Delårsrapport augusti 2014 Göteborgs folkhögskola



Relevanta dokument
:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter

Resultat 4,6 0,0-0,1 4,6

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

5. Bokslutsdokument och noter

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Delårsrapport augusti 2017

Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar

Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017

:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Not Utfall Utfall Resultaträkning

1/ :57 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr)

ANS arbete med Mänskliga rättigheter har positivt uppmärksammats vid den spridningskonferens som VGR anordnade under hösten.

:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Årsredovisning för regionutvecklingsnämnden 2017

Det gemensamma folkhögskolekansliet har som uppgift att arbeta med gemensamma folkhögskolefrågor både inom och utom regionen.

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

Not Utfall Utfall Resultaträkning

38933 Driftbidrag från nämnd inom regionen, avtal int

Delårsrapport mars 2014 Göteborgs folkhögskola

Redovisningsprinciper

Intern kontroll. Plan för intern kontroll. Nämnd/styrelse: Kulturnämnden. Gäller år: Dnr: KUN

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision

RRV RESULTATRÄKNING VÄSTTRAFIK AB 1512AC 1512BU 1412AC Västtrafik AB Ack Ack Ack 501 utfall budget utfall

Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en skola för alla. Vi ska bedriva en verksamhet med hög kvalitet och vi ska synas i närsamhället.

Blankett RRB RESULTATRÄKNING BOLAG

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Delårsrapport. Folkhälsokommittén Mars Folkhälsokommittén

Den pedagogiska verksamheten på Fristads folkhögskola har genomförts enligt plan, och tilldelade medel har använts i sin helhet.

Delårsrapport mars 2017 Hälsan och Stressmedicin

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB

Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014

Delårsrapport jan - okt , Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport januari-juni 2013

SL fortsatt införandestöd PCV på Kungälvs sjukhus Personcentrerat ledarskap på Kungälvs sjukhus

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för Räkenskapsåret

Totalt Miljö (722) : Externa konsultkostnader och IT-tjänster Miljönämnden. varav projektkostnader (ans31900) :

RRV RESULTATRÄKNING VÄSTTRAFIK AB 1712AC 1712BU 1612AC Västtrafik AB Ack Ack Ack 501 utfall budget utfall

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer Personalkostnader

Resultaträkningar. Göteborg Energi

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Göteborgs Symfoniker AB

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden

Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en skola för alla. Vi ska bedriva en verksamhet med hög kvalitet och vi ska synas i närsamhället.

RESULTATRÄKNING

Bokslutskommuniké för 2016/2017

Delårsrapport för januari-mars 2015

Text BAS Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

LOGGA. Dnr. Årsredovisning 20XX. Beslutad av styrelsen 20xx-xx-xx. Sida 1. Signering av justerare på varje sida

MSEK, 1 september - 30 april 2013/ /2013. Nettoomsättning Kostnader för sålda varor

6. Tillgängligheten och möjligheterna för personer med funktionshinder. All vår verksamhet skall genomsyras av vårt statliga och regionala uppdrag.

Årsredovisning 2011

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

BALANSRÄKNING

Resultaträkning

Årsredovisning för räkenskapsåret

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014

Koncernens nyckeltal Kv 4 Kv 4 Helår Helår Omsättning, Mkr 91,1 86,8 313,2 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,2 10,8 34,9-30,9

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Med föreliggande budgetförutsättningar kommer skolan behöva genomföra en omställning av personal under 2014 för att uppnå ett nollresultat.

Årsredovisning 2014 Grebbestads folkhögskola

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Rullande tolv månader.

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport januari-juni 2012 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

DELÅRSRAPPORT

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Delårsrapport

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Jojka Communications AB (publ)

Delårsrapport januari-juni 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Föreningen Sveriges Kommunikatörer. Sveriges Kommunikatörer AB

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Årsredovisning 2015 Agnesbergs folkhögskola

Halvårsrapport

Rullande tolv månader.

Delårsrapport IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 30 september 2017


Delårsrapport

Särskilda kurser: Vävkurs, Personlig assistent, Växa, anpassningskurser för personer med synskada och kortkurser.

Å R S R E D O V I S N I N G

Katastrofmedicinskt Centrum

Årsredovisning för. Friskis & Svettis Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Kvartalsrapport januari-mars 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Transkript:

