Lokalkostnadsfördelning Beslut av Högskolestyrelsen 2006-02-17 Dnr 39-2006-634



Relevanta dokument
Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2015 vid KTH

Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2015 (LTIP 2015)

Anslagsfördelning och budget 2018 samt planeringsramar

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2016 vid KTH

BESLUT 1(5) UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet

STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson Doss 112 Dnr 2596/97

Resursfördelningsmodell förskoleverksamhet

Styrelsens i Vostok New Ventures Ltd förslag om beslut om införande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL (VI) fört vid sammanträde Tid Faculty Club, Högskolan

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier

Justeringar utifrån budgetproposition 2016/17:1 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Bidrag till fristående skolenheter, principer och belopp verksamhetsåret 2016

Tjänsteskrivelse. Avstämning av grundbelopp år 2018 för fristående verksamhet GRF

Reviderad av rektor , RÖ14

Anvisningar för stimulansbidrag till utbyggnad av förskolelokaler

1. Principer för resursfördelningsmodell

Justeringar utifrån budgetproposition 2015/16:1 utgiftsområde 16 inför år 2016

Resursfördelningsmodell grundskola F-9

Sociala investeringar

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier

Förslag till modell för fördelning av tilläggsersättning

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13

Nya regler för lovskola i årskurs 8 och 9

Svar på Storsthlm:s, KSL kommunerna i Stockholms län, förslag till uppräkning av programpriser och strukturtillägg 2018 inom gymnasieskolan

Grundbelopp till Internationella Engelska skolan i Falun Ab 2018

Förändring av bidrag till utlandsresor i gymnasieskolan

ARBETSTIDSAVTAL FÖR LÄRARE. Gäller från 1 januari 2018 Partsgemensam presentation med Saco-S och OFR/S

Resursfördelningsmodell. Beslutad av Barn och utbildningsnämnden 11 december 2018, 129/18. Dnr BUN

44: Internbudget 2018 med förslag på omdisponeringar för kommunens nämnder och styrelser Delges:

FS Bilaga p 6

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner.

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Skrivelse från stiftelsen Viktor Rydbergs skolor ang ökade lönekostnader och hyreskompensation

Resursfördelning 2019

Socioekonomisk ersättning till för- och grundskola 2017

Ekonomisk rapportering per Sammanfattning. Dnr V 2017/

1 VERKSAMHET. 1.1 Verksamhetsstyrning

Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

STYRELSENS FÖR CLOETTA AB (PUBL) FÖRSLAG TILL LÅNGSIKTIGT AKTIEBASERAT INCITA- MENTSPROGRAM (LTI 2018)

:22 Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning :23 Linnéuniversitetet: Grundutbildning

Bilaga till beräkningar av ersättningar 2017 till Malmös kommunala och fristående skolor 2017

Införande av karriärtjänster i Linköpings kommun

Därutöver har kommunfullmäktige beslutat om följande specifika uppdrag för Barn- och utbildningsnämnden 2011.

Organisering, styrning och ledning av kommunala verksamhetslokaler

Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013

Åldersintervall för förskolan är 1-3 år och 4-5 år. Åldersintervall för grundskolan är förskoleklass åk 3, åk 4 6 och åk 7 9.

Lokalförsörjningsplan för Mälardalens högskola

Ekonomi - resultat 2008

Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen (U2015/05012/UH)

Handlingsplan för Uppsala universitet - Campus Gotland,

Bilaga. Av 14 kap. 1 skolförordningen (2011:185) framgår bl.a. följande

Sammanfattning SOU 2015:22

Ersättning till Friskolor

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2017 vid KTH

Månadsrapport november 2016

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2015

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell

STYRELSENS FÖR CLOETTA AB (PUBL) FÖRSLAG TILL LÅNGSIKTIGT AKTIEBASERAT INCITAMENTSPRO- GRAM (LTI 2019)

Riktlinjer för resursfördelning till utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Införande av nya riktlinjer för fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader

Punkt 16 av årsstämmans dagordning. Punkt 16 Styrelsens förslag till LTIP 2014

Uppdrag till Skolnämnden att se över möjligheten att införa ett system med lokalpeng för idrottshallarna i Österåkers kommun

Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen

Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26

Styrelsens förslag till nya redovisningsprinciper för utvecklingsfond

När det gäller mottagande till utbildning finns regler om mottagande i första hand i 15 kap. 43 skollagen. Där anges följande.

