Detaljbudget för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige inkl. valnämnd och revisorer för 2019
|
|
- Linda Ekström
- för 6 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 KS/0134 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige inkl. valnämnd och revisorer för 2019 Besöksadress: Skogsbovägen 9 11, Gustavsberg Postadress: Värmdö kommun, Gustavsberg Växel varmdo.kommun@varmdo.se Org.nr
2 2019KS/0134 Sid 2(43 Innehåll Kommunstyrelsen detaljbudget Styrning... 3 Tidplan... 4 Uppföljning... 4 Kommunstyrelsens ansvarsområde... 4 Nytt kommunledningskontor... 5 Driftbudget... 5 Ekonomiska förutsättningar... 6 Sammanfattning av förändringar i budget 2019 enligt KF:s beslut... 7 Kommunstyrelsens uppdrag 2019 enligt KF:s beslut... 7 Kommunstyrelsen, politisk ledning m.m... 9 Förändring mot Kommunledningskontor Fastigheter Förändring mot Utmaningar Avgift till Storstockholms Brandförsvarsförbund Investeringsbudget Uppföljning Investeringsbudget Skattefinansierad verksamhet Verksamhetslokaler Exploateringsprojekt inkl. Gustavsbergsprojektet Digital agenda Upphandlingsplan Lokalplan för Kommunstyrelsen för 2019 samt lokalanalys för Uppföljningsplan för privata utförare Handlingsplan för näringslivsarbetet Handlingsplan för ANDT-strategin Konkurrensplan för kommunfullmäktige inkl. valnämnd och revisorer Driftbudget Specifikation till driftbudget Resurser per verksamhet... 43
3 2019KS/0134 Sid 3(43 Kommunstyrelsen detaljbudget 2019 en för kommunstyrelsen för 2019 utgår från Budget 2019 som fastställdes av kommunfullmäktige den 28 november Med utgångspunkt från givna ramar och målsättningar redovisar detaljbudgeten hur kommunstyrelsens verksamhet och uppdrag ska finansieras. Styrning Värmdö kommun ska styras långsiktigt och genomtänkt mot Vision Värmdö 2030 Skärgårdens mötesplats. Vision 2030 är kommunens grundläggande styrdokument och beskriver var Värmdö kommun ska befinna sig år Visionen skildrar ett samhälle som i alla aspekter är hållbart. Det innebär att de prioriteringar som görs alltid ska ta hänsyn till att kommunen ska verka för en hållbar utveckling, såväl socialt som ekologiskt och ekonomiskt. För mandatperioden har kommunfullmäktige beslutat om en ny målstruktur för Värmdö kommun. Målstrukturen innebär att kommunfullmäktige fastställer kommunövergripande mål inom områdena social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Fullmäktige fastställer även indikatorer för att på övergripande nivå kunna bedöma om målen är på väg att nås. Alla nämnder och styrelser ska förhålla sig till samtliga av kommunfullmäktiges mål genom att konkretisera vad respektive fullmäktigemål betyder utifrån nämndens/styrelsens ansvarsområde och målgrupp. Till dessa fastställer nämnden egna indikatorer, i de fall där detta är möjligt och ändamålsenligt, för uppföljning på nämndnivå. 1 Respektive nämnd ges då förutsättningar att konkretisera målen utifrån sitt ansvar och sina målgrupper, vilket möjliggör en styrning av verksamheten. Strukturen ska tydliggöra vad som ska uppnås för de som verksamheten är till för samtidigt som det finns en tydlig koppling till de kommunövergripande målen. 1 Nämnderna ska förhålla sig till samtliga av kommunfullmäktiges mål genom en konkretiserande text där nämnden beskriver vad målet innebär för den nämnden utifrån samhällsuppdrag och målgrupp. Däremot behöver inte samtliga nämnder fastställa indikatorer för samtliga mål. Fokus ska ligga på de mål som utgör nämndens primära uppdrag enligt reglemente och där det finns nationella resultatindikatorer som nämnden kan påverka utfallet för.
4 2019KS/0134 Sid 4(43 Tidplan Målstrukturen och de kommunövergripande målen antogs av kommunfullmäktige i budget för Till budgetuppföljningsrapport 1 (BUP 1 ska kommunstyrelsen konkretisera de kommunövergripande målen från fullmäktige. Till BUP 2 fastställer kommunstyrelsen indikatorer. Respektive nämnd ska konkretisera de av fullmäktige fastställda målen till BUP 2 och nämndspecifika indikatorer till BUP 3. Uppföljning Nämndens ansvar för att uppnå uppsatta mål, utföra givna uppdrag och följa budgetramarna är grundläggande för styrningen av kommunen. För det krävs uppföljning av mål, ekonomi, volymer och uppdrag från kommunfullmäktige. Såväl mål som medel ska följas upp under löpande budgetår. En samlad uppföljning av mål, uppdrag och ekonomi sker normalt i delårsrapporten vid halvårsskiftet och i verksamhetsberättelsen för helåret. Till följd av den nya målstrukturen sker uppföljning av mål under 2019 endast till årsbokslutet. I de två resterande budgetuppföljningsprognoserna, för första och tredje kvartalet, görs uppföljning med tyngdpunkt på ekonomi. Uppföljningen utgör utgångspunkt för aktiva åtgärder för att komma till rätta med eventuella avvikelser. Kommunstyrelsens ansvarsområde Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och är kommunfullmäktiges beredande och verkställande organ. Kommunstyrelsen har ett helhetsansvar för kommunens verksamhet, utveckling och ekonomiska ställning vilket innebär att den leder arbetet med och samordnar utformningen av övergripande mål och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten. Tvärsektoriella processer inom digitalisering, integration, miljö och näringsliv ska leda till en bättre service, högre tillgänglighet och enklare vardag. Kommunstyrelsens ledningsfunktion omfattar även personal- och arbetsmiljöansvar samt arbetsgivarpolitiken för kommunens samtliga anställda. Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens ekonomiska förvaltning och finansfrågor. Detta innebär att kommunstyrelsen ska ha överblick och följa den ekonomiska
5 2019KS/0134 Sid 5(43 utvecklingen i nämnderna och agera när det behövs. Inom detta ansvar ska kommunstyrelsen utöva uppsikt över nämndernas verksamhet, över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 2-6 kommunallagen (2017:725 samt sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i. Kommunstyrelsen beslutar årligen om de kommunala företagens verksamhet bedrivits ändamålsenligt och inom ramen för den kommunala kompetensen. Kommunstyrelsen ansvarar även för att leda, samordna och utveckla kommunens övergripande samhällsutvecklingsarbete. Inom detta ansvar ingår bland annat översiktsoch detaljplanearbete, exploateringsverksamhet, det strategiska kommunala markägandet samt den strategiska utvecklingen gällande exempelvis trafik, kollektivtrafik, skärgården, näringslivet och besöksnäringen. Nytt kommunledningskontor I syfte att korta beslutsvägarna, tydliggöra roller och ansvar och arbeta mer effektivt och ändamålsenligt har de tidigare sektorerna (SALS och SEU från och med 2019 samlats i ett gemensamt kommunledningskontor där även näringsliv och överförmyndarverksamheten ingår. Det nya kommunledningskontoret följer bättre nämndorganisationen. För att ytterligare understödja ett mer strategiskt och verksamhetöverskridande arbetssätt har det gemensamma kontoret förstärkts med en utvecklingsstab med strateger. Driftbudget Nedanstående tabell visar en sammanfattning av kommunstyrelsens driftbudget för år 2018 och 2019 samt ramar för Kommunstyrelsens nettobudgetram för år 2019 uppgår till drygt 177 mnkr, vilket är en förändring med ca -2,1 procent i jämförelse med driftbudgeten för Utgångspunkten för den rambudget som fullmäktige beslutade är 2018 års budget. Det finns ingen generell uppräkning jämfört med Driftbudget (tkr KF Budget 2018 Budget 2019 Ram 2020 Ram 2021 Kostnader Intäkter Summa netto Förändring netto jämfört med föregående års budget i tkr Förändring netto jämfört med föregående års budget i % -2,1% 1,0% 1,2%
6 2019KS/0134 Sid 6(43 Specifikation till driftbudget Driftbudget KS 2019 (tkr Kostnader Intäkter Netto KF Budget Förändringar enligt kommundirektörens underlag Varav ramförändringar: Rameffekter av reviderad budget Rameffekter av ny nämndsorganisation Tillägg lön och inflation Förstudier nya verksamhetslokaler SALS Dataskyddsombud Ökade intäkter parkeringsverksamheten SALS ökade kostnader för friskvård Effektivisering ärendehanteringssystem Justering internhyror Varav tillfälliga medel: 0 Värdegrundsarbete (gäller Återföring nytt ekonomisystem Återföring Seastop till 25 % Återföring reserv Återföring PEX sanering Ingarökrysset Återföring Combine Kommundirektörens underlag till budget Förslag budget Politiska förslag Varav ramförändringar: Flytt av kommunantikvarie från KOFN Flytt ansvar för ungdomsinflytande till KOFN (KF Beslutad budget Ekonomiska förutsättningar Nedanstående sammanställning visar översiktligt förslaget till detaljbudget 2019 avseende kommunstyrelsens ansvarsområden. Förslaget till detaljbudget för kommunstyrelsen utgår från den ram fullmäktige fastställde i november Ramen har beräknats med utgångspunkt från budget 2018 med ett fåtal förändringar inför 2019.