Sida 1(20) Delårsrapport augusti 2014 Göteborgs folkhögskola 1. Sammanfattning Göteborgs folkhögskola har under perioden avslutat ett läsår och startat upp ett nytt. Söktrycket är fortsatt högt till skolans alla kurser, ca tre sökande till varje plats. Allmän linje har fler deltagare än tidigare år, eftersom ledningen under våren tog beslut om att pausa antagningen till Fritidsledarutbildningen ht 14. Skolan har därför kunnat erbjuda fler platser på allmän linje. 39 deltagare från studiemotiverade folkhögskolekurser har också valt att fortsätta sina studier på Göteborgs folkhögskolas allmänna linje. Styrelsen har tagit beslut om att permanenta Sfi utbildning på Göteborgs folkhögskola och i höst läser ca 70 deltagare Sfi i Biskopsgården. Personlig assistent utbildningen fortsätter men är nu förlagd i Backa folkets hus eftersom skolan har lagt ner sin filial i Bergsjön. Skolan har under perioden fått nya uppdrag: Etableringskurs på folkhögskola är ett uppdrag från Arbetsförmedlingen till Folkbildningsrådet. Skolan har fått förnyat uppdrag och startar under hösten ytterligare en kurs för nyanlända. Skolan har fått förnyat uppdrag av VGR att driva ytterligare en distansutbildning i svenska språket för utländska läkare. Som en del av skolans samarbete med stadsdelen Norra Hisingen startar vi ht 2014 en uppdragsutbildning till Måltidsarbetare/Lokalvårdare med 20 deltagare. Svenska som främmande språk; För arbetslösa - Samarbetet med Arbetsmarknadstorget Västra Hisingen fortsätter. Svenska för personal på Sahlgrenska/Östra sjukhuset Handledarekurs städledare - uppdrag VGR Skolans rektor har under perioden avslutat sin anställning och en ny rektor har rekryterats och börjar sin tjänst under september månad. Efter besked om att skolan inte erhåller regionbidrag till om- och tillbyggnad av lokaler på Nya Varvet har ledningen varit tvungen att hitta andra alternativ. Skolan kommer att flytta från Kursgården och teaterlokalen Durken i september månad. Efter förhandlingar med fastighetsägaren Källfelts byggnads AB flyttar skolan sina administrativa lokaler till "Röda stugan" som ligger mycket nära moderskolan på Nya Varvet. Teaterlokaler förhyrs på "Ungdomens Hus 1200 kvadrat" på Frölunda Torg. Andra lokaler på Nya Varvet är också av intresse och ledningen fortsätter samtalen med fastighetsägaren om att hyra flera lokaler på området. Göteborgs folkhögskola kommer under hösten endast kunna erbjuda konferenser i begränsad omfattning på grund av lokalbristen. På grund av minskat regionbidrag har skolan flyttat från sina lokaler i Bergsjön och utbildningen till personlig assistent är nu förlagd till Backa. Tack vare nya uppdrag och projekt samt planerade besparingar på grund av minskat

Sida 2(20) regionbidrag, prognostiserar Göteborgs folkhögskola ett noll resultat för 2014. Folkhögskolekansliet Folkhögskolekansliet har under året fortsatt arbeta med samordnings- och utvecklingsfrågor för regionens folkhögskolor. Detta har bland annat resulterat i utarbetande av ett samverkansprojekt som syftar till att anställa unga arbetssökande i regionens förvaltningar. Vidare deltar kansliet i utarbetandet av ett nytt nationellt administrativt system för alla folkhögskolor i Sverige. Dessutom genomför folkhögskolorna för ett omfattande IS/IT projekt tillsammans med Botaniska och Naturbruksskolorna som syftar till att ge verksamheterna tillgång till den digitala infrastruktur som verksamheterna kräver. Regionens möjligheter att använda folkhögskolorna till interna konferenser fortsätter och utvecklas. Beslutet om politisk organisation 2015 leder till en gemensam styrelse för sex folkhögskolor och en styrelse för Agnesbergs folkhögskolor. Arbetet med att förbereda organisationen för den förändrade politiska organisationen pågår intensivt. 2. Verksamheten Allmän linje Allmän linje Nya Varvet har ett fortsatt högt söktryck med ca 400 sökande till åk 1, 2 och 3. Höstterminen 2014 har vi antagit 195 heltidsstuderande till linjen varav 39 deltagare är Smffortsättare (studerande som tidigare genomfört en studiemotiverande folkhögskolekurs). Allmän linje har tilldelats fler platser än normalt på grund av att vi inte startar någon ny grupp på Fritidsledarlinjen detta läsår och att vi har tilldelats extra platser av folkbildningsrådet för studerande som genomfört en studiemotiverande folkhögskolekurs på skolan. Av dem som genomförde en Smf-kurs på skolan vårterminen 2014 är det en relativt hög andel som av personliga skäl väljer att avbryta kursen (ca 40%). Men av dem som genomförde kursen fortsatte hela 90% att studera eller fick arbete vilket visar att detta är ett bra sätt att minska ungdomsarbetslösheten och ungas utanförskap. På Allmän linje Nya Varvet har de studerande möjlighet att i åk 3 välja mellan följande inriktningar, Musikinriktning, Naturvetenskaplig inriktning, College och de två nya inriktningarna Hållbart Globalt och samtida Berättelser. På den Naturvetenskaplig inriktningen kan man som studerande nå behörigheter för att kunna söka naturvetenskapliga utbildningar på universitet/högskola. Collegeinriktningen är till för dem som vill träna på att analysera och skriva texter och förbättra sin studieteknik inför vidare studier. Den nya inriktningen Hållbart Globalt fokuserar på globala frågor och ett hållbart samhälle. I Samtida berättelser får deltagarna på olika sätt utveckla sin förmåga att berätta historier, kanske i form av en dikt, pjäs eller en videoinspelning. Musikinriktningen passar dem som vill arbeta med musik med inriktning mot sång. Jubileum För att uppmärksamma att skolan har haft en musikinriktning i 10 år genomfördes en jubileumskonsert den 25 april på Musikens Hus. Före detta studerande och personalen på

