LS 0604-0698, bilaga 2 8.5 Investeringsplan 2005-2011 Bilaga 2 Mkr Utfall Budget Budget Plan Plan Plan Plan 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Trafiken SL brutto 1 198 3 776 3 802 3 148 1 917 1 347 1 209 WÅAB netto 41 36 76 70 52 48 30 Trafiken totalt 1 239 3 812 3 878 3 218 1 969 1 395 1 239 Byggnader totalt 641 879 1 148 754 616 503 478 Maskiner och inventarier Vård Beställare Vård 1 0 0 0 0 0 0 Stockholms läns sjukvårdsområde 49 45 45 46 47 48 49 Karolinska Universitetssjukhuset 348 314 308 324 330 337 343 Sjukvården Salem Nykvarn Södert. 13 30 28 28 28 28 28 Södersjukhuset AB 63 87 100 113 120 120 108 Danderyds Sjukhus AB 38 53 59 60 62 63 64 S:t Eriks Ögonsjukhus AB 8 9 9 9 9 9 9 Folktandvården Stockholms Län AB 35 36 42 42 38 39 40 Ambulanssjukvården i Storsthlm AB 2 6 5 6 6 6 6 Stockholm Care AB 0 0 0 0 0 0 0 Vården totalt 557 580 596 628 640 650 647 Färdtjänstnämnden 2 4 5 2 1 1 1 Regionplane- och trafiknämnden 0 0 0 0 0 0 0 Locum AB 2 1 1 1 1 1 1 Landstingsfastigheter Stockholm 0 0 0 0 0 0 0 Kulturnämnden 1 1 2 2 2 2 2 Landstingsrevisorerna 0 0 0 0 0 0 0 Patientnämnden 0 0 0 0 0 0 0 Medicarrier AB 5 2 2 3 3 3 3 AB SLL:s Internfinans AB 0 0 0 0 0 0 0 Koncernfinansiering 186 0 0 0 0 0 0 Landstingsstyrelsen 29 25 30 30 30 30 30 totalt 225 33 40 38 37 37 37 Maskiner och inventarier totalt 782 613 636 666 677 687 684 Ombyggn ext lokaler m m 48 45 46 43 42 43 39 varav SLSO 15 25 25 25 25 varav Folktandvården 18 15 14 15 11 varav SÖS 3 3 3 3 3 varav Landstingsstyrelsen 10 0 0 0 0 TOTALT 2 710 5 349 5 709 4 681 3 304 2 628 2 440
8.5.1 Investeringsplan 2005-2011 för SL-koncernen Nytt Fastställd enl Beräknad Ackumulerad Budget Budget Plan Plan Plan Plan Mkr objekt flerårsbudget totalkostnad förbrukning t o m 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Reinvesteringar Tunnelbana Löpande program Renovering av stationsentréer * * 320 88 61 58 93 51 90 Inbyggnad av spärrkiosker * * 100 30 18 5 5 5 5 Renovering, utbyte o nyanskaffn spärrlinje * * 107 11 11 6 6 5 5 Belysningsbyte 130 133 99 2 2 2 2 2 2 Utbyte rulltrappor o hissar * * 281 44 56 52 44 45 43 Utbyte och komplettering av reservkraft * * 24 4 4 8 6 10 10 Utbyte av elkraftanläggningar 38 34 0 4 2 2 2 2 2 Mindre ombyggnader tunnelbanedepåer * * 92 13 19 Upprustning av kanalisation TB 1-3 177 188 23 12 20 25 25 25 20 Utbyte av likriktarstationer * * 97 27 25 25 30 25 30 Nya övergångsväxlar TB 1 122 123 19 8 8 33 kv kablar uppgradering 79 107 7 5 6 6 6 6 6 Växelvärme 15 41 1 8 4 4 4 4 Reinvest exister verkst utr Högdal+Vällingby 36 36 1 10 Reinvest exist verkst utr Nyboda 29 29 1 1 1 0 Klotterförebygg åtg befintliga anläggningar 35 45 18 1 11 1 1 1 1 Klotterförebyggande åtgärder 39 44 22 1 1 1 1 1 1 Mindre brand- o säkerhets åtg 58 57 40 1 1 1 1 1 1 Ljuddämpande åtgärder 20 25 9 1 1 1 1 1 1 Åtg i trafikantanl förbättr brandsäkerhet 56 56 17 17 17 3 3 Broar 204 11 0 1 14 14 Plattformar 402 13 1 21 2 48 Reparation stål och betong 59 2 3 3 3 4 Spårbyte (allt spår utom växlar) 685 44 27 27 31 36 Tunnlar 119 2 13 11 12 17 Utbyte stängsel och grindar 32 2 2 2 2 2 Växelbyte 212 23 14 17 9 17 Belysning i tunnlar 103 9 8 12 12 8 Samlade upprustningar
