Internbudget för kommunstyrelsen 2016

Relevanta dokument
NORA KOMMUNS MAJORITETS FÖRSLAG PÅ BUDGET 2016 OCH EKONOMISK PLAN FÖR ÅREN

BUDGET 2018 OCH PLANÅREN Antagen av kommunfullmäktige Dnr ks

Månadsuppföljning januari mars 2018

Information om preliminär bokslutrapport 2017

Ledningsenheten (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Månadsuppföljning januari juli 2015

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Delårsrapport April Kommunfullmäktige

Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720.

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

Granskning av delårsrapport

Verksamhetsplan Förslag från Socialdemokraterna

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

Granskning av delårsrapport 2014

Delår april Kommunfullmäktige KF

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys - kommunen

NORA KOMMUNS BUDGET 2017 OCH PLANÅREN

Finansiell analys kommunen

För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Granskning av delårsrapport

Ekonomi. -KS-dagar 28/

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

Budget 2018 och plan

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

ALLIANSENS BUDGETFÖRLAG FÖR SKL SKATTEPROGNOS DATERAD Cirkulär 2016: Öre ÅR 2017 ÅR 2018 ÅR 2019 Prognosen bygger på

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun

Resultatbudget. Årets resultat Nödvändigt resultat enl. finansiellt mål (2%)

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av bokslut och årsredovisning per

Arvika kommun. Översiktlig granskning delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 7. Arvika Rapport delårsgranskning11.

Ekonomisk rapport april 2019

Så gick det. för Håbo Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Bokslutsprognos

BUDGET 2019 OCH PLANÅREN Antagen av kommunfullmäktige Dnr KS

BUDGET 2014 EKONOMISK PLAN

Delårsrapport

Delårsrapport 31 augusti 2011

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Delårsrapport april Kommunfullmäktige

Värnamo kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport. Audit KPMG AB. Antal sidor: 9

Resultatbudget 2016, opposition

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: Dnr: ATVKS

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport 2016

Boksluts- kommuniké 2007

Granskning av delårsrapport

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

Strategisk plan

BOKSLUTSINFORMATION - PRELIMINÄRT RESULTAT FÖR ÅR 2018

Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2015

Vännäs Kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport. KPMG AB Antal sidor: 8

Granskning av delårsrapport 2014

Årets resultat och budgetavvikelser

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor

Årets resultat och budgetavvikelser

Delårsrapport

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012

Delårsrapport : Trelleborgs kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Uppföljning och prognos. Mars 2018

Ekonomirapport 2016 efter mars månad

Moderaterna i Forshaga-Ullerud

Budgetberedning inför oktober Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2016

Delårsrapport tertial

Granskning av bokslut och årsredovisning per

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

ÅRSREDOVISNING Kortversion KIL.SE

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport Emmaboda kommun

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Strategisk plan

bokslutskommuniké 2012

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut

BUDGET Kommunstyrelsens budgetberednings förslag

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

Granskning av delårsrapport Emmaboda kommun

Bokslutskommuniké 2014

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport

ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN

Laholms kommun. Rapport från granskning av årsbokslut Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell

Hur fungerar det egentligen?

Översiktlig granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2014

bokslutskommuniké 2013

Transkript:

Internbudget för kommunstyrelsen 2016 Kommunfullmäktige antog budget 2016 och ekonomisk plan för åren 2017-2018 den 9 december 2015 (KF 165 dnr 247/2015). Budgeten och den ekonomiska planen bygger på 2015 års budget som har uppräknats med koefficienter som beslutades den 10 juni 2015 (KF 74) av kommunfullmäktige. Avsatta medel för lönerevision inklusive arbetsgivaravgiften budgeteras separat på kommunstyrelsen för att fördelas till verksamheterna efter genomförd lönerevision. Syftet är att ge verksamheterna full kompensation i budgeten för lönerevisionens effekter. Budgeten innebär att 2016 års finansiella resultatmål är 500 tkr, vilket motsvarar 0,1 procent av kommunens totala skatteintäkter och generella statsbidrag (Skatter och bidrag). För 2017 förväntas resultat om 1 procent av skatter och bidrag (5 777 tkr) och motsvarande resultatmål för 2018, vilket innebär ett förväntat resultat om 5 889 tkr. Utifrån kända förutsättningar, Sveriges kommuner och landstings (SKL) skatteprognos, har kommunens skatter och bidrag tagits fram för åren 2016-2018. För 2016 innebär det vid en prisframskrivning av 2015 års budgetram att kommunen disponerar 6 000 tkr (Skatter och bidrag minus uppräkning av 2015 års budgetram). 3 500 tkr av de disponerade resurserna har avsatts till budgetanslaget för kommunalstyrelsen förfogande, 300 tkr (halvårseffekt) avsätts till inrättande av 1,0 informatör/kommunikatör och 1 000 tkr avsätts till ökad sysselsättningsgrad samt 1 200 tkr till projektering av Karlsängskolan samt Fritids- och Kulturanläggningar. Antagen budget och ekonomisk plan innebär att kommunen har en negativ avvikelse mellan 2017 års budget och skatteintäkterna om resultatmålet är 1 procent. Vilket motsvarar ett reduceringsbehov om 12 977 tkr för 2017 och detta beror på minskade skatteintäkter. Samma problem har kommunen för 2018 och totalt för kommunen är reduceringsbehovet 21 389, inkluderat 2017 års reduceringsbehov, inför 2018 års budget utifrån i dag kända förutsättningar, enligt SKL skatteprognos. Utifrån dessa förutsättningar har kommunstyrelsens förvaltning fått uppdraget att under första kvartalet 2016 till kommunstyrelsen redovisa förslag till reduceringar motsvarande 2 procent i kommunens verksamheter som kan genomföras med full effekt fr.o.m. år 2017. Kommunfullmäktige beslutade följande i samband med antagande av budget 2016 och ekonomisk plan för åren 2017-2018: att fastställa upprättat förslag till driftbudget för åren 2016-2018 att fastställa upprättat förslag till nettoinvesteringsbudget för åren 2016-2018 att det finansiella resultatmålet för år 2016 ska vara 500 tkr, vilket motsvarar 0,1 % av totala skatteintäkter och generella statsbidrag att det finansiella resultatmålet för år 2017 ska vara 5 777 tkr, vilket motsvarar 1 % av totala skatteintäkter och generella statsbidrag att det finansiella resultatmålet för år 2018 ska vara 5 889 tkr, vilket motsvarar 1 % av totala skatteintäkter och generella statsbidrag att anslaget till kommunstyrelsens förfogande fastställs till 5 700 tkr för år 2016 att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att under första kvartalet 2016 till kommunstyrelsen redovisa förslag till reduceringar motsvarande 2 procent i förvaltningens verksamhet som kan genomföras med full effekt fr.o.m. år 2017 att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att aktivt följa upp och analysera de specialdestinerade statsbidrag som återfinns i 2016 års budgetproposition och där det är möjligt ansöka om bidrag som inte ökar kommunens nettokostnader för verksamheten

att anslaget för 2016 års löneöversyn, inklusive arbetsgivaravgift, budgeteras separat på kommunstyrelsen och fördelas till verksamheterna efter lönerevision att 300 tkr för år 2016 samt 600 tkr för respektive åren 2017 och 2018 avsätts för anställning av informatör/kommunikatör att fastställa målnivåer för år 2016 enligt upprättat förslag att godkänna upprättat förslag till allmänna regler att inte indexreglera tomtpriserna för år 2016 att kommunchefen får i uppdrag att i samarbete med Nora BK utreda hur behovet av anläggningar kan tillgodoses för fotboll på ett sätt som även tar hänsyn till andra behov inom kultur- och fritidsområdet samt miljö och hälsa att en kartläggning genomförs av kommunens bilpark för att göra en plan att fasa ut samtliga fossildrivna fordon till fossilfria inom en treårsperiod att de kommunala bolagen får ett medskick att ägaren förväntar sig att bolagen söker och medfinansierar de statliga bidrag som härrör sig till byggande, solceller, sanering och energieffektivisering samt att kommunfullmäktige får en ekonomisk uppföljning i juni och september Kommunens ekonomiska förutsättningar och allmänna regler för den ekonomiska planeringen för åren 2016-2018. I kommunallagen kapitel 8 5 regleras balanskravet. Det innebär att kommuner och landsting ska ha en ekonomi i balans, vilket innebär att varje års intäkter ska överstiga dess kostnader. Skulle kommunen redovisa ett negativt resultat ska det egna kapitalet återställas inom en treårsperiod d v s motsvarande överskott redovisas senast år tre efter räkenskapsåret. Balanskravet är ett minimikrav och ska ses som ett led i att uppnå god ekonomisk hushållning. För att nå och behålla en god ekonomi, och därmed handlingsfrihet, krävs långsiktighet i den ekonomiska planeringen. Ett steg i den riktningen är att uppnå kommunens finansiella mål. Finansiella mål För att dels uppfylla balanskravet och dels uppnå en sund och långsiktig ekonomi ska följande mål eftersträvas: Årets resultat ska vara positivt och för år 2016 föreslås resultatet uppgå till 0,1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Lånefinansiering av investeringar ska undvikas och begränsas till den s.k. affärsverksamheten (VA och renhållning). Budgetförutsättningar I beräkningarna av skatteintäkterna har det för 2016 använts befolkningsuppgifter per 2015-06-30, vilket innebär 10 450 invånare, och för de återstående åren under planeringsperioden har invånarantalet 10 475 använts för 2017 och 10 500 för 2018. Utdebiteringen under perioden är satt till 21:75 per skattekrona vilket är oförändrad skattesats. Skatter och generella bidrag är beräknade enligt Sveriges Kommuners och Landstings (SKL) prognos daterad 2015-08-14 (cirkulär 15:23) och med ovan redovisade befolkningsuppgifter och skattesats. LSS-utjämning för åren 2016-2018 har budgeterats enligt preliminära uppgifter 2015-05-04 från Sveriges Kommuner och Landsting. Personalkostnadsökningar beräknas utifrån prognos från SKL med 3,5 procent för 2016, 3,3 procent för 2017 samt med 3,3 procent för 2018. 2 (18)

