Sandpåseprojektet har varit mycket uppskattat ute bland våra kommuninnevånare. Under säsongen har ca 14 000 påsar har körts ut till olika platser.

Relevanta dokument
Årsredovisning 2012 MB 1

Årsredovisning HÖGLANDETS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND 2017

Innehållsförteckning Kvartalsrapport 3 per Höglandets räddningstjänstförbund

Å rsredovisning 2016 Rä ddningstjä nsten Skä ne Nordvä st

Personalstatistik Bilaga 1

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för Räkenskapsåret

Å R S R E D O V I S N I N G

RESULTATRÄKNING ( 31/3-31/12 )

Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Höglandets räddningstjänstförbund. Årsredovisning

Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr)

5. Bokslutsdokument och noter

:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar

Årsredovisning för räkenskapsåret

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer Personalkostnader

Not Utfall Utfall Resultaträkning

RESULTATRÄKNING

Granskning av årsredovisning 2012

:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Not Utfall Utfall Resultaträkning

1/ :57 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Å R S R E D O V I S N I N G

Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017

Plan för myndighetsutövning vid Höglandets räddningstjänstförbund

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bostadsrättsföreningen Smyrna

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Resultat 4,6 0,0-0,1 4,6

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Direktionen för Höglandets räddningstjänstförbund

Delårsrapport augusti 2017

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Resultaträkning

ANS arbete med Mänskliga rättigheter har positivt uppmärksammats vid den spridningskonferens som VGR anordnade under hösten.

Delårsrapport för Vilhelmina Bostäder AB


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Budget- och verksamhetsplan 2014


:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

RESULTATRÄKNING

Redovisningsprinciper

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: Kvartalsrapport

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Å R S R E D O V I S N I N G

THELEBORGS RYTTARSÄLLSKAP

Å R S R E D O V I S N I N G

THELEBORGS RYTTARSÄLLSKAP

Hylliedals Samfällighetsförening

BALANSRÄKNING

Delårsrapport januari-juni 2013

Rullande tolv månader.

Storstockholms brandförsvar

Delårsrapport jan - okt , Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

- förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/ /

SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Direktionen för Höglandets räddningstjänstförbund

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Årsredovisning och revisionsberättelse

BRF SOLREGNET. Org nr ÅRSREDOVISNING

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Direktionen för Höglandets räddningstjänstförbund

RESULTATRÄKNING

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING

Å R S R E D O V I S N I N G

Mats Jansson, räddningschef Ingeborg Forsberg, sekreterare Mats Myrén, revisor. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-9

Gotland Whisky AB publ

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Å R S B O K S L U T. för Västerås Golfklubb Org.nr Räkenskapsåret

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Å R S R E D O V I S N I N G

Koncernens nyckeltal Kv 4 Kv 4 Helår Helår Omsättning, Mkr 91,1 86,8 313,2 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,2 10,8 34,9-30,9

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr

Budget 2019 samt plan 2020 och Budget 2019, plan 2020 och 2021

Transkript:

Årsredovisning 2013

Den rekryteringsboom som förutspåtts under flera år gjorde entré under 2013. Andelen anställda kvinnor inom förbundet har ökat under 2013. Sandpåseprojektet har varit mycket uppskattat ute bland våra kommuninnevånare. Under säsongen har ca 14 000 påsar har körts ut till olika platser. Under 2013 genomfördes 105 kurser under paraplyet Ung säkerhet, nästan dubbelt så många kurser som tidigare år (Under 2012 genomfördes 58 kurser). 2013 I KORTHET Verksamhetsåret 2013 kan beskrivas som nyskapande och ganska hektiskt. HRF är numera följsamt och anpassar sig ganska snabbt efter de krav som omvärlden med rätta ställer på oss. Ett exempel omvärldens krav är omdaningen av vår utbildningsverksamhet. Under året har konceptet Ung säkerhet verkligen slagit igenom hos medlemskommunerna. Under 2012 genomfördes 58 kurser under paraplyet Ung säkerhet, under 2013 gavs nästan dubbelt så många kurser 105 stycken. Utvärderingar visar att budskapet är väl anpassat till målgruppen och de barn och ungdomar som deltagit tar till sig det vi försöker säga. Även HRF-modellen fick fart under året och över 4 500 informationskontakter med allmänheten togs av förbundets medarbetare på stan, vid olika utställningar och kvartersbesök. För att göra en förnyelse av förbundets utbildningar möjlig färdigställdes under året ett utbildningshus i Vetlanda. Förutom en anpassad kurslokal finns också tre övningsrum som erbjuder flera möjligheter att autentiskt träna olika typer av händelser. Psykisk ohälsa, som den bakomliggande orsaken till att så många människor väljer att försöka begå självmord, är en fråga som blivit allt mer tydlig även inom förbundets arbetsområde. Samhället mobiliserar sina resurser och tänker i allt större utsträckning förebyggande även i denna fråga. Förbundet har utbildat tre instruktörer som kan leda Karolinska institutets utbildning Första hjälpare till psykisk hälsa. Förbundet deltog under 2013 i ett pilotprojekt och tanken är arbetet ska ligga till grund för att utveckla en lokal utbildningssatsning. Den rekryteringsboom som förutspåtts under flera år gjorde entré under 2013. Att vinka adjö till mångåriga medarbetare som väljer att gå i pension samtidigt som arbetet med att rekrytera nya personer till organisationen tillhör numera vardagen. Yngre medarbetare har dessutom en tendens att vilja se mer än Höglandet under sin yrkeskarriär vilket också har påverkat personalomsättningen. Omsättningen gör det självklart enklare att arbeta med jämställdhetsfrågan och andelen anställda kvinnor inom förbundet har också ökat under 2013. 2

821 utlåningar av flytvästar under 2013. Rekord högt! Förbundet har utbildat tre instruktörer som kan leda Karolinska institutets utbildning Första hjälpare till psykisk hälsa. Förbundet deltog under 2013 i ett pilotprojekt och tanken är arbetet ska ligga till grund för att utveckla en lokal utbildningssatsning. För att förnya förbundets utbildningar färdigställdes under året ett utbildningshus i Vetlanda. Förutom en anpassad kurslokal finns också tre övningsrum för att praktiskt träna olika typer av händelser. Under året har förbundet fått ytterligare en sträng på sin lyra. Det traditionella olycksavhjälpande arbetet har sedan en tid tillbaka sällskap av olycksförebyggande insatser, krishanteringsarbete och brottsförbyggande arbete. Under 2013 tillfördes folkhälsoarbetet till förbundets uppgiftskatalog. Förbundet har startat upp arbetet och under 2014 ska ett folkhälsopolitiskt program i Vetlanda kommun arbetas fram. Antalet utryckningar under 2013 ökade något från 865 2012 till 965 2013. Automatlarm och larm om i-väntan-på-ambulans var de larmtyper som ökade mest. Antalet larm till trafikolycka och brand i byggnad sjönk. innehåll Förvaltningsberättelse 4 HRF och handlingsprogrammet 6 Personalbokslut 10 Investeringsredovisning 12 Driftsredovisning 14 HRF och dess verksamhet 15 Ledning med kansli 17 Drift och underhåll 18 Kris och beredskap 20 Myndighetsutövning inkl. sotningsverksamhet 22 Skydd mot olyckor 24 Stöd till insats 26 HRFs räkenskaper 27 Resultaträkning 28 Balansräkning 29 Kassaflödesanalys 30 Tilläggsupplysningar och noter 31 Direktionens godkännande 34 3

