Delårsrapport per augusti och prognos för helår 2010. Socialnämnden. Järfälla Stöd och Behandling



Relevanta dokument
Budget och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår Socialnämnden. Järfälla Stöd- och Behandling

Kvalitetsledningssystem. inom Järfälla Stöd och Behandling

Budget för Järfälla Stöd och Behandling år 2011 med kommentarer

Budget och verksamhetsuppföljning per augusti och prognos för helår Socialnämnden Järfälla Stöd- och Behandling

Verksamhetsberättelse. Socialnämnden Stöd och Behandling

Ansökan om stimulansbidrag till bättre vård och behandling för personer med tungt missbruk

Arbetsmarknads- och socialnämnden

VERKSAMHETSMÅL FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN UTIFRÅN FASTSTÄLLDA POLITISKA INRIKTNINGSMÅL

Kunskapsbaserad missbruks- och beroendevård i Kalmar län

Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet Vänersborgs kommun

Samordnare för våld i nära relation Slutrapport

Budget för Järfälla Stöd och Behandling år 2014 med kommentarer

Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår Socialnämnden. Järfälla Stöd- och Behandling

Ansökan ambitionshöjning Ungdomshälsan

Samverkansparters Kvinnojouren, försörjningsstöd, jobbcenter, uppdragsenheten, socialkonsulenterna, socialjouren

Värmdö kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10

Fastställd av socialnämnden , SN 193

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6


Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SANNA 2009

FOLKHÄLSOPLAN. För Emmaboda kommun Antagen av kommunfullmäktige , 100 registernr

Rapport angående Första linjen, Vänersborgs modellområde

Insatser för bostadslösa och hemlösa 2015, Stadsområdesförvaltning Väster

Riktlinjer för anhörigstöd

DRoGFöReByGGAnDe handlingsplan

Stöd till barn, föräldrar och familjer inom socialtjänsten. Individ- och familjeomsorgen (Ifo)

Nationella psykiatrisamordningens definition på begreppet psykiskt funktionshinder.

Ekonomi. Verksamhetsberättelse Omsorgsnämnden

Riktlinjer för vuxna med beroendeproblem

Projektförslag Bostad först

5.10 Regelbok Ungdomsmottagningar Primärvårdsprogram 2016

Förslag till årsredovisning 2010

Verksamhetsrapport 2002

Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun

FÖRSLAG 27 MARS Länsstrategi för missbruks- och beroendevård i Norrbotten

Granskning av missbruksvården i Motala kommun

FÖRSLAG TILL DELÅRSBOKSLUT JANUARI AUGUSTI 2010 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST

SOCIALNÄMNDEN

Socialnämnden. Socialnämnden BUDGET 2011

UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR BARN OCH UNGDOMSPSYKIATRISK VERKSAMHET

Årsbokslut/verksamhetsberättelse 2014

Riktlinjer för vård av vuxna missbrukare

Öppenvårdsinsatser för barn och unga i Lilla Edets kommun

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2

RIKTLINJER FÖR ARBETET MOT MISSBRUK OCH BEROENDE

Individ- och Familjeomsorg Socialtjänsten Timrå

Narkotikakartläggning för 2010

1. Socialförvaltningens förslag till projektet bifalls. 2. Socialförvaltningen begär tilläggsanslag med 480 tkr till projektet.

Ärendet Beskrivning av behandlingsmodellen halvvägshus (hvh) Ärendeberedning Bakgrund

Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December Eskilstuna kommun. Granskning av anhörigstöd

1(5) PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET FINSAM I ÖREBRO PROJEKTPLAN. Datum: Projektbenämning. LÖSA-implementering

Socialnämnden Budget med plan för

Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte Pkt 5. Budget 2013

RIGA (Rätt insats Gemensamt Ansvar) Strängnäs kommun

Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS)

s êç=á=î êäçëâä~ëë=ñ ê=píçåâüçäãë=ä~êå=çåü=ìåö~=

Kvalitetsbokslut 2011 BUP NLN, KSK

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

Lightmottagningar för unga vuxna. Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (v) och Jackie Nylander (v).

