent av omsättningen. De institutioner som inte klarar det ska inkomma med en åtgärdsplan till rektor. Tre av fakulteterna har stora balanserade överskott centralt som till största delen består av ofördelade medel. Samtidigt har intendenturerna på NL- och VH-fak stora underskott, vilket har sin förklaring i att dessa fakulteter har svårt att få verksamheten att finansiera dessa anläggningar. Bland stödfunktionerna finns negativa kapital på Universitetsdjursjukhuset, Lantbruksdriften och SLU gemensamt. SLU gemensamts negativa kapital består i allt väsentligt av underskott från etableringen av UDS under åren 2007-2009. Lantbruksdriften har under de senaste åren redovisat underskott på grund av fallande priser och dåliga skördar. Fastighetsförvaltningen har däremot ett stort balanserat kapital. Uppföljning per redovisningsområde Grundutbildningen genererar ett överskott totalt, men skillnader finns mellan fakulteterna och det är de mer utbildningsintensiva fakulteterna som står för de positiva resultateten. Alla fakulteter utom NL-fakulteten överproducerade antal helårsstudenter jämfört med de av styrelsen tilldelade uppdragen (se sammanställning nedan). LTJ NL S VH Uppdrag hst, kurser 850 1 300 620 970 Utfört hst, kurser 862 1 276 656 977 Differens 12-24 36 7 8(9)
Ekonomisk uppföljning efter kvartal 4 2013 samt prognos för den ekonomiska utvecklingen Det negativa resultatet för universitetsdjursjukhuset neutraliserar dock i princip det positiva ekonomiska resultatet från fakulteterna. Resultat per redovisningsområde och fakultet/motsv. för år 2013 (tkr) GU FO Foma Gem. Summa LTJ 2 472-5 041 363 978-1 228 NL -963 21 647 1 589 259 22 532 S -3 527-29 599-1 035-6 979-41 141 VH 5 178-15 761-278 -371-11 232 S:a fakulteter 3 160-28 754 639-6 113-31 069 UDS -3 240-425 -1 078-4 743 Fastighetsförv. 3 518-2 3 516 Lantbruksdriften -4 832 3-4 829 Biblioteket -24-191 -215 Universitetsadm. -399-864 376 8 079 7 192 SLU gemensamt 1 102 33 862 1 395-5 309 31 050 S:a stödverksamheter -2 536 31 234 1 771 1 502 31 970 Totalt 624 2 480 2 409-4 611 901 Inom forskningen (FO) är det ett omvänt förhållande. Tre fakulteter har förbrukat kapital under året medan NL-fakulteten gör ett stort överskott i redovisningsområdet, vilket förklaras av ökad externfinansiering och minskad personalvolym. Styrelen har beslutat att innehålla forskningsmedel för att bland annat delfinansiera kommande lokalkostnadsökningar. Detta redovisas som ett överskott under SLU gemensamt. Resultatet inom fortlöpande miljöanalys (Foma) är ganska balanserat mellan kärn- och stödverksamhet. Gemensamma verksamheter (Gem.) är resultat som är ofördelade i bokföringen. Det resultatet fördelas ut på de tre redovisningsområdena i SLU:s årsredovisning baserat på verkliga personalkostnader i redovisningsområdena. Bilaga 1 Flerårsprognos 2008-2020 Bilaga 2 Uppföljning per fakultet eller motsvarande Bilaga 3 Resultat, kapital och helårsarbetskrafter per institution 2013 9(9)
