Antal invånare totalt Antal invånare 7-20 år (föreningsstöd)

Relevanta dokument
Nyckeltal och Statistik

Bilaga: Prestationer och Nyckeltal, Kultur- och fritidsna mnd

Bilaga: Prestationer och Nyckeltal, Kultur- och fritidsna mnd

Prestationer och Nyckeltal, Kultur- och fritidsna mnd

Prestationer och Nyckeltal, Kultur- och fritidsna mnd

Prestationer och Nyckeltal, Kultur- och fritidsna mnd

Södertörns nyckeltal för år 2011

Kulturförvaltningen- nyckeltal

Folkbiblioteken i Stockholms län i siffror

Folkbiblioteken i Stockholms län i siffror

Medborgarundersökning våren 2016

Folkbiblioteken i Stockholms län i siffror

Delårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET

DANDERYDS KOMMUN Bilaga 1 - Konsekvensbeskrivning. Kultur- och fritidsnämnden Datum Diarienummer KFN 2019/0049

Kvartalsrapport mars med prognos

Folkbiblioteken i Stockholms län i siffror

Folkbiblioteken i Stockholms län i siffror

Folkbiblioteken i Stockholms län i siffror

Reviderad budget 2018 (ombudgeteringar från 2017) Kultur- och fritidsnämnd

Preliminärt budgetförslag KFN 2015

Folkbiblioteken i Stockholms l n i siffror

Bokslut 2017 KULTURVERKSAMHET

Kulturförvaltningennyckeltal

Bokslut 2017 FRITIDSVERKSAMHET

Kultur och fritid. Nyckeltalsrapport 2014 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR

Kultur och fritid. Nyckeltalsrapport för år SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR

TEKNISKT FRAMRÄKNADE BUDGETRAMAR INFÖR ARBETET MED BUDGET 2015

Mellan kultur- och fritidsnämnden, produktionskontoret och Danderyds kulturskola träffas följande avtal gällande verksamheten under år 2010.

Bokslut 2018 FRITIDSVERKSAMHET

Delårsbokslut Kultur- och fritidsnämnd

Bokslut 2018 KULTURVERKSAMHET

Kvartalsrapport september och prognos

Kvartalsrapport mars och prognos Kultur- och fritidsnämnd

Kommentarer till halvårsbokslut och budgetprognos 3, Verksamheten under det första halvåret

Nämndens synpunkter på ramar

Kultur- och fritidsnämnden godkänner kvartalsrapport per den 31 mars samt överlämnar den till kommunstyrelsen för kännedom.

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden

Budget 2019 med plan , Kultur- och fritidsnämnden KFN 2018/0061,

Verksamhetsberättelse Nämndversion

Kvartalsrapport mars Kultur- och fritidsnämnden

Medborgarundersökning 2012: vad anser nackaborna om fritidsutbudet?

Budget och verksamhetsplan Kultur och fritidsnämnden

Specifikation verksamhetsfo ra ndringar per programomra de

Verksamhetsberättelse kortversion. Kultur- och fritidsnämnd

Verksamhetsberättelse 2013 Kultur- och fritidsnämnden

Affärsverksamhet Nettokostnad vattenförsörjning och avloppshantering, kr/inv Affärsverksamhet Nettokostnad sjötrafik, kr/inv Affärsverksamhet

Mål och budget för kulturnämnden

Budget 2016 med plan Kultur- och fritidsnämnd , Dnr: KFN 2015/0002

2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET

Nyckeltalsbilaga Årsredovisning 2018

Ekonomisk uppföljning per oktober för Skolnämnden

Delårsbokslut och prognos Kultur- och fritidsnämnd , Dnr KFN 2015/0051

Aktiv Fritid Vallentuna

Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd

Nämndsplan KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. - Preliminär nämndsplan år 2020