Invånarantal (SCB 2005) Utrikes födda 18% (SCB 2004) Förvärvsarbetande (SCB 2004) år 61% år 79%

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv

Kvalitetsbokslut BUP Sörmland

BROTTSFÖREBYGGARNA I GÄVLE

Ansökan om utvecklingsmedel för arbete mot prostitution och människohandel

En drogfri miljö. Drogpolicy

Verksamhetsplan för Huddinge brottsförebyggande råd 2014

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31)

Verksamhetsplan och budget 2014

Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun

Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen

Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Samverkande verksamheters ansvarsområden

Utskottet för omsorg Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum :

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER

Strömbackaskolan läsåret Handlingsplan mot droger

Sammanfattning av Norrköpings socialkontors internutredning med anledning av sextonåringens dödsfall 17 januari 2008

Aldrig mer?! Ett livsviktigt erbjudande till dig som åkt fast för rattfylleri. Kronobergs län

Daglig rökning i 6 månader eller regelbundet i 2 år

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Skellefteå. En gemensam ingång

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2013 års bokslut

Verksamhetsplan Bufff Stockholm Org.nr År

Budget för Järfälla Stöd och Behandling år 2015 med kommentarer

Ansökan om utvecklingsmedel 2010 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Budget för Järfälla Stöd och Behandling år 2013 med kommentarer

Budget och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår Socialnämnden Järfälla Stöd- och Behandling

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Arbetsmarknadstorget

Täby kommun som leverantör. Boendestöd för dig med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Rapport ungdomsuppföljning 2013

Samverkan och helhetssyn för barnets bästa. Primärvården Göteborg och Primärvården Södra Bohuslän Beroendekliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Cirkulärnr: 2001:29 Diarienr: 2001/0399 Handläggare: Gigi Isacsson Sektion/Enhet: Socialtjänst, skydd och säkerhet Datum: Mottagare:

Stödteam för familjer med barn/ungdomar med funktionsnedsättning och social problematik

Utskottet för omsorg Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Hälsön :

Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet

Förlängning av missbrukspolicyn med komplettering dopning - remiss från kommunstyrelsen

Datum Kommunfullmäktiges mål Livskvaliteten för medborgarna i Bengtsfors kommun ska förbättras.

Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2007

Alkohol- och drogpolitiskt. Hultsfreds kommun

Rapport försörjningsstöd

Transkript:

Delårsrapport per augusti och prognos för helår 2010 Socialnämnden Järfälla Stöd och Behandling

JÄRFÄLLA STÖD OCH BEHANDLING Socialförvaltningens egen regi verksamhet EKONOMISKT UTFALL / ÅRSPROGNOS TKR Budget 2010 2010-08-31 2009-08-31 Prognos 2010-12-31 2009-12-31 Intäkter 48 500 38 565 32 234 58 916 50 832 Kostnader 48 400 39 213 31 957 58 916 50 214 Resultat 100-648 277 0 618 BESKRIVNING AV VERKSAMHETSOMRÅDET Järfälla Stöd och Behandling är en utförarorganisation inom Socialförvaltningen, som på uppdrag av beställarna bedriver allmänt och riktat förebyggande samt uppsökande socialt arbete. Verksamheten erbjuder råd, stöd, vård samt behandlingsinsatser på hemmaplan bland annat genom samarbete med Landstingets Beroendecentrum och Vuxenpsykiatri. Detta sker dels i form av öppen dörr, där allmänheten kan söka hjälpen direkt på eget initiativ och dels i form av biståndsinsatser genom att socialsekreterarna beställer insatser för målgruppen barn/familjer, ungdomar och vuxna. Inom Järfälla Stöd och Behandlings verksamhetsområde finns också insatser som omfattar boendekedja för missbrukare, samt hantering av Individ- och familjeomsorgens/- handikappomsorgens alla sociala boendekontrakt. Inom Järfälla Stöd och Behandling finns Jobbcenter vars uppdrag i form av arbetsmarknads och sysselsättningsinsatser regleras genom avtal med beställarna, arbetsförmedlingen och försäkringskassan. KOMMENTAR TILL DELÅRSRAPPORT Järfälla Stöd och Behandling visar i tertialbokslut per 31 augusti ett underskott om 648 tkr. Detta är ett resultat av kraftigt minskade volymer under sommarmånaderna. KOMMENTAR TILL ÅRSPROGNOS Helårsprognosen för Järfälla Stöd och Behandling bedöms ge ett balanserat resultat.