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse Tillsammans är vi starka... Året visade igen värdet av uttalade mål och ett utvecklat samarbete inom såväl kommunkoncernen som RäddSam F och F Samverkan. Handlingsprogrammets sjätte mål Förebygga och minska konsekvenserna av störningar i dricksvattenförsörjningen visade sig under året vara mycket värdefullt. Under 2013 drabbades vi av oljeutsläpp i Nässjö stads ytvattentäkt, Spexhultasjön, och torka, med lågt grundvatten, som påverkat vattennivån i framförallt Grumlan och därmed dricksvattenförsörjning till Vetlanda tätort. Tidigare års förberedande arbete har varit till stor nytta då bland annat flera övningar med scenarion som liknat de verkliga händelserna. Övningarna har genomförts i god samverkan mellan olika organisationer, vilket starkt påverkat de goda resultaten i de verkliga situationerna. Att kunna behålla de normala organisationsansvaren med en naturlig övergång från normal drift till akutlägen, med flera organisationer som verkar parallellt, är en förutsättning för ett gott kris- och olycksarbete. Detta är dock ingen självklarhet utan något som måste byggas upp och förvaltas. Årets allvarliga händelser, som har hanterats utan att några allvarliga konsekvenser för samhället, är goda exempel på att samverkan fungerar. Årets resultat har blivit bättre än budgeterat och slutar på ett överskott om 1 700 000 kronor. Detta beror mestadels på att tjänster varit vakanta kortare eller längre perioder innan tillträde av ny medarbetare skett och att investeringar har gjorts något senare än planerat. Med risk för upprepning så är en god ekonomisk hushållning en förutsättning för att kunna bedriva en långsiktig trovärdig verksamhet. För att uppnå detta behövs en större förståelse för frågan i sin helhet och för att budget ska inkludera amortering av förbundets lån samt en plan för att på sikt självfinansiera investeringar. Vi har kommit långt i utveckling av vår verksamhet, något som vi har all anledning att vara stolta över. Den fortsatta resan erbjuder två utmaningar. De ekonomiska förutsättningarna samt ett generationsskifte. Vi är beroende av våra intäkter samt att våra medlemmar ser vikten av vårt arbete och har möjlighet att behålla ambitionen inom Höglandets räddningstjänstförbund. Under de kommande fem åren kommer 30 till 40 procent av vår heltidsanställda personal att ha pensionerat sig. Förutsättningarna för nyrekrytering är helt annorlunda idag än för några år sedan, yngre medarbetare har en annan syn på sitt förvärvsarbete, vilket i sig också kommer att medföra kortare anställningsperioder. Vi behöver rekrytera, introducera och utveckla våra medarbetare för framtida arbetsuppgifter samtidigt som vi ska utveckla vår nuvarande verksamhet. Detta blir uppdrag som kommer att kräva mycket av organisationen som helhet. Jonas Petri förbundsdirektör 4

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 5

HRF OCH HANDLINGSPROGRAMMET HRF och handlingsprogrammet Nuvarande handlingsprogram för trygghet och säkerhet antogs våren 2012. Med en risk- och sårbarhetsanalys som grund fastslås handlingsprogrammets sex mål som HRF samt Nässjö och Vetlanda kommuner tillsammans prioriterar i sitt säkerhetsarbete. Målet är att uppnå följande effekter i samhället: Kommunens kostnader för materiella skador på grund av åverkan ska minska med fem procent under perioden 2012-2014 i jämförelse med 2008-2011. Antalet brott ska minska med fem procent 2012-2014 i jämförelse med 2008-2011. Antalet suicider och försök till suicid ska minska med fem procent 2012-2014 i jämförelse med 2008-2011. Antalet fallolyckor ska minska med tio procent 2012-2014 i jämförelse med 2008-2011. Antalet trafikolyckor ska minska med fem procent 2012-2014 i jämförelse med 2008-2011. Förebygga och minska konsekvenserna av störningar i dricksvattenförsörjningen. 6

HRF OCH HANDLINGSPROGRAMMET Förbundets aktivitetsplan I mars antog direktionen förbundets aktivitetsplan. Planen innehöll sammanlagt 41 aktiviteter varav 27 har genomförts. Övriga har överförts till 2014 och kommer att slutföras under nästa år. KLAR PÅGÅR EJ PÅBÖRJAD 100 PERSONER SKA utbildas till förstahjälpare vid psykisk ohälsa. GENOMFÖRA MINST 1 650 externt finansierade utbildningstimmar. ARBETA FRAM MINST tre nya startklara utbildningar i det externa kursutbudet. STÄRKA FÖRMÅGAN till insats genom att digitalisera (göra till pdf) samtliga insatsplaner. GENOMFÖRA MINST 20 utrymningsövningar hos kund. ARBETA FÖR ATT BLI LEVERANTÖR av handbrandsläckarservice i hela förbundet. INFÖRA RUTINER för att uppdatera fastigheter med tillhörande eldstäder i Sotdata TA FRAM EN PLAN för hur arbetet med bostadstillsyn/säkerhetsinformation i flerbostadshus ska kunna samordnas samt genomföra ett pilotprojekt inom området. SÄKERSTÄLLA ATT YTTERLIGARE minst 20 brandskyddsdokumentationer (relationshandlingar) finns tillgängliga för tillsynsobjekt i våra arkiv. INFÖRA METODER för utförande, registrering och bedömningar av tillsynsverksamheten. INFÖRA RUTINER för första tillsyn. UPPDATERA TVÅ STATIONER med digitala personsökare FÄRDIGSTÄLLA övningshuset i Vetlanda. TA FRAM ETT FÄRDIGT FÖRSLAG till övningsplats i Nässjö GENOMFÖRA EN ANALYS av förutsättningar för ett webbaserat säkerhetssystem i Vetlanda kommun. AVVECKLA Höredaförrådet. GENOMFÖRA TVÅ krisledningsövningar i respektive kommun (6 st). GENOMFÖRA NYCKELPROJEKT i Nässjö kommun TA FRAM EN PLAN för medlemskommunernas interna skydd. DRIFTSÄTTA FOLKHÄLSO- OCH ANDT-ARBETET i Vetlanda kommun. SKAPA KLAR RUTIN för Rakelsamband. INVENTERA FASTIGHETER där höjdfordon krävs för utrymning. GENOMFÖRA KONTROLL AV BRANDPOSTER samt säkerställa brandvatten enligt HP. GENOMFÖRA FYRA ÖVNINGAR för lednings funktionerna insatsledare och brandingenjör. GENOMFÖRA BESLUTAD och tidsplanerad investeringsbudget. 7