7 2019KS/0134 Sid 7(43 Kommunstyrelsen totalt Budget 2018 Förslag Budget Förändring (belopp i tkr KF maj Intäkter varav OH-intäkt Kostnader varav SSBF, årsavgift Nettokostnad Kommunstyrelsen totalt per verksamhet Budget 2018 Förslag Budget Förändring (belopp i tkr KF maj Kommunstyrelse, politisk ledning mm Kommunledningskontor Fastigheter KS Plan-, mark & exploatering SSBF, årsavgift Totalt Kommunstyrelsens ram för 2019 uppgår till netto 177,1 mnkr. Jämfört med den reviderade budgeten för 2018 innebär det en minskning med 9,5 mnkr och en minskning med 3,8 mnkr jämfört med ursprunglig budget. Minskningen förklaras till största del av återföring av tillfälliga medel från Sammanfattning av förändringar i budget 2019 enligt KF:s beslut en 2019 för kommunstyrelsen beaktar de prioriteringar som kommunfullmäktige lade fast i budgetbeslutet i november Drygt 11,8 mnkr i tillfälliga medel 2018 avseende nytt ekonomisystem, budgetreserv, sanering av Ingarökrysset samt Combine återförs Kommunstyrelsens ram har justerats ned med 0,8 mnkr beroende på sänkta hyror, effektivisering av ärendehanteringssystem samt flytt ansvar för ungdomsinflytande till KOFN. Flytt av näringslivsfrågor till kommunstyrelsen medför att ramen justeras upp med ca 5 mnkr. Medel uppgående till 2 mnkr avsätts för förstudier inför uppförande av nya verksamhetslokaler. Upphandlingen av nytt ekonomisystem skjuts fram till 2019, vilket innebär att budgetmedel om 0,8 mnkr för bl.a. integrationer frigörs För den nya rollen Dataskyddsombud till följd av GDPR avsätts 0,8 mnkr. För förstärkning av det gemensamma värdegrundsarbetet som startade i juni 2018 avsätts ,5 mnkr. Kommunstyrelsens uppdrag 2019 enligt KF:s beslut Kommunstyrelsen ges i uppdrag att under budgetperioden se över kommunens resursfördelningsmodeller och pengsystem samt återkomma med förslag på förändringar.
8 2019KS/0134 Sid 8(43 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att under budgetperioden se över investeringsprocessen och de finansiella målen i riktlinjerna om god ekonomisk hushållning samt återkomma med förslag på förändringar. Kommunstyrelsen ges rätten att besluta om fördelning av centrala anslag för kapital- och lokalkostnadskompensation som finns budgeterade under centrala åtaganden. Inför resultatbalanseringen 2019 uppdras kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över Policyn för resultatenheter i Värmdö kommun med principer för resultatbalansering i syfte att uppnå en tydligare och mer proaktiv ekonomisk styrning. Kommunstyrelsen uppdras att, inom ramen för upphandlingslagstiftningen, ta fram tydlig information som är tillgänglig för lokala företagare om hur de kan delta i kommunens upphandlingar. Kommunstyrelsen uppdras ta fram riktlinjer och förslag på giftfria och kretsloppsbaserade inredningar/inventarier/material för kommunala verksamheter. Kommunstyrelsen uppdras att uppvakta SLL, Sjöfartsverket, Trafikverket för att införa båtpendling från olika delar av Värmdö. Kommunstyrelsen uppdras att ta fram en träbyggnadsstrategi. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjliga åtgärder för att säkerställa god vattenkvalitet i Farstaviken. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samråd med länsstyrelsen analysera om det finns skäl att initiera en ansvarsutredning för föroreningarna i Farstaviken. Kommunstyrelsen uppdras som komplement till miljöplanen ta fram en handlingsplan med förslag till klimatinvesteringar och energieffektiviseringar, för att kunna uppnå målsättningen att de kommunala verksamheterna ska vara fossilfria 2022 och efterlevnad av de nationella klimatmålen. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta en utbyggnadsstrategi i syfte att konkretisera kommunens mål och vision för utvecklingen av kommunen. Strategin ska utgå ifrån översiktsplanen och vara nedbruten på olika geografiska områden. Utbyggnadstrategin ska klargöra de politiska intentionerna med den strategiska utvecklingen och i högre grad koppla samman bostadstillväxt med behov av arbetsplatser, verksamhetslokaler, idrottslokaler och infrastruktur m.m. Strategin ska även fungera som underlag för prioriteringar mellan olika delområden och detaljplaner på ett övergripande plan för att kunna ligga till grund för en sammanhållen projektportföljstyrning i kommunen som ska kopplas till kommunens tillväxtteam och till budgetprocessen. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjliga åtgärder för att öka takten av detaljplaneläggning.
9 2019KS/0134 Sid 9(43 Budget per verksamhet Kommunstyrelsen, politisk ledning m.m Budgeten omfattar kostnader för kommunstyrelsen, d v s den politiska ledningen, samt vissa verksamheter knutna till denna. Kommunstyrelsen, pol. ledning mm Budget 2018 Förslag Budget Förändring (belopp i tkr KF maj Intäkter 0 0 Kostnader Nettokostnad Ramen 2019 för kommunstyrelsen och verksamheter knutna till den uppgår till 17,9 mnkr och omfattar följande verksamheter. Kommunstyrelsen, pol. ledning mm, per Budget 2018 Förslag Budget Förändring verksamhet (belopp i tkr KF maj Kommunstyrelse, politisk ledning Reserv Kompetenshöjande medel Reserv oförutsedda händelser Ersättningar SKL m fl Trygghetsrådet EU-projekt Övergripande utredningar/projekt Combine Överenskommelse Överenslommelse IOP:er Ugdomsinflytande Kulturhuset,Porslinsfabriken Seastop Totalt Budgeten 2018 omfattar balanserade projektmedel från 2017 avseende Combine, överenskommelse samt ungdomsinflytande om sammanlagt 1,9 mnkr, vilka återförs i budget Förändring mot 2018 Budget 2018 (tkr Återföring balanserade medel från Återföring tillfälliga medel avseende Combine Återföring KS avsatta beredskapsreserv Flytt ansvar för ungdomsinflytande till KOFN -540 Återföring Seastop till 25% -550 Omdisponering medel till SSBF -317 Budget 2019 (tkr
10 2019KS/0134 Sid 10(43 Budgeten 2018 omfattar även särskild beredskap om 5,0 mnkr hos kommunstyrelsen samt tillfälligt anslag om 3,0 mnkr avseende Combine som tillsammans med 25 % av Seastops anslag återförs I och med beslut efter fullmäktigeberedning flyttas medel uppgående till 0,5 mnkr för ungdomsinflytande från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden. Kommunledningskontor Denna del av kommunstyrelsens budget omfattar kommunens förvaltningsledning; Kommunledningsstab, ekonomiavdelning, personalavdelning, kansli, kommunikation samt näringslivsavdelningen. Kommunledningskontor Budget 2018 Förslag Budget Förändring (belopp i tkr KF maj Intäkter varav OH-intäkt Kostnader Nettokostnad Budgeten 2018 omfattar balanserade projektmedel från 2017 om sammanlagt 3,0 mnkr, vilka återförs i budget Budget 2018 (tkr Återföring balanserade medel från Återföring tillfälliga medel -800 Rameffekter av ny nämndorganisation Tillfälliga medel 500 Ramändring Budget 2019 (tkr Fastigheter Budgeten avser i första hand den centrala administrationens lokaler i Skogsbo, lokaler på Skärgårdsvägen 7, lokaler på Hästhagen samt lokaler på Fenixvägen 22. Fastigheter KS Budget 2018 Förslag Budget Förändring (belopp i tkr KF maj Intäkter Kostnader Nettokostnad Ramen 2019 uppgår till 12,8 mnkr och minskningen på 0,3 mnkr jämfört med 2018 beror på sänkta internhyror.
