2
Barnombudsmannen ska inom ramen för regeringens överenskommelse med Sveriges kommuner och landsting bidra till utformandet och förverkligandet av en handlingsplan för att stärka barns rättigheter enligt de nio principerna i den nationella strate Kunskap och fortbildning för personer som arbetar med och för barn ingår som en viktig del i detta uppdrag.
Barnombudsmannen ska ta fram ett informationsmaterial som riktar sig till föräldrar om barns rättigheter och i dialog med berörda parter påbörja distributionen av detta material. 4
5
a) Barnombudsmannen ska möjliggöra att de upplevelser som barn placerade på HVB och i familjehem har av sin situation blir förmedlade genom direkta möten med relevanta makthavare. b) Barnombudsmannen ska presentera en analys av vad som behöver förändras inom HVB och familjehem för att barns rättigheter bättre ska tillgodoses samt vilka aktörer som är ansvariga för att åstadkomma förändringen.
7 6
ansvar för barn i samhällsvård, Socialnämndernas
Socialnämndernas ansvar för barn i samhällsvård
8
Barnombudsmannen ska utifrån våra erfarenheter bidra i Socialstyrelsens uppdrag att följa upp vårdnadsreformens genomslag i socialtjänstens arbete. 9
10
Barnombudsmannen ska ha lyft fram barns och ungas röster för att stärka barnperspektivet i Psykiatrilagsutredningen 11
12
14
15
16
17
Barnombudsmannen lanserar en ny webbplats som på ett enkelt och tydligt sätt kommunicerar med sina målgrupper. Flera nya funktioner adderas för att nå interaktion med i första hand barn och unga. En särskild del på webbplatsen anpassas vad gäller tilltal och form för barn och unga.
Barnombudsmannen ska genomföra Barnrättstorget i samverkan med myndigheter och frivillig organisationer
Arbetet skall redovisas december 2012. Unga Direkt
RESULTATRÄKNING (tkr) Not 2011 2010 Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag 1 18 551 17 901 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 1 259 3 334 Intäkter av bidrag 3 5 983 2 361 Finansiella intäkter 4 105 35 Summa 25 898 23 632 Verksamhetens kostnader Kostnader för personal 5-15 368-13 553 Kostnader för lokaler -2 042-1 925 Övriga driftkostnader 6-8 259-7 878 Finansiella kostnader 7-15 -13 Avskrivningar och nedskrivningar -214-263 Summa -25 898-23 632 Verksamhetsutfall 0 0 Årets kapitalförändring 0 0 BALANSRÄKNING (tkr) Not 2011-12-31 2010-12-31 TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 8 636 0 Summa 636 0 Materiella anläggningstillgångar Förbättringsutgifter på annans fastighet 9 0 0 Maskiner, inventarier, installationer m.m. 10 316 418 Summa 316 418 Fordringar Fordringar hos andra myndigheter 11 843 260 Övriga fordringar 0 10 Summa 843 270 Periodavgränsningsposter Förutbetalda kostnader 12 520 570 Övriga upplupna intäkter 13 488 16 Summa 1 008 586
Avräkning med statsverket Avräkning med statsverket 14 304 96 Summa 304 96 Kassa och bank Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 4 625 7 927 Summa 4 625 7 927 SUMMA TILLGÅNGAR 7 732 9 296 KAPITAL OCH SKULDER Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 15 0 150 Övriga avsättningar 16 55 0 Summa 55 150 Skulder m.m. Lån i Riksgäldskontoret 17 952 418 Skulder till andra myndigheter 512 669 Leverantörsskulder 2 320 623 Övriga skulder 276 290 Summa 4 059 2 000 Periodavgränsningsposter Upplupna kostnader 18 1 007 666 Oförbrukade bidrag 19 2 611 5 801 Övriga förutbetalda intäkter 20 0 679 Summa 3 618 7 146 SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 7 732 9 296 ANSLAGSREDOVISNING Redovisning mot anslag Anslag Ing. över- Årets till- Totalt Utgifter Utgående (tkr) förings- delning disponi- överbelopp enl. regl. belt föringsbrev belopp belopp Not Uo 9 7:1 Ramanslag ap.1 Barnombudsmannen 21 114 18 342 18 456-18 551-95 Summa 114 18 342 18 456-18 551-95
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges. Till följd av detta kan summeringsdifferenser förekomma. TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper Barnombudsmannens bokföring följer god redovisningssed och förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna. Efter brytdagen har fakturor överstigande 15 tkr bokförts som periodavgränsningsposter. Kostnadsmässig anslagsavräkning Semesterdagar som intjänats före år 2009 avräknas anslaget först vid uttaget enligt undantagsbestämmelsen. Utgående balans år 2010, 209 tkr, har år 2011 minskat med 0 tkr. Värderingsprinciper Anläggningstillgångar Som anläggningstillgångar redovisas förvärvade licenser och rättigheter samt maskiner och inventarier som har ett anskaffningsvärde om minst 20 tkr och en beräknad ekonomisk livslängd som uppgår till lägst tre år. Avskrivningstiden för förbättringsutgifter på annas fastighet uppgår till högst den återstående giltighetstiden på hyreskontraktet, dock lägst tre år. Beloppsgränsen för förbättringsutgifter på annans fastighet är 20 tkr. Avskrivning sker enligt linjär avskrivningsmetod. Avskrivning under anskaffningsåret sker från den månad tillgången tas i bruk. Tillämpade avskrivningstider 3 år Övriga immateriella tillgångar Förbättringsutgifter på annans fastighet Datorer och kringutrustning 5 år Inredningsinventarier Övriga kontorsmaskiner Myndighetsprogram Omsättningstillgångar Fordringar har tagits upp till de belopp som de efter individuell prövning beräknas bli betalda.
