1 KALLELSE Datum 2015-08-14 Ta hänsyn till våra allergiker kom doftfri Sammanträdande organ Bildningsnämnden Tid Tisdag den 25 augusti, klockan 13 Plats KTS-salen, Vita Huset Drottninggatan 18, Katrineholm Allmänhetens frågestund Nr Ärenden 1 Närvaro 2 Val av justerare 3 Dagordning Nr Information 4 Kvalitetsuppföljning enligt plan 5 Verksamhetsinformation Nr Ärenden Handl. Sid 6 Ekonomisk uppföljning juli 2015 särskild bilaga J Siverskog 3 7 Komplettering Förstudie kring strategi för ytterligare ITsatsningar i förskola, förskoleklass och grundskola J Siverskog 7 8 Förslag bildningsnämndens underlag för övergripande plan med budget 2016 särskild bilaga 9 Val av ny politikerrepresentant till områdesrådet för Häringe och Asplundens förskolor 10 Val av ny ordförande till Samhällsvetenskapsprogrammets programråd H Björkqvist J Siverskog 10 13 14 11 Remissvar förslag Måltidspolitiskt program särskild bilaga J Rüdeberg 15 12 Remissvar förslag Idrottspolitiskt program särskild bilaga J Rüdeberg 16 kallelse bin 150825
Nr Anmälningsärenden 2 13 Delegationsbeslut 17 14 Inkomna skrivelser och protokoll 19 15 Inkomna protokoll från områdesråd och programråd 20 Johan Söderberg ordförande Ordinarie ledamöter: Ersättare: Tjänstemän: Johan Söderberg (S) Håkan Björndahl (S) Helene Björkqvist Bo Sivars (M) Anette Larsson- Fredriksson (S) Agneta Svallin Ann-Charlotte Olsson (C) Thamer Mohamad (S) Anna Thörn Åsa Thorell-Russell (S) Fathia Gahair (S) Jörgen Rüdeberg Tony Karlsson (S) Abdikarim Haji (S) Johanna Siverskog Osman Ewa Fager (S) Anne Hagberg (S) Arijana Bajric Gredelj Tommi Lycke (S) Ann Karlsson (M) Martina Henke (S) Fredrik Ahlman (M) Ismaail Mahamed (M) Inger Hult (FP) Mahamuud Jesper Ek (FP) Leif Strand (C) Ylva G Karlsson (MP) Ismail Abukar (MP) Marian Loley (KD) Anita Johansson (V) Per-Ola Fransson (SD) Kenneth Malm (SD)
3 Dnr 2014:61, 042 Handläggare: Johanna Siverskog Ekonomisk uppföljning juli 2015 Bildningsförvaltningens förslag till beslut Bildningsnämnden godkänner månadsrapport för juli 2015 Sammantagen prognos bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningens prognos vid årets slut är ett nollresultat. Förskola Den samlade prognosen för förskolan är + 800 tkr. Det finns dock enheter som behöver minska sina kostnader för att hamna i balans med sina intäkter. Några förskolor har haft svårigheter att rekrytera förskollärare vilket minskar kostnaderna på kort sikt. Andra förskolor prognostiserar ett plusresultat. Barnantalet inför hösten är i juli fortfarande något osäkert. Från juni månad har kommunen övertagit förskolan i Floda som tidigare drevs i friskoleföreningens regi. Förskoleklass-år 6 inklusive fritidshem Prognoser motsvarande +/- 0 tkr redovisas för året. Några av de små skolorna har fortfarande svårigheter att balansera sina kostnader och intäkter då de låga elevantalen gör att det är svårt att lägga en effektiv organisation. Småskolornas svårigheter ställer högre krav på de större enheterna att täcka upp ekonomiskt och därmed sätts socioekonomiska tilldelningen ur spel. Vid terminsslut lade Floda friskola ner sin verksamhet. De elever som tidigare hade sin skolgång på Floda skola har erbjudits plats på den kommunala skola vars upptagningsområde de tillhör. När det gäller år f-6 så är det främst Valla och Sköldinge som tar emot Flodas före detta elever. Detta ökar elevunderlaget på dessa skolor och förbättrar de ekonomiska förutsättningarna. Det är fortfarande något osäkert vart eleverna faktiskt kommer att ha sin skolgång. Vid terminsstart kommer många elever från IKE att ha placerats ut på sina hemskolor. IKE:s verksamhet för år f-6 kommer att bedrivas på Valla skola. Det har varit svårt att prognostisera hur stora tilläggsbeloppen kommer bli på enskilda enheter till hösten. Detta har gjort att när nu tilläggsbeloppen är beslutade för hösten har prognoserna på många håll ändrats från föregående månads uppföljning. År 7-9 Prognoser motsvarande 300 tkr redovisas för året. Även för år 7-9 Södra skolan har under föregående år genomfört en anpassning av organisationen till elevantalet, men skolan kommer att vara i ekonomisk balans först hösten 2016.
