1 (10) 2013-11-26 LS 1311-1443 Månadsrapport per oktober 2013, Stockholms läns landsting Inledning Stockholms läns landsting omsätter cirka 80 miljarder kronor och redovisar ett prognostiserat resultat på 300 miljoner kronor. Landstinget finansieras huvudsakligen av skatteintäkter. Skatteintäkternas utveck- ling är avgörande för landstingets verksamhet och möjligheten att genomföra lands- tingets omfattande investeringsplaner. Under 2013 förväntas de samlade skattein- då ökning- en var 2,6 procent. täkterna öka med 4,0 procent vilket är en ökning jämfört med året innan Länets ökande befolkning och den tekniska utvecklingen innebär ett ökat investe- för ringsbehov inom hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Investeringsplanerna 2013 är omfattande och årets prognos uppgår till nästan 11 miljarder kronor. Befolkningstillväxt, satsningar på tillgänglighet, kvalitet och tillförlitlighet, investe- ringar och medicinteknisk utveckling leder till ökade kostnader. Satsningarna syftar till att uppnå en mer kostnadseffektiv verksamhet på längre sikt. Samtidigt innebär detta att ett systematiskt gemensamt arbete krävs, med lösningar och arbetssätt inom landstingets samtligaa verksamheter, för att skapa förutsättningar för en kon- trollerad kostnadsutveckling. Förändrade omvärldsfaktorer påverkar Stockholms läns landsting i hög grad. Med anledning av det låga ränteläget i den svenska ekonomin har Sveriges Kommuner och Landsting beslutat att sänka den diskonteringsränta som ligger till grund för pensionsskuldsberäkningen. Sänkningen leder till ökade kostnader under 2013 med cirka 1,6 miljarder kronor.
2 (10) AFA Försäkring har beslutat att återbetala tidigare inbetalda försäkringspremier motsvarande 529 miljoner kronor. Återbetalningen sker på grund av att antalet personer som har beviljats sjukersättning har minskat vilket har medfört att AFA Försäkring kan minska reserverna för framtida utbetalningar. Verksamhetens kostnader har per den sista oktober ökat med 4,1 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Den prognostiserade kostnadsökningen på helårsbasis är 4,8 procent. Det är till stor del bemanningskostnader 1, kostnader för köpt hälso- och sjukvård samt köpt kollektivtrafik som är kostnadsdrivande. I det fall verksamhetens intäkter, verksamhetens kostnader och avskrivningskostnader summeras får man nettokostnader. Nettokostnaderna ökar för perioden med 4,0 procent och i prognosen med 5,1 procent vilket är högre än ökningen för de samlade skatteintäkterna. Detta är inte en hållbar utveckling över tid. Målsättningen är att ha en ekonomi i balans och därmed skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar tillväxt trots den påverkan som omvärldsfaktorer kan ha på landstingets verksamhet och ekonomi. Genom en ekonomi i balans möjliggörs att satsningar kan genomföras och fullföljas vilka krävs för att tillgodose en växande befolknings krav på en väl fungerande vård och kollektivtrafik. För att klara detta krävs en ekonomisk beredskap med en kontrollerad kostnadsutveckling inom verksamheterna samt att beslutade effektiviseringar planeras och genomförs. Perioden i korthet Resultatet uppgår till 1 312 miljoner kronor. Resultatet har påverkats negativt av ökade pensionskostnader med 1 564 miljoner kronor och positivt av återbetalning av AFA Försäkringspremier på 529 miljoner kronor samt av realisationsvinster om 349 miljoner kronor. Prognosen för årets resultat uppgår till 300 miljoner kronor vilket är 100 miljoner kronor lägre än föregående månad. Skatteintäktsprognosen för 2013 visar på samlade skatteintäkter om 61 865 miljoner kronor, 4,0 procent högre än 2012 och 3 miljoner kronor högre än budgeterat. Den senaste skatteintäktsprognosen är 88 miljoner kronor lägre än föregående skatteintäktsprognos vilket förklarar ändringen av resultatprognosen. Flera av landstingets verksamheter, framförallt inom hälso- och sjukvården, prognostiserar ett negativt resultat för 2013. Kollektivtrafiken redovisar i sin prognos fortsatt ett intäktstapp för resenärsavgifterna med 415 miljoner kronor jämfört med budget. Investeringarna uppgick till 8 642 miljoner kronor. Prognosen uppgår till 10 790 miljoner kronor vilket är 5 339 miljoner kronor lägre än årsbudget. Kraven för att ta del av Kömiljarden uppnåddes för såväl mottagning som för behandling under oktober månad. 1 Personalkostnader och kostnader för inhyrd personal.
