Lägg in dina texter under respektive flik (flikarna är länkade mot sammandragsfliken)
|
|
- Karin Nyström
- för 7 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Text Lägg in dina texter under respektive flik (flikarna är länkade mot sammandragsfliken) Att beskriva i textrutorna Vård i rimlig tid Beskriv orsaker till varför målet inom 60 dagar inte nås. Beskriv arbetet med att förbättra tillgängligheten Produktion En analys över produktionsutveckling samt beskrivning av stora förändringar Medarbetare Förklaring till större förändringar (även kommentar över inhyrd personal) Resultat Analys av resultatutveckling, beskrivning av stora förändringar, samt beskrivning av prognosförändringar. Åtgärder för ekonomi i balans Beskrivning och analys inom respektive område, somatik, hälsoval, vårdval, Hab, psykiatri, ASIH/palliativ vård Data Under respektive flik läggs data in som sedan är kopplade till diagram i fliken sammandrag. OBS för att länkar mm ska fungera ändra inte inställningar Klistra in data från specificerad QV-app som värde på avsedd plats (tillgänglighet och produktion) Lägg in värde i tabeller Anställda/anv årsarbetare och ekonomi
2 Månadssammandrag: Januari - Februari 2015 Skånes universitetssjukvård Sammanfattning Kvalitet: Redovisas ej för aktuell period Tillgänglighet: Mål för besök inom 60 dgr uppnås nästan, 69%. Längre väntetid till op/åtg pga sjuksköterskebrist. MRE: Redovisas ej för aktuell period Anställda/arbetad tid: Ökningen av antalet anställda beror delvis på ökad sjukfrånvaro. Produktion: Inom somatiken minskade antalet vårdkontakter såväl inom öppen som sluten vård Ekonomi: Periodresultatet 86 mkr sämre än budget. Helårsprognosen 300 mkr sämre än budget. Andel väntande till besök inom 60 dagar Andel väntande operationer/åtgärder inom 60 dagar 100% 80% 60% 40% 20% 0% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Vård i rimlig tid - väntande till besök Tillgängligheten till allergisjukvård förbättras stadigt. Utökad mottagningsverksamhet har resulterat i ökad måluppfyllelse från 26% för ett år sedan till 59% i februari. Under samma period har antalet väntande patienter halverats. Tillgängligheten till besök inom allmän medicin har försämrats. Orsakerna är ett större inflöde av remisser samt otillräckligt med tider utifrån behovet. Åtgärder diskuteras. Inom allmän kirurgi är det framför allt lång väntetid tid för bäckenbottenbesvär med anledning av kapacitetsbrist på läkare. Inom hjärtsjukvården är det också lång väntan till besök inom arytmi pga kapcitetsbrist. I dagsläget finns inte möjlighet att samordna remisser till annan vårdgivare. Inom ögonsjukvården samordnas stora volymer patienter kontinuerligt sedan vårdvalsstarten Måluppfyllelse har ökat från 40% till 63%. Arbete med produktionplanering pågår. ÖNH-sjukvården har ett fortsatt stort inflöde av vårdbegäran. Samordning av remisser sker löpande. Vård i rimlig tid - väntande operation/åtgärd Generellt har tillgängligheten till planerade operationer och åtgärder försämrats. Bristen på sjuksköterskor har lett till begränsad tillgång till operationssalar och vårdplatser. Förvaltningens tillgänglighetskoordinatorer har noterat ett ökat inflöde av patientärenden för samordning till snabbare operation hos annan vårdgivare. Uppdragsförflyttning inom pacemakerverksamheten har påbörjats. Snabbspår för behandling av enklare arytmibesvär testas på SUS. Kraftssamling med olika aktiviteter pågår i syfte att bli en attraktiv arbetsplats för sjuksköterskor. Produktion Somatik, inklusive vårdval Unika individer ÖV Dagsjukvård Andel op ÖV Antal besök Unika individer SV Operationer SV Snitt Vårdtid Vårdtillfällen -23,9% -9,8% -10,0% Produktion Primärvård, inklusive Hälsoval Andel läkarbesök Unika individer PV Besök andra VG Läkarbesök Antal besök -1,9% -3,4% -3,3% 5,7% 7,5% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% -1,7% -1,2% 0,6% 1,4% 1,6% Antalet besök i januari 2015 minskade jämfört med föregående år. Framförallt var det besök hos övriga vårdgivare som minskade. Läkarbesöken minskade marginellt totalt, färre återbesök medan antalet nybesök ökade. Inom den slutna vården minskade antalet utskrivningar med 10 % och den genomsnittliga vårdtiden ökade. Eftersläpningar i diagnosregistreringen innebär att operationsverksamheten visar på för stora förändringar mellan åren. Antalet besök inom primärvård ökade, framförallt gäller detta besök hos annan vårdgivare än läkare. Överföring av barnhälsovårdspsykologernas verksamhet från somatik till primärvård har inneburit ökat antal besök hos övriga vårdgivare med 551 under januari månad. Återbesök hos läkare minskade medan antalet nybesök ökade. -2% -1% 0% 1% 2%
