KALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN

Relevanta dokument
PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

KALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

KALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

Verksamhetsplan Skolna mnden

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

Verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

Nämndsplan Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsplan Utbildningsnämnd

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Nämndsplan Barn- och utbildningsnämnden

Internbudget Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Madeleine Rosenqvist (KD) Lene Hollner (S) Sarah Johansson (C) Martin Samuelsson (S) tjänstgörande ersättare

Månadsrapport. Utgåva: Månadsrapport. Rapportperiod: Organisation: Barn och skolnämnd

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014.

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

Systematiskt kvalitetsarbete

Strategi för en utvecklande skola i Vårgårda ökad måluppfyllelse i grundskolan och grundsärskolan

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Budget 2018 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

KALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN

Skolplan Med blick för lärande. Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 21 oktober

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

Tid: Torsdagen den 26 oktober 2017 kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

Barn- och utbildningsförvaltningen. Verksamhetsplan Antagen av Barn- och utbildningsnämnden Reviderad

Budget 2019 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Bildningsstaden Borås. Bildningsstaden 1

Sammanträdesprotokoll 1(13)

Till förvaltningens uppgifter hör att bereda ärenden som ska fattas beslut om i BUN.

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

UTDRAG UR KVALITETSANALYS

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Protokoll 1 (10) Se nästa sida.

Budget 2015 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden

Storumans kommun VERKSAMHETSPLAN FRITID-, KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013

Protokoll 1 (11) Se nästa sida kl i kommunhuset. Sandra Larsson. Loubna Stensåker Göransson (M) Thomas Holmgren (KV) Anslag/bevis

Mikael Sternemar (L) ordförande Jeanette Loy (M) Annica Erlandsson (S) Madelein Arnoldsson. Mikael Sternemar (L) Annica Erlandsson (S)

Utbildningsnämndens verksamhetsplan Antagen av Utbildningsnämnden

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad

Utbildningspolitisk strategi

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Borås Stad. Bildningsstaden Borås

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete. vägledning och struktur

Kvalitetsarbete för Vasaskolan period 2 (okt dec), läsåret

Kommunhuset, Kungshamn,

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret

Beslut för förskoleklass och grundskola

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 08. Kultur- och utbildningsnämnden (11) Marianne Sand Wallin (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn och utbildningsnämnden Administrativa avdelningen

Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013.

Handläggare Jörgen Alm Taxor och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2018 DnrUN 17/64

Kvalitetsarbete för Smedby skola period 2 (okt dec), läsåret

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Verksamhetsplan 2019 Utbildningsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

STRATEGI. Strategi för att öka kvaliteten i förskolan

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

STRENGTHS WEAKNESSES SWOT- ANALYS OPPORTUNITIES THREATS

Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Hans Öijerstedt (C) Bo Blideman (MP) Sören Forslund (M) Nils Matsson (M) 40-47

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret

Utbildningsnämndens protokoll

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun

Kommunhuset, Hållö, Mikael Sternemar, (FP) ordförande Anders Rosén (M), tjg ersättare Annica Erlandsson (S)

Budgetrapport

Budget 2016 med verksamhetsplan

Sammansträdesprotokoll Barn- o utbildningsnämnden. Plats och tid Debatten kl. 18:00-19:45

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kvalitetsplan

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsplan 2013

Kvalitetsarbete för fritidshemmet Rönnen period 2 (okt dec),

Anne-Charlott Petersson sekreterare Helena Svensson, förvaltningschef Izabelle Sjöbäck, controller

Sammanträdesprotokoll 1(16)

Beslut för vuxenutbildning

Susanne Aronsson DeKinnaird (M), ordförande Jeanette Loy (M) Annica Erlandsson (S)

Förändrad organisation för studie- och yrkesvägledning

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Ekonomisk uppföljning per oktober för Skolnämnden

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (11)

Transkript:

