Punkt 11 på dagordningen: MEDLEMSAVGIFTER 2011 2014
Medlemsavgifter 2011 2014 Bakgrund 1. Syftet med detta dokument är att be ITF:s 42:a kongress fatta beslut om de tariffer för er 2011 2014 som kan fastställas av styrelsen. Den 41:a kongressen som ägde rum i Durban i augusti 2006 bemyndigade en spännvidd för tarifferna från 1,15 per medlem 2007 upp till 1,30 år 2010. De tariffer som godkändes i Durban och de tariffer som faktiskt debiterats under denna period är följande: År Avgift per medlem som faktiskt debiterats Maximal avgift bemyndigad av den 41:a kongressen 2007 1,15 1,15 2008 1,20 1,20 2009 1,20 1,25 2010 1,30 1,30 2. 2009 års avgift låg kvar på 2008 års nivå ( 1,20), vilken var lägre än det maximala belopp som godkänts av kongressen med tanke på osäkra finansiella och ekonomiska faktorer som ITF:s stod inför vid den tidpunkten. Förslaget 3. Vid sitt möte i juni 2010 behandlade styrelsen det ekonomiska läget för ITF:s allmänna fond och beslöt att rekommendera kongressen att erna bör höjas till följande nivåer: År Tariff per medlem Beräknade intäkter* 2011 1,35 4 853 097 2012 1,40 5 032 842 2013 1,45 5 212 586 2014 1,50 5 392 330 Procentuell höjning av standardavgiften under perioden 2010 till 2014 = 15,4% * När vi utarbetat den beräknade intäktsprognosen har vi använt totalt deklarerat antal medlemmar per den 25 mars 2010, vilket var 4.701.426 och antagit att det inte kommer att ske någon signifikant ökning eller minskning av denna nivå under de kommande fyra åren. Intäktsnivån utgår också ifrån att nivån för nedsättningar av standardavgifter inte kommer att förändras signifikant och att det lägsta antalet medlemmar för beräkning av er hos som har ett mycket litet antal avgiftsbetalande medlemmar kommer att ligga kvar på 1.000. Detta kommer emellertid sannolikt att bli föremål för översyn. 4. Bilaga 1 visar effekten av de olika höjningarna på Allmänna fondens reserver genom att använda 2010 års budgeterade kostnadsnivåer höjda för inflation med 2% per år. Det är inte möjligt att vara mer specifik i detta skede då de faktiska kostnadsnivåerna kommer att avgöras genom besluten vid ITF:s 42:a kongress som äger rum i Mexiko i augusti 2010. 1
Nedsättningar 5. Allmänna fonden är helt beroende av de intäkter i form av er man får och detta är effektivt avhängigt av att en deklarerar sitt fulla antal medlemmar till ITF. Under nästa mellankongressperiod kommer styrelsen att granska medlemsantalet och därmed sammanhängande stadgeenliga frågor innefattande policyn för nedsättning av en samt lägsta antal medlemmar för förbund med ett mycket litet antal avgiftsbetalande medlemmar. Medlemsförbunden ombeds att uppdatera sina medlemsantal årligen genom att använda ITF:s frågeformulär. Många förbund rapporterar inte några förändringar, i det fallet används de siffror som lämnades föregående år. Som del av översynen av våra processer för att säkerställa att uppgifterna om antal medlemmar är korrekta och aktuella, så kommer alla nuvarande nedsättningar att löpa ut per den 31 december 2010. Medlemsförbunden kommer att ombes att bekräfta sitt deklarerade antal medlemmar under hösten 2010 och ansöka om nedsättning av en om detta är tillämpbart. En geografisk analys av aktuell inkomst, nedsättningar och nettoinkomst visas per region i bilaga 2 och trenderna för antalet medlemmar under perioden 2002 2010 visas i bilaga 3. Rekommendation 6. Kongressen ombeds att fastställa de tariffer som anges i förslaget i punkten 3 som utgör de maximala tarifferna för standardavgiften per medlem för perioden 2011 2014 som ska godkännas av styrelsen efter en årlig översyn av ITF:s ekonomiska läge. 7. Bilaga 1 Medlemsavgifter 2011 2014 2010 2011 2012 2013 2014 Medlemsavgifter att fordra 4 800 000 4 853 097 5 032 842 5 212 586 5 392 330 Utbildningsprojekt 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 givarfinansiering Bank och låneräntor 30 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Övriga intäkter bidrag från till aktiviteter 122 000 130 000 130 000 130 000 130 000 Summa intäkter 5 352 000 5 433 097 5 612 842 5 792 586 5 972 330 Summa utgifter 5 249 323 5 354 309 5 461 396 5 570 624 5 682 036 Överskott för året före kongresskostnader 102 677 78 788 151 446 221 962 290 294 Kongressavsättning (250 000) (250 000) (250 000) (250 000) (250 000) Allmänna fondens balans den 31 december 1 441 721 1 270 509 1 171 955 1 143 917 1 184 211 2
8. Bilaga 2 Avgifter och nedsättningar per region baserat på uppgifter om er mars 2010 Region Avgiftsintäkter baserat på ordinarie Nedsättningar Netto er att erhålla efter nedsättningar Afrika/Arabvärlden 574 174 482 939 91 235 Asien/Stillahavsområde t exkl. Japan 963 176 511 029 452 147 Japan 540 218 0 540 218 Europa 3 040 678 351 698 2 688 980 Latinamerika & Karibien 357 391 252 775 104 616 Nordamerika 796 157 0 796 157 Totalt 6 271 794 1 598 441 4 673 353 3
9. Bilaga 3 Deklarerat antal medlemmar 2002 2010 medlems förbund Totalt dekl. antal medl. som betalar Procentandel av som betalar som betalar År % % Juli 2002 605 4 683 637 376 61% 1 311 418 28% 2003 651 4 606 868 406 2004 624 4 401 807 387 2005 647 4 434 250 413 2006 666 4 448 320 426 64% 1 245 530 28% Augusti 697 4 581 513 451 65% 1 407 823 31% 2009 Mars 2010 756 4 701 426 512 68% 1 479 778 31% Tabellen illustrerar den lilla ökning av antalet som ber om nedsättning av standardavgiften för medlemskap. 10. I mars 2010 är profilen för nedsättningar enligt följande: Procentuell nedsättning deklarerade medlemmar 90 288 716 248 85 10 13 566 80 30 157 445 75 119 305 230 70 4 65 921 60 2 20 250 50 51 74 525 40 1 7 393 30 6 39 200 25 1 80 000 0 244 3 221 648 Procentandel av deklarerat antal medlemmar som betalar medlemsavgif t 4