Flerårsprognos 2008-2020 (mnkr) Bilaga 1 Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Enklare framräkning 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 kv4 Ingående balanserat kapital 450 371 387 415 348 265 266 342 369 378 363 376 385 Statsanslag 1 388 1 460 1 578 1 597 1 577 1 576 1 648 1 674 1 756 1 792 1 849 1 887 1 926 Avgiftsintäkter 458 467 498 518 551 594 712 634 656 679 703 727 753 Bidragsintäkter 617 757 738 831 921 912 948 989 1 031 1 076 1 122 1 170 1 221 Finansiella intäkter 45 7 5 14 14 11 7 12 10 8 8 8 8 Summa intäkter 2 508 2 691 2 820 2 959 3 063 3 093 3 315 3 309 3 453 3 555 3 681 3 792 3 907 Kostnader för personal 1 561 1 650 1 743 1 876 1 958 1 948 1 952 1 995 2 095 2 158 2 223 2 299 2 376 Kostnader för lokaler 273 280 280 344 334 331 372 419 435 445 454 463 471 Egna lokaler (Egendomarna) 24 27 27 34 48 48 49 50 51 52 53 54 55 Övriga driftskostnader 647 638 657 672 678 639 739 658 697 734 756 782 808 Finansiella kostnader 16 4 3 10 15 12 9 9 9 10 10 10 10 Avskrivningar 64 78 78 91 118 114 119 149 156 171 173 174 176 Summa kostnader 2 586 2 676 2 788 3 027 3 150 3 093 3 240 3 281 3 444 3 570 3 668 3 783 3 897 Resultat -78 15 32-67 -88 1 76 28 9-15 13 9 10 Utgående balanserat kapital 371 386 420 348 260 266 342 369 378 363 376 385 395 UB i relation till omsättning 15% 14% 15% 12% 8% 9% 10% 11% 11% 10% 10% 10% 10% Oförbrukade bidrag/uppdrag 671 734 815 850 826 861 880 650 500 400 400 400 400
Uppföljning per fakultet eller motsvarande kv 4 2013 (mnkr) Bilaga 2 LTJ-fakulteten Statsanslag 206 203 198 104% Uppdragsintäkter 33 32 29 116% Bidragsintäkter 110 110 112 98% Övriga intäkter 9 10 7 139% Intern tilldelning 1 1 0 0% Summa intäkter 359 355 346 104% Kostnader för personal 189 186 175 108% Kostnader för lokaler 44 45 43 103% Övriga driftskostnader 95 99 101 94% Avskrivningar 5 5 4 113% Universitetsoverhead 27 27 26 106% Summa kostnader 361 362 349 103% Resultat -1-7 -3 Utgående kapital 29 31 % av omsättningen 8% 9% Oförbrukade bidrag 63 68 LTJ-fakulteten har vid årets utgång ett kapital som motsvarar 8 procent av omsättningen. Årets resultat är -1,2 mnkr att jämföra med budgeten på -3 mnkr. Grundutbildningens resultat var 2,5 mnkr, men det finns inget kapital. Uppdraget på antal hst överskreds med 12. Resultatet för forskningen blev -5 mnkr, men det finns ett kapital på 19 mnkr (7 procent). Externfinansieringsgraden är 52 procent. Fakulteten har en liten andel Foma med ett kapital på 0,6 mnkr. Det finns också ett kapital på 1 mnkr som är ofördelat på redovisningsområdena. NL-fakulteten Statsanslag 603 611 598 101% Uppdragsintäkter 269 252 207 130% Bidragsintäkter 448 441 448 100% Övriga intäkter 15 17 17 87% Intern tilldelning 1 1 0 0% Summa intäkter 1 336 1 321 1 271 105% Kostnader för personal 690 715 697 99% Kostnader för lokaler 145 146 142 102% Övriga driftskostnader 347 366 342 101% Avskrivningar 32 32 32 100% Universitetsoverhead 101 104 103 98% Summa kostnader 1 313 1 363 1 315 100% Resultat 23-42 -44 Utgående kapital 183 154 % av omsättningen 14% 12% Oförbrukade bidrag 348 310 NL-fakultetens samlade ekonomi är god, med ett kapital på 183 mnkr som motsvarar 14% av omsättningen. Resultatet är 23 mnkr och beror på såväl ökade uppdragsintäkter som minskade kostnader. Grundutbildningens resultat är -1 mnkr och kapitalet är -7,5 mnkr. Antalet utförda hst nådde inte upp i uppdraget. Forskningen är fortsatt stark och genererade ett överskott på 22 mnkr, 150 mnkr finns nu i kapital. Inom Foma var resultatet 1,6 mnkr och kapitalet är 36 mnkr.