3 (10) Resultat Resultatet per oktober uppgick till 1 312 (2 650) miljoner kronor, vilket är 172 miljoner kronor lägre än periodiserad budget och 1 338 miljoner kronor lägre än föregående år. I resultatet ingår ökade pensionskostnader med 1 564 miljoner kronor, intäkter för återbetalning av AFA Försäkringspremier på 529 miljoner kronor samt realisationsvinster på 349 miljoner kronor. Resultatet har försämrats med 59 miljoner kronor mellan september och oktober. Årets prognostiserade resultat uppgår till 300 miljoner kronor vilket är 225 miljoner kronor lägre än budgeterat. Resultatet under resterande del av året påverkas av säsongsvariationer avseende köpt hälso- och sjukvård. Det prognostiserade resultatet är 100 miljoner kronor lägre än i september månad beroende på en försämring av prognosen för de samlade skatteintäkterna. Nuvarande prognos baserar sig på skatteintäktsprognos 4. Det har framkommit information om att skatteunderlaget för 2012 har justerats ned vilket kommer att minska landstingets skatteintäkter för 2013 vilket inte är beaktat i innevarande prognos. 1 891 Resultatutveckling, Mkr 657 1 043 4 84 138 95 225 1 381 1 261 1 338 2 367 Verksamhetens intäkter Samlade skatteintäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Finansnetto Resultat Förändring utfall jämfört med motsvarande period föregående år Prognosavvikelse jämfört med budget Sveriges Kommuner och Landsting har beslutat att diskonteringsräntan sänks med 0,75 procentenheter vilket påverkar hela landstings- och kommunsektorn. Diskonteringsräntan tillämpas vid beräkning av landstingens pensionsskuld. Diskonteringsräntan ändras då marknadsräntorna är över eller under ett fastställt intervall. På grund av den senaste tidens låga ränteläge har marknadsräntorna passerat den nedre gränsen av intervallet vilket föranleder en sänkning av diskonteringsräntan och medför ökade kostnader 2013 för Stockholms läns landsting med 1 564 miljoner kronor. Dessutom medför förändringen en ökning av pensionsåtagandet med 2 047 miljoner kronor, för den del som redovisas utanför balansräkningen.