1 (1) KALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 VÄLKOMMEN Utbildningsnämnden i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2015-06-03, kl 18:00 Plats: Gruvsalen Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträdet bör snarast anmäla detta till Elisabeth Bonakdar Hashemi elisabeth.bonakdar-hashemi@hoganas.se 337205 samt Pia Möller pia.moller@hoganas.se 0734357135 ÄRENDEN 1. Informationsärenden 2015 2. Budget med flerårsplan 3. Antagningsorganisation Kullagymnasiet - Höganäs 2015-06-01 Pia Möller (M) Ordförande UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Ärende 1 Informationsärenden 2015

TJÄNSTESKRIVELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN SLUTLIG INSTANS: Utbildningsnämnden 2015-05-28 UN/2015/11 TJÄNSTESKRIVELSE AVSEENDE INFORMATIONSÄRENDEN JUNI 2015 Sammanfattning av ärendet Utbildningsnämnden beslutade den 26 maj 2015, 33, att fatta beslut om den ekonomiska rapporten vid det extra nämndsmötet den 3 juni 2015. Vid kallelsens utskick är den ekonomiska rapporten för maj månad inte framtagen, utan kommer att skickas ut i mötes-appen innan nämndsmötet den 3 juni. Beslutsunderlag Ekonomisk rapport maj 2015 kommer till nämnden Beslut UN 2015-05-26, 33 Ytterligare underlag i ärendet Beslut UN 2015-05-26, 32 Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Nämnden beslutar att godkänna den ekonomiska rapporten och lägga den till handlingarna. Liselotte Herrlin Utbildningschef Elisabeth Bonakdar Hashemi Nämndsekret/Utredare UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

PROTOKOLLSUTDRAG UTBILDNINGSNÄMNDEN UTDRAG UR PROTOKOLL Sammanträde Utbildningsnämnden, 2015-05-26 Ordförande Pia Möller (M) Justerande Ann-Cathrin Hellsén (MP) Sekreterare Jacob Derefeldt Protokollet har justerats den XX juni 2015 Anslaget på kommunens anslagstavla den XX juni 2015

PROTOKOLLSUTDRAG UTBILDNINGSNÄMNDEN 33 INFORMATIONSÄRENDEN 2015 UN/2015/11 Sammanfattning av ärendet Utbildningsförvaltningen informerar nämnden om följande ärenden: Ansökan om utökad verksamhet vid Pysslingförskolan Kruset Uppföljning av ärenden Ekonomisk rapport Beslutsunderlag Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 maj 2015 Ansökan om utökad verksamhet vid Pysslingförskolan Kruset Uppföljning av ärenden maj 2015 Ekonomisk rapport april 2015 Ytterligare underlag Beslut UN 2015-05-26, 32 Förslag till beslut på sammanträdet Ordförande Pia Möller (M) föreslår nämnden besluta att fatta beslut om den ekonomiska rapporten vid det extra nämndsmötet den 3 juni 2015, att lägga övrig information till handlingarna, samt att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att analysera utbildningsnämndens verksamheter och ge förslag på effektiviseringar som är möjliga att göra för att hamna på ett nollresultat med utbildningsnämndens mål i beaktande, och där konsekvenserna för varje förslag tydligt framgår, samt att presentera dessa för utbildningsnämnden i september. Beslutsgång Ordförande ställer sitt eget förslag under proposition och finner att nämnden bifaller förslaget. Nämndens beslut Utbildningsnämnden beslutar att att att att fatta beslut om den ekonomiska rapporten vid det extra nämndsmötet den 3 juni 2015, lägga övrig information till handlingarna, samt ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att analysera utbildningsnämndens verksamheter och ge förslag på effektiviseringar som är möjliga att göra för att hamna på ett nollresultat med utbildningsnämndens mål i beaktande, och där konsekvenserna för varje förslag tydligt framgår, samt presentera dessa för utbildningsnämnden i september.