4 Floda friskolas nedläggning innebär att många av eleverna kommer att börja på Södra skolan och på Nyhemsskolan. Södra skolan tar emot en klass i år 8 och Nyhemsskolan tar emot år 7 som delas upp på befintliga klasser precis som övriga blivande sjuor. År 9 bildar en egen klass på Nyhemsskolan. Detta gör att de ekonomiska förutsättningarna förbättras något även på år 7-9. Gymnasieskola Målet för året är en +/- 0 resultat för verksamheten. Osäkerhet råder kring höstens prognoser då antalet elever per program är svårt att förutse innan antagningen är klar och terminen startar. På KTC finns osäkerhet på grund av att Industriprogrammet kommer att minska ytterligare till hösten då endast ett fåtal lärlingar kommer att tas in även i år. Det kommer till hösten även att finnas yrkesintroduktion på industriprogrammet. Under våren har det varit höga kostnader för läromedel på yrkesprogrammen på KTC (El och energiprogrammet, Fordonsprogrammet och Industriprogrammet) jämfört med budget. På Industriprogrammet beror det delvis på att antalet elever minskat och vissa kostnader är fasta, t.ex. leasingavgifter. På El och Energiprogrammet handlar det om att det under våren gjorts stora läromedelsinköp som tidigare har gjorts på hösten. Fordonsprogrammet har haft ett antal reparationer. Åtgärder för att årsbudgeten ska hållas pågår. På Linden kommer det till hösten att ske en utökning med en klass på Ekonomiprogrammet vilket gör att de ekonomiska förutsättningarna för skolan förbättras. Ledningsorganisationen kommer att förändras till hösten vilket kommer göra att ledningen kommer närmare den pedagogiska verksamheten. Ekonomiskt innebär det att nya enheter bildas och program kommer att flyttas. Detta har tydliggjort att det finns ett behov att se över programpengen inför nästa år. Grundsärskolan Målet för året är en +/- 0 resultat för verksamheten men i dagsläget redovisas en prognos motsvarande 750 tkr för året. Underskotten syns framförallt inom fritidshemmets verksamhet. Verksamhetens kostnader ska ses över, men det finns också ett behov att se över tilldelning av skolpengen. Gymnasiesärskolan Prognosen för året är +/-0. På Gymnasiesärskolan kommer antalet elever på nationella programmen att minska till hösten, vilket skapar svårigheter att få ihop organisationen. Det är tre program vilket gör att de programspecifika kurserna inte går att samläsa. För att hantera detta har en minskning av kostnaderna gjorts under våren bl.a. genom att dra ner vikariekostnader. Gemensamma verksamheter Prognosen för året är +/-0. Tillströmningen av barn och ungdomar från andra länder fortsätter, dock i förminskad takt. Under sommaren har det kommit 14 nya barn och ungdomar. Till hösten kommer IKE f-6 att finnas på Valla skola för att frigöra utrymme i tätorten.