4 (10) Beslut är fattat av AFA Försäkrings styrelse om återbetalning av AFA-premier för åren 2005 och 2006 vilket ökar intäkterna med 529 miljoner kronor. Återbetalningen sker på grund av att antalet personer som har beviljats sjukersättning har minskat vilket har medfört att AFA Försäkring kan minska reserverna för framtida utbetalningar. Realisationsvinster om 349 miljoner kronor har intäktsförts under 2013, framförallt beroende på försäljning av Beckomberga. Den största delen av försäljningen omfattar de centrala delarna av det före detta sjukhuset inklusive ett markområde med en potentiell byggrätt. Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje har kommit in med en prognos som för landstingsdelen är i nivå med budget och är i princip oförändrad jämfört med föregående månads prognos. Mkr Utfall Utfall Förändr. Prognos Budget Avvikelse Bokslut Förändr. jan okt 2013 jan okt 2012 % 2013 2013 2012 13 12 % Verksamhetens intäkter 15 104 14 447 4,5 18 267 17 224 1 043 17 630 3,6 Verksamhetens kostnader 59 813 57 446 4,1 73 407 73 491 84 70 077 4,8 varav Bemanningskostnader 21 279 20 628 3,2 26 282 26 247 35 25 166 4,4 Köpt hälso och sjukvård, tandvård 12 948 12 191 6,2 15 810 15 512 298 14 841 6,5 Köpt trafik 10 118 9 590 5,5 12 162 12 294 132 11 604 4,8 Övriga kostnader 15 468 15 037 2,9 19 153 19 438 285 18 467 3,7 Avskrivningar 2 955 2 817 4,9 3 592 3 497 95 3 408 5,4 Verksamhetens nettokostnader 47 665 45 816 4,0 58 731 59 764 1 032 55 855 5,1 Skatteintäkter 48 121 45 744 5,2 57 745 57 475 270 54 800 5,4 Generella statsbidrag 3 868 3 986 3,0 4 641 4 992 351 4 773 2,8 Utjämningssystemet 434 67 521 605 84 80 Summa samlade skatteintäkter 51 554 49 663 3,8 61 865 61 862 4 59 493 4,0 Finansiella intäkter 133 54 147,3 103 94 9 108 5,1 Finansiella kostnader 2 711 1 251 116,7 2 937 1 667 1 270 1 763 66,7 Finansnetto 2 578 1 197 115,3 2 834 1 573 1 261 1 654 71,4 Resultat 1 312 2 650 50,5 300 525 225 1 984 84,9 Resultat enligt balanskrav Resultat 1 312 2 650 300 525 1 984 RIPS ränta / Räntekostnad pensioner bolag 1 564 1 564 369 Reavinster 349 74 310 216 Reserverat eget kapital 2 100 Resultat enligt balanskrav 2 527 2 576 1 554 525 37 Intäkter Verksamhetens intäkter uppgick till 15 104 (14 447) miljoner kronor vilket är 657 miljoner kronor, 4,5 procent, högre än för samma period 2012. Prognosen för verksamhetens intäkter är 18 267 miljoner kronor vilket är 3,6 procent högre än 2012 och 1 043 miljoner kronor högre än budget. AFA Försäkrings styrelse har beslutat om återbetalning av premier för åren 2005 och 2006 på totalt 529 miljoner kronor vilket ingår i intäkterna. I föregående års intäkter ingick återbetalning för AFA Försäkring för åren 2007 och 2008 på motsvarande 560 miljoner kronor.
5 (10) I intäkterna ingår realisationsvinster om 349 miljoner kronor där merparten härrör från försäljningen av Beckomberga. Under 2012 uppgick realisationsvinsterna till totalt 216 miljoner kronor. Periodens resenärsavgifter har minskat med 46 miljoner kronor, 0,8 procent, jämfört med 2012. Minskningen av resenärsavgifter för perioden beror delvis på den förändrade rutinen vid köp av sms-biljetter inom kollektivtrafik på land samt lägre intäkter för remsa/reskassa till följd av förändrade redovisningsprinciper. Intäkterna för resenärsavgifter inom kollektivtrafiken prognostiseras fortsatt att understiga budget med 415 miljoner kronor, huvudsakligen