8.5.1 Investeringsplan 2005-2011 för SL-koncernen Nytt Fastställd enl Beräknad Ackumulerad Budget Budget Plan Plan Plan Plan Mkr objekt flerårsbudget totalkostnad förbrukning t o m 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Upprustning av bandepå Slakthuset 48 50 10 20 20 Samlad upprustning Farstabanan Nytt 10 214 30 184 Samlad upprustning Hagsätrabanan Nytt 213 4 55 155 Saml uppr Råcksta-Hässelby strand Nytt 139 1 4 26 Följdinvesteringar Uppgrad manuella frånskiljare till fjärrstyrda 220 256 84 47 45 40 40 Anpassning kraftförsörjning C20 29 28 21 3 5 Strategiska utbytesenheter C20 66 61 39 8 8 8 C20 standardiser signalutr, ATP-lådor 35 v 40 42 42 Myndighetskrav Ny tvätt- o klottersan hall tub-depå Rissne 35 35 15 20 Nya hissinstallationer * * 137 33 16 21 27 3 Nya rulltrappsinstallationer * * 61 24 16 4 24 9 9 Utrymningsbelysning tunnlar 46 40 8 14 13 6 Loktvättanläggning i Slakthusdepån 25 25 2 23 Nya brandlarm gas/rökdetektorer 76 38 10 18 10 Taktila ledstråk mm f tillgänglighetsanpassn 73 73 5 15 17 18 18 Tillgänglighetsanpassning Nytt 300 75 75 75 75 Brandgasavskiljning biljetthall-plattform Nytt 90 10 10 10 Tetra radiotäckning RAKEL Blåljusradio Nytt 25 25 Utbyte strömskenevärme med fjärrstyrning 151 170 76 20 22 25 21 7 Kabelförband 48 35 1 12 12 11 Utbyte dioder i skyltar TB 1 och 3 30 32 3 3 3 3 3 Nytt signalsystem TB 2 1 110 1 110 4 2 4 100 50 50 50 Växelvärme i depåer 23 26 15 3 3 6 Ombyggn elmatning depåer 151 156 84 29 43 Säkrare dörrar, vagnar 41 37 19 12 9 IDTS reinvestering 181 181 1 11 50 69 50 Tågradio reinvestering 110 110 20 5 50 Utbyte högtalare TB 1-2 28 28 8 5 Optokabel 25 25 25 Upprustning av 80 st C6 vagnar 60 60 20 20 20
8.5.1 Investeringsplan 2005-2011 för SL-koncernen Nytt Fastställd enl Beräknad Ackumulerad Budget Budget Plan Plan Plan Plan Mkr objekt flerårsbudget totalkostnad förbrukning t o m 2006 2007 2008 2009 2010 2011 C14/C15 driftstörn ors av motståndsenh Nytt 25 15 10 C14/C15, Ombyggnad AL1-låda Nytt 24 14 10 C20 Perm install luftkonditionering (AC) Nytt 42 15 13 13 Fordon som ersättn för 187st CX. 1 880 2 550 5 Ospec investeringsobjekt tunnelbana 166 187 1 20 37 13 11 36 8 Summa reinvesteringar Tunnelbana 5 507 9 160 1 820 547 942 919 719 751 581 Pendeltåg Löpande program Upprustn stationsbyggn o biljetthallar * * 52 40 54 65 14 38 37 Modern pendeltågsstn, mindre upprustn 42 41 17 5 3 2 1 1 1 Depå Älvsjö och uppställningsspår linje 64 119 32 5 5 5 5 5 6 Utbyte av hissar och rulltrappor i stationer * * 7 19 7 0 5 5 Följdinvesteringar Reinvesteringar i depå pga nya fordon 59 55 4 20 35 Myndighetskrav Ny ATC-utrustning Nytt 220 80 Älvsjödepån miljöåtgärder Nytt 73 58 Ombyggnad