5 Det minskade elevantalet på Interkulturella enhetens skoldel gör att det även ställs krav på en minskning av personalbemanningen. En sådan minskning har skett, det finns dock en viss osäkerhetsfaktor kring vilken personalbemanning som behövs till hösten. I dagsläget är det svårt att säga om IKE kommer att vara i fas med budget till hösten eller inte. Dock är prognosen för året är i dagsläget +/-0. Projektet kring utökad studiehandledning och modersmål som finansierades via integrationsfonden avslutas vid läsårets slut. Utvärdering av projektet pågår. Det finns även vissa språk som det inte kommer att kunna erbjudas studiehandledning i till hösten då det inte är möjligt att rekrytera personal inom dessa språk. När det gäller modersmål och studiehandledning tillförs bildningsförvaltningen medel för varje tillkommande elev utöver budget. Dessa medel är dock beräknade utifrån att endast en mindre del av de tillkommande eleverna är berättigade till modersmålsundervisning och studiehandledning. I dagsläget har dock merparten av de tillkommande eleverna studiehandledning och är berättigade till modersmålsundervisning. Kulturskolan under våren planerat vad de medel som de tillfördes i budget för 2015 ska användas till för att få bäst effekt enligt de direktiv som gavs. Prognosen för året är +/- 0. Inom elevhälsan har antalet ansökningar för psykologutredningar ökat och till följd av detta har även väntetiderna för en psykologutredning blivit längre. Detta kan kopplas till den elevökning som skett de sista åren. Många ansökningar inkommer från skolor där nyanlända elever placeras efter sin tid på interkulturella enheten. På den ordinarie skolan finns inte tillgång till samma stöd som på interkulturella enheten och det kan du uppstå frågor om elevens kunskapsnivå. Just nu finns ett överskott på elevhälsan och detta överskott planeras att användas för att köpa in ytterligare en utredningsvecka från externa psykologer under hösten. Även väntetiderna för läs- och skrivutredningar ökar då resurser motsvarande 1,0 specialpedagogtjänst och 0,5 psykologtjänst har omfördelats till Skolfam. Elevhälsan redovisar i dagsläget en prognos för året som visar på ett +/-0 resultat. Förvaltningscentralt Prognosen för året är +/-0. Kostnaden för placerade elevers skolgång ligger något högt i förhållande till budget, detta är dock något som kan ändra sig snabbt om en placering avslutas. Kostnaderna för omsorg på obekväm tid har under året varit höga och prognosen pekar mot överskridande av budget med 1,0 mnkr. Dessa kostnader måste hämtas hem inom något annat område. Av den buffert på 2 mnkr som förvaltningen avsatt kommer delar att användas för att täcka merkostnader för flytten av interkulturella enheten till Södra skolan och Valla. Delar kommer även att användas till marknadsföringsinsatser av bland annat den nya spetsutbildningen inom animation på estetiska programmet. Nämnd Prognosen för året är +/-0.
6 Elevantal i förhållande till budget Förskolan hade 57 barn fler än i budget i juni. Grundskolan hade 77 elever fler än budgeterat och gymnasieskolan hade 19 elever fler än budgeterat. Ärendets handling Månadsrapport bildningsförvaltningen juli 2015
7 Dnr 2015:23, 032 Handläggare: Lisa Eriksson Johanna Siverskog Komplettering Förstudie ytterligare IT-satsningar i förskola, förskoleklass och grundskola Bildningsförvaltningens förslag till beslut Bildningsnämnden godkänner komplettering av IT-förstudien och skickar den vidare till kommunstyrelsen. Bakgrund Den 18 maj 2015skedde återrapport till kommunfullmäktige avseende det särskilda uppdrag gällande Förstudie kring strategi för ytterligare IT-satsningar i förskola, förskoleklass och grundskola som bildningsnämnden fick i samband med beslut om Övergripande plan med budget 2015-2017. Kommunfullmäktige tog i samband med detta beslut om att uppdra till bildningsnämnden att utifrån genomförd förstudie göra en införandeplan med prioriteringar kring satsning på digitala verktyg för elever samt personal inom förskola och grundskola. Införandeplanen skulle gälla åren 2016-2018 och den skulle redovisas i samband med överlämnande av bildningsnämndens budgetmaterial, som underlag för beredningen av övergripande plan med budget 2016-2018. Ärendebeskrivning Förskola För förskolan är ambitionen att under 2016 byta ut och ersätta de ipads som tillfördes verksamheten 2012 efter ett beslut i KS. Dessa ipads är uttjänta 2016. Förskoleklass Då förskoleklassen under 2015 fått en utökning av ipads till 1:4 elever, är målet att fram till 2018 bibehålla konceptet 1:4. Årskurs 1-3 Ambitionen är att Katrineholms skolor år 2018 ska ha konceptet 1:1 i årkurs 1-3. Bildningsförvaltningen vill börja införandet med årskurs 1 under 2016 för att under de där på kommande två åren fylla på med de nya årkurs 1. Befintlig utrustning (ipads) som finns i årskurs 1 används för att utöka i årskurs 2 och 3 i väntan på 1:1. Årskurs 4-6 Ambitionen är att Katrineholms skolor år 2018 ska ha konceptet 1:1 i årkurs 4-6. Bildningsförvaltningen vill börja införandet med årskurs 4 under 2016 för att under de där på kommande två åren fylla på med de nya årkurs 4. Årskurs 7-9 Ambitionen är att Katrineholms skolor höstterminen 2016 ska ha konceptet 1:1 i hela årskurs 7-9. Befintlig utrustning (ipads) kommer att omfördelas för att utöka i förskolan och fritidshemmen.