3 Månadssammandrag januari - februari 2015 Skånes universitetssjukvård Medarbetare Anställda Använda årsarbetare Huvudgrupp AID Diff. Procent Diff. Procent Ledning/Administration ,1% ,8% Läkare ,6% ,1% Medicinsk sekreterare ,3% ,9% Sjuksköterska ,4% ,6% Tandvårdsarbete ,4% ,8% Undersköterska/Skötare ,1% ,9% Övrig personal ,7% ,2% Övrig Vård/Rehab/Social ,7% ,6% Totalt ,4% ,4% Förändring har skett mellan grupperna Ledning/administration och sjuksköterska med anledning att teamledare som kategori upphört och anställda placerats till största del bland sjuksköterskor. Viss ökning av anställda jämfört med årsarbetare beror på ökad sjukfrånvaro. Resultat (mkr) Resultatutveckling (mkr) Ekonomi (mkr) motpart 1-3 Jan - Feb Helår 2015 Budgetavvikelse Utfall Budget diff. Budget Prognos Helår procent Vårders.HSN/Regionbidrag 1 611, ,0 2, , ,7 0,0 0,0% Fsg av hälso- och sjukvård 134,3 147,2-12,9 888,0 888,0 0,0 0,0% Övriga intäkter 337,2 361,9-24, , ,3 0,0 0,0% S:a Verksamhetsintäkter 2 083, ,1-34, , ,0 0,0 0,0% Personalkostnader , ,4-69, , ,0-240,0 3,3% Omkostnader -830,5-844,9 14, , ,2-60,0 1,2% S:a Verksamhetskostnader , ,3-54, , ,2-300,0 2,4% Avskrivningar -38,1-41,5 3,5-249,0-249,0 0,0 0,0% Finansnetto -3,5-4,0 0,5-24,0-24,0 0,0 0,0% Totalt resultat -75,4 10,3-85,7 18,8-281,2-300,0 2,4% Resultat (mkr) motpart 1-4 Utfall Budget diff. Budget Prognos Helår procent Hälsoval 5,9 2,4 3,5 18,8 18,8 0,0 Vårdval -4,3-0,5-3,8 0,0 0,0 0,0 Habilitering 0 Psykiatri 0 ASIH/palliativ vård 0 Totalt resultat 1,6 1,9-0,3 18,8 18,8 0,0 0,0 Periodresultat blev -75 mkr, vilket var 85 mkr sämre än budget. Avvikelsen avser den anslagsfinansierade verksamheten samt vårdvalen (Ögon, Hud, Katarakter och ackrediterad barntandvård). Hälsovalets ekonomi är i balans. Avvikelsen för externa vårdintäkter förklaras bl.a. av lägre vårdvalsintäkter och något färre behandlade patienter från andra landsting. Övriga intäkter består av många olika poster, där avvikelsen bedöms ligga inom normal fluktuation. På kostnadssidan beror avvikelsen främst på dyra lösningar för att hålla vårdplatser öppna samt på fler anställda än vad finansieringen medger. SUS 5 divisioner har ett bedömt besparingsbehov 2015 på 505 mkr, varav ca 365 mkr är ingående obalans från För att möta den ekonomiska obalansen har divisionscheferna lämnat in handlingsplaner. Hela obalansen kan inte åtgärdas utan SUS prognosticerar ett resultat som är 300 mkr sämre än budget. Den negativa prognoser beror huvudsakligen på följande: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Utfall 14 Budget 15 Utfall 15 SUS resultat för perioden januari-februari var 35 mkr sämre än motsvarande period Det var framförallt ökade lönekostnader som bidrog till den negativa resultatutvecklingen mellan åren. Hittills i år har lönekostnaderna ökat med 5,5 % inom sjukhusverksamheten. Ökningen förklaras av dyra lösningar (övertid mm) för att hålla vårdplatser öppna, höjd nivå för ob-ersättning fr.o.m. oktober 2014, särskild lönesatsning för sjuksköterskor fr.o.m. november 2014 samt att antalet medarbetare ökat jämfört med motsvarande period På omkostnadssidan noteras kraftiga kostnadsökningar mot MSF (Medicinsk serviceförvaltning). Vissa förändringar är av teknisk karaktär och således resultatneutrala, vissa kostnadsökningar är vi inte överens med MSF om. Budgetprocessen 2015 avseende Region Skånes serviceförvaltningar har försenats till följd av felaktiga och bristfälliga underlag, vilket försvårat resultatanalysen i detta bokslut. Bruttokostnadsutvecklingen totalt för sjukhusverksamheten var 2,2 %, medan finansieringen medger en kostnadsutveckling på 0,7 %.
4 Val av period och förvaltning Aktuella val: År: 2015 Månad Start: Januari Månad Slut: Februari Förvaltning: SUS Sammanfattning Områden Kvalitet: Tillgänglighet: MRE: Anställda/arbetad tid: Produktion: Ekonomi: Redovisas ej för aktuell period Redovisas ej för aktuell period
5 Januari Februari Mars April Juni Din text, max 100 tecken inklusive mellanslag per område. R Juli 0 Augusti Mål för besök inom 60 dgr uppnås nästan, 69%. Längre väntetid till op/åtg pga sj 1 September 0 Oktober Ökningen av antalet anställda beror delvis på ökad sjukfrånvaro. 1 November Inom somatiken minskade antalet vårdkontakter såväl inom öppen som sluten vå 1 December Periodresultatet 86 mkr sämre än budget. Helårsprognosen 300 mkr sämre än bu1 Start Slut Förvaltning
6 Jan KRHY Skånevård Kryh Feb SUND Skånevård Sund Mar SUS Skånes universitetssjukvård Apr HS Projekt Hälsostaden Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Skånes universitetssjukvård