Ärende 2 Budget med flerårsplan

TJÄNSTESKRIVELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN SLUTLIG INSTANS: KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-05-18 UN/2015/55 OCH FLERÅRS - UTBILDNINGSNÄMNDEN Sammanfattning av ärendet Utbildningsnämnden har att ta ställning till bifogat förslag till budget och flerårsplan -. Ekonomiavdelningen har beräknat planeringsramar, vilka utgår från nu gällande budget 2015 och fastställd plan -. En minskning av utbildningsnämndens ram med 2 000 tkr är gjord som en ramjustering med anledning av lägre skolskjutskostnader. I övrigt är nämndens budget uppräknad med bland annat 2,5 % gällande lönekostnader och 1,8 % gällande inflation. Uppräkningar har i övrigt även skett för interna kostnader och intäkter, köp av verksamhet samt externa intäkter. I utbildningsförvaltningens förslag till beslut för budget och flerårsplan - har hänsyn tagits till ramjusteringen. I budgetförslaget ingår arbetsutskottets förslag till mål och verksamhetsplan för utbildningsnämnden -. Enligt anvisningar för budget ska även revidering av taxor ske. Beslutsunderlag Utbildningsförvaltningen, Budget och flerårsplan -, bilaga 1 Resultatbudgetram, planeringsram och investeringsbudget, bilaga 2 Taxor och avgifter, bilaga 3 Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna arbetsutskottets förslag till verksamhetsplan och mål för budget samt flerårsplan - enligt bilaga 1 att för år godkänna utbildningsförvaltningens förslag till resultatbudgetram enligt bilaga 2 att för år och godkänna utbildningsförvaltningens förslag till planeringsram enligt bilaga 2 att godkänna utbildningsförvaltningens förslag till investeringsbudget enligt bilaga 2 att anta bifogat förslag till taxor gällande enligt bilaga 3 Liselotte Herrlin Utbildningschef Annette Mårs Administrativ chef UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

2015-05-18 1 (7) UTBILDNINGSNÄMND UTBILDNINGSFÖRVALTNING ORDFÖRANDE: PIA MÖLLER (M) FÖRVALTNINGSCHEF: LISELOTTE HERRLIN VERKSAMHET Utbildningsnämndens verksamhet är indelad i fyra verksamhetsområden. Verksamhetsområdet F-9 innefattar barn- och skolbarnomsorg för barn och ungdomar mellan 1 och 16 år. F-9 innefattar också skolverksamhet i förskoleklass, grundskola samt grundsärskola. Inom området F-9 bedrivs även kultur- och fritidsgårdsverksamhet. Gymnasieverksamheten är en avgiftsfri och frivillig utbildningsform för ungdomar som gått ut grundskolan. Övrig utbildning omfattar kommunal vuxenutbildning, utbildning i svenska för invandrare samt särskild utbildning för vuxna. Politisk verksamhet omfattar nämndsarbetet inom utbildningsförvaltningen. (tkr) Totalt 600 659 614 529 629 294 Politisk verksamhet 1 070 1 095 1 121 F-9 483 998 495 378 507 598 Gymnasieverksamhet 106 980 109 276 111 623 Övrig utbildning och gemensamma funktioner 8 611 8 780 8 952 (tkr) Summa investeringar 2 500 2 500 2 500 Årsanslag 2 500 2 500 2 500 KOMMUNLEDNINGSKONTORET

2 MEDBORGARE Sätt att mäta MÅL /nyckeltal MEDBORGARE VISIONSBYGGSTEN: VÄXANDE SMÅSTADSCHARM STRATEGI: UTVECKLA VARIERANDE LIVSMILJÖ Utbildningsnämndens verksamheter upplevs som trygga av barn, elever och unga och ingen mobbning förekommer. Elevenkäter, område trygghet, Nuläge höstterminen 2015 Förskoleenkät, område trygghet Nuläge 2015 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % DELÅR 16 DELÅR 17 DELÅR 18 Sätt att mäta MÅL /nyckeltal MEDBORGARE VISIONSBYGGSTEN: INTERNATIONELL KUNSKAPSKRAFT STRATEGI: STÄRK SKOLANS BREDD OCH SPETS Höganäs kommun ska rankas bland de 20 bästa skolkommunerna i landet. Andelen grundskoleelever med gymnasiebehörighet 2015 Andel elever vid Kullagymnasiet som fullföljer gymnasieutbildning med slutbetyg efter 3 år Nuläge juni 2015 2015 Barn, elever och unga inom utbildningsnämndens verksamheter är delaktiga och engagerade. Elevenkäter 2015 KOMMUNLEDNINGSKONTORET

