Verksamhetsplan med internbudget kultur- och fritidsförvaltningen 2017
|
|
- Georg Sundqvist
- för 5 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jimmy Rudelius KFN 2016/ Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsplan med internbudget kultur- och fritidsförvaltningen 2017 Förslag till beslut Kultur- och fritidsförvaltningen beslutar om Verksamhetsplan med internbudget för kultur- och fritidsnämnden 2017 enligt bilaga. Bakgrund Kommunfullmäktige fattade den 20:e juni 2016 beslut om Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering I den angavs rambudgeten för kultur- och fritidsnämnden samt vilka mål nämnden ska uppnå under Nämnden får en ramförändring på sammanlagt 17,5 miljoner kr. Merparten av förändringen beror på den extra satsning fullmäktige fattade beslut om i juni 2016 för investeringar på föreningsägda anläggningar. Den motsvarar 15,3 miljoner kr. Övriga större förändringar är att de tillfälliga medel för integration, som delades ut från fullmäktige under 2016, motsvarande 1,35 miljoner kr är ej fortgår under 2017 samt en besparing på ca 1,8 miljoner kr. Nämnden får även en pris- och hyreskompensation motsvarande 2,3 miljoner kr. Resterande poster är redovisningstekniska. Utifrån dessa förutsättningar har kultur- och fritidsnämnden tagit fram en Verksamhetsplan 2017 där målen från fullmäktige finns med tillsammans med de mål som är beslutade i visionsdokumentet Kultur- och fritidspolitiskt program I budgetarbetet har ambitionen varit att hantera besparingen förvaltningscentralt och kompenserat enheterna med de pris- och hyreshöjningar som sker från och med Alla de effektiviseringar som omorganisationen gjort har också lagts centralt och sedan omvandlat i nya utvecklingstjänster. Lolita Persson förvaltningschef Jimmy Rudelius administrativ chef Kultur- och fritidsförvaltningen Administration Adress, Besök Tel vx Fax Klicka här för att ange text. jimmy.rudelius@kalmar.se
2 KFN 2016/ (2) Bilagor Verksamhetsplan med internbudget för kultur- och fritidsnämnden 2017
3 Verksamhetsplan med internbudget Kultur- och fritidsnämnden 2017
4 Innehållsförteckning Inledning... 3 Organisation, ekonomi och verksamhet... 3 Verksamhetsmål... 5 Verksamhetsplan Utmaningar och risker... 7 Ekonomiska förutsättningar... 8 Enheternas ekonomiska förutsättningar... 8 Verksamhet- och ledningsstöd... 8 Biblioteket... 9 Idrottsenheten... 9 Kulturenheten Kulturskolan Ung i Kalmar Äventyrsbadet Prioriteringar Förvaltningens överväganden Förvaltningens prioriteringar Kvalitet i verksamheten Nyckeltal i verksamheterna Personal Medarbetare Sjukfrånvaro Pension Personalstrategiska frågor Driftsbudget Driftbudgetförändringar för kultur- och fritidsnämnden Driftbudgetförändringar för verksamheterna Investeringsbudget Investeringsbudgetförändringar för verksamheterna Bilagor Verksamhetsmål i Hypergene... 19
5 Inledning Kultur- och fritidsnämndens ansvarar för kommunens kultur- och fritidsverksamhet. Nämndens vision är Kalmar- nyckeln till rika upplevelser. Den innebär att ta tillvara Kalmars stora potential att utvecklas som plats för kultur och fritid. Kultur- och fritidsnämnden har barn och ungdomar som prioriterad målgrupp. Möjligheten finns att locka såväl nya Kalmarbor som besökare från en stor region och i den processen är kultur- och fritidslivet centralt. Ett rikt kultur- och fritidsliv gör en plats attraktiv och stärker invånarnas känsla av livskvalitet. Ett levande kultur- och fritidsliv, där människor upplever glädje och gemenskap, har en positiv inverkan på trygghet, hälsa och välbefinnande. Det ökar förståelsen mellan människor och olika grupper. Därför ska kultur- och fritidslivet vara öppet och tillgängligt. Det ska finnas förutsättningar för alla att vara delaktiga. Delaktighet skapar engagemang och ökar även förutsättningarna för fler aktiva ledare och medlemmar i föreningarna. Ett inkluderande kultur- och idrottsliv har betydelse för integrationen och för tillvaratagandet av olika influenser och kompetenser. Kalmar är ett mångkulturellt samhälle och det är viktigt att alla arbetar för ett kultur- och fritidsliv där man tar vara på kreativitet och mångfald. Samarbete är nyckeln till att lyckas, samarbete mellan föreningar, kommunen och mellan olika aktörer. Det är genom att träffas och samverka som vi får möjlighet att diskutera verksamheter och idéer, aktiviteter, värderingar, samarbetsmöjligheter och utmaningar som vi står inför. Det är i samverkan som vi fyller Kalmars kultur- och fritidsliv med ett bra innehåll. Ur Kultur- och fritidspolitiskt program för Kalmar kommun Organisation, ekonomi och verksamhet Kultur- och fritidsförvaltningen leds av en förvaltningschef som är direkt chef för sju enhetschefer. Enhetscheferna har i sin tur är personal-, budget- och arbetsmiljöansvarig för sina enheter och rapporterar direkt till förvaltningschef. Förvaltningen omsluter sammanlagt 173,5 miljoner kr med en personalstyrka om ca 160 tjänster. Den ekonomiskt största enheten är idrottsenheten som ansvarar för bidragen till majoriteten av föreningslivet samt alla idrottsanläggningar och de omsluter ca 67 miljoner kr. Biblioteksenheten är den enhet som personellt är störst med sina 35 anställda. Förvaltningen ansvarar för bibliotek, fritidsgårdar, ungdomshus, Äventyrsbadet, idrottsanläggningar, Kalmar teater och kulturskolan. Förvaltningen ansvarar även för bidrag och stöd, service till föreningslivet inom kultur- och fritidsområdet samt till länsinstitutionerna Kalmar läns museum, Kalmar Konstmuseum och Byteatern Kalmar länsteater. Kommunens kostnader för länsinstitutionernas lokaler är 12 miljoner kronor per år och föreningslivets kontantbidrag är ca 20 miljoner per år. Det ligger också i förvaltningens reglemente att ansvara för kommunens konstregister, konsten i det offentliga rummet, friluftsfrågor, konsumentvägledning, koordinatorskap för medborgarkontor och samhällsinformation. Våra verksamheter är de mest besökta i regionen. Stadsbiblioteket har varje dag ca besökare som sammanlagt blir ca besökare per år. Äventyrsbadet har inklusive skolungdomar ca besökare per år. Kulturskolan har unika aktiviteter per vecka för ca elever och Ung i Kalmar har ca besök på sina fritidsgårdar och ungdomshus. Utöver detta deltar förvaltningen i och arrangerar mängder med olika evenemang som Ljus på Kultur, Stadsfesten, sommarlovs-, höstlovs- och sportlovsaktiviteter för barn och unga, konserter, teater och uppvisningar med elever från kulturskolan, barnfilm på Kalmar teater, sommarscener, utebio och mycket mer.
6 Kultur- och fritidsnämnd Förvaltningschef Verksamhets- och ledningsstöd Ung i Kalmar Äventyrsbadet Kulturskolan Biblioteket Idrottsenheten Kulturenheten organisationsskiss över kultur- och fritidsförvaltningen
7 Verksamhetsmål Verksamhetsplan 2017 Kommunfullmäktige fattade i juni 2016 beslut om Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering I verksamhetsplanen har fullmäktige mål för alla nämnder som ska in i nämndernas verksamhetsplaner samt specifika mål och uppdrag för nämnderna. Nedan är alla de mål som kultur- och fritidsnämnden ska hantera inom sin verksamhetsplan. Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden utreda förutsättningarna för en upprustning av Folkets park med syfte att skapa ett Föreningarnas hus med pensionärsorganisationerna som bas. I uppdraget ingår också att utveckla området som park. Alla nämnder får i uppdrag att utifrån välfärdsbokslutet arbeta med att förbättra barn och ungas psykiska hälsa Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltning och nämnd Vid nyanställning ska heltid vara norm Skillnaderna i hälsa och välbefinnande mellan olika socioekonomiska grupper och olika delar av kommunen ska minska Alla nämnder får i uppdrag att utifrån välfärdsbokslutet arbeta med att förbättra barn och ungas psykiska hälsa I Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering så har fullmäktige även skrivit fram viljeriktningar som påverkar kultur- och fritidsnämnden. Alla undersökningar visar att ett rikt kulturliv behövs för att en kommun ska vara attraktiv. Här vill vi bli bättre och undersöka möjliga samarbeten som finns för att stärka vår position inom kreativa näringen. Med kulturskola, studieförbund och artistprojekt som Talangcoach ser vi stor utvecklingspotential i en sektor som gör att vi får behålla talangerna i regionen och som kan generera nya spännande arbetstillfällen. Att flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning ska ges likvärdiga förutsättningar för självständighet, självbestämmande och god hälsa är en självklarhet och arbetet för unga människor med funktionsnedsättning ska få sina röster hörda ska också vidareutvecklas med stöd av kommunens ungdomsombud. Ungdomsombudet får uppdraget att starta ett råd. Satsningar på att bygga nytt och rusta upp simhall, ishall och friidrottshall är några exempel på viktiga förbättringar lokalmässigt de närmsta åren. Det är kommunens inriktning att kultur- och fritidsförvaltningen ska ta över KSRR:s lokaler för att inrymma ett nytt klubbhus på Södra utmarken.