SL-biljetter. Ett för högt antagande i budgeten beräknas stå för 167 miljoner kronor av avvikelsen. Budgeten för 2013 är baserad på en resandeökning på 3,9 procent medan prognosen visar på en resandeökning på 1,9 procent. Dessutom förväntas intäkterna bli lägre till följd av tidigare nämnda ändrade redovisningsrutiner för Reskassa vilket motsvarar 175 miljoner kronor samt ändrade rutiner för köp av sms-biljetter som står för 60 miljoner kronor. Resterande del av avvikelsen förklaras bland annat av problem med Access-utrustningen. Specialdestinerade bidrag har ökat med totalt 56 miljoner kronor vilket framförallt beror på högre intäkter för Kömiljarden i samband med en slutlig avräkning för 2012 vilken kvalificerade landstinget för ytterligare 45 miljoner kronor som utbetalats 2013. Stockholms läns landsting har under perioden januari till oktober 2013 varit kvalificerat att ta del av Kömiljarden gällande mottagning. Även för behandling uppnåddes nivån under oktober månad. Intäkter för Kömiljarden prognostiseras till 211 miljoner kronor jämfört med budgeterade 200 miljoner kronor. Enligt den senaste skatteintäktsprognosen 2 för 2013 uppgår periodens samlade skatteintäkter till 51 554 miljoner kronor vilket är en ökning med 1 891 miljoner kronor, 3,8 procent, jämfört med motsvarande period 2012. För helåret 2013 prognostiseras skatteintäkterna bli 61 865 miljoner kronor. Det är en ökning med 4,0 procent, jämfört med utfallet 2012 och 4 miljoner kronor högre än budgeterat. Den senaste skatteintäktsprognosen är 88 miljoner kronor lägre än föregående prognos vilket beror på en lägre uppräkning av det statliga bidraget för läkemedelsförmånen än vad som tidigare bedömts. I sin senaste prognos räknar Sveriges Kommuner och Landsting med att kostnaderna för läkemedelsförmånen minskar med 3 procent 2013 jämfört med tidigare prognos på 1 procent vilket har att göra med landstingens minskade läkemedelskostnader. Skatteverket har sammanställt utfallet för den beskattningsbara inkomsten 2012 enligt 2013 års taxering. Såväl rikets som länets skatteunderlag för 2012 har justerats ned jämfört med tidigare skatteunderlagsprognos vilket kommer att minska landstingets skatteintäkter för 2013. Förändringen uppskattas att vara i nivå med senaste försämringen. Denna effekt är inte beaktad i innevarande prognos. Nästkommande skatteintäktsprognos publiceras under januari månad. 2 Skatteintäktsprognos 4, 2013-10-25.
6 (10) Kostnader Kostnadsutveckling, procent 4,3 4,4 4,5 3,2 6,2 6,5 6,0 5,5 4,8 5,3 2,9 3,7 Bemanningskostnader Köpt hälso och sjukvård, tandvård Köpt trafik Övriga kostnader Budgeterad kostnadsutveckling Periodens kostnadsutveckling Prognostiserad kostnadsutveckling Verksamhetens kostnader för perioden januari-oktober uppgick till 59 813 (57 446) miljoner kronor och är 4,1 procent högre än för motsvarande period 2012. Prognosen för verksamhetens kostnader är 73 407 (70 077) miljoner kronor, vilket är 4,8 procent högre än 2012 och 84 miljoner kronor lägre än årets budget. Det är till stor del bemanningskostnaderna som driver kostnadsutvecklingen och svarar för 36 procent av verksamhetens kostnader. För januari-oktober uppgick bemanningskostnaderna till 21 279 miljoner kronor, en ökning med 651 miljoner kronor, 3,2 procent, jämfört med motsvarande period föregående år. För helåret 2013 prognostiseras bemanningskostnaden att öka med 4,4 procent