Uppföljning per fakultet eller motsvarande kv 4 2013 (mnkr) Bilaga 2 S-fakulteten Statsanslag 296 289 288 103% Uppdragsintäkter 87 95 59 147% Bidragsintäkter 220 243 217 101% Övriga intäkter 4 5 5 87% Intern tilldelning 0 0 0 0% Summa intäkter 608 632 569 107% Kostnader för personal 348 355 339 103% Kostnader för lokaler 57 56 50 114% Övriga driftskostnader 179 183 145 123% Avskrivningar 16 15 15 103% Universitetsoverhead 50 50 47 106% Summa kostnader 649 660 595 109% Resultat -41-28 -27 Utgående kapital 52 81 % av omsättningen 9% 13% Oförbrukade bidrag 175 187 S-fakulteten har fortsatt en stark ekonomi. Vid årets utgång finns ett kapital på 52 mnkr, vilket motsvarar 9 procent av omsättningen. Resultatet för året är -41 mnkr och kapitalutnyttjandet på institutionerna måste nu bromsas in. Grundutbildningen uppvisar ett negativt resultat på -3,5 mnkr och kapitalet utgör nu -4 procent av omsättningen, vilket är utanför det stipulerade intervallet. Fortlöpande miljöanalys utgör 16 procent av fakultetens verksamhet och efter 2013 finns ett litet kapital på 4 mnkr som motsvarar 5 procent av omsättningen. Forskningen är fortfarande starkt finansierad med 12 procents kapital. VH-fakulteten Statsanslag 354 351 343 103% Uppdragsintäkter 60 54 44 138% Bidragsintäkter 120 118 127 94% Övriga intäkter 17 16 19 90% Intern tilldelning 2 2 0 0% Summa intäkter 553 541 532 104% Kostnader för personal 295 304 280 105% Kostnader för lokaler 81 80 81 100% Övriga driftskostnader 134 138 129 104% Avskrivningar 11 11 11 103% Universitetsoverhead 43 44 41 103% Summa kostnader 564 577 543 104% Resultat -11-37 -11 Utgående kapital 4 15 % av omsättningen 1% 3% Oförbrukade bidrag 122 118 VH-fakulteten har en svag ekonomisk position med ett kapital på 3,5 mnkr, vilket motsvarar 1 procent av omsättningen. Resultatet för 2013 är i linje med budget, -11 mnkr. Grundutbildningens resultat på 5,2 mnkr överträffade budgeten och amorteringen av det tidigare underskottet har kommit en bit på väg. Uppdraget inom grundutbildningen överskreds med 7 hst. Resultatet för forskningen är -16 mnkr, vilket är 3 mnkr sämre än budget. Detta resultat tyngs ned av engångskostnader i forskningsanläggningen i Lövsta. Externfinansieringsgraden i forskningen har ökat något och når nu 47 procent.
Uppföljning per fakultet eller motsvarande kv 4 2013 (mnkr) Bilaga 2 Universitetsdjursjukhuset Statsanslag 30 31 30 100% Uppdragsintäkter 124 109 119 105% Bidragsintäkter 1 2 2 68% Övriga intäkter 0 0 1 21% Intern tilldelning 1 1 1 98% Summa intäkter 157 143 152 103% Kostnader för personal 93 86 90 103% Kostnader för lokaler 16 15 16 100% Övriga driftskostnader 37 34 35 104% Avskrivningar 3 3 3 100% Universitetsoverhead 13 12 13 103% Summa kostnader 161 151 157 103% Resultat -5-8 -5 Utgående kapital -7-2 % av omsättningen -4% -1% Oförbrukade bidrag 2 2 Universitetsdjursjukhuset (UDS) har ett negativt kapital på -6,6 mnkr. Den största delen av underskottet, -5 mnkr, härrör från den ambulatoriska kliniken som endast utgör ca 7 procent av den totala verksamheten. Biblioteket Statsanslag Uppdragsintäkter 33 36 31 106% Bidragsintäkter 0 0 0 89% Övriga intäkter 1 1 1 49% Intern tilldelning 28 29 28 100% Summa intäkter 61 66 60 102% Kostnader för personal 27 30 26 102% Kostnader för lokaler 11 12 11 101% Övriga driftskostnader 19 20 19 102% Avskrivningar 1 0 0 126% Universitetsoverhead 4 4 4 105% Summa kostnader 61 67 60 102% Resultat 0-1 0 Utgående kapital 0 1 % av omsättningen 1% 1% Oförbrukade bidrag 0 0 Bibliotekets resultat är i linje med budget. Kapitalet är 0,3 mnkr, vilket motsvarar drygt 0,5 procent av omsättningen.