8 Av dessa viljeriktningar har nämnden med i verksamhetsplanen för 2017 inrättandet av ett råd för funktionsnedsatta och undersöka möjliga samarbeten som finns för att stärka vår position inom kreativa näringar. Skrivningen om simhall, ishall och friidrottshall ligger redan i politiska dokument eller uppdrag. Ny bad- och friskvårdsanläggning ligger under kommunstyrelsens ansvar och utreds, utredningar om ny ishall och friidrottshall ligger inom kultur- och fritidsnämndens handlingsplan Mållinjenvägen till bättre idrott i Kalmar. Den sista skrivningen som rör inriktningen att kultur- och fritidsförvaltningen ska ta över KSRR:s lokaler för att inrymma ett nytt klubbhus på Södra utmarken ligger också som ett internt uppdrag på förvaltningen där det under 2016 och 2017 genomförs en utredning ihop med samhällsbyggnadskontoret för att utröna alla miljöaspekter inför flytten av klubbhus. Utöver dessa mål har nämnden sitt strategiska visionsdokument Kultur- och fritidspolitiskt program för Kalmar kommun Visionsdokumentet innehåller konkreta mål för perioden och nämnden tar årligen fram mål kopplade till dessa. Dessa mål kommer att införlivas under fullmäktigemålen så långt det går. De mål som ej kan sorteras som ett fullmäktigemål läggs under nämndspecifika mål.
9 Utmaningar och risker Kultur- och fritidsnämnden påverkas i högsta grad av omvärlden och lokalsamhället. Kalmar kommun expanderar, vi får nya medborgare från andra delar av världen, samhället är i ständig förändring med nya krav från allmänhet, besökare och medborgare. Allt detta kräver att förvaltningen utvecklas i takt med samhället och omvärlden. Kalmar kommun växer med invånare per år och det byggs som aldrig förr. Två av kommunens större projekt är ett Kulturkvarter och en ny bad- och friskvårdsanläggning där kultur- och fritidsnämnden är djupt involverade. Kulturkvarteret ska inhysa stadsbibliotek, kulturskola, lokaler för föreningsliv, öppna förskolan Måsen, kreativa utemiljöer etc. Ambitionerna är högt ställda på att lokalerna ska vara ändamålsenliga, tillgänglighetsanpassade, utformade på ett estetiskt och funktionellt sätt och det ska vara en plats för alla och öppet hela året. Biblioteket, kulturskolan, övrig kultur och andra aktörer som ska bedriva sina verksamheter i kulturkvarteret förväntas ge besökarna lika mycket verksamhet som idag samt skapa nya intressanta samarbeten mellan aktörerna som ska ge besökarna ett mervärde. De förväntas även ha ökad tillgänglighet i form av öppettider och verksamhetstider. Detta ställer nya och högre krav på verksamheterna. Förvaltningen arbetar ständigt med att förbättra och se över sin organisation med målet att frigöra resurser för att bedriva utveckling. Dock är förvaltningen med i många utvecklingsprojekt och nästan varje enhet förväntas leverera mer verksamhet, öppettider, utredningar och projekt. Det har blivit en synbar skillnad i förväntningar på verksamheterna. Det ihop med våra nya medborgares behov inom framförallt biblioteket, men även inom fritidsgårdar, simhall, föreningslivet och kulturskola, har gjort att vi måste förändra våra arbetssätt och vårt sätt att tänka kring målet en verksamhet för alla. Det är inte självklart att vår gamla definition av en verksamhet för alla passar in när nya kulturella influenser kommer in och berikar vårt samhälle och ställer förvaltningen inför nya frågeställningar inom mångfalds- och jämlikhets-, och jämställdhetsfrågor. Ett föränderligt samhälle ställer nya krav på nämnden och förvaltningens arbetssätt. Förvaltningen genomför därför flera översyner av arbetsprocesser och arbetssätt för att möta detta. Exempelvis har nämndens bidrag inte reviderats på över 20 år och de skrevs i en annan tid och samhälle. Genom åren har förvaltningen sett att bidragen inte alltid uppnår de syften och mål som de är avsedda att uppnå. När nämnden i juni 2015 fattade beslut om visionsdokumentet Kultur- och fritidspolitiskt program för Kalmar kommun såg förvaltningen att bidragen än mer kom ifrån intentionerna i den politiska viljan. Nämnden fattade därför den 19 november 2015 beslut om att inleda en översyn av nuvarande bidragssystem. Det arbetet har på allvar pågått sedan våren Målet är att nämndens bidrag ska vara ändamålsenliga, stödja föreningslivet på det sätt nämnden avser och främja de områden och grupper nämnden identifierat. Politiken vill skapa ett rikt kultur- och fritidsliv för medborgarna och göra Kalmar kommun till en attraktiv plats att bo i och besöka. Nämnden driver aktivt frågorna för att uppnå detta och det ställer mer krav på verksamheterna. Detta ihop med att verksamheterna måste utvecklas och förändras i takt med samhällets krav ställer mycket höga krav på verksamheterna. Förvaltningen är en till naturen föränderlig organisation men att både behålla basverksamhet, att utveckla verksamheten utifrån nya förutsättningar samt öka verksamheten i någon form är kostnadsdrivande och vi ser redan nu att vi i många verksamheter tänjt ut gränserna till max. Det kommer krävas prioriteringar och/eller rambudgetökning för att möta befolkningsökningen och de nya kraven.
10 Ekonomiska förutsättningar Nämnden får 2017 en 1 %-ig besparing motsvarande ca 1,8 miljoner kr, samtidigt får nämnden en 2 %-ig priskompensation på alla delar i budgeten (förutom lönekostnader som kompenseras på annat sätt). För 2017 motsvarar dessa 2 % 2,3 miljoner kr. Dessa medel ska täcka höjningar av bland annat priser på varor och tjänster samt hyror. För 2017 så innebär det att ca 1,5 miljoner kr direkt avgår i pris- och hyreshöjningar. Eftersom nämnden har en besparing på 1,8 miljoner kr används dessa 800 tkr för att täcka delar av besparingen. För nämnden innebär det att nettobesparingen blir en miljon kr för Besparingen kan nämnden hantera utan nedskärningar i sina verksamheter. Orsaken till detta är den omorganisation förvaltningen började implementera under tidig vår Förvaltningen genomgick en organisationsförändring med syftet att effektivisera och förbättra administrativa processer samt hitta synergieffekter inom vaktmästarorganisationer på Kalmar sportcenter, Äventyrsbadet, stadsbiblioteket och kulturskolan. Omorganisationen av administrativa uppgifter har lett till effektiviserade administrativa processer. Det har inneburit att administrativa arbetsuppgifter centraliserats motsvarande ca 3,6 tjänster som hanteras inom ca 1,5 tjänst. Resterande har använts till förstärkningar inom konst, kommunikation, målsamordning och ledningsstrukturer på kulturskolan och biblioteket. Omorganisationen av vaktmästarorganisationen innebär en effektivisering för 2017 på ca 1 miljon kr i lönekostnader. Samtidigt har förvaltningen genomlyst andra kostnader och omförhandlat avtal, sett över sina lokaler, sina köp och försäljning av tjänster etc. vilket inneburit kostnadsminskningar motsvarande 1,7 miljoner kr jämfört med 2016 års ursprungliga budget. 600 tkr av dessa har nämnden fått i kompensation för omklädningsrum i ishallen under senare del av Rent praktiskt har förvaltningen hanterat alla besparingar och effektiviseringsvinster centralt. Hittills har alla sådana medel återinvesterats i centrala utvecklingstjänster för att möta de uppdrag som nämnden har fått. Det har inneburit att det i 2017 års budget finns två nya utvecklingstjänster inom områdena medborgarkontor/samhällsinformation, friluftsutveckling och integrationssamordning. Målet är att alla dessa tjänster är tillsatta under våren Dock finns det i denna organisation inget större utrymme för än mer uppgifter och ansvarsområden så adderas detta under de närmaste tre år kommer förvaltningen att behöva ytterligare resurser. Dessa effektiviseringar och kostnadsminskningar har inneburit att nämnden under 2017 ej behöver spara inom sina verksamheter och att förvaltningen kunnat organisera sig ändamålsenligt så att förvaltningen har personella resurser för att möta politiken, allmänhetens och föreningslivets krav. Kultur- och fritidnämnden kan således lämna en budget i balans där både nettobesparingen hanterats samt kunnat addera personella resurser inom områden som tidigare ej haft resurser. Enheternas ekonomiska förutsättningar Verksamhets- och ledningsstöd Enheten är den administrativa stöd- och uppföljningsorganisationen i förvaltningen. Den har genomgått en total förändring i linje med beslutet om koncentrerad administration. Förvaltningens omorganisation syftade i första hand på att genomlysa alla administrativa