Älvsjö för ny hjulsvarv 30 37 15 5 14 10 Nya pendeltågsvagnar 4 071 3 854 2 030 1 356 619 3 2 Utbyte dioder i skyltar 60 61 3 4 4 8 8 4 Undergolvssvarv Älvsjö 30 30 15 Ny depå Södertälje Nytt 360 570 1 2 156 217 186 6 Nytt in-/utfartsspår Brodepån Nytt 40 5 35 Ospec investeringsobjekt pendeltåg 117 89 15 14 13 9 13 4 3 Summa reinvesteringar Pendeltåg 4 833 5 189 2 151 1 451 936 349 274 83 167 Lokalbanor Samlade upprustningar Roslagsbanan upprustning av kanalisation 16 26 0 8 7 4
8.5.1 Investeringsplan 2005-2011 för SL-koncernen Nytt Fastställd enl Beräknad Ackumulerad Budget Budget Plan Plan Plan Plan Mkr objekt flerårsbudget totalkostnad förbrukning t o m 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Roslagsbanan samlad upprustning 539 134 147 183 74 Löpande program Roslagsbanan upprustning av stationer 27 28 6 1 3 4 1 1 1 Roslagsbanan löpande utbyte av vägskydd 34 36 4 4 4 4 Roslagsbanan bullerreducerande åtgärder 53 45 11 2 2 2 2 2 2 Lidingöbanan banuppr trafikspår, växelbyte 12 36 1 5 5 Saltsjöbanan bullerreducerande åtgärder 28 33 2 2 2 2 2 2 Djurgårdslinjen spårupprustning 20 28 5 2 6 1 1 1 1 Följdinvesteringar Strategiska utbytesenheter till A32 11 29 11 23 Ombyggnad Brommadepån för A32 Nytt 36 36 Myndighetskrav Ny tvättanläggning Östra station Nytt 35 10 20 Roslagsbanan utbyte kontaktledn * * 12 14 17 9 20 7 Roslagsbanan in- o utvändig upprustn vagnar 70 70 10 20 20 20 Nockebybanan nya vagnar, 7 st 136 165 41 11 137 Ospec investeringsobjekt lokalbanor 210 262 16 26 65 53 31 8 6 Summa reinvesteringar Lokalbanor 617 1 366 50 113 310 422 273 26 102 Buss Löpande program Ombyggn bytespunkter o bussterminaler * * 70 20 25 19 19 19 19 Renovering verkstäder bussdepåer 11 176 11 11 11 11 11 11 Hållplatsåtgärder * * 5 6 6 6 6 6 Moderniser Bytespunkter/ bussterminaler * * 50 50 50 50 50 50 Myndighetskrav Uppförande av nya tvättbyggnader 6 104 6 32 18 5 19 Tillgänglighet terminaler 90 87 35 12 10 15 15 Omstr innerstadsbussdepåer Persikan m fl * * 15 156 169 199 201 79 31 Byggn arb utbyte tvättanläggn i bussdepåer 15 146 15 10 4 3
8.5.1 Investeringsplan 2005-2011 för SL-koncernen Nytt Fastställd enl Beräknad Ackumulerad Budget Budget Plan Plan Plan Plan Mkr objekt flerårsbudget totalkostnad förbrukning t o m 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Modernisering personallokaler buss Nytt 58 7 7 7 7 7 Modernisering verkstäder buss Nytt 220 25 25 25 25 25 Bussutrustningar BussPC/BussKom 38 4 5 3 2 1 Ospec investeringsobjekt buss 61 81 14 10 24 7 10 2 2 Summa reinvesteringar Buss 183 911 134 284 372 366 347 206 174 Övrigt Löpande program Uppbyggn tillträdesskydd depåer o uppställn platser * * 83 10 10 8 9 5 5 Energibespar o driftförbättr åtg SL fastigh 64 66 47 1 1 1 1 1 1 Reinvest datanät WAN (BAND o drift WAN) 38 38 1 9 1 1 1 Miljöskuld, återställande 35 36 10 2 2 2 2 2 2 Hyresgästanpassn f ökad kommersialisering * * 119 5 5 5 5 5 5 Utbyte verksamhetsinventar