Sida 3(20) skolan bjöds på underhållning av musikstuderande från alla årens musikinriktning. I samband med jubileét fick all personal pröva på improvisationsteater och även delta i ett seminarium om skolans historia. Fritidsledarutbildningen Skolans ledning tog under våren beslutet att göra ett uppehåll i antagningen av nya deltagare till fritidsledarutbildningen. Under perioden har ett nytt arbetslag skapats, utvecklingsarbetet med ny lokal plan startat och verksamheten med de innevarande klasserna pågått. Höstterminen 2014 har fritidsledarutbildningen 45 deltagare fördelat på två klasser. Utvecklingsarbetet innefattar också rekrytering av ny personal och därför används höstterminen 2014 till att skapa kontakter men också att pröva en del personer i några kurser på utbildningen. Deltagarna ges möjlighet till att vara med att påverka utvecklingsarbetet genom de terminsvisa utvärderingarna. Fritidsledarutbildningen samverkar också under läsåret med KEKS- nätverket (Kvalite och kompetens i samverkan) i en fortbildningssatsning för yrkesverksamma fritidsledare. Fortbildningen syftar till att utveckla ungas möjlighet till påverkan i den öppna verksamhet de besöker. Biskopsgården Allmän kurs (grund) - En högre söktryck på grundkursen noterades inför HT-2014 då 58 stycken har sökt kursen och 25 st är antagna. Kursen fortsätter som vanligt med möjlighet att gå 1 eller 2 år för att få behörighet i grundskoleämnena. Etableringskurs (nyanlända) - Kursen startade i februari och avslutas i september och är en kurs för personer som omfattas av etableringsuppdraget. Samarbetet med Arbetsförmedlingen fortsätter då folkbildningsrådet beviljat mer pengar och därmed kommer Gbg fhsk ha en kurs med 20 deltagare med start i oktober. Kursen kommer att ha liknande upplägg under de 6 månader kursen pågår och målgruppen är även den andra omgången personer med kort utbildningsbakgrund. Sfi/Grundkurs -Kursen avslutades i maj och hade ca 15 deltagare och syftet med kursen var att förbereda deltagarna för studier på grundnivå. Sfi C och D - Under våren 2014 och hösten 2014 fortsätter vi med två grupper Sfi på de olika nivåerna C och- D. Kursen har ca 25 deltager i varje nivågrupp och antagningen är löpande. Projekt Skolverket - I slutet av våren 2014 och i början av hösten 2014 har vi kunnat erbjuda extra stöd i Sfi-grupperna tack vare statsbidraget från Skolverket. De extra resurser vi har satsat på är: Ytterligare en sfi-grupp Spår 3 modersmålslärare på 3 språk för att stödja deltagare i inlärningen av det svenska språket 1 studievägledare som kartlägger alla deltagare genom individuella samtal. Studievägledare fungerar även som ett stöd i undervisningen och har

Sida 4(20) föreläsningar i samtliga kurser. 1 lärare i dator för att öka kunskaperna i datoranvändning extra stöd i form av läxhjälp utöver sfi-timmarna för de som behöver extra stöd för att göra progression inom språkundervisningendessutom har personalen varit på fortbildning och material har beställts. Backa Personlig assistent - Vår Personliga assistentutbildning förlagd till Backa Folkets hus har ett stort söktryck med 84 sökande till 25 platser höstterminen 2014. Vid en uppföljning av föregående läsårs studerande på linjen ser vi att merparten av de studerande har fått arbete som personlig assistent efter genomförd utbildning. Måltidsbiträde/Lokalvårdare - Som en del av skolans samarbete med stadsdelen Norra Hisingens startar vi ht 2014 en uppdragsutbildning till Måltidsarbetare/Lokalvårdare med 20 deltagare som även den är förlagd till Backa folkets hus. Kursdeltagarna kommer under kursen att praktisera på arbetsplatser på Norra Hisingen och efter genomförd utbildning finns det stora möjligheter till anställning i stadsdelen. Uppdragsutbildningar Svenska som främmande språk; distansundervisning - Uppdragsutbildningen för VGR avslutas under september då de spanska läkarna gör avslutande test på B2-nivå. Deltagarna började på nybörjarnivå och har efter 8 månader uppnått B2-nivå. Kursen har varit en distanskurs med vissa fysiska träffar och har haft 4 deltagare. Samarbetet fortsätter och under september startas en ny kurs med läkare, ca 7-10 stycken och även denna kurs kommer att vara distans med vissa fysiska träffar. Svenska som främmande språk; För arbetslösa - Samarbete med Arbetsmarknadstorget Västra Hisingen fortsätter vilket innebär undervisning av svenska språket för de inom programmet Mera svenska bättre hälsa. Deltagarna har av olika anledning slutat på Sfi men planen är att de ska återvända till Sfi studierna. Kursen har svenskundervisning 1 dag i veckan och har ca 15 deltagare. Svenska för personal på Sahlgrenska/Östra sjukhuset - På uppdrag av VGR genomförs en utbildning i svenska för diversepersonal på sjukhus. Utbildningens syfte är att förbättra kunskaperna i svenska språket och pågår under 10 veckor. Varje kurs har ca 10 deltagare. Efter 10 veckor börjar en ny kurs med 10 nya deltagare. Kurserna kommer att pågå tom maj 2015. Handledarekurs städledare - På uppdrag av VGR genomförs en kurs för städledare där syftet är att utbilda dem i pedagogik/didaktik. De kommer även få hjälp med att lägga upp en planering för det material som används vid utbildningen för nya städare. Kursen inkluderar fysiska träffar men även handledande samtal per telefon. Lokaler Under perioden har vår fastighetsägare Källfelts byggnads AB satt full fart med ombyggnaden