11 processer inom förvaltningen och centralisera de uppgifter som gav effektiviserings- och kvalitétsvinster. Enheten är idag fortfarande ca 1,0 tjänst kort som hanteras inom organisationen under hösten 2016 och våren 2017 på grund av en föräldraledighet. Under andra halvan av 2016 har enheten använt dessa medel till en extra utredningsresurs som kopplats till olika enheters utredningsuppdrag, främst idrottsenheten. Enheten kommer under de närmaste åren att vara under omvandling för att kunna överföra personal och/eller resurser när koncentrerad administration fullt ut implementeras i kommunen. Utmaningarna för enheten är att ha resurser för att både stödja och följa upp verksamheten på ett kvalitativt och ändamålsenligt sätt. Vi ser att vi får stora positiva effekter av att ha en god uppföljningsstruktur som avrapporterar direkt till förvaltningschef nu när uppdragen och ansvaret kraftigt ökat på enhetscheferna. Med en god uppföljning följer ett bättre samtal med verksamheterna och i förlängningen även bättre och adekvatare stöd. Biblioteket På lång sikt står biblioteket inför stora utmaningar med nya lokaler, fler samarbetspartners inom kulturkvartet och en ökad befolkning. Under 2017 kommer enheten främst att behöva fortsätta sitt publika programarbete, där ett stort fokus är på barn- och unga, samt på sin basverksamhet på stadsbiblioteket och på biblioteksfilialerna. Målet är att biblioteket ska fortsätta vara kommunens främsta mötesplats. Det som påverkar bibliotekets budget är våra nya medborgares behov av mer stöd och service på biblioteken. Bibliotekets uppdrag är att stödja det demokratiska uppdraget och ge en god samhällelig service. Under 2016 fördelades de statliga medel för flyktingmottagning och integration som Kalmar kommun fått ut till kommunens nämnder. För kultur- och fritidsnämnden innebar det tkr varav 300 tkr riktades till biblioteket. Det innebär att vi under hösten 2016 ökat våra resurser inom detta område då vi såg att efterfrågan på dessa tjänster ökar. Vi ser att behovet fortsätter öka och vi ser detta som väldigt positivt. Biblioteket ska vara en mötesplats för alla där arbetet med mångfald och integration ska få goda förutsättningar att bedrivas. Eftersom de extra medlen tas bort inför 2017, men efterfrågan ökar, så urholkar detta resurserna för övrig verksamhet och för att upprätthålla nuvarande servicenivå samt möta dessa nya behov behöver biblioteket succesivt ökade resurser. Biblioteket har också vikande trend för intäkter av försäljning av bibliotekstjänster. Det finns en osäkerhet kring hur de skolor som ej ingår i den centrala överenskommelsen mellan barn- och ungdomsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen kommer att resonera om köp av tjänst liksom hur friskolorna agerar. Vi ser en trend mot mindre intresse av köp av bibliotekstjänster från skolorna. Idrottsenheten Idrottsenheten har två organisationer inom sin enhet. Utvecklingsorganisationen innefattar två idrottsutvecklare som har uppdraget att stödja och stimulera föreningslivet samt driva utvecklingsprojekt och utreda anläggningar och andra uppdrag. Sedan finns det en vaktmästarorganisation som innefattar åtta vaktmästare och en arbetsledare på Kalmar Sportcenter och Äventyrsbad samt två vaktmästare som ska serva övriga förvaltningen. Utvecklingsorganisationen arbetar idag, förutom att stödja föreningslivet, främst med det av nämnden beslutade styrdokumentet Mållinjen Vägen till bättre idrott i Kalmar. Mållinjen är ett treårigt styrdokument som har uppdrag fördelade på 2016, 2017 och För 2016 har enheten haft en adderad utredningsresurs som finansierats av budget från projektet
12 anläggningsutredning och från verksamhets- och ledningsstödsenheten. Utredaren har arbetat med utredningsuppdragen som ligger inom ramen för 2016 års Mållinje. Under hösten 2016 startar förvaltningens arbete med bidragsöversynen på allvar och den kommer löpa fram till sommaren Arbetet med att tydligt ta fram vad som ska göras inom idrotten under perioden har inneburit en god ekonomistyrning. Under 2016 kunde förvaltningen genomföra flera större och kostsamma projekt som skulle genomförts under 2017 då det inom ram fanns möjlighet att utnyttja resurser som uppstått pga vakanta tjänster inom hela förvaltningen. Det innebär att det krävs mindre resurser för Detta ihop med att flera av Mållinjens större projekt redovisningstekniskt går under investeringar under 2017 innebär att det frigörs ca 1,5 miljoner kr i driftsbudgeten som under 2017 kan användas till andra projekt på förvaltningen. Därför lyfts dessa medel ur idrottsenheten och finansierar delar av utvecklingstjänster och andra poster som är underfinansierade inom förvaltningen såsom exempelvis data som tjänst. I övrigt har enheten överlämnat budget för verksamhet, bidrag och projektmedel som hör till kultur till kulturenheten. Vaktmästarorganisationen har genomgått en förändringsprocess sedan våren Förvaltningen övertog serviceförvaltningens vaktmästarorganisation på Kalmar Sportcenter samt centraliserade fyra vaktmästarresurser och la under en gemensam organisation med enhetschefen för idrottsenheten som chef. Det har möjliggjort en effektivisering med en driftstekniker under 2016, och det kommer innebära en ytterligare effektivisering med en vaktmästartjänst från halvårsskiftet 2017 genom att inte återbesätta en pensionsavgång. Vi ser redan idag en rad synergieffekter av att ha en gemensam vaktmästarorganisation på Sportcenter och vi tror att vi kommer att klara nästa effektivisering också. Dock så kommer det under våren 2017 att genomföras en avstämning av läget inför pensionsavgången så rätt bemanning finns i relation till uppdragen. Kulturenheten Kulturenheten bröts ur enheten för idrott och kultur våren 2016 och blev en egen enhet med en egen enhetschef. Dock överfördes inte alla medel utan de låg kvar på idrottsenheten under hela Det har medfört att vi inför 2017 överfört budget kopplat till kultur i form av bidrag och projektmedel från idrottsenheten till kulturenheten så enhetschefen får fullt resultat-, personaloch budgetansvar. Enheten ansvarar för stöd och service till kulturföreningar, utredningar och projektledning inom kulturområdet, lokal och verksamhetsansvar för Kalmar teater samt utveckling av kulturlivet i Kalmar kommun. Den består av enhetschef, två kulturutvecklare, två scenmästare, två deltids teatervaktmästare samt en lokalvårdare på Kalmar teater. Enheten har en bemanning som ska kunna klara sina uppdrag men eftersom den ännu inte varit fullbemannad kan ingen utvärdering göras. Det finns budget för projektansvar för Ljus på Kultur, Stadsfesten, sommarscener mm. Förvaltningen har lyckats ta fram en utvecklingspott till enheten om ca 190 tkr. Dessa medel är avsedda för att utveckla kulturlivet både i befintliga projekt och genom nya arrangemang. Genom den nya organisationen på Kalmar teater, där vi adderat 50% scenmästare, så avser vi att öka evenemangen och arrangemangen. Målet är att utökningen inom tre år finansierar sig självt genom intäkter.
13 Kulturskolan Kulturskolan har idag en verksamhet som av eleverna/brukarna beskrivs hålla mycket hög kvalité. Verksamheten har dock en tonvikt på elever som kommer från socioekonomisk bra förutsättningar och områden. Kulturskolan arbetar efter målet en verksamhet för alla och arbetar aktivt med att bedriva projekt och verksamhet i socioekonomiskt utsatta områden. Ett led i detta är förvaltningens arbete med mötesplatser som går under arbetsnamnet Kultur- och fritidsfilialer. Vi ser idag ingen kostnadsdrivning utan kan se att kulturskolans ram möjliggör att kulturskolan når sin måluppfyllelse under På längre sikt ser vi dock att skapande av ett kulturkvarter och fler kultur- och fritidsfilialer kommer att kräva nya arbetssätt och former samt utökade verksamhetstider. Det innebär en kostnadsökning för kulturskolan. Om avsikten är att bibehålla all nuvarande verksamhet kommer det att behövas adderade resurser inför inflyttningen i kulturkvarteret. Parallellt med detta pågår en statlig utredning om kulturskolorna som kommer att få direkt effekt på kulturskolorna i landet. Det kommer förmodligen kräva organisationsarbete samt utveckling av nya arbetsmetoder. Ung i Kalmar Ung i Kalmar genomgick en stor omorganisation för tre år sen när Monokrom och stadsfritidsgårdarna slogs ihop och det skapades ett ungdomshus, UNIK. Samtidigt organiserades ledningsstrukturen, och därmed underorganisationen, om i geografiska områden. Vi ser nu fullt ut alla de effekter detta gav och det ger att vi idag har en fritidsgårdsverksamhet som är bra bemannad och är en aktiv part i ungdomars fritid. Vi ser att den nuvarande budgeten har goda möjligheter både till måluppfyllelse och till utveckling i form av både nya verksamheter och aktiviteter och utveckling av befintliga arrangemang och basverksamhet. Äventyrsbadet Äventyrsbadet har efter två år i förvaltningen numera en ekonomi under full kontroll. Äventyrsbadet bedriver idag en utökad verksamhet inom simskoleundervisning och har fler aktiviteter än för några år sedan till en lägre kostnad. Det beror på en god kostnadskontroll över personal, material och att vi numera hyr simhallen av serviceförvaltningen och har en årshyra som möjliggör bättre budgeteringsmöjligheter. Det som kommer få direkt påverkan på verksamheten är flytten av badanläggningen till Snurrom. Ambitionsnivåer för öppettider, anläggningens storlek, utformning mm kommer att påverka personalkostnaderna. Om det blir ökat eller minskat behov av bemanning går inte att säga förrän alla erforderliga beslut är tagna.