De externa kostnaderna har för 2016 uppräknats med 2,2 procent vilket är utifrån SKL:s bedömning av prisindex för kommunal verksamhet (PKV-index). För åren 2017 och 2018 har motsvarande uppräkning skett med 2,5 procent respektive 2,7 procent. De externa intäkterna har för perioden uppräknats med 0,0 procent jämfört med 2015. Interna poster har för 2016 uppräknats med 2,2 procent. Åren 2017 och 2018 har uppräkning gjorts med 2,5 procent respektive 2,7 procent. Den interna räntan för 2016 är satt till 2,4 procent och överensstämmer med Sveriges Kommuners och Landstings prognos över den långa statsobligationsräntan. Pensionskostnader och pensionsskuldens förändring har beräknats enligt blandmodellen och med ledning av KPA:s senaste prognos (2015-08-31). Allmänna regler Anslagsbindningen i driftbudgeten 2016 (ekonomisk ram) fastställs på ansvarsnivå, vilket innebär att respektive verksamhet ansvarar för att verksamheten finansieras inom den ekonomiska ramen. Kommunstyrelsen ska snarast efter kommunfullmäktiges beslut fastställa internbudgeten på minst två positioners baskontonivå. Fastställd internbudget rapporteras till ekonomiavdelningen. Kommunstyrelsen ansvarar vidare för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige fastställt i budget. Kommunstyrelsen äger rätt att genom beslut omdisponera medel i driftbudgeten. Investeringsbudget Anslagsbindningen i investeringsbudgeten 2016 är knuten till enskilda investeringsprojekt och ansvar. Detta innebär ansvar för dess tids- och programmässiga genomförande samt att projektet finansieras inom tilldelat anslag. Innan projekt påbörjas eller inköp vidtas ska startrapport upprättas och godkännas av kommunstyrelsen. Budgetuppföljning Delårsrapport ska årligen upprättas av kommunstyrelsen efter sex månader med redovisning över såväl redovisningsperioden som prognos för helåret. Rapporten ska föreläggas kommunfullmäktige under september månad. Utöver siffermaterial ska kommentarer lämnas till större avvikelser mot budget. Dessutom ska redovisas vilka åtgärder med konsekvensbeskrivningar som behöver vidtas för att verksamheten ska kunna finansieras inom tilldelad ram. Särskilda anvisningar inför delårsrapporten lämnas av ekonomiavdelningen i juni. För samtliga delar av kommunens verksamhetsområden ska finnas ansvariga befattningshavare och ersättare (attestanter) med uppgift att fortlöpande följa såväl kostnads- och intäktsutvecklingen som det verksamhetsmässiga utfallet inom sitt verksamhetsområde. Kommunövergripande uppföljningar/prognoser av ekonomi redovisas till kommunfullmäktige. Prognos 1 avser januari t.o.m. april månad. Handlingen motsvarar månadsrapporten men kompletterad med kommentarer där det är möjligt rörande kommunens övergripande mål. Prognos 2 tillika delårsbokslutet avser redovisningen per den 30 juni, inklusive kommunens helägda bostadsbolag. Prognosen 3 bygger på redovisningen t.o.m. september månad. Handlingen motsvarar månadsrapporten men kompletterad med kommentarer där det är möjligt rörande kommunens övergripande mål. Månadsrapport med årsprognos lämnas per sista mars (omfattar januari t.o.m. mars) och per sista oktober (omfattar januari t.o.m. oktober). 3 (18)

Årsredovisning avser årets transaktioner och lägesrapport per den 31 december. Verksamhetschef ansvarar för ekonomi- och måluppföljningen. Ekonomiavdelningen tillsammans med verksamheterna svarar för det ekonomiska underlaget. Bokslut Kommunstyrelsen ska efter budgetårets slut lämna en rapport om måluppfyllelse, ekonomiskt utfall och verksamhetsförändringar till kommunfullmäktige. Årsredovisningen ska lämnas över till fullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast april månad året efter det år som redovisningen omfattar. Särskilda anvisningar inför bokslutet lämnas av ekonomiavdelningen i november. Finansiering Kommunstyrelsen ansvarar för finansiering av kommunens verksamhet d v s upplåning, likviditet mm. Avtal om leasing får endast beslutas av ekonomichefen. För de medel som tas i anspråk för investeringar ska betalas en intern ränta om 2,4 procent för 2016. Räntan beräknas på anläggningstillgångens bokförda värde. Nämnderna påförs också en kostnad för avskrivningar av anläggningstillgångar som ska spegla den värdeminskning som p.g.a. förslitning sker av tillgångarna. Avgiftsfinansiering Kommunens kostnader för avfallsverksamheten, vatten- och avloppsverksamheten ska i sin helhet täckas av avgifter från abonnenterna. Vision och övergripande mål för Nora kommun Vision: Nora möjligheternas kommun där historia och framtid skapas. Övergripande mål: Nora kommun har en hållbar utveckling. Hållbar utveckling består av samverkan mellan tre delar: Ekologisk hållbarhet, som handlar om att långsiktigt bevara ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen och människans hälsa. Social hållbarhet, som handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. Ekonomisk hållbarhet, som handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt. Utfall Nivå Nivå Nivå Nivå Indikatorer år 2014 år 2015 år 2016 år 2017 år 2018 1.1 Kommunens finansiella resultatmål. (Årsbokslutet) 0,70 % 0,50 % 0,10 % 1,00 % 1,00 % 1.2 Förbrukning av energi i kw (el och uppvärmning) i den kommunala organisationen (Egna organisationen). 1.3 Andelen ekologiska produkter ska öka inom den kommunala organisationen (% inköpsvärde). (Inköpsstatistik kostorganisationen) 31 % 25 % 31 % 32 % 33 % 1.4 Kommuninvånarna möjlighet att leva miljövänligt. (NMI, skala 1-100) 57 60 65 66 67 1.5 Antal bostäder i kommunen. (SCB Befolkningsstatistik) + 25 + 25 + 25 1.6 Antal invånare i kommunen. (SCB Befolkningsstatistik) 10 352 10 438 10 488 10 538 10 588 1.7 Andel upphandlingar där miljökrav ställs. (Egna organisationen) 35 % 35 % 35 % 35 % 35 % 1.8 Andel medarbetare som känner till att det finns politiska mål som styr verksamheten. (Medarbetarenkät) 98 % 100 % 100 % 100 % 100 % 1.9 Tillgång till parker, grönområden och natur. (NRI, skala 1-10) 8,3 8,4 8,5 8,6 1.10 Möjligheter att kunna utöva fritidsintressen. (NRI, skala 1-10) 7,2 7,5 7,6 7,7 NMI = Nöjd Medborgare Index, SCB Medborgarundersökning NRI = Nöjd Region Index, SCB Medborgarundersökning 4 (18)