HRF OCH HANDLINGSPROGRAMMET Förbundets aktivitetsplan (forts.) KLAR PÅGÅR EJ PÅBÖRJAD SÄKERSTÄLLA KUNSKAPEN om psykosocialt omhänder tagande av barn som är drabbade eller anhöriga till drabbade. ARBETA FRAM EN RUTIN för insatsutvärdering. TA FRAM VERKTYG/METODER för kvalitetssäkring av den operativa verksamheten inkl. insatsorganisationens kompetensnivå. UTVÄRDERING av FIP-funktionen. GENOMFÖRA medarbetarundersökning. UTREDA BEHOVET av IT-stöd gällande HR. SKAPA EN FÖRDELNING av arbetsmiljöuppgifter. ARBETA FRAM en pensionspolicy. ARBETA FRAM alternativ arbetstidsförläggning. ARBETA FRAM en HR-strategi utifrån antagen personalpolicy. INFÖRA PLANLÄGGNING av personalresurs (dagbesked, 6-veckorsschema, 16-veckorsschema och årsschema). UTBILDA SAMTLIGA funktionschefer och områdeschefer i det nya ekonomisystemet. SE ÖVER DEN långsiktiga investeringsplanen. TA FRAM RUTIN för systematisk utvärdering och lärande utifrån controllerfunktionen. UTVECKLING OCH FÖRÄDLING av förbundets ledarskapsmodell. FÖLJA UTVECKLINGEN av projekt Railway town. 8

HRF OCH HANDLINGSPROGRAMMET 9

PERSONALBOKSLUT Personalbokslut Antalet tillsvidareanställda inom HRF har sammanlagt ökat med en tjänst jämfört med 2012 (mätt i december). Inom heltidsorganisationen är antalet oförändrat medan deltidsorganisationen har ökat med en person. Inom värn har en minskning skett med fem personer. DELTID Mätt i december 2011 2012 2013 Anneberg 4 4 4 Bodafors 16 17 18 Forserum 18 18 18 Korsberga 10 10 10 Kvillsfors 15 16 16 Landsbro 16 16 16 Malmbäck 15 15 16 Nässjö 17 17 17 Vetlanda 17 18 17 RÄDDNINGSVÄRN Anneberg 11 11 11 Farstorp 18 16 15 Ramkvilla 14 14 10 HELTIDSANSTÄLLDA Nässjö 30 30 29 Vetlanda 26 24 25 10

PERSONALBOKSLUT 45 år är medelåldern för tillsvidareanställd personal. MEDELÅLDER Medelåldern för tillsvidareanställd personal inom heltidsorganisationen är 45 år medan den genomsnittlige deltidsanställde är 41 år. Den högsta medelåldern har Nässjö heltid (46 år) och den lägsta har Vetlanda deltid (37 år). HÄLSOTAL Sjukfrånvaron bland samtliga medarbetare inom förbundet var under 2013 1,92 procent av den sammanlagda arbetade tiden. Sjukfrånvaron har gått upp från 0,5 procent under 2012. Fördelningen mellan olika ålderskategorier är enligt följande: 29 år och yngre 0 procent (0 procent år 2012), 30-49 år 5,12 procent (1,1 procent år 2012) och 50 år och äldre 0,64 procent (0,1 procent år 2012). ARBETSMILJÖ Som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet har en ny checklista för skyddsronderna använts. Huvudrubrikerna är arbetsorganisation, psykosocial arbetsmiljö, ergonomi/fysisk arbetsmiljö, hygien o smittskydd, säkerhet samt arbetssjukdom eller skada. Utifrån skyddsronden har en handlingsplan tagits fram och den följs upp vid varje skyddskommitté. Chefer och styrkeledare gick under våren en arbetsmiljöutbildning på en och en halv dag för att förbättra kunskaperna kring systematiskt arbetsmiljöarbete. Höglandets Räddningstjänstförbund har under hösten gjort en medarbetarundersökning. Det totala medelvärdet blev 3,94. Sex av frågorna är jämförbara med ett antal kommuner i landet. Index ligger mellan 0-100 och HRF hade ett index på 77 och inrapporterade kommuner hade 78. De förbättringsområden som framkom för de heltidsanställda var: Förbättra den psykosociala arbetsmiljö och samarbetet samt förtydliga förväntningar/roller mellan medarbetare och chef. Kvalitetsarbete; förtydliga vad som förväntas i arbetet, sätta mål, utvärdera mål, medarbetarsamtal och lönesamtal. För de deltidsanställda framkom information och kompetensutveckling som förbättringsområden. För att komma igång med dialogen kring svaren och jobba med förbättringsåtgärder ska funktionerna genomföra tre omgångar med medarbetarutveckling i samband med APT. TILLBUD OCH ARBETSSKADOR Fyra tillbud har rapporterats, varav ett vid drift, ett vid insats och två vid övning. Det är fortfarande få anmälningar gjorda och en påminnelse behöver göras om vikten att rapportera. Tre arbetsskadeanmälningar är gjorda under 2013. En gäller ett höjdfordon som körde av vägen på väg hem från insats. En handlade om bensin som förångades och en var en fallolycka. Händelsen med höjdfordon föranledde sjukanmälan från medarbetarens huvudarbetsgivare, medan de andra händelserna inte ledde till någon sjukanmälan. JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD En ny jämställdhets- och mångfaldsplan är antagen av direktionen för 2012-2015. Arbetet med att öka medvetenheten och kunskapen i organisationen har påbörjats 2012 med hjälp av MSB:s jämställdhet- och mångfaldsutvecklare. Inom deltidsorganisationen och värn finns tre kvinnliga brandmän. I heltidsorganisationen finns sex kvinnliga medarbetare, varav en i insatsorganisationen. 11