Övriga omsättningstillgångar har tagits upp till anskaffningsvärdet enligt lägsta värdets princip. Skulder Skulderna har tagits upp till nominellt belopp. Ersättningar och andra förmåner Ledande befattningshavare / styrelseuppdrag Lön Fredrik Malmberg, inga styrelseuppdrag 2011 897 Inga förmåner Anställdas sjukfrånvaro I tabellen redovisas anställdas totala sjukfrånvaro i förhållande till den sammanlagda ordinarie arbetstiden. Vidare redovisas andel av totala sjukfrånvaron under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. I tabellen redovisas också sjukfrånvaro fördelat på kön och ålder i förhållande till respektive grupps sammanlagda ordinarie arbetstid. Sjukfrånvaron redovisas i procent. Sjukfrånvaro 2011 2010 Totalt 7 2 Andel 60 dagar eller mer - 17 Kvinnor 10 3 Män - - Anställda - 29 år - - Anställda 30 år - 49 år 9 2 Anställda 50 år - 4 - Sjukfrånvaro för män, anställda - 29 år och andel 60 dagar eller mer lämnas inte då antalet anställda i gruppen är högst tio eller då uppgiften kan hänföras till en enskild individ. Noter (tkr) Resultaträkning 2011 2010 Not 1 Intäkter av anslag Intäkter av anslag 18 551 17 901 Summa 18 551 17 901 Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar Intäkter avseende anordande av internationella utbildnings-program (SIDA) - Barnkonventionen och dess tillämpning 1 130 3 097 Intäkter enligt 4 avgiftsförordningen 116 237
Intäkter enligt 15a kapitalförsörjningsförordningen 13 0 Summa 1 259 3 334 Avgiftsbelagd verksamhet, Barnkonventionen och dess tillämpning har en beräknad budget enligt regleringsbrev på 800 tkr. Årets intäkter uppgår till 1 130 tkr. Not 3 Intäkter av bidrag Bidrag från staliga myndigheter 5 983 2 361 Summa 5 983 2 361 Antalet regeringsuppdrag och medföljande finansiering ökade mellan 2010 och 2011. Not 4 Finansiella intäkter Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret 105 34 Övriga ränteintäkter 0 1 Summa 105 35 Not 5 Kostnader för personal Lönekostnader (exkl arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra avgifter enligt lag och avtal) 9 786 8 885 Övriga kostnader för personal 5 582 4 668 Summa 15 368 13 553 Not 6 Övriga driftkostnader Reparationer och underhåll 23 37 Reaförlust vid avyttring av anläggningstillgång 8 3 Resor, representation, information 798 1 054 Köp av varor 214 277 Köp av tjänster 7 081 6 367 Övrigt 135 140 Summa 8 259 7 878 Not 7 Finansiella kostnader Ränta på lån i Riksgäldskontoret 8 2 Övriga finansiella kostnader 7 11 Summa 15 13 Balansräkning Not 8 Rättigheter och andra immateriella anläggnings-tillgångar 2011-12-31 2010-12-31 Ingående anskaffningsvärde 585 585 Årets anskaffningar 646 0 Summa anskaffningsvärde 1 231 585 Ingående ackumulerade avskrivningar -585-558 Årets avskrivningar -10-27
Summa ackumulerade avskrivningar -595-585 Utgående bokfört värde 636 0 Not 9 Förbättringsutgifter på annans fastighet Ingående anskaffningsvärde 215 215 Summa anskaffningsvärde 215 215 Ingående ackumulerade avskrivningar -215-161 Årets avskrivningar 0-54 Summa ackumulerade avskrivningar -215-215 Utgående bokfört värde 0 0 Not 10 Maskiner, inventarier, installationer m.m. Ingående anskaffningsvärde 1 028 1 405 Årets anskaffningar 114 255 Årets försäljningar/utrangeringar -131-632 Summa anskaffningsvärde 1 011 1 028 Ingående ackumulerade avskrivningar -610-1 057 Årets avskrivningar -204-182 Årets försäljningar/utrangeringar 119 629 Summa ackumulerade avskrivningar -695-610 Utgående bokfört värde 316 418 Not 11 Fordringar hos andra myndigheter Fordran ingående mervärdesskatt 816 260 Övriga fordringar hos andra myndigheter 27 0 Summa 843 260 Not Not 12 Förutbetalda kostnader Förutbetalda hyreskostnader 467 502 Övriga förutbetalda kostnader 53 68 Summa 520 570 13 Övriga upplupna intäkter Upplupna intäkter avseende Fritzes försäljning av publ. 37 16 Övriga upplupna intäkter 451 0 Summa 488 16 Avser SIDA projekt "Rights of the child". Not 14 Avräkning med statsverket 2011-12-31 2010-12-31 Anslag i räntebärande flöde Ingående balans -114-56
