Delårsbokslut Barn- och ungdomsnämnden. unundomsnämnden
|
|
- Eva Pernilla Arvidsson
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Delårsbokslut 2015 Barn- och ungdomsnämnden unundomsnämnden
2 Delårsbokslut 2015 Ansvarsenhet 6 Barn och ungdomsnämnden Nutid Verksamhet Huvudsaklig verksamhet Verksamheten har löpt på till och med augusti månad och planerade aktiviteter för perioden är till största del genomförda enligt plan. Enligt preliminära uppgifter hämtade ur kommunens elevadministrativa system har andelen behöriga elever till gymnasiet ökat till 93,9% jämfört med 93,2 % Dvs att det är 6,1% elever som är utan behörighet jämfört med 6,8% Detta är uppgifter som rör de kommunala grundskolornas elever, där både kommunala och inresande elever från andra kommuner finns med i underlaget och där de elever som går vid kommunens fristående skolor och de elever som är utresande inte ingår. Behörighet kan ha förändrats efter genomförd sommarskola. SCBs betygsstatistik för läsåret 2014/2015 grundskola betyg presenteras i slutet av september för alla elever som tillhör hemkommunen. Under mars-april har Skolinspektionen genomfört regelbunden tillsyn på St Mellby skola och alla kommunens grundsärskolor på Ängaboskolan, Noltorpsskolan, Nolhagaskolan och Östlyckeskolan och på huvudmannanivå förskola, förskoleklass och grundskola, fritidshem och grundsärskola. Det är totalt 9 st tillsynsbeslut, varav Alingsås kommun ska vidta åtgärder i 7 st av besluten. Dessa åtgärder ska vidtas före 1 oktober och redovisas till Skolinspektionen. Förvaltningen arbetar med att åtgärda de brister som har konstaterats och barn- och ungdomsnämnden ska gå igenom ärendet Höstterminen har startat och organisationsförändringar har gjorts för att ta emot nya barn i förskolan, och för att ta emot fler elever i grundskolan. Antalet elever i grundskolan ökar detta läsår med 130 grundskoleelever. Likaså görs organisationsförändringar som beror på minskad elevpeng för skolår 4-9 och fritidshem skolår 4-6, samt för att möta de behörighetskrav i skolan som trädde i kraft Ökade flyktingströmmar i Sverige, medför att det har kommit fler nyanlända barn och elever till förskola och grundskola än vad som prognostiserats tidigare. Det är främst ensamkommande elever i åldern år som är fler och det ställer stora krav på mottagande i verksamheten. Det har under året startat upp en ny förberedelseklass på 2
3 Sollebrunns skola. Det pågår sedan förra året ett arbete med att se över och utveckla mottagande av nyanlända barn och elever. Arbete pågår med att söka de statsbidrag som har beslutats i vårändringsbudgeten, det gäller lågstadielyftet och övriga statsbidrag som kan sökas under året. Förvaltningens bedömning är att ca 7,7 mnkr kan ansökas och kan ge tillskott till verksamheten för läsåret Det finns vissa krav för att kunna få statsbidragen, en rekryteringsplan ska tas fram, dessutom kommer elevtal och personaltäthet att jämföras läsåret och läsåret Att riksdagen har fattat ett beslut som går hand i hand med den satsning som barn- och ungdomsnämnden gör för skolår f-3, ger bättre förutsättningar för barn- och ungdomsnämndens verksamheter. Statsbidraget ska användas för att utöka personal i jämförelse med föregående läsår. Därmed ansöks statsbidrag för 12 speciallärare för skolår f-3, samt ytterligare resurser för särskilt stöd inom skolår f-3. Åtaganden och nyckeltal Mål 1: I Alingsås kommun är det tryggt, säkert och välkomnade Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att utveckla främjande arbetet för att motverka kränkande behandling. En föreläsning med focus på sociala medier kommer att anordnas under hösten för elever, personal och vårdnadshavare. Mål 4: I Alingsås kommun råder god hushållning grundad på effektiv resursanvändning Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att arbeta med att ta fram en framtida organisation, som ska ge eleverna en samlad och likvärdig skolgång. Barn- och ungdomsnämnden har beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att utreda om och hur en övergång från tre till två kommunala högstadieskolor i tätorten bör ske, samt att fortsätta att utreda förslaget att Gustav Adolfskolans lokaler kan användas som förskola. Ekonomiska konsekvenser ska tas fram för de två separata utredningarna. Utredningarna ska redovisas samtidigt i nämnden. Förvaltningen har även fått i uppdrag att redovisa en ordentlig kartläggning av behovet av förskolor i centrum, samt att ge en tydlig redovisning av hur arbetet med att hitta lämpliga lokaler/mark att bygga nya förskolor har gått till. Förvaltningen arbetar förnärvarande med uppdragen som kommer att redovisas senare i höst. Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att reducera central administration i syfte att frigöra resurser till skolans kärnuppdrag 3
4 Barn- och ungdomsnämnden har fattat beslut om att frigöra resurser till skolans kärnuppdrag. Inför höstterminen 2015 har förvaltningen genomfört förändringen och 0,5 årsarbetare har tillförts skolledaruppdrag och central administration på utvecklingsenheten har minskats i samma omfattning. Ett arbete har påbörjats med att se över hela förvaltningsorganisationen i syfte att förtydliga styrning och ledning, samt för att minska arbetsbelastning bland alla skolledare. Allt fler kommuner tydliggör och särskiljer styrning och ledning för förskola och grundskola. Ett förslag ska tas fram under hösten Mål 5: I Alingsås kommun bygger väldfärden på god service hög kvalitet och tillgänglighet är det tryggt, säkert och välkomnade Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att vidareutveckla de digitala kommunikationsvägarna för medborgare och personal Arbete pågår tillsammans med utbildningsförvaltningen och it-enheten att skapa en Arena för lärande, där lärare, elever och vårdnadshavare lättare ska kunna komma åt de verktyg och uppgifter som de berörs av, samt att skapa ytor för kommunikation. Här ingår arbete med att utveckla bra administrativa verktyg och för lärarna att kunna uppfylla de dokumentationskrav som finns i verksamheten, samt de samarbetsytor som det finns behov av i skola och förskola. Detta är ett långsiktigt arbete, arbete pågår med de första etapperna. Mål 8: I Alingsås kommun ger utbildning kunskaper för en dynamisk framtid Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att möta samhällets- och yrkeslivets höga krav på digital kompetens genom att ge barn, elever och personal de nödvändiga verktygen för 2000-talets lärande i en föränderlig värld genom att fokusera på pedagogik och användande. På olika sätt har förvaltningen hitintills i år kunnat ge stöd i pedagogernas digitala utveckling för att utbildningen i sin tur ska ge barn och unga den kompetens som idag erfordras för att vara delaktig i samhället. Förvaltningen upplever att den har god tillgång och hög kompetens på den fortbildning som erbjuds. Den stora utmaningen är dock bristen på digitala verktyg*. På personalsidan saknas verktyg till förskollärare, fritidspedagoger och elevassistenter. På elevsidan råder stor brist på verktyg i åk 1-6. I dagsläget är tätheten i dessa årskurser ett digitalt verktyg på fem elever. Förvaltningens bedömning är att åk 1-3 behöver en tillgång motsvarande 1 verktyg på 2 elever och åk verktyg till varje elev. Förvaltningens bedömning är att utvecklingen nu bromsas då pedagoger inte upplever sig kunna genomföra den undervisning som de önskar och upplever sig ha i uppdrag att göra. Förvaltningen har även upplevelser av att svårigheter att rekrytera personal, då pedagoger 4
5 från andra kommuner är vana vid en högre verktygstäthet. Detta är mycket allvarligt då det råder stor brist på lärare och förvaltningen givetvis har för ambition att vilja rekrytera de mest professionella pedagogerna. * Vi använder oss av begreppet digitala verktyg då det som efterfrågas inte nödvändigtvis behöver vara datorer. ipads kan idag fylla många av de pedagogiska behoven, vilket är positivt då de är betydligt billigare både i inköp och drift. Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att utveckla nya former för att möta barn i behov av särskilt stöd. Ett arbete pågår med att se över och förbättra rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever. En ny förberedelseklass har startat upp i Sollebrunn. Arbetet fortsätter med att utveckla mottagandet av nyanlända barn och elever. Arbetet med att utveckla struktur och samordning till särskilda undervisningsgrupper har pågått under våren. Inför höstterminen 2015 har arbetssätt, samordning och finansieringsprincip förändrats. Detta för att öka transparens, likvärdighet och ekonomiska förutsättningar för skolenheter, elevhälsa och rektorer. Behovet av en bredare förankring av ny forskning och beprövade erfarenheter för all förskolepersonal har tydliggjorts under vårterminen. Med start ht-15 startar därför en treårig fortbildningsinsats för samtlig förskolepersonal med fokus på att möta ALLA barn. Liknande behov har uppmärksammats för Fritidshemmen och planering av denna görs under hösten. Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att verka för att finna former och arbetssätt i samverkan med andra samhällsaktörer för att verka för att fler elever ska välja en naturvetenskaplig yrkesinriktning. Genom två insatser vill förvaltningen bidra till att väcka barns och ungas intresse för teknik och naturvetenskap. Det ena är att vidareutveckla teknikämnet i grundskolan genom stöd och fortbildning till pedagoger som undervisar i ämnet teknik. Det andra är att vidareutveckla verksamheten KomTek som på olika sätt, genom samverkan mellan näringsliv, kulturskola, gymnasiet, grund- och förskola för att även utanför grundskolans schemalagda aktiviteter skapa lustfyllda tillfällen där naturvetenskap och teknik väcker ungas intresse och engagemang. Förvaltningens bedömning är att den första delen ej kunnat prioriteras både pga tidsbrist och bristande ekonomi. KomTek lyckas väl i sitt uppdrag. Verksamheten har kunnat utökas något och de aktiviteter som genomförs leder enligt utvärderingar till större engagemang kring frågorna och inför höstterminen var söktrycket till de naturvetenskapliga programmen på gymnasiet större än tidigare. Ytterligare satsningar på KomTek skulle skapa förutsättningar för insatser för pedagoger genom exempelvis NTA-lådor, ett stödmaterial för pedagoger att skapa lustfyllt och lärorikt innehåll i undervisningen. 5
6 Nyckeltal: Andelen elever som söker naturvetenskapliga utbildningar till gymnasiet ska öka. Resultat: Slutantagning för 2015 är i dagsläget preliminär. 29 st antagna vid preliminär antagning (jfr 27 st 2014) 32 stycken antagna vid slutantagning ( jfr 25 st 2014) Uppdrag Inför årets flerårsstrategi fick barn- och ungdomsnämnden flera riktade uppdrag av Kommunfullmäktige. I barn- och ungdomsnämndens flerårsstrategi ingår uppdragen i barn- och ungdomsnämndens åtagande, men särredovisas här. Arbete pågår med att fullgöra de riktade uppdragen: - Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att bibehålla de tidigare avsatta stödet till landsbygdsskolorna. Ödenäs skola och Magra skola får totalt tkr. Uppdraget är utfört. - Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att ytterligare förstärka insatserna för barn med särskilda behov, främst genom speciallärare. Inför höstterminen 2015 har förvaltningen försökt att rekrytera 12 åa speciallärare. Det råder stor brist på utbildade speciallärare och det råder stor konkurrens kring de utbildade speciallärarna som söker tjänster i kommunerna. Inför läsårsstart hade 10 st åa anställts, varav 2 var behöriga speciallärare och resterande tjänster har tillsatts under läsåret av lärare som har god kunskap och kompetens inom läsoch skrivinlärning och specialpedagogik. Ytterligare 2 årsarbetare speciallärare alternativt lärare som har god kunskap och kompetens inom läs- och skrivinlärning håller på att anställas. Arbete fortsätter med att rekrytera behöriga speciallärare inför nästa läsår. Uppdraget är till största del utfört. - Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att reducera sin centrala administration i syfte att frigöra resurser till skolans kärnuppdrag. Barn- och ungdomsnämnden beslutade i maj att frigöra resurser till skolans kärnuppdrag, där central administration har minskats och resursen överförts till skolledaruppdrag. Uppdraget är utfört. 6
7 - Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att intensifiera arbetet med att göra förskolor och skolor giftfria. Arbete är påbörjat inom förskolan, men kommer inte att vara slutfört vid utgången av Inom skolan är arbetet i ett uppstartsskede och detta arbete kommer att fortlöpa under de kommande åren. - Utredningsuppdrag barn- och ungdomsnämnden och gymnasienämnden flerårsstrategi I årsredovisning 2014 framgår att ett riktat uppdrag att tillsammans med utbildningsnämnden se över avgångsbetyg i grundskolan, respektive gymnasiet för att kartlägga orsakerna till de stora skillnaderna och vidta åtgärder för att de ska kunna minska har återrapporterats och utförts. Barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden har beslutat att ny utredning en jämförelse av eleverna som slutade grundskola läsåret och som slutade gymnasieskolan läsåret års ska utredas och jämföras. Detta ärende ska återrapporteras i november Intern kontroll Punkterna i internkontrollplanen följs upp på olika sätt. Några av punkterna i internkontrollplanen rapporteras till nämnden via tjänsteskrivelser eller annan rapportering. Det sker löpande kontroller eller stickprov av olika tjänstemän. Det finns inga tecken på att någon av punkterna i internkontrollplanen inte kommer att uppfyllas eller vara genomförd vid årets slut. Arbete pågår med väsentlighet- och riskanalys inför Det behov som finns av barnomsorg på obekväm arbetstid ser ut att ha ökat, då flera arbetsgivare har hörts sig om behov. Detta är en viktigt fråga för barn- och ungdomsnämnden och Alingsås kommun. Omedelbar åtgärd Enligt kommunfullmäktiges beslut ska de skattefinansierade nämnder som prognosticerar negativ budgetavvikelse per den 30 april vidta åtgärder så att budget i balans uppnås inom budgetåret Teamen har inkommit med handlingsplaner, för att uppnå ekonomisk balans år 2015, i samband med majprognosen. I samband med augustiprognosen har dessa handlingsplaner följts upp av förvaltningsledningen. 7
8 Förvaltningen kommer att följa upp handlingsplanerna månadsvis och en ständig dialog förs med teamen när det gäller både ekonomiska månadsuppföljningar och handlingsplaner. Generell återhållssamhet har gått ut som information till samtliga team och övriga delar inom förvaltningen. Generell återhållsamhet innebär även att de enheter som är i ekonomisk balans ska vara med och bidra till helheten. Ekonomi Drift Belopp i tkr Budget 2015 Delårsbokslut 2015 Prognos Avvikelse prognos/budget 2015 Delårsbokslut 2014 Verksamhetens intäkter Personalkostnader Lokalhyror Köp av tjänster Övriga kostnader Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Årets resultat Årsprognos för 2015 för det ekonomiska resultatet är beräknad till ett negativt resultat, minus 2,1 mnkr. I prognosen är förväntat statsbidrag, 2,5 mnkr, för regeringens lågstadiesatsning medräknat. Avvikande intäkter mot budgeterat är statsbidrag och lönebidrag som inte är budgeterat och som möts av kostnader som köp av tjänst eller personalkostnad. I köp av tjänst ingår även fristående verksamhet. Verkligt antal elever och barn har ökat i fristående verksamhet mot budgeterat antal och därmed ökar denna kostnadspost. Avvikelsen för personalkostnader är inom skolår 4-9 samt förskola. Skolår 4-9 har svårigheter att hantera att elev- och omsorgspeng inte har kunnat räknas upp i förhållande 8
9 till förväntad kostnadsökning. Förskolan har arbete kvar med att anpassa personalstyrkan i förhållande till att barnantalet och omsorgstimmar är högre under vårens månader jämfört med höstens månader. Förskoleavdelningar i kommunal verksamhet läggs ner tillfälligt under hösten för att starta upp igen under våren. Ca 5 avdelningar är tillfälligt nerlagda. Det verkliga antalet förskolebarn har minskat, medan antalet elever och fritidsbarn har ökat. Nettoeffekten är väldigt liten av förändringen mot budgeterat antal. Kostnaden för förskolebarn är större än elever och fritidsbarn och antalet förskolebarn som har minskat är färre än antalet elever och fritidsbarn. Vad gäller prognosticerade förskolebarn bygger prognosen på samma beläggningsprognos som tidigare år, i år är utfallet lägre än tidigare. Dvs att andelen barn i förskolan är lägre än tidigare. Om detta är ett trendbrott eller en tillfällig variation kan förvaltningen inte svara på i dagsläget. Antalet elever i kommunen har ökat på grund av inflyttning till kommunen. Vad gäller fritidsbarnen så är det både fler barn på grund av inflyttning, men till största del beror ökningen på att barn går kvar på fritidshemmet i högre åldrar. Detta kan vara ett trendbrott i och med att samma ökning sågs redan förra året. Samtliga skolenheter åk F-6 har förbättrat resultatet jämfört med tidigare lämnad prognos, medan skolenheterna med åk 7-9 har gjort ett försämrat resultat. Förvaltningen bedömer att det finns arbete kvar att anpassa organisationen, utifrån nuvarande ekonomiska förutsättningar och att områdena har olika förutsättningar utifrån antal barn- och elever i verksamheterna. Inför 2015 var de allra flesta enheterna i ekonomisk balans utifrån barn- och elevtal och 2014 års omsorgs- och elevpeng. Det var dock flera enheter som upplevde stora svårigheter med anpassning, samt att verksamhetens behov förändras över tid. Troligtvis kommer det att uppstå underskott inom enheterna. För de enheter där ett förväntat underskott kan antas, har en Handlingsplan gjorts per område. Eftersom områdena är resultatenheter ska årets resultat medfölja kommande år och områdena har tre år på sig att arbeta in ett negativt resultat. Detta enligt lag om lika villkor. Delårsbokslutet visar på ett stort överskott uppgående till 19,4 mnkr. Resursförbrukningen mellan vår- och höstterminerna skiljer sig åt, beroende på olika barn- och elevvolymer och dessas tillhörande justeringar av personalvolymer, expansionsplaner (byggnationer), etc. Antalet grundskoleelever har ökat med 130 i antal mellan vårterminen och höstterminen. Den största ökningen är i årskurs 1-6. Därtill tjänar personalen under hösten in semesterlön, vilket kostnadsförs och byggs upp som en skuld. Detta motsvarar mnkr. En viktig notering är att förra årets delårsresultat uppgick till 26,7 mnkr samtidigt som helårsresultatet slutade vid plus 4,4 mnkr. Differensen mellan dessa resultat uppgår till drygt 20 mnkr. 9