11 2019KS/0134 Sid 11(43 Plan, mark och exploatering Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens planering och strategiska utveckling samt allt kommunalt markägande. Plan- och exploateringsavdelningens uppdrag är att upprätta detaljplaner för bebyggelse och anläggningar samt att vara avtalspart och strategisk markinnehavare. Avdelningen är också ansvarig för utbyggnad av allmän platsmark i samband med genomförande av detaljplaner. I avdelningens uppdrag igår även översiktliga infrastrukturfrågor, trafikfrågor kopplade till detaljplanearbetet och ekologi- och naturfrågor. Plan-, mark och exploatering Budget 2018 Förslag Budget Förändring (belopp i tkr KF maj Intäkter Kostnader Nettokostnad Ramen 2019 uppgår till 26,8 mnkr, vilket är 2,9 mnkr lägre än reviderad budget och 2,2 mnkr lägre än ursprunglig budget. Förändring mot 2018 Budget Återföring balanserade medel från Återföring Ingarökrysset samt sanering Flytt av kommunantikvarie fr KOFN 630 Utökning intäkter parkeringsverksamhet -300 Budget Budgeten 2018 för Plan- mark och exploatering dels balanserade projektmedel från 2017 om 0,8 mnkr samt tillfälliga medel för Ingarökrysset och sanering om totalt 2,5 mnkr, vilka återförs i budget Ramen 2019 justeras upp men 0,6 mnkr i samband med flytt av kommunantikvarien från Kultur- och fritidsnämnden till Översiktsplanering och parkeringsintäkter beräknas öka med 0,3 mnkr. Utmaningar 2019 För att möta kommunens prognostiserade befolkningstillväxt och den bostadsbrist som finns krävs en effektiv detaljplanering och ett långsiktigt och hållbart samhällsbyggande som möjliggör byggnation av bostäder och verksamhetslokaler. En avmattning kan ses i intresse från byggherrar när det gäller nya projekt både i regionen och kommunen. Det som nu sker i kommunen är att byggstart i vissa fall flyttas framåt i tiden men bedömningen är ändå att pågående projekt i detaljplaneskede och under genomförande inte kommer att påverkas i någon större omfattning under Den stora tillväxt kommunen har haft och även fortsättningsvis förväntas ha innebär stora utmaningar framför allt ur ekonomisk synpunkt när det gäller att hantera de krav
12 2019KS/0134 Sid 12(43 den innebär när det gäller framför allt infrastruktur och behov av verksamhetslokaler för offentlig service. Inom ramen för arbetet med tillväxtteamet har prioriteringar mellan plan- och exploateringsprojekt men också övriga större projekt inom kommunen identifierats som en viktig del. Tillväxtteamet kommer därför att ansvara för att ta fram en utbyggnadsstrategi för hur utvecklingen i de olika kommundelarna ska prioriteras. I arbetet ingå också att analysera hur pågående och kommande projekt i kommunen är sammanlänkade samt hur utvecklingen långsiktigt kan ske på ett både ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart sätt. Stora infrastruktursatsningar pågår och fler väntas i länet vilka påverkar kommunen och hela ostsektorn. Ombyggnationen av Slussen samt delar av väg 222 i anslutning till avfarten mot Kvarnholmen fortsätter under det kommande året och projekten påverkar framför allt de kommuninvånare som pendlar in till Stockholm. Även inom kommunens gränser väntas stora investeringar i infrastruktur de kommande åren. En viktig satsning är ombyggnaden av sträckan Ålstäket-Mölnvik där Trafikverket ska färdigställa vägplanen under året. Framkomligheten öster om Mölnvik har i dagsläget brister vilket medför ett behov av att förstärka Skärgårdsvägen förbi Hemmesta och Stavsnäsvägen. Trafikverket kommer därför att påbörja arbetet med att planlägga för en ombyggnad av Skärgårdsvägen under Avdelningen är från kommunens sida ansvarig för att bevaka och säkerställa kommunens intressen i dessa projekt. För att underlätta ett hållbart resande måste antalet infartsparkeringsplatser öka inom kommunen samt satsningar på gång- och cykelvägar genomföras och avdelningen är ansvarig för att under 2019 ta fram en plan för hur detta kan genomföras. Avgift till Storstockholms Brandförsvarsförbund Budgeten avser kommunens medlemsavgift för medverkan i Storstockholms Brandförsvarsförbund (SSBF. Förbundet har de senaste åren vidtagit åtgärder för att uppnå budgetbalans och bättre styrning, ledning och uppföljning. Ekonomin är numera i relativt god balans. Modellen för beräkning av medlemsavgift bygger på folkmängd och area års medlemsavgift uppgår till 414 kronor per invånare och kronor per km², vilket är oförändrat jämfört med Emellertid stiger ändå Värmdö kommuns avgift i och med befolkningsökningen. Avgift till Storstockholms Brandförsvarsförbund Budget 2018 Förslag Budget Förändring (belopp i tkr KF maj Intäkter Kostnader Nettokostnad
13 2019KS/0134 Sid 13(43 Investeringsbudget Budgetramen specificeras i detaljbudgeten per projekt, och det är de av kommunfullmäktige angivna projekt och/eller investeringsgrupper som beslutad budgetram får användas till. För att stärka den politiska styrningen över de enskilda projektens genomförande samt förbättra kontrollen över kommunens likviditetsflöde och lånebehov gäller budgetramen för det år som den avser och outnyttjade budgetmedel fryser inne. Om delar av den beslutade budgetramen inte kan fördelas läggs kvarstående belopp i en sammanlagd post. Användning av dessa kvarstående medel beslutas av kommunstyrelsen i första hand i samband med budgetuppföljning och i andra hand som enskilda ärenden. Här i detaljbudgetdokumentet ska syftet (vilka investeringar med det kvarstående beloppet redovisas. Det krävs även förklaring till att projekt med belopp inte kan definieras (till exempel att ytterligare utredning och/eller kalkylering krävs. Uppföljning Vid avvikelser mellan beslutad budget och prognos ska avvikelsen beskrivas och rapporteras. Enligt delegationsordningen har kommundirektören mandat med avseende på projektförändring gällande tidplan inom +/- 6 månader samt gällande ekonomi inom +/- 10 % av total projektbudget. Avvikelsen rapporteras i nästkommande ekonomiska rapport.
14 2019KS/0134 Sid 14(43 Investeringsbudget 2019 Skattefinansierad verksamhet (tkr Budget 2019 IT Naturprojekt 800 Strategisk mark och exploatering Totalsumma skattefinansierad Verksamhetslokaler (tkr Budget 2019 Socialnämnden Utbildningsnämnden Vård- och omsorgssnämnden Tekniska nämnden Kultur- och fritidsnämnden Vuxenutbildning och arbetslivsnämnden Kommunstyrelsen Totalsumma verksamhetslokaler Exploatering (tkr Budget 2019 Projekt under genomförande Projekt under planläggning Infrastrukturprojekt Gustavsbergsprojektet Totalt exploateringsprojekt inkl Gustavsbergsprojektet
15 2019KS/0134 Sid 15(43 Skattefinansierad verksamhet Skattefinansierad verksamhet Projektbenämning IT - investeringar Syfte med projekt (Kort beskrivning Budget, tkr (kassaflöde 2019 Tidplan avslut år och månad Serverrum etapp1 Omlokalisering av backupfunktion 500 dec-19 Nätverksutrustning Förstärkning av nätverksutrustning i form av switchar och 300 dec-19 accesspunkter SIEM (Security Information Event Management Verktyg för samlad centraliserad analys av loggar i enlighet 500 okt-19 med planeringen inför GDPR Mobile Device Mangagement System för gemensam administration av mobila enheter. 400 dec-19 (Smartphones och läsplattor Smartkort Stärka säkerhetsautentiseringen 300 okt-19 Total IT- investering Naturprojekt & Strategisk mark och exploatering Naturresarvat-Horssten Möjliggöra att bilda flera marina naturreservat i området. 500 jul-19 Naturreservat Holmviksskogen Möjliggöra att bilda ett naturreservat. 393 jul-19 Naturprojekt 893 Inköp mark/fastigheter och strukturanpassning Avsatta medel för strategiska markinköp Strategisk mark & exploatering Totalsumma skattefinansierad
16 2019KS/0134 Sid 16(43 Verksamhetslokaler I den av fullmäktige antagna budgeten för 2019 fastställs en budgetram för verksamhetslokaler som innehåller namngivna projekt. Kommunstyrelsen ska därefter i detaljbudget fastslå hur budgetramen ska fördelas till respektive projekt. Kommunstyrelsen kan som följd av detta även vid behov besluta om omfördelning av budgetmedel inom ram för innevarande år. Namn projekt Total Upparbetat Budget Budgetram (+/- Tidplan investering utfall tom (kassaflöde KF 2019 avslut år och månad Beroendeboende Älvsby n/a Bostäder nyanlända - ospecificerat n/a Bostäder nyanlända - Hemmestatorp jun-19 Farstavikens skola/ekedal sep-20 Förskola Charlottendal aug-20 Förskola Charlottendal feb-19 Förskola tillfällig- Farstaborg maj-19 Hyresgästanpassningar - ospecificerade n/a Hyresgästanpassningar - Tornhuset mar-19 Idrottsanläggning Ekvallen nov-19 Idrottsanläggning Ekvallen garage nov-19 Kattholmen - restaurang jul-19 Kulturhus Porslinsfabriken Kvarnbergsskolan mar-19 Porslinsmuseet jun-19 Servicebyggnad med Grisslinge nov-19 Stödboende n/a Särskilt boende Djuröhemmet jun-19 Särskilt boende Pilhamn jun-20 Trygghetsboende Djurö jun En ny förstudie pågår gällande beroendeboende Älvsby avseende ny inriktning. Förvaltningen återkommer till kommunstyrelsen under budgetåret med en beställning för ett gruppboende och finansiering är föreslagen att hämtas från projektet
17 2019KS/0134 Sid 17(43 "Stödboende" under förutsättning att den förändrade inriktningen godkänns av Socialnämnden samt Kommunstyrelsen. Farstavikens skola/ekedal har främst fördyrats på grund att en del upphandlingar inom produktionsskede har gått över budget. Det gäller framförallt smide/stomme, väderskydd. Som tidigare aviserat är förskolan i Charlottendal försenad på grund av försenad byggstart, men projektet löper nu på enligt den nya tidplanen. Den tillfälliga förskolan i Farstaborg kommer att finansieras via försening av investeringsmedel för Charlottendal förskola. Investeringsmedel finns även avsatta för en tillkommande trafiklösning för förskolan samt idrottsanläggning. För denna sistnämnda del pågår för närvarande en förstudie. I och med uppkomna behov avseende hyresgästanpassningar i Tornhuset, så kommer en del av potten för ospecificerade hyresgästanpassningar att finansiera vissa ventilationsåtgärder i lokalerna. Det f.d elverket på Kattholmen byggs om för restaurangverksamhet. En förutsättning för projektet i detta läge är att bygglov beviljas. Parallellt pågår avtalsdiskussioner med olika intressenter. Då investeringar inom projektet Kattholmen restaurang inte fanns namngivet i fullmäktiges budget är förslaget att projektet finansieras inom ramen för potten avseende ospecificerade hyresgästanpassningar. Kvarnbergsskolan har några restposter från det avslutade projektet som kommer att falla ut under året. Dessa finansieras via potten för ospecificerade hyresgästanpassningar Det särskilda boendet för äldre i Pilhamn har en tillfällig paus i projektet på grund av förändrad marknad och behov. Förvaltningen återkommer i BUP 1 med förslag på vidare hantering. Sänkningen av projektmedel är en konsekvens av förseningen och 35 mnkr förskjuts till nästkommande budgetår. Gällande trygghetsboende på Djurö så löper projekt enligt plan och kommer att vid färdigställande administreras via kommunen och Tekniska nämnden. Projekt räknar dock med ett större utfall under budgetåret, men den totala investeringen förväntas landa inom projektets totala budget. Vid avvikelse i projekt är förvaltningens bedömning att nämnderna tidigare överfört budgetmedel från tidigare år snarare än att prioritera om inom befintlig ram. Därför gäller nu budgetramen endast för det år som den avser. Förändringen har genomförts i syfte att stärka den politiska styrningen över de enskilda projektens genomförande samt stärka kontrollen över kommunens likviditetsflöde och lånebehov.