Ekonomisk planering, löpande arbete och uppföljning av utbildningsuppdraget

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021

Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram

Ersättningsbelopp 2017 för fristående verksamhet inom stadsdelssektorns utbildningsområde

Avvikelser 1 Utf Avvikelse bud-utfall. Bud 2016 Prog Bud 2016 Jan- Jun

Yttrande (FP) (M) (KD) Kommunstyrelsen Ärende samt 2.2.2

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13)

PROTOKOLL Högskolestyrelsen Nr 2: Revidering av fakultetsnämndens organisation

Gemensam Framtid Förslag till rambudget 2014

Anslagsredovisning processbeskrivning

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2018 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER

PROTOKOLL Sammanträdesdatum

Kallelse till ledningsråd

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM:

Ansvar: utbildningsnämnden, sektioner, studerandeavdelning, informationsavdelning

Styrelsens förslag till beslut om:

Rektors delegationsordning för Röda Korsets Högskola Organisation

Punkt 18 a) Styrelsens för Elekta AB (publ) förslag till beslut om Prestationsbaserat Aktieprogram 2018

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp

Naturvetenskapliga fakulteten FÖRSLAG Ledningsgruppen BUDGET 2013

Uppdrag att betala ut särskilda bidrag till ett antal arbetslöshetskassor

Resursfördelning 2018

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier

Flytt av förvaltningskontor till Farsta Centrum - genomförandeärende

BOKSLUT LÄRARHÖGSKOLAN 2016

Ärende 17. Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett

Styrelsens förslag till beslut om prestationsbaserat, långsiktigt

Kommentarer till delårsbokslut samt ekonomisk prognos 2012

Planeringsdirektiv och tidplan för beredning av verksamhetsuppdrag och budget 2018

2 Fördjupad samverkan

1(6) Patricia Staaf BESLUT Dnr Mahr /621. Handlingsplan för breddad rekrytering

Totalbudget för Lunds universitet 2011

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

Transkript:

Lokalkostnadsfördelning Beslut av Högskolestyrelsen 2006-02-17 Dnr 39-2006-634 Rambeslut Styrelse uppdrar åt rektor att implementera ett lokalkostnadsfördelningsprogram (LKFP) från den 1:e januari 2006 som är i linje med det som beskrivs i detta dokument. Implementeringen som skall vara verkställd före utgången av 2006 innebär följande av rektor beslutade åtgärder: - Framtagning av dokument som beskriver och reglerar programmet - Framtagning av övergångsbestämmelse vid införing av programmet - Framtagning av riktlinjer om hur programmet skall följas upp och eventuell revideras samt följande av styrelsen beslutade åtgärder: - Lokalkostnadsfördelningsprogrammet skall ingå i budgeten för 2007 - Revidering av berörda befintliga styrdokument, t.ex. beslutsordning Sammanfattning lokalkostnadsfördelningsprogrammet Viktiga aspekter vid framtagning av programmet har varit: transparens, enkelhet och ett minimum av administration. Målet med lokalkostnadsfördelningsprogrammet är att ge sektionerna 1 möjlighet att själva planera och förfoga över sina lokalkostnader så att de självständigt kan göra en genomtänkt avvägning av den totala kostnadsbilden. Sektionerna kommer m a o att själva svara för sina lokalkostnader efter det att centrala resurser har förts över till dem i enlighet med nedan föreslagna ramar. Syftet är att tydliggöra kostnaderna för att stärka kvalitén i verksamheten. Resursen som respektive sektion får för att täcka dessa kostnader är direkt baserad på Högskolans intäkter för sektionens verksamhet. Detta utgör kärnan i förslaget. Sektionerna kan gentemot Högskolan med relativt kort varsel självständigt säga upp lokalinnehavet och därmed minska sina kostnader. Sektionerna kan dessutom om de så önskar öka sina lokalytor (med ökande kostnader som följd) inom ramen för Högskolans aktuella totala lokalinnehav och centrala lokalplanering. 1 Med sektionerna menas i detta dokument, sektionerna HOS, HUM, IDE och SET samt Enheten för Lärarutbildning ELU, vilka har ca 70 % av Högskolans totala lokalinnehav. Under 2006 bör det utredas om och i så fall hur även andra organisatoriska enheter skall omfattas av programmet t.ex. förvaltning och EOK. 1