10 Investeringar Tkr Budget 2015 Delårsboksl ut Prognos helåravvikelse prognos/budget 2015 Delårsbokslut 2014 Reinvestering Anpassningsinvestering Totalt utgifter Under året har nämnden stora anpassningsinvesteringar att genomföra. Det är möblering av om- och utbyggnaden i Hemsjö skola och förskola under senhösten. Stadsskogens skola och Noltorps skola fyller på med fler klasser samt att klassrummen för årskurs 6 möbleras. Inköp av reinvesteringar sker till stor del under höstterminen. Kommunfullmäktiges beslut om ram för investeringar kom i juni månad och det medför en försening av planerade inköp. Under våren är det endast akuta behov som har beviljats investeringsmedel av förvaltningen. Personal Arbetsmiljö Förvaltningen har genomfört rehabiliteringsronder, som innebär att alla skolledare tillsammans med HR-konsulten kartlagt och diskuterat alla rehabiliteringsärenden, rutiner vid sjukdom och lång- och kortidsfrånvaro. På detta sätt ökar kunskapen hos skolledarana vilket innebär att man kan arbeta mera förebyggande med dessa frågor. Försäkringskassan har också genomfört utbildningar för alla chefer/skolledare inom rehabiliteringsområdet. Ett diskussionsunderlag har också tagits fram tillsammans med företagshälsovården när det gäller sjukfrånvaro/tydlighet hos barnskötare och förskollärare. Detta underlag används sedan på diskussioner vid arbetsplatsträffar. Förvaltningens förhoppning är att det genom dessa diskussioner kan tas fram åtgärder som kan minska sjukfrånvaron och öka tydligheten hos ovanstående yrkesgrupper. Förvaltningen arbetar fortlöpande med skolledarnas arbetsmiljö. En analys av skolledarnas arbetsmiljö kommer att tas fram inom kort. Under perioden har en utbildning genomförts för alla chefer när det gäller missbruks- och alkoholfrågor. 10
11 Det råder stor brist på vikarier i förvaltningen, det är en stor utmaning att tillsammans med bemanningsenheten arbeta för att få tillräckligt med vikarier och få en bra kontinuitet kring vikarietillsättning. Det är extra svårt med att få tillgång till vikarier utanför centralorten. Överanställning är ett sätt att möta upp det vikariebehov som finns i verksamheten och är det som förvaltningen arbetar med tillsammans med rektorer och förskolechefer. Detta är en viktig och oerhört prioriterad fråga som måste lösas på ett bra sätt. Arbetet fortsätter med att hitta strategier och åtgärder för att förbättra kontinuitet och tillgång av vikarier i verksamheten. Arbetsskador och tillbud Under perioden har det via kommunens arbetsskadesystem (LISA) anmälts 24 arbetsskador. Av dessa är 17 olycksfall i arbetet, fyra beror på färdolycksfall och tre anmälningar är av sjukdom/ohälsa karaktär. Det finns vissa kunskapsbrister hur man skriver handlingsplaner och följer upp dessa arbetsskador i systemet i och med att systemet inte är användarvänligt för sällananvändare. En utbildningssatsning får planeras inom området. Sjukfrånvaro 1 Det totala sjuktalet har ökat under det första halvåret 2015 i jämfört med samma tidsperiod år Det är en ökning från 6,79 % till 7,65 %. Ökningen av det totala sjuktalet har skett i alla åldersgrupper. Högst sjuktal finner man i åldersgruppen 50 år och uppåt. När det gäller kortidsfrånvaron så är det en minskning i åldergruppen 29 år och yngre, en minskning från 4,62 % till 4,11 %. Däremot har långtidssjukskrivningen ökat i åldersgruppen 29 år och uppåt från 0,50 % till 2,33 %. Den åldergrupp som har högst sjuktalet när det gäller långtidsjukskrivning utgörs fortfarande av 50 år och uppåt, ett sjuktal på 5,18 %. Detta är en ökning från samma period 2014, en ökning från 4,76 %. De yrkesgrupper som har högst sjuktal utgörs av förskollärare och barnskötare. Det är dock en liten minskning av sjuktalet för barnskötare, från 9,54 % till 8,99 %. När det gäller förskollärarna så har det skett en ökning av sjuktalet, från 7,65 % till 9,61 %. Det är fortfarande så att kvinnorna har det högsta sjuktalet på 7,82 %. Jämfört men männens sjuktal på 6,75 %. Däremot har männens sjuktal ökat mer än kvinnornas, en ökning från 4,60 % till 6,75 %. En liten förändring hos männens sjuktal ger en större ökning i procent därför att männens antal i förvaltningen är mycket mindre än kvinnorna. Det finns 210 män och 1048 kvinnor anställda i förvaltningen. En ökning av sjuktalet har skett i hela samhället. Det finna inga enkla förklaringar till denna ökning. En förklaring till ökningen kan vara en ökad arbetsbelastning, otydlighet i roller samt dubbelarbete för kvinnor. 1 Redovisningen omfattar månadsavlönad personal. 11
12 Nöjd medarbetarindex (NMI) Förvaltningens arbetsmiljögrupp har ständigt frågan om arbetsbelastningen i focus. En ständig diskussion pågår i samverkansystemet hur man kan underlätta arbetsbelastningen för lärare och skolledare. Flera insatser har gjorts och andra planeras. En översyn av skolledarnas arbetsmiljö pågår. Varje enhet arbetar med sina lokala arbetsplaner. Personal och kompetensförsörjning Förvaltningen har inte genomfört någon speciell kompetensförsörjningsåtgärd under detta halvår. Arbetet med att ta fram en handlingsplan när det gäller kompetensförsörjningsfrågor kommer att ske tillsammans med kommunens kompetensförsörjningsgrupp. De nya behörighetsreglerna har trätt i kraft , det saknas fortfarande ett antal lärarlegitimationer, som ännu inte har inkommit till förvaltningen, beroende på Skolverkets långa handläggningstid. Det finns en inventering över vilka legitimationer som har inkommit till förvaltningen, liksom hur behörighetsläget ser ut på de olika skolorna. Detta ställer nya krav på hur arbetslag utformas på skolorna och gör att eleverna kommer att möta fler pedagoger i de lägre skolåren och arbetssätt och skolorganisation förändras. Detta arbete kommer att fortgå under kommande år. Sammanfattande analys delårsbokslut Arbete med att fullgöra barn- och ungdomsnämndens åtaganden och uppdrag löper på enligt plan. De stora utmaningarna för verksamheten är att kunna anpassa organisationen utifrån beslutad omsorgspeng, i och med att barn- och ungdomsnämndens flerårsstrategi beslutades i februari 2015, samt att läsårsorganisationen till största del förändras inför läsåret Det har skett stora anpassningar inför läsåret Det är en mycket stor utmaning för verksamheterna att ta emot fler elever 130 st, samtidigt som elevpengen är lägre i skolår 4-9, samt fritidshem skolår 4-6. Anpassningar har gjorts i förskolan att ta emot färre antal barn till hösten, det är en stor utmaning att anpassa verksamheten efter ett större antal barn på våren och att ha som minst barn inför höstterminen, där antalet barn skrivs in kontinuerligt under resten av året, samt att uppfylla garantitiden under hela året. Delårsbokslutet visar på ett bättre resultat än vårbokslutet. Åtgärder har vidtagits och en allmän återhållsamhet råder i hela förvaltningen. Sjuktalet har fortsatt att öka i förvaltningen jämfört med 2014, trots de åtgärder som vidtas för förbättrad arbetsmiljö. 12
13 Framtid Verksamhet Förskola och grundskola står fortfarande inför stora utmaningar, som ska hanteras både på nationell och kommunal nivå. Skolkommissionen arbetar med förslag till nationella målsättningar och en långsiktig plan med utvecklingsområden samt en tidplan för kommissionens arbete, som ska redovisas senast den 11 januari 2016 för att slutredovisas senast den 13 januari Nya skolsatsningar utöver redan beslutade skolsatsningar har aviserats av regeringen. Det avser höjd personaltäthet och stärkt kvalitet i fritidshem, personalförstärkning i skolbibliotek, höjd ersättning till kommuner för asylsökande barn, lärarlönelyft. Dessa satsningar har ännu inte beslutats. Vilka förutsättningar som finns för att söka och erhålla dessa statsbidrag är oklart. För att klara av de utmaningar som förskola och skola står inför, måste den framtida förskole och skolorganisationen fortsätta vara den stora focusfrågan för barn- och ungdomsnämnden, för att klara av behörighetsregler och möta den fortsatta volymökningen av antal barn i verksamheten. Att ha en organisation som ska ge eleverna en samlad och likvärdig skolgång, att skapa förutsättningar för en bra arbetsmiljö och minska arbetsbelastning för alla personalkategorier, såsom pedagoger, elevhälsa och skolledare, samt att kunna ge förutsättningar för skolenheter att skapa en fungerande inre organisation och där skolbiblioteks funktionen kan utvecklas tillsammans med en bra tillgång till tidsenliga lärverktyg. I och med att det finns både kommunala grundskolor och fristående grundskolor och att det finns en lag om lika villkor, ska omsorgspeng och elevpeng fördelas på lika villkor mellan verksamheterna. Detta innebär att en förskola och skola måste ha ett visst antal barn och elever för att kunna klara av de kvalitetskrav och krav på likvärdig utbildning som ställs i skollagen. Ökade flyktingströmmar och hög beläggning på asylboende i kommunen medför att det inom nämndens ansvarsområde kommer att krävas fler platser inom förskola och grundskola. Detta ställer stora krav på mottagande och att omorganisera för att kunna ta emot nyanlända barn och elever på fler förskolor och grundskolor i Alingsås. Detta påverkar alla nämnders ansvarsområden och integrationsfrågan bör snarast upp på en övergripande agenda, vad den stora migrationsökningen innebär för integrationen i Alingsås. De behörighetsregler som nu har trätt ikraft ställer ytterligare krav på att en grundskola har ett tillräckligt underlag för att kunna möta behörighetskraven och ha 13