14 Prioriteringar Förvaltningens överväganden Förvaltningen står inför nya förutsättningar och krav från allmänhet, brukare och politik och har i och med det fått styra om sin organisation så organisationen klarar av dessa krav. Det har inneburit en stor omorganisation som började implementeras våren 2016 med fokus på administrativa processer, ledningsprocesser och vaktmästarorganisationen. Översynen har lett till stor omflyttning av budget, personer och arbetsuppgifter. Den administrativa omorganisationen innebar att motsvarande arbetsuppgifter för ca 3,6 tjänst kunde göras inom ramen för 1,5 tjänst centralt. Utöver det förstärktes konst-, miljö-kvalité- och målsamordnare- samt kommunikationstjänsten. Resterande ca en tjänst har återgått i form av adderade ledningsresurser inom bibliotek och kulturskola samt till en central pott. Övriga effektiviseringar, som gås igenom i blocket Ekonomiska förutsättningar, återinvesteras i centrala utvecklingstjänster för att möta de uppdrag nämnden fått. Det har inneburit att det i 2017 års budget finns två nya utvecklingstjänster inom områdena medborgarkontor/samhällsinformation, friluftsutveckling och integrationssamordning. Målet är att alla dessa tjänster är tillsatta under våren Dock finns det i denna organisation inget större utrymme för än mer uppgifter och ansvarsområden så adderas detta under de närmaste tre år kommer förvaltningen behöva adderade resurser. Förvaltningens prioriteringar Jämfört med 2016 försvinner statliga medel för flyktingmottagning och integration. Vi klarar inte av att inom ram finansiera tillägget på 200 tkr för Ljus på kultur samt så har vi bara resurser för att utreda bidragen fram till sommaren. Inom dessa områden har det tvingats till prioriteringar. En av nämndens risker är att kunna möta våra nya medborgare och deras behov samt kunna möta samhällets förändringar och syn på service och förväntningar. Fullmäktige fattade beslut om en extra tilldelning av de statliga medel för flyktingmottagning och integration till kultur- och fritidsnämnden för integrationsinsatser om tkr för Dessa medel gav verksamheterna goda förutsättningar för att bedriva ett bra integrationsarbete. Medlen användes till tillfälliga tjänster på fritidsgårdarna, Äventyrsbadet och biblioteket samt medel till föreningslivet. Delar av dessa effekter kan vi dra nytta av under 2017 och vi försöker arbeta med integrationsarbetet inom ramen för budgeten. Dock finns inte ekonomi att behålla dessa extra tjänster på det sätt vi arbetade under hösten Parallellt med detta krävs det en samordning av förvaltningens integrationsarbete så att vi får en samlad styrning och kan nå målen i integrationsplanen. Vi har inom ram kunnat finansiera en 30 %-ig del i en av utvecklartjänsterna för samordning av integrationsarbetet. Dock hade ett beslut om extra medel för 2017 likt det som togs för 2016 varit väldigt värdefullt i förvaltningens integrationsarbete. Kulturmanifestationen Ljus på Kultur har under 2016 kostat förvaltningen 400 tkr, lika mycket som det kostade Dock medfinansierade kommunstyrelsen Ljus på Kultur under 2015 med 200 tkr. Under 2016 fick nämnden finansiera hela kostnaden vilket innebar prioriteringar inom ram. För 2017 finns det bara ekonomiskt utrymme för att avsätta ursprungliga 200 tkr och det finns inom ram inte möjlighet att finansiera mer. Nämnden äskar härmed om 200 tkr från kommunstyrelsen i tilläggsbudgeten för 2017 för Ljus på Kultur så att samma kvalité och ambitionsnivå kan uppnås för 2017.
15 Nämnden fattade den 19 november 2015 beslut om att inleda en översyn av nuvarande bidragssystem. Bidragskriterier och regler har legat låsta sedan mitten av 90-talet med mindre revideringar. Genom att nämnden fattade beslut om Kultur- och fritidspolitiskt program för Kalmar kommun så tog man ut en färdriktning och lyfte vissa områden. Bidragen är ett av de viktigaste styrredskapen nämnden har för att främja de områden man finner viktiga och de är inte anpassade efter den nya visionen. Med den bakgrunden gav nämnden förvaltningen i uppdrag att påbörja en översyn av bidragen. Under sommaren-hösten 2016 har en extern revisionsbyrå gått igenom alla bidragen utifrån om de följer nämndens mål och intentioner samt sett om de är tidsenliga och ändamålsenliga. De har även genomfört intervjuer med fokusgrupper om sammanlagt 24 föreningar för att se hur föreningslivet upplever bidragen och den service de får från förvaltningen. Förvaltningen påbörjar under hösten 2016 sitt arbete med att, utifrån dessa underlag och den politiska viljan, ta fram ett förslag på bidrag och bidragskriterier. Ambitionen är att presentera ett förslag för nämnden innan sommaren I budgeten finns enbart medel avsatt för utredningsarbete fram till halvårsskiftet I nuvarande budget eller i planeringen för finns inget ekonomiskt utrymme att inom ram höja den totala bidragsdelen. Det är rimligt att tro att förändringar inom bidragen får effekter på föreningslivet. Ett byte av styrform mot en annan ger alltid följdeeffekter av både positivt och negativt slag för mottagarna. I en sådan förändring underlättar extra medel. Med bakgrund i att bidragsnivåerna inte höjts sedan 2006, och då med endast 5 procent, ser vi att föreningslivets ekonomi skulle må bra av en bidragshöjning. Dagens bidragsnivåer motsvarar inte behovet i föreningslivet.
16 Kvalitet i verksamheten Nyckeltal i verksamheterna Möjligheterna till jämförelser med andra kommuner i Sverige har ökat stort de senaste åren. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, tillhandahåller jämförelseverktyget Kolada där ett flertal mätområden redovisas. Förvaltningen kommer att följa och redovisa följande mätområden från Kolada: Bibliotekets öppethållande utöver på vardagar, timmar/vecka Nettokostnad bibliotek, kr/inv. Fysiska besök vid kommunala bibliotek, antal/inv Nöjd Medborgar-Index - Bibliotek Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar Nöjd Medborgar-Index - Kultur Simhallens öppethållande utöver på vardagar, timmar/vecka Mäta utbudet av motionssim, simträning, simundervisning Nettokostnad musik- och kulturskola, kr/inv Nettokostnad allmän kulturverksamhet, kr/inv Nettokostnad Idrotts- och fritidsanläggningar, kr/inv Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år (Ytterligare mätområden kan tillkomma om det finns tillgängligt i framtiden) Följande mätvärden hämtade från den egna förvaltningen kommer att mätas och redovisas: Antal antagna elever utifrån antal sökande/år (kulturskola) Mätning av utfall av certifierade föreningar i säker och trygg förening Antal publika arrangemang på Kalmar teater Kontanta bidrag per förening i genomsnitt Antal bidragsmottagande föreningar Antal besök på fritidsgårdar efter kl Antal arrangemang på UNIK Besök på Getterö Elevantal per ämne i kulturskolan Antal föreningsaktiva barn och unga 7-20 år Redovisning av mätvärden och jämförelser kommer att redovisas tillsammans med Årsbokslut i sin helhet och vid delårsrapporter i tillämpliga delar.