8 Personal Samtlig personal i årskurs 1-9 behöver få tillgång till samma utrustning som eleverna. De röda datorerna som delades ut 20xx behöver bytas ut och kommer då att ersättas med Macbook Pro. Då de röda datorerna var subventionerade kommer bytet att innebära en ökad driftskostnad på cirka 500 tkr. Efter 2018 behöver bildningsförvaltningen tillföras ca. 8 mnkr årligen i reinvesteringsmedel för att kunna bibehålla samma nivå av digitala verktyg. Investering per år Utrustning 2016 2017 2018 ipads inkl. utrustning 9 948 900 kr 5 994 100 kr 6 874 625 kr Installation 965 760 kr 449 720 kr 514 060 kr ipads inkl. utrustning (personal) 1 311 852 kr 449 710 kr 1 546 619 kr Installation (personal) 50 839 kr 31 774 kr 31 017 kr Laddning-/förvaringsskåp 379 895 kr 377 053 kr 359 053 kr Summa 12 657 246 kr 7 302 357 kr 9 325 373 kr Driftskostnad per år Utrustning 2016 2017 2018 MDM (elev) 1 036 704 kr 1 415 040 kr 1 767 312 kr E-postkonto (elev) 181 423 kr 178 248 kr 238 972 kr MDM (personal) 207 167 kr 246 426 kr 285 904 kr E-postkonto (personal) - kr - kr - kr Summa 1 425 294 kr 1 839 714 kr 2 292 188 kr Då de digitala verktygen ska ses som ett komplement till och till viss del kan ersätta traditionellt undervisningsmaterial kan de utökade driftskostnaderna finansieras genom minskning av läromedelsanslaget i skolpengen. Ärendets handling Investering per år 2016 2022
9 Investering per år Utrustning 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ipads inkl. utrustning 9 948 900 kr 5 994 100 kr 6 874 625 kr 6 699 950 kr 6 271 850 kr 7 087 050 kr 6 887 850 kr Installation 965 760 kr 449 720 kr 514 060 kr 703 720 kr 471 040 kr 529 560 kr 519 600 kr ipads inkl. utrustning (personal) 1 311 852 kr 449 710 kr 1 546 619 kr 1 103 634 kr 480 561 kr 1 583 778 kr 1 108 969 kr Installation (personal) 50 839 kr 31 774 kr 31 017 kr 31 768 kr 33 232 kr 32 008 kr 33 378 kr Laddning-/förvaringsskåp 379 895 kr 377 053 kr 359 053 kr - kr - kr - kr - kr Summa 12 657 246 kr 7 302 357 kr 9 325 373 kr 8 539 073 kr 7 256 683 kr 9 232 395 kr 8 549 797 kr Driftskostnad per år Utrustning 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 MDM (elev) 1 036 704 kr 1 415 040 kr 1 767 312 kr 1 798 080 kr 1 826 160 kr 1 842 336 kr 1 871 520 kr E-postkonto (elev) 181 423 kr 178 248 kr 238 972 kr 242 088 kr 248 094 kr 248 993 kr 252 168 kr MDM (personal) 207 167 kr 246 426 kr 285 904 kr 265 277 kr 269 285 kr 270 476 kr 274 665 kr E-postkonto (personal) - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr Summa 1 425 294 kr 1 839 714 kr 2 292 188 kr 2 305 445 kr 2 343 539 kr 2 361 805 kr 2 398 353 kr Personalutrustning 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Macbook inkl. support 1 684 448 kr 1 764 377 kr 1 727 045 kr 1 764 096 kr 1 836 286 kr 1 775 902 kr 1 843 480 kr Röda datorer exkl. support 1 229 524 kr 1 287 866 kr 1 260 617 kr 1 287 661 kr 1 340 355 kr 1 296 279 kr 1 345 606 kr Ökad driftskostnad 454 924 kr 476 511 kr 466 428 kr 476 435 kr 495 931 kr 479 623 kr 497 874 kr Grundutbildning personal (Macbook) 7-9 Pedagogisk inspiration 7-9 Workshop 7-9 12 000 kr 140 000 kr 80 000 kr Nätverk/accecpunkter? Kan detta täckas av minskade driftskostnader iom återlämning av befintlig it-trustning? Kan Mervi uppskatta kostnaden? Eluttag?
