Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 27 januari 2010, kl Plats
|
|
- Lars Eklund
- för 6 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN SAMMANTRÄDESHANDLINGAR TILL KALLELSE Datum Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 27 januari 2010, kl Plats KTS-salen, Vita Huset Sammanträdeshandlingar Ärenden till kommunstyrelsen Planering med budget för kommunstyrelsen med kommunledningsförvaltningen och näringsliv och tillväxt ב
2 Revidering efter KF-beslut Datum Planering med budget för Kommunstyrelsen med Kommunledningsförvaltningen Näringsliv och Tillväxt
3 Innehållsförteckning 1. Kommunstyrelsens övergripande planering med budget Verksamhetsbeskrivning 4 2 Förvaltningen Näringsliv och Tillväxt (NÄT) 7 3 Kommuncentrala budgeteringsposter 7 4 Kommunledningsförvaltningen (KLF) Mål Fokusområden (KF ) Preliminär investeringsbudget Organisationsschema 41 2
4 1. Kommunstyrelsens övergripande planering med budget Kommunstyrelsens totala kostnader/intäkter (kostnader och intäkter + tkr) Bokslut 2008 Budget 2009 Budget 2010 Plan Plan 2012 Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommunstyrelsen består av tre huvudsakliga verksamhetsgrenar varav budgetramen för respektive gren fördelas enligt nedan. Näringsliv och Tillväxt (NÄT) minskar totalt med 550 tkr, vilket huvudsakligen är en effekt av besparingar enligt beslut KF Kommuncentrala budgeteringsposter ökar med 2633 tkr, vilket huvudsakligen består av ökade kostnader för budgeteringsnivån kommunikationer. Kommunledningsförvaltningen ökar med tkr. Ökningen består huvudsakligen av ram för tillkommande verksamhet på 8,5 mkr samt av lägre kostnader som en följd av besparingar med 3 mkr enligt beslut KF Enligt beslut KF omfördes 3,1 miljoner kronor från kommunikationer, varav 700 tkr gick till den sociala miljonen, 201 tkr till arvoden i kommuncentrala poster och 139 tkr till arvoden för övriga nämnder samt tkr som en ramökning till kommunledningsförvaltningen. 2 Under år 2009 genomförde ekonomikontoret ett byte av kontorslokal. Lokaler som kommunledningsförvaltningen redan betalade för kunde därmed utnyttjas vilket medför en besparing för förvaltningen på 450tkr. Detta medför en ramomföring mellan fastigheter och lokaler och ekonomikontoret. En samordning av verksamhetssystem inom IT kommer att leda till sänkta kostnader för kommunledningsförvaltningen på kr. Ramjusteringen baseras på antal skrivare på varje kontorsplats. Kommunstyrelsens totala nettoinvesteringar preliminär allt behov är ännu inte identifierat bland förvaltningarna gällande 2011 och 2012 (tkr). Bokslut 2008 Budget 2009 Budget 2010 Plan 2011 Nettoinvesteringar Ej jmfbart 8 959tkr Budget kompletteras med senare. Plan Ett antagande är gjort om att Katrineholms Logistikcentrums avskrivningar täcks av framtida intäkter. 2 KF
5 1. Verksamhetsbeskrivning 1.1 Sammanfattande verksamhetsbeskrivning Kommunstyrelsen (KS) är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. I kommunstyrelsens styr- och uppföljningsfunktion ingår att leda arbetet med utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten och göra framställningar i de frågor som inte i lag är förbehållna någon annan nämnd. För att kommunmedlemmarna 3 ska få den service som beslutats av kommunfullmäktige ska kommunledningsförvaltningen (KLF) leda planeringen och uppföljningen av kommunens verksamhet för KS räkning samt stödja KS och KF i ärendehanteringen. Dessutom ska KLF leda, samordna och stödja kommunens utveckling inom områdena ekonomisk hushållning, upphandlings- och anskaffningsverksamhet, personalpolitik, informationsverksamhet, juridisk verksamhet, säkerhetsarbete, folkhälsa, IT och arbetet med att effektivisera administrationen. Kommunstyrelsen har, genom förvaltningen för näringsliv och tillväxt (NÄT), ansvaret för näringspolitiken. Förvaltningen för Näringsliv och Tillväxt, NÄT, har ansvar för att styra och koordinera arbetet för ortsutvecklingen inom Katrineholms kommun. Det innebär strategiskt arbete med insatser som långsiktigt skapar förutsättningar för en positiv ortsutveckling i form av en utvecklad infrastruktur/kommunikation, en god markberedskap, fler arbetstillfällen, flera företag och kommuninnevånare. Vidare avser arbetet att bidra till en positiv arbetsmarknadsutveckling i samverkan mellan kommunen, företag, föreningar, universitet och myndigheter. Samverkan syftar även till att i frågor av arbetsmarknadspolitisk art underlätta för befintliga företag inom kommunen att expandera och utvecklas, stimulera nyetableringar, nyföretagande och tillväxt. Kommunstyrelsen har också det övergripande ansvaret för kommunens arbete med den översiktliga planeringen och en långsiktigt hållbar utveckling. I detta ingår bl.a. planering och användning av mark och vatten samt markberedskap. I styrelsens ansvar ingår också att främja bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet, svara för energiplaneringen och främja energihushållningen samt att verka för en tillfredsställande infrastruktur. 3 I dokumentet används övergripande begreppet kommunmedlem. Kommunmedlem är enligt kommunallagen den som antingen är folkbokförd i kommunen, betalar kommunalskatt i kommunen eller äger fast egendom (mark) i kommunen. 4
6 1.2 Sammanfattande verksamhetsförändringar Nationellt och regionalt pågår utvecklings- och förändringsarbete inom kollektivtrafiken som medfört ökade kostnader för kommunen och en ökad ram för kommunstyrelsen. Som en följd fortsätter kommunstyrelsen att löpande ta initiativ och driva kommunikations- och infrastrukturfrågor gentemot i första hand statliga organ och i samverkan med andra aktörer. Av planeringsförutsättningarna för 2010, beslut KF , framgår att kommunstyrelsens ram minskas som en följd av att nå en ekonomi i balans. Beslutet innebär följande personella förändringar: tjänsten som näringslivssekreterare upphör genom bland annat samordning mellan olika verksamheter minskas verksamheten med tre handläggartjänster och två administratörs/assistenttjänster. Kommunstyrelsens ansvar för kommunens utveckling innebär bland annat för förvaltningen Näringsliv och Tillväxt att utvecklingen i samhället ska följas och erforderliga initiativ tas. Projektet Katrineholms Logistikcentrum är knutet till förvaltningen. Till detta kommer nya områden för bostadsförsörjning som tas fram för att svara mot en förväntad efterfrågan och för att kunna erbjuda attraktiva boenden i konkurrens med övriga Mälardalen. Det är viktigt att näringslivet utvecklas i Katrineholm och att arbetstillfällen kan erbjudas. Kommunekolog flyttas från miljö- och hälsoskyddsnämnden till förvaltningen. Ansvaret för delar av upphandlings- och anskaffningsverksamheten flyttades den 1 september 2009 över från service- och tekniknämnden till kommunstyrelsen. Ansvaret för organiseringen av folkhälsoarbetet har inneburit att folkhälsostrategen införlivats i kommunledningsförvaltningen, ett nytt folkhälsoutskott bildats under politisk ledning. Folkhälsoprojektet som syftar till att utveckla ett lokalt sektorsövergripande hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar i Katrineholms kommun bedrivs på projektenheten. Inom personalområdet kommer fokus läggas på att utveckla såväl lönebildningsprocessen som att implementera ledarutvecklingsprogram. 5
7 1.3 Nyckeltal och indikatorer Nedan presenteras nyckeltal och indikatorer som är av övergripande karaktär och som kommunstyrelsens rapporterar till kommunfullmäktige. Lissabonindikatorerna o Andel miljöbilar ökar o Befolkningstillväxt ökar o Avfall i kg per person minskas Beroende av att statistik finns tillgänglig o Andel förvärvsarbetande av befolkningen år ökar (om möjligt) o Andel sysselsatta (förvärvsarbetande) av utomnordiskt födda av befolkningen år ökar o Andel av befolkningen år med eftergymnasial utbildning ökar o Lönesumma per person, indelat i kvinnor och män år ökar o Samlat resultat/omsättningstillväxt eller BRP (bruttoregionalprodukt) per person i kronor ökar o Antal arbetsställen ökar o Ohälsotal - antal utbetalda dagar med sjukpenning minskar o Koldioxid i kg per person minskar Näringslivsutvecklingsmål o Stockholm Business Alliance Nöjd kundindex mätning, NKI. Förbättrat index o Svenskt Näringsliv o Företagsklimat mätning, ranking. Förbättrat placering på ranking. o Totala arbetslösheten fördelat på män och kvinnor minskar för båda könen Totala ungdomsarbetslösheten minskar Finansiella mål o En procent av skatteintäkterna sparas för framtiden o Nettodriftkostnaderna skall inte öka snabbare än skatteintäkterna. o Nettoinvesteringar ska stå i paritet med avskrivningarna o Soliditeten ska öka o Andel inköp på ramavtal ökar o Lokaler - antal kvadratmeter per anställd o Lokaler inflationsjusterad kostnad per kvadratmeter Indikatorer Katrineholms kommun o Sjukfrånvaro för Katrineholms kommun i procent av tillgänglig arbetstid o Andelen för Katrineholms kommun är mindre än 61 % gällande total oro för att utsättas för brott o Antalet verksamhetslokalerna som är tillgänglighetsanpassade ökar o Bilden av Katrineholm i massmedia stärker kommunens varumärke o Antal E-tjänster uppgår till 20 under 2010 o Yttäckning för bredband inom Katrineholms kommun ökar 6