17 Personal Medarbetare Förvaltningen hade i oktober medarbetare varav 20 personer innehade en tidsbegränsad anställning. Antal personer Genomsn. syssgrad Antal årsarbetare Medelålder 16 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND ,1% 157,9 46,0 161 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND ,1% 157,9 46, KULTUR- OCH FRITIDSCHEF 5 90,0% 4,5 60, ADMINISTRATIVA ENHETEN 9 100,0% 9,0 48, ANLÄGGNINGAR 16 98,4% 15,8 49, UNG I KALMAR 34 98,5% 33,5 42, ÄVENTYRSBADET 19 90,5% 19,0 40, BIBLIOTEK 35 95,3% 33,4 48, KULTURSKOLA 33 93,4% 31,8 45, ALLM FRITID/ FÖRENINGSVER 4 100,0% 4,0 54, ALLMÄN KULTURVERKSAMHET 7 87,5% 7,0 48,9 I tabellen ovan visar hur många medarbetare det är under respektive ansvarsområde. Sjukfrånvaro Under 2015 hade förvaltningen något högre sjukfrånvaron jämfört med hur det bruka se ut. Siffrorna för 2016 visar på en minskning jämfört med Förvaltningen har aktivt arbetat med att minska sjukfrånvaron och det arbetet kommer att fortsätta under Framförallt har man fokuserat på att arbeta med friskvård, men dessutom analyserar enhetscheferna regelbundet sjukfrånvaron tillsammans med HR-specialisten för att förstå vad de underliggande orsakerna är. Sjukfrånvaro i % ,00% 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Den ackumulerade sjukfrånvaron för 2014 var 3,72 % och 2015 var den 5,60 %. För 2016 är den ackumulerade sjukfrånvaron tom september 5,14 % varav 5,31 % för män och 5,01 % för kvinnor.
18 Pension Enligt pensionsprognosen kommer 14 medarbetare på förvaltningen gå i pension fram till år 2020 om pensionsåldern är 65 år, varav 6 kvinnor och 8 män. Pensionsprognos vid pensionsålder 65 år Alla befattningar Projektledare * Musiklärare kultursk * Bibliotekarie * Biblioteksassistent * Fritidssekreterare * Administratör * Scenmästare * Fritidsledare * Informationssamordnare* Städare * 1 E269 Brandskyddssamordnare* 1 Pensionsprognos vid pensionsålder 65 år uppdelat på befattning Om man prognostiserar med att pensionsåldern är 67 år kommer istället 7 medarbetare gå i pension fram till år 2020, varav 3 kvinnor och 4 män. Personalstrategiska frågor Förvaltningen fortsätter att satsa på mångfaldsarbetet och under 2017 kommer en utbildningsinsats att genomföras i samarbete med Kalmar läns museum att genomföras. Förvaltningens friskvårdsarbete kommer att intensifieras då förvaltningen kommer att genomföra en satsning under Syftet med satsningen är att öka hälsomedvetandet hos medarbetarna samt att över tid minska sjukfrånvaron. Fokus kommer att ligga på följande områden: stresshantering, livsstilsförändring, kost samt fysik aktivet. Under 2017 kommer arbetet med koncentrerad administration att fortsätta, vilket kommer att påverka förvaltningens personal inom främst ekonomi och lön.
19 Driftsbudget Driftbudgetförändringar för kultur- och fritidsnämnden Förändringar 2017 jämfört med 2016 tkr tkr Budgetram ,8 Tillfälliga bidrag Utökad ram Bjursnäs Bgf och Skälby 4H 550 Index Guldfågeln Arena 106 Avgår för IT (lärardatorer) -147 Besparingskrav 1%, stabil ekonomi Internräntejustering Kompensation kostnadsökning, köpt verksamhet och löneökningar Summa förändringar, KF budget dec Budgetram från kommunledningskontoret (lokal Länsmuseet) 100 Budgetram till kommunledningskontoret (Kommunikatör och HR-specialist) -813 Budgetram från serviceförvaltningen (vaktmästarorganisation - netto) Budgetram från barn- och ungdomsförvaltningen (fritidsgårdslokaler) 261 Summa förändringar mellan förvaltningar Summa förändringar mellan 2016 och Budgetram Driftbudgetförändringar för verksamheterna Driftsbudget tkr Budget Budget Skillnad Verksamhet Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Netto Förvaltningschef/Utvecklingsverksamhet Verksamhets- och ledningsstöd Idrottsanläggningar Ung i Kalmar Äventyrsbadet Biblioteket Kulturskolan Allmän Fritidsverksamhet Allmän Kulturverksamhet Summa
20 11% 10% 13% 15% Budget per verksamhetsområde 4% 4% Förvaltningschef/Uvecklingsverksamhet Versamhets och ledningsstöd 27% Idrottsanläggningar Ung i Kalmar Äventyrsbadet Biblioteket Kulturskolan 11% 5% Allmän Fritidsverksamhet Allmän Kulturverksamhet Investeringsbudget Investeringsbudgetförändringar för verksamheterna Investeringsbudget tkr Budget Budget Skillnad Verksamhet Förvaltningschef/Utvecklingsverksamhet Verksamhets- och ledningsstöd Idrottsanläggningar Ung i Kalmar Äventyrsbadet Biblioteket Kulturskolan Allmän Fritidsverksamhet Allmän Kulturverksamhet Summa Budgeten för investeringar fördelas så här: Mållinjen 2017 Långvikens beachsportanläggning Konstinköp Ospecificerat tkr 750 tkr 100 tkr 800 tkr Mållinjen är ett av kultur och fritidsnämnden beslutat åtgärdsprogram för upprustning av idrottsanläggningar. Tidsplanen följs i huvudsak. Långvikens beachsportanläggning är i drift och årets investeringar avser att komplettera utbudet av aktiviteter. Summan för konstinköp följer tidigare praxis, 100 tkr/år Förvaltningen har hos Boverket ansökt om delfinansiering för en aktivitetspark i Smedby. Potten för ospecificerat kan behöva användas för att medfinansiera detta projekt. I annat fall använd dessa medel till ännu ej planerade projekt.
21 Bilagor Verksamhetsmål i Hypergene
22 Verksamhetsplan 2017 Verksamhetsplan Inmatning: Organisation: Kultur- och fritidsnämnd FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN Kommunallagen slår fast att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet på både lång och kort sikt. God ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget. ( Fullmäktigemål - Nettokostnaderna Nettokostnaderna ska begränsas till högst 99 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunal utjämning över en rullande femårsperiod. Fullmäktigemål - Investeringarna Investeringarna ska självfinansieras till minst 50 procent över en rullande femårsperiod. Fullmäktigemål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. FOKUSOMRÅDE - ETT GRÖNARE KALMAR Kommunens miljöbokslut för 2015 visade på att Kalmar är en av Sveriges grönaste städer. Vi har under flera år tagit stora steg för ett bättre klimat- och miljöarbete. Kalmar ska fortsätta ligga i framkant och vårt arbete ska präglas av konkreta insatser som ger effekt både på kort och lång sikt. Vi tar vårt ansvar och visar vägen i miljöarbetet med utgångspunkt från de nationella miljökvalitetsmålen. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget. ( Fullmäktigemål - Fossilbränslefri kommun Kalmar kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år Fullmäktigemål - Cykeltrafiken Cykeltrafiken ska årligen öka. Fullmäktigemål - Kollektivtrafiken Resandet med kollektivtrafiken ska årligen öka. Fullmäktigemål - Klimatneutrala resor År 2020 ska alla kommunala samhällsbetalda personresor och godstransporter vara klimatneutrala. Fullmäktigemål - Vatten Våra vattendrag och Kalmarsund ska successivt uppnå god status.
