SOLNA STAD Stadsbyggnadsförvaltningen 2015-02-10 SID 1 (15) SND/2015:81 ARSREDOVISNING 2014 Stadsbyggnadsnämnden 1. Sammanfattning Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för frågor som rö r skötsel och renhållning av stadens allmänna platser, så som parker, gator och torg. Nämnden har ansvar för drift och underhåll av stadens fastigheter, liksom för snöröjning, trafik och parkering. Nämnden fullgör kommunens uppgi fter enligt plan- och bygglagen. Nämnden verkar för en god byggnadskultur och ansvarar för hela processen från planering till kontroll av [,rdiga byggnader. Andra områden för nämnden är kommunens verksamhet inom MBK-området (mätning, beräkning, kartframställning), utveckling inom G IS-området (Geografiska Informationssystem) samt gatunamn och adressärenden. Nämnden ansvarar även för transport, återvinning och bortskaffande av avfall som ankommer på kommunen enligt miljöbalken. Under året koncentrerades detaljplanearbetet till stadens utvecklingsområden Hagas taden och Arenastaden. Ulriksdalsskolan och Näckrosens förskola är farrligställt. Båda projekten har hållit tid plan och haft höga ambitioner avseende energianvändning och vid val av byggmaterial. Skolbyggnaden har byggts enligt Miljöbyggnad silver. Utöver skolbyggnaden har sporthallen utrustats på ett sådant sätt att den kan användas till undervisning på dagtid samt fritidsaktiviteter på kvällar och helger. Näckrosen brann ner 27 maj 2013 och har uppförts under 2014. Norra Rampen slutförts och slutbesiktigats. Rondellen Frösundaleden/ Dalvägen har fardigställts. Arbetet med ombyggnad av två rondeller Frösundaleden har påbörjats Nämndens nettokostnader är 39,7 mkr. D et innebär ett underskott jämfört med budget på 5,0 mkr. Förslag till beslut Tekniska nämnden godkänner årsredovisningen och överlämnar den till Kommunstyrelsen. Kristin Andersson Stadsbyggnadschef Magnus Asman Stabschef SOLNA STAD 171 86 Solna Besöksadress Stadshusgången 2 kontakt@solna.se Telefon 08-734 20 00 Fax 08-83 64 63 Organisationsnummer 212000-0183 www.solna.se
2015-02-13 SID 2 (1 5) Bilaga 1, E konomiskt resultat Bilaga 2, Översikt - nämndmål Bilaga 3, InternkontroU
2015 02 13 SID 3 (1 5) 2. Ekonomi 2.1 Skattefinansierad verksamhet Ekonomi 2014 2013 Verksamhetens intäkter, tkr 359977 348830 Verksamhetens kostnader, tkr Verksamhetens nettokostnader, tkr Budgetavvikelse, tkr 399656 39679-4992 399989 51 159-1992 Nämndens nettokostnader är 39,7 mkr. Det innebär ett underskott jämfört med budget på 5,0 mkr, vilket motsvarar 12,6 procent. Den främsta anledningen till avvikelsen är lägre intäkter för hyror och lokaler, vilka innehåller 95 % av den totala budgeterade intäkten på Stadsbyggnadsförvaltningen. Bagartorpskolan och Fridhemsskolan tagits ur drift under 2014. Nämndens nettokostnader är 11,5 mkr lägre 2014 jämfört med 2013, beroende av lägre kostnadet föt uppvätmning och skadegörelse jämfört med budget. Under året har förvaltningen arbetat med kostnadsminskningar genom att prioritera nödvändiga underhållsarbeten inom stadens fastighetsbestånd. Investeringsutgifterna uppgår för året till 293,7 mkr, vilket är 24,3 mkr lägre än budget. Detta beror på att Notra rampen vid Friends Arena och Frösundaleden vid Solna station kommer va ra helt f.-irdigställda i maj 2015. För Norra rampen åters tår arbeten för c:a 5,0 mkr och för Frösundaleden c:a 4,2 mkr. Investeringar i stadens fa stighetsbestånd 2014, uppgick till 199 mkr mot budgeterat 253 mkr beroende på att projekt som inte färdigställts under 2014 utan fortlöper under 2015 och framåt. Övriga avvikelser är projekt som inte påbörjats under året som bl a ny ishall på Ulriksdals lp och samt arbeten på Ulriksdals och Skytteholms idrottsplats.
2015-02-13 SI04 (15) 2.2 Avgiftsfinansierad verksamhet Ekonomi Verksamhetens intäkter, tkr Verksamhetens kostnader, tkr Verksamhetens nettokostnader, tkr Överskott, överfört som skuld till kollektivet, tkr 2014 50772 50772 O 1 073 2013 49241 49241 O 2691 Avfallsverksamheten i Solna stad har 2014-12-31 en skuld till Avfallskollektivet i Solna på S 086 tkr. Avfallsverksamhetens nettointäkt är 1,1 mkr. Avfa llsverksamheten ska över en femårsperiod visa ett nouresultat. Ökade intäkter beror på bättre avtal med leverantörer samt lägre kostnader, speciellt då inom entreprenaden för insamling av fett. Lägre personalkostnader och kapitalkostnader än budgeterat bidrar till avvikelsen. Avfallsverksamheten har under 2014 haft budget för två heltidsanställda, men har under en stor del av 2014 haft en heltidsanställd och en deltidsanställd. Avfallsverksamhetens nettointäkter är 1,6 mkr lägre 2014 jämfört med 2013, vilket främst förklaras av högre kostnader för matavfall sinsamlingen som tagit ytterligare fart jämfört med föregående år. Investeringsutgifterna för den taxefinansierade verksamheten uppgår för året till 1,1 mkr, vilket är 0,4 mkr högre än budget och förklaras av att investeringen i den nya sopsuganläggningen i Huvudsta tillkom under året, (nyanslutning bostadsfastighet i Huvudsta C) och blev högre än väntad. Detta kommer dock att kompenseras av abonnemangsavgifter när de boende flyttar in.