620011 LEDNING OCH ADMINISTRATION EKONOMISKT UTFALL / ÅRSPROGNOS TKR Budget 2010 2010-08-31 2009-08-31 Prognos 2010-12-31 2009-12-31 Intäkter 2 300 1 873 1 808 2 948 3 083 Kostnader 2 200 1 782 1 610 2 948 2 779 Resultat 100 91 197 0 304 BESKRIVNING AV VERKSAMHETSOMRÅDET Uppdraget är att leda, samordna och stödja enhetscheferna inom respektive resultatenhet inom områdena ekonomi, personaladministration, löneadministration, utredningsuppdrag, marknadsföring, verksamhet/kvalitetsutveckling samt administrativt stöd. Kostnaderna är kopplade till ovanstående uppgifter. Enheten finansieras med koncernbidrag från resultatenheterna. VIKTIGA HÄNDELSER Enheten har under sommaren utvecklat och släppt en ny version av den egna hemsidan för att på så sätt vara mer tillgänglig för kommuninvånarna. Enheten har tillsammans med resultatenheterna under delårsperioden tagit fram en katalog över biståndsbedömda tjänster som verksamheterna tillhandahåller. Enheten har under delårsperioden arbetat med att ta fram marknadsföringsmaterial för de öppna mottagningarna. Den blir klar inom kort. Alla öppna verksamheter finns nu presenterade på Facebook sedan augusti månad. Arbetet med att ta fram en ny lönepolicy pågår. Förhoppningen är att den blir klar i slutet av året. Ledningen håller på med en översyn av JSB:s totala lokalytor och kostnader i syfte av att effektivisera lokalytorna. Detta arbete beräknas fortsätta under år 2010. Enheten har under delårsperioden arbetat med att ta fram ett kvalitetsledningssystem. Målsättningen är att den ska vara fullt implementerad fr.o.m. 2011. Under delårsperioden har enheten tagit in offerter i syfte att ha ett webb-bokningssystem inom alla öppna mottagningar. Beslut i frågan kommer att fattas i budgetarbetet för 2011. Under delårsperioden har enheten påbörjat ett arbete med att ta fram en uppföljningsmodell för hur

brukarna upplever våra tjänster. Detta arbete sker i nära samarbete med kommunens IT-service kontor. Ambitionen är att ha en uppföljningsmodell för alla verksamheter fr.o.m. 2011. KOMMENTAR TILL DELÅRSRAPPORT Verksamhetsområdet Ledning och administration uppvisar vid terialbokslutet ett överskott om 91 tkr. Detta kan förklaras med att utjämningsfonden finns redovisad under ledning och administration. KOMMENTAR TILL ÅRSPROGNOS Helårsprognosen för ledning och administration bedöms ge ett balanserat resultat.