Nora kommun har god livskvalité för alla som bor och/eller verkar här. Folkhälsan i kommunen är beroende av kommuninvånarnas livsvillkor och levnadsvanor. Livsvillkoren, d.v.s. uppväxtvillkor, utbildning, sysselsättning, ekonomi, delaktighet och inflytande, miljö mm är grunden för att folkhälsan och därmed livskvalitén ska bli bättre. Utfall Nivå Nivå Nivå Nivå Indikatorer år 2014 år 2015 år 2016 år 2017 år 2018 2.1 Andelen kommuninvånare som känner sig trygga i Nora (NRI, skala 1-100) 64 67 68 69 70 2.2 Helhetsbedömning av kommunen som en plats att bo och leva på (NRI, skala 1-100) 65 72 72 73 74 2.3 Andelen kommuninvånare som kan rekommendera någon att flytta till Nora. (NRI, skala 1-100) 73 76 76 77 78 2.4 Andelen barn- och unga som känner sig trygga i Nora.(Liv och Hälsa Ung) 90 % 90 % 90 % 90 % 2.5 Hur nöjda kommunens invånare är med möjligheten till att använda kollektivtrafiken för resor (NRI, skala 1-10) 2.6 Hur nöjda kommunens invånare är med kommunens gång- och cykelvägar. (NMI, skala 1-100) 5,2 5,5 5,5 5,6 5,7 52 62 62 64 66 2.7 Hur nöjda medborgarna är med kommunens information (NII, skala 1-100) 53 55 57 58 59 2.8 Hur nöjda medborgarna är med hur kommunens verksamheter sköts (NMI, skala 1-100) 2.9 Kommuninvånarnas nöjdhet med bemötande och tillgänglighet vid kontakt med kommunen. (NMI, skala 1-100) 55 66 66 67 68 58 74 74 75 76 2.10 Hur nöjda invånarna är till påverkan. (NII, skala 1-100) 41 45 45 46 47 2.11 Kommuninvånarnas helhetsbedömning av möjligheten till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter. (NII, skala 1-100) NII = Nöjd Inflytande Index, SCB Medborgarundersökning NKI = Nöjd Kund Index, SCB Medborgarundersökning NMI = Nöjd Medborgare Index, SCB Medborgarundersökning NRI = Nöjd Region Index, SCB Medborgarundersökning 2.4 Liv och Hälsa Ung, Region Örebro, Mäts vart tredje år från 2011. Nora kommun har goda förutsättningar för lärande. 41 47 47 48 49 Möjligheten till livslångt lärande ska leda till både personlig samt kunskapsmässig utveckling. Utfall Nivå Nivå Nivå Nivå Indikatorer år 2014 år 2015 år 2016 år 2017 år 2018 3.1 Andel elever med uppnådda mål i samtliga ämnen efter årskurs 9.* 78 % 80 % 81 % 82 % 3.2 Meritvärdet för elever årskurs 9 jämfört med riksgenomsnittet. Nora/riksgenomsnitt.* 200/215 221/224 3.3 Andel behöriga till gymnasieskolan.* 88 % 90 % 90 % 90 % 3.4 Andel elever med slutförd gymnasieutbildning inom fyra år 3.5 Salsavärde Residual ** -13 0 Mål 3 utfall och nivåer gäller skolår, t.ex. utfall 2014 gäller skolår 2013-14. 3.2 mätning har ändrats mellan år 2014 (16 ämnen) och 2015 (17 ämnen). * Hämtas från SIRIS (Skolverkets Internettbaserade Resultat- och kvalitetsinformationssystem). **Värde utifrån kommunens förutsättningar (bakgrundsfaktorer) där positivt resultat innebär bättre resultat än beräknat utifrån förutsättningarna, och negativt resultat innebär sämre resultat än beräknat utifrån förutsättningarna. Nora är en kommun med ett näringsliv och en arbetsmarknad som utvecklas. Kommunen arbetar aktivt för etablering av nya företag och ökad sysselsättning. Utfall Nivå Nivå Nivå Nivå Indikatorer år 2014 år 2015 år 2016 år 2017 år 2018 4.1 Hur nöjda företagarna är med kommunens service (NKI, skala 1-100) 57 70 70 71 72 4.2 Antal nystartade företag. (Tillväxtanalys) 72 75 80 85 4.3 Antal personer i försörjningsstöd ska minska (Egna organisationen) 288 minska 2 % minska 2 % minska 2 % minska 2 % NKI = Nöjd Kund Index, SCB Medborgarundersökning 5 (18)

Nora kommun är ett välbesökt turistmål under hela året. Attraktiva reseanledningar erbjuds för olika målgrupper under alla säsonger. Utfall Nivå Nivå Nivå Nivå Indikatorer år 2014 år 2015 år 2016 år 2017 år 2018 5.1 Antal gästnätter ska öka. (Egna organisationen) 74 917 5 % 5 % 5 % 5.2 Omsättning och nya arbetstillfällen i besöksnäringen ska öka. 5 % 5 % 5 % Nora kommun är en attraktiv arbetsgivare. Genom att erbjuda meningsfulla arbetsuppgifter, en god arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter kan kommunen både attrahera nya medarbetare och behålla och motivera befintliga medarbetare. Utfall Nivå Nivå Nivå Nivå Indikatorer år 2014 år 2015 år 2016 år 2017 år 2018 6.1 Andel sjukfrånvaro av totalt arbetad tid. (Egna organisationen) 7,4 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 6.2 Frisknärvaro, inga sjukdagar. (Egna organisationen) 33 % 37 % 37 % 39 % 40 % 6.3 Andel medarbetare som är nöjda med sitt arbete och sin arbetssituation. (Egna organisationen) Resultaträkning 76 % 80 % 81 % 82 % Sveriges kommuner och landstings (SKL) skatteprognos, cirkulär 15:23 daterat den 14 augusti 2015 är grunden till kommunens budget 2016 och ekonomiska planen för 2017-2018. RESULTATRÄKNING - Extern redovisning År 2016 År 2017 År 2018 Verksamhetens intäkt 118862 tkr 118862 tkr 118862 tkr Verksamhetens kostnad -664206 tkr -684955 tkr -703496 tkr Reduceringsbehov för att kunna finansiera befintlig verksamhet 12977 tkr 21389 tkr Avskrivningar -14272 tkr -15226 tkr -15916 tkr Pensionskostnad -15784 tkr -16181 tkr -19450 tkr VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -575400 tkr -584523 tkr -598611 tkr Skatteintäkter och generella statsbidrag 573900 tkr 588800 tkr 603600 tkr Finansiella intäkter 2600 tkr 2600 tkr 2600 tkr Finansiella kostnader -600 tkr -1100 tkr -1700 tkr ÅRETS FÖRVÄNTADE RESULTAT 500 tkr 5777 tkr 5889 tkr Andelen av skatter och bidrag (God ekonomisk hushållning) 0,1 % 1,0 % 1,0 % Verksamhetens kostnader och intäkter Verksamhetens budgeterade kostnader för planåren innefattar reduceringsbehov om totalt 21 389 tkr utifrån kända förutsättningar inför budgetåret 2018. I planårens resultat ingår förväntade intäkter, beräknad kapitalkostnad och avskrivning för kända investeringar, förväntad pensionsutbetalning samt utgår beräkningen från föreslagna budgetramar 2016. Arbetsgivaravgiften ingår i beräkningsunderlaget med 38,46 procent. I verksamhetens kostnader ingår, förutom nämndernas driftkostnader, pensionsutbetalningar inklusive särskild löneskatt. Avskrivningar För 2016 beräknas avskrivningarna på kommunens anläggningar uppgå till 14 272 tkr och grundas på kända investeringar, äskade och tidigare beslutade. Avskrivningar sker på anskaffningsvärdet av en anläggningstillgång och påbörjas halvårsvis efter det att investeringen slutförts. Kapitalkostnads- och avskrivningseffekten förväntas öka under kommande år om alla beslutade och planerade investeringar genomförs. Fastighetsinvesteringarna görs av Nora Fastigheter AB, inventarieinköp och andra mindre investeringar görs av kommunen. Större övergripande investeringar fastslås av kommunfullmäktige. 6 (18)

Skatter och bidrag Skattesatsen för allmän kommunalskatt uppgår i beräkningen till 21,75 procent per skattekrona. Enligt SKL skatteprognosberäkning kommer kommunen att erhålla 573 900 tkr i skatteintäkter, generella statsbidrag samt utjämningen (skatter och bidrag). Finansnetto Förväntade finansnetto grundas på förväntade ränteintäkter och borgensavgift samt räntekostnader för pensionsskulden. Årets resultat Ett av kommunens finansiella mål för 2016 är att årsresultatet ska motsvara 0,1 procent av de skatter och bidrag. Balansräkning Balansräkningen visar på kommunens tillgångar och skulder vid ett givet tillfälle. Budget och plan kolumnerna bygger främst på ett förväntat resultat som redovisas i resultaträkningen samt på den antagna investeringsbudgeten för 2016 och investeringsplan för 2017-2018. Med nuvarande budget för resultat och investering innebär det att kommunen under 2018 måste börja låna pengar. För att undvika detta måste investeringstakten sänkas och överskottsmålet öka. BALANSBUDGET År 2016 År 2017 År 2018 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar 138885 tkr 163116 tkr 250747 tkr Maskiner och inventarier 22167 tkr 20009 tkr 17531 tkr Förbättringsutgifter på annans fastighet 103 tkr 84 tkr 65 tkr Pågående investeringar 21000 tkr 34000 tkr 0 tkr Finansiella anläggningstillgångar 60022 tkr 59382 tkr 58742 tkr Summa anläggningstillgångar 242177 tkr 276591 tkr 327085 tkr Omsättningstillgångar Fordringar 50000 tkr 50000 tkr 50000 tkr Likvida medel 69659 tkr 41845 tkr 1339 tkr Summa omsättningstillgångar 119659 tkr 91845 tkr 51339 tkr SUMMA TILLGÅNGAR 361 836 tkr 368 436 tkr 378 424 tkr EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Årets resultat 500 tkr 5777 tkr 5889 tkr Resultatutjämningsreserv 7000 tkr 7000 tkr 7000 tkr Övrigt eget kapital 192550 tkr 193050 tkr 198827 tkr Summa eget kapital 200050 tkr 205827 tkr 211716 tkr Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 41786 tkr 42609 tkr 46708 tkr Skulder Kortfristiga skulder 120000 tkr 120000 tkr 120000 tkr Summa avsättningar och skulder 161786 tkr 162609 tkr 166708 tkr SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulder och avsättningar Borgensåtaganden 361 836 tkr 368 436 tkr 378 424 tkr 280000 tkr 275000 tkr 273000 tkr 560000 tkr 560000 tkr 560000 tkr 7 (18)