3 Alla elever i Höganäs kommun ges förutsättningar att kunna göra medvetna och väl underbyggda val inför studie- och yrkesval. Rektor ansvarar för att lärare och studieoch yrkesvägledare tillsammans ger en kvalitativ studie- och yrkesvägledning Implementering av verksamhetsplan studie- och yrkesvägledning Redovisning av ett exempel per skola Redovisning av ett exempel per skola En högklassig gymnasieutbildning med spets mot forskning och näringsliv. Andelen behöriga antagna till Kullagymnasiet ska öka Nuläge 2015 2015 Andelen högskolebehöriga efter genomgången teoretisk gymnasieutbildning vid Kullagymnasiet Nuläge 2015 2015 DELÅR 16 DELÅR 17 DELÅR 18 Verksamheternas prioriteringar är det långsiktiga arbetet med ökad måluppfyllelse. Detta gäller under hela planperioden -. Förändringarna inom skollagen och läroplanerna kommer även fortsättningsvis att förutsätta ett långsiktigt utvecklingsarbete och en kontinuerlig samverkan och dialog inom och mellan verksamheterna. Tillsammans med de nationella styrdokumenten blir de kommunalt beslutade verksamhetsmålen prioriteringar som verksamheterna utgår ifrån i sitt målarbete. Förskolans läroplan tydliggör förskolechefens ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet och förskolans roll i det livslånga lärandet. Styrdokumenten lyfter också fram förskollärarens ansvar och roll i arbetet. Inom grundskolan kommer betygssystemet som innebär betyg från årskurs 6 och nationella prov från årskurs 3 att fortsätta ställa krav på att varje skola har egna uppföljnings- och analyssystem inom ramen för sitt systematiska kvalitetsarbete. Under planperioden kommer förvaltningen fortsätta arbeta med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. En prioriterad fråga blir därför arbetet med digital kompetens. Modern teknik skrivs fram i styrdokumenten, vilket kräver att arbetet fortsätter prioriteras. KOMMUNLEDNINGSKONTORET

4 Under planperioden kommer förvaltningen fortsätta att arbeta för att riktade nationella satsningar som är påbörjade blir mer integerade i det lokala arbetet med ökad måluppfyllelse. Exempel på detta är läslyftet, mattelyftet, övningsförskolor och övningsskolor. På Kullagymnasiet kommer arbetet fortsätta med att marknadsföra gymnasiet för att få fler ungdomar att välja just Kullagymnasiet framför gymnasieutbildningar i andra kommuner. Den internationella profilen och idrottsprofilen blir även framöver viktiga i det arbetet. Starten av teknikprogrammets fjärde år på Kullagymansiet från hötterminen 2015 kommer att genomföras i nära samverkan med lokala näringslivet. Utbildningen kommer att främja Kullagymnasiet som en attraktiv gymnasieskola och bidrar även till en attraktiv kommun. MEDARBETARE Sätt att mäta MÅL /nyckeltal MEDARBETARE VISIONSBYGGSTEN: INTERNATIONELL KUNSKAPSKRAFT STRATEGI: ODLA LÄRANDEKULTUR Alla inom utbildningsnämndens verksamheter är delaktiga och engagerade. Medarbetarenkät Område dialog och samverkan, index Nuläge 2014: 79 2014 DELÅR 16 DELÅR 17 DELÅR 18 Alla inom utbildningsnämndens verksamheter upplever sin arbetssituation meningsfull, begriplig och hanterbar. Medarbetarenkät HME index Nuläge 2014:83 2014 DELÅR 16 DELÅR 17 DELÅR 18 KOMMUNLEDNINGSKONTORET