7 Kvalitetsportal: Tillgänglighet Besök Sammanställning 60 dagar - Stapeldiagram välj dimension och uttryck - månad, andel genomförda inom 60 dagar, vårdutbud. Besök, år, Tillgängligheten till allergisjukvård förbättras stadigt. Utökad mottagningsverksamhet har resulterat i ökad måluppfyllelse från 26% för ett år sedan till 59% i februari. Under samma period har antalet väntande patienter halverats. Tillgängligheten till besök inom allmän medicin har försämrats. Orsakerna är ett större inflöde av remisser samt otillräckligt med tider utifrån behovet. Åtgärder diskuteras. Inom allmän kirurgi är det framför allt lång väntetid tid för bäckenbottenbesvär med anledning av kapacitetsbrist på läkare. Inom hjärtsjukvården är det också lång väntan till besök inom arytmi pga kapcitetsbrist. I dagsläget finns inte möjlighet att samordna remisser till annan vårdgivare. Inom ögonsjukvården samordnas stora volymer patienter kontinuerligt sedan vårdvalsstarten Måluppfyllelse har ökat från 40% till 63%. Arbete med produktionplanering pågår. ÖNH-sjukvården har ett fortsatt stort inflöde av vårdbegäran. Samordning av remisser sker löpande. Vårdutbud Andel 70% Allergisjukvård 58,9% 70% Allmän internmedicin 51,0% 70% Allmän kirurgi 51,5% 70% Barn- och ungdomsmedicin 66,8% 70% Cancersjukvård 97,0% 70% Endokrinologi 83,1% 70% Handkirurgi 91,8% 70% Hematologi 93,0% 70% Hjärtsjukvård 52,0% 70% Hudsjukvård 75,4% 70% Kvinnosjukvård 68,3% 70% Kärlkirurgi 91,6% 70% Lungsjukvård 85,6% 70% Mag- och tarmsjukvård 74,3% 70% Neurokirurgi 95,2% 70% Neurologi 86,4% 70% Njurmedicin 94,5% 70% Ortopedi 80,9% 70% Plastikkirurgi 63,7% 70% Reumatisk sjukvård 78,3% 70% Specialiserad smärtmottagning 72,4% 70% Urologi 69,0% 70% Ögonsjukvård 55,0% 70% Öron-näsa-halssjukvård 60,8% 70% 1 100% 80% 60% 40% 20% 0%
8 Kvalitetsportal: Tillgänglighet Operation/åtgärd Sammanställning 60 dagar - Stapeldiagram välj dimension och uttryck - Operation/åtgärd, år, månad, andel genomförda inom 60 dagar, vårdutbud_grupp. Generellt har tillgängligheten till planerade operationer och åtgärder försämrats. Bristen på sjuksköterskor har lett till begränsad tillgång till operationssalar och vårdplatser. Förvaltningens tillgänglighetskoordinatorer har noterat ett ökat inflöde av patientärenden för samordning till snabbare operation hos annan vårdgivare. Uppdragsförflyttning inom pacemakerverksamheten har påbörjats. Snabbspår för behandling av enklare arytmibesvär testas på SUS. Kraftssamling med olika aktiviteter pågår i syfte att bli en attraktiv arbetsplats för sjuksköterskor. Vårdutbud_grupp Andel 70% Gynekologi 38,2% 70% Handkirurgi 55,5% 70% Hjärtsjukvård 39,8% 70% Kirurgi 44,5% 70% Kärlkirurgi 78,6% 70% Neurokirurgi 55,3% 70% Ortopedi 40,7% 70% Plastikkirurgi 37,9% 70% Ryggkirurgi 38,9% 70% Thoraxkirurgi 63,9% 70% Urologi 59,0% 70% Ögon 31,9% 70% Öron, näs och hals inklusive hjälpmedel 45,0% 70% 100% 80% 60% 40% 20% 0%
9 Öppenvård Data från LIS Vårddata Öppenvård 2014 Genomfört urval: Producent Antal_besök Individer F_Producent_Enhet: Välj förvaltning SUS År: Välj år 2015 Månad: Ackumulerat tom fg månad Producent Antal_besök Individer Uppfoljning: 1 SUS Vomr: Som Förändringar Kontakttyp_med_text: NY NYBESÖK, ÅB ÅTERBESÖK Producent Antal_besök Individer Analysform: Förvaltningsmodul Absoluta tal Flik: Statistik Relativa tal -3,3% -1,9% Slutenvård (exkl palliativ/asih) Data från LIS Vårddata Slutenvård 2014 Genomfört urval: Producent Utskrivningar Inskrivningar F_Producent_Enhet: Välj förvaltning SUS År: Välj år 2015 Uppfoljning: 1 Producent Utskrivningar Inskrivningar Vk_typ: DRG SUS Vomr: Som Förändringar Månad: Ackumulerat tom fg månad Producent Utskrivningar Inskrivningar Analysform: Förvaltningsmodul Absoluta tal Flik: Statistik Relativa tal -10,0% -11,5% Antalet besök i januari 2015 minskade jämfört med föregående år. Framförallt var det besök hos övriga vårdgivare som minskade. Läkarbesöken minskade marginellt totalt, färre återbesök medan antalet nybesök ökade. Inom den slutna vården minskade antalet utskrivningar med 10 % och den genomsnittliga vårdtiden ökade. Eftersläpningar i diagnosregistreringen innebär att operationsverksamheten visar på för stora förändringar mellan åren.
10 Läkarbesök Övriga besök Dagsjukvårdsbesök Återbesök Läkarbesök ÅB Mixpoäng Läkarbesök Övriga besök Dagsjukvårdsbesök Återbesök Läkarbesök ÅB Mixpoäng Läkarbesök Övriga besök Dagsjukvårdsbesök Återbesök Läkarbesök ÅB Mixpoäng ,4% -7,9% -3,4% -5,4% -3,0% -1,9% Akuta inskrivningar Vardtid_ant_dgr Individer Mixpoäng Utskrivna med opkod Snitt Vårdtid ,9 Akuta inskrivningar Vardtid_ant_dgr Individer Mixpoäng Utskrivna med opkod Snitt Vårdtid ,3 Akuta inskrivningar Vardtid_ant_dgr Individer Mixpoäng Utskrivna med opkod Snitt Vårdtid ,4-8,0% -3,2% -9,8% -8,8% -23,9% 7,5%
11 Opurval=J Opurval=J Opurval=J Utv andel Op Öv ,7% 5,7%
12 Primärvård Data från LIS Vårddata Öppenvård 2014 Genomfört urval: Producent Antal_besök Individer F_Producent_Enhet: Välj förvaltning SUS År: Välj år 2015 Månad: Ackumulerat tom fg månad Producent Antal_besök Individer Uppfoljning: 1 SUS Vomr: Prim Förändringar Kontakttyp_med_text: NY NYBESÖK, ÅB ÅTERBESÖK Producent Antal_besök Individer Analysform: Förvaltningsmodul Absoluta tal Flik: Statistik Relativa tal 0,6% 1,4% Antalet besök inom primärvård ökade, framförallt gäller detta besök hos annan vårdgivare än läkare. Överföring av barnhälsovårdspsykologernas verksamhet från somatik till primärvård har inneburit ökat antal besök hos övriga vårdgivare med 551 under januari månad. Återbesök hos läkare minskade medan antalet nybesök ökade.