2015-02-1 3 SID 5 (IS) 3. Stadsbyggnadsnämndens verksamheter 3.1 Stadsbyggnadsnämnden Stads byggnadsnämnden bestod 2014 avll st. ordinarie ledamö ter och 7 st. ersättare. Under 2014 hölls 11 st. sammanträden. 3.2 Plan- och byggavdelningen Stadsbyggnadsnämndens arbete med detaljplaner har under året framför allt varit koncentrerat till Hagastaden och Arenastaden. I Arenastaden har en detaljplan för kontor vunnit laga kraft och en detaljplan för bostäder antagits. Öster om Solna station inom kv Tygeln har samråd genomförts för ett nytt kontorshus. I Hagastaden har granskning genomförts för forskarbostäder och labbyggnader inom Karolinska institutets område. E n detaljplan innehållande rvå kvarter för life science vid kommungränsen mot Stockholm har varit på granskning, planen innebär även en justering av kommungränsen. E tt programarbete har påbörjats i samarbete med landstinget med syfte att urvec kja den östra delen av Karolinskas område, kallat Norra I-Iagastaden. I Järvastaden pågår planarbete med bostäder och idrottsområde. Utanför de större urvecklingsområdena har arbete har också pågått med några större planärenden. Som exempel kan nämnas detaljplan för arbetsplatser i kv Stenhöga där en detaljplan har vunnit laga kraft. En detaljplan för bostäder i kv Charlottenburg har antagits av kommunfullmäktige och vunnit laga kraft. Granskning har genomförts för en detaljplan och tilläggs plan för Tomtebodaterminalen med sy fte att möjliggöra en bussdepå. Programarbete pågår i området vid Pampas och Ekelund för bostäder och arbetsplatser. I Jungfrudansen har planarbete påbörjats för ett trygghetsboende i anslutning till Skoga äldreboende. En detaljplan som innebär skydd för träd i nationalstadsparken har antagits och vunnit laga kraft. Samtidigt begärde stadsbyggnadsnämnden att kommunstyrelsen skulle besluta om förlängt interimistiskt skydd av träd. Inströmningen av ärenden till bygglovsenheten har fortfarande varit mycket stor. Beslut har fattats om byggnation av bostäder i Ingenting och Ulriksdal, studentbostäder i Huvudsta, ett vinhotell vid Järva krog, nya labbyggnader inom Karolinska Institutet, en ny strålnings byggnad i anslutning till NKS, en kontors byggnad i Arenastaden. Inom kv Stenhöga har bygglov lämnats för ett parkeringshus. Beslut har tagits om tidsbegränsat bygglov för flytt av de så kallade Rödingarna till kv Distansen i Ulriksdal. Inom kv Distansen har bygglov lämnats för ett nytt kontorshus och ett parkeringshus. Bygglov har beviljats för en vårdbyggnad inom k-v Kasernen i Frösundavik. En ny parkeringsnorm för staden har utarbetats och antagits av stadsbyggnadsnämnden. Samråd har genomförts om en ny cykelplan. Stadens skyltprogram har reviderats och det reviderade programmet har godkänts av nämnden.
2015-02-13 SID 6 (1 5) 3.3 Stadsmiljöavdelningen Under året har fler zoner med hastighetsbegränsningen 30 km/ tim har införts. Arbetet har fortsatt skett med att ersätta myntauto mater med ko rtautomater. Parkeringsbetalning med Mobilapp har införts. Ett digitalt system för hantering av bortforsling av fordon har införts, och förenklade rutiner för betalning av p-avgifter Ett antal P-automater har under året plomberats för betalning med mynt i syfte att på sikt fa sa ut detta betalningssätt Nya områden, främst vid Ulriksdal, har under året tagits i drift för gatuskötsel. E n ny upphandling av vinterväghållning har gjorts, där större krav på sopning av cykelstråk och bortforsling av snö har ställts. Avgifter och taxor för beviljande av TA-planer, och viten vid ev bristande efterlevnad har införts Inom ramen för investeringsverksamheten har Norra Rampen slutförts och slutbesiktigats. Rondellen Frösundaleden/Dalvägen har Eirdigställts. Arbetet med ombyggnad av rvå rondeller Frösundaleden har påbörjats Ny plaskdamm Hagalund har anlagts, och den sk Hagalundstrappan byggts om Arbetet med nya vägar och allmänna ytor i Ulriksdal har projekterats, och entreprenaden upphandlats och påbörjats För parkverksamheten har en extra blomstersmyckning genomförts under året. Vidare har en Grönplan på strategisk nivå tagits fram. Särskild satsning på röjning av naturmarksområden vid Jungfrudansen har genomförts Utökad kontroll av driftentreprenader har under året genomförts Arbetet med fortsatt utbyte av gamla belysningsarmaturer för att få en mer energieffektiv och driftsäker belysning har fortsatt 3.4 Fastighetsavdelningen Ulriksdalsskolan och Näckrosens förskola är fardigställt. Båda projekten har hållit tidplan och haft höga ambitioner avseende energianvändning och vid val av byggmaterial. Ulriksdalskolan, den första skolan som byggts på 40 år har senaste tekniken med bl a interaktiva projektorer och är anpassad för modern pedagogik. Skolbyggnaden har byggts enligt Miljöbyggnad silver. Skolan har kapacitet för 900 elever och en personalstyrka 130 personer. Fastigheten som skolan ligger i är 10 000 kvadratmeter stot och innehåller bland annat lokaler för undervisning, laboratorium, bibliotek och skolmatsal med tillagningskök. Intill skolan ligger en fullstor sporthall på 2000 kvadratmeter som samutnyttjas av skolan och kommunens föreningsverksamhet. Detta för att möta det ökade behovet av moderna idrottshallar i Solna och Sto c kho~ns områ det.