Uppföljning per fakultet eller motsvarande kv 4 2013 (mnkr) Bilaga 2 Fastighetsförvaltningen Statsanslag Uppdragsintäkter 12 16 0 2866% Bidragsintäkter 1 1 2 51% Övriga intäkter 67 63 88 76% Intern tilldelning Summa intäkter 81 81 91 89% Kostnader för personal 4 6 5 72% Kostnader för lokaler 0 3 1 49% Övriga driftskostnader 45 45 59 77% Avskrivningar 27 27 25 110% Universitetsoverhead 1 1 1 66% Summa kostnader 77 82 91 85% Resultat 4-1 0 Utgående kapital 13 11 % av omsättningen 17% 14% Oförbrukade bidrag 14 15 Fastighetsförvaltningen har ett kapital på 13,5 mnkr, vilket motsvarar 17 procent av omsättningen. Verksamheten finansieras av hyresintäkter från såväl externa som interna hyresgäster. Lantbruksdriften Statsanslag Uppdragsintäkter 10 4 1 1426% Bidragsintäkter 7 7 6 111% Övriga intäkter 26 29 33 77% Intern tilldelning Summa intäkter 43 40 40 107% Kostnader för personal 9 9 9 98% Kostnader för lokaler 6 6 6 103% Övriga driftskostnader 26 18 19 137% Avskrivningar 5 4 5 89% Universitetsoverhead 1 1-1 -128% Summa kostnader 48 39 39 123% Resultat -5 1 1 Utgående kapital -9-5 % av omsättningen -22% -12% Oförbrukade bidrag 0 0 Lantbruksdriften har ett negativt kapital på -9,5 mnkr. Årets resultat, -4,9 mnkr, utgör hälften av underskottet.
Uppföljning per fakultet eller motsvarande kv 4 2013 (mnkr) Bilaga 2 Universitetsadministrationen Statsanslag 48 48 46 103% Uppdragsintäkter 130 123 123 105% Bidragsintäkter 10 13 8 117% Övriga intäkter 74 72 67 110% Intern tilldelning 243 236 229 106% Summa intäkter 504 493 474 106% Kostnader för personal 274 260 269 102% Kostnader för lokaler 38 37 31 121% Övriga driftskostnader 135 146 141 96% Avskrivningar 11 11 10 109% Universitetsoverhead 39 37 23 171% Summa kostnader 497 491 474 105% Resultat 7 2 0 Utgående kapital 12 5 % av omsättningen 2% 1% Oförbrukade bidrag 19 10 Universitetsadministrationen har ett kapital på 12 mnkr, vilket motsvarar 2 procent av omsättningen. Årets resultat är 7 mnkr.. SLU gemensamt Statsanslag 93 95 88 106% Uppdragsintäkter 8 12 0 0% Bidragsintäkter 11 4 0 0% Övriga intäkter 462 463 473 98% Intern tilldelning -274-269 16-1713 % Summa intäkter 299 306 577 52% Kostnader för personal 31 8 26 122% Kostnader för lokaler 461 462 457 101% Övriga driftskostnader 50 72 67 74% Avskrivningar 5 10 8 68% Universitetsoverhead -278-281 4-779 0 % Summa kostnader 268 272 560 48% Resultat 31 34 16 Utgående kapital -13-28 % av omsättningen -4% -9% Oförbrukade bidrag 29 35 SLU Gemensamt har ett negativt kapital på -13 mnkr. Resultatet på 31 mnkr består av mer än 50 olika komponenter som både bidrar och belastar (se förklarande tabell i pm)
Resultat, kapital och helårsarbetskrafter per institution 2013-12 (tkr) Bilaga 3 Storlek Fak/motsv. Institution IB 2013 Resultat Kapital Omsättning Kap % Oförbrukade bidrag HÅA, dec S BTC 2 165-662 1 503 3 799 40% 1 382 3 NL KOMPETENSCENTRUM FÖR KEMISKA BEKÄMPNINGSMEDEL 929 141 1 071 4 151 26% 185 2 LTJ OMVÄRLD ALNARP 3 016 162 3 178 12 497 25% 2 065 6 NL ENERGI OCH TEKNIK 11 881-1 320 10 561 40 573 26% 19 304 42 LTJ VÄXTFÖRÄDLING 7 864 4 571 12 435 62 034 20% 12 717 45 NL MIKROBIOLOGI 7 302 2 332 9 634 48 267 20% 13 117 40 NL/LTJ STAD OCH LAND 13 880 3 821 17 