5 Arbetet med rekrytering kommer att vara en av de viktigaste frågorna under planperioden. Aktuell forskning visar att en av de viktigaste faktorerna för elevernas resultat är lärarnas kompetens. Utmaningen är att lyckas rekrytera medarbetare i en alltmer ökad konkurrens. Kravet på legitimation för förskollärare och lärare träder ikraft juli 2015. Detta kan komma att innebära att skolorna behöver se över sina organisationer. De inrättade karriärtjänsterna inom grundskola och gymnasieskola är en viktig åtgärd för att kommunen ska vara konkurrenskraftig i lärarrekrytering. Under planperioden kommer frågan om motsvarande karriärtjänster inom förskolan att diskuteras. En fortsatt prioriterad fråga är att minska medarbetarnas upplevda stress och arbetsbelastning. De statliga satsningar avseende ökad lärartäthet i de yngre skolåren kommer att bli viktig för förvaltningens arbete och förväntas bidra till ökad kvalitet och bättre ökad måluppfyllelse. UTVECKLING Sätt att mäta MÅL /nyckeltal UTVECKLING VISIONSBYGGSTEN: LÅNGSIKTIGT HÅLLBART HÖGANÄS STRATEGI: FÖRVERKLIGA MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET Miljöarbetet ska ingå som en naturlig del i det dagliga arbetet. Redovisning av två exempel på miljöarbeten per skolområde Redovisning av två exempel Redovisning av två exempel Redovisning av två exempel DELÅR 16 DELÅR 17 DELÅR 18 KOMMUNLEDNINGSKONTORET

6 Sätt att mäta MÅL /nyckeltal UTVECKLING VISIONSBYGGSTEN: FULL FART INOM OCH TILL HÖGANÄS STRATEGI: FÖRBÄTTRA KOMMUNIKATIONERNA IKT är i alla verksamheter ett effektivt arbetsredskap, ger stöd i kunskapsutvecklingen och används för att utveckla samspel och kommunikation såväl inom verksamheterna mellan förskola och skola och hem som mot övriga samhället. Utarbetande och implementering av digitalt program under 2015 Redovisning av två exempel per skolområde DELÅR 16 DELÅR 17 DELÅR 18 Sätt att mäta MÅL /nyckeltal UTVECKLING VISIONSBYGGSTEN: VÄXANDE SMÅSTADSCHARM STRATEGI: UTVECKLA DIALOGEN Antalet samverksansarbeten ska utvecklas med högskola, universitet, lokalt näringsliv och andra aktörer. Antalet pågående samverkansarbe ten. Nuläge 2015 Redovisning av ett exempel per skolområde Redovisning av ett exempel per skolområde Redovisning av ett exempel per skolområde DELÅR 16 DELÅR 17 DELÅR 18 Arbetet utifrån devisen Hela barnet hela vägen kommer att fortsätta. Arbetet måste genomsyra alla verksamheter och ett gemensamt förhållningssätt förutsätts där var och en bidrar i det dagliga arbetet. Det gemensamma arbetet med kommunikation och koncerntanke är naturliga att arbeta med inom ramen för Hela barnet hela vägen. En utmaning som är viktig att arbeta med är att förbättra de goda resultat skolan redovisar i nationella rankingar. I detta arbete blir samverkan, kommunikation och ett gemensamt förhållningssätt inom koncernen en viktig förutsättning som alla förutsätts förhålla sig till. Verksamheternas dagliga arbete med miljöfrågor kommer följas upp under planperioden. Ett område som kommer att behöva prioriteras är utemiljöernas betydelse för lärandet. Här behöver samverkan ske med olika aktörer för att möjliggöra ett helhetsgrepp. Inom lärandet arbetar förvaltningen med införandet av IKT (information, kommunikation, teknik), vilket innebär en utveckling av digitala verktyg i lärsituationen. Detta ligger i linje KOMMUNLEDNINGSKONTORET