Förslaget innebär att sektionernas nuvarande lokalinnehav ställs mot ett utifrån programmet beräknat riktvärde för innehavet. En preliminär beräkning för budgetåret 2006 visar att det nuvarande lokalinnehavet för fyra av fem sektionerna ligger nära det beräknade riktvärdet medan en sektion idag disponerar drygt 10 % mer lokalytor än vad denna skulle få efter modellens införande. 1. Inledning Vid Högskolestyrelsen sammanträdde den 24 oktober 2005 gjordes en muntlig presentation av nedanstående förslag av LKFP. Styrelse var positiv till förslaget. Under november har förslaget föredragits för berörda chefer och nämndsordföranden. Ett allmänt informationsmöte riktad mot all personal har också genomförts. Förslaget har tagits fram av prorektor Albert-Jan Baerveldt, chef för tekniska avdelningen Mats Lyberg och ekonomichef Greger Lindquist. 2. Mål Kostnader för lokaler har hittills hanterats centralt inom ramen för Högskolans budget. Målet för LKFP är följande: - att stärka Högskolan som helhet - att ge sektionerna möjlighet att förfoga över sina lokalkostnader så att de på ett bättre sätt kan göra en genomtänkt avvägning av den egna samlade kostnadsbilden. Syftet är att förstärka sektionernas möjlighet att självständigt vidta åtgärder som leder till kvalitetsförbättring. Viktiga aspekter vid framtagning av programmet har varit: transparens, enkelhet och minimering av programmets administration. LKFP skall också kunna ge möjlighet för högskolegemensamma satsningar. 3. Programmet LKFP består av tre delar: 1. Allokering av Högskolans lokaler till respektive sektion vilket leder till ett specifikt lokalinnehav för varje sektion samt därutöver ett högskolegemensamt lokalinnehav. Detta uttrycks i antalet kvadratmeter. 2. Tilldelning av ett beräknat riktvärde för lokalytan per sektion. Riktvärdet är baserat på intäkterna av verksamheten som bedrivs vid respektive sektion. Riktvärdet uttrycks i antalet kvadratmeter. 3. En ekonomisk modell som är kopplad till innehav i förhållande till riktvärde. 2

Dessutom skall det utformas vissa övergångsbestämmelser för sektion som vid införandet av LKFP har avsevärt större eller avsevärt mindre lokalinnehav än beräknat riktvärde för innehavet. 3.1 Innehavet En allokering av Högskolans lokaler till respektive sektion genomförs enligt vissa riktlinjer. Detta leder till att varje sektion kommer ha ett eget lokalinnehav samt att det därutöver kommer att finnas ett högskolegemensamt lokalinnehav. Innehavet utgörs av faktiska lokalytor och kan uttryckas i kvadratmeter. Innehavet av vissa lokaler kan delas mellan två eller fler sektioner, t.ex. labblokal och undervisningslokal. Preliminära siffror visar att ca. 70 % av Högskolans lokalinnehav idag tillfaller sektionerna och således omfattas av LKFP. Sektionerna skall kunna ändra sitt lokalinnehav på följande sätt. Uppsägning av lokalinnehav skall kunna göras med relativt kort varsel gentemot Högskolan, företrädesvis vid ett eller två tillfälle per år. Lokaler kan enbart sägas upp om de utgör teoretiskt uthyrningsbar yta. Sektionerna skall i god tid anmäla en önskad utökning av lokalinnehavet till Högskolan centralt. Ökning av lokalinnehav kan enbart ske inom ramen för Högskolans aktuella totala lokalinnehav och centrala lokalplanering. En ökning av lokalinnehav beslutas således av Högskolan centralt i samråd med berörd sektion. Alla hyreskontrakt med externa parter skrivs av Högskolan centralt. 3.2 Riktvärde för lokalytan Varje sektion skall tilldelas ett beräknat riktvärde för lokalyta. Riktvärdet är baserat på intäkterna knutna till varje sektions verksamhet. Riktvärdet uttrycks i antalet kvadratmeter. Tilldelningen sker årsvis och sammanfaller med högskolans budgetprocess. Tilldelningen baseras på fyra intäktsposter: 1. Grundutbildningsanslag via regleringsbrevet 2. Externa intäkter för utbildning 3. Forskningsanslag via regleringsbrevet 4. Externa intäkter för forskning och utveckling Därutöver skall en kompensation för köp och försäljning mellan sektionerna göras. 3.2.1 Riktvärdet baserad på Grundutbildningsanslag Högskolan fördelar grundutbildningsanslaget mellan högskolegemensamma poster och Utbildningsnämnden (UN). UN ansvarar sedan för vidarefördelningen av grundutbildningsanslag till sektionerna. UN:s fördelning är baserad på antalet studentplatser och är indelad i ett fåtal av regeringen fastställda utbildningsområden. Riktvärdet för lokaltilldelning är som sagt intäktsbaserad och följer därför i första hand UN:s tilldelningsprincip. En kompensation görs sedan för Teknik och Naturvetenskap som erhåller 3 m 2 per studentplats som tillägg för projektrum vilket är en följd av att Högskolan redan från dess tillblivelse av pedagogiska skäl har valt att prioritera denna 3