BILAGA 7 Målbilaga Delår 2018

Delårsbokslut och prognos , Kultur- och fritidsnämnd

Verksamhetsplan Kultur- och fritidsnämnden

Intern kontrollplan Kultur- och fritidsnämnd

Ung livsstil på Lidingö 2015/2016

Tertialrapport, januari-april FN

Verksamhetsberättelse 2012 långversion

Kommentarer till halvårsbokslut och budgetprognos 3, Verksamheten under det första halvåret

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015

Intern kontroll granskning av bidrag till fristående

Budget 2019 samt plan för ekonomin åren KULTURVERKSAMHET

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Nämnd- och bolagsplan Kulturnämnd

Verksamhetsberättelse 2017 Kultur- och fritidsnämnden. Uppdrag

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2010

Regionalt utvecklad kulturskola och regionalt utvecklad tillgång till idrottsanläggningar

Internhyrorna inom ramen för fastighetsnämndens budget har räknats upp med 1,5 procent i enlighet med budgetdirektiven.

Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 16 september 2014 kl i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl Förslag: Rolf Johansson

Gemensamma planeringsförutsättningar. Gällivare en arktisk småstad i världsklass. 11. Kultur

Folkbiblioteken i. Uppsala län regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Utvecklingsarbetet inom verksamheterna följer verksamhetsplanen. Prognosen är att samtliga strategier kommer genomföras under året.

Ung livsstil i Täby 2013 Andra presentationen inför nämnden. 9 december 2013.

Dokumentdatum: Diarienummer: 2018:01477

Kan man sätta siffror på kvalitet?

Bilaga 9, övergripande mål och inriktningsmål

Kvartalsrapport mars och prognos Kultur- och fritidsnämnd

Årsbudget Fritidsnämnden. Bilaga 2 KFN 68/2015 Sidan 1 av 7

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Verksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3)

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

Kulturskolan i siffror

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100.

Bilaga 6: Kvalitetsdeklaration KVALITETSDEKLARATIONENS INNEHÅLL

Ekonomisk uppföljning per september för Skolnämnden

Stockholmsenkätens länsresultat 2010

DANDERYDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) Kultur- och fritidsnämnden

Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008

Kommunens Kvalitet i Korthet syftar till att synliggöra kommunens prestationer inom fem områden tillgänglighet, trygghetsaspekter, effektivitet,

Nyckeltal Förvaltning

Kommungemensam biblioteksenkät 2016

Följande taxor och avgifter föreslås i nämndernas budgetförslag 2019:

Kommungemensam biblioteksenkät 2016

Täby kommun Planeringsavdelningen den 4 juni 2014 kl Presentation av forskningsprojektet Ung livsstil

Transkript:

Nyckeltal Folkmängden 1 november, SCB 2008 2009 2010 2011 2012 Antal totalt 30 877 31 214 31 317 31 800 32 245 Antal 7-20 år (föreningsstöd) 6 189 6 327 6 418 6 600 6 762 Antal 13-16 år (föreningsstöd) 1 846 1 840 1 848 1 806 1 809 Antal 12-17 år (fritidsgårdar) 2 733 2 760 2 725 2 735 2 701 Antal 7-19 år (kulturskolor) 5 775 5 917 5 997 6 162 6 279 Invånarantal 2012 enligt befolkningsprognos 2012-2021. Kultur- och Fritidsnämnden 2008 2009 2010 2011 2012-06-30 Nettokostnad nämnden 63 938 62 352 65 762 68 179 34 653 Nettokostnad nämnden/ 2 071 1 998 2 100 2 144 1 075 Nämnd och Administration 2008 2009 2010 2011 2012-06-30 Nettokostnad programområde 3 731 3 364 3 773 3 816 1 681 Nettokostnad programområde/ 121 108 120 120 52 Anläggningar 2008 2009 2010 2011 2012-06-30 Nettokostnad programområde 19 700 20 956 22 464 11 423 Nettokostnad programområde/ SCB:s Nöjd Medborgar Index avseende idrotts- och motionsanläggningar (1-100) 631 669 706 354 - - - 66 Ingen Nettokostnad Idrottsanläggningar, 16 025 14 300 15 530 16 730 9 855 utomhus (ej inomhus- o utomhusbad, ej motionsspår), tkr Antal bokningsbara timmar 19 500 19 900 19 950 19 950 9 975 Nettokostnad/bokningsbar timme 822 719 778 839 988 Antal badtillfällen inomhus 107 243 110 699 62 646 Antal badtillfällen inomhus/ 4,31 3,28 3,44 3,48 1,94 helhetsintrycket för inomhusbad. (skala 1-4) 3,6 Ingen 3,5 Ingen Mätning hösten 2012