10 Dnr 2015:77, 042 Handläggare: Helene Björkqvist Johanna Siverskog Förslag till bildningsnämndens övergripande plan med budget 2016-2018 Bildningsförvaltningens förslag till beslut Med stöd i ärendet bifogade handlingar, föreslås bildningsnämnden besluta att kommunstyrelsen gör följande hemställan till kommunfullmäktige. 1. Godkänna bildningsförvaltningens upprättade förslag till övergripande plan med budget 2016 inkl. investeringsplan 2. Avgifterna för förskola/fritidshem/annan pedagogisk verksamhet, KomTek, Kulturskola samt bildningsförvaltningens externa uppdrag föreslås vara oförändrade år 2016. Bildningsnämndens uppdrag till bildningsförvaltningen. 1. I samband med arbetet med bildningsförvaltningens internbudget 2016 får förvaltningen i uppdrag att göra en utvärdering av den socioekonomiska fördelningsmodell som idag tillämpas 2. Bildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda frågan om möjligheten att bedriva fjärrstudier. Bakgrund Facknämnderna i Katrineholms kommun har i uppdrag att med utgångspunkt i 2016 års planeringsdirektiv lämna underlag för arbetet med Övergripande plan med budget 2016-2018, som kommunfullmäktige, utifrån kommunstyrelsens förslag, fattar beslut om i november 2015. Bildningsförvaltningen har upprättat förslag till övergripande plan med budget 2016 för bildningsnämndens verksamhet. Utbildning Kommunplanen slår fast att den viktigaste framtidsinvesteringen som ett samhälle kan göra är att ge alla barn och unga en bra start och en gedigen utbildning. Genom att satsa på utbildning lägger Katrineholms kommun fundamenten för våra barns och ungas framtid och för Katrineholms fortsatta utveckling. De senaste åren har betygsresultaten i Katrineholms skolor blivit bättre. Under 2016 måste kommunen fortsätta sitt intensiva arbete med åtgärder för att hålla i den nya, positiva, trenden när det gäller resultatutvecklingen och fortsätter fokusera på utveckling av framgångsrika lärmetoder och elevcentrerat arbete.