typ av studentutrymmen. En kompensation görs också för Idrott som erhåller 36 m 2 per studentplats som tillägg för idrottshall vilket är en följd av Högskolans styrelse beslut att prioritera denna typ av profilerande lokaler. Dessa lokaltillägg motiveras också av att UN:s tilldelning till sektionerna avviker från de nationella nyckeltal som gäller för grundutbildningsanslaget till Högskolan. Idrott såväl som Teknik och Naturvetenskap erhåller mindre resurser från UN än vad de nationella nyckeltalen ger vid handa. Ett viktigt skäl till detta är att UN har tagit hänsyn till Högskolans lokalfördelning. Sammanlagt ger detta följande ungefärliga riktvärden per studentplats för de olika utbildningsområdena: Samhälle Humaniora : 2,6 m2 Undervisning : 4,4 m2 Övrigt : 4,7 m2 Vårdvetenskap : 6,0 m2 Medicin : 7,8 m2 Teknik och Naturvetenskap : 8,2 m2 inkl. 3 m2 tillägg för projektrum Idrott : 41,2 m2 inkl. 36 m2 tillägg för idrottshall 3.2.2 Riktvärdet baserad på övriga anslagsposter För posterna 2, 3 och 4 d v s Externa intäkter för utbildning, Forskningsanslag via regleringsbrevet samt Externa intäkter för forskning och utveckling föreslås en faktor baserad på omsättning. Denna föreslås vara 7,25 m 2 per 100 000 kronor, vilket är baserat på nuvarande lokalkostnadspåslag, d v s 8,7 % av sektionernas intäkter (8 700 kronor av 100 000 kr) samt en lokalhyra på 1 200 kronor per m 2. Faktorn skall kontinuerligt anpassas till prisutvecklingen. Tilldelningen för aktuellt budgetår bör för att dämpa eventuella negativa effekter av temporära inkomstförändringar vara baserad på det för sektionen fördelaktigaste utfallet av följande två alternativ: - föregående års utfall - det genomsnittliga utfallet från de tre föregående åren 3.2.3 Kompensation för köp och försäljning mellan sektionerna Kompensation för köp och försäljning mellan sektionerna skall göras utan att för den skull göra avkall på ambitionen att minimera administrationen av LKFP. Köp och försäljning mellan sektionerna är för närvarande enbart relevant för posten grundutbildningsanslag. Som övergripande princip gäller att utbildningsköpande part ställer undervisningslokaler till förfogande. I de fall detta inte är möjligt (t.ex. vad gäller labsalar) bör de inblandade sektioner dela på innehavet av dessa lokalytor. Fördelen med detta är att ingen högskoleintern fakturering för lokalkostnader görs och att viss långsiktighet uppnås. 4