18 2019KS/0134 Sid 18(43 Exploateringsprojekt inkl. Gustavsbergsprojektet Projektbenämning Syfte Budget, Tidplan avslut tkr(kassaflöde år & månad 2019 Exploateringsprojekt Projekt under genomförande Älvsby 1:13 Industrimoråde, expl. jul-19 Iordningsställa arbetsplatsområde för att Älvsby 1:13 Industrimoråde, invest jul-19 skapa fler arbetstillfällen i kommunen. Älvsby 1:13 Industrimoråde, invest Utbyggnad av gator, belysning och park. jan-23 Inkomst jul-19 Östra Mörtnäs gata 500 jan-19 Östra Mörtnäs park Utbyggnad av lokalgator och park i anslutning jun-20 Inkomst Ö:a Mörtnäs gata till nya bostäder och skol- eller vårdbyggnad jan-19 Inkomst Ö:a Mörtnäs park jun-20 Brunn 1:507 Särsk. boende Möjliggöra att bygga ett särskilt boende och bostäder för unga. jan-20 Brunn 1:1 Seniorb. Vargb. Del 2 Avser naturåtgärder i anslutning till 380 seniorboendet. - Brunn 1:1 Brunn centrum Anlägga torg och lokalgatai anslutning till jan-20 Inkomst hyresbostäder jan-20 Torsby 1: jun-19 Busshållplats i anslutning till nya bostäder. Inkomst jun-19 Ösby 1:79 Upprustning av lokalgata, nybyggnad av gång jul-19 Inkomst och cykelbana samt ett utegym i anslutning till nya bostäder jul-19 Summa projekt under genomförande Projekt under planläggning Detaljplaner egen mark ospec Budgetmedel för planläggning av egen mark N/A Stavsnäs 1:20 Detaljplaneändring från förskole- till jan-19 Inkomst centrumändamål Munkmora Förbättrad offentlig miljö i samband med jan-21 Inkomst byggande av nya lägenheter Gustavsgården Åtgärder på gata och gång- och cykelväg i samband med byggnation av ett trygghetsboende. Markanvisning ska genomförs. 477 jan-22 Ösby 1:88 allmän plats - väg (dp Del av vägen i projekt Ösby 1:79 ska belasta 0 jan-22 projektet. Ge förutsättningar för byggnation av Inkomst bostäder och verksamhetslokaler.. 0 jan-22 Ösby 1:80 allmän plats - väg (dp Ny gångväg och park samt del av vägen i projekt Ösby 1:79 ska belasta projektet. 0 jan-21 Inkomst Möjliggöra byggnation av bostäder och 0 service. jan-21 Sveviatomten, Ösby 1:38 Utbyggnad av allmän platsmark. Möjliggöra byggnation av bostäder jan-23 Styrsvik 1:32 m fl (hamn Runmarö 0 jul-19 Möjliggöra byggnation av bostäder. Inkomst 0 jul-19 Charlottendal Gustavsberg 1:7 Utbyggnad av allmän gata och vändplan. 500 jan-21 Inkomst Möjliggöra byggnation av småhus och flerbostadshus. jan-21 Kvarstående enligt budgetram 2019 Ej definierade projekt inom rambudget Summa projekt under planläggning Infrastrukturprojekt Ingarökrysset Avser att förbättra infrastrukturen genom effektiv bussbytespunkt och anpassning för Inkomst utökad trafik samt utveckling av handelsområdet Värmdö marknad. Summa infrastrukturprojekt Summa investeringar exploateringsprojekt
19 2019KS/0134 Sid 19(43 Gustavsbergsprojektet Projektbenämning Gemensamma anläggningar Gustavsbergsvägen del B Värmdögatan mm Park Strandvik, strandpromenad mm Centrala parken Äventyrslek Syfte Ombyggnad av vägar i samband med nyexploatering av bostäder och verksamheter inom Gustavsbergsprojektet. Ombyggnad av vägar i samband med nyexploatering av bostäder och verksamheter inom Gustavsbergsprojektet. Bygga strandpromenad och park inom detaljplaneområdet för Strandvik i samband nyexploatering av bostäder. Utvidga och bygga om den centrala parken (även kallad Kyrkparken eller Stadsparken i Gustavsberg. Bygga en äventyrslekplats i i centrala Gustavsberg, nära Ösby träsk och Gustavsbergsbadet. Budget (kassaflöde 2019 Summa gemensamma anl Övriga Investeringar Porslinskvarteren Almänna anläggningar Porslinskvarteren - utgift Utbyggnad av allmänna anläggningar, gator och park m.m., inom detaljplaneområdet Porslinskvarteren. Slutdatum 200 jan jan jan jan sep okt-19 Almänna anläggningar Porslinskvarteren - inkomst okt-19 Netto Kvarbergsterrassen Almänna anl. Kvarbergsterrassen - utgift Utbyggnad av allmänna anläggningar inom detaljplaneområdet för Kvarnbergsterrassen. 500 jan-24 Almänna anl. Kvarbergsterrassen - inkomst -500 jan-24 DP - utgifter jan-22 DP - inkomster jan-22 Netto -300 Idrottsområdet DP - utgifter Arbete med detaljplan för Idrottsområdet. 400 jun-22 Ombyggnad ammoniak Ombyggnad av kylanläggningen till isbanorna i centrala Gustavsberg till annat mer hållbart och säkert alternativ jan-21 Netto Strandviken Allmänna anl. Strandvik - utgift Utbyggnad av allmänna anläggningar inom detaljplaneområdet för Strandvik. 700 jan-20 Allmänna anl. Strandvik - inkomst jan-20 Projektledning genomförande 200 Netto -500
20 2019KS/0134 Sid 20(43 Stadsparken DP utgifter Arbete med detaljplan för Stadsparken jan-24 Netto Gustavsbergs centrum DP utgifter Arbete med detaljplan för Centrum jan-25 Netto Gustavsbergs hamn Utredningar och projektledningskosn. Utredningar inom området Gustavsbergs 500 jan-27 hamn. Netto 500 Kråkberget Allmänna anl. Kråkberget - utgift Utbyggnad av allmänna anläggningar 200 jan-23 inom detaljplaneområdet för Kråkberget. Allmänna anl. Kråkberget - inkomst -100 jan-23 DP utgifter jan-23 DP inkomst -500 jan-23 Netto Netto övriga Investeringar Fastigheter Tomträttsavgälder Tomträttsavgälder från fastigheter som kommunen äger och upplåter med tomträtt. Netto Total Gustavsbergsprojektet Ev. för alltid Totalt exploateringsproj. Inkl Gustavsbergsprojektet
21 2019KS/0134 Sid 21(43 1. Digital agenda Plan för digitalisering Värmdö kommun förenklar vardagen i alla skeden av livet genom att tänka digitalt först. Digitalt först innebär att digitala lösningar är förstahandsval när det är möjligt och relevant. Syftet med Värmdö kommuns digitala agenda 2020 är att fastställa en kommunövergripande riktning för hur kommunen med hjälp av digitalisering ska möta medborgarnas behov bättre, annorlunda och med högre kvalitet. Målet är att all utveckling kopplat till digitalisering är behovsdriven. Den digitala agendan ska vara styrande vid beslut, prioriteringar och genomförande av aktiviteter för digitalisering och har tidshorisonten Nuläge och framtid IT-enheten följer digitaliseringen på nationell nivå, medverkar i arbetet på regional nivå och driver på/stöttar arbetet med verksamhetsutveckling i den egna organisationen. Under 2019 ska det kommunövergripande arbetet med digitala agendan fokusera på den centrala IT-miljön och lösningar som skapar förutsättningar för effektivisering i hela organisationen samtidigt som servicen till medborgaren förbättras för att möta deras behov med högre kvalitet. För att klara framtidens krav på interoperabilitet och organisatorisk samverkan behöver IT-miljön anpassas och utvecklas också för att kommunens möjlighet att ingå i federationer som Sambi och Skolfederationen ska underlättas. De närmaste åren ska Kommunikations & IT-avdelningen därför: Införa system för sammanhållen roll- och behörighetshantering - Detta är ett steg för att börja arbeta med Information Governance. Att ha en fungerande och tydlig styrning av kommunens informationshantering är viktigt både i säkerhetssynpunkt (GDPR och för att skapa en effektiv organisation. Att ha kontroll på sin informationshantering är också en förutsättning för att kunna ta fram ett ledningssystem för informationssäkerhet, LIS. Upphandla och implementera en gemensam integrationsplattform - En kommungemensam integrationsplattform förbättrar möjligheterna för en sammanhållen medborgarupplevelse genom så kallade intelligenta e-tjänster. Med det avses e-tjänster som är integrerade med underliggande verksamhetssystem. Det bidrar till en snabbare och effektivare hantering av medborgarärenden som kommer in via digitala kanaler.