i bussdepåer 186 177 46 23 21 18 15 15 8 Strategisk verkstadsutrustning för depåer 62 60 22 2 2 2 2 2 3 Följdinvesteringar Infrastuktur IT Nytt 35 15 Myndighetskrav Utbyte buss/tågtvättar o kompl ren anläggn * * 77 11 7 11 7 Övrigt Spårgående arbetsfordon * * 30 36 50 41 72 27 Infrastrukturplanering fastigheter 21 26 20 2 2 1 1 Transmission 58 58 3 1 FÖS fastighetsautomation 49 50 7 3 3 3 3 3 3 Verkstadsställverk depåarbetsplatser Nytt 30 16 14 Elektroniskt låssystem teknikutrymmen Nytt 26 8 6 6 6 Trygghet server/lagring Nytt 30 10 SL ACCESS 382 650 82 221 269 249 Ospec investeringsobjekt övrigt 79 185 27 14 32 7 14 21 13 Summa reinvesteringar Övrigt 973 1 465 570 333 441 376 136 97 40
8.5.1 Investeringsplan 2005-2011 för SL-koncernen Nytt Fastställd enl Beräknad Ackumulerad Budget Budget Plan Plan Plan Plan Mkr objekt flerårsbudget totalkostnad förbrukning t o m 2006 2007 2008 2009 2010 2011 S:a reinvesteringar 2 728 3 001 2 431 1 749 1 162 1 063 Nyinvesteringar Tunnelbanan CCTV 50 stationer 26 33 8 10 10 5 Just Nu trafikinformation 57 46 12 22 19 Ospec investeringsobjekt tunnelbana 96 59 1 33 35 16 Summa nyinvesteringar Tunnelbana 179 137 21 64 64 21 0 0 0 Pendeltåg Utökad pendeltågstrafik 16 st X60 900 1 120 294 378 Nynäshamn inbyggd station o uppställningshall Nytt 125 15 60 40 10 Summa nyinvesteringar Pendeltåg 900 1 245 0 0 309 438 40 10 0 Lokalbanor Nya vagnar 7,5 min-trafik Tvärbanan, 2st 50 47 25 3 39 Tvärbana syd 37 50 10 4 10 Roslagsbanan ombord-infosystem Nytt 31 20 10 Tvärbanan utredningskostnad 25 30 35 5 5 5 5 Summa nyinvesteringar Lokalbanor 112 158 10 29 68 54 5 5 5 Buss Löpande program Tankanläggningar för etanolbussar 300 264 30 25 21 23 25 25
8.5.1 Investeringsplan 2005-2011 för SL-koncernen Nytt Fastställd enl Beräknad Ackumulerad Budget Budget Plan Plan Plan Plan Mkr objekt flerårsbudget totalkostnad förbrukning t o m 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Framkomlighetsåtgärder * * 20 6 6 7 8 9 10 Regnskydd * * 10 10 10 10 10 10 Etanolanl. i depåer, kompl. av vst-platser 38 38 23 10 5 Dynamiska skyltar Nytt 100 50 46 Biogas Söderdepån steg 2 Nytt 40 10 15 15 Nya bussdepåer Nytt 302 5 22 55 100 70 Ospec investeringsobjekt buss 15 19 4 4 4 7 0 0 Summa nyinvesteringar Buss 353 763 42 60 105 110 113 159 130 Övrigt Löpande program Infartsparkering ej Dennis * * 9 7 8 8 9 9 9 Realtid (IT-stöd för kundkommunikation) 139 138 64 49 34 Trygghetssystemet 40 40 10 5 5 Trygghet Utökning. Kameror Buss 140 85 Väderskydd Nytt 55 55 Trygghet Utökning. Kameror TB+Buss Nytt 133 55 78 Ospec investeringsobjekt övrigt 20 22 14 13 3 2 2 2 Summa nyinvesteringar Övrigt 199 528 73 80 255 94 11 11 11 S:a nyinvesteringar 234 801 717 169 185 146 Pågående investeringar i budget 2006 som ej finns med 2007-2011 814 Summa investeringsutgifter totalt 1) 3 776 3 802 3 148 1 917 1 347 1 209 1) I summa ingår även belopp för objekt där fullmäktiges beslut avvaktas.