Föreningsstöd 2008 2009 2010 2011 2012-06-30 Nettokostnad programområde 8 343 8 512 8 676 4 043 Nettokostnad programområde/ 267 272 273 125 Kontantföreningsstöd minus hyreskostnad Kontantföreningsstöd minus hyreskostnad/ungdom 7-20 år Antal sammankomster totalt 2 645 Redovisas 401 Redovisas 40 752 45 250 Redovisas Antal sammankomster/ 1,30 1,42 Redovisas Antal deltagartillfällen totalt 339 750 379 842 Redovisas Antal deltagartillfällen/ 10,85 11,95 Redovisas Antal deltagartillfällen 13-16 år Antal deltagartillfällen/totalt antal 13-16 åringar Nettokostnad inomhuslokaler, exkl sommar Antal bokningsbara timmar i inomhuslokaler, exkl sommar 16 434 16 464 121 407 130 653 Redovisas 65,70 72,34 Redovisas 2 984 3 008 Redovisas 16 644 16 650 Redovisas Nettokostnad/bokningsbar timme 171 170 179 181 Redovisas Jämförelsetal Stockholms Idrottsförbund 2011 Vallentuna Antal sammankomster 45 250 42 381 45 217 55 498 27 052 17 568 Antal sammankomster/ 1,42 0,63 0,69 0,86 0,67 0,57 Antal deltagartillfällen 379 842 441 564 405 616 614 903 213 811 167 198 Antal deltagartillfällen/ 11,95 6,56 6,16 9,52 5,32 5,44

Fritidsgårdar (exkl. Enebybergs fritidsgård) 2008 2009 2010 2011 2012-06-30 Nettokostnad programområde 6 365 6 877 6 426 2 736 Nettokostnad programområde/ 204 220 202 85 Nettokostnad Fritidsgårdar (ej Ungt Fokus, ej Utegrupp) 6 115 6 009 6 425* 6 072 2 499 Antal öppettimmar, inkl läger 5 039 4 895 4 693** 4 519 Redovisas Nettokostnad/öppettimme 1 214 1 228 1 369 1 344 Redovisas Antal besök exkl. rastverksamhet 40 856 46 967 Redovisas Antal besök/antal ungdomar 12-17 år 15 17 Redovisas helhetsintrycket av verksamheten. (skala 1-4) 3,3-3,5 3,6 Mätning hösten 2012 *) Ingår extraordinära personalkostnader av engångskaraktär om 540 tkr. **) Färre öppettimmar då Djursholms fritidsgård varit stängd måndag kväll & renoverats avseende ventilationen. Träffpunkt Enebyberg 2008 2009 2010 2011 2012-06-30 Nettokostnad programområde 5 406 5 444 5 834 6 115 2 989 Nettokostnad programområde/ 175 174 186 192 93 Antal öppettimmar samtliga verksamheter 6 650 6 650 7 400 7 072 3 546 Nettokostnad/öppettimme 813 819 788 865 843 Antal besök, kommunal verksamhet 68 295 69 622 66 115 67 732 35 885 Nettokostnad/besök 79 78 88 90 83 helhetsintrycket av verksamheten. (skala 1-4) 3,6-3,8 - Mätning hösten 2012