Finansiella nyckeltal NYCKELTAL År 2016 År 2017 År 2018 Verksamhetens andel av skatteintäkter 97,8% 96,7% 96,5% Resultat före extraordinära poster/verksamhetens nettokostnader 0,1 % 0,8 % 0,8 % Soliditet inklusive hela pensionsskulden -22,1% -18,8% -16,2% Kassalikviditet 99,7% 76,5% 42,8% Finansiella nettotillgångar/verksamhets kostnader 8,8 % 4,5 % -1,4% Verksamhetens andel av skatteintäkter En grundläggande förutsättning för att uppnå och vidmakthålla en god ekonomisk hushållning är att balansen mellan löpande intäkter och kostnader är god. Ett mått på denna balans är nettokostnadsandelen, som innebär att samtliga löpande kostnader inklusive finansnetto relateras till kommunens skatteintäkter. Redovisas en nettokostnadsandel under 100 procent, har kommunen en positiv balans mellan löpande kostnader och intäkter. Når kommunen en nettokostnadsandel på 98 procent eller lägre över en längre tidsperiod brukar detta betraktas som god ekonomisk hushållning. Resultat före extraordinära poster Ett annat mått på balansen mellan de löpande intäkterna och kostnaderna är resultat före extraordinära poster. Detta resultat innehåller alla kommunens löpande kostnader och intäkter och bör i förhållande till verksamhetens kostnader ligga runt två procent över en längre tidsperiod. Detta för att kommunen ska kunna behålla sin kort- och långsiktiga handlingsberedskap. Soliditet inklusive hela pensionsskulden Soliditet (eget kapital i förhållande till totala tillgångar) beskriver hur kommunens långsiktiga betalningsstyrka utvecklas. Ju högre soliditet desto större finansiellt handlingsutrymme har kommunen. Kassalikviditet Kassalikviditeten är ett mått på kommunens kortsiktiga handlingsberedskap. En oförändrad eller ökande kassalikviditet i kombination med en oförändrad eller förbättrad soliditet är ett tecken på att kommunens totala finansiella handlingsutrymme har stärkts. Måttet räknas fram genom att likvida medel och kortfristiga fordringar divideras med kortfristiga skulder. Finansiella nettotillgångar Omfattar alla finansiella tillgångar och skulder i balansräkningen som kommunen beräknas omsätta på tio års sikt (omsättningstillgångar + långfristiga fordringar + långfristiga placeringar kortfristiga och långfristiga skulder). Måttet divideras med verksamhetens kostnader. Måttet speglar en tidsrymd som ligger någonstans mellan likviditetsmåtten och soliditeten. Man skulle kunna uttrycka det som medellång betalningsberedskap. Utdebitering i Nora kommun Nora kommuns skattesats och den totala skattesatsen för Noras invånare de senaste åren. År 2014 År 2015 År 2016 Kommunal skatt 21,78 21,75 21,75 Landstingsskatt 11,52 11,55 11,55 Avgift Svenska kyrkan 1,33 1,33 1,38 Begravningsavgift 0,39 0,43 0,38 Summa skattesats 35,02 35,06 35,06 8 (18)

Driftbudget 2016 Nora kommun har 695,4 mkr till sitt förfogande för verksamhetsåret 2016. Av dessa budgeteras 694,9 mkr som kostnader under 2016. Beräkningen av skatter och bidrag bygger på förutsättningarna från Sveriges kommuner och landstings (SKL) cirkulär 15:23 och att kommunen utgår ifrån 10 450 invånare. Extern driftbudget innehåller inga internt budgeterade transaktioner. 10 Politisk ledning EXTERN DRIFTBUDGET 2016 Intäkter Kostnad Nettokostnad Kommunfullmäktige 10 Politisk ledning 2711 tkr 2711 tkr 11 Revision 404 tkr 404 tkr Kommunstyrelsen 20 Kommunstyrelsen 21272 tkr 21272 tkr 21 Gem kostnader -3344 tkr 17096 tkr 13752 tkr 22 Administration -1397 tkr 36540 tkr 35143 tkr 23 Fastigheter/Kost -3256 tkr 3836 tkr 580 tkr 24 Teknisk vht/bygg -4168 tkr 24045 tkr 19877 tkr 25 Kultur- o fritids vht -2418 tkr 29599 tkr 27181 tkr 26 Förskoleverksamhet -6850 tkr 60278 tkr 53428 tkr 27 Fritidshem -2675 tkr 16423 tkr 13748 tkr 28 Grundskola -2448 tkr 105005 tkr 102557 tkr 29 Gymnasium -568 tkr 47083 tkr 46515 tkr 30 Hemtjänst -3520 tkr 47236 tkr 43716 tkr 31 Särskilt boende -14918 tkr 100430 tkr 85512 tkr 32 Funktionsstöd -9969 tkr 61798 tkr 51829 tkr 33 Individ- o fam. omsorg -716 tkr 42343 tkr 41627 tkr 34 Arbetsmarknadsåtgärder -1260 tkr 3970 tkr 2710 tkr 35 Integrations vht -61355 tkr 61693 tkr 338 tkr 90 Gem. poster -1772 tkr -1772 tkr 91 Avskrivningar 14272 tkr 14272 tkr SUMMA VERKSAMHETER -118862 tkr 694262 tkr 575400 tkr Skatteintäkter -573900 tkr -573900 tkr Finansnetto -2600 tkr 600 tkr -2000 tkr TOTALT KOMMUN -695362 tkr 694862 tkr -500 tkr Inom detta område redovisas kommunfullmäktige, valnämnd, förmyndare samt kommunalt partistöd. Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande organ och antalet mandat uppgår till 35. Valnämnden skall genomföra val till riksdag, kommunfullmäktige, landsting och EU-parlament på det sätt vallagen föreskriver och i anslutning därtill utfärda lokala instruktioner. Förmyndarverksamheten leds av en överförmyndare och kostnaderna avser arvoden till gode män samt kostnader för den gemensamma överförmyndarnämnden inom KNÖL-samarbetet. Det kommunala partistödet skall förbättra partiernas möjligheter att utveckla en aktiv medverkan i opinionsbildningen bland medborgarna och därigenom stärka den kommunala demokratin. Det kommunala partistödet utgår till partierna som finns representerade i kommunfullmäktige. Stödet är uppdelat i ett grundstöd och i ett mandatbundet stöd. 11 Revision Revisorerna skall granska, i den omfattning som följer av god revisionssed, all verksamhet som bedrivs inom samtliga verksamhetsområden. De skall pröva om verksamheterna sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som görs är tillräcklig. För granskning av kommunens verksamhet skall kommunfullmäktige utse fem revisorer. Dessa biträds i revisionsarbetet av inköpta revisionstjänster. 9 (18)

20 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen är kommunens ledande förvaltningsorgan och består av femton ledamöter och sjutton ersättare. Den har ansvaret för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Styrelsen skall bereda eller yttra sig i ärenden som skall behandlas av kommunfullmäktige och verkställa fullmäktiges beslut. I stället för nämnder finns fyra utskott direkt under kommunstyrelsen; ledningsutskottet, samhällsutskottet, socialutskottet och barn- och utbildningsutskottet. Utskotten består av sju ledamöter och fyra ersättare. För beslut i personärenden finns en Individnämnd. 21 Gemensamma kostnader Här ingår kostnader för färdtjänst, konsumentrådgivning, avgift till Sveriges kommuner och landsting, konsumentrådgivning, krisberedning samt folkhälsoarbete i norra länsdelen. Dessutom upptas här kostnader för kommungemensamma utbildningsinsatser, personaluppvaktning, fackliga företrädare och företagshälsovård. Dessutom redovisas här driftbidrag till Nerikes Brandkår för räddningstjänst samt näringslivsbefrämjande åtgärder och PR-verksamhet. 22 Administration Här ingår kostnader för alla kommunövergripande administrativa stödresurser såsom administration, upphandling, ekonomi, personal, IT, samt central televäxel. 23 Fastigheter/Kost Här redovisas kommunens verksamhetslokaler. Här ingår också underhåll av exploaterings- och parkmark, köpta tjänster för städverksamhet från BKT samt vaktmästeritjänster till verksamhetslokaler i egen regi. Dessutom redovisas kommunens måltidsservice till förskolor, skolor, fritidsverksamhet samt matdistribution till pensionärer i eget boende. 24 Teknisk verksamhet/bygg Teknisk verksamhet utförs av Bergslagens Kommunalteknik. Detta omfattar sommar- och vinterunderhåll av gator och vägar, offentlig belysning och underhåll av produktiv skog. Dessutom ansvarar Bergslagens Kommunalteknik för VA- och renhållningsverksamheten. Det innefattar drift och underhåll av två vattenverk, tre avloppsverk samt ledningsnät och pumpstationer. Bergslagens Miljö- och Byggnadsnämnd är en gemensam nämnd för de fyra kommunerna Lindesberg, Ljusnarsberg, Hällefors och Nora med placering i Lindesberg. Här budgeteras lämnade driftbidrag. 25 Kultur- och fritidsverksamhet Inom kulturverksamheten ingår biblioteket, olika kulturarrangemang, utställningsverksamhet, konstinköp samt stöd till kulturverksamheten i Nora. Fritidsverksamheten omfattar Trängbo Camping, Alntorps Ö, badplatser, idrottsplatser, simhall, turistbyrå samt Nora fritidsgård. 26 Förskoleverksamhet Förskolan och pedagogisk omsorg är för barn i åldrarna 1 5 år. Nora kommun har 11 förskolor och 5 enheter för pedagogisk omsorg. I förskolorna finns i genomsnitt ca 450 barn och ca 25 barn i pedagogisk omsorg. Här ingår även kostnader och intäkter för all interkommunal verksamhet d.v.s. elever/barn som väljer att gå i annan förskola än i hemkommunen. 27 Fritidshem Fritidshem bedrivs för åldrarna 6 12 år före och efter skoldagen. Uppdraget är att komplettera utbildningen och stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Nora har sex kommunala fritidshem knutna till grundskolan år F 6 och ett privat knutet till Borns friskola. Antalet inskrivna barn i den kommunala fritidsverksamheten är i genomsnitt cirka 350 barn. 10 (18)