Stadsbyggnadsförva ltningen 201 5-02-13 SID 7 (1 5) Näckrosen brann ner 27 maj 2013 och har uppförts på en extremt kort byggtid Även N äckrosen är anpassad till nya läroplanen och är utrustad med modern teknik. I september 2014 invigdes Näckrosens nya förskola i moderna lokaler. O ckså förskolans stora gård har blivit ombyggd och upprustad. Renoveringen av Vasalundshallen har slutförts under året. Bland åtgärderna kan nämnas renoverad vattenreningsanläggning, nytt ytskikt i poolen och delvis ombyggd ventilation. Under december togs aua akustikplatttor ner av säkerhetsskäl efter en olycka då några plattor ramlade ner i den sto ra bassängen. Arbetet med upprustning av skolor och förskolor har fortsatt under 2014. Upprustning av 8 förskolegårdar har påbörjats. Större ventilationsarbeten har skett på Råsundaskolan, Backens fs k och Alfa skolan. Köksinvesteringar på bl a GaseUens fsk och Skoga äldreboende. Nyboda ungdomsmottagning har iordningstäuts och brandlarmsinstauationer har gjorts på skolor. Arbetet med objektspecifik underhåusplanering har bedrivits under hösten 2014 och ett och ett specificerat fö rslag på underhåusåtgärder är framtaget att användas som planerings- och besluts underlag fö r kommande år. En ny ekonomimodeu har tagits fram. Den nya modellen underlättar verksamhets- och resultatstyrning och möjliggör bättre uppföljning fö r enskilda objekt. E n förändras prissättning för tomtmarksparkering och för parkering i garage beslöts under 2013. Under 2014 har detta genomförts vilket innebär att ca 4000 avtal nya avtal har upprättats. 3.5 Kart- och mät avdelningen Under året har kart- och mätavdelningen lagt ned mycket arbete på att leverera underlag till de stora stadsutvecklingsprojekt som initierats centralt i staden. E fter frågan på olika underlag i G ISoch kartformat kopplat till detta har varit aven om fa ttning långt utöver det avdelningen vanligtvis hanterar. Allt efterfrågat underlag har dock levererats. Skanningen av arkivet på 14 trappor är avslutad och huvuddelen av akterna nedflyttade till källaren. Sökning e fter akter sker nu via Lantmäteriets tjänst A rkivsök. E n koppling till G IS har köpts in för att underlätta sökningarna mo t Lantmäteriet. Även nya bättre rapporter över fa stighetsdata som efterfrågats bland annat av Exploateringsavdelningen har införts under hösten. Flygfotogrammetriverktyget ESP 1\ har installerats och några medarbetare har få tt gå kurs i programvaran. Pilotprojektet med att uppdatera kartan med information uri fmn flygbilderna som komplement till fältinmätningar har startats upp under hösten.
2015 02 13 SID 8 ( IS) Ett nytt mätinstrument köptes som planerat in under hösten. Det nya instrumentet ska effektivisera avdelningens fajtmätningar och möjliggöra enmansmätning i högre grad än tidigare. E n genomgång av avdelningens taxor för kartor, inmätning och GIS har gjorts och en ny kompletterande taxa finn s nu framme. Syftet med detta är att det ska vara lättare för beställare att i förväg få en uppskattning av pris, och dessutom underlätta för handläggaren. Samtidigt har en uppdatering av beställningsblanketter och information på webben genomförts, allt för att ge bättre information och tydlighet till beställare. 4. Verksamhetsrnått Verksamhetsmått 201 4 201 3 2012 Antal delegationsbeslut 857 861 942 Antal nya ärenden 1 987 1448 1 387 Kostnader, egna verksamhetslokaler kr/kvm 761 i.u. Lu. Driftkostnad gator krlkvm 21,8 23,8 24,5 Fjärrvärmeförbrukning kwhlm 2 stadens egna fastigheter 143 150 152 Antal felparkeringsanmärkningar 37316 30562 29817 Antal flyttade fordon 109 91 99 Antal utfärdade P tillstånd för rörelsehindrade 259 245 245 Antalet döda och svårt skadade i trafiken/1 000 inv 0,22 0,21 0,28 Antal armaturer i gatu och parkbelysning 9291 9265 8958 Underhå Ilsbe lägg n i ng Huvudgator (m 2 ) 22000 27400 Lokalgalor (m') 3700 23940 Hushållsavfall i ton (1) 19974 19060 18850 Hushållsavfall kg/i nv (1) 269 263 264 Antal färdigställda lägenheter 419 717 304 Anta l avslutade förättningar 23 26 32 varav 3D 3 5 (1) I den totala mängden hushållsavfall ingår stadens verksamheter och alla butiker/företag. 5. Måluppfyllelse Utgångspunkten för styrsystemet är en sammanhållen målstyrning, där kommunfullmäktige anger prioriterade målområden, inriktningsmål, effektrnål, verksamhetsanknuma uppdrag och ekonomiska ramar för styrelse och nämnder.
Stadsbyggnad sfö rvaltningen 2015-02-13 SID 9(15) Inriktningsmålen mäts utifrån ett antal effekunål som i sin rur följs upp genom nyckeltal/indikatorer. Nämnderna kan, med utgångspunkt från kommunfullmäktiges inriktningsmål och effektrnål, precisera och fa stställa nämndmål utifrån föreslagna ekonomiska ramar. E ffektmålen och nämndmål ligger sedan som grund till avdelningarnas mål och beskrivning hur arbetat ska utföras för att uppnå måluppfyllelse. Avdelningarnas mål bryts sedan ner i individuella mål för varje medarbetare. De individuella målen tydliggör medarbetarens ansvar och befogenhet i det gemensamma arbetet med att uppnå avdelningens, nämndens och stadens mål. Resultaten för nämndmålen redovisas i bilaga 2. Nämndmålen under inriktningsmålet Solna ska vara en attraktiv stad, som ger goda rorutsättningar ror ett växande antal boende, roretag och besökare har inte uppfyllts. Medborgarnas nöjdhet med tillgången på gång- och cykelvägar, parker, grönområden och möjligheten att transportera är liknande som föregående år. Nöjdhet med att transportera sig med bil har ökat något medan nöjdhet med bygglov sjönk under 2014. Nämndmålen under inriktningsmålet Solna ska vara en levande stad, som kännetecknas av tiugängb"ghet, trygghet, stadsmässighet och miljöhänsyn är delvis uppfyllda. Målen inom avfall och energi uppfylls medan nöjdhet med belysning, underhåll och trafiksäkerhet är lägre än uppsatta mål. Nämndmålen under inriktningsmålet AJJa verksamheter som Solna stad finansierar ska vara av god kvab"tet och kostnadseffektiva uppfylls delvis. Medborgarnas nöjdhet med renhållning av parker och allmänna platser och avfallshantering uppfylls. Flera nämndmål nås inte men trenden från föregående år att samtliga indikatorer går på fel håll är bruten. Nämndmålet för hållbart meda rbetarengagemang är uppfyllt. 6. Framtiden Stadsbyggnadsförvaltningen delas den 1 mars 2015. Avdelningarna kart- och mät samt plan- och bygg slås ihop med miljö och hälsoskyddsförvaltningen till miljö- och byggförvaltningen. Kvarvarande avdelningar bildar Tekniska kontoret. Under 2015 kommer nya administrativa rutiner som föranleds av detta att ses över så att gemensamma resurser nyttjas effektivt. Ett bättre it-stöd för att effektivisera befintliga verksamhets processer är ett annat prioriterat område För plan och bygg avdelningen kommer detaljplanearbetet inom Hagastaden och Arenastaden kommer även den närmsta tiden uppta en stor del av förvaltningens tid. Att tillgodose det regionala behovet av bostäder och ko ntorslokaler parallellt med att upprätthålla en god service för Solnaborna blir en av de främsta utmaningarna för Stadsbyggnadsförvaltningen.