Den enda lokalpost av betydelse som då behöver kompenseras vid internköp och försäljning av utbildning är tjänsterum för lärare som den utbildningssäljande sektionen disponerar. Den lokalposten kan med fördel hanteras genom schablonmässigt kompensation på årsbasis utifrån beräkningar av sektionernas totala belopp av köp och försäljning. Även i detta fall behövs sålunda ingen högskoleintern fakturering mellan sektioner. 3.3 Ekonomisk modell Utgångspunkten för den ekonomiska modellen är att Högskolans budgetsystem inte skall behöva ändras signifikant och att intäkterna till Högskolan fördelas internt på samma sätt som idag förutom det som beskrivs nedan. En annan viktigt utgångspunkt är att sektionerna betalar en genomsnittlig hyra, f n beräknad till ca 1200 kronor/m 2 (härefter kallad för hyra per m 2 ). Den ekonomiska reglering sker på följande sätt. Varje sektion har enligt beskrivning i kapitel 3.1 och 3.2 ett visst innehav av lokaler I, och ett tilldelat riktvärde av lokalytor R. Två situationen kan uppstå: 3.3.1 Innehavet större än Riktvärde Om innehavet är större än riktvärdet skall sektionen betala skillnaden. Betala: Belopp = (I-R) gånger hyra per m 2. Dessa medel måste sektionen frigöra ur egen befintlig budget. Beloppet betalas till Högskolans gemensamma lokalfond (se nedan 3.3.3). Detta scenarium kan uppstå dels genom att inkomsterna för verksamheten minskar, dels genom att sektion medvetet välja att lokalmässigt ligga över riktvärdet. Detta scenarium kan åtgärdas relativt snabbt genom att minska lokalinnehav, d v s genom att gentemot Högskolan säga upp lokaler. 3.3.2 Riktvärde större än Innehavet I detta fall är riktvärdet större än innehavet och sektionen får ersättning för detta. Få ersättning: Belopp = (R-I) gånger ersättning per m2. Ersättningen betalas ur en högskolegemensam lokalfond och sektionerna kan använda dessa medel för att finansiera annan verksamhet. Ersättningen per m 2 bör vara lika med hyra per m 2. Dock begränsas tilldelningen av tillgängliga medel i den högskolegemensamma lokalfonden (se nedan). Detta scenarium kan uppstå dels genom att en sektion erhåller ökade verksamhetsinkomster, dels genom att en sektion medvetet väljer att lokalmässigt ligga under riktvärdet. Situationen kan förändras genom att öka lokalinnehavet om möjligheten finns (se 3.1). 3.3.3 Lokalfond Sektionerna kan gentemot Högskolan säga upp lokaler med kort varsel. Samtidigt har Högskolan sämre möjligheter att säga upp lokaler gentemot hyresvärd. Detta beror dels 5

på att dessa hyreskontrakt är mer långsiktiga, dels på att uppsagt lokalinnehav på sektionsnivå inte alltid kan sägas upp gentemot hyresvärd eftersom det kan röra sig om allt för små ytor. Därmed sagt att det kommer att uppstå dubbel kostnad för vissa ytor. Högskolans budgetsystem måste därför innehålla en lokalfond som möjliggör utbetalning av ersättningen till de sektioner som har ett lokalinnehav som är mindre än riktvärdet. Lokalfonden finansieras dels genom inkomster från sektioner som har ett innehav som är större än riktvärdet, dels genom att Högskolan årligen måste tillföra särskilda medel. Det senare kräver viss högskoleintern omfördelning av resurser. På lite längre sikt finansieras fonden delvis genom att Högskolan säger upp hyreskontrakt gentemot hyresvärd. Storleken på de medel som årligen avsätts till lokalfonden bör vid start av LKFP uppgå till mellan 2,5 % och 5 % av sektionernas totala lokalinnehav (d v s mellan 1 och 2 miljoner kronor). Den ersättningen per m 2 som utgår ur lokalfonden bör helst vara lika med faktisk genomsnittlig hyra per m 2. Samtidigt måste ersättningen begränsas av tillgängliga medel i lokalfonden. Dessutom måste hänsyn tas till hur lång tid det tar att säga upp hyreskontrakt gentemot hyresvärld. Hanteringen av lokalfonden bör utredas närmare under implementeringsperioden. 3.3.4 Intern fakturering För att undvika administrativ overhead bör ingen fakturering ske vid tillfälligt lån av lokaler mellan sektioner eller mellan andra delar av Högskolan. Mer långvarig användning av annan sektions lokal bör leda till att de inblandade sektionerna delar på innehavet. Fakturering för lokalkostnader vid intern köp och försäljning bör undvikas och kan regleras på annat sätt (se 3.2.3). 4. Övergångsregler För sektion vars riktvärden vid införandet av LKFP markant skiljer sig från faktiskt innehav gäller att de ekonomiska delen av LKFP (se 3.3) skall införas gradvis från och med 2007. Hanteringen av övergångsregler bör utredas närmare under implementeringsperioden. 5. Preliminär utfall En preliminär beräkning för budgetåret 2006 enligt ovanstående modell har visat att riktvärdet ligger nära det aktuella innehavet för HOS, HUM, ELU och IDE. För SET är innehavet drygt 10 % mer än riktvärdet. 6