jämfört med föregående år. Jämfört med budget prognostiseras bemanningskostnaden att bli 35 miljoner kronor högre än budget. Lönekostnaderna, som utgör den största delen av bemanningskostnaderna har ökat med 4,3 procent. Samtidigt har antalet helårsarbeten ökat med 1,0 procent vilket innebär att lönekostnaden per helårsarbete har ökat i snitt med 3,3 procent. De största volymökningarna står Danderyds Sjukhus AB, Stockholms läns sjukvårdsområde och hälso- och sjukvårdsnämnden för medan Karolinska Universitetssjukhuset står för den största minskningen. En del av volymökningarna beror på tillkommande verksamhet. I bemanningskostnaderna ingår inhyrd personal vilka har minskat med 0,6 procent jämfört med motsvarande period föregående år. På helårsbasis förväntas kostnaden för inhyrd personal uppgå till 310 miljoner kronor vilket motsvarar drygt 1 procent av de totala bemanningskostnaderna. Föregående år uppgick kostnaderna för inhyrd personal till 335 miljoner kronor. Periodens kostnader för köpt hälso- och sjukvård uppgick till 12 948 miljoner kronor, en ökning med 6,2 procent, jämfört med motsvarande period föregående år. En förklaring till kostnadsökningen mellan åren är förändrade vårdvolymer. Antalet läkarbesök prognostiseras öka med 1,6 procent. En del av ökningen av läkarbesöken beror på fler enheter, bland annat genom vårdval och att nya mottagningar har öppnat. Antalet vårdtillfällen prognostiseras öka med 0,8 procent. Kostnaderna för köpt hälso- och sjukvård prognostiseras att för helåret öka med 6,5 procent jämfört med föregående år och bli 298 miljoner kronor, 1,9 procent, högre än budget. Budgetavvikelsen förklaras av kostnadsökningar för externt köpt geriatrik och somatisk specialistvård till följd av utökat vårdval inom flera områden.
7 (10) Kostnaderna för köpt trafik uppgick för perioden till 10 118 miljoner kronor, en ökning med 5,5 procent. Kostnadsökningen jämfört med motsvarande period 2012 beror på helårseffekter av trafikförändringar till exempel pendeltåg till Arlanda och Uppsala vilka genomfördes under 2012 samt indexuppräkning av tecknade avtal. Prognosen för helåret visar en ökning med 4,8 procent jämfört med föregående år. Prognosen är 117 miljoner kronor, 1,1 procent, lägre än budget för köpt kollektivtrafik på land. Avvikelsen förklaras bland annat av att indexuppräkning av avtal bedöms understiga budget, till stor del beroende på den allmänna prisutvecklingen. Förhandlingarna beträffande trafikstarten för busstrafiken i Norrort beräknas resultera i lägre kostnader än beräknat. Dessutom kommer kostnaden för biljettkontroller bli lägre beroende på ett nytt avtal. I trafikavtalen ingår incitament för att entreprenören ska nå den avtalade kvalitetsnivån. Dessa kostnader beräknas understiga budget eftersom entreprenören inte uppnått de avtalade kvalitetsnivåerna. Kostnaderna för köpt kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning prognostiseras att bli 13 miljoner kronor lägre än budget beroende på färre antal färdtjänstresor. Läkemedelskostnaderna uppgick för perioden till 5 061 miljoner kronor, en minskning med 3,1 procent jämfört med motsvarande period 2012. På helårsbasis prognostiseras kostnaderna att minska med 0,8 procent. Prognosen pekar mot ett överskott jämfört med budget på 220 miljoner kronor. Minskningen av kostnaderna beror på ett aktivt arbete med den Kloka listan som medför ett utbyte