13 Läkarbesök Övriga besök Dagsjukvårdsbesök Återbesök Läkarbesök ÅB Mixpoäng Läkarbesök Övriga besök Dagsjukvårdsbesök Återbesök Läkarbesök ÅB Mixpoäng Läkarbesök Övriga besök Dagsjukvårdsbesök Återbesök Läkarbesök ÅB Mixpoäng ,2% 1,6% 0,0% -5,3% -7,2% 0,0%
14 Opurval=J 0 Opurval=J 2 Opurval=J Andel läkarbesök 2 0,0% -1,7%
15 ASiH/Palliativvård Data från LIS Vårddata Slutenvård 2014 Aktuella val: Producent Utskrivningar Inskrivningar F_Producent_Enhet: Välj förvaltning KRYH År: Välj år 2015 Uppfoljning: 1 Producent Utskrivningar Inskrivningar Vk_typ: VD KRYH Vomr: Som Förändringar Månad: Ackumulerat tom fg månad Producent Utskrivningar Inskrivningar Analysform: Förvaltningsmodul Absoluta tal 0 0 Flik: Statistik Relativa tal 0,0% 0,0% <Din text, max 750 tecken inklusive mellanslag (Palliativ)>
16 Akuta inskrivningar Vardtid_ant_dgr Individer Mixpoäng Utskrivna med opkod Snitt Vårdtid #DIVISION/0! Akuta inskrivningar Vardtid_ant_dgr Individer Mixpoäng Utskrivna med opkod Snitt Vårdtid #DIVISION/0! Akuta inskrivningar Vardtid_ant_dgr Individer Mixpoäng Utskrivna med opkod Snitt Vårdtid #DIVISION/0! 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
17 Psykiatri Öppenvård Data från LIS Vårddata Öppenvård 2014 Genomfört urval: Producent Antal_besök Individer F_Producent_Enhet: Välj förvaltning SUND År: Välj år 2015 Månad: Ackumulerat tom fg månad Producent Antal_besök Individer Uppfoljning: 1 SUND Vomr: Psyk Förändringar Kontakttyp_med_text: NY NYBESÖK, ÅB ÅTERBESÖK Producent Antal_besök Individer Analysform: Förvaltningsmodul Absoluta tal 0 0 Flik: Statistik Relativa tal 0,0% 0,0% Psykiatri Slutenvård Data från LIS Vårddata Slutenvård 2014 Aktuella val: Producent Utskrivningar Inskrivningar F_Producent_Enhet: Välj förvaltning SUND År: Välj år 2015 Uppfoljning: 1 Producent Utskrivningar Inskrivningar Vk_typ: VD SUND Vomr: Psyk Förändringar Månad: Ackumulerat tom fg månad Producent Utskrivningar Inskrivningar Analysform: Förvaltningsmodul Absoluta tal 0 0 Flik: Statistik Relativa tal 0,0% 0,0% <Din text, max 750 tecken inklusive mellanslag (Psykiatri)>
18 Läkarbesök Övriga besök Dagsjukvårdsbesök Återbesök Läkarbesök ÅB Mixpoäng Läkarbesök Övriga besök Dagsjukvårdsbesök Återbesök Läkarbesök ÅB Mixpoäng Läkarbesök Övriga besök Dagsjukvårdsbesök Återbesök Läkarbesök ÅB Mixpoäng ,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Akuta inskrivningar Vardtid_ant_dgr Individer Mixpoäng Utskrivna med opkod Snitt Vårdtid #DIVISION/0! Akuta inskrivningar Vardtid_ant_dgr Individer Mixpoäng Utskrivna med opkod Snitt Vårdtid #DIVISION/0! Akuta inskrivningar Vardtid_ant_dgr Individer Mixpoäng Utskrivna med opkod Snitt Vårdtid #DIVISION/0! 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
19 Opurval=J Opurval=J Opurval=J 0 0,0%
20 Somatik Slutenvård Vårdtillfällen -10,0% Snitt Vårdtid 7,5% Operationer SV -23,9% Unika individer SV -9,8% Öppenvård Antal besök -3,3% Andel op ÖV 5,7% Dagsjukvård -3,4% Unika individer ÖV -1,9% Unika individer ÖV Dagsjukvård Andel op ÖV Antal besök Unika individer SV -9,8 Operationer SV -23,9% Snitt Vårdtid Vårdtillfällen -10,0-30,0% -25,0% -20,0% -15,0% Primärvård inklusive Hälsoval Antal besök 0,6% Läkarbesök -1,2% Besök andra VG 1,6% Unika individer PV 1,4% Andel läkarbesök -1,7% Andel läkarbesök -1,7% Unika individer PV Besök andra VG Läkarbesök -1,2% Antal besök -2,0% -1,5% -1,0% -0,5% ASiH/palliativ Vårdtillfällen 0,0% Vårddagar 0,0% Snitt Vårdtid 0,0% Unika individer 0,0% Unika individer Snitt Vårdtid 0,0% 0,0% Vårddagar 0,0% Vårdtillfällen 0,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50 Psykiatri Slutenvård Vårdtillfällen 0,0% Snitt Vårdtid 0,0% Unika individer SV 0,0% Öppenvård Antal besök 0,0% Unika individer ÖV 0,0% Unika individer ÖV Antal besök 0,0% 0,0%
21 Unika individer SV 0,0% Snitt Vårdtid 0,0% Vårdtillfällen 0,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%
22 -3,4% -1,9% 5,7% -3,3%,8% 7,5% 0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 1,4% 1,6% 0,6% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 0,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%
23 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%
24 Resultaträkning Ekonomi (mkr) motpart 1-3 Jan - Feb Helår 2015 Budgetavvikelse Utfall Budget diff. Budget Prognos Helår procent Vårders.HSN/Regionbidrag 1 611, ,0 2, , ,7 0,0 0,0% Fsg av hälso- och sjukvård 134,3 147,2-12,9 888,0 888,0 0,0 0,0% Övriga intäkter 337,2 361,9-24, , ,3 0,0 0,0% S:a Verksamhetsintäkter 2 083, ,1-34, , ,0 0,0 0,0% Personalkostnader , ,4-69, , ,0-240,0 3,3% Omkostnader -830,5-844,9 14, , ,2-60,0 1,2% S:a Verksamhetskostnader , ,3-54, , ,2-300,0 2,4% Avskrivningar -38,1-41,5 3,5-249,0-249,0 0,0 0,0% Finansnetto -3,5-4,0 0,5-24,0-24,0 0,0 0,0% Totalt resultat -75,4 10,3-85,7 18,8-281,2-300,0 2,4% Resultat (mkr) motpart 1-4 Utfall Budget diff. Budget Prognos Helår procent Hälsoval 5,9 2,4 3,5 18,8 18,8 0,0 Vårdval -4,3-0,5-3,8 0,0 0,0 0,0 Habilitering 0 Psykiatri 0 ASIH/palliativ vård 0 Totalt resultat 1,6 1,9-0,3 18,8 18,8 0,0 0,0 Periodresultat blev -75 mkr, vilket var 85 mkr sämre än budget. Avvikelsen avser den anslagsfinansierade verksamheten samt vårdvalen (Ögon, Hud, Katarakter och ackrediterad barntandvård). Hälsovalets ekonomi är i balans. Avvikelsen för externa vårdintäkter förklaras bl.a. av lägre vårdvalsintäkter och något färre behandlade patienter från andra landsting. Övriga intäkter består av många olika poster, där avvikelsen bedöms ligga inom normal fluktuation. På kostnadssidan beror avvikelsen främst på dyra lösningar för att hålla vårdplatser öppna samt på fler anställda än vad finansieringen medger. SUS 5 divisioner har ett bedömt besparingsbehov 2015 på 505 mkr, varav ca 365 mkr är ingående obalans från För att möta den ekonomiska obalansen har divisionscheferna lämnat in handlingsplaner. Hela obalansen kan inte åtgärdas utan SUS prognosticerar ett resultat som är 300 mkr sämre än budget. Den negativa prognoser beror huvudsakligen på följande:
25 Resultatutveckling Ackumulerat resultat (mkr) Månad Utfall 14 Budget 15 Utfall 15 Jan -13,2 25,5-16,1 Feb -40,0 10,3-75,4 Mar -84,4 Apr -140,0 Maj -183,5 Jun -174,2 Jul -15,1 Aug 57,7 Sep 28,0 Okt -18,0 Nov -63,0 Dec -120,9 Aktuella val: Förvaltning: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Utfall 14 Bud SUS resultat för perioden januari-februari var 35 mkr sämre än motsvarande period Det var framförallt ökade lönekostnader som bidrog till den negativa resultatutvecklingen mellan åren. Hittills i år har lönekostnaderna ökat med 5,5 % inom sjukhusverksamheten. Ökningen förklaras av dyra lösningar (övertid mm) för att hålla vårdplatser öppna, höjd nivå för ob-ersättning fr.o.m. oktober 2014, särskild lönesatsning för sjuksköterskor fr.o.m. november 2014 samt att antalet medarbetare ökat jämfört med motsvarande period På omkostnadssidan noteras kraftiga kostnadsökningar mot MSF (Medicinsk serviceförvaltning). Vissa förändringar är av teknisk karaktär och således resultatneutrala, vissa kostnadsökningar är vi inte överens med MSF om. Budgetprocessen 2015 avseende Region Skånes serviceförvaltningar har försenats till följd av felaktiga och bristfälliga underlag, vilket försvårat resultatanalysen i detta bokslut. Bruttokostnadsutvecklingen totalt för sjukhusverksamheten var 2,2 %, medan finansieringen medger en kostnadsutveckling på 0,7 %.