7 med de nationella styrdokument som är beslutade och som förutsätter ett långsiktigt arbete inom alla verksamheter. Förvaltningen kommer fortsätta utveckla samverkan mellan verksamheterna och det lokala näringslivet samt med andra aktörer. FRAMTIDEN Höganäs kommun är en inflyttningskommun och har som mål att öka invånarantalet till 27 500 år 2025. Ju fler invånare, desto större blir kraven på att förskolor och skolor har en bra fysisk miljö och en verksamhet med jämn och hög kvalitet. En viktig framgångsfaktor blir att ha höga förväntningar. Därför pågår ständigt ett utvecklingsarbete för att förbättra förskolornas och skolornas kvalitet på undervisningen. Behovet av anpassning av skolornas fysiska miljö ökar i takt med att elevantalet förväntas öka. Under planperioden förväntas Vikenskolan få en permanent lösning för eleverna i de yngre skolåren. Behovet av att anpassa hela Vikenskolan kvarstår efter planperioden. Behovet av utveckling av digitala verktyg och arbetssätt kommer sannolikt att öka i framtiden. Utifrån samhällsförändringar kommer kraven att öka gällande kompetensen inom området. Kommande års stora pensionsavgångar kommer ställa allt högre krav på organisationen i form av att lyckas rekrytera fler medarbetare och ledare samt att rekrytera den kompetens som verksamheterna behöver. I takt med att kommunen växer blir det en utmaning, både i dag och i framtiden, att arbeta för att verksamheterna fortsätter att utveckla en god kvalitet så att de bidrar till att göra Höganäs till en attraktiv kommun. Den attraktiva arbetsplatsen kommer att bli ännu viktigare för att få ungdomar att välja att arbeta med barn och ungdomar samt utbildningsfrågor. Frågor som blir viktiga är bland annat förvaltningens arbete med Hela barnet hela vägen, digital kompetens, samverkan och kommunikation. Dessa kommer att bli avgörande faktorer för om förvaltningen ska lyckas med uppdraget. KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Budget Utbildningsnämnden Verksamhet och investeringar Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Plan Plan Summa verksamhetsområden 570 400 588 788 600 659 614 529 629 294 Budget / Ram 576 588 588 788 600 659 614 529 629 294 Skillnad mot ram 6 188 0 0 0 0 Politisk verksamhet 867 1 070 1 070 1 095 1 121 Verksamhetens intäkter Personalkostnader 762 766 895 917 940 Övriga externa kostnader 30 304 125 127 129 Interna intäkter Intern intäkt hyror Intern intäkt städning Interna intäkter övrigt Interna kostnader 75 50 51 52 Intern kostnad hyror Intern kostnad städning Interna kostnader övrigt 75 50 51 52 Kapitalkostnader Verksamhetens kostnader 867 1 070 1 070 1 095 1 121 Verksamhetens nettokostnader 867 1 070 1 070 1 095 1 121 Räntekostnader och ränteintäkter F - 9 457 493 471 341 483 998 495 378 507 598 Verksamhetens intäkter -42 554-39 624-43 200-44 064-44 945 Personalkostnader 276 007 296 999 303 619 310 893 318 918 Övriga externa kostnader 115 094 111 067 116 099 118 421 120 789 Interna intäkter -3 893-2 906-3 925-4 005-4 086 Intern intäkt hyror -2 874-2 906-2 925-2 984-3 044 Intern intäkt städning Interna intäkter övrigt -1 019-1 000-1 021-1 042 Interna kostnader 111 924 104 576 109 627 111 902 114 225 Intern kostnad hyror 57 778 56 030 57 133 58 276 59 442 Intern kostnad städning 9 189 9 631 9 977 10 216 10 461 Interna kostnader övrigt 44 957 38 915 42 517 43 410 44 322 Kapitalkostnader 912 1 229 1 778 2 231 2 697 Verksamhetens kostnader 500 044 510 965 527 198 539 442 552 543 Verksamhetens nettokostnader 457 490 471 341 483 998 495 378 507 598 Räntekostnader och ränteintäkter 3 Gymnasieskola 104 177 107 992 106 980 109 276 111 623 Verksamhetens intäkter -4 345-4 500-4 450-4 539-4 630 Personalkostnader 27 923 29 419 29 454 30 190 30 945 Övriga externa kostnader 67 642 70 142 69 058 70 439 71 848 Interna intäkter -79-200 -90-92 -94 Intern intäkt hyror Intern intäkt städning Interna intäkter övrigt -79-200 -90-92 -94 Interna kostnader 13 030 13 131 13 008 13 278 13 554 Intern kostnad hyror 6 972 7 609 7 338 7 485 7 635 Intern kostnad städning 1 172 1 227 1 246 1 276 1 307 Interna kostnader övrigt 4 886 4 295 4 424 4 517 4 612 Kapitalkostnader Verksamhetens kostnader 108 516 112 492 111 430 113 815 116 253 Verksamhetens nettokostnader 104 171 107 992 106 980 109 276 111 623