9 (15) 8.5.2 Investeringsplan 2005-2011 för Waxholms Ångsfartygs AB Mkr Fastställd enl flerårsbudget 2006-2010 Beräknad totalkostnad enl ny plan Ackumulerad förbrukning tom 2005-12-31 Budget 2006 Budget 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Pågående/tidigare beslutade objekt Fartyg 1 60 60 0 18 30 12 Fartyg 2 45 45 0 14 23 8 Fartyg 3 45 45 0 14 23 8 Fartyg 4 60 60 0 18 30 12 Ospecificerade objekt Summa nyinvesteringar 5 5 5 5 5 5 Summa reinvesteringar 13 13 7 13 13 13 Summa investeringsutgifter 36 76 70 52 48 30
10 (15) 8.5.3 Investeringsplan 2005-2011 Byggnadsinvesteringar Fastställd enl Beräknad Ackumulerad Prognos Budget Plan Plan Plan Plan Mkr flerårsbudget totalkostnad förbrukning t o m 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Pågående objekt KS Reserv- o kraftförsörjning 295 295 262 20 3 HS Kraftförsörjning lågspänning 62 75 3 7 57 9 HS Modernisering styrsystem 120 113 7 8 12 12 12 16 HS Automatisk sprinkleranläggning 52 43 15 15 13 Nytt universitetssjukhus programarb 80 83 2 15 66 KS P8 Kunskapscentrum 57 27 14 3 10 DS by 38-42 Sprinkler o brandskydd 74 74 2 13 34 16 Rosenlund Habilitering 66 66 5 19 42 HS Inglasning Blickagången 25 25 0 5 20 HS Byte avloppsledningar 100 101 5 15 6 10 10 10 HS Nytt P-hus 35 35 1 5 15 15 Sollentuna Brandskydd o ventilation 42 42 4 19 15 1 Dalens Brandskydd, styr ö-vakn 39 39 9 22 8 DS Ny reservkraft 27 27 4 15 8 DS Brandskydd 20 20 5 14 DS by 14 pl 5 o 6 Omb förlossn o vård 31 47 1 3 31 12 Löwenströmska Elförsörjn HSP/LSP 21 21 17 4 0 Löwenströmska Brandåtgärder 36 80 1 25 30 24 Sabbatsberg Ny reservkraft o mottagn 26 42 17 23 0 Sabbatsberg Mark, kulvert, lastkaj 32 33 11 10 12 Jakobsbergs sjukhus brand 29 29 3 18 9 Rosenlund Ventilat o värmeåtervin 27 27 1 4 22 Bromma by 20 Anpassn till äldrevård 35 35 0 0 16 19 S:t Göran Anpassn lokaler extern hg 46 46 15 10 10 10 HS Försörjningshissar 22 27 5 19 HS Ombyggn för dialys 30 31 3 24 HS Löpande modernisering vårdavd * * 0 7 60 60 60 15 HS K87-89 Ombyggn f transplantation * 25 9 16 HS K59 Ombyggn fertilitetsavd * 15 6 9 HS ombyggn Gastro 30 30 10 15 Nybyggnad för Rättspsykiatri 523 omprövas 3 9 4 SÖS Barn- o ungdomspsykiatri 134 134 133 1 0 SÖS Ombyggn för sjukhusapotek 19 23 21 3
11 (15) 8.5.3 Investeringsplan 2005-2011 Byggnadsinvesteringar Fastställd enl Beräknad Ackumulerad Prognos Budget Plan Plan Plan Plan Mkr flerårsbudget totalkostnad förbrukning t o m 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Eastman ombyggn, programarb 3 3 1 2 Ospec objekt < 20 mkr 471 199 122 69 Summa pågående objekt 731 669 387 249 111 41 Nya objekt Stockholmsläns sjukvårdsområde Ospecificerade objekt < 20 mkr 75 18 