Väsentliga personalförhållanden Järfälla Stöd och Behandling, delår 2, 2010 Personalstruktur Antalet anställda uppgick till 109 personer per 1/8 2010, vilket motsvarade 106 helårsarbeten. Detta betyder en utökning av personalstyrkan med 39 personer under de första två kvartalen 2010. 1 Den markanta ökningen av antalet anställda beror på den nyanställning som kunnat göras med hjälp av arbetsmarknadsinsatsmedel. Till följd av detta har även andelen tillsvidareanställda minskat från 79 procent, 2009 till 56 procent, det andra kvartalet 2010. Verksamheten är fortsatt stabil könsfördelningsmässigt då antalet manliga medarbetare ökat något inom verksamheten, 57 procent kvinnor och 43 procent män arbetar inom verksamheten. Detta motsvarar en jämställd fördelning enligt jämställdhetslagens krav på 60-40 procent kvinnor respektive män. Andelen heltidsanställningar ligger fortsatt på en högre nivå i jämförelse med 2009. 92 procent i jämförelse med 69 procent under 2009 innehar en heltidsanställning. Skillnaderna mellan graden av heltidsanställning mellan kvinnor och män har minskat under året, 94 procent av männen i jämförelse med 90 procent av kvinnorna innehar en heltidsanställning. Medelåldern uppgår till 42 år, en minskning som hör samman med den nyanställning som gjorts. Andelen anställda under 29 år har ökat med 18 procentenheter, totalt 23 personer. Medelåldern för män är 43 år och för kvinnor 41 år. Personalstruktur Järfälla Stöd & Behandling (JSB) 2010 delår 2 2009 Antal Andel Antal Andel Anställda Totalt JSB 109 70 - Årsarbetare 106 68 - Kvinnor 62 57% 44 63% Män 47 43% 26 37% Tillsvidareanställda Totalt JSB 61 56% 55 79% Tillsvidareanställda kvinnor 40 65% 34 77% Tillsvidareanställda män 21 45% 21 81% Heltidsanställda Totalt JSB 100 92% 48 69% Kvinnor 56 90% 29 66% Män 44 94% 19 73% Medelålder Totalt JSB 42-48 - Kvinnor 41-46 - Män 43-51 - Åldersintervall Anställda yngre än 29 år 30 28% 7 10% 30-39 år 22 20% 11 16% 40-49 år 16 15% 15 21% 1 Underlaget för andelen som börjat och slutat sin anställning inom Järfälla Stöd och behandling (personalomsättningen) ska hanteras med viss försiktighet då redovisningen av andelen som slutat eller börjat sin anställning inom Järfälla Stöd och behandling inte hanterats på korrekt sätt under året.

50-59 år 28 26% 26 37% 60 år och äldre 13 12% 11 16% Personalomsättning Andel som slutat 2 1 Andel som börjat 48 1 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron 2 för andra kvartalet 2010 uppgick till 7 procent och visar på en ökning i jämförelse med tidigare års sjukfrånvaro. Dock bör fortsatt beaktas att sjukfrånvarostatistiken för 2009 visat sig vara felaktig då kommunens personal-statistiksystem PS-utdata gett felaktiga rapporter. Detta ska nu vara korrigerat. Kvinnorna står fortfarande för den högsta sjukfrånvaron på 7,9 procent i jämförelse med 6,3 procent för männen. Andelen med sjukfrånvaro 60 dagar eller mer uppgår till 21,5 procent. Andelen anställda som inte sjukskrivit sig någon gång uppgick till 54,3 procent den 31/8, 2010. Sjukfrånvaromönster Järfälla Stöd & Behandling (JSB) 2010 delår 2 2009 Andel Andel Sjukfrånvaro i % i förhållande till ordinarie avtalad arbetad tid 7,0% 2,7% Kvinnor 7,9% 4,5% Män 6,3% 0,9% åldersgruppen till och med 29 år 5,4% 0,6% åldersgruppen 30-49 år 7,8% 2,9% åldersgruppen 50 år och äldre 6,9% 2,8% Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer 21,5% 11,3% Kvinnor 28,3% 11,1% Män 13,2% 11,5% Andel utan sjukfrånvaro 54,3% 51,3% Kvinnor 53,9% 53,1% Män 54,9% 48,2% 2 Sjukfrånvarons mätperiod löper fr.o.m. 1 januari 2010 tom 31 augusti 2010. Statistiken omfattar alla anställda inklusive springvikarier, timavlönade och ferieanställda, deras sjukfrånvaro i timmar i procent av den sammanlagda ordinarie arbetstiden.

622011 BARN OCH FAMILJEGRUPPEN EKONOMISKT UTFALL / ÅRSPROGNOS TKR Budget 2010 2010-08-31 2009-08-31 Prognos 2010-12-31 2009-12-31 Intäkter 7 400 5 309 4 998 8 114 7 702 Kostnader 7 400 5 441 5 048 8 114 7 697 Resultat 0-132 -50 0 5 BESKRIVNING AV VERKSAMHETSOMRÅDET Barn och familjegruppen inom Järfälla Stöd och Behandling ansvarar för all förebyggande, behandlande och öppna verksamheter som gäller familjer med barn 0-13 år samt kommunens familjerådgivning. Familjebehandling (biståndsbedömda insatser via Myndighetsenheten) Utgår från remittenters önskemål och familjernas behov/önskemål. Uppdraget är att skapa förutsättningar till att en förändring i familjernas livssituation är möjlig. Behandlingsarbetet utgår ifrån ett systemiskt/pedagogiskt förhållningssätt med en helhetssyn på familjen. Arbetet sker till största delen i familjernas hemmiljö. Föräldramottagningen är en öppen mottagning för familjer med barn/ungdomar mellan 0-20 år. Mottagningen sker i samarbete med Ungdomsgruppen inom Järfälla Stöd och Behandling. Familjerna kan erhålla upp till fem samtal utan biståndsbedömning. Syftet är att föräldrar på ett enkelt och smidigt sätt kan erhålla råd och stöd kring sina barn/ungdomar. Familjerådgivningen erbjuder samtal för enskilda, par, familjer och anhöriga. Familjerådgivningen är en hjälp att komma vidare i sin livssituation. Samtalen kan leda till att fortsätta som par eller skiljas på ett bra sätt. Samtalen syftar även till att se barnens situation i den aktuella situationen. Socionomerna vid BMM/BVC (Kallhäll, Jakobsberg, Viskjö, Barkarby) möter föräldrar och barn i enskilda samtal, riktade grupper samt i de generella föräldrautbildningar som erbjuds genom barnmorskemottagningar, samt inom barnhälsovården. En viktig del i verksamheten är konsultation till samarbetspartners såsom IFO, Landstinget mm. FöräldraDialog, uppdraget är att driva föräldrastödsgrupper i kommunen. Verksamheten erbjuder gruppverksamheter till föräldrar i syfte att stärka sitt föräldraskap. Spädbarnsverksamheten-Fröet, är ett samverkansprojekt mellan Järfälla Kommun och Barn och ungdomspsykiatriska öppenvårdsmottagningen i Järfälla (BUP). Syftet med verksamheten är att ge hjälp till föräldrar och barn där deras samspel brister. Målgruppen är familjer med barn 0-1 år. Gruppverksamheten- GRUPPEN vänder sig till barn/ungdomar som lever i en familj där någon av föräldrarna missbrukar eller har missbrukat alkohol eller droger. Verksamheten är ett samarbete inom Järfälla Stöd och Behandling. Syftet är att ge barnen/ungdomarna möjligheter att tillsammans med andra få kunskap om missbruk/beroendeproblematik och ges möjligheter att dela upplevelser och erfarenheter med andra som lever/levt under samma livsvillkor.