INVESTERINGSREDOVISNING Investeringsredovisning Objektsgrupper 2013 2012 BRANDBILAR Ingående bokfört värde 8 892 456,49 6 295 816,40 Anskaffning 0,00 3 487 360,00 Avskrivning 983 149,00 890 719,91 Utgående bokfört värde 7 909 307,49 8 892 456,49 MASKINSTEGE/HÄVARE Ingående bokfört värde 1 379 983,10 1 581 683,30 Anskaffning 0,00 0,00 Avskrivning 177 800,00 201 700,20 Utgående bokfört värde 1 202 183,10 1 379 983,10 INVENTARIER 5 ÅR Ingående bokfört värde 1 810 292,17 2 259 399,40 Anskaffning 415 638,00 572 114,35 Avskrivning 717 542,00 1 021 221,58 Utgående bokfört värde 1 508 388,17 1 810 292,17 INVENTARIER 10 ÅR Ingående bokfört värde 635 713,84 705 582,10 Anskaffning 95 115,00 78 200,00 Avskrivning 155 198,00 148 068,26 Utgående bokfört värde 575 630,84 635 713,84 12

INVESTERINGSREDOVISNING Investeringsredovisning forts. Objektsgrupper 2013 2012 LARMKLÄDER Ingående bokfört värde 0,00 57 465,20 Anskaffning 0,00 0,00 Avskrivning 0,00 57 465,20 Utgående bokfört värde 0,00 0,00 SMÅBILAR Ingående bokfört värde 3 100 280,07 363 360,90 Anskaffning 459 093,00 3 128 483,00 Avskrivning 820 799,00 391 563,83 Utgående bokfört värde 2 738 574,07 3 100 280,07 ÖVNINGSPLATSER Ingående bokfört värde 216 698,50 0,00 Anskaffning 402 071,21 216 698,50 Avskrivning 32 519,74 0,00 Utgående bokfört värde 586 249, 216 698,50 TOTALER Ingående bokfört värde 16 035 424,17 11 263 307,30 Anskaffning 1 371 917,21 7 482 855,85 Avskrivning 2 887 007,74 2 710 738,98 Utgående bokfört värde 14 520 333,64 16 035 424,17 13

DRIFTSREDOVISNING Driftsredovisning Budget 2013 Bokslut 2013 Avvikelse mot budget FÖRBUNDSLEDNING Intäkter -55 454,0-56 248,6 794,6 101,4% (Varav medlemsbidrag) -53 894,0-53 894,0 0,0 100,0% 9 099,0 8 115,6 983,4 89,2% NETTOKOSTNAD -46 355,0-48 133,0 1 778,0 MYNDIGHET Intäkter -2 690,0-2 603,1-86,9 96,8% Kostnader 2 592,0 2 694,0 102,0 103,9% NETTOKOSTNAD -98,0 90,9-188,9 BRANDSKYDDSKONTROLL Intäkter -3 100,0-2 394,0-706,0 77,2% Kostnader 3 073,0 2 378,7 694,3 77,4% NETTOKOSTNAD -27,0-15,3-11,7 SKYDD MOT OLYCKOR Intäkter -2 458,0-1 918,9-539,1 78,1% Kostnader 8 164,0 7 825,1 338,9 95,8% NETTOKOSTNAD 5 706,0 5 906,2-200,2 DRIFT O UNDERHÅLL Intäkter -655,0-625,5-29,5 95,5% Kostnader 12 098,0 12 020,7 77,3 99,4% NETTOKOSTNAD 11 443,0 11 395,2 47,8 STÖD TILL INSATS Intäkter -1 135,0-1 738,1 603,1 153,1% Kostnader 28 628,0 28 998,5-370,5 101,3% NETTOKOSTNAD 27 493,0 27 260,4 232,6 KRIS OCH BEREDSKAP Intäkter -1 730,0-1 738,6 8,6 100,5% Kostnader 3 368,0 3 293,1 74,9 97,8% NETTOKOSTNAD 1 638,0 1 554,5 83,5 HRF TOTALT Intäkter -67 222,0-67 266,8 44,8 100,1% Kostnader 67 022,0 65 325,7 1 696,3 97,5% NETTOKOSTNAD -200,0-1 941,1 1 741,1 14

HRF och dess verksamhet 15

HRF OCH DESS VERKSAMHET HRF och dess verksamhet under 2013 HRF arbetar i två parallella organisationer; en organisation för det dagliga (drift) och en vid utlarmning till olyckshändelse (insats). Den absoluta huvuddelen av den samlade arbetstiden, 97 procent, läggs i driftsorganisationen. Tre procent av arbetstiden är medarbetarna ute på larm och hjälper till i olika nödlägen. Driftsorganisationen består av fem avdelningar, eller funktioner: Stöd till insats, Skydd mot olyckor, Myndighetsutövning, Drift och underhåll samt Kris och beredskap. Förbundet leds av en ledning som till stöd har ett kansli för hantering av frågor inom personaladministration, ekonomi, administration och information. Förbundet har 54 heltidsanställda, varav 44 ingår i insatsorganisationen. KANSLI Personalsamordnare, registrator/sekr/arkivarie (extern), ekonom (extern) personal/lön, kansli, ekonomi/ekonomiadm LEDNING Förbundsdirektör/räddningschef stf räddningschef, bitr. förbundsdirektör ledning, ekonomi, projekt, information. FUNKTION: INSATS Räddningschef i beredskap, brandingenjör, insatsledare, styrkeledare, brandman FUNKTION STÖD TILL INSATS Insatsutveckling Insatsuppföljning Övning & utbildning Servicegrad Förmåga till insats Deltid FUNKTION SKYDD MOT OLYCKOR Utbildning CAD Säkerhetskontroll Handbrandsläckarservice Utvecklingsprojekt FUNKTION DRIFT & UNDERHÅLL Teknisk service Byggnader och inventarier Fordon FUNKTION MYNDIGHETS- UTÖVNING Brandskyddskontroll Tillsyn Brandfarlig vara Automatiska brandlarm FUNKTION KRIS & BEREDSKAP 16