av originalpreparat mot billigare läkemedel samt på patentutgångar av dyra läkemedel. Sänkta läkemedelskostnader är positivt ur ett verksamhetsperspektiv men kan även påverka de samlade skatteintäkterna vilket skett i den senaste skatteintäktsprognosen. Detta då minskade läkemedelskostnader även kan leda till en förändring av uppräkningen för det statliga bidraget för läkemedelsförmånen. Avskrivningskostnaderna uppgick per den sista oktober 2013 till 2 955 miljoner kronor och har ökat med 138 miljoner kronor, 4,9 procent, jämfört med 2012 beroende på fler färdigställda investeringar. De prognostiserade avskrivningarna är 95 miljoner kronor högre än budget beroende på en för låg budgetering i förhållande till färdigställda investeringar. Den prognostiserade ökningen jämfört med helår 2012 uppgår till 5,4 procent. Den största delen av kostnadsökningen mellan åren beror på investeringar inom kollektivtrafiken, till exempel upprustning av tunnelbanelinjen mellan Gullmarsplan och Hagsätra som avslutades i början av 2013 till en total kostnad på cirka 1,1 miljarder kronor. Dessutom har det gjorts aktiveringar avseende de nya X60-vagnarna till pendeltågstrafiken. Finansnettot består av finansiella intäkter och finansiella kostnader och uppgick till -2 578 miljoner kronor vilket är 1 381 miljoner kronor sämre än för motsvarande period föregående år. Det prognostiserade finansnettot 2013 uppgår till -2 834 miljoner kronor vilket är 1 261 miljoner kronor sämre än budgeterat. Anledningen till den stora ökningen av de finansiella kostnaderna, på 1 381 miljoner kronor jämfört med föregående år, är de ökade kostnaderna i samband med den sänkta diskonteringsräntan som tillämpas vid beräkning av landstingens pensionsskuld. Dessa kostnader har ökat med 1 564 miljoner kronor. Samtidigt prognostiseras räntekostnader för lån och finansiell leasing till att bli 276 miljoner kronor lägre än
8 (10) budget beroende dels på lägre investeringsvolymer under 2012 och 2013 och ett därmed reducerat lånebehov, dels fortsatt lägre marknadsräntor än budgeterat. De finansiella intäkterna uppgick till 133 miljoner kronor vilket var 79 miljoner kronor högre än för motsvarande period föregående år. Detta är delvis en följd av överskottslikviditet hänförlig till att förfinansiering av landstingets investeringar anses vara av strategisk vikt, delvis en följd av förskjutningar i tiden av landstingets investeringar vilket påverkar likviditeten positivt. Investeringar Investeringsbudgeten för 2013 har utökats med 152 miljoner kronor till följd av fullmäktiges beslut den 19 mars 2013, Tilläggsavtal till projektavtalet för Nya Karolinska Solna (NKS), LS 1302-0194, 1202-0263, med anledning av bland annat tillagningskök och monteringsstål i bjälklag för medicinteknisk utrustning. Budgeten uppgår till 16 129 miljoner kronor. Per den sista oktober uppgick investeringarna till 8 642 miljoner kronor eller 54 procent av den budgeterade årsvolymen. Prognosen på 10 790 miljoner kronor innebär ett utfall som är 5 339 miljoner kronor lägre än årsbudget. Prognosen är i nivå med föregående prognos från september. Mkr Utfall Utfall Prognos Budget Bokslut Upparbetningsgrad % 2013 2012 2013 2013 2012 2013 2012 jan okt jan okt % % Vård inkl fastigheter (LFS) 1 547 1 622 2 078 3 402 2 106 45 63 NKS 2 559 1 961 3 382 3 443 2 563 74 67 Trafik 4 110 3 180 4 781 8 691 4 328 47 63 Citybanan 369 