702 85 918 21% 21 581 78 S ENHETEN FÖR SKOGLIG FÄLTFORSKNING 10 533-1 782 8 750 56 736 15% 46 973 43 S VILT, FISK OCH MILJÖ 11 481-712 10 769 69 947 15% 18 140 57 S SYDSVENSK SKOGSVETENSKAP 6 881-316 6 564 42 888 15% 9 921 34 NL/S EKOLOGI 16 825 4 322 21 147 148 897 14% 66 852 125 NL VÄXTPRODUKTIONSEKOLOGI 7 821 986 8 807 63 213 14% 19 883 48 NL ARTDATABANKEN 11 657 4 053 15 711 114 946 14% 9 383 66 NL VÄXTBIOLOGI OCH SKOGSGENETIK 16 323-5 059 11 264 85 233 13% 39 759 77 S SKOGLIG GENETIK O VÄXTFYSIOLOGI 17 502-7 417 10 084 85 059 12% 20 639 83 VH HUSDJURENS UTFODRING OCH VÅRD 7 121-503 6 619 56 530 12% 16 250 51 S SKOGENS EKOLOGI OCH SKÖTSEL 20 178-11 225 8 953 79 034 11% 32 708 80 S SKOGSMÄSTARSKOLAN 3 487-339 3 148 28 091 11% 11 451 15 NL VATTEN OCH MILJÖ 15 205-3 291 11 914 118 519 10% 49 791 88 NL EKONOMI 7 976-1 910 6 066 59 823 10% 12 636 58 S SKOGENS PRODUKTER 10 143-8 102 2 041 22 238 9% 4 244 23 NL AKVATISKA RESURSER 3 759 10 290 14 049 160 966 9% -5 526 130 NL KEMI 1 465 660 2 125 33 474 6% 7 157 27 LTJ ODLINGSENHETEN 1 209 178 1 386 19 949 7% 0 16 NL/S SKOGLIG MYKOLOGI O PATOLOGI 895 2 529 3 424 63 496 5% 24 439 53 VH BIOMEDICIN OCH VETERINÄR FOLKHÄLSOVETENSKAP 986 3 083 4 069 75 231 5% 27 402 63 S SKOGENS BIOMATERIAL OCH TEKNOLOGI (SBT) 7 116-5 475 1 640 32 958 5% 7 921 32 NL/S MARK OCH MILJÖ 25 084-18 474 6 610 129 429 5% 39 891 117 LTJ LANDSKAPSARKITEKTUR, PLANERING OCH FÖRVALTNING 4 858-2 800 2 057 79 155 3% 6 161 65 LTJ VÄXTSKYDDSBIOLOGI 1 461-367 1 093 61 569 2% 23 048 50 S/NL SKOGLIG RESURSHUSHÅLLNING 3 869-2 893 977 130 321 1% 17 621 133 NL LIVSMEDELSVETENSKAP -1 534 1 593 60 35 793 0% 7 173 23 VH HUSDJURENS MILJÖ OCH HÄLSA 3 786-4 351-565 72 129-1% 17 857 56 NL CENTRUM FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD -3 110 2 867-243 20 212-1% 7 484 14 VH KLINISKA VETENSKAPER -1 354-402 -1 757 129 529-1% 41 398 103 LTJ/VH BIOSYSTEM OCH TEKNOLOGI 2 521-3 963-1 442 64 185-2% 16 990 45 S SKOGSEKONOMI 1 921-2 703-782 13 896-6% 723 14 VH ANATOMI, FYSIOLOGI OCH BIOKEMI -2 616-1 606-4 222 60 652-7% 6 280 41 LTJ ARBETSVETENSKAP, EKONOMI OCH MILJÖPSYKOLOGI -3 771 728-3 043 35 593-9% 1 438 28 NL MOLEKYLÄRBIOLOGI 807-2 304-1 497 13 151-11% 66 14 VH HUSDJURSGENETIK -6 479-846 -7 325 63 415-12% 8 420 63 NL/VH NORRLÄNDSK JORDBRUKSVETENSKAP -3 890-2 523-6 413 34 169-19% 6 803 28 LTJ MOVIUM -6 492-1 353-7 845 11 723-67% 357 8 S CENTRUM FÖR BILDANALYS -1 666-721 -2 387 3 528-68% 157 5 Fakulteterna centralt LTJ LTJ GEMENSAMT 15 961 502 16 463 11 337 145% 469 10 NL NL GEMENSAMT 29 075 28 128 57 203 52 018 110% 3 516 10 NL NL:S INTENDENTURER -2 301-4 311-6 613 23 740-28% 4 731 11 S S GEMENSAMT -281 1 208 927 39 578 2% 3 452 11 VH VH GEMENSAMT 26 846 2 090 28 936 30 822 94% 2 502 12 VH VH-INTENDENTUR -14 253-9 006-23 258 63 125-37% 1 352 31 Centrala stödfunktioner BIBLIOTEKET 559-215 344 61 036 1% 219 44 UNIVERSITETSDJURSJUKHUSET -1 836-4 743-6 579 156 578-4% 1 871 152 FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN 9 951 3 516 13 467 80 596 17% 13 821 5 LANTBRUKSDRIFTEN -4 643-4 829-9 472 42 835-22% 0 15 UNIVERSITETSADMINISTRATIONEN 4 850 7 192 12 042 503 849 2% 19 283 424 SLU, GEMENSAMT -43 996 31 050-12 946 299 497-4% 28 677 40