23 Fullmäktigemål - Ekologisk och närproducerad mat Andelen ekologisk och närproducerad mat i de kommunala verksamheterna ska uppgå till 70 procent år 2020, varav cirka 30 procent ska vara ekologiskt. Fullmäktigemål - Solcellsanläggningar 2018 ska det finnas 25 solcellsanläggningar på kommunens byggnader. FOKUSOMRÅDE - ETT VÄXANDE ATTRAKTIVT KALMAR Kalmar ska vara en växande och attraktiv kommun. Det är en förutsättning för att vara med i kampen om framtida etableringar, inflyttare och satsningar på infrastruktur. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget ( Fullmäktigemål - Arbetslösheten Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommuner. Fullmäktigemål - Bostadsplanering Till och med 2018 ska Kalmar planera för bostäder, varav 300 småhus. Fullmäktigemål - Trygg residenskommun Kalmar ska vara landets tryggaste residenskommun. Nämndsmål - Varje år öka antalet föreningar i Säker & Trygg Förening Fullmäktigemål - UF-företagare År 2017 ska 30 procent av gymnasieeleverna prova att vara UF-företagare. Uppdrag - Föreningarnas hus Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden utreda förutsättningarna för en upprustning av Folkets Park med syfte att skapa ett "Föreningarnas hus" med pensionärsorganisationerna som bas. I uppdraget ingår också att utveckla området som park. Nämndsmål - Genomföra handlingsplanen i "Idrott i Kalmar" Nämndsmål - Göra Kalmar till en mer attraktiv idrottskommun Ta fram och genomföra en 100-lista med investeringar och åtgärder för perioden med syfte att utveckla Kalmars idrotts- och föreningsliv. Nämndsmål - Sträva efter att bli årets ungdomskommun Nämndsmål - Vi vill som kommun stärka vår position inom kreativa näringar Enhetscheferna för kulturenheten och kulturskolan får uppdraget att undersöka möjliga samarbeten med aktörer inom kulturlivet och näringslivet med målet att stärka vår position inom kreativa näringar
24 Nämndsmål - Biblioteken ska öka sin verksamhet och ligga i framkant som Kalmars främsta och attraktivaste mötesplats för alla åldrar Nämndsmål - Öka utbud av motionssim, simträning, simundervisning och rekreation Nämndsmål - Utveckla "Kalmar den historiska staden" FOKUSOMRÅDE - HÖG KVALITET I VÄLFÄRDEN I Kalmar ska allas liv präglas av trygghet, kvalitet, tillgänglighet och delaktighet. Medborgare i Kalmar ska känna sig trygga med att kommunens välfärdsverksamheter alltid finns när enskilda behöver den och att verksamheten bedrivs med god kvalitet. Fokusområdets text i sin helhet finna att läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget. ( Fullmäktigemål - Bästa skolkommun Kalmar ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner år (I SKL:s Öppna Jämförelser) Fullmäktigemål - Bästa äldreomsorgskommun Kalmar ska bli en av Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner år (I SKL:s Öppna Jämförelser) Fullmäktigemål - Hälsa och välbefinnande Skillnaderna i hälsa och välbefinnande mellan olika socioekonomiska grupper och olika delar av kommunen ska minska. Nämndsmål - Barnfattigdomen Kultur- och fritidsförvaltningen ska anpassa sin verksamhet så att effekterna av barnfattigdom minskar. Nämndsmål - Alla barn och unga ska uppleva att det finns möjlighet till ett varierat och attraktivt utbud för eget skapande på kulturskolan. Aktivitet Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status Brukarenkät Doris Aronsson Ej påbörjad Nämndsmål - Med utgångspunkt från nationella mål för friluftspolitiken ska vi utveckla och tillgängliggöra förutsättningarna för ett bra friluftsliv i Kalmar Nämndsmål - Öka utbud av motionssim, simträning, simundervisning och rekreation Nämndsmål - Starta ett råd för människor med funktionsnedsättning Ungdomsombudet får uppdraget att starta ett råd för människor med funktionsnedsättning
25 Uppdrag - Barn och ungas psykiska hälsa Alla nämnder får i uppdrag att utifrån välfärdsbokslutet arbeta med att förbättra barn och ungas psykiska hälsa. Nämndsmål - Tillhandahålla attraktiva och trygga mötesplatser för unga FOKUSOMRÅDE - VERKSAMHET OCH MEDARBETARE Kalmar kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och ett föredöme. Vi eftersträvar en trygg arbetsmiljö där människor trivs och känner sig delaktiga. För att klara av detta behöver vi samverka inom kommunen och samarbeta externt med andra kommuner för att utveckla kompetensen och organisationen. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget. ( Fullmäktigemål - Jämställdhetssäkrad verksamhet Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad. Nämndsmål - Fritidsaktiviteter på lika villkor Implementera genussmart verksamhet i hela förvaltningen. Nämndsmål - Flickor och pojkars ska ges lika möjligheter att utöva fritidsverksamhet Vi ska anta genusperspektiv vid fördelning av bidrag, träningstider, övriga resurser och planering av investeringar. Aktivitet Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status Antal deltagartillfällen Kaja Holmström Ej påbörjad Antal bidragsberättigade Kaja Holmström Ej påbörjad Fullmäktigemål - Sjukfrånvaron Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag. Fullmäktigemål - Heltid som norm Vid nyanställning ska heltid vara norm.
26 EGNA VERKSAMHETSSPECIFIKA MÅL OCH AKTIVITETER Under denna rubrik kan förvaltningar och bolag lägga in egna mål och aktiviteter som man vill följa upp, och som saknar koppling till kommunfullmäktiges fokusområden och mål. Kultur- och fritidsnämndens egna mål Under denna rubrik kan kultur- och fritidsnämnden lägga in eventuella nämndsmål och aktiviteter som inte är kopplade till fullmäktigemålen. För att det arbete som redovisas under denna rubrik ska bli synliggjort i de centrala uppföljningarna bör man skriva in relevanta delar i kommentarerna under kommunfullmäktiges respektive fokusområde. Prioriterad målgrupp Kultur- och fritidsnämnden har barn och ungdomar som prioriterad målgrupp. Vi vill säkerställa att alla barn och ungdomar kan utöva sina intressen i en trygg miljö. Genom delaktighet och dialog bidrar det till att ge ungdomar verktyg att hantera sina liv på bästa möjliga sätt. Aktivitet Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status Öka samverkan mellan de nämnder Jimmy Ej påbörjad som har ansvaret för barn och unga Rudelius Öka dialogen med ungdomar för delaktighet och inflytande i kommunen Jimmy Rudelius Ej påbörjad Ung i Kalmar Verksamhetsidé: Verksamheten omfattar ungdomshuset UNIK och sju fritidsgårdar, de spelar en viktig roll som mötesplatser för demokrati, mångkulturella möten, kultur, kunskap och aktiviteter. Verksamheten utgår ifrån och är till för ungas fritid, skapande och inflytande, arbetet ska präglas av delaktighet och mångfald, där genusperspektivet är centralt. Ungdomsombudets uppgift är att fungera som en länk ut till unga i Kalmar kommun. Ansvarar för att samordna och stödja barnpaneler i kommunen och arbetar med ungdomsforum och ungdomsinitiativ. Vidare omfattas verksamheten av lovaktiviteter, stöd via KLIRR som är ett bidrag för ungdomar som arrangerar eller driver projekt för andra ungdomar. Öka dialogen med ungdomar för delaktighet och inflytande på verksamheten Bibliotek och folkbildning Verksamhetsidé kulturell mötesplats: Kalmar stadsbibliotek består av ett huvudbibliotek som innefattar Stifts- och gymnasiebibliotek samt sju filialbibliotek och en biblioteksbuss. Biblioteken har en central betydelse för människor i alla åldrar och är kommunens mest besökta mötesplats. Kalmars bibliotek ska vara en attraktiv och kulturell mötesplats för alla. Det är en arena för föreningar, organisationer och kulturaktörer som också ska vara ett
Verksamhetsplan med internbudget. Kultur- och fritidsnämnden
Verksamhetsplan med internbudget Kultur- och fritidsnämnden 2017 Innehållsförteckning Inledning... 3 Organisation, ekonomi och verksamhet... 3 Verksamhetsmål... 5 Verksamhetsplan 2017... 5 Utmaningar och
Kultur- och fritidsnämnden
PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-11-17 Kultur- och fritidsnämnden Tid Torsdagen den 17 november 2016 kl. 13:00-15:45. Ajournering 14:10-14:30 och 15:00-15:15. Plats Kultur- och fritidsförvaltningen, Bibliotekets
Måluppfyllelse och ekonomisk uppföljning per april 2016
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jimmy Rudelius 2016-05-10 KFN 2016/0116 50661 Kultur- och fritidsnämnden Måluppfyllelse och ekonomisk uppföljning per april 2016 Förslag till beslut
Verksamhetsplan med internbudget. Kultur- och fritidsnämnden
Verksamhetsplan med internbudget Kultur- och fritidsnämnden 2018 Innehåll Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 5 Organisation, ekonomi och verksamhet... 5 Verksamhetsmål... 7 Verksamhetsplan 2018... 7 Utmaningar
Budget och verksamhetsplan Kultur och fritidsnämnden
och verksamhetsplan 2019 Kultur och fritidsnämnden Innehållsförteckning Verksamhetsplan... 3 Uppdrag... 3 Driftbudget... 3 Styrkort... 4 Verksamhetsplan... 5 Verksamhetsmått... 5 Utblick 2020-2021... 6
Servicenämnden Verksamhetsplan med internbudget
2017 Servicenämnden Verksamhetsplan med internbudget Inledning Servicenämnden ansvarar för Kalmar kommuns verksamheter lokaler och lokalvård, kost, förråd, fordon, upphandling, gata och park samt IT. Förvaltningen
Antagen i kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidspolitiskt program för Kalmar kommun
Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2015-06-17 Kultur- och fritidspolitiskt program för Kalmar kommun 2015-2018 2 Innehållsförteckning 1. Ordförande har ordet 3 2. Inledning 4 3. Vision 5 4. Varför ett
Under 2015 ska samtliga verksamheter genomföra den kommunövergripande miljöutbildningen vid APT. Respektive chef ansvarar för detta genomförande.