8 2 Förvaltningen Näringsliv och Tillväxt (NÄT) Förvaltningen Näringsliv och Tillväxt kostnader/intäkter (tkr) Bokslut 2008 Budget 2009 Budget Intäkter Kostnader Nettokostnad Ramen minskas med 550 tkr enligt beslut KF och med motsvarande andel gällande IT-kostnader. 2.1 Sammanfattande verksamhetsbeskrivning Förvaltningen för Näringsliv och Tillväxt, NÄT, har ansvar för att styra och koordinera arbetet för ortsutvecklingen inom Katrineholms kommun. Det innebär strategiskt arbete med insatser som långsiktigt skapar förutsättningar för en positiv ortsutveckling i form av en utvecklad infrastruktur/kommunikation, en god markberedskap, fler arbetstillfällen, flera företag och kommuninvånare. Vidare avser arbetet att bidra till en positiv arbetsmarknadsutveckling i samverkan mellan kommunen, företag, föreningar, organisationer, universitet och myndigheter. Samverkan syftar även till att i frågor av arbetsmarknadspolitisk art underlätta för befintliga företag inom kommunen att expandera och utvecklas, stimulera nyetableringar, nyföretagande och tillväxt. NÄT ger stöd vid etablering av internationella affärskontakter och deltagande i nationella och internationella nätverk. Förvaltningen har uppdraget att delta i kommunens arbete med den översiktliga planeringen och en långsiktigt hållbar utveckling. Näringslivschefen skall leda, stödja, samordna och utveckla förvaltningens verksamhetsområden samt aktivt medverka till det kommunala uppdraget gällande ortsutveckling inom bl a mark och exploatering, infrastruktur och kommunikation samt tillväxt på olika marknader. Inom ansvaret ingår att delta och följa den översiktliga planeringen. Näringslivschefen samordnar och leder etableringsgruppen vid såväl förfrågningar som uppsökande verksamhet samt är projektchef för näringslivsprojektet Katrineholms logistikcentrum, KLC. 4 Hänsyn har inte tagits till Katrineholms Logistik Centrums kapitalkostnader med beaktande av beslutsgången som krävs för överföring av ram mellan Service och Teknik och KS. 7
9 2.1.2 Näringslivsutveckling Verksamhetsområdet arbetar huvudsakligen med målet lärande och innovativa miljöer/stöd till forskning. Området arbetar med tre inriktningar; att bidra till utveckling av och stöd till befintliga företag, aktivt arbeta för nyetableringar samt stödja nyföretagandet. Instrument för näringslivsutvecklingen är förvaltningens engagemang i samarbeten mellan universitet, företag och offentliga sektorn - Triple Helix, såsom forskningsplattformar, nätverks- och klusterarbete. Ett annat exempel är det treåriga projekt förvaltningen ansvarar för, som innebär uppbyggnad, etablering och drift av Innovationsbyrån och Katrineholms entreprenörcentrum. Förvaltningen erbjuder även olika målgrupper förbättringsinsatser tillsammans med andra aktörer t ex inom förädling av produktionsflöden (Lean production) och SWOT-analyser Näringslivsservice Verksamhetsområdet arbetar huvudsakligen med målet lokalt näringsliv och fler jobb. Området innefattar förvaltningens informations-, kommunikations- och marknadsföringsaktiviteter för och till näringslivet. I verksamhetsområdet ingår en lotsfunktion för att hjälpa företagen vid etableringsfrågor, kontakter med förvaltningarna i deras myndighetsutövning samt externa aktörer. Till stöd för verksamhetsområdet finns näringslivscentrum, som fungerar som ett nav för aktiviteter och kreativa möten, riktade till näringslivet Landsbygdsutveckling Verksamhetsområdet arbetar huvudsakligen med målet attraktiva stadsmiljöer och levande landsbygd. 5 Arbetet med att stödja en levande landsbygd berör alla kommunala förvaltningar men samordnas av förvaltningen. NÄT arbetar främst med stöd till företagande på landsbygden och har delegation på de pengar som sockenråd och bygderåd kan söka för utveckling av sin bygd. NÄT har en gemensam handlingsplan med företagarföreningarna på landsbygden och leder och koordinerar kommunens utvecklingsinsatser i Valla och Björkvik. Under verksamhetsperioden stödjer kommunen också ekonomiskt Leader plus Gränsland. I detta EU program kan landsbygdens olika grupper söka utvecklingscheckar, projektpengar och stöd för ett internationellt arbete med andra landsbygdsområden Mark och Exploatering Verksamhetsområdet arbetar huvudsakligen med målet att tillse att Katrineholms kommun har ny etableringsmark och nya bostadsområden. Verksamhetsområdet ansvarar för kommunens markinnehav och skall se till att kommunens markberedskap är god för att en översiktlig planering och långsiktig hållbar utveckling skall kunna genomföras. I verksamhetsområdet ligger att förvalta och förädla de av kommunen ägda fastigheter som ingår i kommunens exploateringsmark samt markreserv. 5 Riktlinjerna för arbetet finns i dokumentet landsbygdspolitiskt program som kommunfullmäktige antagit. 8
10 Mark och Exploatering skall vara kommunens länk mot näringsliv, privatpersoner och offentlig förvaltning avseende exploatering av mark för boende, handel, industri m.m. för att främja behövlig bostadsförsörjning och övrigt samhällsbyggande. Mark och Exploatering verkar för att samordning sker mellan olika förvaltningar avseende ovanstående ansvarsområden Kommunikationer Verksamhetsområdet arbetar huvudsakligen med målet förbättrad infrastruktur och kollektivtrafik. Det innebär ett ansvar för regionala och nationella infrastrukturfrågor samt kollektivtrafikfrågor även på lokal nivå. I funktionsansvaret ligger att för kommunstyrelsens räkning bevaka och handlägga sådana kommunikationsfrågor. Kommunikationer är en grundförutsättning för att orten Katrineholm inkluderas i en alltmer vidgad arbetsmarknad och därmed blir delaktig i regionförstoringens olika delar. Det betyder att även andra regionala och storregionala frågor förutom infrastruktur och kollektivtrafik - har betydelse i ett ortsstrategiskt utvecklingsperspektiv. Det är därför naturligt att inom NÄT bevaka och handlägga även sådana frågor inom verksamhetsområdet Kommunikationer Internationalisering Verksamhetsområdet arbetar huvudsakligen med målet att se till att Katrineholm har internationella samarbeten som främjar näringslivets utveckling. Verksamhetsområdet innebär stöd, vägledning av projektidéer och på uppdrag författande och uppföljning av ansökningar för offentlig finansiering från EU, svenska myndigheter och andra källor till finansiering. Verksamhetsområdet stöder både näringslivet i Katrineholms kommun och kommunens förvaltningar. Detta innebär att förvaltningen ger stöd och service till företag som satsar på export och arbetar för att främja en ökning av exportföretagandet eftersom det är en tillväxtfrämjande faktor. I verksamhetsområdet ligger även ett ansvar för att genomföra och bevaka införandet av Lissabonstrategin med dess indikatorer i kommunens planering och verksamhetsuppföljningar. Särskild vikt läggs vid kommunens deltagande i regionala strukturfonder. 9
11 2.2 Sammanfattande verksamhetsförändringar Ramminskningen hänför sig till omprioriteringar som en följd av organisationsöversynen. Beslut i KF den 8 maj 2009 leder till att näringslivssekreterartjänsten upphör. Det medför en omfördelning av ansvar och arbetsuppgifter samt nya prioriteringar, som t ex färre internationella engagemang, en lägre servicegrad vid mässor samt nya prioriteringar och omfördelning av ansvar inom verksamhetsområdet landsbygdutveckling. En omorganisation gjordes under 2009 för projektet Katrineholms Logistikcentrum, KLC där förvaltningschef utsågs till projektchef, direkt under den politiska styrgruppen, med fokus på uppföljning och kvalitetssäkring utöver den redan väl fungerande projektledningen. Utvecklingsprojektet KEC/Innovationsbyrån första 3 års period avslutades i årsskiftet 2009/2010. Verksamheten som bytt namn till Innovationsbyrån+/KATEC, har omorganiserats och stärkt sin förankring i näringslivet. Uppföljningen av verksamheten har utvecklats och går från att redovisa aktiviteter och kvantitet till effekter och kvalitet. Tio produktprojekt matchas för kommersialisering och flera är på gång inom kort. 10