309 427 427 317 86 75 Övrigt 57 55 121 167 74 34 23 Totala investeringar SLL koncernen 8 642 7 126 10 790 16 129 9 389 54 61 Avvikelsen inom trafiken förklaras av senareläggningar orsakade av överklaganden i planprocesser och förskjutningar i tid av ett flertal större objekt. Tunnelbanans Röda linje påverkas av försenad byggstart av Norsborgsdepån till följd av att entreprenaden har överklagats till förvaltningsrätten samt att leveransen av signalsäkerhetssystemet försenades. För Spårväg City och program Pendeltåg har det gjorts en ny bedömning av medelsbehovet för 2013. Till följd av den prognostiserade avvikelsen har trafiknämnden vid sammanträdet den 1 oktober 2013 beslutat att hemställa om justering av 2013 års budget samt omfördelning till åren 2016-2018, LS 1310-1227. Hemställan behandlas inom ramen för delårsrapporten. Större avvikelse inom vården redovisas för Landstingsfastigheter Stockholm där prognosen är 1 283 miljoner kronor lägre än budgeten. Främsta förklaringen till avvikelsen är senareläggningar till följd av längre planeringsprocesser samt samordning med de strategiska investeringarna inom ramen för Framtidsplan för hälso- och sjukvård. Byggnationen av Nya Karolinska Solna följer det ingångna OPS-avtalet såväl ekonomiskt som tidsmässigt. Under 2013 har landstingsfullmäktige fattat beslut om ett antal ändringar och tilläggsarbeten, så kallade tilläggsavtal till OPS-avtalet, samt beslutat att utöka 2013 års budget med 152 miljoner kronor. Inom nybyggnation i
9 (10) 2013-11-26 LS 1311-1443 Stockholms läns landstingss regi har det tillkommit byggnadsinventarierr för att möj- liggöra installation av medicinteknisk utrustning samt en anslutningsavgift för media (värme, vatten och avlopp) till den nya anläggningen. Finansiering Stockholms läns landsting har en god likviditet, främst beroende på upptagna lån för finansiering av investeringa ar. Koncernens likviditet uppgick per den sista oktober till 2 080 miljoner kronor vilket är 2 736 miljoner kronor lägre än vid årets början, beroende på investeringar under året. Prognosen för 2013 visar på en likviditet på 2 032 miljoner kronor. En viss förfinansiering av landstingets investeringsplaner anses vara av strategisk vikt. Landstingets räntebärandee skulder var per den sista oktober 29 025 vilket är en minskning med 1 819 miljoner kronor jämfört med årets början. Beroende på lägre investeringar än planerat har en större andel av nvesteringarna kunnat finansierass med egna likvida medel. Prognosen för räntebärande skulder uppgår till 28 863 mil- joner kronor vid årets utgång.
10 (10) Resultat för samtliga resultatenheter inom SLL Resultat per oktober 2013 (Mkr) Resultat Resultat Period Prognos Prognos Budget Avvikelse Resultat Justerat 2013 2012 Budget helår helår helår prognos helår resultat jan okt jan okt jan okt okt sep 2013 budget 2012* 2012** Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens förvaltning 104,5 66,2 0,9 32,0 24,1 0,0 32,0 62,8 62,8 Skadekontot 6,6 6,4 0,2 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 Koncernfinansiering 451,4 765,0 688,6 744,5 632,9 141,7 886,2 1 111,9 528,6 Nya Karolinska Solna 51,6 0,2 0,0 58,0 54,9 0,0 58,0 11,2 11,2 Landstingsstyrelsen totalt 288,6 837,9 689,4 649,6 553,9 141,7 791,3 1 185,9 602,6 Hälso och sjukvården Hälso och sjukvårdsnämnden 471,7 506,4 212,4 250,0 250,0 0,0 250,0 428,7 428,7 Stockholms läns sjukvårdsområde 