22 2019KS/0134 Sid 22(43 Upphandla och implementera ett processbaserat system för intern ärendehantering - Den interna ärendehanteringen behöver utvecklas och motsvara de krav verksamheterna ställer, som till exempel besöksanmälan, svarsgenerering, felanmälan och beställning. De verksamheter som är berörda är IT-enheten, internservice, servicecenter, personalavdelningen, enheten för verksamhetsstöd inom social- och omsorgskontoret, avdelning styrning och kvalitet inom utbildningskontoret samt driftenheten inom samhällsbyggnadskontoret. Upphandla och utveckla e-tjänsteplattformen - Kommunens E-tjänsteplattform har en central betydelse för alla verksamheter i det digitala mötet med medborgaren. Här pågår en ständig utveckling som kommunen behöver följa tätt. Detta har också en koppling till arbetet med att integrera e-tjänster med underliggande verksamhetssystem. Upphandla och implementera system för automatiserade verksamhetsprocesser, så kallad robotisering. - Värmdö kommun ska under 2019 införa automatiserade verksamhetsprocesser där det är lämpligt och underlättar ärendehantering för såväl medborgare som våra medarbetare. Under våren 2019 genomförs en test inom socialtjänsten och inom samhällsbyggnadskontoret. Införa Office Microsofts molnbaserade tjänst som möjliggör bättre förutsättningar för både intern och extern samverkan samt moderniserar den digitala arbetsplatsen. Med dessa nya teknikområden följer Värmdö kommun den pågående utvecklingen inom offentlig sektor i Sverige. Målområden Agendan beskriver fem prioriterade målområden och strategi för att nå målen. Till varje målområde finns en handlingsplan med aktiviteter på kommunövergripande nivå. Handlingsplanen är ett verktyg för att säkerställa att verksamheterna arbetar likriktat mot gemensamma mål, samt få styrning och skapa förutsättningar för uppföljning. De fem målområdena är: Behovsdriven utveckling E-tjänster som skapar nytta Tillgänglighet Digital kompetens Intern effektivisering
23 2019KS/0134 Sid 23(43 Plan för digital utveckling 2019 Målområde Aktivitet/projekt Nyttobeskrivning Kostnad E-tjänster som 900 tkr skapar nytta 1. Upphandla och implementera ett processbaserat internt system för ärendehantering 2. Upphandla och utveckla e- tjänsteplattform 3. Automatiserade verksamhetsprocesser Skapa förutsättningar för framtida effektiviseringar samtidigt som servicen till medborgaren förbättras för att möta deras behov med högre kvalitet. Intern effektivisering 1. Implementera central roll- och behörighetshantering 2. Upphandla och implementera en gemensam integrationsplattform 3. Införa Office 365 Skapa förutsättningar för framtida effektiviseringar samtidigt som servicen till medborgaren förbättras för att möta deras behov med högre kvalitet tkr Systemförvaltning Kommunikation- och IT-avdelningen ansvarar för kommunens gemensamma ITplattform som i sin tur finansieras av intäkter från verksamheterna. Denna process är under kartläggning och syftar till att bli mer transparent och tydlig inför nästa budgetår.
24 2019KS/0134 Sid 24(43 2. Upphandlingsplan Planerade upphandlingar för Behov Tidpunkt då avtal behövs Avdelning: Kommunikation- och IT Uppskattad årskostnad Fruktkorgar Kommentarer Växter Kontorsmaterial E-tjänstplattform Integrationsplattform Mobile device management 2019 Ej angivet Säkerhetslösning/-ar IT 2019 Ej angivet Kan inte specificeras än; Behov känt men förutsättningar måste undersökas. Avdelning: Ekonomi Ekonomisystem 2020 Ej angivet Utredningsarbete avseende kostnad och projektets omfattning pågår. Avdelning: Personal Personalsystem Inkluderar införandekostnader, ingår som en del i upphandling av nytt ekonomisystem. Pensionsadministratör 2019 Genomförs av SKL. Avdelning: Kansli Årlig befolkningsprognos för nästkommande 10 år med utblick till februari Therefore Voteringssystem/webbsänd ning September Avdelning: Mark och exploatering Ekologstöd 1 april kr Inget ramavtal Fågelinventering Ö 1 mars kr Inget ramavtal Charlottendal Stöd Havs- och vattenplan Mars-april kr Inget ramavtal
25 2019KS/0134 Sid 25(43 Kommunövergripande upphandlingar, där avtal finns idag men löper ut Juristtjänster 2019 Tidigare samordnat med flera andra kommuner; förutsättningar undersöks. Finns även genom SKL. Upphandlingsstöd, upphandlingskonsulter 2019 Förutsättningar undersöks för samordning med bl.a. Nacka. Transport, fordon och 2019 Bergkvarabuss för tonårssafari. maskiner Resor och konferenser 2019 Resebyråtjänst för kommunens medarbetare. Storkökspersonal 2019 Läromedel 2019 Möjlighet finns via SKL. Fastighetsmäklare 2019 Förbrukningsartiklar 2019 Möjlighet finns via SKL. Lokalvård, diverse objekt inom kommunen 2019 Idag ett flertal olika avtal, vilka löper ut vid olika tidpunkter; vissa under UE har för avsikt att föreslå en ökad samordning av dessa avtal och upphandlingar. Förslag kommer att presenteras under Kontorsmaterial 2019 Görs genom SKL.
26 2019KS/0134 Sid 26(43 3. Lokalplan för Kommunstyrelsen för 2019 samt lokalanalys för Kommunen tillämpar internhyror för sina verksamhetslokaler. Hyresprincipen är att lokalkostnader ska betalas genom internhyror som ska motsvara självkostnaden. Avsikten med internhyressystemet är bland annat att uppmuntra lokaleffektivitet och att verksamheten ska ta ett tydligt ansvar för ökade driftskostnader beroende på investering i ny- och ombyggnad. Kommunstyrelsens hyreskostnader för 2019 Lokal Verksamhet Lokaltyp 2 Ägare Årshyra m 2 Hyresperiod Skogsbo Kommunhus Kontor Värmdö kommun Skärgårdsvägen 7 Socialkontoret, Kontor Hemsö del av som Vårdfastigheter utlokaliserats AB via från Skogsbo 3 Fastighetsenheten Hästhagen Fackliga organisationer Kontor VBAB via Fastighetsenheten Fenixvägen 22 Bygg och miljö Kontor Grundmaren Fastighet AB TOTALT: tkr 861 tkr tkr tkr tkr slut Prioriterade åtgärder 2018 Nedan åtgärder fanns med i 2018 års lokalplan och detaljbudget, men sträcker sig över flera budgetår och kommer att fortsätta hanteras under 2019: Ta fram en kommunövergripande lokalförsörjningsplan Trygghetsboende på Djurö Särskilt boende i Pilhamn Verksamhet Projektnamn Budgeterade medel 2018 Admin Hyresrätter för äldre Strategisk lokalförsörjningsplan TB Djurö Status 4 Enligt plan. Planerad över flera år Enligt plan. Planerad över flera år Planerade åtgärder som övergår till Exempel kontor, förråd, garage etcetera 3 KS står för 83% av kostnaderna och Socialkontoret för 17%. Kontor ca 646 kvm, förråd ca 16 kvm och omklädningsrum ca 25 kvm. 4 Planerad över flera år, Försenad, Paus, Stoppad på chefsnivå, Stoppad på politisk nivå 5 Kort punktlista
27 2019KS/0134 Sid 27(43 SÄBO SÄBO Pilhamn Omtag på grund av förändrad marknad och marknadsläge, Planerad över flera år *Ärende till KS med förnyad behovsprognos Lokalplan för 2019 I enlighet med Policyn för verksamhetslokaler ska kommunstyrelsens långsiktiga behov av lokaler ska uttalas i en lokalplan. Denna ska årligen upprätta samt besluta om i Kommunstyrelsen. Lokalplanen ska innehålla en analys av kommunstyrelsens samlade lokalanvändning, behov av ytterligare lokaler och avveckling eller avställning av lokaler och ska omfatta behovet på kort (1-3 år och lång sikt (4-10 år. Lokalbilagan i detaljbudgeten utgör kommunstyrelsens lokalplan för Till 2020 års budget har kommunstyrelsen som ambition att en strategisk och långsiktig plan för kommunstyrelsen ansvarsområde ska finnas. I kommunstyrelsens egen lokalförsörjningsplan kommer lokaler för den verksamhet som kommunstyrelsen ansvarar för att finnas beskriven, men inte alla de lokaler som kommunstyrelsen har budgetansvar för gällande investeringsprojekt. Behovet av exempelvis skollokaler, fritidsanläggningar etcetera ligger enligt reglementet på den enskilda facknämnden och ska därför ingå i deras respektive lokalförsörjningsplaner. Från och med nästa år avses hela Värmdö kommuns samlade lokalförsörjningsbehov presenteras på ett mer samlat sätt i vilket avvägningar kommer att göras mellan prioritet, ekonomi och genomförbarhet i linje med kommunens kommande utbyggnadsstrategi. Prioriterade åtgärder 2019 Nedanstående åtgärder kommer att prioriteras under 2019 och medel finns avsatt i detaljbudget för kommunstyrelsen. Nedan projekt kommer att finansieras inom befintlig ram. Lokal Projektnamn Budgeterade medel 2019 Skogsbo Skogsbo tkr (drift 500 tkr (investering Status 6 Planerade åtgärder 7 Förstudie pågår Skogsbo Nya toaletter 250 tkr (investering Projektering Förstudie Torsby fsk 300 tkr (drift Förstudie pågår Förstudie Översyn fsk Ingarö 300 tkr (drift Förstudie 2019 *Genomföra en förstudie i tre olika tidsperspektiv *Genomföra två av tre steg under 2019 Tillsammans med UN Tillsammans med UN 6 Planerad över flera år, Försenad, Paus, Stoppad på chefsnivå, Stoppad på politisk nivå 7 Kort punktlista
28 2019KS/0134 Sid 28(43 Fokus under året kommer att ligga på den strategiska planeringen och en kommunövergripande lokalförsörjningsplan kommer presenteras för kommunstyrelsen. Även nya riktlinjer för försörjning och förvaltning samt drift av verksamhetslokaler kommer att komma upp för politisk beredning under året. I samband med att den strategiska planeringen är på plats samt att kommunens utbyggnadsplaner beslutas kommer förvaltningen återkomma till kommunstyrelsen med förslag på förstudier som bör påbörjas under året för att få finansiering till nästkommande budgetperiod.