Stadsbyggnadsförva ltningen 2015-02-13 SID 10(15) För avdelningarna på Tekniska kontoret är att vidmakthålla en god framkomlighet trots en intensiv byggverksamhet är en krävande uppgift för förvaltningen. Ett arbete med ständig förbättring kring logistik, information, uppfölj ning av driftentreprenader och kollektivtrafikens förutsättningar är avgörande för att lyckas inom detta område. Fastighetsförvaltningsuppdraget kommer att utvecklas ytterligare. Beskrivningar av långsiktiga underhållsbehov tillsammans med hyres policy och lokalförsörjningsstrategi är viktiga grundstenar för ett framgångsrikt fastighetsförvaltningsuppdrag. 7. Om stadsbyggnadsnämnden Stadsbyggnadsnämnden ska verka för en god byggnadskultur och en god stads- och landskapsmiljö. Ansvaret omfattar hela processen från planering till färdiga byggnader samt kontroll av byggverksamheten. På kommunstyrelsens uppdrag ansvarar stadsbyggnadsnämndens förvaltning för mark- och exploateringsärenden, infrastruktur och översiktlig planering. Nämnden ansvarar för drift och underhåll av kommunaltekniska anläggningar som gator, fastigheter, parker och grönområden samt de avgiftsfinansierade parkerings- och renhållningsverksamheterna. Nämndens operativa verksamheter har bedrivs av entreprenörer. Nämnden avslutade sitt uppdrag vid årsskiftet 2014/15 och ersattes med en Teknisk nämnd och Byggnadsnämnd den 1 jan 2015.
201 5-02-1 3 SID 11 (IS) 8. Uppdrag Uppdrag till förvaltning från nämnd i verksamhet och budaet2014 att överse nuvarande bygglovs- och planavgifter och senast i VP2015 redovisa förslag på förändrade avgifter i syfte att öka kostnadstäckningen för dessa verksamheter. Kommentar Ej utfört Uoodraa till KS tillsammans med nämnd Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med stadsbyggnadsnämnden utarbeta en översiktsplan och en cykelplan för staden. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med stadsbyggnadsnämnden verka för att öka framkomligheten i Solna. I detta uppdrag ingår bl.a. att verka för att en utbyggnad av kollektivtrafiken i Solna. Förslag på cykel plan framtagen Arbetet med trafikanordningsplaner har förändrads. Förvaltningen verkar fö r utbyggnad av kollektivtrafiken genom att delta i ett antal samverkans- och arbetsgrupper 9. Verksamhetsutveckling och kvalitetsarbetet Förvaltningen bedriver ett sys tematiskt kvalitets- och förbättringsarbete inom samtliga verksamheter. Ett system har tagits i bruk som möjliggör bättre ekonomiska nyckel tal på fa stighetssidan. D etta har väsentligt ökat möjligheterna för en bra uppföljning på underhålls- och energikostnader. En kontinuerlig teknikutveckling sker inom förvaltningens verksamhetsområden. Exempel på detta är lägre energiåtgång när belysningspunkter byts ut, trimning av trafiksignaler för bättre trafikflöde samt ökad noggrannhet vid fo togrammetrisk inmätning vid kartframställning. Förvaltningen har under året genomfört en rad effektiviseringar och hyresgäs tanpassningar för att skapa fö rutsättningar för att utveckla den verksamhet som bedrivs i förvaltningens fastigheter. Uppförandet av Näckrosen, skola och sporthall i Ulriksdal är ett bra exempel på när förutsä ttninga r för en god verksamhet har kombinerats med ett effektivt lokalutnyttjande och energieffektivitet.
Stadsbygg n adsförva Itn ingen 2015-02-13 SID 12 ( IS) På stadsmiljöavdelningen har under året arbetet med uppföljning av driftavtal och varit i fokus. Syftet har varit att säkerställa att nämnden får det den betalar för. Arbetet fortsatte att bygga på det som redan gjorts under 2013 med inventering och kontroll av befintliga avtal. Fokus ligger på återapportering, dokwnentation, stickprov och driftmöten Det nya vinterväghållningsavtalet har stärkts med krav på entreprenörens eget ansvar för att redovisa avvikelser och förbättringar, samtidigt som viten införts vid bristande utförande Det interna arbetet har stärkts genom att fortlöpande interna verksamhetsmöten införts, där respektive verksamhetsområde inom stadsmiljö dokumenterar och följer upp planerade uppgifter och strategiskt utvecklingsarbete Inom stadsmiljö har en förbättrad process för beviljande av TA-planer att påbörjats. Syftet med förändringen är TA-planerna ska kunna användas i kommunikationen med Solnaborna om pågående trafikarbeten, samt att säkerställa att olägenheterna för gång, cykel- och biltraflkanter rruouticras. Tillsammans med exploatering drivs ett förbättringsarbete med utveckling av de processer och stödjande verkryg som behövs för verksamheten. Detta skall resultera i en bättre samordning mellan markutvecklingsprojekten och ökad prognossäkerhet avseende antalet tillkommande bostäder och projektens påverkan på stadens investeringsbudget Externa granskningar, interkontrollen, synpunktshantering och dialogen med användarna ger viktig information som påverkar vart fokus läggs inom förbättringsarbetet. En samlad bedömning ger att förvaltningens systematiska förbättringsarbete ligger till grund för flertalet av verksamhetsmåttens