209,9 234,7 115,3 75,3 75,3 75,3 0,0 109,7 109,7 Karolinska Universitetssjukhuset 62,5 33,9 90,1 38,2 18,2 58,2 20,0 35,3 35,3 Södersjukhuset AB 31,7 26,8 20,0 96,0 66,0 0,0 96,0 166,3 25,4 Danderyds Sjukhus AB 17,2 67,1 23,5 68,0 68,0 12,0 80,0 74,9 34,1 TioHundra AB 6,1 2,7 2,1 12,4 3,9 0,0 12,4 26,7 26,7 Södertälje Sjukhus AB 5,7 4,2 10,3 14,0 14,0 5,2 19,2 23,8 2,4 S:t Eriks Ögonsjukhus AB 12,8 3,4 4,1 5,5 1,0 9,9 4,4 30,7 7,2 Akutsjukhusen totalt 14,6 138,2 141,9 157,7 134,7 65,4 223,2 287,1 7,6 Folktandvården Stockholms Län AB 151,4 121,5 19,7 110,0 90,0 20,0 90,0 78,2 114,5 Ambulanssjukvården i Storstockholm AB 0,0 5,2 0,1 1,8 0,7 0,7 2,5 1,2 1,1 Stockholm Care AB 4,5 1,9 3,4 4,8 4,1 4,1 0,7 0,6 1,8 Hälso och sjukvården totalt 852,0 1 007,9 492,6 280,6 285,4 165,5 115,1 331,2 663,4 Trafik AB Storstockholms Lokaltrafik 40,6 311,3 79,9 7,6 10,0 0,0 7,7 55,2 129,3 Färdtjänstverksamhet 6,6 13,2 15,3 0,0 10,0 0,0 0,0 9,4 9,4 Färdtjänstavdelningen 1) 0,0 10,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,9 15,9 Trafikförvaltningen 1) 33,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Waxholms Ångfartygs AB 19,7 3,4 4,1 7,6 0,0 0,0 7,6 5,9 7,3 Trafiknämnden totalt 20,6 317,3 99,3 0,0 0,0 0,0 0,0 54,6 130,1 Fastigheter Locum AB 30,1 5,7 1,6 7,4 7,4 5,0 2,4 25,2 6,7 Landstingsfastigheter Stockholm 701,5 478,2 216,4 567,2 567,2 234,9 332,3 428,0 428,0 Fastigheter totalt 731,6 483,9 218,0 574,6 574,6 239,9 334,7 402,7 434,7 Övriga MediCarrier AB 3,0 9,9 0,0 0,3 0,3 0,3 0,0 8,4 8,4 Kulturnämnden 3,1 3,5 0,2 0,4 0,8 0,0 0,4 0,3 0,3 Patientnämnden 0,4 0,4 0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 0,2 Landstingsrevisorerna 4,6 3,6 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Landstingshuset i Stockholm AB 25,6 7,5 21,4 46,7 46,7 25,7 21,0 65,3 65,3 AB SLL Internfinans 8,6 7,4 2,5 9,0 9,0 3,0 6,0 9,8 10,0 Övriga totalt 5,8 17,2 15,3 37,8 38,1 22,4 15,4 46,6 46,3 Justering kompensation AFA 143,4 Koncernjusteringar 2,3 14,4 0,0 132,1*** 132,1 0,0 132,1 55,9 55,9 S:a resultat samtliga resultatenheter 1 312,2 2 649,9 1 483,9 300,0 400,0 525 224,9 1 983,8 1 983,8 *Avser resultat före bokslutsdispositioner och skatt. **Avser resultat före bokslutsdispositioner och skatt justerat för erhållen nettokompensation för AFA och pensionskostnader ***Avser justering inom Lisab koncernen. I moderbolaget Landstingshuset i Stockholm AB finns nedskrivningar som påverkar bolagets prognos negativt. Dessa ska inte vara med på koncernnivå och därför görs en koncernjustering. För koncernen som helhet är effekten av nedskrivningarna noll. Prognosen för Landstingshuset i Stockholm AB påverkas positivt av återbetalningen ifrån AFA på ca 111 mkr. 1) Från och med 1 januari 2013 gäller en ny organisation inom Trafiknämnden med Trafikförvaltningen. Färdtjänstavdelningen avskaffas. Den nya organisationen har ej beaktats i slutlig budget 2013 vilket förklarar avvikelserna ovan. Kommentar Koncernfinansiering redovisar en försämrad prognos med ca 112 mkr vilket främst beror på en försämrad skatteintäktsprognos. Inom hälso och sjukvården finns både försämringar och förbättringar. De största förändringarna finns hos Södersjukhuset AB som försämrar sin prognos med 30 mkr samt hos Karolinska Universitetsjukhuset och Folktandvården Stockholms Län AB som förbättrar sina prognoser med 20 mkr vardera. Totalt har prognosen försämrats med 100 mkr.