26 Jul Aug Sep Okt Nov Dec dget 15 Utfall 15
27 Medarbetare Hämtas från QV-personal HR-org per den siste innevarande månad Hämtas från QV-personal EK-org tom föregående månad Anställda Använda årsarbetare Huvudgrupp AID Diff. Procent Diff. Procent Ledning/Administration ,1% ,8% Läkare ,6% ,1% Medicinsk sekreterare ,3% ,9% Sjuksköterska ,4% ,6% Tandvårdsarbete ,4% ,8% Undersköterska/Skötare ,1% ,9% Övrig personal ,7% ,2% Övrig Vård/Rehab/Social ,7% ,6% Totalt ,4% ,4% Förändring har skett mellan grupperna Ledning/administration och sjuksköterska med anledning att teamledare som kategori upphört och anställda placerats till största del bland sjuksköterskor. Viss ökning av anställda jämfört med årsarbetare beror på ökad sjukfrånvaro.
Tillgänglighet - uppföljning SUS september 2016
Tillgänglighetsuppföljning Datum 161013 Version 1 (8) Tillgänglighet - uppföljning SUS september 2016 Inflöde vårdbegäran Inflödet av remisser till SUS har för januari-september ökat med 5 %, eller drygt
Läs merUppföljning tillgänglighet SUS juni 2016
Tillgänglighetsuppföljning Datum 160711 Version 1 (7) Uppföljning tillgänglighet SUS juni 2016 Förändring Förändring Tillgänglighet 60d maj-16 jun-15 Väntande totalt maj-16 jun-15 Besök 64,4% -1,2% 1,3%
Läs merMånadssammandrag: januari oktober 2015 Skånes universitetssjukvård
Sammanfattning Kvalitet: SUS arbetar ak vt med hälsofrämjande arbete. Tillgänglighet: Föbä ring för de flesta besök och för samtliga opera on/åtgärder. Anställda/arbetad d: Antal anställda per oktober
Läs merMånadsrapport maj 2016
Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 58 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari maj uppgår till 58 miljoner kronor. Resultatet motsvarande period föregående
Läs merMånadsrapport september 2016
Månadsrapport september 2016 Ekonomiskt resultat 2016-09-30 196 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari september uppgår till 196 miljoner kronor. Resultatet motsvarande
Läs merMånadsrapport juli 2016
Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 182 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari juli uppgår till 182 miljoner kronor. Resultatet motsvarande period föregående
Läs merMånadssammanställning
Månadssammanställning 2018-05 16 Skånes universitetssjukhus Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Resultatet försämras jämfört med föregående år pga operiodiserade läkemedelsrabatter maj 2017.
Läs merUppföljning tillgänglighet SUS maj 2016
Tillgänglighetsuppföljning Datum 160610 Version 1 (8) Uppföljning tillgänglighet SUS maj 2016 Förändring Förändring mot Tillgänglighet 60d apr-16 maj-15 Väntande totalt apr-16 maj-15 Besök 65,6% 1,3% 1,3%
Läs merMånadsrapport november 2016
Månadsrapport november 2016 Ekonomiskt resultat 2016-11-30 192 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari november uppgår till 192 miljoner kronor. Resultatet för
Läs merMånadsrapport mars 2016
Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 48,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 48,3 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2015 var
Läs merMånadssammandrag: januari - april 2016 Skånevård Kryh
Sammanfattning Kvalitet: Förstärkt rond, förstärkt utskrivning, initieringsrutin SIP är åtgärder för att uppnå målnivåer. Tillgänglighet: Tillgängligheten i Kryh är fortsatt god. Medarbetare:Ökat antal
Läs merLöftesfri garanti? En uppföljning av den nationella vårdgarantin. Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa 7 december 2017
Löftesfri garanti? En uppföljning av den nationella vårdgarantin Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa 7 december 2017 Tillgänglighet och väntetider är viktigt för patienter och befolkning Lång
Läs merMånadssammanställning
Månadssammanställning 14 Skånevård Sund Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Månadstema Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Oförändrad prognos, hög kostnadsutveckling i november. Anställningsvolym
Läs merMånadssammanställning
Månadssammanställning 16 Skånes universitetssjukhus Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Månadstema Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Hög produktion av mer komplexa patienter ger
Läs merVänteläget april Uppföljning Kömiljard (inom 60 dagar)
Vänteläget april 2012 Uppföljning Kömiljard (inom 60 dagar) Väntande till besök per landsting/region, apr 2012, sorterat på Andel inom 60 dgr, källa Väntetider i vården Besök april 2012, hämtat 120521
Läs merVänteläget maj Uppföljning Kömiljard
Vänteläget maj 2013 Uppföljning Kömiljard 1 Väntande till samt genomförda (faktisk väntetid) besök maj 2013 Besök 2013 Grundkrav 2013 Andel inom 60 dgr Riket 227548 79% Gotland 1278 94% Östergötland 7760
Läs merMånadssammanställning Januari - April 2017
Månadssammanställning Januari - April 2017 38 Hälsostaden i Ängelholm Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Resultatet för perioden -12,5
Läs merMånadsrapport maj 2015
Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 136,2 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 136,2 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var
Läs merMånadsrapport november 2014
Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 161,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med november uppgår till 161,3 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande
Läs merLedningsrapport april 2018
Periodens resultat är + 54 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 56 mnkr men en försämring med 36 mnkr jmf föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 3,3 procent jämfört med samma period föregående
Läs merMånadssammanställning
Månadssammanställning 16 Skånes universitetssjukhus Sammanfattning Ekonomi Ackumulerad bruttokostnadsutveckling ökar till 4,9 % pga hög produktion. Prognos oförändrat -700 mkr mot budget. Medarbetare Sjukfrånvaron
Läs merVänteläget augusti Uppföljning Kömiljard (inom 60 dagar) per förvaltning eller motsvarande
Vänteläget augusti 2012 Uppföljning Kömiljard (inom 60 dagar) per förvaltning eller motsvarande Väntande till besök per landsting/region, augusti 2012, sorterat på Andel inom 60 dgr, källa Väntetider i
Läs merMånadsrapport juli 2015
Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 265,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 265,5 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var
Läs merLedningsrapport april 2017
Periodens resultat är + 90 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 69 mkr. Nettokostnaderna är oförändrade jämfört med samma period föregående år vilket är 2,2 % lägre än budget (56 mkr). Regionens prognos