HRF OCH DESS VERKSAMHET Ledning med kansli Funktionschef: Jonas Petri Antal tjänster: 5 varav två tjänster köps från medlemskommunerna Resultat 2013: 1 788 000 kronor Uppdraget i korthet: Funktionen ansvarar för ledning och styrning, utredning/ärendeberedning, utvärdering/uppföljning, övergripande ekonomihantering, projektledning, personaladministration, löneadministration, och internkontroll. Uppdragen information/marknadsföring, ekonomiadministration samt kansli köps av medlemskommunerna, men leds av förbundsledningen. Under året har vi bytt vårt ekonomiska system tillsammans med övriga kommuner på Höglandet. Ett byte som för vår del har inneburit mycket arbete och en stor svårighet att jobba med uppföljningar och ställa prognoser. Ekonomin är en av HRF:s viktigaste arbetsområden och det är av stor vikt att den har en mycket god kvalité. En medarbetarundersökning har genomförts. För de heltidsanställda framträder att förtydliga förväntningar/roller mellan medarbetare och chef och att förtydliga vad som förväntas i mål och utvärdering av mål som förbättringsområden. För de deltidsanställda är kompetensutveckling och information mest framträdande som förbättringsområden. Undersökningen bekräftar det påbörjade arbetet mellan chef och medarbetare. Under hösten har ett tema för att stärka samarbete tagits fram till funktionernas ATP. HRF är en aktiv part i samarbetet inom RäddSam F och F-samverkan. Samverkan i länet är en central byggsten vid händelser och därför har arbetet med RäddSam F varit prioriterat. Under 2013 har förbundet bidragit med ca 25 procent av en årsarbetare till räddningskontoret samt totalt 812 arbetade timmar till det gemensamma arbetet inom RäddSam F. Funktionen har också varit aktiv i relationen med medlemskommunerna. Två av de årliga träffarna för medlemsdialog mellan direktionen och kommunstyrelsernas presidier har genomförts och därutöver har även en utbildningsdag för kommunstyrelsernas ledamöter genomförts. Funktionen är en aktiv part i medlemskommunerna och deltar aktivt i respektive medlemskommuns chefs- respektive ledningsgrupp samt aktiviteter. FRAMTIDEN Ekonomisystemet behöver sätta sig och ge den funktion som det är tänkt att skapa. Arbetet med att utveckla chefer och medarbetare kommer att fortsätta. Samtliga medarbetare behöver fortsätta att utveckla sina uppdrag och kombinationen mellan drift och insatsuppdrag i syfte att öka effektiviteten och minska passiv beredskapstid. Vidare behöver vi fortsätta arbetet med jämställdhet och mångfald för att ytterligare öka vår förmåga att hantera elände/nödläge. Ett utökat och närmare samarbete med Sävsjö räddningstjänst är en möjlig framtida uppgift som behöver prioriteras från funktionen. Nyckeltal 2011 2012 2013 Tid inom RäddSam F (timmar) 563 722 812 Tid inom räddningskontor 20 % 25 % 25 % Antal direktionsmöten 7 4 4 Antal besök hemsidan 24 445 25 150 26 780 Antal utgåvor FörbundsNytt 26 23 21 17

HRF OCH DESS VERKSAMHET Drift och underhåll Funktionschef: Roger Johansson Antal tjänster: 7 Resultat 2013: 47 800 kronor Uppdraget i korthet: Funktionen är uppdelad i tre verksamhetsområden: byggnader och inventarier, fordon samt teknisk utrustning. Även uppdraget att samordna förbundets inköpsverksamhet ingår i funktionen. Under 2013 har det nya utbildningshuset i Vetlanda färdigställts. Användningsområdet för huset är både intern och extern utbildning. Under året har även projektering av ett övningsområde i anslutning till brandstationen i Nässjö fortsatt, med bland annat säkerställande av markområdet. På fordonssidan har en del av besiktningsfordonen byts ut. FRAMTIDEN Under 2014 ska fordonsparken utökas med en ny tankbil (senareläggning från 2013) och en släckbil ska bytas ut mot en ny. Ambitionen är att, tillsammans med berörda fastighetsägare, kunna fortsätta arbetet med att fräscha upp förbundets lokaler. Målet är också att påbörja markarbetet för övningsområdet i Nässjö. Nyckeltal 2011 2012 2013 Brandstationer 10 10 10 Brandfordon, större 21 21 21 Småfordon 25 25 26 Släpfordon/motorsprutor 11 11 11 18

HRF OCH DESS VERKSAMHET 19

HRF OCH DESS VERKSAMHET Kris och beredskap Funktionschef: Cecilia Gerhardsson (tf) Antal tjänster: 7 Resultat 2013: 83 500 kronor Uppdraget i korthet: Uppdraget är att samordna, driva och utveckla dels krisberedskapsarbetet i Nässjö, Vetlanda och Sävsjö kommuner dels arbetet med det olycksförebyggande arbetet enligt Handlingsplan för skydd och säkerhet. Under året har funktionen startat upp folkhälsoarbetet i Vetlanda kommun. En särskild arbetsgrupp har bildats och utifrån en inventering av befintligt folkhälsoarbete har ett underlag till en folkhälsopolitisk strategi arbetats fram. Arbetet i Centrala säkerhetsgruppen har funnit sina nya former. Funktionen har också gjort en översyn av kommunernas krisplaner och larmlistor. Servicen En påse sand har varit mycket uppskattat ute bland våra kommuninnevånare. Under säsongen har ca 14 000 påsar körts ut till olika platser och delats ut gratis bland invånarna. Flytvästutlåningen har också varit populär. Sommarens utlåning var rekordhög. Under året har ett statligt förråd avrustas på utrustning från den gamla civilförsvarsorganisationen. Kommunerna har kostnadsfritt övertagit allt materiel från MSB. Mycket av utrustningen har förbundet själva kunnat nyttja, men materiel har även lämnas till andra förvaltningar och kommunala bolag. Viss utrustning har också skänkts till hjälporganisationer. Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB, har på stationen i Vetlanda bytt ut den statliga förstärkningsresursen inom området naturolyckor. Under året har funktionen genomfört sex övningar. Bland annat så har två elberedskapsövningar genomförts i Nässjö kommun. Funktionen har som vanligt arbetat i nära samverkan med Skydd mot olyckor. Vissa delar av utbildningsprogrammet Ung säkerhet för skolbarn/-ungdomar ansvarar funktionen för. Även i utbildning Första hjälpare till psykisk hälsa samverkar funktionerna i uppdraget som instruktör. Under 2013 har konceptet Grannsamverkan goda grannar lanserats. Arbetet görs i samverkan med polismyndigheten. Även en ny samverkansöverenskommelse tecknades om det brottsförebyggande arbetet i Vetlanda kommun under året. Under året har funktionen även genomfört försäkringsutbildningar tillsammans med försäkringsmäklare. Nyckeltal 2011 2012 2013 Antal övningar/utbildningstillfällen per medlemskommun 1 1 1 Antal flytvästlån 357 582 821 Antal utdelade sandpåsar jan-mars + nov-dec 14 000 14 000 14 000 20