12 3 Kommuncentrala budgeteringsposter Totalt för kommuncentrala budgeteringsposter kostnader/intäkter Bokslut 2008 Budget 2009 Budget 2010 Intäkter Kostnader Nettokostnad Ramen ökar med tkr rörande kommunikationer enligt beslut KF samt minskas med 11 tkr gällande kapitalkostnader för politisk ledning och 578 tkr gällande kapitalkostnader för kommungemensamt. I november fattade Kommunfullmäktige beslut om att 2 miljoner kronor omdisponeras från anslag för kommunikationer (Citybanan) 6. Därtill minskas ramen för kommunikationer med tkr och fördelas om till politisk ledning som får en ramökning med 201 tkr för fasta arvoden till förtroendevalda. Övriga nämnder får en ökning med 139 tkr för arvoden. Fastigheter och lokaler får en ökning med 700 tkr för den sociala miljonen och kommunledningsförvaltningen får en ramökning med tkr. Under år 2009 bytte ekonomikontoret kontorslokal, vilket medför en ramjustering på 450tkr för fastigheter och lokaler. Eventuell ytterligare ramjustering för fastigheter och lokaler är inte fastställd. Kvarstående av de 7mnkr är 1900tkr som en ramökning till kommunikationer. 3.1 Politisk kommunledning inkl vänort Politisk kommunledning inkl vänorts kostnader/intäkter Bokslut 2008 Budget 2009 Budget 2010 Intäkter Kostnader Nettokostnad Ramen ökar med 201 tkr avseende fasta arvoden till förtroendevalda och minskar med 11 tkr som en följd av minskade kapitalkostnader mellan åren 2009 och Sammanfattande verksamhetsbeskrivning Politisk kommunledning avser kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Enligt reglementet leder och samordnar kommunstyrelsen planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter Sammanfattande verksamhetsförändringar Ett folkhälsoutskott har tillsatts från och med den 1 juni KF KS
13 3.2 Fastigheter och lokaler Fastigheter och lokalers kostnader/intäkter Bokslut 2008 Budget 2009 Budget 2010 Intäkter Kostnader Nettokostnad Eventuell ramjustering för fastigheter och lokaler är inte fastställd Sammanfattande verksamhetsbeskrivning Fastigheter och lokalers budgeteringsområde fördelar ut merparten av kostnaderna för verksamhetslokaler och förvaltade fastigheter som administreras av fastighetsbolagen KFAB samt KIAB. Vidare ingår kommunens funktion för lokalresursplanering som är en samordnande verksamhet med syfte att rationalisera och effektivisera användningen av kommunens lokaler och ansvara för kommunens totala lokalförsörjning Sammanfattande verksamhetsförändringar Ramförändringarna styrs av förändringar i ekonomin och består i huvudsak av tillkommande och avgående lokaler samt finansiella effekter av genomförda investeringar hos fastighetsbolagen. 12
14 3.3 Kommungemensamt Kommungemensamts kostnader/intäkter Bokslut 2008 Budget 2009 Budget 2010 Intäkter Kostnader Nettokostnad En förändring av kapitalkostnader på 578 tkr avseende projektet DUGA som avslutades under år 2009, vilket innebär en ramsänkning för kommungemensam verksamhet Sammanfattande verksamhetsbeskrivning Kommungemensamt avser kostnader som inte är direkt hänförliga till någon verksamhet eller nämnd. Här budgeteras således medlemsavgifter till bl.a. intresseorganisationer där Katrineholms kommun är medlem. Hit hör exempelvis Sveriges kommuner och Landsting, Regionförbundet Sörmland, Mälardalsrådet och Stockholm Business Alliance. Under rubriken Kommungemensamt budgeteras även avgifter till STIM och SAMI, kostnader för borgerliga begravningar etcetera Sammanfattande verksamhetsförändringar Ett förvaltningsgemensamt system för incident- och skaderapportering tas i bruk. 8 Stats- och driftsbidrag från staten 13
15 3.4 Kommunikationer Kommunikationers kostnader/intäkter Bokslut 2008 Budget 2009 Budget 2010 Intäkter Kostnader Nettokostnad Under beredning av ärendet budget 2010 fattade kommunfullmäktige beslut den 18 maj 2009 ( 69) om en ramutökning med tkr i förhållande till budget Kommunstyrelsens beredning och förslag till budget omfördelade tkr av fullmäktiges utökning av ramen till andra ändamål inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Vid fullmäktiges budgetsammanträde den 16 november 2009 yrkade kommunstyrelsens ordförande mot bakgrund av beslut om Citybanans medfinansiering att ramen för kommunikationer skulle minskas med ytterligare tkr. Den totala ramökningen för baskontot kommunikationer blir då tkr. Länstrafiken Sörmland har i en första prognos (november 2009) beräknat kommunens underskottstäckning till kronor. Tidigare år har årskostnaderna för kommunikationer ofta blivit högre än Länstrafikens första prognos. Sannolikheten är därmed stor för att kommunstyrelsens baskonto kommunikationer för 2010 är något underbudgeterat. Detta särskilt om till kontot även ska föras kostnader för Räta Linjen-gruppen, Mälardiagonalen och annat kommunikationsarbete Sammanfattande verksamhetsbeskrivning Kommunikationer är ett samlingsbegrepp för regionala och nationella infrastrukturfrågor samt kollektivtrafikfrågor. Kollektivtrafikfrågorna omfattar även den lokala kollektivtrafikens frågor. Medel från kommunikationskontot används för att underskottstäcka kommunens andel för Länstrafiken Sörmlands verksamhet enligt konsortialavtal, kommunens direkta kostnader för kompletterande trafikutbud samt beställningar utöver grundutbudet. Medel används förutom till ovan nämnda kostnadsslag även för kostnader knutna till kommunstyrelsens ansvar för kommunikationer, till exempel projekt som Mälardiagonalen samt Räta linjen. Ortsstrategiskt är kommunikationer i betydelsen infrastruktur och kollektivtrafik den avgörande utgångspunkten för utveckling av orten Katrineholm. Men utvecklingen kräver att även andra regionala och storregionala frågor bevakas och handläggs. Därför är det naturligt att ortsutvecklingsstrategen inom NÄT bevakar och handlägger även sådana frågor inom verksamhetsområdet kommunikationer Sammanfattande verksamhetsförändringar Nationellt och regionalt pågår utvecklings- och förändringsarbeten. Ett förslag till ny kollektivtrafiklagstiftning har lämnats till regeringen. Förslaget innefattar samtliga samhällsbetalda transporter och skulle, om det genomförs enligt regeringens tidsplan, innebära betydande förändringar. Från och med den 1 oktober 2010 avregleras persontågtrafiken. Inom Stockholm Mälarregionen (En bättre sits) pågår ett utredningsarbete som syftar till utvecklad och förbättrad kollektivtrafik. Regionförbundet Sörmland, tillsammans med Länstrafiken Sörmland, utreder 14
16 kollektivtrafikens (buss och tågtrafikeringens) utveckling i Sörmland. En frågeställning är där ansvars- och kostnadsfördelningen mellan den regionala och lokala nivån. Kommunikationernas funktion och kvalitet både vad gäller näringslivets möjligheter att transportera gods liksom möjligheten för arbetstagare att pendla med tåg och buss är för Katrineholms utveckling och framtid helt avgörande. Katrineholms kommuns medfinansiering av Citybanan beslutades i KF ( 187). 15
17 4 Kommunledningsförvaltningen (KLF) Kommunledningsförvaltningens kostnader/intäkter Bokslut 2008 Budget 2009 Budget Intäkter Kostnader Nettokostnad KLF ledning Ekonomikontoret Kommunsekretariat&Arkiv Staben Personalkontoret Administrativa kontoret +455 tkr tkr 461 tkr +95 tkr 362 tkr -257 tkr 4.1 Sammanfattande verksamhetsbeskrivning För att kommunmedlemmar ska få den service som beslutats av kommunfullmäktige ska kommunledningsförvaltningen; Leda planeringen och uppföljningen av kommunens verksamhet för kommunstyrelsens räkning samt stödja kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i ärendehanteringen. Leda, samordna och stödja kommunens utveckling inom områdena ekonomisk hushållning, upphandlings- och anskaffningsverksamhet, personalpolitik, informationsverksamhet, juridisk verksamhet, säkerhetsarbete, folkhälsa, IT och arbetet med att effektivisera administrationen. 4.2 Sammanfattande verksamhetsförändringar Omvärldsförändringarna innebär att högre krav ställs på utåtriktad och strategiskt arbete. Ett av dessa områden är att tydliggöra ansvarsförhållandet inom bland annat koncernstyrningen. Utvecklad samverkan bedöms som en framgångfaktor under 2010 för att bedriva verksamhet av rätt kvalité med högsta möjliga produktivitet och effektivitet. Kommunledningsförvaltningen fortsätter därför arbetet med att finna samarbets- och tillväxtområden inom förvaltningen och inom kommunen. Under 2009 har ett avtal slutits med Flens kommun om att tjänsten kommunjurist köps av Flens kommun. Att bistå kommunstyrelsen i det strategiska arbetet med kommunens strategiska folkhälsoarbete är sedan år 2009 ett nytt ansvarsområde för kommunledningsförvaltningen. 10 Hälsotorget och vård- och omsorgsnämnden tecknade inget nytt avtal under 2009 varför Hälsotorget läggs ner från och med den 31 december Medel som angetts i kommunstyrelsens beslut i april 2009 för drift av Hälsotorget behöver därför inte avsättas från Ram ,8 mkr plus Upphandling & Affärer 8,1 mkr plus Folkhälsostrateg 0,4 mkr minus kostnadsreduceringar 3,0 mkr => Ram ,3. 10 KF Dnr KS/ KS Dnr KS/2008:
18 En projektplan har tagits fram för att utveckla lokalt sektorsövergripande hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar i Katrineholms kommun Katrineholms kommun har ansvaret för projektet, beställare av projektet är kommunstyrelsen. Projektet drivs av projektenheten. Kommunledningsförvaltningen avser att under 2010 fokusera på bland annat utvecklingen av E-tjänster 12. IT-kontoret kommer att arbeta med systemstandarden för att öka nyttjandegraden bland systemen vilket bland annat bidrar till ökad lösningsgrad. Utvecklingen av den nationella IT-strategin kräver arbete med bland annat systemstandard och tydliga inre processer. Kommunekolog flyttas från miljö- och hälsoskyddsnämnden till förvaltningen. Ett ökat ansvar för den samlade hanteringen av anskaffningsverksamheten påverkade ekonomikontoret redan under 2009 i och med att enheten Upphandling och affärer fördes över till kommunledningsförvaltningen och ekonomikontoret den 1 september Förvaltningens stöd i planerings- och uppföljningsprocessen koncentreras från och med 2010 till ekonomikontoret. Vid politiskt beslut om nytt styrsystem för Katrineholms kommun avses kommunledningsförvaltningen, och främst ekonomikontoret, ansvara för implementering av ett nytt system. 13 Kommunledningsförvaltningen har under året, liksom föregående år, utvärderat arbetet mot styrelsen och förvaltningarna med positivt resultat. Utvärderingarna visar att ärendeberedningen behöver utvecklas för en jämnare och bättre kvalité i beredningsunderlagen till styrelsens sammanträden. Under 2010 kommer kommunala styrdokument och allmänna handlingar som registreras bli tillgängliga på kommunens webbplats. Förändringen innebär att projektorganisationen för utvecklad användning av LEX för ärendehantering och nämndadministration har avvecklats. Inom personalområdet kommer fokus att vara att dels utveckla och effektivisera lönebildningsprocessen och dels att utveckla och implementera ledarutvecklingsprogrammet. 12 Från och med den 1 november 2010 definieras e-tjänster utifrån möjligheten att använda e-id. Övriga tjänster, som tidigare kallats e-tjänster men inte uppnår kravet på e-id, definieras efter den 1 november 2010 som e-service. 13 KS Dm KS/2009:719-0 I 2 17
19 4.1. Kommunledningsförvaltningen ledning Kommunledningsförvaltningens intäkter (+) och kostnader (-) Bokslut 2008 Budget Budget Intäkter Kostnader Nettokostnad Ramen ökar med 455 tkr enligt beslut KF Förändringarna avser ram för utredningsresurser 15 motsvarande 650 tkr, ökade kapitalkostnader på 5 tkr och en ramökning på tkr på grund av omfördelning av medel från kommunikationer Sammanfattande verksamhetsbeskrivning Kommunchefen ska leda, stödja och samordna i det samlade kommunala uppdraget för att kommunmedlemmarna ska få den service som beslutats av kommunfullmäktige. Kommunchefen: Representerar den sammantagna förvaltningsorganisationen gentemot kommunstyrelsen med dess ordförande, kommunmedlemmar och företag Leder kommunledningsförvaltningen samt stödjer ledningsgruppen Stödjer förvaltningscheferna och samordnar i det samlade kommunala tjänstemannauppdraget Ansvarar för verksamhetsplanering enligt LOTS Sammanfattande verksamhetsförändringar Kommunchefen leder kommunledningsförvaltningen och stöder ledningsgruppen och förvaltningscheferna. Omvärldsförändringarna innebär att högre krav ställs på utåtriktat och strategiskt arbete. Ett strategiskt område är att tydliggöra ansvarsförhållandet inom bland annat koncernstyrningen. Samverkan bedöms som en framgångfaktor för en effektiv verksamhet. Arbetet med att finna samarbets- och tillväxtområden såväl inom förvaltningen som inom kommunen fortsätter därför under I början på året präglas kommunledningsförvaltningens arbete till viss del av ledarskapsförändringar. Kring årsskiftet 2009/2010 tillträder ny förvaltningschef för bildningsförvaltningen och en ny personalchef. 14 Budget 2009 och Bokslut 2008 speglar den nya organisationen där kommunchef och förvaltningschefsgrupp ligger under KLF-ledning. 15 Besparing enligt KS Dnr KS/2008: LOTS är kommunledningsförvaltningens metod för effektiv verksamhetsplanering. 18
20 4.2 Ekonomikontoret Ekonomikontorets intäkter (+) och kostnader (-) Bokslut 2008 Budget Budget Intäkter Kostnader Nettokostnad Ramen ökar med totalt tkr som en följd av beslut KF samt 138. Överföring av verksamhet ökar ramen med tkr och kapitalkostnaderna ökar med 37 tkr. Besparingar 18 på 651 tkr medan omfördelning av medel på 750 tkr ökar ramen Sammanfattande verksamhetsbeskrivning I syfte att bidra till att kommunmedlemmarna i Katrineholm lever i en kommun där god ekonomisk hushållning med kommunens resurser råder, skall ekonomikontoret verka för ekonomiskt stabila förutsättningar och ansvara för kommunens centrala ekonomi- och finansfrågor. Genom ett aktivt stöd till övrig verksamhet, förvaltningarna, KS samt koncernen, skall ekonomikontoret bidra till effektiva planerings- och uppföljningsprocesser, ansvara för en god upphandlings- och anskaffningsverksamhet samt arbeta för rationell hantering av ekonomiadministrativa funktioner Sammanfattande verksamhetsförändringar Flera viktiga förändringar präglar arbetet under Det nya ansvaret för den samlade hanteringen av upphandlings- och anskaffningsverksamheten - från beställning till betalning påverkar det nya ekonomikontoret i och med att avdelningen upphandling och affärer förts över från service- och teknikförvaltningen till kommunledningsförvaltningen, ekonomikontoret, den 1 september Fortsatt arbete med att utveckla rutinerna kring kommunens fakturahantering kommer att vara i fokus, liksom utveckling av rutiner kring organisationens upphandlings- och anskaffningsverksamhet. Vidare kommer förvaltningens stöd i planerings- och uppföljningsprocessen att från och med 2010 koncentreras till ekonomikontoret. Efter fattade beslut om en ny styrmodell för Katrineholms kommun kommer en införandefas där ekonomikontoret kommer att ha en drivande roll. 17 Hyresförhandlingar AVA-huset ej slutförd och kan komma att påverka ram 18 Besparing enligt KS Dnr KS/2008: KF
21 Budget IT-kontoret IT-kontorets intäkter (+) och kostnader (-) Bokslut 2008 Budget Intäkter Kostnader Nettokostnad Sammanfattande verksamhetsbeskrivning IT-kontoret ska tillhandahålla rätt service i rätt tid och driva IT utvecklingen i Katrineholms kommun så att: Förvaltningarna/politikerna kan utföra sitt arbete mot kommunmedlemmar Kommunmedlemmar kan få tillgång till kommunal service när de har tid Sammanfattande verksamhetsförändringar Den nationella IT-strategin innebär att systemmiljön betraktas i sin helhet som ett strategiskt verktyg för en säker, tillgänglig och effektiv vård och omsorg. För oss i Katrineholms kommun skulle detta kunna innebära att samtliga kommunmedlemmar får en ny elektronisk legitimation sk e-id. En sorts elektronisk identitet som kan användas genom hela livet som legitimation vid nyttjande av e-tjänster hos kommunen eller den övriga offentliga sektorn. Det är denna vision som skulle ligga till grund för e-tjänster inom kommunen som e-recept, elektronisk journalstyrning, möjlighet att titta i kommunens diarier samt hantering av äldreomsorgens trygghetslarm med mera. En viktig lärdom, från vårt helpdesksystem, är att automatisk genererade tjänster kan upplevas som opersonligt. Därför är det viktigt vid utvecklingen av E-tjänsterna och helpdesksystemet att utveckla återkopplingstekniken för att öka kundnöjdheten samt minska handläggningstiderna. Förvaltningarna har framfört önskemål om att i första hand vill få snabbare service. Samtidigt ger förvaltningarna uttryck för att IT-kontoret visar förståelse för deras respektive verksamheter och unika behov. I samtal med kunderna har framförts att samtliga vill ha lägre IT-kostnader och mer nytta. För IT-kontorets del innebär det att arbeta med att jobba upp systemstandarden för att öka nyttjandegraden hos våra system. Det i sin tur ökar lösningsgraden, möjligheten att få ett lyckat resultat och bidrar även till att öka stoltheten hos våra medarbetare. Under 2010 kommer IT-kontoret att arbeta med att samlas kring viljan att skapa en grund för ett gemensamt genomförande av den nationella IT-strategin. En god systemstandard är det första gemensamma målet. För att lyckas med detta måste ITkontoret arbeta med att tydliggöra våra inre processer och sedan ta ett samlat gemensamt ansvar för dessa. 19 Verksamheten har expanderat under