14 tillgång till legitimerade lärare. Det har blivit mycket svårare att rekrytera behöriga lärare och mycket svårare att rekrytera personal till mindre skolenheter. Förskola och grundskolas måluppfyllelse är en förutsättning för att motverka utanförskap. Det är viktigt att BUS-samarbetet fortsätter och förstärks, det handlar om kommunens mottagande av nyanlända och ensamkommande barn, deras skolgång och tillgång till skolhälsovård. Det handlar även om att tillsammans med närvårdssamverkans aktörer tillsammans kunna möta barn- och elevers krav på behandlande insatser t e x BUP där skolan idag upplever brister. I samhället finns det ett behov av omsorg på obekväm arbetstid, vårdnadshavare hör kontinuerligt av sig till förvaltningen. Även arbetsgivare och fackliga företrädare har hört av sig till förvaltningen, för att underlätta för anställda och medlemmar att kunna arbeta obekväm arbetstid. En barnkonsekvensanalys är genomförd. Barnomsorg på obekväm arbetstid är en viktigt och prioriterad verksamhet för barn- och ungdomsnämnden som avser att starta upp en fungerande verksamhet under Förvaltningen får härmed i uppdrag att förbereda för att starta upp omsorg på obekväm arbetstid. Ekonomi Driftbudget Budget 2016 Belopp i tkr Beslutad ram 2016 Prognos ram 2016 Avvikelse Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Årets resultat Nämndens avskrivningar minskar på grund av att digitala lärverktyg har leasats istället för att köpas in via investeringsmedel. Detta är en effekt av lägre investeringar och leasing. Dessa lägre avskrivningskostnader minskar verksamhetens nettokostander. 14
15 Ramökningar Belopp Hyror 3901 Omsorg på obekväm arbetstid 3381 Digitala lärverktyg, personligt personal 145 Digitala lärverktyg, personligt elever 2054 Digitala lärverktyg, fleranvändare elever 1223 Karriärstjänster, halvår 2100 Volymökning förskola 926 Volymökning pedagogisk omsorg 285 Volymökning förskoleklass 517 Volymökning grundskola 7955 Volymökning grundsärskola 498 Volymökning fritidshem 6079 Volymökning nyanlända 480 Skolskjuts pga volymökning 261 Elevhälsa pga volymökning 957 Skolledare pga volymökning 1030 Arbetsgivaravgifter för unga 1973 Statsbidrag speciallärare Personalkostnad speciallärare 6705 Summa permanenta utökningar Summa tillfälliga utökningar 0 Totalt Statsbidrag för lågstadiesatsning söks av nämnden för läsåret 2015/2016. I gjorda beräkningar finns statsbidraget och personalkostnad med i tabellen. 15
16 Förklarande text till utökningar Volymökning Barn- och elevantal har ökat i verksamheten sedan Ökningen har varit 360 barn och elever under tre år mellan åren 2013 och När vi blickar framåt kommer ökningen att vara med 450 barn och elever. Ökningen framåt förväntas vara högre än tidigare år. Förskolans ökning har mattats av, fritidshemmets ökning fortsätter att vara stor, och den största ökningen är i grundskolan. Volymökning beräknas utifrån barn- och ungdomsnämndens flerårsstrategi planeringsunderlag antal barn och elever i Alingsås kommun. Beräkningar med hur många barn och elever som kommer att finnas i nämndens verksamheter under kommande år görs med hjälp av trendprognos och elevframflyttning. Kommunens trendprognos visar på att elevantalet ökar med 700 elever från år 2014 till år Trendprognosen utgår från befolkningsprognosen. Förvaltningen arbetar med att läsa ut hur många elever per ålderskategori som ökar eller minskar utifrån trendprognosen och jämför det med hur många elever i de olika ålderskategorierna som redan finns i verksamheten. Det är viktigt att tänka på att en elev i skolans värld räknas som exempelvis 7 år under ett läsår (från juli till juni) medan att i trendprognosen är eleven 7 år under ett kalenderår (från januari till december). Nämnden kommer därmed att ha ett annat antal 7-åringar än vad trendprognosen visar. Förskolebarnen beräknas utifrån trendprognosen och med en beläggningsgrad från tidigare år. Med beläggningsgrad menas hur många av kommunens barn i förskoleålder som finns i förskoleverksamheten tidigare år. Förskolebarnen ser ut att öka med 9 barn, förskoleklass och grundskola ökar med 171 barn. Barnen i fritidshem ökar med 212 barn. Beräkningen utgår från ramen år 2015 både när det gäller antalet barn och elever och den förväntade kostnadsökningen. Barnen i fritidshemmen ökar inom år 2015, se prognos. Dessa planeringstal utgår från ramen När antalet barn och elever nu ökar i alla verksamheter, finns det inte någon möjlighet att fördela om resurser mellan verksamheterna inom befintligt ram. Likaså påverkar volymökningen alla funktioner och personalkategorier. Både fasta och rörliga kostander ökar. Volymökningen per verksamhet är specificerat för att bibehålla personaltäthet i förskola, fritidshem och grundskola. Med volymökningar kommer även ökat behov av elevhälsa, skolledare, skolskjuts, lärverktyg, studiehandledning och modersmål. Ökade kostnader för elevhälsa är enbart uträknat efter att antalet elever och barn ökar. För att bibehålla samma nivå som år 2015 när det gäller antal elever/barn per personal inom elevhälsa krävs det en utökning av dessa tjänster. 16
17 Ökade kostnader för skolledare är enbart uträknat efter att antalet elever och barn ökar. Då elever och barn ökar till antal kommer det att utökas med personal. För att bibehålla samma nivå som år 2015 när det gäller antal personal per skolledare krävs det en utökning av skolledartjänster. Ökning av antal elever med annat modersmål ökar. Studiehandledning på elevens modersmål måste ges och för att kunna placera eleven i rätt grupp ska en kartläggning av elevens skolbakgrund göras. Med volymökningar kommer även ökat behov av lokaler. Utökad hyreskostnad består i att ombyggnationen för Hemsjö skola och förskola under år 2015 ger helhetseffekt från år 2016 och framåt. Dessutom utökas Hemsjö förskola med en avdelning från januari 2016, vilket även det ger en hyresökning. Utökningen av en förskoleavdelning i Stadsskogen under hösten 2015 ger helårseffekt år 2016 och framåt. Utökningen av nya klassrum för årskurs 6 i form av paviljonger hösten 2015 får helårseffekt år 2016 och framåt. Det kommer att ske en ombyggnation av Västra Bodarna skola och Lendahl skola under hösten Denna ombyggnation ger en liten hyresökning år Utökningen av personliga digitala lärverktyg för personal är beräknad utifrån kostnaden för dator. När det gäller utökningen av digitala lärverktyg för elever är dessa indelade i både personliga och för fleranvändare. De personliga verktygen är skrivplattor och för fleranvändare har uträkningen gjorts utefter en blandning av olika verktyg utifrån den pedagogiska utveckling och kvalitet som är viktig att bibehålla i skolan. I och med att skrivplattor är billigare kan tätheten av digitala verktyg bli högre än om enbart datorer används. I dagsläget är tätheten i dessa årskurser ett digitalt verktyg på fem elever. Förvaltningens bedömning är att åk 1-3 behöver en tillgång motsvarande 1 verktyg på 2 elever och åk verktyg till varje elev. I beräkningarna av skolskjuts har ett antagande om att dessa kostnader kommer att öka med anledning av ökad andel av elever med modersmålstöd. Denna verksamhet är organiserad på en skola i kommunen och elever är skolskjutsberättigade från sin hemskola och till undervisningen för modersmål. Beräkningar för ökade kostnader är gjord även utifrån att elevantalet ökar och att 26% av samtliga grundskoleelever i kommunala och fristående verksamhet är skolskjutsberättigade. Osäkerhetsfaktorer: I barn- och ungdomsnämnden finns det 50 st Karriärtjänster läsår 2015/2016. Statsbidrag för dessa är beräknat till och med våren Därefter är det oklart om regeringen ska fortsätta finansiera dessa tjänster med statsbidrag. I uträkningen är kostnaden för att kommunen fortsätter finanisera dessa tjänster med kommunbidrag för hösten