Redovisat mot anslag 18 551 18 184 Anslagsmedel som tillförts räntekonto -18 342-18 242 Fordran avseende anslag i räntebärande flöde 95-114 Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag Ingående balans 209 492 Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln 0-283 Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag 209 209 Summa Avräkning med statsverket 304 96 Not 15 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Ingående avsättning 150 313 Justering av pensionsskuld -75 0 Årets pensionsutbetalningar -75-163 Utgående avsättning 0 150 Delpension upphörde 2011-06-30 Not 16 Övriga avsättningar Kompetensväxlings- och kompetensutvecklingsåtgärder Ingående balans 27 0 Årets förändring 28 0 Utgående balans 55 0 Kompetensväxlings- och kompetensutvecklingsåtgärder har omklassificerats och redovisas som avsättningar år 2011 enligt ESV:s handledning för personalkostnader. Jämförelsetal har inte omräknats Not 17 Lån i Riksgäldskontoret Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar. Ingående balans 418 429 Under året nyupptagna lån 760 255 Årets amorteringar -226-266 Utgående balans 952 418 Beviljad låneram enligt regleringsbrev 1 400 1 400 Not 18 Upplupna kostnader Upplupna semesterlöner och löner inklusive sociala avgifter 803 476 Övriga upplupna kostnader 204 190 Summa 1 007 666
Kompetensväxlings- och kompetensutvecklingsåtgärder har omklassificerats och redovisas som avsättningar år 2011 enligt ESV:s handledning för personalkostnader. Jämförelsetal har inte omräknats 2011-12-31 2010-12-31 Not Not 19 Oförbrukade bidrag Bidrag som erhållits från Socialdepartementet 2 611 5 801 Summa 2 611 5 801 20 Övriga förutbetalda intäkter Förutbetalda intäkter från SIDA avseende avgiftsfinasierad verksamhet. Slutredovisat till SIDA 2011-08-01 0 679 Summa 0 679 Anslagsredovisning Not 21 Uo 9 7:1 ap.1 Barnombudsmannen Enligt regleringsbrevet disponerar Barnombudsmannen en anslagskredit på 550 tkr. Barnombudsmannen får disponera hela det ingående överföringsbeloppet då detta understiger 3% av föregående års tilldelning 18 242 tkr enligt regleringsbrevet. Anslaget är räntebärande. SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UPPGIFTER (tkr) 2011 2010 2009 2008 2007 Låneram Riksgäldskontoret Beviljad 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 Utnyttjad 952 418 429 617 833 Kontokrediter Riksgäldskontoret Beviljad 2 000 2 000 2 000 1 970 1 740 Maximalt utnyttjad 0 0 24 1 181 1 829 Räntekonto Riksgäldskontoret Ränteintäkter 105 34 11 49 23 Räntekostnader 0 0 0 3 7
Avgiftsintäkter Avgiftsintäkter som disponeras Beräknat belopp enligt regleringsbrev 800 3 400 3 300 3 756 3 161 Avgiftsintäkter 1 130 3 097 2 507 3 197 2 760 Övriga avgiftsintäkter 129 237 92 82 165 Anslagskredit Beviljad 550 547 528 520 516 Utnyttjad 95 0 0 360 30 Anslag Ramanslag Anslagssparande 0 114 56 0 0 varav intecknat 0 0 0 0 0 Bemyndiganden Ej tillämpligt Personal Antalet årsarbetskrafter (st) 19 19 18 22 23 Medelantalet anställda (st) 22 20 19 23 24 Driftkostnad per årsarbetskraft 1 351 1 229 1 145 1 007 956 Kapitalförändring* Årets 0 0 0 199-111 Balanserad 0 0 0-998 -887 * Fr.o.m. år 2009 avräknas anslag kostnadsmässigt och därför blir årets kapitalförändring +/- 0.
Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. Stockholm den 22 februari 2012 Fredrik Malmberg Barnombudsman