Sida 5(20) halva undervåningen av Sven Källfelts gata 1 (hus 20) med sikte att vi kan flytta administrationen dit 1 oktober. Vi har också fått reda på att vi troligen kommer att ha tillgång till hela undervåningen efter årsskiftet. Tyvärr kom denna information försent för att vi skulle kunna tänka in detta i en helhetsplanering så i dagsläget är det svårt att se en enkel lösning för passage mellan de två halvorna När det gäller teaterlokal Durken så har vi påbörjat avvecklingen av denna genom att tex skicka den flygel som fanns där på renovering. Tanken är att den därefter skall placeras i huvudbyggnaden. Diskussioner pågår om att en kulturföreningen eventuellt skall ta över lokalen och därmed också en del inventarier. Vi har också startat upp diskussioner vad gäller ombyggnad av köket i hus 44 för att få en både mer säker och mer ändamålsenlig arbetsplats. Planen är att göra denna ombyggnad nästa sommar men under tiden har Källfelt lovat att ta fram en firma som kan lägga på en halksäker beläggning på befintligt golv så att det problemet minimeras. Folkhögskolekansliet Kopplat till det samverkansavtal som slutits mellan fackliga organisationer och folkhögskoleförvaltningarna kommer en hälsogrupp att bildas. Denna hälsogrupp kommer bland annat att hantera jämställdhets-, mångfald- och diskrimineringsfrågor. Arbetet planeras starta upp under hösten 2014 och följas kontinuerligt genom samverkan. Samverkansavtalets implementering fortgår och utbildning har genomförts innan sommaren. Under hösten fortgår detta arbete på varje skola. 2.1 Regionfullmäktiges mål Kulturnämnden ska skapa förutsättningar för att deltagandet i kulturlivet vidgas och en kvalitativ kulturutveckling stärks i hela Västra Götaland Indikator Antal kursveckor i samverkan med kommuner och andra aktörer på regionägda folkhögskolor (%). Redovisas i årsredovisningen. Kurser 2014: Samverkan med: SDN Backa Arbetsförmedlingen Göteborgsregionen (GR Meritea) Vuxenutbildningsförvaltningen SDN Norra Hisingen Sahlgrenska/Östra sjukhuset

Sida 6(20) KEKS- nätverket (Kvalite och kompetens i samverkan) Göteborgs kommun Kurser: Personlig assistent utbildning Sfi Sfi med meritportfölj Studiemotiverande folkhögskolekurser Nya Varvet Meritportfölj Biskopsgården Förberedande grundskoleutbildning Biskopsgården Etableringskurser (nyanlända) i Biskopsgården Svenska för personal på Sahlgrenska/Östra sjukhuset Svenska som främmande språk; För arbetslösa i Biskopsgården Svenska som främmande språk utrikesfödda läkare; distansundervisning Handledarekurs städledare Sahlgrenska Måltidsbiträde/lokalvårdare i Backa Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet Indikatorerna kommer att följas upp vid årsbokslutet. Användning av fossil energi i egna verksamheten (%) Andel ekologiska livsmedel (ökning%) Användning av miljö- och hälsofarliga ämnen (minskning %) Övergripande miljömål Göteborgs folkhögskola 1. Minska koldioxidutsläpp Detaljerade miljömål 2014 Handlingsplaner 2014 1. Minska koldioxid från transporter Under året skall tjänsteresor med * Förenkla rutinerna för egen bil tjänsteresor uppgå till maximalt 35% av bilresor i tjänsten 2. Minska resursförbrukningen 2. Förbrukning: a) att minska kopiering/utskrifter * Mer arbeten skickas digitalt med 5% * Påminnelser på jämfört med 2013 arbetslagsmöten och kursråd * Utskriftsbegränsning fr.o.m. VT-13