Läs merMånadssammanställning
Månadssammanställning 16 Skånes universitetssjukhus Sammanfattning Ekonomi Stabil bruttokostnadsutveckling och goda intäkter gör att prognosen totalt förbättras till -700 mkr mot budget. Medarbetare Sjukfrånvaro
Läs merVänteläget juli Uppföljning Kömiljard (inom 60 dagar) per förvaltning eller motsvarande
Vänteläget juli 2012 Uppföljning Kömiljard (inom 60 dagar) per förvaltning eller motsvarande Väntande till besök per landsting/region, juli 2012, sorterat på Andel inom 60 dgr, källa Väntetider i vården
Läs merVänteläget juni Uppföljning Kömiljard (inom 60 dagar) per förvaltning eller motsvarande
Vänteläget juni 2012 Uppföljning Kömiljard (inom 60 dagar) per förvaltning eller motsvarande Väntande till besök per landsting/region, juni 2012, sorterat på Andel inom 60 dgr, källa Väntetider i vården
Läs merLedningsrapport september 2018
Periodens resultat är + 243 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 117 mnkr men en försämring med 40 mnkr jmf föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 3,1 procent jämfört med samma period föregående
Läs merVänteläget januari Uppföljning Kömiljard per förvaltning eller motsvarande inkl problemområde
Vänteläget januari 2013 Uppföljning Kömiljard per förvaltning eller motsvarande inkl problemområde Kömiljard 2013 Statligt stöd till SKL för utvecklingsarbete (12 000 000 kronor) Prestationsbunden ersättning
Läs merLedningsrapport december 2018
Resultat före finansnetto är +220 mnkr vilket är 94 mnkr bättre än budget och 59 mnkr sämre än föregående år. Finansnettot är negativt med 70 mnkr vilket helt beror på orealiserad värdereglering av pensionsportföljen
Läs merUppföljning tillgänglighet SUS april 2016
Tillgänglighetsuppföljning Datum 160511 Version 1 (7) Uppföljning tillgänglighet SUS april 2016 Inflöde vårdbegäran Tillgänglighet 60d Förändring Förändring mot mar-16 apr-15 Väntande totalt mar-16 apr-15
Läs merRapport från Hälso- och sjukvården. per september 2015
Sv Rapport från Hälso- och sjukvården per september 2015 Tillgänglighet och produktion per september 2015 Sett över året så behöver tillgängligheten i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen förbättras och verksamheterna
Läs merLandstingsstyrelsen 28 oktober Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Bente Transö
Landstingsstyrelsen 28 oktober 2015 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Bente Transö Tillgänglighet inom 60 dagar HSF September 2015 Besök 68% Kalmar 63 % Oskarshamn 70 % Västervik 73 % Operation/åtgärd
Läs merVäntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland 31 MAR alla specialiteter
1 Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland 31 MAR 2018 - alla specialiteter (inom det psykiatri, habilitering, beroende och och smärtverksamheten ingar ALLA besök oavsett yrkeskategori)
Läs merMånadssammandrag: januari - juli 2016 Skånevård Kryh
Sammanfattning Kvalitet: Fokus på specifika områden för att uppnå målnivåer. Tillgänglighet: Kraftigt ökad samordning av patienter till Kryh har påverkat tillgängligheten. Medarbetare:Ökad produktivitet
Läs merVäntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland 31 Oktober alla specialiteter
1 Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland 31 Oktober 2018 - alla specialiteter (inom det psykiatri, habilitering, beroende och och smärtverksamheten ingar ALLA besök oavsett yrkeskategori)
Läs merVäntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland 31 DEC alla specialiteter
1 Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland 31 DEC 2017 - alla specialiteter (inom det psykiatri, habilitering, beroende och och smärtverksamheten ingar ALLA besök oavsett yrkeskategori)
Läs merVäntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland 30 September alla specialiteter
1 Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland 30 September 2018 - alla specialiteter (inom det psykiatri, habilitering, beroende och och smärtverksamheten ingar ALLA besök oavsett yrkeskategori)
Läs merVäntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland 31 December alla specialiteter
1 Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland 31 December 2018 - alla specialiteter (inom det psykiatri, habilitering, beroende och och smärtverksamheten ingar ALLA besök oavsett yrkeskategori)
Läs merMånadsrapport september 2015
Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 230,7 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 230,7 miljoner. Resultatet för motsvarande period
Läs merLedningsrapport mars 2017
Periodens resultat är + 54 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 14mkr. Nettokostnaderna är 2,2 % högre än samma period föregående år men ca 1,4 % lägre än budget (27 mkr). Divisionerna redovisar ett
Läs merVäntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland 31 MAJ 2018 alla specialiteter
1 Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland 31 MAJ 2018 alla specialiteter (inom det psykiatri, habilitering, beroende och och smärtverksamheten ingar ALLA besök oavsett yrkeskategori)
Läs merMånadssammandrag: januari - november 2016 Skånevård Kryh
Sammanfattning Kvalitet: Fokus på specifika områden för att uppnå målnivåer. Tillgänglighet: Kraftigt ökad samordning av patienter till Kryh har påverkat tillgängligheten. Medarbetare:Ökad produktivitet
Läs merLedningsrapport december 2017
Periodens resultat är + 302 mkr, en negativ avvikelse mot budget med 10 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 1,5 % jämfört med samma period föregående år vilket är 56 mkr högre än budget. Divisionerna redovisar
Läs merLÄKARBESÖK 31 AUGUSTI
1 Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland 31 AUGUSTI 2018 - alla specialiteter (inom det psykiatri, habilitering, beroende och och smärtverksamheten ingar ALLA besök oavsett yrkeskategori)
Läs merMånadssammandrag: januari november 2016 Skånes universitetssjukvård
Sammanfattning Kvalitet: Stort antal förbä ringsarbete sker inom kvinnosjukvården. Induktioner av förlossning börjar utföras på perinatal från december. Tillgänglighet: Minskande köer överlag när sjukhusets
Läs merMånadsfakta september 2016
Ekonomi Resultaträkning Kostnadsutveckling 2016-2015 Resultaträkning (Mkr) 201609 201509 2010609-201509 Avvikelse mot budget 2016 Verksamhetens intäkter 936 873 7,2% 149 Verksamhetens kostnader -6 544-6
Läs merMånadssammandrag: januari september 2016 Skånes universitetssjukvård
Sammanfattning Kvalitet: Överlag goda kvalitetsresultat för SUS hjärtsjukvård. Tillgänglighet: Förbä rad llgänglighet överlag. Väntande ll op/åtgärd på ögon minskar kraftigt. Anställda/arbetad d: SUS är