2 0 0 Summa förslag SLSO 0 75 18 2 0 0 Karolinska Universitetssjukhuset Ospecificerade objekt < 20 mkr 131 46 45 0 0 Summa förslag Karolinska 0 131 46 45 0 0 Sjukvården Salem Nykvarn Södertälje Ospecificerade objekt < 20 mkr 21 25 25 25 25 Summa förslag SNS 0 21 25 25 25 25 Södersjukhuset AB Operation plan 4 förstudie 5 Ospecificerade objekt < 20 mkr 3 Summa förslag Södersjukhuset 0 8 0 0 0 0 Danderyds Sjukhus AB Behandlingsbyggnad förstudie 56 2 Akutbyggnad fortsatt planeringsarb 1100 3 Ospecificerade objekt < 20 mkr 49 38 15 10 14 Summa förslag Danderyds sjh 0 54 38 15 10 14 S:t Eriks Ögonsjukhus AB Ospecificerade objekt < 20 mkr 5 10 10 10 10 Summa förslag S:t Eriks sjh 0 5 10 10 10 10 Landstingsfastigheter Stockholm SÖS Ombyggn ventilationsanläggn 22 6 6 5 5 SÖS Fasadrenovering 155 5 25 70 55
12 (15) 8.5.3 Investeringsplan 2005-2011 Byggnadsinvesteringar Fastställd enl Beräknad Ackumulerad Prognos Budget Plan Plan Plan Plan Mkr flerårsbudget totalkostnad förbrukning t o m 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Rosenlund Utökn vent o värmeåterv 20 0 20 KS Ändrad mediaförsörjning 30 1 15 14 KS Nytt P-hus programarb 50 1 3 Rosenlunds Brandskydd by 09 43 2 25 16 SÖS P-garage Skytteparken 87 43 44 Bromma sjukhus, psykiatri Hus 47 50 50 Ospec objekt < 20 mkr 17 104 210 342 388 Summa förslag LFS 52 185 230 270 347 388 Summa nya objekt 479 367 367 392 437 Summa investeringsutgifter totalt 731 1 148 754 616 503 478
13 (15) 8.5.3 Investeringsplan 2005-2011 Byggnadsinvesteringar Fastställd enl Beräknad Ackumulerad Prognos Budget Plan Plan Plan Plan Mkr flerårsbudget totalkostnad förbrukning t o m 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Objekt som planeras att genomföras under perioden allteftersom underlagen tas fram och beslutas av landstingsfullmäktige Södersjukhuset. Operation plan 4 200 50 50 50 50 Danderyds sjukhus. Behandlingsbyggnad 56 24 25 5 Danderyds sjukhus. Akutbyggnad 1100 136 168 302 334 Eastmaninstitutet, ombyggnad 25 25 25 25 Karolinska Solna Nytt P-hus 50 1 25 24 Nytt Universitetssjukhus Solna 400 700 900 1 000 Nybyggnad för Rättspsykiatri 523 omprövas 3 9 97 180 139 40 * ej relevant
14 (15) 8.5.4 Investeringsplan 2005-2011 Maskiner och inventarier Mkr Utfall Budget Budget Plan Plan Plan Plan 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Vård Beställare Vård Ospecificerade objekt < 10 mkr 0 0 0 0 0 Summa investeringsutgifter 1 0 0 0 0 0 0 Stockholmsläns sjukvårdsområde Ospecificerade objekt 45 46 47 48 49 Summa investeringsutgifter 49 45 45 46 47 48 49 Karolinska Universitetssjukhuset MR 1,5T 13 MR3T 20 Multidiciplinär automatiser. plattform f provhant 11 Accelerator beh rum 