11 För att kommunens barn och unga ska ha möjlighet att nå målen i läroplanen behövs tillgång till mer teknisk utrustning i skolan. Redan i samband med bildningsnämndens underlag till övergripande plan med budget 2015-2017 påtalades behovet av en ITsatsning inom grundskolan i Katrineholms kommun. Bildningsnämnden fick vid detta tillfälle inga medel för detta utan i samband med beslut om övergripande plan med budget 2015-2017 fick bildningsnämnden istället i uppdrag att göra en förstudie kring strategi för ytterligare IT-satsningar i förskola, förskoleklass och grundskola. Det är av stor vikt att denna IT-satsning nu kan bli verklighet. Som ett komplement till vanliga studier vill bildningsförvaltningen utreda frågan om möjligheten att bedriva fjärrstudier på vissa skolor och inom vissa ämnen. Redan idag bedrivs fjärrstudier inom gymnasieskolans språkkurser, detta möjliggör samläsning mellan Duveholmsgymnasiet och Lindengymnasiet. Lokaler Katrineholms kommuns befolkningsmål 2030 är 40 000 invånare. Allt fler barnfamiljer väljer att flytta till Katrineholm och för att möta de behov som uppstår gör kommunen en stor satsning på förskola och skola. Under de senaste åren har tio nya förskoleavdelningar öppnats och beslut finns om att öppna ytterligare 15 avdelningar under de närmaste åren. Det är av största vikt att kunna bygga ut verksamheten i takt med behoven. Under 2016 planeras utbyggnad av Näverstugan med tre avdelningar, Berguven med fyra avdelningar, Skogsborg med fyra avdelningar och Forssjö med en ny avdelning och flytt av tre befintliga. Med befolkningsmålet om 40 000 invånare år 2030 som grund kommer det att krävas utrymme för många nya elever de kommande åren. Redan idag är en utbyggnad av grundskolan i tätorten akut då elevökningen varit stor de sista åren och alla skollokaler inom tätorten är fullbelagda. Idag finns stora krav på kringutrymmen i form av grupprum, lärararbetsrum mm. vilket gör att flera av dagens skollokaler inte är ändamålsenliga. Under 2015 har kommunledningsförvaltningen haft i uppdrag att i samverkan bildningsförvaltningen, övriga berörda förvaltningar och KFAB ta fram en långsiktig planering för kommunens skollokaler. Uppdraget har utmynnat i en plan för skolans utbyggnad men i avvaktan på att denna kan bli verklig måste elevsituationen lösas inom befintliga lokaler eller inom inhyrda moduler om egna lokaler inte finns att tillgå. Mer om detta finns att läsa i dokumentet "Långsiktiga planering för skolor" som kommer att presenteras för kommunstyrelsen i augusti. Socioekonomisk fördelning Under 2014 kom SKL ut med en skrift "Socioekonomisk resursfördelning till skolor" En av nycklarna till att minska resultatskillnaderna mellan skolor är att det i varje kommun finns en strategisk och medveten resursfördelning. Hur resurserna till skolan bäst fördelas är en komplex fråga och det finns ingen generell modell som fungerar i alla kommuner. Men ett sätt att förbättra likvärdigheten mellan skolorna i en kommun kan vara att differentiera ersättningen eller pengen som skolorna får att röra sig med, genom att använda sig av socioekonomisk resursfördelning. En utvärdering av de variabler som används för bildningsförvaltningens socioekonomiska tilldelning behöver genomföras inför 2016 för att se om dagens socioekonomiska fördelning ger eleverna mer likvärda förutsättningar för god måluppfyllelse.
12 Taxor och avgifter Bildningsförvaltningen föreslår inga förändringar av befintliga avgifter inom nämndens verksamhetsområde. Ärendets handling Nämndens underlag för övergripande plan med budget 2016-2018
13 Dnr 2015:2, 119 Handläggare: Agneta Svallin Val av ny politikerrepresentant till områdesrådet för Häringe och Asplundens förskolor Ordförandens förslag till beslut Bildningsnämnden utser Anne Hagberg (S) som ny politikerrepresentant till områdesrådet för Häringe och Asplundens förskolor. Ärendebeskrivning Vid bildningsnämndens sammanträde 2015-01-13 4, valdes Jenny Lundborg (S) som politikerrepresentant till områdesrådet för Häringe och Asplundens förskolor. Efter begäran från Jenny Lundborg (S) beslutade kommunfullmäktige 2015-06-15 164, att entlediga henne från uppdraget som ersättare i bildningsnämnden.
14 Dnr 2015:2, 119 Handläggare: Agneta Svallin Val av ny ordförande samhällsvetenskapsprogrammets programråd Ärendebeskrivning Vid bildningsnämndens sammanträde 2015-01-13 5, valdes Jesper Ek (FP) som ordförande för samhällsvetenskapsprogrammets programråd. Jesper Ek (FP) har frånsagt sig uppdraget på grund av nytt arbete.