28 Grundskola Verksamheten omfattar förskoleklass, grundskola, grundsärskola, interkommunala ersättningar, skolskjutsar samt elevhälsan. Kommunen har 6 grundskolor, varav 5 är för elever i årskurs F 6, och 1 för elever i årskurs 7 9. Antalet elever i Noras kommunala grundskola är i genomsnitt cirka 1 050 barn. Grundsärskolan finns från förskoleklass upp till och med årskurs 6 vid Järntorgsskolan och för de äldre eleverna vid Karlsängskolan. Elevhälsan innefattar bl.a. skolhälsovård, specialpedagoger, psykolog och kuratorer. 29 Gymnasium Kommunen har skyldighet att erbjuda gymnasieutbildning till samtliga ungdomar från det eleven har slutfört sista årskursen i grundskolan till och med första kalenderåret man fyller 20 år. Den stora merparten av alla elever som går i gymnasieskola gör det utanför kommunen och främst i Örebro och Lindesberg. I den gymnasiala verksamheten är ca 400 elever inskrivna. 30 Hemtjänst Hemtjänsten utför vård och omsorg till brukare som bor i egen bostad, så kallat ordinärt boende. Insatserna utförs dygnet runt. För att få insatser från hemtjänsten krävs ett biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL). Hemtjänsten har i genomsnitt ca 200 brukare. Stödet skiftar mellan 1 och 400 timmar per månad. Verksamheten har 90 anställda varav 95 procent är undersköterskor. Här ingår också biståndsbedömning, kommunens arbetsterapeuter samt kostnader för utskrivningsklara. 31 Särskilt boende Kommunen har två särskilda boenden, Tullbackagården och Hagby Ängar, med sammanlagt 152 platser. Verksamheten är fördelad på 13 avdelningar varav fyra är demensavdelningar. 16 platser är för korttidsrehabilitering. Verksamheten har cirka 150 medarbetare. Verksamheten omfattar även sjuksköterskeorganisationen. 32 Funktionshinder Verksamheten omfattar omsorgsboende och personlig assistans. Enheten ansvarar för att verkställa beslut enligt LSS och socialtjänstlagen. Omsorgsboende omfattar fyra gruppbostäder för personer med utvecklingsstörning och har tillsammans ca 20 platser. Ett stödboende för personer med psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har ca 10 platser. Dessutom ingår kostnader för externa gruppboenden. Den dagliga verksamheten består av fyra olika verksamheter för personer med utvecklingsstörning, psykiska och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Personlig assistans omfattar personligt stöd enligt LSS (lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) och LASS (lagen om assistansersättning). 33 Individ- och familjeomsorg Verksamheten omfattar vård och bistånd samt försörjningsstöd. 34 Arbetsmarknadsåtgärder Här ingår kostnader för de arbetsmarknadsåtgärder kommunen genomför, främst genom arbetsmarknadsenheten. 35 Integrations vht Här ingår kostnader för all flyktingmottagning samt ersättning från Migrationsverket. 90 Gemensamma poster Under gemensamma poster redovisas pensionskostnader samt återföring av utfördelade kapitaltjänstkostnader mm. Pensionskostnaderna förväntas öka enligt KPA:s prognos, och ta allt större del av kommunens finansiering. 91 Avskrivningar Redovisning av anläggningstillgångarnas värdeminskning. 11 (18)

Investeringsbudget 2016-2018 Investeringsnivån bör inte överstiga de likvida medel som kommunen varje år genererar i form av avskrivningar och årets resultat minskat med amorteringar. I annat fall måste kommunen låna kapital till investeringar. Kapitalkostnader är den årliga finansiella ersättningen från verksamheten till kommunens finansförvaltning för de medel som verksamheten avsatt till investeringar. Kommunen använder nominell metod vid beräkning av kapitalkostnader. Metoden innebär att intern ränta beräknas på kvarvarande värde på anläggningarna (bokfört värde) och att avskrivning sker med samma belopp varje år under anläggningens livslängd. Kommunen börjar med avskrivningar halvårsvis efter att investeringen har skett. Internräntan uppgår till 2,4 procent för 2016, i enlighet med Sveriges kommuner och landsting rekommendationer som bygger på den långa statsobligationsräntan. Budget Plan Plan INVESTERINGSBUDGET År 2016 År 2017 År 2018 IT-stöd Arkivredovisningssystem Klara ADM 50 tkr Småbåtshamn upprustning bommar och bryggor Fast 500 tkr Gula villan Alntorps Ö, takreperationer Fast 400 tkr Fordon vaktmästarna Fast 250 tkr Trängbo nya bryggor, sandstranden Fast 250 tkr Toaletten strandpromenaden invändigt/utvändigt Fast 200 tkr Dränering föreningarnas hus Fast 250 tkr Gula villan Alntorps Ö, nödvändig rustning invändigt Fast 200 tkr Lekpark Ön Fast 200 tkr Förslag på IT-avdelningen budgetram för investeringar IT 2000 tkr 2000 tkr 2000 tkr Nybyggnation Hagbyängars förskola 2 Kost 1 200 tkr Centralkyla Hagbyängars förskola 1 Kost 400 tkr Ombyggnation Ås kök 2016 Kost 300 tkr Förslag på Kostverksamhetens budgetram för investeringar utöver Ås och Hagbyängars förskola 2 Kost 100 tkr 300 tkr 300 tkr IT-satsningar inom främst skolan Bild 1 000 tkr 1 000 tkr 1 000 tkr Förslag på bildningens budgetram för investeringar utöver IT-satsningen inom främst skolan Bild 1 000 tkr 1 000 tkr 1 000 tkr Förslag på socialtjänstens budgetram för investeringar utöver passersystem Soc 1000 tkr 1000 tkr 1000 tkr Nytt passersystem på Rådhuset Soc 125 tkr Uppgradering av hemsidan visitnora.se ToU 120 tkr Konsthallen, Biografen, Bryggeriet ToU 50 tkr 50 tkr Mätinstrument för vatten, luft mm i simhallen ToU 50 tkr Utbyte inventarier i biblioteket ToU 50 tkr Gemensam katalog med Lindesbergs bibliotek ToU 80 tkr Mer öppet bibliotek samt RFID ToU 500 tkr Utbyte utlånings/återlämningsautomater ToU 200 tkr Ombyggn gator o beläggningsarb enl planinventering Gata 2000 tkr 2000 tkr 2000 tkr Ombyggnad i Ås i samband med VA-omb, Etapp 3 Gata 1500 tkr Ombyggnation Nora torg Gata 1 400 tkr Hagbydammen (beroende på vilket alternativ) Gata 500 tkr 5 500 tkr 5 000 tkr Smedgården projektering, byggnation gata Gata 500 tkr Cykelväg Alvägen - Pershyttan. Beräknad utgift till 800 tkr minus 50 % i regionala bidrag Gata 400 tkr Reinvestering av gatljusnät (2016: Bergmästarvägen) Gata 400 tkr 400 tkr 400 tkr Pendlarparkering Herrgårdsgatan. Gata 360 tkr Trafikåtgärder o Tillgänglighetsanpassning Gata 300 tkr 400 tkr 300 tkr Trafiklösning nya förskolan Gata 200 tkr Infart järnvägsområdet Gata 150 tkr Projekt Vinterljus (Bruttoutgift 285 tkr - bidrag Sparbasstiftelsen 85 tkr och Köpmannaföreningen 50 tkr) Vindskydd Resecentrum. Beräknad utgift till 300 tkr minus 50 % i Citybanebidrag. Förslag till beslut finns från Länstrafiken Örebro AB 2015-11-18. Gata Gata 150 tkr 150 tkr 12 (18)