22 4.4 Informationskontoret Informationskontorets intäkter (+) och kostnader (-) Bokslut 2008 Budget 2009 Budget 2010 Intäkter Kostnader Nettokostnad De besparingar på 182 tkr som beslutades enligt KF justerades i och med att operativa uppgifter för folkhälsostrategen på 182 tkr har förts över från Staben. Flytt av medel från kommunikationer till informationskontoret innebär en ramökning på 600 tkr Sammanfattande verksamhetsbeskrivning Informationskontoret ska verka som ett ledningsstöd så att kommunen ska nå sina mål och skapa förtroende för den kommunala verksamheten. Informationskontoret ska genom intern kommunikation och extern kommunikation-/samhällsinformation verka för att företag, kommunmedlemmar, media myndigheter, medarbetare, övriga intressenter får en god och riktig bild av kommunens verksamhet och politiska beslut. Informationskontoret ska också marknadsföra Katrineholm, i syfte att attrahera nya invånare och företag Sammanfattande verksamhetsförändringar Under året som varit har kontoret arbetat mycket med att ta sig utifrån och in. I processen som varit har framkommit att det finns önskningar gällande vad informationskontoret ska, borde och förväntas (önskas) göra. Under 2010 är det därför väsentligt att fortsätta med att tydliggöra uppdrag och syfte. Som att utveckla samarbetet, genom att se över hur rollfördelning mellan informationskontoret och kommunens övriga informatörer ska se ut och formas. Det kan också vara en fråga om att se till att utvecklingsprojekt friställs, som exempels den föreslagna utvecklingen av kommunens interna webbplats, Forum. Ett sådant eventuellt projekt får hanteras i separat beslut innebär också att hantera verksamhetsförändringar som nya arbetsuppgifter där det operativa stödet till säkerhets- och folkhälsoarbetet tillkommer. Inom kontoret är eventuellt en pensionsavgång aktuell under året. 21
23 4.5 Kommunsekretariat & Arkiv Kommunsekretariat & Arkivets intäkter (+) och kostnader (-) Bokslut 2008 Budget 2009 Budget 2010 Intäkter Kostnader Nettokostnad Ramen har minskat med 461 tkr som en följd av besparingar på 198 tkr, lägre kapitalkostnader på 103 tkr samt en omfördelning av medel på 160 tkr Sammanfattande verksamhetsbeskrivning Syftet med kommunsekretariatets och arkivets verksamhet är att för kommunmedlemmar med offentligheten som grund och med beaktande av bevarandefrågorna sköta den centrala hanteringen av in- och utgående post, registrera och tillhandhålla allmänna handlingar. Vidare ska enheten svara för att tillhandhålla grundläggande administrativa stödfunktioner, tex nämndadministration, rådgivning, kommunens gemensamma dokumentmallar och ärendehanteringssystem. Kontoret ansvarar för kommunens reception och för ett professionellt mottagande till stadshuset Gröna Kulle Sammanfattande verksamhetsförändringar Utvärderingen av kontoren visar att kommunsekretariatet & arkivet är det kontor som har minst kontakt med chefer inom förvaltningarna. I syfte att utveckla samarbetet med förvaltningarna ska under 2010 skrivmallar upprättas för att underlätta för förvaltningarna och verksamheterna. Samtidigt finns det ett behov av att tydliggöra vem som håller ihop kommunens skrivregler innebär också att kommunala styrdokument och allmänna handlingar som registreras kommer att bli tillgängliga på kommunens webbplats. Det innebär också att projektorganisationen för utvecklad användning av LEX för ärendehantering och nämndadministration har avvecklats. Men också att uppföljning och stöd till verksamheterna kan förutses. Valåret 2010 innebär att större tyngd kommer att ges åt administrativa stödfunktioner för valnämnden. För att klara den ökade arbetsbelastningen omfördelas personalresurser tillfälligt inom förvaltningen. Under året ska leveransen av tryckeritjänster ses över för ökad leveranssäkerhet. 22
24 Budget Staben Stabens intäkter (+) och kostnader (-) Bokslut 2008 Budget Intäkter Kostnader Nettokostnad Ramen har totalt ökat med 95 tkr som en följd av tillkommande ram för folkhälsostrategen med417 tkr och kommunekologen med 340 tkr. En minskad ram som en följd av besparingar med totalt 400 tkr, överföring av operativa uppgifter 182 tkr och omfördelning av medel 80 tkr Sammanfattande verksamhetsbeskrivning Stabens syfte är att tillhandahålla handläggande och strategiskt ledningsstöd inom områdena säkerhet, juridik, folkhälsa, lokalsamordning, ärendeberedning med det yttersta syftet att kommunmedlemmar ska få den service som beslutats av fullmäktige Sammanfattande verksamhetsförändringar Under året kommer nuvarande säkerhetsstrateg gå i pension och funktionen upprätthålls därefter på annat sätt. Funktionen som kommunjurist delas med Flens kommun. Viss handläggarkapacitet kommer vidare att stötta valnämnden i planering och genomförande av 2010 års allmänna val. Under 2010 ska även den folkhälsostrategiska funktionen, under folkhälsoutskottets ledning, upprätta ett program för vad som ska åstadkommas inom ansvarsområdet. Sammantaget innebär verksamhetsåret att stabens arbete kommer att präglas av behovet av ökad fokusering på framtiden. Det innebär att arbete kommer att bedrivas med att utveckla verksamheten så att en jämnare och bättre kvalitet nås i beredningsunderlagen till styrelsens sammanträden. Samtidigt är det centralt att korta ner handläggningstiderna bland annat genom att i högre grad ta tillvara på styrande dokument. Kommunekolog flyttas från miljö- och hälsoskyddsnämnden till förvaltningen. 20 KF Dnr KS/ flytt folkhälsoenhet 21 Enligt KS Dnr KS/2008: plus justering ram för folkhälsostrateg 23
25 4.7 Personalkontoret Personalkontorets intäkter (+) och kostnader (-) Bokslut 2008 Budget 2009 Budget Intäkter Kostnader Nettokostnad Med en besparing på 648tkr, ökning av kapitalkostnader på 14tkr och med flytt av medel från kommunikationer på 300tkr innebär det en total ramminskning för personalkontoret med 362 tkr Sammanfattande verksamhetsbeskrivning För att kommunmedlemmar ska få den service som beslutats av kommunfullmäktige ska personalkontoret leda kommunens samlade personalpolitik och driva utvecklingen inom personalområdet, för att säkerställa att Katrineholms kommun ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Personalkontoret svarar för uppföljningen av kommunens samlade personalpolitik så att det fungerar i enlighet med lagstiftning och enligt kommunledningens beslutade mål och visioner Sammanfattande verksamhetsförändringar Förvaltningarna har i enkät redovisat sin uppfattning att personalkontoret ger dem en god service, har bra bemötande och hög kompetens samt ger en tillräcklig återkoppling. De har också redovisat att de önskar snabbare service och mer utvecklingsinriktat stöd. Kommunledningens uppdrag innebär att personalkontoret ska prioritera samordning uppföljning samt strategisk utveckling inom det personalpolitiska området. Personalkontoret avser att under 2010 fokusera på att utveckla och effektivisera lönebildningsprocessen samt att utveckla och implementera ledarutvecklingsprogrammet. Jämlikhet/jämställdhet är också ett prioriterat område. Verksamhetsuppföljningen ska förbättras i första hand genom att en personalenkät genomförs och att ett personalbokslut upprättas. Samtliga befattningar inklusive personalchefsbefattningen förutsätts vara bemannade med ordinarie innehavare. Det fortsatta effektiviseringsarbetet under 2010 kräver att kontoret vidareutvecklar samarbetsformerna med förvaltningarna och för en dialog i avsikt att kunna erbjuda bästa möjliga stöd. Samarbetet inom kommunledningsförvaltningen behöver också utvecklas, för personalkontorets del och då speciellt med ekonomikontoret. 22 Enligt beslut KS Dnr KS/2008:
26 4.8 Administrativa kontoret Administrativa kontorets intäkter (+) och kostnader (-) Bokslut 2008 Budget 2009 Budget 2010 Intäkter Kostnader Nettokostnad Ramen har minskat med 257 som en följd av besparingar motsvarande 288 tkr samt en ökning av kapitalkostnader med 31 tkr Sammanfattande verksamhetsbeskrivning För att kommunmedlemmar ska få den service som beslutats av kommunfullmäktige ska det administrativa kontoret samla, effektivisera och utveckla de administrativa verksamheter som särskilt behöver uppmärksammas eller som inte ryms inom kommunledningsförvaltningens övriga kontor. För närvarande utgörs Administrativa kontoret av en löneenhet och en projektenhet Löneenheten Sammanfattande verksamhetsbeskrivning För att kommunmedlemmar ska få den service som beslutats av kommunfullmäktige ska löneenheten säkerställa att rätt lön utbetalas enligt underlag och att verksamheterna och dess chefer får korrekt information via samtliga personaladministrativa system samt ge stöd och service inom det personaladministrativa området så att gällande lagar och avtal inom området efterlevs Sammanfattande verksamhetsförändringar Under året ska en löneassistenttjänst tas bort som en del i besparingsåtgärder för För att detta skall fungera utan att minska på dagens goda servicenivå krävs att förvaltningens IT-stöd håller en hög kvalitetsnivå. Här pågår ett arbete som fortsätter under 2010 med leverantörskontakter som innebär att samla kompetens på ett ställe för att underlätta undershålls- och servicearbetet samt att tydligöra ansvaret för ITstödet Projektenheten Sammanfattande verksamhetsbeskrivning För att kommunmedlemmar ska få den service som beslutats av kommunfullmäktige ska projektenheten, för en bättre resursanvändning hos berörda förvaltningar; Leda och samordna kommunövergripande utvecklingsprojekt som beslutats av KS Utveckla projektstöd Sammanfattande verksamhetsförändring En projektplan har tagit fram för att utveckla lokalt sektorsövergripande hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar i Katrineholms kommun Katrineholms kommun har ansvaret för projektet, beställare av projektet är 25
27 kommunstyrelsen och folkhälsoutskottet kommer att utgöra styrgrupp. Projektet ligger under projektenheten. Nytt styrsystem för Katrineholms kommun som syftar till att förenkla arbetet med bland annat uppsiktsplikten avslutas i januari
28 5. Mål 5.1 Externa perspektivet Övergripande mål enligt KF Lärande, näringsliv och arbetsliv i dynamisk utveckling Styrelsens mål Verka för integration genom att ta tillvara kompetensen som nyanlända flyktingar och invandrare har. Nyckeltal Minst två arbetsmarknadsstö dda praktikplatser erbjuds under året Öppenhet för samarbete med olika utbildningsinstanser E-tjänster ska erbjudas Tre uppsatsämnen på C- och D-nivå ska erbjudas Minst 20 E-tjänster ska erbjudas under Attraktiva stadsmiljöer och levande landsbygd Yttäckningen 23 för bredband ska öka Bilden av Katrineholm i massmedia stärker kommunens varumärke Yttäckningen för bredband ska öka 23 Yttäckning enligt Post och Telestyrelsen definition. 27
29 Näringsliv och Tillväxt Övergripande mål enligt KF Lärande, näringsliv och arbetsliv i dynamisk utveckling Styrelsens mål Upprätthålla en god markberedskap och driva exploatering av bostadsområden Nyckeltal Färdigberedd industrimark och etablering av Djulö gärde, Trollestrand och Djulönäset I samarbete med byggnadsnämnden klarlägga principer för hur plankostnadsbudgeten ska kopplas till exploateringsbudgeten. Klarlagda principer för plankostnadsbudgeten Katrinholms Logistik Centrum klarar av att hantera stora godsflöden genom att tillhandahålla en effektiv logistik med miljöprofil Godsflöde Utveckla samverkan och samordning med företag och deras föreningar, myndigheter, universitet och KFV marknadsföring Antalet EU-medel som sökts ökar Sökta medel ur bygdepengen samt Leader Gränslandet presenteras två gånger per år Katrineholms kommun har ett bra näringslivsklimat Målet i Svenskt Näringslivs mätning gällande näringslivsklimat är i slutet av planperioden plats 145. NKI 70 vid utgången av 2011, mätningen inom Stockholm Business Alliance 28
30 Övergripande mål enligt KF Attraktiva stadsmiljöer och levande landsbygd Styrelsens mål Utveckla samverkan och samordning med bygde- och sockenråd. Nyckeltal Sökta medel ur bygdepengen samt Leader Gränslandet presenteras två gånger per år. Bryta oljeberoendet genom att Katrineholms kommun har egenproducerad biogas som täcker det lokala behovet. I syfte att öka tillgängligheten på offentliga platser, lokaler och kollektivtrafik ska enkelt avhjälpta hinder åtgärdas senast Mäts genom deltagande i strategiska beslutsgrupper Rapport som sammanfattar utvecklingen 29
31 Medborgarperspektivet Kommunledningsförvaltningen Övergripande mål enligt KF Medborgaren i centrum den trygga vardagskommunen Det innebär: Professionellt bemötande från kommunen En bättre utvecklad medborgardialog En ökad känsla av trygghet En ökad känsla av säkerhet En ökad känsla av tillgänglighet Styrelsens mål Medborgarna har en känsla av trygghet Katrineholms kommun har tillgänglig och uppskattad webbplats Nyckeltal Trygghetsundersökni ngen i Södermanlandslän (2008). Andelen för Katrineholms kommun är mindre än 61 % gällande total oro för att utsättas för brott Mer än 50 % av besökarna på katrineholm.se återbesöker den kommunala webbplatsen. Katrineholms har en godkänd lättläst webbplats. Mer än 22 besök/invånare Certifierad webbplats Besök på katrineholm.se/politik och påverkan har ökat Positiv förändring i besöksantal Alla offentliga handlingar och styrdokument är tillgängliga via den kommunala webben. Uppsatsämnen på C- och D-nivå ska erbjuds Verksamhetslokaler är tillgänglighetsanpassade Tre uppsatsämnen på C- och D-nivå Antalet av KFAB/KIAB:s tillgänglighetsanpass ade verksamhets lokaler ökar 30
Planering med budget för Kommunstyrelsen med
Kommunstyrelsens handling nr 48/2009 Datum 2009-08-17 Planering med budget 2010-2012 för Kommunstyrelsen med Kommunledningsförvaltningen Näringsliv och Tillväxt Antagen av kommunstyrelsen 2009-08-26, 166
Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/0406. Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017
Uppdragsplan 2017 2017-04-03 Kommunstyrelsens uppdragsplan 2017 KS 2017/0406 Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017 Uppdragsplanen innehåller planeringsförutsättningar, uppdrag, mål och fokusområden
Instruktion för kommunchef
Dokumenttyp och beslutsinstans Instruktion, beslutad av kommunstyrelsen Dokumentansvarig Kommunledningskontoret Dokumentnamn Instruktion för kommunchef Dokumentet gäller för Kommunchef Fastställd/Upprättad
Framtidstro och orosmoln
Majoritetens förslag till: Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-11 för Katrineholms kommun Framtidstro och orosmoln Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-2011 innehåller
Verksamhetsplan. Kommunstyrelse 2018
Verksamhetsplan Kommunstyrelse 2018 Innehållsförteckning Nybro kommuns vision & mål...3 Verksamhetsidé... 4 Budget... 6 Organisation... 7 Mål... 8 Prioriterade områden & strategiska åtgärder... 9 2 Nybro
Planering med budget 2011-2013 för kommunstyrelsen
Planering med budget 2011-2013 för kommunstyrelsen Näringsliv och Tillvät Kommuncentrala budgeteringsposter Kommunledningsförvaltningen Datum: 2011-03-22 Innehållsförteckning Kommunstyrelsens övergripande
2019 Strategisk plan
2019 Strategisk plan Styrmodell Styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att vi skall nå de mål som kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens åtaganden inför övergripande plan med budget
2010-08-16 1 (13) Kommunstyrelsens åtaganden inför övergripande plan med budget 2011-2013 A. Verksamhetsbeskrivning 1. Sammanfattande verksamhetsbeskrivning Kommunstyrelsen (KS) är kommunens ledande politiska
E-strategi för Strömstads kommun
E-strategi för Strömstads kommun Antagen 2016-11-24 KF 134 1. Sammanfattning 3 2. Förutsättningar 3 3. Syfte 3 4. Vision och övergripande mål 3 5. Områden med avgörande betydelse för kommunens mål 4 6.
Förslag till reviderad mål- och styrmodell för Danderyds kommun
DANDERYDS KOMMUN 1(11) Kommunstyrelsen Förslag till reviderad mål- och styrmodell för Danderyds kommun Intentionen med föreliggande förslag är att utveckla och tydliggöra kommunens mål- och styrmodell.