Verksamhetsplan 2015 FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN Fullmäktigemål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt
Nytt förslag till kvalitetspris
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Pierre Börjesson 2016-02-12 ON 2016/0030 52545 Omsorgsnämnden Nytt förslag till kvalitetspris Förslag till beslut Omsorgsnämnden antar förslaget om nytt
Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016
Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska
Kommunstyrelsens nämndsmål och kommunledningskontorets aktiviteter 2015
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2015-02-17 KS 2014/1043 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens nämndsmål och kommunledningskontorets aktiviteter 2015 Förslag till
Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd
Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:
Måluppföljning och ekonomisk uppföljning per augusti 2016
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jimmy Rudelius 2016-09-14 KFN 2016/0116 50661 Kultur- och fritidsnämnden Måluppföljning och ekonomisk uppföljning per augusti 2016 Förslag till beslut
Verksamhetsplan Kultur & Fritid
Verksamhetsplan 2017-2020 Kultur & Fritid 1. ÖVERGRIPANDE MÅL/VISION JOKKMOKK - DEN SJÄLVKLARA MÖTESPLATSEN PÅ POLCIRKELN Jokkmokk är en nyskapande kommun med position i framtiden och närvaro i världen
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden Tid Torsdagen den 18 januari 2018 kl. 13:00-16:10. Ajournering kl 15:45-15:55. Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 1-8 Beslutande Marianne Dahlberg (S), ordförande Pelle Sederkvist
Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Christine Kittel-Olsson 2015-05-08 SKDN 2015/0007 0480-452904
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Christine Kittel-Olsson 2015-05-08 SKDN 2015/0007 0480-452904 Södermöre kommundelsnämnd Budgetmål 2015 Förslag till beslut Södermöre kommundelsförvaltning
2019 Strategisk plan
2019 Strategisk plan Styrmodell Styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att vi skall nå de mål som kommunfullmäktige
Katarina Sandberg Mål - Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner år 2020.
Handläggare Datum Katarina Sandberg 2016-10-03 0480-45 30 03 Förslag nämndsmål BoU 2017 Inom de områden där enheterna inte har fått tilldelat ett för enheten detaljerat mål ska resultaten ligga kvar på
KULTUR STRATEGI FÖR YSTADS KOMMUN
KULTUR STRATEGI FÖR YSTADS KOMMUN YSTADS KOMMUNS VISION Ystad är porten till framtiden och omvärlden. Här finns en god miljö för kreativa idéer. Företagen verkar såväl lokalt som globalt. Mångfald av fritid
Vision för Alvesta kommun
Sida 1 av 5 Vision för Alvesta kommun 1 Bakgrund och utgångspunkter Under våren 2014 har Alvesta kommun genomfört ett visionsarbete som omfattat flera olika aktiviteter med möjlighet för invånare, föreningar,
Kultur- och fritidsnämndens kommunikationsstrategi
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jimmy Rudelius 2018-05-03 KFN 2018/0113 50661 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens kommunikationsstrategi Förslag till beslut Kultur-
Strategiska planen
Strategiska planen 2015 2020 Strategisk plan Datum för beslut: 2015-04-08 Kommunledningskontoret Reviderad: Beslutsinstans: Giltig till: 2020 Innehållsförteckning 1. Så styrs Vännäs kommun... 4 2. Vad
Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015
Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Verksamhet Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för biblioteken (ej Södermöre), Ung i Kalmar bestående av ungdomshus och fritidsgårdar (ej
Nämndsplan KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. - Preliminär nämndsplan år 2020
Nämndsplan 2020-2023 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - Preliminär nämndsplan år 2020 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Mål- och resultatstyrning i Lomma kommun... 3 1.2 Nämndsplan och målkedja... 3
Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134
Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar
TILLIT OCH TRYGGHET. Årsplan och prioriteringar för Strängnäs kommun
TILLIT OCH TRYGGHET Årsplan och prioriteringar för Strängnäs kommun 2018-2020 Ökad tillit och trygghet gör Strängnäs kommun till en ännu bättre kommun Bakom varje politiskt förslag finns en värdering -
Verksamhetsplan Kultur, fritid och näringsliv
Verksamhetsplan 2019 Kultur, fritid och näringsliv Verksamhetsplan 2019 2(10) Innehållsförteckning INLEDNING... 4 VAD ÄR DET MER ÄN STYRMODELLEN SOM STYR OSS?... 4 NULÄGESANALYS... 4 MÅLOMRÅDEN... 5 ÖVERGRIPANDE
Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen
Samverkansavtal mellan Kalmar kommun, Kalmar teaterförening och Vallens Soppteater
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jimmy Rudelius 2016-06-21 KFN 2016/0161 50661 Kultur- och fritidsnämnden Samverkansavtal mellan Kalmar kommun, Kalmar teaterförening och Vallens Soppteater
Planera, göra, studera och agera
5 Planera, göra, studera och agera Mål- och resursplanen innehåller den beslutade visionen, inriktningsmål, förväntade resultat och ekonomiska förutsättningar. Därutöver finns lag, författning, åtaganden
Delårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET
Delårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET Delårsrapport 2018 Driftredovisning Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg helår Kulturverksamhet
KULTURPLAN Åstorps kommun
KULTURPLAN Åstorps kommun Godkänd av Bildningsnämnden 2012-06-13, 57, dnr 12-86 Antagen av Kommunfullmäktige 2012-11-19, 131 dnr 2012-333 Kulturplan Åstorps kommun Inledning Nationella kulturpolitiska
Vår gemensamma målbild
Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart
Kultur- och fritidspolitiskt program
Kultur- och fritidspolitiskt program 2014-2017 Tillsammans utvecklar vi Kungsörs kultur- och fritidsliv Öppenhet Delaktighet Samarbete Det kultur- och fritidspolitiska programmet har flera utgångspunkter
Bokslut 2018 FRITIDSVERKSAMHET
Bokslut 2018 FRITIDSVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Årets händelser... 3 1.3 Mål och måluppfyllelse... 3 KULTUR OCH FRITID - Kommuninvånarna ska uppleva
2017 Strategisk plan
2017 Strategisk plan Styrmodell Styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att vi skall nå de mål som kommunfullmäktige
Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.29
Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.29 Kultur- och fritidspolitiskt program 2014-2017 Antaget av kommunfullmäktige 2014-05-12, 61 1 (1) Kultur- och fritidspolitiskt program 2014-2017 Tillsammans
Verksamhetsplan med internbudget. Kultur- och fritidsnämnden
Verksamhetsplan med internbudget Kultur- och fritidsnämnden 2019 Innehåll Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 5 Organisation, ekonomi och verksamhet... 5 Verksamhetsmål... 7 Verksamhetsplan 2018... 7 Ekonomiska
LUP för Motala kommun 2015 till 2018
LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens
VERKSAMHETSPLAN 2015 Kultur- och Fritidsnämnden
Verksamhetsplan 1(13) VERKSAMHETSPLAN Kultur- och Fritidsnämnden Framtagen av: Annica Skog Datum: -11-25 Version: 1 Diarienummer: /ULN 067 Verksamhetsplan 2(13) Innehåll 1. Nämndens grunduppdrag... 3 Vision...
Kultur- och utbildningsförvaltningen INFORMERAR. Kulturplan. Kultur lyfter Hallsberg
Kultur- och utbildningsförvaltningen INFORMERAR Kulturplan Kultur lyfter Hallsberg 2 Kultur och utbildningsnämndens viljeinriktning för kultur och föreningsliv Hallsbergs kommuns inriktningsmål för utbildning,
Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015
Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i
Budget 2019 samt plan för ekonomin åren KULTURVERKSAMHET
Budget 2019 samt plan för ekonomin åren 2020-2021 KULTURVERKSAMHET Innehållsförteckning VERKSAMHETERNA... 3 Driftbudget... 3 Verksamhetsbeskrivning... 3 Förändringar i verksamheten... 3 Framtid... 3 Mål...
Verksamhetsplan för utskrift (Barn och utbildning)
Verksamhetsplan för utskrift - 2019 (Barn och utbildning) Målområden Indelning Beskrivning Ansvarig Övergripande Attraktiv kommun Externt Här känner sig alla välkomna. Här är det enkelt, här är det möjligt
Verksamhetsuppdrag 2019 Förskolan Ögonstenen
Handläggare Datum Katarina Sandberg 2018-11-21 0480-45 30 03 Verksamhetsuppdrag Förskolan Ögonstenen På de indikatorer där enheterna inte har fått tilldelat ett mål för ska resultaten ligga kvar på samma
Motion om informella fritidsgårdar
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lolita Persson 2013-12-09 KFN 2012/0117 50680 Kultur- och fritidsnämnden Motion om informella fritidsgårdar Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden
STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~
STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik
Delårsuppföljning och måluppföljning april 2017 kultur-och fritidsnämnden
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jimmy Rudelius 2017-05-22 KFN 2017/0128 50661 Kultur- och fritidsnämnden Delårsuppföljning och måluppföljning april 2017 kultur-och fritidsnämnden Förslag
Internbudget kulturnämnden 2018
-10-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KUN /141 Kulturnämnden Internbudget kulturnämnden 2018 Förslag till beslut 1. Kulturnämnden fastställer internbudget till 138,8 miljoner kronor, enligt figur 1. 2. Kulturnämnden
Mål och vision för Krokoms kommun
Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag
ETT STARKARE SAMHÄLLE ETT TRYGGARE GNOSJÖ BUDGETRAMAR 2019 MED PLAN FÖR
ETT STARKARE SAMHÄLLE ETT TRYGGARE GNOSJÖ BUDGETRAMAR 2019 MED PLAN FÖR 2020-2021 1 ETT STARKARE SAMHÄLLE ETT TRYGGARE GNOSJÖ BUDGETRAMAR 2019 MED PLAN FÖR 2020-2021 Vi är överens med minoritetsstyret
BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN
ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att
(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400
Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012
Uppdragsplan Kultur- och fritidsnämndens uppdrag till kultur- och fritidskontoret KFN 2018/0553. Antagen av nämnden den 9 april 2019.