HRF OCH DESS VERKSAMHET 21

HRF OCH DESS VERKSAMHET Myndighetsutövning inkl. sotningsverksamheten Funktionschef: Jörgen Samuelsson Antal tjänster: 10 Resultat 2013: - 200 600 kronor Uppdraget i korthet: Funktionens uppdrag är indelat sex verksamhetsområden: sotning, tillsyn, yttrande, skriftlig redogörelse, brandfarliga och explosiva varor och automatiska brandlarm. Funktionen har under året haft tillgång till de personalresurser och kompetenser som krävts och då främst gällande brandingenjörsresurser. Detta har bl.a. medfört att förbundets delaktighet inom kommunernas byggprocess förbättrats betydligt. Rutiner har tagits fram viket innebär att förbundets kallas och medverkar i de byggärenden som är aktuella. Tillståndsärenden som gäller brandfarliga och explosiva varor har handlagts i den omfattning som de inkommit. Under sommarperioden genomfördes en inventering av kommunernas flerbostadsobjekt. Detta med anledning av framtida bostadstillsyn inom dessa bostadslägenhetsobjekt. Sedan 2012 utförts bostadstillsyn i samband med brandskyddskontroll, men riktar sig för närvarande endast mot den enskilde fastighetsägaren boende i egen villa/fritidshus. SOTNINGSVERKSAMHETEN Inom sotningsverksamheten där förbundet i egen regi inom medlemskommunerna genomför brandskyddskontroller, har utförandet inte uppnått den målsättning som planerades. För denna verksamhet finns fyra brandskyddskontrollanter att tillgå. Under maj månad slutade en av kontrollanterna på egen begäran samtidigt som ytterligare en var långtidssjuk skriven. På grund av mindre personalresurser så har inte brandskyddskontrollen utförts. Rekrytering av ny medarbetare har genomförts och ny medarbetare tillträder efter årsskiftet 2014. Under året genomfördes en upphandling av sotningsverksamheten gällande rengöring (sotning). Avtalet för nuvarande entreprenör löpte ut 2013-12-31. Upphandlingen genomfördes tillsammans med Jönköping, Habo, Mullsjö, Vaggeryd, Eksjö och Värnamo kommuner. I detta arbete deltog även inköpskontoren i Jönköping och Vaggeryd med sin kompetens inom området. För förbundet och dess medlemskommuner medför upphandlingen att en ny entreprenör, Skorstensfejarmästarna Syd AB, tar över och utför denna verksamhet från och med 2014-01-01. 22

HRF OCH DESS VERKSAMHET FRAMTIDEN Inom funktionen kommer arbete att fortsätta, för att se till att förbundets delaktighet i kommunernas bygg process utvecklas vidare. Ytterligare förbättringsområden är att utveckla och förbättra kompetens inom samrådsförfarandet gällande översikt- och detaljplanarbetet. Utifrån genomförd inventering av flerbostadshus kommer vi att arbeta med att införa bostadstillsyn i övriga bostadslägenheter, och då de s.k. flerbostadshusen där det idag inte genomförs någon tillsyn i samband med brandskyddskontroll. Inom sotningsverksamheten pågår inom landet ett utvecklingsarbete och framtagande av ett nytt registerprogram för brandskyddskontroll och den övriga rengöringsverksamheten. Det nuvarande programmet i DOS-miljö är både föråldrat och inte användarvänligt. Detta medför att vissa arbetsinsatser, med tillhörande kostnader, kommer att genomföras under 2014 med planerat driftstart under 2015. Nyckeltal 2011, antal 2011, utförda 2012, antal 2012, utförda 2013, antal 2013, utförda Tillsyn LSO 275 196 250 235 265 203 Tillsyn LBE 60 34 50 32 45 32 Tillstånd brandfarliga varor 62 39 21 Tillstånd explosiva varor 11 6 8 Yttrande polismyndighet 15 36 54 Yttrande sociala myndigheter 9 10 16 Ansökan egensotning 44 52 43 Föreläggande BSK 25 23 26 Byggsamråd 32 21 33 Brandskyddskontroller, HRF 2 900 2 955 5 200 4 663 4 500 3 050 Bostadstillsyner, HRF 3 400 3 198 3 400 2 027 Övriga besiktningar, HRF 250 231 400 407 400 348 23

HRF OCH DESS VERKSAMHET Skydd mot olyckor Funktionschef: Morgan Miledal Antal tjänster: 16,5 Resultat 2013: -200 200 kronor Uppdraget i korthet: Funktionens uppdrag består av fyra områden: utbildning, säkerhetskontroll, CAD samt service av handbrandsläckare. 2013 var ett år där det hände mycket i funktionen Skydd mot olyckor. Medarbetare har kommit och gått och det har jobbats hårt med att försöka utveckla funktionens områden och bygga för framtiden. Personalomsättning och rekrytering har tillhört vardagen och inom område utbildning har en ny områdesansvarig i spetsen jobbat mycket med att renodla arbetsuppgifter och att optimera våra personalresurser för att skapa bästa möjliga förutsättningar att fortsätta utveckla verksamheten. Ett nytt utbildningshus stod i slutet på året i det närmaste klart och en del ny utrustning har köpts in för att förnya och utveckla utbildningskonceptet både mot kommunerna och andra kunder. Några av höjdpunkterna under året har bl.a. varit att framgångsrikt ha genomfört MHFA- projektet och genom det skapat möjlighet att erbjuda både kommunanställd personal och andra målgrupper en mycket fin utbildning till första hjälpare till psykisk hälsa. En mycket viktig del i strävan att minska antalet suicider och suicidförsök, som också är ett mål i kommunernas handlingsplan. En annan stor och viktig sak är att hela Ung säkerhet - konceptet d.v.s. utbildning för förskolan, årskurs 3, 5, 7 och gymnasiet är i full drift och går bra. Funktionen når ut till många barn och ungdomar med rätt utbildning på rätt nivå vid rätt tidpunkt. Förutom utbildningar i Sjukvård och Brand och säkerhetsutbildning både inom medlemskommunerna och mot företag och allmänheten har också ett antal andra utbildningar genomfört, t.ex. SFI-utbildningar för nyanlända flyktingar, Egensotarutbildning (tillsammans med myndighet) med deltagare från Ystad i söder till Stockholm i norr och Heta arbeten. En annan mycket viktig sak att lyfta fram är HRF-modellen där funktionens medarbetare i olika sammanhang mött och informerat över 4500 personer om riskmedvetenhet, hur man undviker de vanligaste brand- och olycksorsakerna, vilken utrustning man bör ha till hands och hur man bör agera i händelse av olycka. Även område säkerhetskontroll har förstärkts med ytterligare personal under året bl.a. för att möjliggöra ökad produktion av CAD-ritningar. Efterfrågan på tjänsterna ökar, nya avtal har kommit till för tester av larmanläggningar och handbrandsläckarservice och siffrorna har förbättrats på nästan alla områden jämfört med året innan. Personal från funktionen har under året deltagit på en del olika konferenser, utbildningar och studiebesök i syfte att kompetensutveckla sig inom sina områden. Funktionen har haft svårt att nå vissa av våra mål fullt ut, medan andra har överträffats med råge. Dividerar man antalet procent med antalet mål i nyckeltalen för funktionen får man nästan 110 procent, vilket indikerar ett idogt arbete även om vissa av målen inte helt nådda. 24