29 2019KS/0134 Sid 29(43 4. Uppföljningsplan för privata utförare Enligt programmet för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare ska varje nämnd årligen arbeta fram en uppföljningsplan som bifogas detaljbudgeten och som följs upp och redovisas i samband med årsredovisningen. Kommunstyrelsens uppföljningsansvar Värmdö kommun har antagit ett program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare. Programmet omfattar kommunens alla verksamhetsområden och kan handla om hela eller delar av verksamheter med stor betydelse för medborgarna. Vidare omfattar programmet verksamheter som tydligt riktar in sig på medborgarna. Kommunstyrelsen har inte gett någon privat utförare uppdrag att bedriva verksamhet inom sitt ansvarsområde som tydligt riktar sig till medborgarna. Föregående år har uppföljningsplanen inkluderat avtal där tjänster från privat utförare utnyttjats men där verksamheten har drivits i kommunens regi. Eftersom dessa avtal inte ger en privat utförare i uppdrag att bedriva verksamheter kommer avtalen att följas upp i den ordinarie avtalsuppföljning och inom ramen för kommunens internkontroll.
30 2019KS/0134 Sid 30(43 5. Handlingsplan för näringslivsarbetet Kommunstyrelsen ansvarar för den kommunala skärgårds- och näringslivspolitiken samt frågor om turism och besöksnäring. Utifrån detta ska kommunstyrelsen genomföra följande åtgärder och aktiviteter under 2019 för att bidra till utvecklingen av Värmdös näringslivsarbete. Åtgärderna är uppdelade utifrån de strategiska prioriteringar som strategin pekar ut för perioden Utgångspunkten för kommunens näringslivsarbete är att företag ska kunna, vilja och våga växa i Värmdö. Det är genom företagande som nya arbetstillfällen och förutsättningar för att leva, bo och verka i kommunen skapas. Majoriteten av nya arbetstillfällen skapas i små och medelstora företag, och det är därför av stor betydelse att skapa goda förutsättningar för utveckling i dessa. Detta görs genom att skapa och förmedla ny kunskap mellan aktörerna samt arbeta med strukturpåverkande insatser. För att skapa ett klimat som möjliggör ett dynamiskt näringsliv inriktas Värmdös strategiska näringslivsarbete på: Växande företag och fler arbetstillfällen Samhällsplanering för ett växande näringsliv Effektiv och tillgänglig kommunal verksamhet med god service och professionellt bemötande Under 2019 kommer en översyn görs av kommunens näringslivspolicy och näringslivsstrategi. En prioriterad aktivitet under året, som genomsyrar alla övriga aktiviteter, är att utveckla metoder för uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring av näringslivsarbetet. Syftet är att följa upp att de åtgärder och aktiviteter som genomförs får önskad effekt, och att få underlag för fortsatt utveckling av arbetet med att utveckla och förbättra näringslivsklimatet i kommunen. Strategisk prioritering: Utvecklad infrastruktur Aktivitet/Åtgärd Aktivitetens syfte Nuläge Tidsplan Kommunen arbetar aktivt för fortsatt utbyggnad av bredband. I stort sett alla hushåll och företag i kommunen ska ha tillgång till snabbt bredband. Tätorterna och tätbebyggda områden har tillgång till fiber. Stora delar av landsbygden och delar av skärgården återstår. En utbyggnad av fiber i en stor del av skärgården pågår. Inom tätbebyggda delar av fastlandsområdet sker utbyggnaden på År 2020 räknar kommunen med att 90 procent av medborgare och företagare har tillgång till 100 Mbit per sekund. Det pågår en mätning av den mobila täckningen som kommer vara klar 2019.
Besöksadress: Skogsbovägen 9 11, Gustavsberg Postadress: Värmdö kommun, Gustavsberg Växel
Besöksadress: Skogsbovägen 9 11, 134 81 Gustavsberg Postadress: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg Växel 08-570 470 00 varmdo.kommun@varmdo.se www.varmdo.se Org.nr. 01-212000-0035 2019ÖFN/0001 Sid 1(8)
Överföring av investeringsmedel från 2017 till 2018
Tjänsteskrivelse 2018-03-13 Handläggare Karin Rådström/Hans Ivarsson Sektorn för ekonomi och uppföljning Kommunstyrelsen Överföring av investeringsmedel från 2017 till 2018 Förslag till beslut Förslag
Besöksadress: Skogsbovägen 9 11, Gustavsberg Postadress: Värmdö kommun, Gustavsberg Växel
Besöksadress: Skogsbovägen 9 11, 134 81 Gustavsberg Postadress: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg Växel 08-570 470 00 varmdo.kommun@varmdo.se www.varmdo.se Org.nr. 01-212000-0035 Sid 2(11) Innehåll Överförmyndarnämndens
Socialnämndens detaljbudget 2016
2015SCN/0171 Socialnämndens detaljbudget 2016 Besöksadress: Skogsbovägen 9 11, 134 81 Gustavsberg Postadress: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg Växel 08-570 470 00 varmdo.kommun@varmdo.se www.varmdo.se
Svar på motion (S) Utarbeta en förtätningsstrategi för Värmdö
Tjänsteskrivelse 2017-04-25 Handläggare Anna Spetz Utredningsenheten Kommunstyrelsen Svar på motion (S) Utarbeta en förtätningsstrategi för Värmdö Förslag till beslut Motionen anses besvarad Beslutsnivå
2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-11-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag
Förslag till investeringsprocess
PM Tyresö kommun 2013-05-14 1 (8) Sigbrith Martinsson Kommunstyrelsen Dnr 2013/KS 0177 10 Förslag till investeringsprocess Investeringsprocessen inom Tyresö Kommun har varit föremål för översyn. En utgångspunkt
Policy för verksamhet- och ekonomistyrning
Policy för verksamhet- och ekonomistyrning Mariestads kommun Antagen av kommunfullmäktige 2018-12-10 Mariestad Inledning... 3 Anslagsbindningsnivån... 4 Roller och ansvar... 5 Planeringsprocessen för ekonomi-
Sammanställning av investeringar - Kommunstyrelsen totalt per Belopp i tkr
Sammanställning av investeringar - Kommunstyrelsen totalt per 2017-06-30 Belopp i tkr Projektnamn Projekt nr Ack utfall tom 2017-06-30 Varav utfall jan - juni 2017 Budget 2017 Prognos utfall helår 2017
Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare
Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare Beslutsdatum 2016-06-22 Diarienummer 2016KS/0070 Reviderat - Lagstadgat styrdokument Kommunallagen 5 kap 3 Ersätter styrdokument
Vård- och omsorgsnämndens detaljbudget 2016
2016-12-02 2015VON/0228 Vård- och omsorgsnämndens detaljbudget 2016 Besöksadress: Skogsbovägen 9 11, 134 81 Gustavsberg Postadress: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg Växel 08-570 470 00 varmdo.kommun@varmdo.se
Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen
Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Beståndsdelar Styrmodell Styrande dokument Budgetprocess Mål och uppdrag i budget 2016-2018
Kultur- och fritidsnämndens lokalplan 2016
Kultur- och fritidsnämndens lokalplan 2016 1(8) 1 Inledning... 3 1.1 Kultur- och fritidsnämnden... 3 1.2 Lokalanvändning... 3 1.3 Kommunens planarbete... 3 1.4 Hyreskostnader... 4 2 Prioriterade åtgärder
Detaljbudget för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige m. fl. för 2017
2017-11-01 2016KS/0670 Detaljbudget för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige m. fl. för 2017 Besöksadress: Skogsbovägen 9 11, 134 81 Gustavsberg Postadress: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg Växel 08-570
Ekonomirapport 2016 efter mars månad
Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-04-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Beslutad av kommunfullmäktige , 2016KS/0157
Digital agenda 2020 1 (12) Förord Den digitala agendan för Värmdö har arbetats fram med delaktighet av företrädare från samtliga verksamheter i kommunen. Arbetet har letts av Kommuniktions- och IT-avdelningen
Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen
Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen December 2014 2014-12-19 2 (7) Innehåll SAMMANFATTNING... 3 1. BAKGRUND... 3 2. DRIFTBUDGET... 3 2.1. Förutsättningar... 3 2.2. Förslag... 4 3. ANALYS... 5 4. INTERNA
Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd.
TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-12 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se exploateringsavtal KS/2015:450 Riktlinjer för Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen
Introduktion ny mandatperiod
Introduktion ny mandatperiod Politisk organisation Förvaltningens organisation och arbetssätt 9 januari 2019 Peter Lönn Kommundirektör sedan januari 2017 HÄRRYDA KOMMUN 1 Härryda i korthet 37 750 invånare
Styrmodell Söderköpings kommun. Antagen KF
Styrmodell Söderköpings kommun Antagen KF 2015-04-15 33 Innehållsförteckning 1 Styrmodell i Söderköpings kommun... 3 1.1 Styrmodellen i sammanfattning... 3 2 Styrmodell... 4 2.1 Inriktning... 4 2.1.1 Inriktningsområden...
Lokalresursplanering. - Strategier och arbetssätt som är hållbara över tid. 6 april 2017 Lena Magnusson
Lokalresursplanering - Strategier och arbetssätt som är hållbara över tid 6 april 2017 Lena Magnusson LRP Härryda kommun Förutsättningar utifrån befolkningsutveckling 43000 42000 41000 40000 39000 38000
Detaljbudget 2016 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet - Förslag till beslut
Datum Dnr 2015-11-29 BMK.2015.3753 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Detaljbudget 2016 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens
Utbyggnadspromemoria för stadsbyggnadsprojekt nr 9630 Delplan 1, Älta C, etapp A och B Endast lokalgatan vid förskola Oxelvägen
2017-11-30 1 (6) PM Martin Håkansson KFKS 2015/689-251 NTN 2017/528 Projekt 9630 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott / Natur och trafiknämnden Utbyggnadspromemoria för stadsbyggnadsprojekt nr 9630
FN 2018/303. Verksamhetsplan Fastighetsnämnd
FN 2018/303 Verksamhetsplan 2019 Fastighetsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Nämndens ansvar och uppgifter...3 3 Nämndens utvecklingsområden...4 4 Mål...5 4.1 Hög kvalitet...5 4.2 Hög effektivitet...5
RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSAVTAL. Antagen av KF
RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSAVTAL Antagen av KF 2017-09-13 67 RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSAVTAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 4 1.1 Syfte...4 1.2 Utgångspunkt för exploateringsavtal...4 2. RIKTLINJER
Riktlinjer Mål och resultat styrmodell
1(12) Namn på dokumentet: Mål och resultat - styrmodell Dokumenttyp: Riktlinje Version: 1.0 Beslutad av: Kommunfullmäktige Diarienummer: KS 2018/1092 Dokumentansvarig: Administrativ chef Gäller: Tillsvidare
Vänsterpartiet Värmdö. Förslag till drift- och investeringsbudget för
Vänsterpartiet Värmdö Förslag till drift- och investeringsbudget för 2018 2017-09-11 Vänsterpartiets budgetprioriteringar 2018 Full kompensation för löne- och prisökningar I Vänsterpartiets budgetförslag
BESTÄMMELSER FÖR BUDGET OCH BUDGETUPPFÖLJNING
Nummer: 01:3 Blad: (1) BESTÄMMELSER FÖR BUDGET OCH BUDGETUPPFÖLJNING A. Nämndernas verksamhet Nämnders och styrelsens ansvar 1 Nämnd och styrelse är ansvarig för att av Kommunfullmäktige i budget beslutad
Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti Kommunfullmäktige m.m. Ordförande: Ingela Gardner
Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2017 Kommunfullmäktige m.m. Ordförande: Ingela Gardner Innehållsförteckning Viktiga händelser... 3 Ekonomisk sammanfattning... 4 Verksamhetsuppföljning... 4
Detaljbudget för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige m.fl. för 2018
2017-11-15 Detaljbudget för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige m.fl. för 2018 Besöksadress: Skogsbovägen 9 11, 134 81 Gustavsberg Postadress: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg Växel 08-570 470 00 varmdo.kommun@varmdo.se
Styrdokument för Gnosjö kommun 2016
Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och
Bostäder m.m. inom fastigheterna Djursätra 1, Djursätra 2 samt del av Sätra 2:1 i Sätra. Reviderat genomförandebeslut
Dnr Sida 1 (7) 2016-05-25 Handläggare Emma Nilsson 08-508 264 68 Till Exploateringsnämnden 2016-08-25 Bostäder m.m. inom fastigheterna Djursätra 1, Djursätra 2 samt del av Sätra 2:1 i Sätra. Reviderat
44: Internbudget 2018 med förslag på omdisponeringar för kommunens nämnder och styrelser Delges:
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2018-02-13 44: Internbudget 2018 med förslag på omdisponeringar för kommunens nämnder och styrelser Delges: Samtliga nämnder Dnr 17KS348 Beslut Kommunstyrelsen belsutar
Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42
Dokumenttyp: Nämndsplan Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Datum:2016-02-23 Mottagare: Berörda verksamheter Diarienr: KS/2016:42 Nämndsplan för kommunstyrelsen 2016-2018
Riktlinjer för lokalförsörjning. Antagna av kommunfullmäktige
Riktlinjer för lokalförsörjning Antagna av kommunfullmäktige 2017-02-23 18 Tyresö kommun / 2017-01-03 2 (8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte... 3 3 Strategier... 3 4 Viktiga principer... 5
Delårsrapport : Trelleborgs kommun
Delårsrapport 1 - : Trelleborgs kommun 1 (6) Kommunfullmäktige Datum -04-30 Delårsrapport 1 - : Trelleborgs kommun Kommunfullmäktige 31 mars 1 Inledning I enlighet med kommunfullmäktigens beslut från november
POLICY. Miljöpolicy för Solna stad
POLICY Miljöpolicy för Solna stad POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell
Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler
Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program
Kommunfullmäktige m.m. Budget 2019 verksamhetsplan
Tjänsteutiåtande Ekonomienheten Datum 2019-01 -23 Dnr KS 2018/0292 Till Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige m.m. Budget 2019 verksamhetsplan 2020-2021 Sammanfattning Kommunfullmäktige ska ta fram och besluta
IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18
IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens
Årsredovisningar 2017 för kommunen och de kommunala bolagen
Tjänsteskrivelse 2018-03-19 Handläggare Hans Ivarsson Sektorn för ekonomi och uppföljning Kommunstyrelsen Årsredovisningar 2017 för kommunen och de kommunala bolagen Förslag till beslut 1. Värmdö kommuns
Verksamhetsplan Överförmyndarnämnden
Verksamhetsplan 2009-2011 Överförmyndarnämnden Inledning 3 Verksamhetsidé 4 Verksamhet 5 Nöjda medborgare 5 Bra kvalitet 5 Medarbetare 6 Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö 6 Delaktighet och inflytande
Uppdragsplan. Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/1600. Fastställd av kommunstyrelsen den 5 februari 2018.
Uppdragsplan 2018-02-05 Kommunstyrelsens uppdragsplan 2018 KS 2017/1600 Fastställd av kommunstyrelsen den 5 februari 2018. Uppdragsplanen vänder sig till kommunstyrelsens kontor och översiktsplaneringen
Internbudget Barn- och utbildningsnämnden
Internbudget 2019 Barn- och utbildningsnämnden 1 Barn- och utbildningsnämndens internbudget 2019 Nämndens uppdrag Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att förverkliga nationella och kommunala mål
RIKTLINJER FÖR INVESTERINGAR I UDDEVALLA KOMMUN
Blad 1 RIKTLINJER FÖR INVESTERINGAR I UDDEVALLA KOMMUN Beslutade av kommunfullmäktige 14 februari 2018, 31 1. Övergripande Syftet med dessa riktlinjer är, tillsammans med upprättade tillämpningsanvisningar,
Näringslivsprogram Karlshamns kommun
Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810
Framtidsplan för Skrylle
Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (7) Ekonomiavdelningen Gunilla Welander Kommunstyrelsen gunilla.welander@lund.se Framtidsplan för Skrylle Sammanfattning Skrylleområdet är Lunds största natur- och fritidsområde.
Nämndplan för kommunstyrelsen för 2019 Ärende 26 KS 2018/344
Nämndplan för kommunstyrelsen för 2019 Ärende 26 KS 2018/344 Sida 16 av 103 Tjänsteskrivelse 1(1) 2018-12-20 Dnr: KS 2018/344 Kommunstyrelsen Nämndplan för kommunstyrelsen 2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsens
Ekonomirapport 2014 efter februari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-03-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter februari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Ekonomirapport 2014 efter januari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-02-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet
Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna
Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och
Sammanställning av budget för Gällivare kommun Enligt beslut i kommunfullmäktige
Sammanställning av budget för Gällivare kommun 2018-2020 Enligt beslut i kommunfullmäktige 2017-06-19 Budget Driftbudgetramar för perioden Bilaga 1: Resultatbudget 2018 2019 2020 KF KF KF Driftbudget nämnder
Granskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning
Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011
Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...
Granskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning
Mål för riktlinjer för bostadsförsörjning
Tjänsteskrivelse 2017-12-22 Handläggare Julia Karlsson, Moa Öhman Plan- och exploateringsavdelningen Kommunstyrelsen Mål för riktlinjer för bostadsförsörjning Förslag till beslut 1. Mål för riktlinjer
Policy för exploateringsavtal Utgör kommunens riktlinjer för exploateringsavtal enligt lag
2017-04-19 5(6) Policy för exploateringsavtal Utgör kommunens riktlinjer för exploateringsavtal enligt lag Antagen av kommunfullmäktige 2017 Antagen av: Kommunfullmäktige Dokumentägare: Tillväxtchef Ersätter
BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN
1(5) 2013-08-21 BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN FÖRORD Detta dokument utgör bredbandsstrategi för Svedala kommun framarbetat av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Dokumentets
IT-strategi Bollebygds kommun
Styrdokument 1 (5) 2015-03-16 Fastställd: KF 2015-04-23 x Gäller för: samtliga nämnder och verksamheter Dokumentansvarig: Ekonomichef Reviderad: Dnr : KS2015/78 IT-strategi Bollebygds kommun Postadress
Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad
Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-6148/2016 Sida 1 (7) 2016-08-31 Handläggare Somia Frej Telefon: 08-508 33 027 Till Utbildningsnämnden 2016-09-22
Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/0406. Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017
Uppdragsplan 2017 2017-04-03 Kommunstyrelsens uppdragsplan 2017 KS 2017/0406 Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017 Uppdragsplanen innehåller planeringsförutsättningar, uppdrag, mål och fokusområden
D.nr/2018: Handläggare Niklas Almhager Tel Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen månadsrapport per oktober 2018
Handläggare Niklas Almhager Tel. 0152-29358 månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning (tkr) Utfall (U) Jan-okt 2018 Helår 2018 Budget Avvi kel s e Avvi kel s e (B) (B-U) exkl. sem.skuld Års - prognos
Verksamhetsplan
Verksamhetsplan 2019-2021 2019 ARVIKA STADSHUS AB /Moderbolaget/ ARVIKA LOKAL OCH MARK AB FASTIGHETS AB NYA ARVIKA GJUTERI Innehåll Kommunövergripande styrning erings- och uppföljningsprocessen -------------------------------------------------------------------
Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet
Granskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning
Utbetalning av kommunalt partistöd för 2015
Tjänsteskrivelse VARMDO KOMMUN 2014-11-14 HandIggare Per Fogeiström Kansli- och utvecklingsavdelningen Diarienummer 14KS/0489 Kommunstyrelsen Utbetalning av kommunalt partistöd för 2015 Förslag till beslut
Budget 2020 Plan
KS/2018:1988 Förslag till Budget 2020 Plan 2021-2022 2019-07-26 Centerpartiet, Miljöpartiet de gröna, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna Inledning Budget för 2020 med plan för 2021 och 2022 har tagits fram
Återrapportering av uppdrag om ombyggnation av Udden (Skogsbo 2)
2018-05-03 Handläggare Annica Lempke Kansli- och utredningsavdelningen 2017KS/0900 Kommunstyrelsen Återrapportering av uppdrag om ombyggnation av Udden (Skogsbo 2) Förslag till beslut 1. Kommundirektören
Förslag till revidering av driftbudget Sammanfattning VARMDO KOMMUN Förslag till beslut. Besi utsn ivå. Bakgrund.
Tjänsteskrivelse VARMDO KOMMUN 215-5-13 Handläggare Mikael Lind Sektorn för ekonomi och uppföljning Diarienummer Förslag till revidering av driftbudget 215 Förslag till beslut Reviderad driftbudget 215
Verksamhetsplan 2019 Kommunstyrelsen 1 (2) Verksamhetsplan Kommunstyrelsen 2019
Verksamhetsplan 2019 Kommunstyrelsen 1 (2) Verksamhetsplan 2019 Kommunstyrelsen 2019 2 (7) Innehållsförteckning 1 Nämndens uppdrag...3 2 Mål och aktiviteter...3 2.1 Effektmål...3 2.2 Aktiviteter...4 3
Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare
2016KS/0070 Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2016 143, 2016KS/0070 2016KS/0070 Sid 2(6) Innehållsförteckning Mål...
Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar
Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.
Förslag till revidering av drittbudget 2014
Handläggare: Marie Eriksson/Hans Ivarsson Ekonomi- och upphandlingsavdelningen Reviderad driftbudget 2014 godkänns Förslag till beslut Förslag till revidering av drittbudget 2014 Nedan följer kommentarer
Näringslivsnämndens lokalplan för 2016
Näringslivsnämndens lokalplan för 2016 1 Inledning Värmdö kommun ska tillgodose verksamheternas behov av ändamålsenliga och kvalitetsmässigt bra lokaler till långsiktigt lägsta möjliga kostnader. Kommunen
Ekonomirapport 2014 efter mars månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-04-17 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet
Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper
Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 80 Den 2016-11-14 80 Dnr 2016/00327 Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunfullmäktiges beslut
Granskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2016 Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1
Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun
Linköping 2007-11-21 Kommunens revisorer Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Inledning och bakgrund Om anläggningstillgångar ska bibehålla sitt värde och funktionalitet krävs omfattande
Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS
Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS 2016.142 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 101 Resultatöverföring från 2015 års bokslut (KS 2016.142) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att
Granskning av delårsrapport 2015
Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund
Program för uppföljning av privata utförare
Program för uppföljning av privata utförare Ks/ 2016:142 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för uppföljning av privata utförare Fastställt av kommunfullmäktige 2016-10-20
PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER
SID 1(13) Plan för bredbandsutbyggnad i Helsingborg PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(13) Helsingborgs
Granskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor
Planera, göra, studera och agera
5 Planera, göra, studera och agera Mål- och resursplanen innehåller den beslutade visionen, inriktningsmål, förväntade resultat och ekonomiska förutsättningar. Därutöver finns lag, författning, åtaganden
Växjö kommun Förstudie avseende trafikfrågor och parkering
www.pwc.se Förstudie avseende trafikfrågor och parkering Pär Sturesson Certifierad kommunal revisor Förstudie avseende trafikfrågor och parkering Bakgrund utvecklas med en ökad befolkning och byggnation
1 September
September 2019 2019 1 1 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 39 till 162 728 vilket är 1 694 fler jämfört med årsskiftet. För september månad görs nu en helårsprognos och det är små förändringar
Bilaga 2 Regler och riktlinjer för budget och uppföljning
Bilaga 2 Regler och riktlinjer för budget och uppföljning Stadsbyggnadskontoret ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att kontoret bidrar till uppfyllelsen av de mål som fastställts i kommunfullmäktiges
Program för digitalisering
Program för digitalisering 2019-2022 Dokumentnamn Program för digitalisering 2019-2022 Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Dokumentinformation Kommunfullmäktige Version Dokumenttyp Program
E-strategi för Strömstads kommun
E-strategi för Strömstads kommun Antagen 2016-11-24 KF 134 1. Sammanfattning 3 2. Förutsättningar 3 3. Syfte 3 4. Vision och övergripande mål 3 5. Områden med avgörande betydelse för kommunens mål 4 6.
Program för uppföljning av privata utförare
Program för uppföljning av privata utförare Typ av dokument Beslutat av Beslutsdatum Diarienummer Program Kommunfullmäktige 2017-12-18 0668/17 Dokumentägare Giltighetstid Framtagen av Reviderad Sektor
Styrprinciper för Dals-Eds kommun.
Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Inledning Styrprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Dals-Eds kommun. Utgångspunkt för arbetet utifrån styrprinciperna ska vara decentralisering, helhetssyn och god
Strategiska planen
Strategiska planen 2015 2020 Strategisk plan Datum för beslut: 2015-04-08 Kommunledningskontoret Reviderad: Beslutsinstans: Giltig till: 2020 Innehållsförteckning 1. Så styrs Vännäs kommun... 4 2. Vad
ÅRSREDOVISNING 2014. Miljönämnden
ÅRSREDOVISNING Miljönämnden Förvaltningsberättelse Målområdet ekologisk hållbarhet innehåller fem mål. Inköp av ekologiska livsmedel fortsätter öka och andelen av totalt inköpta livsmedel är 30 procent.
Del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Björkhagen. Reviderat genomförandebeslut.
Dnr Sida 1 (6) 2014-02-11 Handläggare Hanna Andersson 08-508 264 57 Till Exploateringsnämnden 2014-03-13 Del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Björkhagen. Reviderat genomförandebeslut. Förslag till beslut
Policy för verksamhets- och ekonomistyrning. Policy för verksamhetsoch ekonomistyrning. för Falköpings kommun
Policy för verksamhetsoch ekonomistyrning för Falköpings kommun Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Syfte 3 3. Styrmodellen 4 4. Anslagningsbindningsnivå 4 4.1 Kommunfullmäktige 5 4.2 Kommunstyrelse
Budget för 2020 med plan för samt skattesats för 2020
Tjänsteskrivelse 1 (9) Kommunledningsförvaltningen Birgitta Hammar, Jenny Bolander 2019-05-08 Dnr KS 2019-388 Kommunstyrelsen Budget för 2020 med plan för 2021-2023 samt skattesats för 2020 Förslag till
Förvaltningens förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förvaltningens förslag till
TJÄNSTESKRIVELSE 2016-11-01 Kommunstyrelsen Erika Nysäter Utredare Telefon 08-555 010 89 erika.nysater@nykvarn.se Program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare för mandatperioden
Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för och investeringsbudget 2019 med inriktning Dnr KS18/12
Katinka Madsen 08-124 57 181 katinka.madsen@ekero.se Kommunstyrelsen Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för 2020 2021 och investeringsbudget 2019 med inriktning 2020 2023 Dnr KS18/12
Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram
Tjänsteskrivelse 1 (8) 2015-06-09 50TKommunledningskontoret Dnr KS 2015-172 Birgitta Hammar Kommunstyrelsen Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram KOMMUNLEDNINGSKONTORETS
Årets resultat och budgetavvikelser
Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos