1 (5) Regelverk för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation Bilaga A Ersättning och fakturering
2 (5) 1. Bakgrund och syfte 1.1 Detta dokument är en bilaga till huvudtexten i Regelverk för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation (Regelverket). De begrepp som definieras i huvudtexten har samma betydelse i denna bilaga. 1.2 Bilagan anger den ersättning som Part ska betala respektive den ersättning som Part har rätt till. Bilagan anger även hur fakturering ska ske mellan Parterna. 2. Ersättning till Leverantör av eid-tjänst 2.1 Punkt 2.2-2.4 nedan avser ersättning för Identitetsintyg med den attributprofil och den tillitsnivå som anges i tabellen nedan. Typ Attributprofil Beteckning ELN-AP-Pnr-01 Natural Personal Identity with Civic Registration Number (personnummer) Tillitsnivå Tillitsnivå 3 2.2 Ersättning betalas respektive erhålls per Månadsanvändare. En Månadsanvändare är en Användare som leverantören levererat minst ett Identitetsintyg för, till den aktuella Tillhandahållaren av e-tjänst under den aktuella kalendermånaden. Följande beteckningar används i formlerna f i det fasta priset per månad för en Månadsanvändare, hos en Tillhandahållare av e-tjänst antal Månadsanvändare, det vill säga antal användare som den aktuella Leverantören av eid-tjänst levererat minst ett Identitetsintyg för till den aktuella Tillhandahållaren av e-tjänst under den aktuella månaden B baspris, beräknat enligt pristrappan i punkt 2.3 j ett genomsnittsvärde för antal intyg per Månadsanvändare. Värdet på j beräknas som det totala antalet utfärdade intyg inom federationen under en tolvmånadersperiod, dividerat med det totala antalet Månadsanvändare under perioden.
3 (5) För Leverantör av eid-tjänsts utförande av åtaganden enligt Regelverket ska varje Tillhandahållare av e-tjänst, för respektive kalendermånad, betala en ersättning som beräknas genom att multiplicera det fasta priset f (beräknat enligt nedan) med det antal Användare som leverantören levererat Identitetsintyg för, till den aktuella tillhandahållaren under den aktuella kalendermånaden (Månadsanvändare, betecknat i), dvs. enligt formeln f * i. Det fasta priset f ska fram till och med 31 december 2015 vara 2,03 kronor och därefter, för respektive kalenderår, beräknas enligt följande formel: B(2 + 0,2j) där B är ett baspris, beräknat enligt nedan, och j är ett genomsnittsvärde som beräknas på följande sätt: Totalt antal levererade Identitetsintyg (från samtliga Leverantörer av eid-tjänst) dividerat med totalt antal Månadsanvändare under den 12- månadersperiod som avslutats efter den senast förekommande 30 september (det vill säga den 1 oktober 2014 till och med den 30 september 2015 för det fasta pris som ska gälla från och med den 1 januari 2016). 2.3 Baspriset B ska, för respektive kalenderår, vara det som anges i tabellen nedan för den sammanlagda summan N av antal levererade Identitetsintyg (från samtliga Leverantörer av eid-tjänst) under den 12-månadersperiod som avslutats efter den senast förekommande 30 september: N (miljoner stycken) Baspris B < 60 0,711 60 < N < 70 (0,711*60+0,695 *(N-60))/(N) N = 70 0,709 70 < N < 80 (0,711*60+0,695*10+0,678*(N-70))/N N = 80 0,705 80 < N < 90 (0,711*60+0,695*10+0,678*10+0,662*(N-80))/N N = 90 0,700 90 < N < 100 (0,711*60+0,695*10+0,678*10+0,662*10+0,645*(N-90))/N
4 (5) N = 100 0,695 100 < N < 120 (0,711*60+0,695*10+0,678*10+0,662*10+0,645*10+0,629*(N-100))/N N >= 120 0,684 2.4 Federationsoperatören ska vart tredje år utvärdera och vid behov revidera pristrappan om det finns behov av tillkommande trappsteg eller förändrade nivåer. Eventuell revidering ska ske enligt ändringsreglerna i huvudtexten i Regelverket. 3. Avgifter till Federationsoperatören För de tjänster Federationsoperatören tillhandahåller enligt Regelverket ska Tillhandahållare av e-tjänst betala avgifter till Federationsoperatören i enlighet med tillämplig avgiftsföreskrift. 4. Fakturering och betalning 4.1 Leverantör av eid-tjänst ska, senast 15 dagar efter utgången av varje kalendermånad, fakturera den ersättning som leverantören enligt punkt 2 är berättigad till för utförande av åtaganden under kalendermånaden. En separat fakturaspecifikation ska lämnas för varje aktuell Tillhandahållare av e-tjänst (och i förekommande fall för Federationsoperatören) i en samlingsfaktura som ska sändas till Federationsoperatören. Faktureringen ska ske med elektronisk faktura enligt standarden Svefaktura (VERVAFS 2007:1) och fakturorna ska i övrigt, såvitt avser struktur och format, utformas enligt Federationsoperatörens vid var tid skäligen lämnande instruktioner. 4.2 Federationsoperatören ska, tidigast 16 och senast 25 dagar efter utgången av varje kalendermånad, tillställa varje aktuell Tillhandahållare av e-tjänst en sammanställning över den ersättning rörande tillhandahållaren som Federationsoperatören sedan utgången av kalendermånaden mottagit faktura för enligt punkt 4.1. Sammanställningen ska ange totalsumman av de fakturerade beloppen. 4.3 Tillhandahållare av e-tjänst ska, senast 30 dagar efter att tillhandahållaren mottagit sammanställning enligt punkt 4.2, överföra angiven totalsumma till Federationsoperatören. Federationsoperatören ska, senast 30 dagar efter att operatören mottagit faktura enligt punkt 4.1, betala fakturerat belopp till aktuell Le-
5 (5) verantör av eid-tjänst för aktuell Tillhandahållare av e-tjänsts räkning. 4.4 Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta från förfallodagen till dess att betalning är mottagen i enlighet med bestämmelserna i räntelagen (1975:635).