15 Dnr 2015:65, 609 Handläggare: Jörgen Rüdeberg Remissvar förslag Måltidspolitiskt program Bildningsförvaltningens förslag till beslut Bildningsnämnden ställer sig bakom bildningsförvaltningens förslag till yttrande över remissen och översänder det till Service- och Tekniknämnden. Bakgrund Service- och tekniknämnden beslutade 2015-06-18 att förslaget till måltidspolitiskt program skickas ut på remiss till samtliga nämnder. Dokumentet är en revidering av det tidigare kostpolitiska programmet och föreslås ersätta detta utifrån riktlinjer i den nya kommunplanen samt ny lagstiftning. Bildningsförvaltningens förslag till yttrande Bildningsnämnden ställer sig, med vissa reservationer, positiv till innehållet i det Måltidspolitiska programmet. Programmet har ambitionen att ta ett helhetsgrepp över måltidens alla aspekter. Detta omfattar, för nämndens verksamhetsområde, såväl det som serveras barn och elever liksom den miljö och det vuxenansvar som åvilar samtliga anställda oavsett förvaltningstillhörighet. Särskilt positivt är ambitionsnivån beträffande ekologiska livsmedel och närodlat. Att göra barn och elever mer delaktiga och ge möjlighet att delta i beredning av måltider harmoniserar med läroplanens generella intentioner om inflytande. Samverkan mellan respektive förvaltnings personalgrupper i syfte att skapa de bästa förutsättningarna för en harmonisk måltidsstund där barnen i samtal kan stimuleras till att prova på nya smaker och födoämnen är utvecklande. Bildningsnämnden delar däremot inte uppfattningen beträffande bedömningen att mycket av de ambitionerna, där bildningsförvaltningen har ett större ansvar kan lösas inom befintliga ekonomiska ramar. Satsningar på att sänka barngruppers storlek kräver utbyggnad av lokaler och ökad personalstyrka. Detta pågår idag i förskolan men måste intensifieras inom skola och i synnerhet på fritidshemmen om ambitionerna ska kunna nås. Satsningar på den fysiska måltidsmiljön medför i vissa fall ökande hyreskostnader. Förutom ljuddämpande åtgärder behövs i flera fall ökade lokalytor och avskärmningar. Bildningsförvaltningen har, till det redan gjorda förslaget till Långsiktig planering för förskolor och skolor, som fastställdes i KS 29 april 2015, i samarbete med kommunledningsförvaltningens lokalsamordnare tagit fram en förstudie för utbyggnad av Katrineholms skolor som kan ligga till grund för att nå ambitionerna i det Måltidspolitiska programmet. Denna förstudie presenteras nu inför budget 2016. Ärendets handling Förslag måltidspolitiskt program
16 Dnr 2015:66, 609 Handläggare: Jörgen Rüdeberg Remissvar förslag Idrottspolitiskt program Bildningsförvaltningens förslag till beslut Bildningsnämnden ställer sig bakom bildningsförvaltningens förslag till yttrande och översänder till Service- och Tekniknämnden. Bakgrund Service- och tekniknämnden beslutade 2015-06-18 att förslaget till idrottspolitiskt program skickas ut på remiss till samtliga nämnder. Till grund för det nya programmet ligger Kommunplan för åren 2015-2018, som antagits av kommunfullmäktige. Bildningsförvaltningens förslag till yttrande Bildningsnämnden ställer sig till fullo bakom innehållet i det Idrottspolitiska programmet. Som särskilt positivt ses ambitionen är att verka för en hälsosam livsstil och att nå alla medborgare oavsett bakgrund och eventuella funktionsnedsättningar. Vidare lyfts det drogförebyggande arbetet samt att verka för integration fram. Av yttersta vikt är den uttryckta viljan att etablera och fördjupa samarbetet med Katrineholms bolag och förvaltningar samt med föreningsliv, näringsliv och enskilda medborgare. Inom bildningsförvaltningen har en handlingsplan för Tobaksfri skoltid arbetats fram under föregående läsår och denna ska nu implementeras. Då rökning ofta är en ingång till användning av droger ligger detta i linje med service- och tekniknämndens ambitioner. Bildningsnämnden välkomnar det ambitiösa integrationsarbetet som beskrivs. Skolan är en viktig arena för möten mellan elever med olika bakgrund men för att bli framgångsrika krävs arbete även utanför skoltid. Att nå flickor är generellt svårare än pojkar varför särskilt fokus bör läggas på genusaspekten. Förutom idrott kanske projekt med matkultur skulle kunna bidra till ökad integration. Ärendets handling Förslag Idrottspolitiskt program