Uppdragsplan. Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/1600. Fastställd av kommunstyrelsen den 5 februari 2018.
Uppdragsplan 2018-02-05 Kommunstyrelsens uppdragsplan 2018 KS 2017/1600 Fastställd av kommunstyrelsen den 5 februari 2018. Uppdragsplanen vänder sig till kommunstyrelsens kontor och översiktsplaneringen
Österåkers kommuns styrdokument
Österåkers kommuns styrdokument Näringslivsstrategi för Österåkers kommun 2017-2018 Antagen av Kommunfullmäktige 2017-08-28, 8:25 Dnr: KS 2016/0150 Kommentar: Till näringslivsstrategin finns en tillhörande
Instruktion för stadsdirektören
1 (5) DATUM DNR 2018-04-12 KS/2018:150 Instruktion för stadsdirektören Antagen av kommunstyrelsen den 7 maj 2018. 2 (5) Bakgrund Kommunallagen (SFS 2017:725) 7 kap. 1-3 reglerar stadsdirektörens uppdrag:
Internationell strategi. för Gävle kommun
Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com
Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42
Dokumenttyp: Nämndsplan Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Datum:2016-02-23 Mottagare: Berörda verksamheter Diarienr: KS/2016:42 Nämndsplan för kommunstyrelsen 2016-2018
STRATEGISK PLAN OCH BUDGET
STRATEGISK PLAN OCH BUDGET 2016-2018 KOMMUNSTYRELSEN VERKSAMHETER EXKLUSIVE INTERN SERVICE Strategisk plan och budget 2016-2018 Kommunstyrelsen exklusive Intern Service Ordförande: Kjell Hedvall (S) Uppdrag
Näringslivsprogram Karlshamns kommun
Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810
Näringslivsstrategi för Strängnäs kommun
1/6 Beslutad: Kommunfullmäktige 2015-11-30 182 Gäller fr o m: 2015-11-30 Myndighet: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2015:234-003 Ersätter: - Ansvarig: Näringslivskontoret Näringslivsstrategi för Strängnäs
Uppdragsbeskrivning för Utveckling och ledning
Uppdragsbeskrivning för Utveckling och ledning Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till Utveckling och ledning. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar
Verksamhetsplan 2017 Kommunstyrelseförvaltningen
Verksamhetsplan 2017 Kommunstyrelseförvaltningen 2 (9) Beskrivning av verksamheten Inledning Kommunstyrelseförvaltningen är en av kommunstyrelsens två förvaltningar. Den andra är den Tekniska förvaltningen.
Verksamhetsplan
Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------
Näringslivsprogram
Sid 1 (6) Näringslivsprogram 2018 2020 Med Gävle menas Gävle Kommun Näringslivsprogrammet baseras på att Gävle Kommun i grunden tror på den enskilde entreprenörens förmåga och näringslivets kraft att främja
haninge kommuns styrmodell en handledning
haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.
2017 Strategisk plan
2017 Strategisk plan Styrmodell Styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att vi skall nå de mål som kommunfullmäktige
Uppdragsbeskrivning för Stab, utveckling och ledning
Uppdragsbeskrivning för Stab, utveckling och ledning Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till Stab, utveckling och ledning. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda
IT-policy för Växjö kommun
Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-02 IT-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig IT-enheten Dokumentnamn IT-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige
Näringslivspolicy för Lidingö stad
1 (8) DATUM DNR 2017-03-29 KS/2017:122 Näringslivspolicy för Lidingö stad 2 (8) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte med näringslivspolicyn... 4 Näringslivspolicyn bygger på övergripande vision och
65 Digitaliseringsstrategi för Gagnefs kommun (KS/2019:73)
Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2019-05-21 1 (1) 65 Digitaliseringsstrategi för (KS/2019:73) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Anta Digitaliseringsstrategi för. Ärendebeskrivning
Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018
Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun
1. Kultur- och turismnämndens övergripande planering med budget
1 (7) Datum Kultur- och turismnämndens handling nr 5/2007-09-04 Antagen av kultur- och turismnämnden 2007-09-04 26 Bilaga 1 Verksamhetsbudget 1. Kultur- och turismnämndens övergripande planering med budget
Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen
Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort
Näringslivsstrategi. för Staffanstorps kommun. Antagen av Kommunstyrelsen , Dnr 2016-KS-249
Näringslivsstrategi för Staffanstorps kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2016-10-31 136, Dnr 2016-KS-249 Innehåll 1 Inledning... 3 Ett strategiskt läge i en attraktiv region... 3 Samarbete för ett bättre
Verksamhetsplan 2019 Kommunstyrelsen 1 (2) Verksamhetsplan Kommunstyrelsen 2019
Verksamhetsplan 2019 Kommunstyrelsen 1 (2) Verksamhetsplan 2019 Kommunstyrelsen 2019 2 (7) Innehållsförteckning 1 Nämndens uppdrag...3 2 Mål och aktiviteter...3 2.1 Effektmål...3 2.2 Aktiviteter...4 3
Yttrande över remiss av motion (2016:75) om en hearing för ett bättre företagsklimat i Stockholm
Arbetsmarknadsförvaltningen Utveckling- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-12-08 Handläggare Rebecka Hagman Telefon: 08-508 356 03 Till Arbetsmarknadsnämnden den 20 december 2016 Ärende
Reglemente för kommunstyrelsen
Reglemente för kommunstyrelsen Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 1.02) Kommunfullmäktige 2019-06-17, 100 katrineholm.se Styrdokument Dokumentinformation Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige
Reglemente för kommunstyrelsen
Styrdokument Reglemente för kommunstyrelsen Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 1.02) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 148 2 (11) Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige 1993-10-25,
1(6) Instruktion för kommunchefen. Styrdokument
1(6) Styrdokument 2(6) Styrdokument Dokumenttyp Instruktion Beslutad av Kommunstyrelsen 2018-04-10, 92 Dokumentansvarig Kommunstyrelsens ordförande Reviderad av 3(6) Innehållsförteckning...4 Inledning...4
(5) Reglemente för omsorgsnämnden i Vellinge kommun
2018-12-12 1 (5) Reglemente för omsorgsnämnden i Vellinge kommun 2018-12-12 2 (5) Reglemente för omsorgsnämnden i Vellinge kommun Detta reglemente är fastställt av Vellinge kommunfullmäktige 2018-12-12
Verksamhetsplan
Verksamhetsplan 2019-2021 2019 ARVIKA STADSHUS AB /Moderbolaget/ ARVIKA LOKAL OCH MARK AB FASTIGHETS AB NYA ARVIKA GJUTERI Innehåll Kommunövergripande styrning erings- och uppföljningsprocessen -------------------------------------------------------------------
Styrprinciper för Dals-Eds kommun.
Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Inledning Styrprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Dals-Eds kommun. Utgångspunkt för arbetet utifrån styrprinciperna ska vara decentralisering, helhetssyn och god
Strategi Program Plan Policy >> Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Chefsplattform
Strategi Program Plan Policy >> Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Chefsplattform Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2017-11-16, 153 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och tidplan för denna
Österåker skärgårdskommunen en unik livsmiljö
ÖSTERÅKERS KOMMUN Kommunstyrelsens förslag (KS 93/2010) 1(5) Rev. 2010-03-16 Rev. 2010-03-24 Dnr. KS 2009.43 041 Vision 2020 för Österåkers kommun Österåker skärgårdskommunen en unik livsmiljö Framtidstro
Balanserat styrkort Regionstyrelsen. Fastställt i Regionstyrelsen Dnr 18RS2137
Balanserat styrkort Regionstyrelsen Fastställt i Regionstyrelsen 2019-08-29 Dnr 18RS2137 Balanserat styrkort Regionstyrelsen Regionstyrelsen är Region Västernorrlands ledande politiska förvaltningsorgan.
Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning
Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och
Strategiska planen
Strategiska planen 2015 2020 Strategisk plan Datum för beslut: 2015-04-08 Kommunledningskontoret Reviderad: Beslutsinstans: Giltig till: 2020 Innehållsförteckning 1. Så styrs Vännäs kommun... 4 2. Vad
Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019.