Budget Plan Plan INVESTERINGSBUDGET År 2016 År 2017 År 2018 Cykelställstak Resecentrum. Beräknad utgift till 200 tkr minus 50 % i Citybanebidrag. Förslag till beslut finns från Länstrafiken Örebro AB 2015-11-18. Gata 100 tkr Bryggeriet, uppsnyggning nedfart/gårdsgata, asfaltering Gata 300 tkr 300 tkr Cykelväg ICA - Statoil. Beräknad utgift till 2000 tkr minus 50 % i regionala bidrag Gata 1000 tkr Ny gatljusautomatik och nya abonnemang Gata 1200 tkr 1200 tkr Ombyggnad i samband med VA-omb Objekt 1 Gata 750 tkr Ombyggnad i samband med VA-omb Objekt 2 Ombyggnad i Ås i samband med VA-omb, Etapp 4 Gata 750 tkr 1 750 tkr Parkering vid COOP Gata 500 tkr Ställplats för husbilar - Skojarbacken Gata 500 tkr Upprustning broåtgärder enl kravspec efter besiktning Gata 500 tkr Lekplats Dalsta Park 600 tkr Parkutrustning samt nyinvestering i träd och planteringar Park 240 tkr 300 tkr 410 tkr Lekplatser i allmänhet Park 60 tkr 50 tkr 540 tkr Projektering av Strandpromenaden Park 100 tkr Upprustning och utveckling av Strandpromenaden Park 1 150 tkr Omklädningsrum ishockeyhallen, ombyggnad Idrott 5 000 tkr Armaturbyte Digerbergets elljusspår Idrott 400 tkr Staket (bl.a. Ängarna, Gyttorp) Idrott 250 tkr 250 tkr Projektering av kommunens fotbollsplaner Idrott 200 tkr SUMMA SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET Gata 23 905 tkr 19 430 tkr 20 200 tkr TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET År 2016 År 2017 År 2018 Östra stranden, del 2 och 3 VA 17 000 tkr 13 000 tkr 10 000 tkr Ledningsnätsarbete och dagvatten VA 3 000 tkr 3 000 tkr 3 000 tkr Nora Reningsverk VA 1 000 tkr 500 tkr 20 000 tkr Va-anläggningar div mindre arbete VA 500 tkr 500 tkr 500 tkr Dagvattenhantering efter VA-inventering VA 350 tkr 150 tkr 150 tkr Ombyggnad Ås i samband med Gatuombyggnad, etapp 4 VA 1 500 tkr Sambyggnad vatten Lindesberg VA 12 000 tkr 13 000 tkr Asfaltering på återvinningscentralen Ängarna Avfall 100 tkr Fastighetsnära insamling Avfall 200 tkr 200 tkr SUMMA TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET 21 950 tkr 30 850 tkr 46 850 tkr TOTALT 45 855 tkr 50 280 tkr 67 050 tkr 13 (18)

Tabellen nedan är den externa driftbudgeten för 2016 specificerad på ansvarsnivå. Verksamhet Ansvar Intäkt Kostnad Netto 10 Politisk ledning 10000 KOMMUNFULLMÄKTIGE 403 tkr 403 tkr 10 Politisk ledning 10001 VALNÄMND 17 tkr 17 tkr 10 Politisk ledning 10002 DIGITALA ARVODEN 41 tkr 41 tkr 10 Politisk ledning 11000 FÖRMYNDARE 1 520 tkr 1 520 tkr 10 Politisk ledning 13000 KOMMUNALT PARTISTÖD 385 tkr 385 tkr 10 Politisk ledning 13001 VÄNORTSAMARBETE 75 tkr 75 tkr 10 Politisk ledning 13002 AVG SV KOMMUNFÖRB 255 tkr 255 tkr 10 Politisk ledning 40107 INTERNATIONELLA KONT 15 tkr 15 tkr 10 Politisk ledning Summa 2711 tkr 2711 tkr 11 Revision 12000 REVISION 404 tkr 404 tkr 11 Revision Summa 404 tkr 404 tkr 20 Kommunstyrelsen 20000 KOMMUNSTYRELSE 3 972 tkr 3 972 tkr 20 Kommunstyrelsen 20100 KOMMUNSTYR FÖRFOG 17 300 tkr 17 300 tkr 20 Kommunstyrelsen Summa 21 272 tkr 21 272 tkr 21 Gemensamma kostnader 21001 KOLLEKTIVTRAFIK 160 tkr 160 tkr 21 Gemensamma kostnader 21002 FÄRDTJÄNST -150 tkr 2 530 tkr 2 380 tkr 21 Gemensamma kostnader 21003 KONSUMENTRÅDGIVNING 51 tkr 51 tkr 21 Gemensamma kostnader 21004 KRISBEREDNING -440 tkr 440 tkr 21 Gemensamma kostnader 21005 FOLKHÄLSOARB N LÄNSD -1 868 tkr 1 868 tkr 21 Gemensamma kostnader 21006 BIL-POOL 330 tkr 330 tkr 21 Gemensamma kostnader 22022 UTBILDNING 370 tkr 370 tkr 21 Gemensamma kostnader 22023 FACKLIGA FÖRETRÄDARE 970 tkr 970 tkr 21 Gemensamma kostnader 22025 PERSONALUPPVAKTNING 100 tkr 100 tkr 21 Gemensamma kostnader 22031 CENTRAL TELEVÄXEL -186 tkr -127 tkr -313 tkr 21 Gemensamma kostnader 23106 RESECENTRUM 568 tkr 568 tkr 21 Gemensamma kostnader 27100 RÄDDNINGSTJÄNST 6 272 tkr 6 272 tkr 21 Gemensamma kostnader 27500 PR-VERKSAMHET 265 tkr 265 tkr 21 Gemensamma kostnader 27501 NÄRINGSLIVSBEFR ÅTG 925 tkr 925 tkr 21 Gemensamma kostnader 27502 LEADER BERGSLAGEN 267 tkr 267 tkr 21 Gemensamma kostnader 27504 BRO, Business Region 104 tkr 104 tkr 21 Gemensamma kostnader 27505 BJC -700 tkr 1 180 tkr 480 tkr 21 Gemensamma kostnader 31003 BUDGET- OCH SKULDRÅD 123 tkr 123 tkr 21 Gemensamma kostnader 40104 FFM 595 tkr 595 tkr 21 Gemensamma kostnader 40106 ARBETSMILJÖ 105 tkr 105 tkr 21 Gemensamma kostnader Summa -3 344 tkr 17 096 tkr 13 752 tkr 22 Administration 21000 KOMMUNCHEF 1 650 tkr 1 650 tkr 22 Administration 22000 KANSLIAVD ADM 6 794 tkr 6 794 tkr 22 Administration 22010 EKONOMIAVD ADM -152 tkr 5 496 tkr 5 344 tkr 22 Administration 22020 PERSONALAVD ADM -465 tkr 7 627 tkr 7 162 tkr 22 Administration 22030 IT -780 tkr 7 763 tkr 6 983 tkr 22 Administration 31000 SOCIALCHEF 1 824 tkr 1 824 tkr 22 Administration 40101 FÖRVALTNINGSKONTOR 1 575 tkr 1 575 tkr 22 Administration 40102 BIF CENTRALT 2 673 tkr 2 673 tkr 22 Administration 51000 KULTUR- OCH FRITIDSC 1 138 tkr 1 138 tkr 22 Administration Summa -1 397 tkr 36 540 tkr 35 143 tkr 23 Fastigheter Kost 23000 FAST AVD ADMINISTRAT 283 tkr 283 tkr 23 Fastigheter Kost 23100 TINGSHUS 35 tkr 35 tkr 23 Fastigheter Kost 23102 RÄDDNINGSCENTRALEN -663 tkr 663 tkr 23 Fastigheter Kost 23330 VINGEN/KULTURP F.D F 220 tkr 220 tkr 23 Fastigheter Kost 24000 MÅLTIDER GEM ADM -60 tkr 60 tkr 0 tkr 23 Fastigheter Kost 24100 PRODUKTIONSKÖK -1 620 tkr 1 620 tkr 0 tkr 23 Fastigheter Kost 24200 JÄRNTORGSSKOLAN MÅLT -210 tkr 210 tkr 0 tkr 23 Fastigheter Kost 24202 JÄRNBOÅS SKOLA MÅLTI -73 tkr 73 tkr 23 Fastigheter Kost 24204 KARLSÄNGSKOLAN MÅLTI -100 tkr 100 tkr -0 tkr 23 Fastigheter Kost 25005 VATTENTORNET -30 tkr 72 tkr 42 tkr 23 Fastigheter Kost 27301 VAKTMÄSTERIGRUPP -500 tkr 500 tkr -0 tkr 23 Fastigheter Kost Summa -3 256 tkr 3 836 tkr 580 tkr 14 (18)