Läs merMånadsfakta oktober 2016
Ekonomi Resultaträkning Kostnadsutveckling 2016-2015 Resultaträkning (Mkr) 201610 201510 2010610-201510 Avvikelse mot budget 2016 Verksamhetens intäkter 1 039 976 6,5% 164 Verksamhetens kostnader -7 291-6
Läs merVäntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland 31 OKT alla specialiteter
1 Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland 31 OKT 2017 - alla specialiteter (inom det psykiatriska vårdområdet och smärtverksamheten ingar ALLA besök oavsett yrkeskategori) - Staplarna
Läs merMånadsrapport juli 2012
Månadsrapport juli 2012 Tillgänglighet till specialiserad vård Vårdgaranti och kömiljard Under semestermånaderna har färre verksamheter nått målen för vårdgaranti och kömiljard. Flera förbättringsarbeten
Läs merLedningsrapport augusti 2017
Periodens resultat är + 294 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 100 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 1,6 % jämfört med samma period föregående år vilket är lägre 78 mkr lägre än budget. Regionens
Läs merMånadssammanställning
Månadssammanställning 14 Skånevård Sund Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Månadstema Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Fortsatt bra resultatutveckling. Prognosen sänkt med 20
Läs merVänteläget september Uppföljning Kömiljard rev
Vänteläget september 2013 Uppföljning Kömiljard 131017 rev 131109 1 Väntande till samt genomförda (faktisk väntetid) besök september 2013 källa Väntetider i vården Besök sep 2013 Grundkrav 2013 Andel inom
Läs merVäntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland senaste 13 månader Alla specialiteter
1 Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland senaste 13 månader (inom det psykiatriska vårdområdet och smärtverksamheten ingar ALLA besök) Alla specialiteter 2 Väntande på BESÖK inom
Läs merBlekingesjukhuset. Hälso- och sjukvårdsnämnden
1 Blekingesjukhuset Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-06-26 2 Vårdproduktion Jan-Maj 2012-2014 2012 2013 2014 Diff - Antal Diff - Procent Vårdtillfällen 9873 10250 10192-58 -0,6% Vårddagar 59016 61380 60407-973
Läs merVäntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland (inom det psykiatriska vårdområdet och smärtverksamheten ingar ALLA besök)
1 Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland (inom det psykiatriska vårdområdet och smärtverksamheten ingar ALLA besök) Alla specialiteter Väntande på BESÖK inom specialiserad vård i
Läs merRapport över personal och produktionsförändringar för somatisk vård vid de Skånska sjukhusen
Rapport över personal och produktionsförändringar för somatisk vård vid de Skånska sjukhusen 29-215 Uppdrag Kartläggning av utvecklingen i Region Skåne vad avser vårdpersonals arbetstid och hur den använts
Läs merMånadssammanställning: januari juni 2017
Månadssammanställning: januari juni 2017 16 Skånes universitetssjukhus Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Bruttokostnadsutvecklingen för januari
Läs merVäntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland (inom det psykiatriska vårdområdet och smärtverksamheten ingar ALLA besök)
Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland (inom det psykiatriska vårdområdet och smärtverksamheten ingar ALLA besök) Alla specialiteter Väntande på BESÖK inom specialiserad vård i Östergötland
Läs merVäntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland (inom det psykiatriska vårdområdet och smärtverksamheten ingar ALLA besök)
1 Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland (inom det psykiatriska vårdområdet och smärtverksamheten ingar ALLA besök) Alla specialiteter Väntande på BESÖK inom specialiserad vård i
Läs merUppföljning jan-maj Jämförelser
Uppföljning jan-maj 2019 Jämförelser Tillgänglighet besök andel väntande inom 90 dgr antal väntande mer än 90 dagar Mål: andel väntande inom 90 dagar >95 % 2 Tillgänglighet operation/åtgärd andel väntande
Läs merVäntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland (inom det psykiatriska vårdområdet och smärtverksamheten ingar ALLA besök)
1 Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland (inom det psykiatriska vårdområdet och smärtverksamheten ingar ALLA besök) Alla specialiteter Väntande på BESÖK inom specialiserad vård i
Läs merVänteläget juli Uppföljning Kömiljard (inom 60 dagar) Övergripande per förvaltning eller motsvarande Problemområde
Vänteläget juli 2011 Uppföljning Kömiljard (inom 60 dagar) Övergripande per förvaltning eller motsvarande Problemområde Väntande till besök per landsting/region, juli 2011, sorterat på Andel inom 60 dgr,
Läs merVäntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland (inom det psykiatriska vårdområdet och smärtverksamheten ingar ALLA besök)
1 Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland (inom det psykiatriska vårdområdet och smärtverksamheten ingar ALLA besök) Alla specialiteter Väntande på BESÖK inom specialiserad vård i
Läs merLedningsrapport september 2017
Periodens resultat är + 283 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 55 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 2,0 % jämfört med samma period föregående år vilket är lägre 32 mkr lägre än budget. Regionens
Läs merHallands Sjukhus: januari - juli 2012
MÅNADSRAPPORT 1(8) Datum 2012-08-13 Kontaktperson Micael Nilsson Telefonnummer 073-6254480 micael.nilsson@regionhalland.se Hallands Sjukhus: januari - juli 2012 Resultatet för Hallands sjukhus (HS) efter
Läs merKvalitet enligt kvartalen (resultat senaste kvartal) Sjuk-frånvaro (ack)
Skaraborgs Sjukhus September 214 Verksamhet i balans Skaraborgs Sjukhus September 213 Ekonomi Beläggning Tillgänglighet inom 6 dagar Vårdgaranti 9 dagar Garanti för besök vid välgrundad misstanke om cancersjukdom
Läs merMånadssammanställning
Månadssammanställning 14 Skånevård Sund Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Månadstema Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Oförändrad prognos på -175 mkr, bruttokostnadsutv. något
Läs merMånadsrapport november 2015
Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 194,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med november uppgår till 194,1 miljoner. Resultatet för motsvarande period
Läs merLedningsrapport januari 2018
Periodens resultat är + 32 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 8 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 5,3% jämfört med samma period föregående år. Periodens nettokostnaderna är 16 mkr lägre än budget.