Budget Utbildningsnämnden Verksamhet och investeringar Bokslut 2014 Budget 2015 Budget Plan Plan Räntekostnader och ränteintäkter 6 Övrig utbildn o gem funktioner 7 863 8 385 8 611 8 780 8 952 Verksamhetens intäkter -2 143-965 -1 170-1 193-1 217 Personalkostnader 1 939 2 869 2 038 2 089 2 141 Övriga externa kostnader 7 349 6 054 6 981 7 107 7 235 Interna intäkter -6 Intern intäkt hyror Intern intäkt städning Interna intäkter övrigt -6 Interna kostnader 724 427 762 777 793 Intern kostnad hyror 546 190 566 577 589 Intern kostnad städning 36 37 38 39 Interna kostnader övrigt 178 201 159 162 165 Kapitalkostnader Verksamhetens kostnader 10 006 9 350 9 781 9 973 10 169 Verksamhetens nettokostnader 7 863 8 385 8 611 8 780 8 952 Räntekostnader och ränteintäkter Investeringar Totalutgift Budget 2015 Budget Plan Plan Tidsbestämda projekt Årsanslag 2 500 2 500 2 500 2 500 Summa investeringar 2 500 2 500 2 500 2 500

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (3) ERSÄTTER KFS 2015:16 Taxan antagen av kommunfullmäktige 2015-xx-xx, xx, samt av utbildningsnämnden 2015-05-26, xx. Gäller fr o m -01-01 TAXOR UTBILDNINGSNÄMNDEN 1. Taxor som i helhet beslutas av kommunfullmäktige Musik- och fritidsverksamheten Avgifter kulturskolan Undervisning 1 barn Undervisning 2 barn Undervisning 3 barn eller fler Taxa 700 Sek/termin 1 050 Sek/termin 1 250 Sek/termin Suzukiundervisning Undervisning 1 barn Undervisning 2 barn Undervisning 3 barn eller fler Instrumenthyra Avgifter drama och dans Avgift musikalkurs 800 Sek/termin 1 200 Sek/termin 1 400 Sek/termin 450 Sek/termin 750 Sek/termin 1 250 Sek/termin Avgifter fritidsgården Trum-, gitarr- och fotokurs Rockskola 450 Sek/termin 450 Sek/termin Lokalhyra per person Hyra replokal Hyra replokal studerande Hyra replokal 1 Hyra replokal 1 studerande 550 Sek/termin 350 Sek/termin 350 Sek/termin 200 Sek/termin UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