Sida 7(20) * Be alla kollegor att i sin signatur på mejlen uppmana till att inte skriva ut mejl i onödan b) att minska energiförbrukningen per kvm med 5% jmf 2013 * Fortsatt egna ansträngningar genom att: successivt byta ut till LEDlampor släcka lampor i rum som inte används använda fjärrbrytare använda timers på kaffebryggare c) att andelen ekologisk mat Föra en diskussion med kökets skall uppgå till personal 35%. Vi skall ha minst en köttfri för att uppnå detta miljömål dag/vecka i den pedagogiska matlagningen Regionstyrelsen och Kommittén för rättighetsfrågor ansvarar för att regionens verksamheter ska vara tillgängliga för alla invånare Indikator: Andel övriga förvaltningar inom VGR som har inventerat 90 % av sina verksamheter i Tillgänglighetsdatabasen (%) För att uppnå målet att 100% av våra lokaler skall vara inventerade och inlagda i Tillgänglighetsdatabasen är vår avsikt att senast under 2014, dels revidera befintlig inventering och dels inventera de nya lokaler vi flyttat till. Regionstyrelsen ska stärka regionen som en attraktiv arbetsgivare Indikator: Andel anställda med erbjuden heltidsanställning (%) Andelen tillsvidareanställda med erbjuden heltidsanställning uppgår till 100%. Av de visstidsanställda uppgår andelen som erbjuds heltidssysselsättning till 96 %. Andelen chefer som genomgått utbildning i genuskompetent ledarskap (%) Tidigare har alla chefer genomgått utbildning i genuskompetent ledarskap. Därefter har en chefsbefattning tillkommit där den anställde ännu ej genomgått sådan utbildning, men det kommer att åtgärdas under 2014. Andelen uppgår vid årets början till 83% och beräknas

Sida 8(20) följaktligen vid 2014 års slut uppgå till 100%. Andelen medarbetare som upplever arbetsmiljön som god i medarbetarenkäten (%) Andelen av medarbetare som upplever arbetsmiljön som god är 74,4 Andelen medarbetare som upplever delaktigheten som god i medarbetarenkäten (%) Andelen medarbetare som upplever delaktigheten är 80,4 Andelen anställda som har en kompetensutvecklingsplan (%) Vid de årligen förekommande utvecklings- och medarbetarsamtalen står kompetensutvecklingsplanerna långt fram på agendan. Dock har inte alla anställda en individuell kompetensutvecklingsplan ännu. Kompetensutvecklingen på folkhögskolan består av såväl individuella som kollektiva insatser. Andelen som har en kompetensutvecklingsplan uppgår uppskattningsvis till 75%. Andelen tillfälliga anställningar (%) Andelen tillfälligt anställda uppgår till ca 20%. Detta beror på att en relativt stor andel av verksamheten består av tillfälliga uppdrag och projekt. 2.3 Verksamhetens övergripande uppdrag och verksamhetens mål Verksamheten på Göteborgs folkhögskola genomförs enligt statens mål från Folkbildningsrådet, samt mot de mål som VGRs Kulturnämnd och folkhögskolans styrelse har satt upp för verksamhetsåret. Mål och aktiviteter kommer redovisas i årsredovisningen. Göteborgs folkhögskola arbetar med ett lokalt balanserat styrkort, där all personal medverkar. Skolan har valt att fortsätta arbeta med perspektiven verksamhet, medborgare, medarbetare och ekonomi, på grund av att skolan har ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete som utgår från de perspektiven. Nedan redovisas vilka framgångsfaktorer skolan arbetat med under perioden. Mål och aktiviteter kommer att redovisas i årsredovisning 2014. Verksamhetsperspektivet: Vuxnas lärande i fokus, pedagogiska metoder för funktionshindrade Internationellt utvecklingsarbete Närmiljö som pedagogisk resurs Medborgarperspektivet: Kulturell mötesplats Interkulturell mötesplats

Sida 9(20) Folkhälsa (deltagare) Antagningsprocessen Förutsättningar för kvalitet i kvalitetsarbetet Medarbetarperspektivet: Fortbildning Folkhälsa (personal) Introduktionsplan nyanställda Ekonomiperspektivet Långsiktighet Ekonomiska nyckeltal 2.6 Prestationer Göteborgs folkhögskola prognostiserar under verksamhetsår 2014 att genomföra 14 672 deltagarveckor, se tabell, en ökning mot budget (13 845) med 6%. Skolan har erhållit fler platser till allmän linje för deltagare som vill fortsätta studera efter genomförd studiemotiverad folkhögskolekurs (SMF), har fått ökade uppdrag i Backa (kurs måltidsbiträde/lokalvårdare) samt ökade uppdrag gällande svenskundervisning (personal Sahlgrenska) Däremot har skolan inte haft så många studerande på Sfi i Backa som budgeterat. Analyslänkar Prestationer aug 2014../../userfiles/1/documents/2001_2173_E9010.xls 3. Personal Fortbildning Den 13 augusti deltog all pedagogisk personal i en gemensam fortbildningsdag på Nordiska folkhögskolan i Kungälv arrangerad av Göteborgsfolkhögskolornas intresseförening (GIF). Filip Wikström från Handelshögskolan i Stockholm ledde ett mycket uppskattat seminarium om folkhögskolornas roll i Civilsamhället. Skolans teknisk/praktiska personalen deltog samma dag i en fortbildningsdag om bemötande. Skolans ledningsgrupp och de fackliga representanterna på skolan har under två dagar (29 april och 27 maj) genomfört fortbildning angående implementeringen av det nya Samverkansavtalet. I juni månad gjorde Göteborgs folkhögskolas personal en fortbildningsresa till London. Personalen besökte bland annat Westminister Kingsway College (2 skolor Soho Center och