positiva utveckling. Resultaten av förvaltningens förbättringsarbete kommuniceras och redovisas regelbundet för nämnden. Arbete med åtaganden med efterföljande kvalitetsdeklarationer Genomförandet av kvalitetsdeklarationerna sker med berörd personal och med berörda kunder. Flera kvalitetsdeklarationer bygger på avtalsvillkor. Under året har ett intensivt arbete skett med att förbättra avtalsuppföljningen i syfte att säkerställa våra åtaganden i kvalitets deklarationerna. Arbete med och åtgärder av synpunkter, felanmälan och klagomål samt hur detta arbete kopplas till arbetet med kvalitets- och verksamhets förbättringar, utveckling Förvaltningen har inväntat Kontaktcenters start för att få statistik på inkomna synpunkter. Ingen samlad statistik finns för förvaltningen under året däremot har under vissa bestämda tidsperioder samtliga inkomna samtal till kundtjänst räknas för att få ett underlag hur synpunkterna fördelas
2015-02-13 SID 13 (i5) på olika verksamhetsområden. En sammanfattning av inkomna synpunkter delges också på varje ledningsgrupp så att arbetet med kvalitetsa rbetet kan styras mot adekvata områden. Verksamhetsförändringar vid införande av kontaktcenter Förvaltningens egen kundtjänst avslutades när kontaktcenter startade. Organisationen har anpassats till detta. Supportgrupper har bildades inom olika ämnesområden. Detta kommer minska beroende av enskilda handlägga re, vilket förbättrar förutsättningarna för att klara utlovade kvalitetsdeklarationer. 10. Tvärsektoriella frågor Förvaltningens tvärsektoriella arbete har inriktats på likabehandlingsfrågor. Likabehandlingsfrågor är på många sätt en narurlig och integrerad del av arbetet på stadsbyggnadsförvaltningen, där mycket fokus ligger på fysisk tillgänglighet i stadens yttermiljö och lokaler. För att ytterligare öka kompetensen och medvetenheten inom likabehandlings frågor genomförde SBF under hösten 2014 en workshop för hela förvaltningen med stöd av stadens samordnare för likabehandlingsfrågor och stadens handikappkonsulent. Här gick man igenom stadens gemensamma arbete och diskuterade sedan exempel och utmaningar kring likabehandling i stadsbyggnadsfrågor. Likabehandlingsfrågor togs upp utifrån rollen som tjänsteman, i handläggning och bemötande, men även ur perspektivet kollega och arbetsgivare. Aven den kommande förändringen i diskrimineringslagen gällande tillgänglighet behandlades. Exempel på genomförda aktiviteter inom fysisk tillgänglighet: Utmed hela Råsundavägens sträckning har förvaltningen under 2014 gått igenom trottoarkanter vid samtliga anslutande vägar och avfasat kanterna i korsningarna för att förbättra tillgängligheten. Detta är av stor betydelse till exempel fö r de av stadens äldre invånare som behöver passera området med rollator. Aven vid Västra vägen har man arbetat med att jämna ut och tillgänglighetsanpassa ett väl använt övergångsställe. I Skytteholmskolan har man genomfört ett flertal åtgärder för ökad tillgänglighet, bland annat genom installation av hiss, nya ramper till entreerna samt fjärröppningsmekanism för dörr. Man har också förbättrat tillgängligheten till gymnastiksalen. Ett rum för laddning av permobiler och anpassade toaletter har installerats. Vid Nybodaskolans del av Granbackaskolan har en ny ramp installerats och en fjärröppningsmekanism till dörren satts in. Gården för förskolan Fröet har anpassats för ett synskadat barn.
2015-02-13 SID 14 (1 5) Planering av linjemålning för 2015 har gjorts. Under året har man också arbetat med planerna för den kommande ombyggnaden av stadshuset för att ytterligare öka tillgängligheten till de offentliga lokalerna där. 11. Entreprenader och köp av verksamhet Förvaltningen köper främ st huvudverksamhet inom områdena Park och Natur, Gator, Gångoch cykelvägar, Vägarbeten och Vägmärken, Trafikljus, Parkeringsövervakning och bevakning, Elarbeten och Trafikskador, Bortforsling av bilar. Under 2014 har förvaltningen köpt huvudverksamhet fö r drygt 58,S mkr, vilket kan jämföras med en budget på 66,3 mkr. En stor anledning till de lägre kostnaderna för köp av huvudverks am het kan tillskrivas en strypning av kostnaderna under hösten inom flera av dessa områden. Kostnaden för Park och Natur har under året va rit högre än budgeterat, men inom de andra områdena har kostnaden varit lägre än budgeterat. Jämför man köp av huvudverksamhet 201 4 med 2013(som även innehöll köp av stödverksamhet), så är 2014 års kostnad 0,7 mkr lägre än fö regående år. 12. Medarbetare Förvaltningens HME- index ö kade till 79. En ökning med 18 enheter mot föregående år. Ett konsekvent arbete med att förbättra trivsel på arbetet samt åtgärder för förbättrad uppföljning av mål- och resultat är en del av förklaringen. Den tidigare höga personalomsättningen har minskats. Vid årets utgång hade förvaltningen 45 tillsvidareanställda, vilket är samma antal som året innan. Sjukfrånvaron är fortsatt låg. Förvaltningens sjukfrånvaro är 2,0 %. Staden genomsnitt är en sjukfrånvaro på 5,5% under 2014.