18 Löneökning för lärarkollektivet är oviss. I beräkningar finns endast en generell löneökning med, i beräkningarna tas ingen hänsyn till om lärarkollektivet får högre löneutveckling. Kostavtalet är under upphandling och i och med det råder det ovisshet kring vad kostnaden blir för nämnden. Beräkningar i detta dokument finns inte någon hänsyn tagen till eventuella kostnadsökningar på grund av nytt kostavtal. Nya statsbidrag aviseras, det råder ovisshet kring förutsättningar för att kunna erhålla statsbidrag. De senaste åren har egenfinansieringsprincip ökat, dvs att personaltätheten ska vara oförändrad eller öka mellan läsår eller att vissa riktade statsbidrag kräver en lika stor egenfinansiering av kommunen. Det är viktigt att förvaltningen och kommunledningskontoret har samsyn och arbetar tillsammans med att bevaka de riktade statsbidraget och när riktade statsbidrag går över till generella statsbidrag. För att skapa de bästa förutsättningarna för kommunen. Ökade kostnader: Arbetsgivaravgifter för unga höjdes redan 1 juli 2015 och i gjorda beräkningar kommer avgifterna att 1 juli 2016 vara lika höga som personal över 25 år. Därmed kommer det bli full arbetsgivaravgift med halvårseffekt år Om barn- och ungdomsnämnden inte får kompensation för ökade arbetsgivaravgifter innebär det att besparingar ska göras i verksamheten. Utökade behov i samhället Omsorg på obekväm arbetstid 7 dagar i veckan ger en merkostnad enligt ovan. Beräkningen är gjord utifrån att en befintlig förskoleavdelning kan användas till utökad barnomsorg på obekväm arbetstid. Beräkningen grundar sig på att det finns en avdelning i kommunen som har utökad omsorg, där ca 18 barn kan vistas beroende på omsorgsbehov och vistelsetid. Avdelningen är beräknad att vara dygnetruntöppen 7 dagar i veckan. Vidtagna åtgärder för att klara verksamheten inom ram Med nuvarande volymökning, finns det ingen möjlighet för barn- och ungdomsnämnden att klara verksamheten inom befintlig ram. 18
19 Konsekvenser om extra medel inte tilldelas Det krävs stora organisationsförändringar och strukturförändringar för att kunna klara verksamhetens mål och kvalitet inom ram. Antalet lokaler och enheter måste minska, fler barn och elever på mindre lokalyta. Det blir en ännu lägre personaltäthet för alla personalkategorier. Det vill säga fler barn per pedagog i förskolan, fler elever per lärare i grundskolan, fler barn per pedagog på fritidshemmen, fler barn och pedagoger per förskolechef, fler elever och pedagoger per rektor, fler elever per skolsköterska/kurator/psykolog/specialpedagog. Plan 2017 Belopp i tkr Beslutad ram 2017 Prognos ram 2017 Avvikelse Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Årets resultat Nämndens avskrivningar minskar på grund av att digitala lärverktyg har leasats istället för att köpas in via investeringsmedel. Detta är en effekt av lägre investeringar och leasing. Dessa lägre avskrivningskostnader minskar verksamhetens nettokostander. 19
20 Ramökningar Belopp Hyror 4536 Omsorg på obekväm arbetstid 3483 Digitala lärverktyg, personligt personal 145 Digitala lärverktyg, personligt elever 2054 Digitala lärverktyg, fleranvändare elever 1223 Karriärstjänster, halvår 4200 Volymökning förskola 1455 Volymökning pedagogisk omsorg 285 Volymökning förskoleklass 450 Volymökning grundskola Volymökning grundsärskola 747 Volymökning fritidshem 8025 Volymökning nyanlända 494 Skolskjuts pga volymökning 482 Elevhälsa pga volymökning 1336 Skolledare pga volymökning 1455 Arbetsgivaravgifter för unga 3328 Statsbidrag speciallärare Personalkostnad speciallärare 6705 Summa permanenta utökningar Summa tillfälliga utökningar 0 Totalt Statsbidrag för lågstadiesatsning söks av nämnden för läsåret 2015/2016. I gjorda beräkningar finns statsbidraget och personalkostnad med i tabellen. Förklarande text till utökningar Volymökning Barn- och elevantal har ökat i verksamheten sedan Ökningen har varit 360 barn och elever under tre år mellan åren 2013 och När vi blickar framåt kommer ökningen att vara med 450 barn och elever. Ökningen framåt förväntas vara högre än tidigare år. Förskolans ökning har mattats av, 20
21 fritidshemmets ökning fortsätter att vara stor, och den största ökningen är i grundskolan. Volymökning beräknas utifrån barn- och ungdomsnämndens flerårsstrategi planeringsunderlag antal barn och elever i Alingsås kommun. Beräkningar med hur många barn och elever som kommer att finnas i nämndens verksamheter under kommande år görs med hjälp av trendprognos och elevframflyttning. Kommunens trendprognos visar på att elevantalet ökar med 700 elever från år 2014 till år Trendprognosen utgår från befolkningsprognosen. Förvaltningen arbetar med att läsa ut hur många elever per ålderskategori som ökar eller minskar utifrån trendprognosen och jämför det med hur många elever i de olika ålderskategorierna som redan finns i verksamheten. Det är viktigt att tänka på att en elev i skolans värld räknas som exempelvis 7 år under ett läsår (från juli till juni) medan att i trendprognosen är eleven 7 år under ett kalenderår (från januari till december). Nämnden kommer därmed att ha ett annat antal 7-åringar än vad trendprognosen visar. Förskolebarnen beräknas utifrån trendprognosen och med en beläggningsgrad från tidigare år. Med beläggningsgrad menas hur många av kommunens barn i förskoleålder som finns i förskoleverksamheten tidigare år. Förskolebarnen ser ut att öka med 5 barn, förskoleklass och grundskola ökar med 124 barn. Barnen i fritidshem ökar med 66 barn. Beräkningen utgår från prognosramen år 2016 både när det gäller antalet barn och elever och den förväntade kostnadsökningen. När antalet barn och elever nu ökar i alla verksamheter, finns det inte någon möjlighet att fördela om resurser mellan verksamheterna inom befintligt ram. Likaså påverkar volymökningen alla funktioner och personalkategorier. Både fasta och rörliga kostander ökar. Volymökningen per verksamhet är specificerat för att bibehålla personaltäthet i förskola, fritidshem och grundskola. Med volymökningar kommer även ökat behov av elevhälsa, skolledare, skolskjuts, lärverktyg, studiehandledning och modersmål. Ökade kostnader för elevhälsa är enbart uträknat efter att antalet elever och barn ökar. För att bibehålla samma nivå som år 2015 när det gäller antal elever/barn per personal inom elevhälsa krävs det en utökning av dessa tjänster. Ökade kostnader för skolledare är enbart uträknat efter att antalet elever och barn ökar. Då elever och barn ökar till antal kommer det att utökas med personal. För att bibehålla samma nivå som år 2015 när det gäller antal personal per skolledare krävs det en utökning av skolledartjänster. Ökning av antal elever med annat modersmål ökar. Studiehandledning på elevens modersmål måste ges och för att kunna placera eleven i rätt grupp ska en kartläggning av elevens skolbakgrund göras. 21
22 Med volymökningar kommer även ökat behov av lokaler. Ombyggnation av Västra Bodarna skola och Lendahl skola under hösten 2016 ger en hyresökning på helårseffekt år Ombyggnation av Långareds förskola kommer att få helårseffekt år Under hösten 2017 kommer det att utökas med förskoleplatser i Stadsskogen, det kommer att bli en liten hyresökning år Utökningen av personliga digitala lärverktyg för personal är beräknad utifrån kostnaden för dator. När det gäller utökningen av digitala lärverktyg för elever är dessa indelade i både personliga och för fleranvändare. De personliga verktygen är skrivplattor och för fleranvändare har uträkningen gjorts utefter en blandning av olika verktyg utifrån den pedagogiska utveckling och kvalitet som är viktig att bibehålla i skolan. I och med att skrivplattor är billigare kan tätheten av digitala verktyg bli högre än om enbart datorer används. I dagsläget är tätheten i dessa årskurser ett digitalt verktyg på fem elever. Förvaltningens bedömning är att åk 1-3 behöver en tillgång motsvarande 1 verktyg på 2 elever och åk verktyg till varje elev. I beräkningarna av skolskjuts har ett antagande om att dessa kostnader kommer att öka med anledning av ökad andel av elever med modersmålstöd. Denna verksamhet är organiserad på en skola i kommunen och elever är skolskjutsberättigade från sin hemskola och till undervisningen för modersmål. Beräkningar för ökade kostnader är gjord även utifrån att elevantalet ökar och att 26% av samtliga grundskoleelever i kommunala och fristående verksamhet är skolskjutsberättigade. Osäkerhetsfaktorer: I barn- och ungdomsnämnden finns det 50 st Karriärtjänster läsår 2015/2016. Statsbidrag för dessa är beräknat till och med våren Därefter är det oklart om regeringen ska fortsätta finansiera dessa tjänster med statsbidrag I uträkningen är kostnaden för att kommunen fortätter finanisera dessa tjänster med kommunbidrag helår Löneökning för lärarkollektivet är oviss. I beräkningar finns endast en generell löneökning med, i beräkningarna tas ingen hänsyn till om lärarkollektivet får högre löneutveckling. Kostavtalet är under upphandling och i och med det råder det ovisshet kring vad kostnaden blir för nämnden. Beräkningar i detta dokument finns inte någon hänsyn tagen till eventuella kostnadsökningar på grund av nytt kostavtal. Nya statsbidrag aviseras, det råder ovisshet kring förutsättningar för att kunna erhålla statsbidrag. De senaste åren har egenfinansieringsprincip ökat, dvs att personaltätheten ska vara oförändrad eller öka mellan läsår eller att vissa riktade statsbidrag kräver en lika stor egenfinansiering av kommunen. Det är viktigt att förvaltningen och kommunledningskontoret har samsyn och arbetar tillsammans med att bevaka de riktade 22