Sida 10(20) Victoria center) där de fick träffa pedagoger, rektor och deltagare. Medarbetarenkäten Resultatet för Göteborgs folkhögskola som helhet visar på höga/goda värden för 7 av de elva förbättringsområdena. De områden som har grön stapel är medarbetarkraft, effektivitet, delaktighet, socialt klimat, lärande i arbetet, återkoppling och medarbetarskap. Förbättringsområdet ledarskap har ett värde i den sk komfortzonen (gul stapel) och områdena arbetsrelaterad utmattning och arbetstakt och målkvalitet har låga värden (röd stapel) i sammanställningen. Ledningsgruppen har under perioden arbetat fram en handlingsplan för att förbättra områdena som har låga värden. Uppföljning kommer att ske i dec 2014 och juni 2015. Folkhögskolekansliet Folkhögskolekansliet har utökats med tre tjänster. Dessa är kopplade till det projekt som planeras ge unga arbetssökande anställningar inom regionens förvaltningar kallat VIA. 3.3 Personalvolym Månad: 2014-08 Personalvolym Källa: Koncern PA Redovisningskub Avser: Göteborgs folkhögskola Aktuell månad innevarande Aktuell månad Antal anställningar år föregående år AntalAndel Antal Andel Utbildning, kultur och fritid 38 67,9% 36 62,1% Teknik, hantverkare 4 7,1% 3 5,2% Kök, städ, tvätt 1 1,8% 1 1,7% Administration 13 23,2% 18 31,0% Totalt 56 100,0% 58 100,0% Den aktuella personalvolymen när det gäller pedagoger motsvarar det behov som verksamheten i nuläget kräver. På grund av tillfälliga uppdrag och större Sfi verksamhet och projekt har skolan i aug 12 visstidsanställda. (9 pers per aug 2013) Administrationen har minskat på grund av en pensionsavgång (personalsekreterare) där större delen av arbetsuppgifterna numera ligger under folkhögskolekansliet, en vakanssättning av tjänst samt att projektet Rena lyftet har avslutats där visstidsanställd administrativ personal har avslutat sin anställning. 3.4 Sjukfrånvaro Månad: 2014-08 Sjukfrånvaro Källa: Koncern PA Redovisningskub Avser: Göteborgs folkhögskola

Sida 11(20) Sjukfrånvaro, procent av ordinarie 2014-08 arbetstid per personalgrupp och kön Kvinnor Män Totalt Utbildning, kultur och fritid 9,9% 2,7% 6,9% Teknik, hantverkare 30,6% 0,6% 9,0% Kök, städ, tvätt 23,8% 23,8% Administration 4,1% 7,4% 4,9% Totalt 9,2% 3,2% 6,9% Sjukfrånvaro, procent av ordinarie 2014- arbetstid 08 2013-08 Kvinnor 9,2% 7,1% Män 3,2% 7,7% Totalt 6,9% 7,3% 2014- Andel långtidssjukfrånvaro 08 2013-08 Andel Andel Kvinnor 80,5% 60,5% Män 68,1% 81,8% Totalt 78,3% 69,1% Den totala sjukfrånvaron har minskat med 0,4% jämfört med fg år. Andelen långtidssjukfrånvaro har ökat till 78,3% och skolan arbetar med rehabiliteringsprocessen för att kunna erbjuda de långtidssjuka en fungerande återgång till arbetet. Ingen av de långtidssjuka är helt frånvarande utan samtliga är partiellt arbetsföra. 3.5 Bemanningsföretag Göteborgs folkhögskola anlitar inte bemanningsföretag. 5. Ekonomi För verksamhetsår 2014 prognostiseras ett noll resultat. Göteborgs folkhögskolas ekonomiska förutsättningar förändrades inför 2014 på grund av att Kulturnämnden 2013 beslutade att skolan kommer att erhålla 680 tkr mindre i regionbidrag. För att nå ett noll resultat har ledningen att vidtagit följande åtgärder: Flyttat verksamheten från Bergsjön under juni månad Inte startat nya småföretagarutbildningar 2014 Vakanssätta 0,5 administrativ tjänst, vilket får till följd att skolan inte kan arbeta med marknadsföring och arkiv i den omfattning som varit planerad Satsningen från regeringen gällande SMF (studiemotiverande folkhögskolekurser) och extra folkhögskoleplatser till de ungdomar som fortsätter sina gymnasiestudier efter avslutad SMF