2015-02-13 SID 15(15) Sjukfrånvaro p å Stadsbyggnadsförvaltningen Sjukfränvara I procent av den tillgängliga arbetstiden Januari-december 2014 totalt och uppdelat per kön på periodema 1-14 dagar, 15 S9 dagar och 60 dagar och däröver Förval tningar Total sjukfrånvaro i Sjukfrånvaro dag 1-14 i Sjukfrånvaro dag 15-59 i Sjukfrånvaro dag 60- i procent av tillgänglig procent av tillgänglig procent av tillgänglig procent av tillgänglig arbetstid jan - dec 2014 arbetstid jan - dec 2014 arbetstid jan - dec 2014 arbetstid jan - dec2014 (jmf jan - dec 2013) (jmf Jan - dec 2013) (jmf Jan - dec 2013) (imf Jan - dec 2013) Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Stadslednine 1,9 (2,6) 2,6 (3,5) 0,8 (0,5) 0,9 (1,2) 1,0 (1,5) 0,8 (0,5) 0,2 (0,1) 0,4 (0,1) 0,0(0,0) 0,8 (1,3) 1,2 (1,8) 0,0(0,0) Stadsbyun,d 2,0 (2,0) 2,7 (2,1) 1,5 {1,8} 1,3 (1,6) 1,6 (2,1) 1,1 (1,3) 0,5 (0,3) 1,1 (O,O) 0,0{O,5) 0,2 (0,0) O,o{o,o) 0,4 (0.0) Kultur- och fritid 2,9 (3,2) 3,7 (4,3) 2,0 (2,O) 1,6 (1,8) 1,8 (l,8) 1,4 (1,7) 0,4 (0,2) 0,5 (O,l) 0,3 (O,l) 0,9 (1,1) 1,4 (2,3) 0,3 (O,O) Sarn- och utbildnlne 5,7 (5,9) 6,3 (6,3) 3,3 (4,2) 2,8 (2,9) 3,0 (3,0) 2,2 (2,7) 0,5 (0,4) 0,6(0,4) 0,3 (0,2) 2,4 (2,6) 2,7 (2,9) 0,811,4) Kompetens 3,2 (1,3) 4,2 (1,5) 0,5 (0,8) 1,6 (1,1) 2,0 (1,3) 0,5 (0,8) 0,2 (0,2 ) 0,3(0,2) 0,0(0,0) 1,4 (0,0) 2,0(0,0) 0,0(0,0) Sotl,lförvalt1llngefl 7,0 (6,2) 5,915,9) 9,8 (7,Z) 3,1 (3,1) 2,5 (Z,6) 4,7 (4,4) 0,6 (0,5) 0,4 (0,5) 0,9(0,4) 3,3 (Z,6) 3,0 (2,7) 4,2 (Z,4) Omvirdnad 6,7 (6,1) 1,7 (7, 1) 3,3 (2,8) 2,5 (2,3) 2,6 (Z,S) 2,0 (1,7) 0,4 (0,5) 0,4 (0,6) 0,3(0,1) 3,8 (3,3) 4,6 (4,0) 1,1 (1,0) Miljö-och hii isos kydd 3,2 (3,6) 3,6 (4,4) 1,4 (2,9) 2,7 (2,8) 3,0 (3,3) 1,4 (1,1) 0,0 (0.0) 0,0 (0,1) 0,0(0,0) 0,5 (0,8) 0,6 (1,0) 0,0 (0,0) Totalt hela SOlna stad 5,5 (5,5) 6,2 (6,1) 3,5 (3,6) 2,6 (2,6) 2,7 (2,7) 2,1 (2,4) 0,5 (0,4) 0,5 (0,4) 0,3(0,Z) Z,5 (Z,5) 3,0 (3,0) 1.1 (1,0) Antal personer med sex sjuktillfällen eller fler under en 12 månadsperiod jan - dec2014 'an-dec 2013) 0(1) 1 (O) 8p)1 1041115) 0(01 1 22 (18)1 26 (31) 1 3 (5) 1 164 (177)1 13. Intern kontroll Under 2014 gjordes internkontroll på entreprenaduppföljning, konkurrensutsättning, entreprenadernas ekonomiska ställning samt attestruoner. Se bilaga 3.
2015-02-10 SID 1 (6) TND/2015:91 SOLNA STAD Bilaga 1 Stadsbyggnadsförvaltningen Uppföljning jan-dec 2014 Stadsbyggnadsnämnden Budget Utfall Utfall Belopp i tkr 2014 2014 % Personalkostnad 550 451 82% Inventarier 402** 0 Lokalkostnad 0 Övr driftkostnader 200 266 133% Summa kostnader 750 717 97% Övr intäkter Summa intäkter Nettokostnader 750 717 97% Styrning och Stöd inkl. förvaltningschef Budget Utfall Utfall Belopp i tkr 2014 2 014 % Personalkostnad 9 693 7331 75% Inventarier 400 49 12% Lokalkostnad 852 663 79% Övr driftkostnader 4 591 6 651 134% Summa kostnader 15 536 14 694 33% Övr intäkter -12 923 13 246 102% Summa intäkter -12 923-13 246 102% Nettokostnader 2 613 1 448 44% SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationsnummer 171 86 Solna Telefon 08-734 20 00 212000-0183 Besöksadress Stadshusgången 2 Fax 08-83 64 63 www.solna.se
2015-02-10 SID 2 (6) Fastighet Budget Utfall Utfall Belopp i tkr 2014 2014 % Personalkostnad 5 893 5 788 36% Inventarier 20 35 175% Lokalkostnad 524 320 61% Kapitalkostnad 69 574 63 525 91% Övr kostnader 3 852 3 724 97% Fastighetsskötsel 15 201 12 294 81% Värme, el och vatten 26 299 24 821 94% Inhyrningskostnader 82 706 81 545 99% Underhåll 43 778 49 993 114% Varav: Felavhjälpande underhåll 15 128 19 782 131% Skadegörelse 3 650 2 167 59% Periodiskt underhåll 9 000 3 563 39% Tillfälligt tillskott 16 000 12 881 81% Summa kostnader 247 847 242 045 98% Hyresintäkter -258 359-237 464 92% Parkeringsintäkter -17 277-15 758 91% Övr intäkter -3 500-388 11% Summa intäkter -279 136-253 610 91% Nettokostnader -31 289-11 565 37%
2015-02-10 SID 3 (6) Stadsmiljö Budget Utfall Utfall Belopp i tkr 2014 2014 % Personalkostnad 6 254 5 514 88% Inventarier 10 190 1900% Lokalkostnad 524 454 87% Kapitalkostnad 32 929 35 177 107% Övr driftkostnader 66 739 69 311 103% Varav: Park och natur 13 000 11 979 92% Vinterväghållning, avtal 11 000 11 000 100% Parkering 14 500 19 097 132% Belysning 8 000 9 024 113% Renhållning 5 600 4 278 76% Beläggningsunderhåll 5 500 4 428 80% Snöbortforsling 1 500 603 40% Tillfälligt tillskott cykelplan 1 000 1000 100% Tillfälligt tillskott drift park och väg 5 000 5000 100% Summa kostnader 112 456 110 646 98% Boendeparkering -11 800-10 972 93% Parkeringsavgifter -28 700-33 418 116% Kontrollavgifter -14 900-14 688 99% Markupplåtelse -4 000-5 735 143% Övr intäkter -4 600-6 598 143% Summa intäkter -64 000-71 411 112% Nettokostnader 48 456 39 235 80%