2 (3) 2. Taxor som tillämpas/justeras/uppräknas av respektive nämnd Avgifter för förskole- och skolbarnomsorg (Maxtaxa) Inkomsttak för bestämning av avgiftsgrundande inkomst: 42 890 kronor per månad Avgift per månad för barn 1-5 år med placering i förskola eller pedagogisk omsorg: Antal placerade barn % av avgiftsgrundande inkomst Högsta belopp Barn 1 3 % 1 287 kr Barn 2 2 % 858 kr Barn 3 1 % 429 kr Barn 4 ingen avgift Avgift per månad för barn 6-12 år med placering i fritidshem eller pedagogisk omsorg: Antal placerade barn % av avgiftsgrundande inkomst Högsta belopp Barn 1 2 % 858 kr Barn 2 1 % 429 kr Barn 3 1 % 429 kr Barn 4 ingen avgift Övriga avgifter per månad: Allmän förskola + förskola/pedagogisk omsorg Fritidsklubb Lovdagsomsorg Allmän förskola är avgiftsfri. För barn som har omsorg utöver allmän förskola reduceras avgiften med 30 %. 50 % av avgiften för barn 6-12 år med placering i fritidshem eller pedagogisk omsorg. Avgift för mellanmål tillkommer. 45 kronor per dag Skolskjuts För skolelever som ej är berättigade till skolskjuts finns möjlighet att köpa enkelbiljetter eller terminskort som man kan utnyttja i mån av plats på kommunens egna skolbussar. Se även Regelverk för skolresor i Höganäs kommun, punkt 4.2. Terminskort 700 Sek Enkelbiljett 7 Sek UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

3 (3) Lokalkostnader År År 2015 (Uppräknat med 1,8 % avrundat till hela tiotal, därefter 30 % subvention) 2015 Maxhyra Maxhyra Klassrum, sammanträdesrum och liknande kr/tim kr/tim /dag /dag Föreningar och studieförbund (95) 100 (760) 800 Övriga och för kommersiell verksamhet (135) 140 (1080) 1120 Matsalar och samlingslokaler Föreningar och studieförbund (135) 135 (1065) 1080 Övriga och för kommersiell verksamhet (190) 195 (1520) 1560 Specialsalar (hemkunskap, slöjd, idrott) Föreningar och studieförbund (190) 195 (1520) 1560 Övriga och för kommersiell verksamhet (270) 275 (2160) 2200 Datasalar Föreningar och studieförbund (235) 240 (1880) 1920 Övriga och för kommersiell verksamhet (335) 340 (2680) 2720 Övrigt Upprättande av ny handling (betygsavskrifter, terminsbetyg, vaccinationsbevis, etc.) Prövning vuxenutbildning Översättningar av betyg till engelska Pedagogisk måltid (grundskolorna) Pedagogisk måltid (förskoleverksamhet) Subventionerat busskort för gymnasieelever Tappat eller förstört busskort (terminskort gymnasiet) 100 kr 500 kr/prövning 100 kr 20 kr 15 kr 700 kr 300 kr, varav 150 kr är avgift till Skånetrafiken Tappat eller förstört busskort (terminskort grundskola) 50 kronor första ersättningskortet, 100 kronor för andra. Ytterligare ersättningskort kostar 300 kronor per kort. UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Ärende 3 Antagningsorganisation Kullagymnasiet -

TJÄNSTESKRIVELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN SLUTLIG INSTANS: Utbildningsnämnden 2015-06-01 UN/2015/79 TJÄNSTESKRIVELSE AVSEENDE ANTAGNINGSORGANISATION 16-17 Sammanfattning av ärendet Gymnasieantagningen i Helsingborg behöver veta vilka gymnasieprogram som Kullagymnasiet kommer att bedriva läsåret -17. Beslutsunderlag Planerad antagningsorganisation Kullagymnasiet lå 16/17 Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till antagningsorganisation för Kullagymnaiset -17 Liselotte Herrlin Utbildningschef Elisabeth Bonakdar Hashemi Nämndsekret/Utredare UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

2015-05-29 1 ERAD ANTAGNINGSORGANISATION KULLAGYMNASIET LÅ 16/17 Med utgångspunkt från läsåret 15/16 preliminära sökbild för Kullagymnasiet föreslås följande planerade organisation för läsåret /17: Program El - och energiprogrammet Handel- och administrationsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet, fyraårigt Långarödsvägen 30 263 34 Höganäs 042-33 73 01 www.kullagymnasiet.se