HRF OCH DESS VERKSAMHET 105 kurser hölls i Ung säkerhet under 2013 Nyckeltal 2011 2012 2013 Antal kurser brand/säkerhet 145 126 93 Antal deltagare 2 351 1 840 1 399 Antal kurser Heta arbeten 23 16 16 Antal deltagare 382 271 254 Antal kurser sjukvård 68 93 74 Antal deltagare 829 973 533 Barnens brandbil/antal barn 588 917 443 Antal kurser Ung säkerhet 58 105 HRF-modellen 1586 1 996 4 516 Prov A-larm 404 412 430 SBA-skyddskontroller 25 25 25 Utrymningsövningar 21 17 23 CAD-ritningar 136 86 93 25

HRF OCH DESS VERKSAMHET Stöd till insats Funktionschef: Rasmus Frid Antal tjänster: 10 Resultat 2013: 232 600 kronor Uppdraget i korthet: Funktionens uppdrag är indelat i två ansvarsområden: före insats samt efter insats. Inom funktionen ingår också ansvaret för förbundets nio deltidsstyrkor. Funktionen har under 2013 fortsatt arbetet med att förbättra den interna övningsverksamheten för samtlig insatspersonal. Ett tydligare övningsunderlag och bättre uppföljning av övningsverksamheten är målet. Bland annat så har fyra övningar genomförts för förbundets insatsledare och brandingenjörer där olika scenarier övats med fokus på att utveckla taktik och metod. En anpassning av datorprogrammet Daedalos har också gjorts och är nu förberett för att registrering och uppföljning av genomförda övningar kan ske. Under året har även ett stort arbete med att förbättra och modernisera viss utrustning som används vid insatser genomförts. Ny utrustning är inköpt bland annat för att förbättra personalens säkerhet vid trafikolyckor. Den utrustning som tidigare användes vid takarbete är också utbytt på samtliga förbundets räddningsenheter. Den nya utrustningen har en säkrare fallskyddssele och ett säkrare firningsdon för att minimera riskerna vid arbete på hög höjd. Ytterligare ett fokusområde har varit att utvärdera hur väl handlingsprogrammet uppfylls utifrån insatstider. En analys av tiderna har påbörjats och än så länge tyder den på tider något över de som anges i handlingsprogrammet. En indikation på att förbundets FIP (första insatsperson) på deltidsstationerna generellt sett är framme några minuter snabbare än räddningsenheten på respektive station. Detta gör det möjligt att agera för att bryta händelseförloppet i ett tidigt skede. Vid en brand kan dessa minuter vara helt avgörande för skadeutfallet. FRAMTIDEN Under 2014 kommer mycket fokus ligga på att få en ännu bättre struktur på den interna övningsverksamheten. Detta är naturligtvis för att förbundet ska bli bättre på att utföra uppdraget, men det är också en viktig del i arbetsmiljöarbetet. Rekrytering av både heltids- och deltidspersonal blir en stor uppgift samt introduktion av personal anställd under senare tid. En fortsatt utveckling och modernisering av utrustning för insats ligger framför oss då flera nya fordon är på väg in. Nyckeltal 2011 2012 2013 Automatlarm 262 239 274 Trafikolyckor 127 162 160 Brand ej i byggnad 79 90 85 Brand i byggnad 97 98 75 Totalt antal insatser 799 865 965 26

HRF:s räkenskaper 27

RESULTATRÄKNING Resultaträkning Period: 2013-01-01-2013-12-31 Not Bokslut 2013 Bokslut 2012 (belopp i kkr) Verksamhetens intäkter 1,2 13 274,3 14 424,9 Medlemsbidrag 53 894,0 52 041,0 (Varav Nässjö kommun) 28 429,0 27 441,0 (Varav Vetlanda kommun) 25 465,0 24 600,0 Verksamhetens kostnader 3,4-62 261,9-61 595,3 (Varav pensionskostnader) -2 164,9-1 915,0 (Varav löpande pensioner) -563,0 Avskrivningar -2 887,0-2 710,7 Verksamhetens nettokostnader 2 019,4 2 159,9 Finansiella intäkter 98,5 169,7 Finansiella kostnader -176,8-174,5 Årets resultat 1 941,1 2 155,1 Avsättning (övningsfält) 0,0-500,0 Årets resultat 1 941,1 1 655,1 28

BALANSRÄKNING Balansräkning Period 2013-01-01-2013-12-31 Not Bokslut 2013 Bokslut 2012 (belopp i kkr) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier 5 14 520,3 16 035,4 Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga fordringar 6 33 655,0 32 231,0 Summa anläggningstillgångar 48 175,3 48 266,4 Omsättningstillgångar Kundfordringar 3 454,8 3 010,2 Övriga kortfristiga fordringar 1 836,0 1 544,0 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 045,3 762,8 Kassa och bank 9 19 398,9 17 220,9 Summa omsättningstillgångar 25 735,0 22 537,9 Summa tillgångar 73 910,3 70 804,3 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 7 6 239,9 4 298,7 (därav årets resultat) 1 941,1 1 655,1 Avsättningar Byggnation övningsfält 500,0 500,0 Avsatt till pensioner 8 33 655,0 32 231,0 Summa avsättningar 34 155,0 32 731,0 Skulder Långfristiga skulder 9 6 000,0 6 000,0 Kortfristiga skulder 10 27 515,4 27 774,6 Summa skulder 33 515,4 33 774,6 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 73 910,3 70 804,3 29

KASSAFLÖDESANALYS Kassaflödesanalys Period: 2013-01-01-2013-12-31 Not Bokslut 2013 Bokslut 2012 (belopp i kkr) Den löpande verksamheten Årets resultat 7 1 941,1 1 655,1 Justering för poster som ej ingår i kassaflödet Återföring av avskrivningar 5 2 887,0 2 710,7 Förändring av pensionsavsättning 8 1 424,0 1 864,0 Avsättning övningsfält 500,0 Rörelsekapitalets förändring Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar -1 019,0 6 047,6 Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder 10 259,2 2 141,0 Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 973,9 14 918,4 Investeringsverksamheten Investering i materiella anläggningstillgångar 5-1 371,9-7 482,8 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 371,9-7 482,8 Finansieringsverksamheten Ökning (-) / minskning (+) långfristiga fordringar 6-1 424,0-1 864,0 Upplåning Ökning (+) / minskning (-) långfristiga skulder 0,0 0,0 Amortering 0,0 0,0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 424,0-1 864,0 Kassaflöde/förändring av likvida medel 2 178,0 5 571,6 Likvida medel vid årets början 17 220,9 11 649,3 Likvida medel vid årets slut 19 398,9 17 220,9 30

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER Tilläggsupplysningar och noter Årsredovisningen har upprättats i enlighet med kommunal redovisningslag och de rekommendationer som Rådet för kommunal redovisning utger. Period: 2013-01-01-2013-12-31 NOTER (belopp i kkr) Not 1 Verksamhetens intäkter 2013 2012 Verksamhetens intäkter enligt driftredovisningen 13 274,3 14 424,9 Därav: Interna intäkter 134,3 0,0 Intäkter enligt resultaträkning 13 274,3 14 424,9 Not 2 specifikation Verksamhetens intäkter 2013 2012 Utbildning 1 446,8 1 398,5 Avtalskund 768,3 765,3 Automatlarm 1 251,2 986,6 Tillsyn 585,4 631,8 Brandskyddskontroll 2 394,0 3 219,0 Teknisk service 821,4 581,3 RäddSam F 1 925,7 787,1 Bidrag totalförsvaret 1 553,4 1 553,0 Räddningsuppdrag 231,6 381,7 Övriga intäkter 2 296,5 2 965,7 Utbetalning FORA 1 154,9 Summa 13 274,3 14 424,9 Not 3 Verksamhetens kostnader 2013 2012 Verksamhetens kostnader enligt driftredovisningen 62 261,9 61 595,3 Därav: Interna kostnader 0,0 0,0 Kostnader enligt resultaträkningen 62 261,9 61 595,3 Not 4 specifikation Verksamhetens kostnader 2013 2012 Inköp av varor och material 4 416,9 4 425,9 Övriga externa kostnader 14 493,3 12 083,1 Nedskrivningar kundfordringar 45,8 0,0 Personalkostnader 43 305,9 45 086,3 Summa 62 261,9 61 595,3 31

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER Period: 2013-01-01-2013-12-31 NOTER (belopp i kkr) Not 5 Maskiner & inventarier 2013 2012 Ingående anskaffningsvärde 38 687,2 31 204,4 Årets inköp 1 371,9 7 482,8 Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 40 059,1 38 687,2 Ingående avskrivningar -22 651,8-19 941,1 Årets avskrivningar -2 887,0-2 710,7 Omklassificeringar Utgående ackumulerade avskrivningar -25 538,8-22 651,8 Utgående redovisat värde 14 520,3 16 035,4 Avskrivningsmetod: Linjär avskrivning Nyttjandeperioder: Brandbil 15 år Maskinstege/Hävare 10 alt. 15 år Småbilar 5 år Övriga inventarier 5 och 10 år Not 6 Långfristiga fordringar 2013 2012 Avsatt till pensioner exklusive ÖK-SAP 27 084,0 25 938,0 Löneskatt 6 571,0 6 293,0 Summa 33 655,0 32 231,0 Vid Räddningstjänstförbundets bildande har medlemskommunerna genom avtal förbundit sig att stå för alla kostnader för särskild ålderspension. Beloppet är upptaget som en långfristig fordran gentemot medlemskommunerna. Se not 8. Not 7 Eget kapital 2013 2012 Balanserat eget kapital 4 298,7 2 643,6 Årets resultat 1 941,1 1 655,1 Summa 6 239,9 4 298,7 32

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER Period: 2013-01-01-2013-12-31 NOTER (belopp i kkr) Not 8 Avsatt till pensioner 2013 2012 Ingående avsättning 32 231,0 30 367,0 Pensionsutbetalningar -2 510,4-1 931,0 Nyintjänad pension 673,2 455,0 Ränte- och basbeloppsuppräkningar 647,0 281,0 Förändring löneskatt 278,1 364,0 Ändringar av försäkringstekniska grunder 1 291,6 Övrigt 1 044,5 3 105,0 Utgående avsättning 33 655,0 32 231,0 I redovisningen läggs förbundets pensionsåtagande i form av pensionsavsättning och ansvarsförbindelse samman (se not 6). Hela beloppet förs som en fordran mot medlemskommunerna. Ett byte av pensionsadministratör har skett under 2012. I samband med detta har en omfördelning gjorts mellan ansvarsförbindelse och avsättning till pensioner. Not 9 Långfristiga skulder 2013 2012 Lån Kommuninvest 6 000,0 6 000,0 Summa 6 000,0 6 000,0 Not 10 Kortfristiga skulder 2013 2012 Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder 3 295,0 2 565,7 Övriga kortfristiga skulder 1 221,7 1 656,7 Upplupna kostnader 9 221,7 8 334,2 Förutbetalda intäkter 13 777,0 15 218,0 Summa 27 515,4 27 774,6 Hyres-/leasingavtal 2013 2012 Räddningstjänstförbundet har inga hyres-/leasingavtal som kan klassas som finansiella. Organisationen har inte heller ej uppsägningsbara operationella hyres-/leasingavtal. Nyckeltal 2013 2012 Soliditet (Eget kapital/totalt kapital) 8,4 % 6,1 % Balanslikviditet (Samtliga omsättningstillgångar/kortfristiga skulder) 93,5 % 80,4% 33

RESULTATRÄKNING DIREKTIONENS GODKÄNNANDE Revisionsberättelse Revisorerna i Höglandets Räddningstjänstförbund Till Fullmäktigeförsamlingarna i Nässjö kommun och Vetlanda kommun organisationsnummer 222000-1388 Revisionsberättelse för år 2013 Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i Höglandets räddningstjänstförbund. Direkt och beredning ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktigeförsamlingarna. Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och direktiv för förbundets revisionsarbete. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Vi bedömer sammantaget att direktion och beredning i Höglandets räddningstjänstförbund i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att räkenskaperna i all väsentligt är rättvisande. Vi bedömer att direktionens och beredningens interna kontroll har varit tillräcklig. Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som uppställts. Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen och beredning samt enskilda ledamöterna i dessa organ. Vi tillstyrker att Höglandets räddningstjänstförbunds årsredovisning för 2013 godkänns. Nässjö den 6 maj 2014 Börje Säll Kjell Hellqvist 34

Direktionens godkännande För Höglandets räddningstjänstförbund, org. nr. 222000-1388 Kjell Skålberg (FP) Ordförande Nils-Erik Olofsson (S) Vice ordförande Kurt Johansson (S) Ledamot Anders Karlgren (M) Ledamot Kjell Sandahl (M) Ledamot Patrik Karlsson (VF) Ledamot Vetlanda den 12 mars 2014 35

Höglandet är en trygg och säker region där liv, hälsa, egendom och miljö värnas och utvecklas positivt. Vi skyddar och hjälper! Höglandets räddningstjänstförbunds vision Höglandets räddningstjänstförbund Org. nr. 222000-1388 571 80 Nässjö Tel. 0383-46 77 00 e-post info@raddningstjansten.com www.raddningstjansten.com