2015-02-10 SID 4 (6) Plan och Bygg Budget Utfall Utfall Belopp i tkr 2014 2014 % Personalkostnad 10 894 10 797 99 % Inventarier 120 19 16 % Lokalkostnad 1 049 932 89 % Kapitalkostnad 663 378 19 % Övr driftkostnader 7 500 8 726 57 % Summa kostnader 20 226 20 852 103 % Planavtalsintäkter -3 000-2 942 98 % Bygglovsintäkter -7 500-12 129 162 % Summa intäkter -10 500-15 071 144 % Nettokostnader 9 726 5 781 59 % Kart och Mät Budget Utfall Utfall Belopp i tkr 2014 2014 % Personalkostnad 5 199 4 437 85 % Inventarier 120 0 0 % Lokalkostnad 590 950 161 % Kapitalkostnad 0 194 Övr driftkostnader 4 521 5 121 113 % Summa kostnader 10 430 10 702 103 % Stats/ lts bidr: EU-bidrag Övr intäkter -6 000-6 639 111 % Summa intäkter -6 000-6 639 111 % Nettokostnader 4 430 4 063 92% Summa skattefinansierad 34 686 39 679 114%
2015-02-10 SID 5 (6) Avfall och Återvinning 48 532 48 532 Budget Utfall Utfall Belopp i tkr 2014 2014 % Summa kostnader 49 900 50 772 102 % Summa intäkter -49 900-50 772 102 % Nettokostnader 0 0 Överfört som skuld till kollektivet 1 073 Summa taxefinansierad 0 0 SBF totalt Budget Utfall Intäkter -372 559-359 777 97% Kostnader 407 245 399 656 98% Total utfall 2014-04-30 34 686 39 679 114 %
2015-02-10 SID 6 (6)
Bilaga 2. Översikt. Nämndmål, Stad sbyggnadsförvaltninge n 2014 SNO/ 2015:S1 Solna i ut veckling I I Inriktningsmå.l Solna ska vara en attraktiv stad, som ger goda f6rutsättningar får ett växande antal boende, foretag och besökare. I I Effektmål Medborgarnas nöjdbet med att bo och leva i Solna ska minst bibehållas i m edborgarundersökningen år 2014 jämfön m ed 2013. (M 2012 - NR! 66). NämndmAl 2014 2013 Medborgunu nöjdhct med ciligingen till gins- och cykdv2gar ska öla. till minst 7,1 (2010-7,1, 2012-6,8) i 2014 miimidg. 6,5 6,6 Medborgarnas oä jdhet med möjligheterna att transportera sig med bil sn öka till minst 7,4 (2010-7,4, 201 2-6,1) i 201 4 m ätning. 6,3 6,0 Medborgarnas n~ dhet med tillging till patker, grönomdden och natur sb minst behillas pi 7,9 (2010 och 2012-7,9) i 2014 miiming. 7,7 7,7 I E ffektmål Företagarnas nöjdhet med Solna stads service ska öka till minst nöjdhetsindex 75 i Stockholm Business Alliance serviceundersökning år 201S. (Ar 2013 - NK! 70). N4mmlm4J 2014 2013 NK! for markuppl!ltelser; Solna ska öka till minst 70 (201 1-69, 2013-55) ; 20 15 matning. i.u. 55,0 NKl for bygglov i Solna ska öka till minst 70 (2011-76, 20 13-58) i 201 5 mätning. 54,0 58,0 Upp<hag Kommunsryre:lscn lir i uppdrag att under 2013-2014 utreda en lingsikcigr hållbar utbyggn:tds- och in\-cstenngstakt for staden for de kommande åren. Utredningen påbörjas undcr hösten 2013 och slutfors under ir 2014. Stadsbyggnadsnämndcn uppdrar åt stadsbyggnadsforvaltningcn att översc nuvarandc bygglovs- och planavgiftcr och senast i VP20t5 redovisa forslag på forändrade avgifter i syfte att öka kostnadstäckningen för dessa "I.""Crksamhetcr. Levande stad Inriktningsmål Solna ska vara en levande stad, so m kännetecknas av tillgäng lig het, tryggh et, stadsmässighet och miljö hänsyn Effektmål M edborgarnas upplevelse av hur tryggt det är att vistas i Solna ska minst bibehållas i medborgar-undersökning år 2014 jämfårt med 2013. (Ar 2012 - NRI 62) E ffektmål Solnas medborgare, företag och besökare ska erbjudas goda m öjligheter att kunna agera miljövänligt. NMnndmAl 2014 2013 Av dct mata\-fall som genereras inom Solna kommun 20 14 sb minst 20... samlas in for biologisk bclundling. 22% i.u. Antalet hushlil som har möjlighet att sortera mata\-fall sh under 201 4 öb till 15 000. 14479 12860 Energiforbrukningen (graddagsjusterad kwh/ h-m BRA-bruksarca) inom stadens egna fastigheter ska minska med minst fem procent per ar. 143 150 I (-9,5% ej gradta[sjsterat ) E ffektmål Medborgarnas n öjdbet med g ator o ch vägar i Solna ska minst bibehållas i m edborgarunder-sökningen år 2014 jämfört med år 2013. (Ar 2012 - NMI 52) NimodmAl 2014 2013 Medborgarnas nöjdhet med underhall ska öka till mins! 6,0 (2010-5,6, 2012-5,8). 5,5 5,6 r-,'iedborgarnas nöjdhet med snöröjning ska minst behmlas på 5,1 (2010-4,6, 20 12 _ 5,1). 5,3 4,9 I I I I I
Bilaga 2. Översikt. Nämndmål, Stad sbyggnadsförvalt ningen 2014 BND/ 2015:S1 Mcdborg':lmas nöjdhet med belysning ska minst bch:lllas på 6,5 (2010-6,3, 2012-6,5). 6,2 6,4 Medborgarnas nöjdhet med trafiksäkerheten ska minst beh5.l.hs pi 5,9 (2012-5,8, 2012-5.9). 