Delegationsbeslut 17 Bildningsförvaltningens förslag till beslut Redovisningen av delegationsbesluten godkännes. Ärendebeskrivning Redovisning av beslut som fattats på nämndens vägnar med stöd av gällande delegation: Ordförande Beslut Beslutande 2015:21 Uppskjuten skolplikt Johan Söderberg (S) Förvaltningschef Beslut Beslutande 2015:22 Särskild handling vid transport av hyresavtal Helene Björkqvist Ersättare förvaltningschef under semester Avtal Läkemedel Skola Bitr. förvaltningschef/verksamhetschef Beslut Beslutande 2015:23 Omsorg på kvällar, nätter och helger (6 beslut) Bitr. förvaltningschef/verksamhetschef Avtal plats i förskola i Katrineholms kommun, Stockholms kommun Jörgen Rüdeberg Avtal barnplacering Föräldrakooperativet Bergatrollet Tilläggsavtal IST Sverige AB Tjänst Kommunalt Aktivitetsansvar Yttrande Skolinspektionen Mottagande av elev i grundsärskola (7 elever) Rektor Beslut Beslutande 2015:24 Utskrivning grundsärskola Eva Landelius 2015:25 Utdelning stipendier Katrineholms grundskolors premie- och stipendiesamfond (2 elever) 2015:26 Utdelning stipendier Katrineholms grundskolors premie- och stipendiesamfond (2 elever) 2015:27 Utdelning stipendier Katrineholms grundskolors premie- och stipendiesamfond (2 elever) Petra Bergenbrant Magdalena Norin Andreas Wetell
18 Anmälan av incidentrapporter för diskriminering eller annan kränkande behandling enligt Skollagen 6 kap. 10 Inkomna under perioden 28 maj till 13 augusti 2015. Skolenhet Antal under perioden Antal läsåret 14/15 Julita skola 1 4 Nyhemsskolan F-6 1 6 Nyhemsskolan 7-9 23 55 Sandbäcken 14 108 Skogsborg 5 97 Valla 2 8 Östra 3 13 Katrineholms Tekniska College 1 3 Linden 2 4
19 Inkomna skrivelser och protokoll Bildningsförvaltningens förslag till beslut Bildningsnämnden tar informationen till protokollet Ärendebeskrivning Nedan redovisas skrivelser och protokoll inkomna till bildningsnämnden under perioden 28 maj till 13 augusti 2015. 1 Kommunfullmäktige 144 Revisionsberättelse för Katrineholms kommun 2014 med Ansvarsprövning 145 Årsredovisning och bokslut 2014 för Katrineholms kommun 153 Grundläggande principer för finansiering av IT 154 Återrapportering av särskilda uppdrag från Övergripande plan med budget: Förstudie kring strategi för ytterligare IT-satsningar i förskola, förskoleklass och grundskola 164 Entledigande och val av ersättare i bildningsnämnden 170 Svar på motion om Språkbiennal i Katrineholm 2 Kommunstyrelsen 110 Ombyggnation av Västra skolan 130 Strategisk kompetensförsörjning 136 Projektorganisation och projektmedel för firandet av Katrineholms 100-årsjubileum som stad 2017 Delegationsprotokoll 87 Uppföljning av elevutveckling 3 Samhällsbyggnadsförvaltningen Bekräftelse på anmälan av förskola Karossen på fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholms kommun 4 Gunnar Malmberg Skrivelse angående bildningsnämndens beslut om utdelning av medel ur Ingenjörsförbundet KTS minnesfond
20 Inkomna protokoll från områdesråd och programråd Bildningsförvaltningens förslag till beslut Bildningsnämnden lägger protokollen till handlingarna Ärendebeskrivning Sammanställning över protokoll/mötesanteckningar från områdesråd och programråd inkomna till förvaltningen under perioden 28 maj till 13 augusti 2015. Samordningsområde Norr --- Datum Samordningsområde Öst --- Samordningsområde Syd Sköldinge skola Valla skola Skogsborgsskolan Förskolorna Trädgården, Borgen, Karossen och Backa Samordningsområde Väst Forssjö Förskolorna Stavstugan, Sörgården och Näverstugan 2015-04-13 2015-05-04 2015-04-29 2015-04-29 2015-05-11 2015-05-04 Samordningsområde år 7-9 Södra skolan 2015-06-01 Samordningsområde gymnasiet --- Övriga ---