Uppdragsplan 2019 Kultur- och fritidsnämndens uppdrag till kultur- och fritidskontoret KFN 2018/0553. Antagen av nämnden den 9 april 2019. norrkoping.se facebook.com/norrkopingskommun 1 Kultur- och fritidsverksamhet
Antagen av KF , 145. Vision 2030
Vision 2030 Västerviks kommun Livskvalitet varje dag Vår vision om framtiden är ett samhälle där livskvalitet står i fokus varje dag. Ett samhälle där medborgarna, gamla som unga, känner glädje, tillhörighet
62 KoF.2013.0241. Budget 2014 med flerårsplan 2015 och 2016 samt investeringsbudget 2014-2018
ESLÖVS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 4 (11) Sammanträdesdatum 2013-09-04 Kultur- och fritidsnämnden 62 KoF.2013.0241 Budget 2014 med flerårsplan 2015 och 2016 samt investeringsbudget 2014-2018 Ärendebeskrivning
Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun
Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till
STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX
STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...
Antagen av kommunfullmäktige
Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-13 1 Innehåll... 2 1. Inledning och bakgrund... 3 2. Uddevalla kommuns vision... 3 3. Omvärldens påverkan... 3 3.1 Nationell påverkan... 3 3.2 Lokal påverkan... 4 4.
Remissvar - Regional samverkan kring ungas uppväxt
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Sophia Sundlin 2016-11-29 KFN 2016/0253 50167 Kultur- och fritidsnämnden Remissvar - Regional samverkan kring ungas uppväxt 2017-2019 Förslag till beslut
Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010
Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv
Enhetsplan 2016. Biblioteket
Enhetsplan 2016 Biblioteket 2 Innehållsförteckning 1 Biblioteket...3 1.1 Verksamhetsområde 9: Bibliotek, kultur och fritid (inklusive fritidsgårdar)...3 1.1.1 Verksamhet och syfte...3 1.1.2 Verksamhetens
Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa
Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige
Kulturpolitiskt program
1/8 Beslutad när: 2018-06-19 115 Beslutad av Diarienummer: Ersätter: - Gäller för: Kommunfullmäktige KFN/2017:215-003 Gäller fr o m: 2018-06-26 Gäller t o m: 2021-12-30 Dokumentansvarig: Uppföljning: Alla
Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012
Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012 Foto: Angarnssjöängen, Fritidsförvaltningen 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Fritidsnämndens uppgift... 1 Förutsättningar för fritidsnämndens verksamhet
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning
Kommunstyrelsen 2016-11-02 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:583 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Förslag till beslut
1(7) Digitaliseringsstrategi. Styrdokument
1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Strategi Beslutad av Kommunfullmäktige 2018-02-21 20 Dokumentansvarig IT-chef Reviderad av 3(7) Innehållsförteckning 1 Inledning...4 2 Övergripande mål och
Yttrande över remiss- Eskilstunas kommuns plan för jämlik folkhälsa och social uthållighet
Kultur och fritidsnämnden 2016-05-25 1 (5) Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningskontoret KFN/2016:109 Sara Nordlund 016 710 7032 Kultur och fritidsnämnden Yttrande över remiss- Eskilstunas kommuns
Verksamhetsplan För besökare, anställda och alla som vill ha kultur i Helsingborg.
Verksamhetsplan - För besökare, anställda och alla som vill ha kultur i Helsingborg. Välkommen Kulturen har en betydande roll för Helsingborgs identitet och samhällsutveckling. Stadens befolkning beräknas
Ekonomisk rapport efter november månad 2017
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2017-12-04 ON 2017/0107 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter november månad 2017 Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den
Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen
Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som
Ekonomisk rapport efter februari månad
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-03-16 ON 2015/0023 0480-453510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter februari månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner budgetrapporten
Verksamhetsplan Överförmyndarnämnden
Verksamhetsplan 2009-2011 Överförmyndarnämnden Inledning 3 Verksamhetsidé 4 Verksamhet 5 Nöjda medborgare 5 Bra kvalitet 5 Medarbetare 6 Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö 6 Delaktighet och inflytande
2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET
2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. VISIONER... 3 3. NÄMNDSMÅL... 3 3.1 Nämndsmål 1, övergripande 4 3.2 Nämndsmål 2, fritidsgård och
God ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2016-06-15, 70 Dnr: 2016-00414 / 003 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige Dokumentet gäller för: Alla Dokumentet gäller tillsvidare STYRDOKUMENT
Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars 2018 (KFN18/4)
Sammanträdesprotokoll -04-26 Kultur- och fritidsnämnden 24 Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars (KFN18/4) Beslut Verksamhetsredovisning per mars godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium
2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism
Kommunens strategiska mål
Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att
Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.
Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och
Integrationsprogram för Västerås stad
för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort
Ansökan om bidrag för att årligen genomföra Ljus på kultur
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2015-04-21 KS 2015/0388 50111 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ansökan om bidrag för att årligen genomföra Ljus på kultur 2015-2017 Förslag
Fritidsplan för Skurups kommun
Styrdokument 1 (12) Fritidsplan för Skurups kommun 1 Styrdokument 2 (12) Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 Innehåll Inledning... 3 Värdegrund... 4 Stöd och service... 6 Fritids- och rekreationsområden...
qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf
qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk
Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun!
Vision 2025 Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun! Vår uppgift som kommun är att skapa förutsättningar för våra invånare att vara nöjda med att leva och bo i Skara. I Skara
Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun!
Vision 2025 Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun! Vår uppgift som kommun är att skapa förutsättningar för våra invånare att vara nöjda med att leva och bo i Skara. I Skara
Handläggare Datum Ärendebeteckning Pär Israelsson KFN 2014/
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Pär Israelsson 2014-01-30 KFN 2014/0032 50733 Kultur- och fritidsnämnden Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar
05. Månadsuppföljning maj Kultur- och fritidsnämnden
05. Månadsuppföljning maj 2019 Kultur- och fritidsnämnden 1 Månadsuppföljning maj 2019 1.1 Utfall/Prognos Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos
Verksamhetsplan
Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------
Handläggare Datum Ärendebeteckning Jimmy Rudelius KFN 2016/
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jimmy Rudelius 2016-11-03 KFN 2016/0244 50661 Kultur- och fritidsnämnden Intern kontrollplan 2017 kultur- och fritidsnämnden Förslag till beslut Kultur-
VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN
VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN 1 Innehållsförteckning 1. FYRISGÅRDEN, MÖTESPLATSEN FÖR ALLA... 3 1.1 VERKSAMHETSIDÉ... 3 1.2 LEDORD... 3 1.3 FYRISGÅRDENS ÖVERGRIPANDE MÅL ENLIGT STADGARNA
Ekonomisk rapport efter september månad
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2017-10-12 ON 2017/0094 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter september månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska
Styrdokument för Gnosjö kommun 2016
Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och
Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2019
Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2019 Prognos 2018 Av kommunfullmäktiges fem målområden så är likt de senaste åren endast ett uppfyllt, ekonomimålet. Målen för utbildning,
Inledning. Skattesats. Sverigedemokraterna Strängnäs ledord är PRIORITERINGAR & TRYGGHET!
Inledning Sverigedemokraterna Strängnäs ledord är PRIORITERINGAR & TRYGGHET! Vi avser inte att göra några ändringar i majoritetens förslag till budgetramar. Vi anser att det finns utrymme att omprioritera
Nämndens årsredovisning 2018 Valnämnd
2019-01-20 Valnämnd Innehållsförteckning 1 Året som gått... 3 1.1 Årets resultat... 3 1.2 Viktiga händelser... 3 2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under... 4 3 Uppföljning mål... 5 3.1 En attraktiv
Verksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3)
Sammanträdesprotokoll 2019-05-08 Kultur- och fritidsnämnden 21 Verksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3) Beslut 1. Kultur och fritidsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per 31 mars 2019 och
Förslag till reviderad mål- och styrmodell för Danderyds kommun
DANDERYDS KOMMUN 1(11) Kommunstyrelsen Förslag till reviderad mål- och styrmodell för Danderyds kommun Intentionen med föreliggande förslag är att utveckla och tydliggöra kommunens mål- och styrmodell.
Verksamhetsplan
Verksamhetsplan 2019-2021 2019 ARVIKA STADSHUS AB /Moderbolaget/ ARVIKA LOKAL OCH MARK AB FASTIGHETS AB NYA ARVIKA GJUTERI Innehåll Kommunövergripande styrning erings- och uppföljningsprocessen -------------------------------------------------------------------
Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen
Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Beståndsdelar Styrmodell Styrande dokument Budgetprocess Mål och uppdrag i budget 2016-2018
INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag
INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om