Verksamhet Ansvar Intäkt Kostnad Netto 24 Teknisk verksamhet/bygg 25002 EXPLOAT FASTIG MARK -70 tkr 731 tkr 661 tkr 24 Teknisk verksamhet/bygg 25006 TORGET NORA 30 tkr 30 tkr 24 Teknisk verksamhet/bygg 25100 KOMMUNALA GATOR OCH 9 542 tkr 9 542 tkr 24 Teknisk verksamhet/bygg 25101 OFFENTLIG BELYSNING 1865 tkr 1865 tkr 24 Teknisk verksamhet/bygg 25102 TRAFIKSÄKERHETSÅTGÄR 377 tkr 377 tkr 24 Teknisk verksamhet/bygg 25103 ENSKILDA VÄGAR 297 tkr 297 tkr 24 Teknisk verksamhet/bygg 25200 PARKUNDERHÅLL 3 241 tkr 3 241 tkr 24 Teknisk verksamhet/bygg 26000 VA-VERK JÄRNBOÅS -69 tkr 69 tkr 24 Teknisk verksamhet/bygg 26001 VATTENVERK STRIBERG -419 tkr 419 tkr 24 Teknisk verksamhet/bygg 26002 VA-LEDN HUVUDLEDN -2 138 tkr 2 138 tkr 24 Teknisk verksamhet/bygg 26003 AVLOPPSLEDNINGAR -369 tkr 369 tkr 24 Teknisk verksamhet/bygg 26004 AVLOPPSVERK NORA -858 tkr 858 tkr 24 Teknisk verksamhet/bygg 26005 AVLOPPSVERK STRIBERG -157 tkr 157 tkr 24 Teknisk verksamhet/bygg 26100 RENHÅLLNING - MILJÖ -88 tkr 88 tkr 24 Teknisk verksamhet/bygg 27200 BYGGNADSVERKSAMHET 1 410 tkr 1 410 tkr 24 Teknisk verksamhet/bygg 27203 MILJÖ- OCH HÄLSOVERK 2000 tkr 2000 tkr 24 Teknisk verksamhet/bygg 28002 BEKVÄMLIGHETSINRÄTTN 454 tkr 454 tkr 24 Teknisk verksamhet/bygg Summa -4 168 tkr 24 045 tkr 19 877 tkr 25 Kultur- och fritidsverksamhet 23103 SAMLINGSLOKALER -19 tkr 383 tkr 364 tkr 25 Kultur- och fritidsverksamhet 23401 NORVALLA IP OMKL PAV 1 046 tkr 1 046 tkr 25 Kultur- och fritidsverksamhet 23402 KARLÄNG IP OMKL PAV 804 tkr 804 tkr 25 Kultur- och fritidsverksamhet 23403 GYTTORP IP OMKL PAV 85 tkr 85 tkr 25 Kultur- och fritidsverksamhet 23404 BRYGGERIET 2 194 tkr 2 194 tkr 25 Kultur- och fritidsverksamhet 25003 FÖRENINGARNAS HUS 525 tkr 525 tkr 25 Kultur- och fritidsverksamhet 25210 IDROTTSPLATSER 1 523 tkr 1 523 tkr 25 Kultur- och fritidsverksamhet 27400 TURISTVERKSAMHET -490 tkr 2 863 tkr 2 373 tkr 25 Kultur- och fritidsverksamhet 27401 TRÄNGBO CAMPING -282 tkr 587 tkr 305 tkr 25 Kultur- och fritidsverksamhet 27503 ALNTORPS Ö -50 tkr 604 tkr 554 tkr 25 Kultur- och fritidsverksamhet 28000 SMÅBÅTSHAMN -133 tkr 356 tkr 223 tkr 25 Kultur- och fritidsverksamhet 28001 BADPLATSER UNDERHÅLL 103 tkr 103 tkr 25 Kultur- och fritidsverksamhet 40941 NORA FRITIDSGÅRD -67 tkr 2 906 tkr 2 839 tkr 25 Kultur- och fritidsverksamhet 53000 ALLMÄNKULTUR -170 tkr 799 tkr 629 tkr 25 Kultur- och fritidsverksamhet 53001 KULTURVERKSAMHET 844 tkr 844 tkr 25 Kultur- och fritidsverksamhet 53002 ST I GÖTHLINS MINNE -227 tkr 342 tkr 115 tkr 25 Kultur- och fritidsverksamhet 53004 KULTURSKOLA 400 tkr 400 tkr 25 Kultur- och fritidsverksamhet 54000 BIBLIOTEK -120 tkr 5 792 tkr 5 672 tkr 25 Kultur- och fritidsverksamhet 55000 FRITIDSVERKSAMHET 2 363 tkr 2 363 tkr 25 Kultur- och fritidsverksamhet 55001 FÖRENINGSBIDRAG 1 536 tkr 1 536 tkr 25 Kultur- och fritidsverksamhet 55002 SIMHALL -660 tkr 2 406 tkr 1 746 tkr 25 Kultur- och fritidsverksamhet 55003 ISHALL HAGBY -200 tkr 1 138 tkr 938 tkr 25 Kultur- och fritidsverksamhet Summa -2 418 tkr 29 599 tkr 27 181 tkr 26 Förskoleverksamhet 40200 BOAVG FÖRSKOLA -6 300 tkr 17 190 tkr 10 890 tkr 26 Förskoleverksamhet 40211 FÖRSK JÄRNTORGET 6 442 tkr 6 442 tkr 26 Förskoleverksamhet 40212 FÖRSK LINGÅRDEN 4 204 tkr 4 204 tkr 26 Förskoleverksamhet 40213 FÖRSK ÅS 1 761 tkr 1 761 tkr 26 Förskoleverksamhet 40214 FÖRSK GYTTORP 4 254 tkr 4 254 tkr 26 Förskoleverksamhet 40215 FÖRSK JÄRNBOÅS 2 083 tkr 2 083 tkr 26 Förskoleverksamhet 40216 FÖRSK ESSTORP 2 826 tkr 2 826 tkr 26 Förskoleverksamhet 40217 FÖRSK MARSTRANDSH 4 239 tkr 4 239 tkr 26 Förskoleverksamhet 40218 FÖRSK SÖDRA HAGA 2 851 tkr 2 851 tkr 26 Förskoleverksamhet 40219 FÖRSK SOLTUNET 2 749 tkr 2 749 tkr 26 Förskoleverksamhet 40220 FÖRSK HAGBYÄNGEN 4269 tkr 4269 tkr 26 Förskoleverksamhet 40221 FÖRSK DALKARLSB 1226 tkr 1226 tkr 26 Förskoleverksamhet 40222 FÖRSK MYRSTACKEN 2 670 tkr 2 670 tkr 26 Förskoleverksamhet 40238 FÖRSK INT KOM ERS -550 tkr 900 tkr 350 tkr 26 Förskoleverksamhet 40300 DAGBARNVÅRDARE 2 474 tkr 2 474 tkr 26 Förskoleverksamhet 40371 LEDN DAGBARNVÅRDARE 139 tkr 139 tkr 26 Förskoleverksamhet Summa -6 850 tkr 60 278 tkr 53 428 tkr 15 (18)