23 statsbidraget och när riktade statsbidrag går över till generella statsbidrag. För att skapa de bästa förutsättningarna för kommunen. Ökade kostnader: Arbetsgivaravgifter för unga höjdes redan 1 juli 2015 och i gjorda beräkningar kommer avgifterna att 1 juli 2016 vara lika höga som personal över 25 år. Arbetsgivaravgifter för unga höjdes redan 1 juli 2015 och i gjorda beräkningar kommer avgifterna att 1 juli 2016 vara lika höga som personal över 25 år. Därmed kommer det bli full arbetsgivaravgift med helårseffekt år 2017.Om barn- och ungdomsnämnden inte får kompensation för ökade arbetsgivaravgifter innebär det att besparingar ska göras i verksamheten. Utökade behov i samhället Omsorg på obekväm arbetstid 7 dagar i veckan ger en merkostnad enligt ovan. Beräkningen är gjord utifrån att en befintlig förskoleavdelning kan användas till utökad barnomsorg på obekväm arbetstid. Beräkningen grundar sig på att det finns en avdelning i kommunen som har utökad omsorg, där ca 18 barn kan vistas beroende på omsorgsbehov och vistelsetid. Avdelningen är beräknad att vara dygnetruntöppen 7 dagar i veckan. Vidtagna åtgärder för att klara verksamheten inom ram Med nuvarande volymökning, finns det ingen möjlighet för barn- och ungdomsnämnden att klara verksamheten inom befintlig ram. Konsekvenser om extra medel inte tilldelas Det krävs stora organisationsförändringar och strukturförändringar för att kunna klara verksamhetens mål och kvalitet inom ram. Antalet lokaler och enheter måste minska, fler barn och elever på mindre lokalyta. Det blir en ännu lägre personaltäthet för alla personalkategorier. Det vill säga fler barn per pedagog i förskolan, fler elever per lärare i grundskolan, fler barn per pedagog på fritidshemmen, fler barn och pedagoger per förskolechef, fler elever och pedagoger per rektor, fler elever per skolsköterska/kurator/psykolog/specialpedagog. 23
24 Plan 2018 Belopp i tkr Uppräknad plan 2018 Prognos plan 2018 Avvikelse Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Årets resultat Nämndens avskrivningar minskar på grund av att digitala lärverktyg har leasats istället för att köpas in via investeringsmedel. Detta är en effekt av lägre investeringar och leasing. Dessa lägre avskrivningskostnader minskar verksamhetens nettokostander. 24
25 Ramökningar Belopp Hyror 4714 Omsorg på obekväm arbetstid 3587 Digitala lärverktyg, personligt personal 145 Digitala lärverktyg, personligt elever 2054 Digitala lärverktyg, fleranvändare elever 1223 Karriärstjänster 4200 Volymökning förskola 5485 Volymökning pedagogisk omsorg 285 Volymökning förskoleklass -715 Volymökning grundskola Volymökning grundsärskola 996 Volymökning fritidshem 9877 Volymökning nyanlända 509 Skolskjuts pga volymökning 692 Elevhälsa pga volymökning 1819 Skolledare pga volymökning 1998 Arbetsgivaravgifter för unga 3328 Statsbidrag speciallärare Personalkostnad speciallärare 6705 Summa permanenta utökningar Summa tillfälliga utökningar 0 Totalt Statsbidrag för lågstadiesatsning söks av nämnden för läsåret 2015/2016. I gjorda beräkningar finns statsbidraget och personalkostnad med i tabellen. Förklarande text till utökningar Volymökning Barn- och elevantal har ökat i verksamheten sedan Ökningen har varit 360 barn och elever under tre år mellan åren 2013 och När vi blickar framåt kommer ökningen att vara med 450 barn och elever. Ökningen framåt förväntas vara högre än tidigare år. Förskolans ökning har mattats av, 25
Sammanträde med Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid: onsdagen den 7 oktober 2015, kl 9.00 Plats: Rådslaget, Rådhuset, Alingsås
Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid: onsdagen den 7 oktober 2015, kl 9.00 Plats: Rådslaget, Rådhuset, Alingsås Information och överläggningar A/ Delårsbokslut 2015
Sammanträde med Barn- och ungdomsnämnden
Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Barn- och ungdomsnämnden Tid: Tisdagen den 29 September 2015, kl 14:00-18:00 Plats: Sunnerö, barn- och ungdomskontoret Rödgröna-blocket och Alliansen kallar till
Vårbokslut Miljöskyddsnämnden
Vårbokslut Miljöskyddsnämnden -05-07 Vårbokslut, Ansvarsenhet 40-41 Anvisning Nuläge Verksamhet Huvudsaklig verksamhet Miljöskyddsnämnden har antagit en tillsyns- och verksamhetsplan för. Planen följs
Barn- och ungdomsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden Resultaträkning, exkl. kostenheten Belopp i mkr Budget juli /budget Verksamhetens intäkter 63,7 66,0 2,3 Personalkostnader -417,9-416,2 1,7 Lokalhyror -105,8-105,3 0,5 Köp av tjänster
Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr
Barn- och ungdomsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden Årsredovisning 2015 Ansvarsenhet 6 Barn och ungdomsnämnden årsredovisning 2015 Verksamhet och måluppfyllelse Verksamhet Barn- och ungdomsnämndens verksamheter är under ständig
Sammanträde med Barn- och ungdomsnämnden
Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Barn- och ungdomsnämnden Tid: Tisdagen den 23 Februari 2016, kl 14:00 Plats: Sunnerö, barn- och ungdomskontoret Rödgröna- blocket och Alliansen kallar till gruppmöte
Månadsrapport. Utgåva: Månadsrapport. Rapportperiod: Organisation: Barn och skolnämnd
Månadsrapport Utgåva: Månadsrapport Rapportperiod: 2019-02-28 Organisation: Barn och skolnämnd Könsfördelning År: 2019 2 God ekonomisk hushållning År: 2019 Nyckeltal Kön Målvärde 2019 Prognos Helår 2019
Ekonomisk uppföljning per den 30 oktober Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per den 30 oktober Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen 2 (8) Barn- och utbildningsförvaltningen Det sammantagna resultatet till och med oktober i barn- och utbildningsförvaltningen
Dnr 2017/BUN Barn- och utbildningsnämnden VO 1 Förskola och pedagogisk omsorg
Dnr 2017/BUN 0059 Barn- och utbildningsnämnden VO 1 Förskola och pedagogisk omsorg Innehållsförteckning Delårsrapport 1 per den 30 april 2017... 3 1 Viktiga händelser... 3 2 Uppföljning och analys... 3
Månadsrapport februari 2019
Controller David Johansson 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se Västervik -03-15 Dnr /182-042 Månadsrapport februari Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden lämnar efter februari
Ekonomisk uppföljning per den 30 september Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per den 30 september Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen 2 (8) Barn- och utbildningsförvaltningen Det sammantagna resultatet till och med september i barn- och
Barn och elevpeng 2015
Skolförvaltningen Barn och elevpeng 2015 Under 2011 infördes ett nytt resursfördelningssystem, en så kallad barn- och elevpeng. Enheterna har under åren anpassat sig till den nya fördelningen och budgeterna
SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret
SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag
Månadsrapport oktober Barn- och ungdomsnämnden
Månadsrapport oktober 2018 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt det offentliga skolväsendet för barn
2014-03-11. Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola
2014-03-11 Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola Alliansregeringen vill öka kunskapsinriktningen i skolan. Utbildningen i Sverige ska ha
Budget 2016 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Budget 2016 samt plan för ekonomin åren 2017-2018 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Driftbudget Tkr Utfall 2014 Prognos 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Intäkter 49 772 50 073 50 588 50
Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2019 Förskole- och grundskolenämnden
Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2019 Förskole- och grundskolenämnden Nämndversion Ordförande: Hampe Klein Förvaltningschef: Kerstin Johansen Innehållsförteckning 1. Viktiga händelser januari
Protokoll. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
1 2 Plats och tid Bokö Paragrafer 9-15 kl. 14:00-17:00 Justeringens plats och tid Sekreterare... Karin Berg Ordförande Justerande.... Kent Perciwall.... ANSLAG/BEVIS et är justerat. Justeringen har tillkännagivits
Budget 2020 och plan för ekonomin FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Budget 2020 och plan för ekonomin 2021-2023 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 VERKSAMHETERNA... 3 1.1 Driftbudget... 3 1.2 Verksamhetsbeskrivning... 3 1.3 Förändringar i verksamheten...
Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd
Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen
Månadsrapport maj 2019
Controller David Johansson 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se Västervik -06-14 Månadsrapport maj Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden lämnar efter maj månad en helårsprognos
Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden
Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Förvaltningsberättelse...4 Ekonomi...4 Resultat...4 Investeringar...5 Personal...6 Antal anställda...6 Hälsa och
Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden
Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnd Prognosen efter juni ger ett totalt överskott på 3,9 mnkr, vilket är 1 mnkr lägre än föregående prognos. Grundskoleverksamhet inklusive
Ekonomisk uppföljning per den 30 november Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per den 30 november Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen 2 (7) Barn- och utbildningsförvaltningen Det sammantagna resultatet till och med november i barn- och
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr BUN19/5-006
Johannes Pålsson Chef barn och utbildning Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr BUN19/5-006 Sammanfattning Barn- och utbildningsnämndens utfall per mars visar ett negativt
Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden
Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Ekonomi... 4 Resultat... 4 Investeringar... 5 Personal... 6 Antal anställda... 6 Hälsa
Budget 2018 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Budget 2018 samt plan för ekonomin åren 2019-2020 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Innehållsförteckning VERKSAMHETERNA... 3 Driftbudget... 3 Verksamhetsbeskrivning... 3 Förändringar i verksamheten... 3 Framtid...
Barn- och ungdomsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden Flerårsstrategi 2014-2016 1 Innehållsförteckning s.2 Verksamhetsbeskrivning 2014 s. 3 1. Verksamhetsplanering analys, åtagande, risker s. 4-7 Väsentlighet- och riskanalys s. 4
Delårsrapport 2019 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Delårsrapport 2019 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Delårsrapport 2019... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Sammanfattning... 3 1.3 Perioden - Analys ekonomi/verksamhet... 3 1.4 Helårsprognos...
Bilaga 1: Redovisning av statistik och statsbidrag
Bilaga 1: Redovisning av statistik statsbidrag Utbildningsnämnden Innehåll 1 Statistik för förskola pedagogisk omsorg... 2 1.1 Personaltäthet utbildningsnivå i förskolor i Danderyd... 2 2 Statistik för
Budget 2015 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Budget 2015 samt plan för ekonomin åren 2016-2017 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Driftbudget Tkr Utfall 2013 Prognos 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Intäkter 50 498 48 247 49 113 49
Delårsbokslut Barn och utbildning
Delårsbokslut 2019 Barn och utbildning Delårsbokslut 2019 2(8) Innehållsförteckning Viktiga händelser... 5 Ekonomiskt utfall/finansiell analys... 5 Framtiden... 6 Målområden... 6 Attraktiv kommun... 6
Rapport Produktionsförvaltningens flyktingverksamhet per
+ Produktionen - Det medvetna valet! Rapport Produktionsförvaltningens flyktingverksamhet per 2018-10-31 Sida 1 av 5 Ekonomisk sammanfattning Grundskola Förberedelseklass grundskola Budget 2018 Ack Budget
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011
Handläggare Datum Åsa Ottosson -05-02 0480-45 30 32 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april Verksamhet Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt
FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID
s. 1 (11) FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID 2017-11-17 Vår referens: Magnus Lindvall Direkttel: 040-641 13 12 E-post: Magnus.Lindvall @lomma.se Diarienr: BUN/2017:227 Er referens: Förslag
Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd
Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga
Årsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden
1(5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Jonas Vehmonen Barn- och grundskolenämnden 2017-12-14 Årsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden Sammanfattning Barn- och grundskolenämndens budget för år 2018 uppgår till
2014-03-30. Mer matematik i högstadiet
2014-03-30 Mer matematik i högstadiet Mer matematik i högstadiet Vi vill se mer kunskap i skolan, så att alla elever har möjlighet att nå kunskapsmålen. Alla ska få den grund som behövs för att kunna förverkliga
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Verksamhetsuppföljning
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Verksamhetsuppföljning På Alströmergymnasiet är fyra förstelärare är tillsatta sen den 1 januari 214. Förstelärarnas uppdrag är i huvudsak att implementera nya arbetssätt enligt
Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45
2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan
2013-09-13 Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Enskolasomrustarmedkunskapochundervisningavgodkvalitetär grundläggandeförattskapalikvärdigalivschanserochstärkasammanhållningeni
Barn-och familjenämnden
Barn-och familjenämnden Ordförande: David Westlund Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Uppdrag Barn- och familjenämndens uppdrag är att fullgöra kommunens skyldigheter vad gäller förskola, fritidshem,
Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr
Månadsrapport september 2018 Barn- och utbildningsnämnden
Controller David Johansson 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se -11-14 Dnr /663-042 Månadsrapport september Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden Barn och utbildningsförvaltningen
Rapport Produktionsförvaltningens flyktingverksamhet per
+ Produktionen - Det medvetna valet! Rapport Produktionsförvaltningens flyktingverksamhet per 2018-08-31 Sida 1 av 5 Ekonomisk sammanfattning Grundskola Förberedelseklass grundskola Budget 2018 Ack Budget
Beslut för förskola. efter tillsyn i Karlskrona kommun
j Skolinspektionen Karlskrona kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Karlskrona kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586
Månadsrapport januari 2019
Västervik -02-18 Controller David Johansson Dnr /88-042 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se Månadsrapport januari Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden lämnar efter januari månad
Sammanträde med Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Tid: Tisdagen den 13 September 2016, kl 14:00-17:00 Plats: Bokö, barn- och ungdomskontoret Information och överläggningar
Postadress Besöksadress Telefon/fax Webb/e-post Org.nr
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (4) 2018-08-22 Kommunstyrelsens lärandeutskott Tid 2018-08-29, kl. 13:00-16:45 Plats Almen Sida 1 av 9 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (4) 2018-08-22 Kommunstyrelsens lärandeutskott
Utredning för antal högstadier i Alingsås centralort.
Barn- och ungdomsförvaltningen Datum: 2015-10-12 Barn- och ungdomsnämnden Handläggare: Margareta Arvidsson Direktnr: Beteckning: Dnr 2012.335 BUN Utredning för antal högstadier i Alingsås centralort. Bakgrund
Ekonomisk månadsrapport per april 2019 Dnr BUN19/8-022
Johannes Pålsson Chef barn och utbildning Ekonomisk månadsrapport per april 2019 Dnr BUN19/8-022 Sammanfattning Prognosen för april är fortsatt -8 mnkr förutsatt att resultatenheterna vidtar ett antal
Verksamhetsplan 2019 Utbildningsnämnden
Verksamhetsplan 2019 Utbildningsnämnden Dnr: UN2018/494 Antagen: 2019-01-31 Verksamhetsplan 2019 Utbildningsnämnden - antagen_2 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Utbildningsnämndens uppdrag och verksamhet...
DELÅ RSRÅPPORT Skolnä mnden Bärn och utbildning
DELÅ RSRÅPPORT -08-31 Skolnä mnden Bärn och utbildning 3 (8) INNEHÅLL SKOLNÄMNDEN/KONTORET... 4 Perioden som gått... 4 Ekonomi... 4 Målavstämning... 6 Framtiden... 7 3 (8) 4 (8) SKOLNÄMNDEN/KONTORET Perioden
Ekonomisk uppföljning per september för Skolnämnden
Ekonomisk uppföljning per september för Skolnämnden Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) HELÅR JANUARI-SEPTEMBER perioden avvikelse Periodbudget avvikelse Förbruk at av helårsb udget % Verksamhetens
Skolstrukturutredning
LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (15) Mikael Carstensen Social- och utbildningsnämnden Skolstrukturutredning Bakgrund Under augusti och september 2015 genomförde två representanter från SKL (Sveriges
Uppföljningsrapport per april 2019
Uppföljningsrapport april 2019 1 (8) 2019-05-03 Utbildningsförvaltningen Uppföljningsrapport per april 2019 Utbildningsförvaltningen Ekonomi Utbildningsnämnden tkr 2019 Utfall Utfall Budget Prognos Verksamhet
Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor.
1(5) Utbildningsnämnden Budget 2017 Ärendet Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor. Förslaget utgår från kommunstyrelsens direktiv och
Kompetensförsörjningsplan 2017 område grundskola. Förslag till beslut Stadsdelsnämnden antecknar rapporten till protokollet.