Läs merMånadssammanställning: januari maj 2017
Månadssammanställning: januari maj 2017 16 Skånes universitetssjukhus Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalitet Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Prognostiserad budgetavvikelse
Läs merMånadssammanställning: januari februari 2017
Månadssammanställning: januari februari 2017 Skånes universitetssjukvård Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalitet Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Prognostiserad budgetavvikelse
Läs merLedningsrapport januari 2019
Verksamhetens resultat är +5 mnkr vilket är i nivå med budget och 31mnkr sämre än föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 6,8 procent jämfört med samma period föregående år medan skatter och statsbidrag
Läs merHälso- och sjukvården i Skåne
Bilaga: Inriktning ekonomisk modell och tidplan Hälso- och sjukvården i Skåne - en samlad resurs för ökad tillgänglighet Tillgänglighetspaket 2016 1. Riktade kö-satsningar 2. Arbetsuppgiftsomflyttningar
Läs merLedningsrapport december 2016
Årets resultat är + 198 mkr, vilket är 438 mkr bättre än föregående år men avviker negativt mot budgeten med 124 mkr. Resultatförbättringen beror på att skatteintäkterna ökat med 852 mkr, där höjningen
Läs merUtveckling av personalkostnad 2014 mars 2016 och vissa faktorer som påverkar helhetsbilden
1 (9) Bilaga 3 Utveckling av personalkostnad 2014 mars 2016 och vissa faktorer som påverkar helhetsbilden Kostnadsutvecklingen som låg på en hög nivå under 2015 har fortsatt in på en hög nivå under årets
Läs merMånadsrapport Maj 2010
Månadsrapport Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-maj visar ett underskott på 2 mkr före finansiella poster, vilket är 89 mkr bättre än samma
Läs merMånadsrapport division Länssjukvård
Redovisande dokument Rapport Sida 1 (14) Månadsrapport division Länssjukvård 201803 Sida 2 (14) Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Verksamhet... 3 Produktion... 3 Tillgänglighet... 4 Andel som fått
Läs merHallands Sjukhus: januari - februari 2013
MÅNADSRAPPORT 1(8) Datum 2013-03-12 Kontaktperson Micael Nilsson Telefonnummer 073-6254480 micael.nilsson@regionhalland.se Hallands Sjukhus: januari - februari 2013 Resultatet för Hallands sjukhus (HS)
Läs merMånadsrapport mars 2017 Region Norrbotten
Redovisande dokument Rapport Sida 1 (10 Månadsrapport mars 2017 Region Norrbotten Sida 2 (10) Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Verksamhetens intäkter... 3 Verksamhetens kostnader... 4 Personalkostnader...
Läs merRapport angående produktion, tillgänglighet, personal och ekonomi, februari 2015
Ärende 1 Ärende 1 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 215-3-23 Diarienummer NU /ledningskansliet Handläggare: Sven Florström Telefon: 7-28 91 8 E-post: sven.florstrom@vgregion.se Till Styrelsen för Rapport angående
Läs merMånadsrapport februari 2016
Månadsrapport februari 2016 Ekonomiskt resultat 2016-02-29 53,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med februari uppgår till 53,3 miljoner. Resultatet för motsvarande
Läs merMånadssammanställning
Månadssammanställning 14 Skånevård Sund Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Förbättrad prognos med 5 mkr. Hög kostnadsutv inom den somatiska
Läs merHälso- och sjukvården i Skåne
Ekonomisk modell och tidplan för genomförande av Tillgänglighetspaketet 2016 Hälso- och sjukvården i Skåne - en samlad resurs för ökad tillgänglighet Tillgänglighetspaket 2016 2016-01-08 1 Innehåll 1.
Läs merMånadssammanställning
Månadssammanställning 12 Skånevård Kryh Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Låg kostnadsutveckling i juni men behov av ökad effekt kommande månader
Läs merUppdragsförflyttning - SUS beräkning
Uppdragsförflyttning - SUS beräkning Patientgrupp: X 1. Budget (om separat enhet) Flyttas från: SUS 2. Skattat utfall Flyttas till: X 3. KPP Flyttas datum: X 4. DRG-ersättning 1. Budget helår 2015 2016
Läs merMångfald och valfrihet för alla
Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna
Läs merRedovisning av effekter av minskad ersättning vårdval juni 2015
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ANMÄLAN 2016-05-16 1 (1) HSN 2016-0844 Handläggare: Hälso- och sjukvårdsnämnden Birgitta Almgren 2016-06-21, p 5 Redovisning av effekter av minskad ersättning vårdval
Läs merMånadssammandrag: januari oktober 2016 Skånes universitetssjukvård
Sammanfattning Kvalitet: SUS uppnår målen för riskbedömning till fall, trycksår och undernäring. Tillgänglighet: Förbä rad llgänglighet ll besök, opera on, MR och CT. Anställda/arbetad d: SUS är 330 fler
Läs merUtbudspunkter för Kristianstad
Utbudspunkter för Kristianstad Öppenvård Slutenvård Medicin Allmän internmedicin Allergisjukvård Barn- och ungdomsmedicin Endokrinologi Se Närsjukvård Hematologi Hjärtsjukvård/pacemaker Hudsjukvård vårdval
Läs merMånadssammanställning: januari mars 2017
Månadssammanställning: januari mars 2017 Skånes universitetssjukvård Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalitet Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Prognos oförändrat 500 mkr. Intensivt
Läs merMånadsrapport November 2010
Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre
Läs merMånadsrapport januari februari
Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen
Läs merMånadssammanställning
Månadssammanställning 16 Skånes universitetssjukhus Sammanfattning Ekonomi Låg kostnadsutveckling i mars delvis pga tidigare påskledigheter under 2018. Prognos oförändrat -784 mkr. Medarbetare Antalet
Läs merMånadssammanställning
Månadssammanställning 14 Skånevård Sund Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Presultatet landade på -123 mkr vilket var 13 mkr bättre än
Läs merMånadsrapport Hallands Sjukhus september 2013
MÅNADSRAPPORT 1(8) Kontaktperson Ingrid Kvist ingrid.kvist@regionhalland.se Datum 2013-10-10 Månadsrapport Hallands Sjukhus september 2013 Sammanfattning Den viktigaste avvikelsen under månaden var ökade
Läs merMånadssammandrag: januari - oktober 2016 Skånevård Sund
Sammanfattning Kvalitet: Resultaten når inte uppsatta mål och det förekommer variation mellan verksamheter Tillgänglighet: Förbättrad tillgänglighet både till mottagning och till op/åtgärd Medarbetare:
Läs merBokslutskommuniké 2016
Bokslutskommuniké 2016 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2017.
Läs mer