Gruppsamordning (Projekt) Under de två senaste åren, har verksamheten erhållit länsstyrelsemedel för Gruppsamordning. Projektet avslutas 30 oktober 2010. Syftet med projektet har varit att utveckla och implementera så väl förebyggande som behandlande gruppverksamheter i kommunen. Projektet har genererat flera olika gruppverksamheter under projekttiden. (Se utvecklingstendenser) UTVECKLINGSTENDENSER Familjer med komplicerade vård/behandlingsbehov fortsätter att öka. Uppdrag där det förekommer våld i nära relationer ökar. Efterfrågan av akuta stödinsatser har ökat. Föräldrar med kognitiva svårigheter/funktionshinder ökar fortsättningsvis, vilket ställer krav på specifika kunskaper hos personalen. Gruppsamordnarnas arbete har gjort att nya gruppverksamheter startats under våren och fortsätter under hösten bl.a. - BIFF, barn i föräldrars fokus (kurs i hur barn påverkas i svåra separationer) - KÄLLAN, grupp för barn som har en förälder med psykisk ohälsa. Efterfrågan av generella föräldrastödsgruppen är stor. (FöräldraDialog) Kommunens egna familjerådgivning har fortsättningsvis hög efterfrågan. VIKTIGA HÄNDELSER En gemensam remissblankett för hela Järfälla Stöd och Behandling har utarbetats och lanserats till beställarna. Under hösten kommer socionomerna på BMM/BVC att starta en föräldragrupp för föräldrar som ej pratar svenska. Största delen av personalen på Barn- och Familjeenheten kommer att under hösten erhålla kompetenshöjande utbildning i KBT (utbildarna är certifierade).

KOMMENTAR TILL DELÅRSRAPPORT Barn och familjegruppen redovisar ett underskott om 132 tkr under perioden. Detta kan förklaras med minskade volymer under sommarmånaderna. KOMMENTAR TILL ÅRSPROGNOS Helårsprognosen för Barn och familjegruppen bedöms ge ett balanserat resultat.

622021 UNGDOMSGRUPPEN EKONOMISKT UTFALL / ÅRSPROGNOS TKR Budget 2010 2010-08-31 2009-08-31 Prognos 2010-12-31 2009-12-31 Intäkter 12 500 8 113 8 167 12 514 12 299 Kostnader 12 500 8 260 8 213 12 514 12 248 Resultat 0-147 - 46 0 51 BESKRIVNING AV VERKSAMHETSOMRÅDE Ungdomsgruppen vid Järfälla Stöd och Behandling erbjuder insatser för ungdomar 13-20 år i kommunen. Verksamheten erbjuder såväl förebyggande som behandlande insatser. Ungdomsmottagningen, Fältverksamheten och Drog- och brottsförebyggaren erbjuder förebyggande insatser på både övergripande, grupp och individnivå. Verksamheterna arbetar med information, upplysning, kartläggning, uppsökande verksamhet samt individuellt stöd i form av enskilda samtal. Ungdomsteamet erbjuder behandlande insatser för ungdomar med missbruksproblem. I verksamheten erbjuder man också provtagning och medicinsk bedömning. Ungdomsbehandlarteamet arbetar med att ge stöd och insatser till föräldrar och ungdomar. Behandlande insatser sker i form av familjesamtal, enskilda samtal i den miljö som passar familjen bäst. Stöd i vardagen erbjuds i form av individuellt stöd för att motivera till förändring samt stödja och strukturera upp ungdomars vardag. Ungdomsgruppens målsättning är att med ungdomen i centrum och utifrån dennes och familjens behov forma insatserna. Ungdomsgruppen besitter en bred kunskap om ungdomssituationen när det gäller de olika lokala förutsättningarna, vilket ger goda möjligheter att i ett nära nätverk med berörda personer formulera mål och skapa behandlingsformer för varje individ. Verksamhetens personal har tillsammans en bred kompetens och lång erfarenhet av förebyggande och behandlande insatser för ungdomar och deras familjer. UTVECKLINGSTENDENSER Inom Ungdomsgruppen fortsätter arbetet med att öka kunskapen och kompetensområdena för att bättre och smidigare kunna möta beställarnas behov av insatser runt enskilda ungdomar. Detta för att möjliggöra en situation där vi bättre kan möta beställarens behov av eventuellt ökade insatser på hemmaplan i svåra ekonomiska tider. Därför genomförs nu en gemensam KBT-utbildning för personalen inom Järfälla Stöd och Behandling.