Projektnamn: Färdplan Flen Projektägare: Kommunfullmäktige Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Lars Rådh, Sari Eriksson, Karin Lindgren och Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari
FÖRFATTNINGSSAMLING Flik Instruktion för kommunchefen i Vingåkers kommun
FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 3.41 Instruktion för kommunchefen i Vingåkers kommun Dokumenttyp Reglemente Giltighetstid Tills vidare Dokumentnamn Instruktion för kommunchefen i Vingåkers kommun Processägare
Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun
HANDLINGSPLAN 1(9) Kommunledningsförvaltningen Åsa Askerskär, 0550-882 29 asa.askerskar@kristinehamn.se Plan Policy Handlingsplan Rutin Instruktion Riktlinje Handlingsplan för EU-och internationellt i
DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR
DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR FÖRSKOLA OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET INFORMATION TILL DIG SOM NYBLIVEN FÖRÄLDER I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ
Instruktion för kommundirektören
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Mari Nilsson 2019-01-31 KS 2018/0056 Tel 0480-45 01 31 Kommunstyrelsen Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner föreslagna ändringar i kommundirektörens
Sammanträdesdatum Förslag till EU-strategi för Sala kommun
"'"'I..,..,.....,... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOITET Sammanträdesdatum 2016-05-03 10 (14) 87 Förslag till EU-strategi för Sala kommun INLEDNING Dnr 2016/589 Förslag till EU-strategi
Näringslivsplan för Trosa kommun
Näringslivsplan för Trosa kommun 2019-2022 Näringslivsenheten är till för företagen och för att fånga upp näringslivets behov. Näringslivsenheten är en förmedlande länk till kommunens organisation och
Älmhults kommuns kommunikationspolicy
Älmhults kommuns kommunikationspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Diarienummer: Dnr 2014/170-534 Gäller från 2014-12-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Koppling till andra interna styrdokument
Näringslivspolitiskt program
Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt
Kommunstyrelsens verksamhetsplan och internbudget Kommunledningskontoret -Strategiskt stöd -Räddningstjänsten
Kommunstyrelsens verksamhetsplan och internbudget 2015 -Kommunledningskontoret -Strategiskt stöd -Räddningstjänsten 2015-03-17 2 Mål Kommunövergripande prioriterade mål Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare
Verksamhetsplan Budget Överförmyndarnämnden
Verksamhetsplan 2019-2021 Budget 2019 Överförmyndarnämnden 1 Innehåll Omvärldsanalys -------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Styrmodell --------------------------------------------------------------------------------------------------
Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna
Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och
Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration
INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling
Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete
Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...
Verksamhetsplan Miljö- och hälsoskyddsnämnd
Verksamhetsplan 2019 Miljö- och hälsoskyddsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Nämndens ansvar och uppgifter...3 3 Nämndens utvecklingsområden...3 4 Mål...4 4.1 Hög attraktivitet...4 4.2 Stor
Tid: Onsdagen den 17 maj 2017 kl Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet
Kallelse Kommunstyrelsen Tid: Onsdagen den 17 maj 2017 kl. 17.00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande
Haninge kommuns internationella program
Haninge kommuns internationella program POSTADRESS 136 81 Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON 08-606 70 00 E-POST haningekommun@haninge.se Dokumenttyp Dokumentnamn Beslutat datum Gäller från
Riktlinjer för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun
KS 14:1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2015:395-003 2015-10-05 1/2 Handläggare Maria Eriksson Tel. 0152-291 78 Kommunstyrelsen r för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun Förslag
Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper
Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 80 Den 2016-11-14 80 Dnr 2016/00327 Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunfullmäktiges beslut
INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och välfärd
INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och välfärd Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling
Kommunens ambition är att inom mandatperioden: Ligga topp 5 i Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat.
Bakgrund och syfte Näringslivsstrategin avser perioden 2019-2022 men tar sikte på de långsiktiga målen för Täby. Aktiviteter som ansluter till strategin sammanställs i handlingsplan för näringslivsutveckling.
IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18
IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens
Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun
Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten Krokoms kommun 17 november 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer... 8 1
Revisionsrapport Granskning av näringslivsfrågor. Härjedalens Kommun
Revisionsrapport Granskning av näringslivsfrågor. Härjedalens Kommun 1 Juli 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag
Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 136 Dnr KS/2017:248. Uppdragsbeskrivning kommundirektör
Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2017-09-04 1 (1) Sida 136 Dnr KS/2017:248 Uppdragsbeskrivning kommundirektör Bakgrund Från år 2018-01-01 ska Sveriges nya kommunallag träda
Härnösands internationella arbete - ny internationell policy
Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv
Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet
Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och
Planera, göra, studera och agera
5 Planera, göra, studera och agera Mål- och resursplanen innehåller den beslutade visionen, inriktningsmål, förväntade resultat och ekonomiska förutsättningar. Därutöver finns lag, författning, åtaganden
Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun
Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige
Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun
KS 2016.160 Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen 2016-05-09 231 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsen Dokumentansvarig på tjänstemannanivå; Kommunchef
Instruktion till kommunchef
INSTRUKTION 1(7) Dokumentnamn Instruktion kommunchef Dokumentägare Kommunstyrelsen Författningsstöd Kommunallagen Dokumentansvarig Kommunstyrelsens ordförande Dokumenttyp Omfattning Instruktion Internt
God ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2016-06-15, 70 Dnr: 2016-00414 / 003 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige Dokumentet gäller för: Alla Dokumentet gäller tillsvidare STYRDOKUMENT
Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.
Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...
REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN
REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antaget av kommunfullmäktige 1994-12-14, N 26, med ändringar antagna av kommunfullmäktige 2007-09-26, 94 Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen samt
Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Chefspolicy för Smedjebackens kommun
Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 3 Den 2019-02-18 3 Dnr 2019/00027 Chefspolicy för Smedjebackens kommun s beslut Chefspolicy version 2019-02-05 för Smedjebackens kommun
Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)
Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2
Riktlinjer för styrdokument i Marks kommun
Sida 1(6) KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för styrdokument i Marks kommun Inledning Den verksamhet som bedrivs i kommunen styrs i grunden av de lagar som stiftas av Sveriges riksdag men också i
KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
1 Barn- och Utbildning 2009-10-14 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och Utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträder onsdagen den 21 oktober 2009, kl 13.00 på Långekärrs skola. 1. Val av protokollsjusterare
Den goda kommunen med invånare En kortversion av Budget och verksamhetsplan för Vårgårda kommun
Den goda kommunen med 13 000 invånare 2027 En kortversion av Budget och verksamhetsplan 2018-2020 för Vårgårda kommun Kortversion av budget och verksamhetsplan 2018-2020 är sammanställd med syfte att på
VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg
VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande
Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01
Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01
Personalpolitiskt program för Herrljunga kommun Antaget av kommunfullmäktige 40,
Bilaga nr 2 KF 4011 O Personalpolitiskt program för Herrljunga kommun Antaget av kommunfullmäktige 40,2010-05-04 l -! Övergripande vision och mål Herrljunga kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som
Näringslivsstrategi Strömstads kommun
Strömstads kommun Näringslivsstrategi Strömstads kommun 2017-2020 Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Strategi Kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningen Antagen 2017-03-23 Ansvar Kommunstyrelsen
Strategisk inriktning
PLAN 1(8) Maria Eriksson, 0586-481 29 maria.eriksson@degerfors.se Policy Plan Riktlinje Handlingsplan Rutin Instruktion Strategisk inriktning 2018-2019 Dokumenttyp Plan Dokumentet gäller Kommunkoncernen
Delårsrapport. Viadidakt
Delårsrapport Viadidakt 2011 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1 Finansiella mål och ekonomisk analys... 3 1.2 Framtiden... 3 2 Verksamhetsområden... 5 2.1 Samhällsutveckling... 5 2.2
REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar
Antaget av/ansvarig Syfte God styrning och kontroll av Trollhättans Stads ekonomi och verksamhet. Gäller för Samtliga nämnder och förvaltningar. Referensdokument Kommunallagen. Kommunal redovisningslag
Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132
Folkhälsostrategi 2012-2015 Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Inledning En god folkhälsa är av central betydelse för tillväxt, utveckling och välfärd. Genom att förbättra och öka jämlikheten i
Strategi för Kristianstads kommuns internationella
STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga
Täby kommuns kommunikationsplattform
1(8) KOMMUNSTYRELSEN Karin Öhlander Täby kommuns kommunikationsplattform Kommunikation är en grundförutsättning för att alla chefer och medarbetare ska kunna förstå kommunens mål och också kunna omsätta
Verksamhetsplan
Verksamhetsplan 2019 2023 2 MALMÖLUNDREGIONEN VERKSAMHETSPLAN 2019 2023 Inledning MalmöLundregionen är tillväxtmotorn i Skåne och en dynamisk del av Öresundsregionen och Europa. Vi har många styrkor att
EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE
EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...
Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022
Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby
Verksamhetsplan Kommunstyrelsen
Verksamhetsplan 2019 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Nämndens ansvar och uppgifter...3 3 Nämndens utvecklingsområden...4 4 Mål...6 4.1 Hög kvalitet...6 4.2 Stor valfrihet...7 4.3
Näringslivsprogram 2018
1(5) Näringslivsprogrammets syfte Styrningen i Täby utgår från kommunens vision att Täby ska utvecklas med frihet och trygghet för en hållbar framtid. Visionen om frihet och trygghet definieras bland annat
IT-strategi Bollebygds kommun
Styrdokument 1 (5) 2015-03-16 Fastställd: KF 2015-04-23 x Gäller för: samtliga nämnder och verksamheter Dokumentansvarig: Ekonomichef Reviderad: Dnr : KS2015/78 IT-strategi Bollebygds kommun Postadress