Bibliotek 2008 2009 2010 2011 2012-06-30 Nettokostnad programområde (3 bibliotek) Nettokostnad programområde/inv. (3 bibliotek) Totalt antal lån, SCB Total utlåning/, SCB Andel utlån via automat, SCB Mediekostnad /, SCB Antal fysiska besök, SCB Antal fysiska besök/, SCB Totalt antal öppettimmar Öppettimmar/1000 Total driftkostnad /, SCB SCB: Nöjd Medborgar Index avseende biblioteksverksamheten 10 363 10 579 10 450 10 393 6 160* 336 339 334 327 191-189 000 123 834 180 227 Redovisas - 6,1 4,0 5,7 Redovisas - - 38 % 43 % Redovisas - - 33,71 30,63 Redovisas - 233 000 256 517 245 656 Redovisas - 7,5 8,2 7,7 Redovisas - 6 411 7 175 7 061 Redovisas 202 205 229 222 Redovisas - 383 456 384 Redovisas 7,3 Ingen 7,4 7,8 * I beloppet ingår personalkostnad av engångskaraktär om 718 tkr. För att erhålla största möjliga jämförbarhet mellan år samt med andra kommuner används i första hand sammanställd statistik från SCB. Före 2011 samlades även statistik in av Regionbiblioteket Stockholm. Denna var i vissa avseenden beräknad på annat sätt än den statliga varför historiska jämförelser kan bli missvisande om uppgifter hämtats från de olika sammanställningarna Jämförelse folkbibliotek 2011, SCB (Danderyd 2010) Antal bibliotek/1000 Öppethållande huvudbibliotek/vecka Antal fysiska besök / Total utlåning/ Aktiva låntagare/ Andel utlån via automat Aktiviteter för barn o unga/1000 Mediekostnad / Total driftskostnad / 0,13 (0,13) 42 (42) 7,7 (8,2) 5,7 (4,0) 0,31 (0,32) 43 % (38 %) 2 (x) 30,63 (33,71) 384 (456) Vallentuna Snitt i länet 0,06 0,05 0,06 0,02 0,13 0,06 54 59 54 49 53 51 7,0 5,0 9,6 3,5 8,3 7,1 5,0 5,2 8,7 5,0 5,8 5,2 0,26 0,23 0,27 0,13 0,28 0,27 84 % 69 % 65 % uppgift saknas 69 % x 5,6 2,8 7,5 0,9 20 x 33,72 33,66 34,42 28,26 35,49 33,50 357 385 274 216 295 353

Kulturskola och allmän kultur 2008 2009 2010 2011 2012-06-30 Nettokostnad programområde Nettokostnad programområde/ Vad kostar vht i din kommun? Musik-/kulturskola/inv 7-15 år Nettokostnad Danderyds kulturskola (ej grundkurs), tkr Nettokostnad/elev i Danderyds kulturskola Antal elever i ämneskurs Bidrag fristående musikskolor Nettokostnad/elev i fristående musikskola Antal elever i ämneskurs Andel elever i ämneskurs totalt/antal 7-19 år Nettokostnad Danderydsgården Antal publika arrangemang Nettokostnad/arrangemang SCB:s Nöjd Region Index avseende tillgången till kulturevenemang (1-10) 8 557 9 360 10 290 5 621 274 299 324 174 2 798 2 844 2 910 2 958 Mätning 6 762 6 638 7 040 7 447 3 803 7 170 6 045 5 966 6 149 3 021 943 1098 1180 1211 1 259 250 500 530 719* 368 804 1 558 1 541 2 096 1 070 311 321 344 343 344 21,7 % 24,0 % 25,4 % 25,2 % 25,5 % 6,3 Ingen * Från 2011ingår lokalbidrag Nordenfeltska. Tidigare under bidrag idrottsföreningar. 753 6,6 6,1 668 64 30 11 766 22 267 Jämförelsetal: Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 (2010) Vallentuna Snitt Länet Musik/kulturskola kr/ 7-15 år 2 958 (2 910) 1 360 1 835 2 075 1 709 3 195 2 495