5,5 5,S I Effektmål Solnas fysiska tillgänglighet avseende allmän plats (gator, v.igar, parker och torg m.fl.) och allmänna lokaler (skolor, idrottsanläggningar, bibliotek m.fl.) ska öka jämfort med år 2013. Upp<hag Kommunstyrelsen får i uppdng art tillsammans med stlldsbyggn~snimnnden ut:atbeu en ö,'ersiktsplan och en cykclplan för staden. Kommunstyrelsen får i uppdrag att til1s:tmmans med stadsbyggnadsnämnden verka for att öb fnmkomlighetcn i Solna. I detta uppdrng ingår bla. att verka for att en utbyggnad 3\' kollektivtrafiken i Solna. Kommunstyrelsen fix: i uppdrag att tillsammans med samtliga nämnder utreda hur personer med funktionsnedsättning sh a ökad tillgänglighet till att kunna delt:l i samhällsli'-et. I uppdraget ingår I~t involvcra kompetens som finns hos myndigheten for handikappolitisk samordning, Handisam. God ekonomisk hushållning Inriktningsmå.1 Alla verksamheter som Solna stad finansierar ska vru-a av god kvalitet och kostnadseffektiva. EHektmål Solnas kommunala skattesats ska bibehållas på nuvarande nivå. (Ar 2013-17,12 per skattekrona) Solna stads resultat enligt balanskravet ska år 2014 minst uppgå till 45 mla. (&2013 - budgeterat resultat 40 mla) Solna stads nettoinvesteringar ska inte överstiga 700 mkr över en rullande femårsperiod. (Ar 2013-700 mkr under en rullande femårsperiod) Solna stad ska vara en av Sveriges tre mest kostnadseffektiva kommuner_ (Bokslut år 2012-2:a plats) I Medborgarnas nöjdhet med Solna stads verksamheter ska minst bibehållas i medborgarundersökning år 2014 j.ämf"on med år 2013. (Ar 2012 - NMI 51) NämndmAl 2014 2013 Medborgarnas nöjdhet med ging- och cykelvägar i Solna sb minst bibehållas på 2012 ics ru'-a (2010-47, 2012 - SO). 44 46 Medborgunas nöjdhet med bclrsning ay G C bibehillas på 2012 ics nid (2012-6,0, 2010-5.8) 5,4 5,S Medborgarn:l.s nöjdhcr mcd undcrm.l.l och ~kötsc! :lv GC öb till 5,7 (20 12-5,6, 20 I O - 5,5) 5,3 5,5 Medborgarnas nöjdhet med snöröjning ay GC öb till 5,0 (2012-4,8, 2010-4,3) 4,9 4,6 Medborgunas nöjdhet med trafiksäkerhcten a' GC bi\x;hållas på 201 2 års nid (20 12-5,9, 20 10-5,8) 5,5 5,S r-,. lcdbotgamas nöjdhet med renhållning och sophämtning i Solna sb minst bibehållas på 2012 års nivå (2010-55, 2012-56). 54,0 55,0 J\'ledborgamas nöjdhct med sophämtningen bibchållas pi 2012 :irs ni\""3 (2012-7, 1, 2010-6,7) 7,2 6,9 Medborgarnas nöjdhet med tillgängligheten till åtel'\;nningsccntraler öka till 5,8 (20 12-5,4, 20 I O - 5,6) 5,6 5,6 Medborgarnas nöjdhet med åtgfu"der mot klotter och annan skadegörelse bibehållas på 2012 års niyi (2012-6,1, 2010-6,1) 5,9 6,0 Medborgarnas nöjdhet med renhållning av puker och allmänna platser öb till 6,0 (2012-5,8, 201 0-5,8) 6,1 5,9 I Effektmål Solna stads medarbetares engagemang ska öka till minst HME 74 i 2014 års m edarbetsundersökning (Ar 2013 - Solna HME 71) N4mndmAl 2014 2013 Stadsbyggn:l.ds fö...-altningens medarbetare ska uppnå Hållbart Medarbetar Eng':l.getn:l.ng (I-IME) uppnå minst ett värde pa minst 65 \;d medarbctarundccsökningcn 2014 och minst HME 70 \;d undersökningen 2015. 79 61 1 I
Bilaga 2. ÖVersi kt. Nämndmål, Stadsbyggnadsförvaltningen 2014 BNO/ 2015:S1 Uppdng Kommunstyrelsen har under åren 2013-2014 i UppdCllg att tillsammans med nämnderna utreda hur stadens arbete med styrning och uppföljning a\' entreprenader kan utvecklas och förbättras. l detta uppdcag ingår uppdr:agct an se Ö\'c[ stadens upphandlingsorganisation. Kommunstyrelsen ska under ircn 2013-201 4 utarbeta och implementera en strategi for lokalforsörjningen i Solna st:ld, vilket bland annat inkluderar en 5tf1tcgi for hyressättningen.
Årsredovisning 2014, bilaga 3. Internkontroll 2015-02-09 SID 1 (2) TND2015:91 Bilaga 3 Internkontroll 2014, Stadsbyggnadsnämnden Process, system, rutin Entreprenaduppföljning Konkurrensutsättning Entreprenader Kontrollmål, kontrollmoment Att metoder och rutiner för att följa upp att entreprenörer fullföljer åtaganden enligt tecknade avtal. Att rutiner, anvisningar och LOU efterlevs. Uppföljning av anlitade entreprenörers ekonomiska ställning. Kontrollansvarig Avdelningschefer med stöd av stabschef Avdelningschefer med stöd av stabschef Stabschef Frekvens, tidpunkt för uppföljning Per december Metod Uppföljning av riktlinjer och anvisningar genom stickprov. Per april och december Uppföljning genom stickprov enligt gemensam mall. Per april och december Uppföljning genom stickprov enligt gemensam mall. Resultat Utförd. Protokollförda avtalsuppföljningar görs på driftentreprenader.. 2 st stickprov har gjorts på Konkurrensutsättning. Stickproven visar att för bägge dessa har förvaltningen följt den lagstiftning och de styrdokument som finns.. Totalt på förvaltningen är avtalstrohet 91 % på belopp, 74 % på antalet fakturor. 13 leverantörer identifierade med ej fullgod kreditvärdighet..sammanlagd fakturasumma från dessa företag är 726 537 kr Attestrutiner Att säkerställa att rutiner och anvisningar inom processen efterlevs bl a avseende följande: Attestrutiner enligt riktlinjer och anvisningar följs. Internt registrerade betalningar. Representation och gåvor. Stabschef Per december Uppföljning genom stickprov enligt gemensam mall. Utförd genom stickprov. God kännedom finns för de styrande dokument som finns upplagda på intranätet. SOLNA STAD stadsbyggnad@solna.se Organisationsnummer Stadsbyggnadsförvaltningen Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången 2
2013-10-16 SID 2 (2) TND/2015:91 Bilaga 3 Manuell kreditering av fakturor. Jäv-utbetalningar som berör den anställde. 2(2)