Västra Göteborg Rapport Utfärdat: 2017-03-02 Diarienummer: N137-0162/17 Sektor Utbildning, område grundskola Amanda Andersson Telefon: 365 00 00 E-post: amanda.andersson@vastra.goteborg.se Kompetensförsörjningsplan
Bokslut 2018 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Bokslut 2018 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Årets händelser... 3 1.3 Mål och måluppfyllelse... 3 GRUNDSKOLA - Eleverna kunskaper utvecklas
Statsbidrag för en likvärdig skola statsbidraget ska gå till att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklass och grundskolan
Statsbidrag för en likvärdig skola statsbidraget ska gå till att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklass och grundskolan I skollagen står det om lika tillgång till utbildning, likvärdig
Ersättning till Friskolor
Ersättning till Friskolor Halmstads kommun Januari 2012 Bo Thörn Viktor Prytz Sammanfattning Revisorerna i Halmstads kommun har gett i uppdrag till PwC att granska ersättningen till fristående förskolor
Systematiskt kvalitetsarbete
BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt
Budget Kommunala förskolor och grundskolor Järfälla Barn- och elevhälsa (JBE) Järfälla Språkcentrum (JSC)
Budget 2017 Kommunala förskolor och grundskolor Järfälla Barn- och elevhälsa (JBE) Järfälla Språkcentrum (JSC) Styrelse: Barn- och Ungdomsnämnden Ordförande: Eva Ullberg Förvaltningschef: Minna Avrin version
Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola
Utbildningsförvaltningen Grundskoleavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (10) 2016-01-11 Handläggare Elisabeth Forsberg Uvemo Telefon: 08-50833010 Till Utbildningsnämnden 2016-02-04 Mer tid för kunskap -
Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete. vägledning och struktur
Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete vägledning och struktur Det gemensamma systematiska kvalitetsarbetet på Lidingö En viktig utgångspunkt i allt kvalitetsarbete är att barnets bästa sätts
1 Resultatsammanställning läsåret 2017/ Ekonomisk uppföljning per den 31 juli Skolinspektionens tillsyn av Tyresö kommun 2018
KALLELSE / UNDERRÄTTELSE 1 (16) Datum 2018-08-29 Tid 18:00 Plats Bollmora Ordförande Sekreterare Anki Svensson Carl Lidén Högselius Dagordning 1 Resultatsammanställning läsåret 2017/2018 2 Ekonomisk uppföljning
Underlag budgetuppföljning till BUN
Underlag budgetuppföljning till BUN 190409 Analys budget 2018 Barn och utbildningsnämnden redovisade ett större underskott 2018 än prognostiserat. En analys har gjorts där orsaker identifierats. I detta
Delårsrapport Bildningsnämnden 1 (7) Datum Dnr BIN 2019/977:5. Delårsrapport Bildningsnämnden 2019
Delårsrapport 1- Bildningsnämnden Datum -04-10 1 (7) Dnr BIN /977:5 Delårsrapport 1- Bildningsnämnden 2 (7) Innehållsförteckning 1 Årsprognos för nämndens driftsresultat... 3 2 Årsprognos för nämndens
Förslag till modell för fördelning av tilläggsersättning
Utbildningsförvaltningen Bilaga 5 Avdelningen för ekonomi och styrning Sida 1 (6) 2017-02-28 Förslag till modell för fördelning av tilläggsersättning för nyanlända Under 2015 ökade antalet nyanlända elever
Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd
Verksamhetsplan - Utbildningsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Medborgare och kunder har förtroende för verksamheten och våra kunder är delaktiga och har inflytande i verksamheten
Kvartalsrapport september med prognos
Kvartalsrapport september med prognos Innehållsförteckning 1 Utbildningsnämnd...3 1.1 Förvaltningsberättelse...3 1.2 Periodens resultat...3 2 Nämnd och förvaltning...4 2.1 Periodens resultat...4 3 Förskola
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 (BUN19/5)
Sammanträdesprotokoll 2019-04-24 Barn- o utbildningsnämnden 35 Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 (BUN19/5) Beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen
Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem
Beslut 2013-06-14 Lunaskolan Rektorn vid Lunaskolan Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem efter tillsyn av Lunaskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:
Månadsuppföljning, BUN. Grossbol förskola December 2018
Månadsuppföljning, BUN Grossbol förskola December 2018 Innehållsförteckning 1 Månadsrapport... 3 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Driftredovisning per enhet... 5 4 Budgetavvikelse... 6 5 Åtgärder med anledning
Enligt dagens bestämmelser ska åtgärdsprogram utarbetas för samtliga elever som får särskilt stöd för att klara målen.
2013-09-26 Barn- och ungdomsnämnden Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta Catharina Rosencrantz (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, telefon
Statsbidrag för personalförstärkningar inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser
Dnr 2016:1055 1 (8) Statsbidrag för personalförstärkningar inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser Information om ansökan 2016 1 september 1 oktober 2016 Uppdrag Skolverket har fått
Bidrag till måluppfyllelse
Ansvarsenhet Socialnämnden Bidrag till måluppfyllelse Delårsrapport Hur har verksamheten fortlöpt under årets första åtta månader? Förvaltningen har under de första åtta månaderna arbetat aktivt med den
STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret
STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret Halina Jankowska Tjänsteutlåtande 2011-09-05 Sidan 1 av 2 Dnr 2011/52 BUN.104 Barn- och ungdomsnämnden Resultatprognos inkl. delårsrapport 2011 Förslag
Bildningsnämndens handling 9-2012. Månadsprognos Mars 2012 Bildningsnämnden
Bildningsnämndens handling 9-2012 Månadsprognos Mars 2012 Bildningsnämnden Innehållsförteckning 1.1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1.1 Genomförda & planerade åtgärder, inräknade i prognosen
Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016
Kvalitetsplan Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016 2015-08-14 Innehåll Kvalitetsplan... 2 Prioriterade område läsåret 2015-2016... 3 Förväntansdokument... 6 Kvalitetsuppföljning... 6 Kvalitetsplan Huvudman,
Resursfördelningsmodell. Beslutad av Barn och utbildningsnämnden 11 december 2018, 129/18. Dnr BUN
Resursfördelningsmodell Beslutad av Barn och utbildningsnämnden 11 december 2018, 129/18. Dnr BUN2018.0892 Innehåll 1 Syfte och principer för resursfördelning... 3 2 Generell resurstilldelning... 3 2.1
Kvartalsrapport mars och prognos 1. Utbildningsnämnden
Kvartalsrapport mars och prognos 1 Utbildningsnämnden Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 2 Viktiga händelser i verksamheten... 3 3 Prognos med ekonomiskt utfall för
Åldersintervall för förskolan är 1-3 år och 4-5 år. Åldersintervall för grundskolan är förskoleklass åk 3, åk 4 6 och åk 7 9.
Resursfördelningsmodellens syfte är att beskriva hur ekonomiska resurser fördelas till enheterna inom förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola. Utöver dessa verksamheter finns det ett antal anslagsfinansierade
Yttrande över Alterdalens Bygdeförenings ansökan om fristående verksamhet i Piteå kommun, dnr :723
Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM Yttrande över Alterdalens Bygdeförenings ansökan om fristående verksamhet i Piteå kommun, dnr 31 2015:723 Yttrandet avser en ansökan från Alterdalens
Barn- och utbildningsnämnden (10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl
Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-16 1(10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 10.40 Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande, 51 56 Henric Forsberg (S) ersättare för Patrik
Barn- och utbildningsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 09.00 09.40 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Malin Larsson (MP) ersättare för Gunnar Sporrong (MP)
Månadsuppföljning, BUN. Skived grundskola December 2018
Månadsuppföljning, BUN Skived grundskola December 2018 Innehållsförteckning 1 Månadsrapport... 3 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Driftredovisning per enhet... 5 4 Budgetavvikelse... 6 5 Åtgärder med anledning
Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014
BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att
Månadsrapport. Bildningsförvaltningen. Juli 2014
Månadsrapport Bildningsförvaltningen Juli 2014 1 Budgetuppföljning och prognos Bildningsförvaltningen Sammantagen prognos bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningens mål vid årets slut ett resultat
Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017
Kvalitetsplan Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017 2016-08-14 Innehåll Kvalitetsplan... 2 Prioriterade områden läsåret 2016-2017... 3 Förväntansdokument... 5 Kvalitetsuppföljning... 6 Kvalitetsplan Huvudman,
Barn- och utbildningsnämnden
2015-12-01 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 1 december 2015 klockan 14.00 18.00 Beslutande Mikael Hahn (S), ordförande Agneta Lindberg (S) Mikael Engström (S) Patrik Karlsson (VF)
Kartläggning av lärarlegitimation och förskollärarlegitimation 2016
Datum 2016-10-13 1(7) Handläggare Magnus Rehn Direkttelefon 0380-51 83 28 E-postadress magnus.rehn@nassjo.se Kartläggning av lärarlegitimation och förskollärarlegitimation 2016 Inledning I denna rapport
Ekonomisk uppföljning per juni för Skolnämnden
Ekonomisk uppföljning per juni för Skolnämnden Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) HELÅR JANUARI-JUNI perioden Periodbudget Förbruk at av helårsb udget % Verksamhetens intäkter Avgifter 51 257 51
Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014
Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 04 MELLERUD 5.0. ROBERT OLSSON FÖRSKOLECHEF/REKTOR Bokslut 04 År / Tkr Bokslut 03 Bokslut 04 Budget 04 Avvikelse Intäkter 35 78 388 393 Kommunbidrag
Svensk författningssamling
Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2014:458 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)
Verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden
Verksamhetsplan 2019 Barn- och utbildningsnämnden 1 Styrkort och mätetal Nämnder 1.1 Uppdrag Barn- och utbildningsnämnden har ansvaret för Luleå kommuns skolväsende från förskola och grundskola till gymnasieskola.
Protokoll. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
Barn- ungdomsnämndens 122-132 2 Rapport om nuläge inom barnomsorg 2015...6 SCB-statistik över personaltätheten inom BoU, våren 2015...7 Nya avgiftsnivåer för maxtaxa...9 Förslag till ändrad omsorgspeng
Tord Karlsson - p1tk02 E-post: Beslut- utredningsuppdrag Ge elever utökad undervisningstid i grundskolan
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Tord Karlsson - p1tk02 E-post: tord..karlsson@vasteras.se 2013-03-18 Dnr: 2011/738-BaUN-010 Kopia till Beslut- utredningsuppdrag Ge elever utökad undervisningstid i grundskolan Förslag
VERKSAMHETSPLAN 2017 Utbildningsnämnden. Framtagen av: Olle Isaksson Antagen av Utbildningsnämnden: Diarienummer: 2016/UN449
1 VERKSAMHETSPLAN 2017 Utbildningsnämnden Framtagen av: Olle Isaksson Antagen av Utbildningsnämnden: 2017-03-09 Diarienummer: 2016/UN449 2(13) Innehåll 1. Nämndens grunduppdrag... 3 2. Verksamhetsbeskrivning...