1SÖS 25 Accelerator beh rum 2 Solna 25 Ospecificerade objekt < 10 mkr 214 324 330 337 343 Summa investeringsutgifter 348 314 308 324 330 337 343 Sjukvården Salen Nykvarn Södert. Ospecificerade objekt < 10 mkr 28 28 28 28 28 Summa investeringsutgifter 13 30 28 28 28 28 28 Södersjukhuset AB Utrustningar utökad förlossningar 6 5 Mammodigitalisering 11 7 Anestesiutrustningar enligt ärende 15 10 10 BDN(bilddiagnostikNärsevice) 6 10 Ospec. Objekt < 10 mkr 64 63 103 110 120 112 Summa investeringsutgifter 63 87 100 113 120 120 108 Danderyds Sjukhus AB Ospecificerade objekt < 10 mkr 59 60 62 63 64 Summa investeringsutgifter 38 53 59 60 62 63 64 S:t Eriks Ögonsjukhus AB Ospecificerade objekt < 10 mkr 9 9 9 9 9 9 Summa investeringsutgifter 8 9 9 9 9 9 9 Folktandvården Stockholms Län AB Ospecificerade objekt < 10 mkr 35 36 37 37 38 39 40 Ändrad lag, reningssystem för unitar 5 5 Summa investeringsutgifter 35 36 42 42 38 39 40 Ambulanssjukvården i Storsthlm AB Ospecifierade objekt < 10 mkr 5 6 6 6 6 Summa investeringsutgifter 2 6 5 6 6 6 6 Stockholm Care AB Ospecificerade objekt < 10 mkr 0 0 0 0 0 Summa investeringsutgifter 0 0 0 0 0 0 0 Vården totalt. Summa investeringsutgifter 557 580 596 628 640 650 647 Färdtjänstnämnden
15 (15) 8.5.4 Investeringsplan 2005-2011 Maskiner och inventarier Mkr Utfall Budget Budget Plan Plan Plan Plan 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Ospecificerade objekt < 10 mkr 4 5 2 1 1 1 Summa investeringsutgifter 2 4 5 2 1 1 1 Regionplane- och trafiknämnden Ospecificerade objekt < 10 mkr 0 0 0 0 0 Summa investeringsutgifter 0 0 0 0 0 0 0 Locum AB Ospecificerade objekt < 10 mkr 1 1 1 1 1 1 Summa investeringsutgifter 2 1 1 1 1 1 1 Landstingsfastigheter Stockholm Ospecificerade objekt < 10 mkr 0 0 0 0 0 0 Summa investeringsutgifter 0 0 0 0 0 0 0 Kulturnämnden Ospecificerade objekt < 10 mkr 1 2 2 2 2 2 Summa investeringsutgifter 1 1 2 2 2 2 2 Landstingsrevisorerna Ospecificerade objekt < 10 mkr 0 0 0 0 0 0 Summa investeringsutgifter 0 0 0 0 0 0 0 Patientnämnden Ospecificerade objekt < 10 mkr 0 0 0 0 0 Summa investeringsutgifter 0 0 0 0 0 0 0 Medicarrier AB Ospecificerade objekt < 10 mkr 2 2 3 3 3 3 Summa investeringsutgifter 5 2 2 3 3 3 3 AB SLL:s Internfinans AB Ospecificerade objekt < 10 mkr 0 0 0 0 0 Summa investeringsutgifter 0 0 0 0 0 0 0 Koncernfinansiering Ospecificerade objekt < 10 mkr 0 0 0 0 0 Summa investeringsutgifter 186 0 0 0 0 0 0 Landstingsstyrelsen Ospecificerade objekt < 10 mkr 25 30 30 30 30 30 Summa investeringsutgifter 29 25 30 30 30 30 30 totalt. Summa investeringsutgifter 225 33 40 38 37 37 37 Maskiner och inventarier Summa investeringsutgifter 782 613 636 666 677 687 684