Sida 12(20) kurs, fortsätter även under 2014. Skolan har under perioden fått ett preliminärt besked om 103 SMF platser och 1 352dv (ca 36 delt) till extra SMF platser. Skolan har under hösten ca 70 Sfi studerande i Biskopsgården. Den 23 april utvärderade styrelsen verksamheten och tog beslut om att permanenta Sfi utbildningen (max 100 platser) på Göteborgs folkhögskola. Efter besked om att skolan inte erhåller regionbidrag till om- och tillbyggnad av lokaler på Nya Varvet har ledningen varit tvungen att hitta andra alternativ. Skolan kommer att flytta från Kursgården och teaterlokalen Durken i september månad. Efter förhandlingar med fastighetsägaren Källfelts byggnads AB flyttar skolan sina administrativa lokaler till "Röda stugan" som ligger mycket nära moderskolan på Nya Varvet. Teaterlokaler förhyrs på "Ungdomens Hus 1200 kvadrat" på Frölunda Torg. Andra lokaler på Nya Varvet är också av intresse och ledningen fortsätter samtalen med fastighetsägaren om att hyra flera lokaler på området. På grund av flytt och ombyggnad kommer lokalkostnaderna att öka under hösten. Skolan kan under hösten endast erbjuda konferenser i begränsad omfattning på grund av lokalbrist. Hur konferensverksamheten kommer att se ut i framtiden beror på vilka lokaler skolan flyttar till på Nya Varvet. 5.1 Ekonomiskt resultat Periodutfall Prognos Konsulter, konto 7551, IT-tjänster konto 754X, motpart 100 18 tkr 40 tkr Kurs och konferenser, konto 4611, motpart 100 31 tkr 70 tkr Trycksaker, konto 6471, PR och info, konto 6911 och 6931, motpart 100 136 tkr 150 tkr Göteborgs folkhögskola använder konto 4611 till att bokföra personalens fortbildning. Eftersom fortbildning i en lärande organisation prioriteras framför övriga kostnader kommer det inte ske en besparing på detta kontot. Utfallet på kontot för trycksaker ligger så högt på grund av att projekt "Rena Lyftet" har tryckt upp böcker.

Sida 13(20) Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat Utfall Budget Utfall Förändring Prognos Budget Utfall Avvikelse Förändring t.o.m. t.o.m. t.o.m. utfall/ per t.o.m. t.o.m. prognos/ prognos/ Utfall samt 1408 1408 1308 utfall 1408 1412 1312 budget utfall helårsbedömning mnkr mnkr mnkr % mnkr mnkr mnkr mnkr % Statsbidrag 15,7 15,2 13,7 14,4% 24,6 23,2 22,8 1,4 7,9% Erhållna bidrag 6,9 6,5 8,1-14,8% 11,4 9,8 12,3 1,5-7,6% Övriga intäkter 3,2 3,1 3,0 4,8% 4,7 5,0 5,0-0,3-6,2% Verksamhetens intäkter 25,8 24,8 24,8 3,7% 40,7 38,0 40,1 2,6 1,4% Personalkostnader -16,9-16,0-16,5 2,0% -28,1-26,7-27,1-1,4 3,5% Övriga kostnader -6,9-7,1-7,3-5,5% -12,3-11,0-12,2-1,3 0,3% Avskrivningar -0,2-0,3-0,2-8,1% -0,4-0,4-0,4 0,0-6,9% Verksamhetens kostnader -24,0-23,3-24,1-0,4% -40,7-38,1-39,7-2,7 2,4% Finansiella intäkter/kostnader m.m. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Obeskattade reserver 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat 1,8 1,5 0,8 0,0 0,0 0,4-0,1 Utfall jämfört med budget och fg års utfall Det resultatmässiga utfallet per augusti har en positiv avvikelse mot föregående år med 1020 tkr. Utfallet mot budget per augusti har en positiv avvikelse med 283 tkr. Avvikelsen mot budget under motsvarande period 2013 var 133 tkr. Periodens intäktsutveckling Verksamhetens intäkter är 923 tkr högre än utfall per augusti 2013. Detta beror på ökat statsbidrag till extra SMF platser på allmän linje, språkschablon, Sfi platser, ett nytt statsbidrag till nyanlända samt nya projekt. Jämfört med augusti 2013 framgår att statsbidragets andel av intäkterna har ökat med 6 % (61%). Jämfört med budget har verksamhetens intäkter ökat med 925 tkr och beror på ökat statsbidrag i form av språkschablon, kurser för nyanlända och intäkter för nya projekt. Periodens kostnadsutveckling Verksamhetens kostnader har minskat med 91 tkr jämfört med augusti föregående år.

Sida 14(20) Jämfört med budget per augusti, har kostnaderna ökat med 650 tkr och beror främst på ökade personalkostnader till följd av fler uppdrag och projekt. Personalkostnadernas andel av kostnader per augusti är 69% 2013 och 70% 2014. I kronor räknat har personalkostnader ökat med 332 tkr. Hyreskostnadernas andel av totala kostnader är 16% 2013 och 2014. Övriga externa och interna kostnaders andel av kostnaderna har minskat med 1% till 13 % 2014 och beror på minskade kostnader för projekt under perioden. Avskrivningar har minskat med 39 tkr tkr jämfört med föregående år. Prognos I prognos 2 skrivs intäkter och kostnader upp med 2 640 tkr med förväntat utfall enligt budget. Intäkter Statsbidragets intäkter ökar, som tidigare beskrivits, med 1 406 tkr. Övriga intäkter ökar med 1 212 tkr och beror på att skolan fått nya uppdragutbildningar och projekt. Kostnader På grund av skolans ökade uppdrag kommer personalkostnaderna att öka med 1 397 tkr mot budget. Övriga kostnader ökar med 773 tkr och har att göra med ökningen av uppdrag samt kostnader för omställning och flytt från lokaler på Nya Varvet. 5.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans Göteborgs folkhögskola prognostiserar ett noll resultat för 2014. 5.3 Eget kapital Ingående eget kapital för 2014 är 609 tkr. Göteborgs folkhögskola prognostiserar ett noll resultat för år 2014. 5.4 Investeringar Under 2014 ämnar skolan investera för ca 200 tkr i sin ordinarie verksamhet. Skolan har prognostiserade avskrivningar på 350 tkr under 2014. 6. Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR

Sida 15(20) Göteborgs folkhögskola 2014-09-12 10:08 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1408 1308 Verksamhetens intäkter 1 25 764 24 841 Verksamhetens kostnader 2-23 765-23 836 Avskrivningar och nedskrivningar -228-248 Verksamhetens nettokostnader 1 771 757 Finansnetto 28 22 Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag 0 0 Årets resultat 1 799 779 Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys 1408 1308 Löpande verksamhet Årets resultat 1 799 779 Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar 228 248 Utrangeringar/nedskrivningar 0 0 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 0 Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 2 027 1 027 Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 0 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar 1 617-858 Ökning+/minskning av kortfristiga skulder 245 3 113 Kassaflöde från löpande verksamhet 3 889 3 282

Sida 16(20) Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital -1 1 Investeringsverksamhet Investeringar 0-230 Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 0 Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0-230 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder 0 0 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 0 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 ÅRETS KASSAFLÖDE 3 888 3 053 Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar 1 098 83 4 986 3 136 Kontroll av årets kassaflöde 3 888 3 053 Differens 0 0 Not Utfall Utfall Balansräkning 1408 1312

Sida 17(20) Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark 0 0 - maskiner och inventarier 3 759 987 - pågående investeringar 0 0 Finansiella anläggningstillgångar 0 0 Summa anläggningstillgångar 759 987 Omsättningstillgångar Förråd 0 0 Kortfristiga fordringar 4 1 103 2 720 Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel 5 4 986 1 098 Summa omsättningstillgångar 6 089 3 818 Summa tillgångar 6 848 4 805 Eget kapital Eget kapital 608 198 Bokslutsdispositioner 0 0 Årets resultat 1 799 410 Summa eget kapital 2 407 609 Avsättningar 6 0 0 Skulder Långfristiga skulder 7 0 0 Kortfristiga skulder 8 4 441 4 196 Summa skulder 4 441 4 196 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 6 848 4 805 Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. 1. Verksamhetens intäkter i tkr Utfall Utfall 1408 1308

Sida 18(20) Statsbidrag 15 691 13 715 Ersättning från deltagare 196 204 Övriga bidrag 139 117 Driftbidrag 5 856 6 297 Hyresintäkter 401 296 Projektintäkter 459 528 EU bidrag 461 1 170 Försäljning av övriga tjänster och material 2 379 2 344 Övriga intäkter 182 170 Totalt 25 764 24 841 2. Verksamhetens kostnader Personalkostnader -16 860-16 528 Verksamhetsanknutna tjänster -452-329 Material och varor -637-618 Lokal- och fastighetskostnader inkl energi och vatten -4 647-4 642 Köp av övriga tjänster och förbrukningsinventarier -1 169-1 719 Totalt -23 765-23 836 Utfall Utfall 1408 1312 3. Anläggningstillgångar Se specifikation ANL 759 987 4. Kortfristiga fordringar Kundfordringar 50 127 Momsfordran 74 472 Fordringar anställda 27 23 Förutbetalda hyror 446 1 352 Övriga kortfristiga fordringar (spec. för stora belopp) 158 26 Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter (spec.för stora belopp och balanserade 348 720 projektmedel) Totalt 1 103 2 720 5. Likvida medel Likvida medel, koncernbanken 4 951 1 079 Kassa 35 19

Sida 19(20) Totalt 4 986 1 098 6. Avsättningar Ing. värde Ing. värde Avsättningar (specificera) 0 0 Totalt 0 0 Utfall Utfall 1408 1312 7. Långfristiga skulder Ingående upptagna regionlån 0 0 Årets regionlån 0 0 Årets amortering 0 0 Investeringsbidrag 0 0 Totalt 0 0 8. Kortfristiga skulder Leverantörsskulder -438-1720 Moms 0-17 Personalskulder -387-1457 Övriga kortfristiga skulder (spec för stora belopp) -102-27 Förutbetalda intäkter, upplupna kostnader, (spec. för stora belopp och balanserade -3514-975 projektmedel) Totalt -4441-4196 Specifikation på anläggningstillgångar Göteborgs folkhögskola Specifikation Maskiner och inventarier 1408 1312 Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början 6 198 5 968 Nyanskaffningar 0 230 Sålt/utrangerat -1 308 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 890 6 198

Sida 20(20) Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början -5 211-4 835 Årets avskrivningar och nedskrivningar -228-376 Sålt/utrangerat 1 308 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering avskrivningar o nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningsvärden -4 131-5 211 Restvärde 759 987