Verksamhet Ansvar Intäkt Kostnad Netto 27 Fritidshem 40800 BOAVGIFTER FRITIDS -2 400 tkr 4 876 tkr 2 476 tkr 27 Fritidshem 40838 FRITIDS INT KOM ERS -275 tkr 1 900 tkr 1 625 tkr 27 Fritidshem 40861 FRIT JÄRNTORGET 4 440 tkr 4 440 tkr 27 Fritidshem 40862 FRIT LÄRKBOET 1825 tkr 1825 tkr 27 Fritidshem 40863 FRIT ÅS 1481 tkr 1481 tkr 27 Fritidshem 40864 FRIT GYTTORP 1 031 tkr 1 031 tkr 27 Fritidshem 40865 FRIT JÄRNBOÅS 608 tkr 608 tkr 27 Fritidshem 40866 FRIT DALKARLSB 262 tkr 262 tkr 27 Fritidshem Summa -2 675 tkr 16 423 tkr 13 748 tkr 28 Grundskola 40103 UTVECKLING 563 tkr 563 tkr 28 Grundskola 40105 CENTR DATASAMORDNING 447 tkr 447 tkr 28 Grundskola 40401 LEDN F-KL JÄRNTORGET -430 tkr 1 269 tkr 839 tkr 28 Grundskola 40421 F-KL JÄRNTORGET 1 721 tkr 1 721 tkr 28 Grundskola 40422 F-KL LÄRKE 547 tkr 547 tkr 28 Grundskola 40423 F-KL ÅS 539 tkr 539 tkr 28 Grundskola 40424 F-KL GYTTORP 570 tkr 570 tkr 28 Grundskola 40425 F-KL JÄRNBOÅS 154 tkr 154 tkr 28 Grundskola 40438 F-KL INT KOM ERS -108 tkr 800 tkr 692 tkr 28 Grundskola 40501 LEDN JÄRNTORGSSKOLAN 30 102 tkr 30 102 tkr 28 Grundskola 40531 JÄRNTORGSSK ÅK 1-6 10 296 tkr 10 296 tkr 28 Grundskola 40532 LÄRKESSKOLAN ÅK 1-6 4 778 tkr 4 778 tkr 28 Grundskola 40533 ÅS SKOLA ÅK 1-6 3 455 tkr 3 455 tkr 28 Grundskola 40534 GYTTORPSSK ÅK 1-6 3 471 tkr 3 471 tkr 28 Grundskola 40535 JÄRNBOÅS SK ÅK 1-6 1 782 tkr 1 782 tkr 28 Grundskola 40538 GRUNDSK INT KOM ERS -1 478 tkr 8 500 tkr 7 022 tkr 28 Grundskola 40539 INT KOM ERS SPECIALS 1 200 tkr 1 200 tkr 28 Grundskola 40541 KARLSÄNGSKOLAN ÅK 7- -7 tkr 15 446 tkr 15 439 tkr 28 Grundskola 40543 SÄRSK UNDGR KARLSÄNG 478 tkr 478 tkr 28 Grundskola 40544 SYOVERKSAMHET 503 tkr 503 tkr 28 Grundskola 40546 SÄRSKOLA KARLSÄNG 2 390 tkr 2 390 tkr 28 Grundskola 40591 GRUNDSKOLESKJUTSAR -50 tkr 4 457 tkr 4 407 tkr 28 Grundskola 40592 SIMSKOLESKJUTSAR 100 tkr 100 tkr 28 Grundskola 40632 SÄRSKOLA JÄRNTORGSSK 2 539 tkr 2 539 tkr 28 Grundskola 40691 VUXENUTB SÄRVUX 180 tkr 180 tkr 28 Grundskola 40692 SÄRSKOLESKJUTSAR 750 tkr 750 tkr 28 Grundskola 40702 BARNKULTUR 77 tkr 77 tkr 28 Grundskola 41300 LED ELEVHÄL/RESURSEN 534 tkr 534 tkr 28 Grundskola 41312 SKOLHÄLSOVÅRD -125 tkr 1 565 tkr 1 440 tkr 28 Grundskola 41313 SKOLPSYKOLOGVERKSAMH 713 tkr 713 tkr 28 Grundskola 41314 KURATORSVERKSAMHET 1535 tkr 1535 tkr 28 Grundskola 41315 SPECIALPEDAGOGER -250 tkr 3544 tkr 3294 tkr 28 Grundskola Summa -2 448 tkr 105 005 tkr 102 557 tkr 29 Gymnasium 40681 GYMNASIESÄRSKOLA -12 tkr 3 100 tkr 3 088 tkr 29 Gymnasium 41082 GYMNASIESKOLA -500 tkr 38 355 tkr 37 855 tkr 29 Gymnasium 41091 GYMNSASIESKJUTSAR 1 840 tkr 1 840 tkr 29 Gymnasium 41138 INTERK ERS KOMVUX 77 tkr 77 tkr 29 Gymnasium 41191 GRUNDVUX 105 tkr 105 tkr 29 Gymnasium 41193 GYMNASIEVUX -56 tkr 3 606 tkr 3 550 tkr 29 Gymnasium Summa -568 tkr 47 083 tkr 46 515 tkr 16 (18)

Verksamhet Ansvar Intäkt Kostnad Netto 30 Hemtjänst 27202 BOSTADSANPASSN BIDR 1 400 tkr 1 400 tkr 30 Hemtjänst 31001 BISTÅNDSBEDÖMNING 2 574 tkr 2 574 tkr 30 Hemtjänst 32000 HEMTJÄNST GEMENSAMT -2 800 tkr 2 896 tkr 96 tkr 30 Hemtjänst 32001 HEMTJÄNSTGRUPP 1 4460 tkr 4460 tkr 30 Hemtjänst 32002 HEMTJÄNSTGRUPP 2 4745 tkr 4745 tkr 30 Hemtjänst 32003 HEMTJÄNSTGRUPP 3 5 488 tkr 5 488 tkr 30 Hemtjänst 32004 HEMTJÄNSTGRUPP 4 6 147 tkr 6 147 tkr 30 Hemtjänst 32005 HEMTJÄNSTGRUPP 5 4 761 tkr 4 761 tkr 30 Hemtjänst 32006 HEMTJÄNSTGRUPP 6 5 169 tkr 5 169 tkr 30 Hemtjänst 32010 HEMTJÄNST PATRULL 3 110 tkr 3 110 tkr 30 Hemtjänst 32021 UTSKRIVNINGSKLARA 600 tkr 600 tkr 30 Hemtjänst 33110 LARMMOTTAGNING -560 tkr 255 tkr -305 tkr 30 Hemtjänst 34001 KOMMUNREHAB -160 tkr 5 631 tkr 5 471 tkr 30 Hemtjänst Summa -3 520 tkr 47 236 tkr 43 716 tkr 31 Särskilt boende 31002 MAS 364 tkr 364 tkr 31 Särskilt boende 31008 VIKARIERESURS 1080 tkr 1080 tkr 31 Särskilt boende 31009 BRUKARRÅD MM 38 tkr 38 tkr 31 Särskilt boende 33100 TULLBACKAG GEMENSAM -5 600 tkr 12 333 tkr 6 733 tkr 31 Särskilt boende 33101 TULLBACKAG SÅGEN/MIL -78 tkr 5 374 tkr 5 296 tkr 31 Särskilt boende 33102 TULLBACKAG SMEDJAN/H 5 203 tkr 5 203 tkr 31 Särskilt boende 33103 TULLBACKAG STINSEN 3 820 tkr 3 820 tkr 31 Särskilt boende 33104 TULLBACKAG RALLAREN 3 671 tkr 3 671 tkr 31 Särskilt boende 33105 TULLBACKAG VATTENHJU 4 556 tkr 4 556 tkr 31 Särskilt boende 33106 TULLBACKAG NATT 3 417 tkr 3 417 tkr 31 Särskilt boende 33200 HAGBY ÄNGAR ADMINISTRATION -8 750 tkr 9 453 tkr 703 tkr 31 Särskilt boende 33201 HAGBY ÄNGAR TALLÅSEN 4 886 tkr 4 886 tkr 31 Särskilt boende 33202 HAGBY ÄNGAR BACKAFALLET 5 017 tkr 5 017 tkr 31 Särskilt boende 33203 HAGBY ÄNGAR HASSELBACKEN 4816 tkr 4816 tkr 31 Särskilt boende 33204 HAGBY ÄNGAR KEJSARBACKEN 4997 tkr 4997 tkr 31 Särskilt boende 33205 HAGBY ÄNGAR SANDTÄPPAN 3 711 tkr 3 711 tkr 31 Särskilt boende 33206 HAGBY ÄNGAR ÅSEN 3 965 tkr 3 965 tkr 31 Särskilt boende 33207 HAGBY ÄNGAR ROSENDAL 3 518 tkr 3 518 tkr 31 Särskilt boende 33208 HAGBY ÄNGAR SKOGALUND 3 989 tkr 3 989 tkr 31 Särskilt boende 33209 HAGBY ÄNGAR NATT HUS 11 2 277 tkr 2 277 tkr 31 Särskilt boende 33210 HAGBY ÄNGAR NATT HUS 12 2 299 tkr 2 299 tkr 31 Särskilt boende 34000 HSL-ENHETEN -490 tkr 11 646 tkr 11 156 tkr 31 Särskilt boende Summa -14 918 tkr 100 430 tkr 85 512 tkr 32 Funktionsstöd 35000 KÖPTA GRUPPBOSTÄDER -405 tkr 8 517 tkr 8 112 tkr 32 Funktionsstöd 35100 GRB TRÄNGKÅRSVÄGEN 3 070 tkr 3 070 tkr 32 Funktionsstöd 35101 GRB SUNNANLID 2-18 tkr 3045 tkr 3027 tkr 32 Funktionsstöd 35102 GRB MARSTRANDSHAGEN -21 tkr 4190 tkr 4169 tkr 32 Funktionsstöd 35103 GRB SOLTUNET -24 tkr 4 582 tkr 4 558 tkr 32 Funktionsstöd 35104 GRB TORGET GYTTORP -760 tkr 5 505 tkr 4 745 tkr 32 Funktionsstöd 35200 DAGLIG VERKSAMHET -160 tkr 4 550 tkr 4 390 tkr 32 Funktionsstöd 35201 RÖDA GÅRDEN DAGLIG S 770 tkr 770 tkr 32 Funktionsstöd 35202 SOCIALPSYKIATRI 2 014 tkr 2 014 tkr 32 Funktionsstöd 36000 INSATSER ENL LASS -8 186 tkr 13 634 tkr 5 448 tkr 32 Funktionsstöd 36001 INSATSER ENL LSS -313 tkr 5 364 tkr 5 051 tkr 32 Funktionsstöd 36002 KONTAKTPERSONER FUNK 1 103 tkr 1 103 tkr 32 Funktionsstöd 36100 INSATSER ENL SOL -82 tkr 1 365 tkr 1 283 tkr 32 Funktionsstöd 41231 LSS GEMENSAMT 3 769 tkr 3 769 tkr 32 Funktionsstöd 41232 LASS/PERSONLIG ASSIS 320 tkr 320 tkr 32 Funktionsstöd Summa -9 969 tkr 61 798 tkr 51 829 tkr 17 (18)