Ungdomsgruppen kommer att tillsammans med övriga verksamheter inom Järfälla Stöd och Behandling arbeta vidare med samverkan, verksamhetsutveckling och kvalitetsuppföljning för att öka resursutnyttjandet och förbättra kvaliteten för brukarna. Ungdomsteamet kommer att tillsammans med personal från Vuxengruppen fortsätta samarbetet kring målgruppen unga vuxna med missbruksproblem. Detta är för att möta behov av insatser ifrån Ungdomslussen. Ungdomsteamet samarbetar med polisen i syfte att tidigt upptäcka ungdomar och erbjuda insatser för att förhindra missbruk. Samverkan med Maria Ungdom kommer att utvecklas under hela 2010. Förhoppningen är att kunna erbjuda både läkar- och sjuksköterskekompetens på platsen i Järfälla. Förebyggarna fullföljer arbetet med att stödja och utveckla insatser riktade mot föräldrar både via spridning av och satsning på ÖPP (Örebro preventionsprogram). Drog och brottsförebyggande gruppen och fältverksamheten kommer att utveckla metodarbetet för att stimulera nattvandringar. Detta arbetet kommer att ske i nära samarbetet med Tryggsamordnare i kommunen. Tobaksprojektet på gymnasieskolorna har dragits igång och sker i nära samarbete med Nonsmoking generation. Detta arbete kommer att fortsätta under hela 2010. VIKTIGA HÄNDELSER Under delårsperioden har en brukar-enkätundersökning genomförts inom Ungdomsgruppen. Denna vänder sig till alla som kommer i kontakt med verksamheten. Utfallet av undersökningen visar att 98% av brukarna är nöjda med de insatserna de har fått. I samverkan med Maria Ungdom erbjuder nu Landstinget en ungdomssjuksköterska inom Ungdomsteamet sedan 1 juni. Ungdomsteamet har trots detta haft en minskning av ärenden främst ifrån myndighetsenheten. På Ungdomsmottagning kan ungdomarna nu också boka tider själva via webb-tidsbokning på hemsidan. Detta har medfört en ökad tillgänglighet och minskad väntetider. Ett Sex- och samlevnadsprojekt pågår i samarbete med skolorna. Projektet syftar till att förebrygga klamydia och oönskade graviditeter. Ungdomsgruppen kan nu tillsammans med andra behandlare inom Järfälla Stöd och Behandling erbjuda nätverksinsatser till myndighetsenheten. Inom ramen för ett beviljat länsstyrelseprojekt kommer en översyn av alla generella evidensbaserade föräldrastödsprogram att tas fram under 2010. Fältverksamheten kommer inom ramen för ett länsstyrelseprojekt att kunna erbjuda gruppinsatser för föräldrar (föräldrastegsmetoden).

Grannstödsbilen och Trygghetsvärdarna har under våren fortsatt sitt arbete och har även genomfört ett antal gemensamma träffar samt en halvdagsutbildning i förhållningssätt och metoder för trygghetsvärdarna. En person har rekryterats till ett föräldravikariat och ytterligare en rekrytering pågår till ett annat föräldravikariat. En person har kommit tillbaka efter en långföräldraledighet och en person har påbörjat ett föräldravikariat inom enheten. KOMMENTAR TILL DELÅRSRAPPORT Ungdomsgruppen redovisar ett underskott om 147 tkr under perioden. Detta är ett resultat av minskade uppdrag under sommarmånaderna. KOMMENTAR TILL ÅRSPROGNOS Helårsprognosen för Ungdomsgruppen bedöms ge ett balanserat resultat.

622031 VUXENGRUPPEN EKONOMISKT UTFALL / ÅRSPROGNOS TKR Budget 2010 2010-08-31 2009-08-31 Prognos 2010-12-31 2009-12-31 Intäkter 9 300 6 736 6 053 10 304 9 372 Kostnader 9 300 7 039 6 101 10 304 9 361 Resultat 0-303 -48 0 11 BESKRIVNING AV VERKSAMHETSOMRÅDET Följande verksamheter ingår i resultatenheten Vuxengruppen: Inackorderingshemmet Fågelsjö - Boende för 9 hemlösa missbrukare (kvinnor och män) Hus 226 - Lågtröskelboende för missbrukare 5 platser (kvinnor och män) Korttidsboende boende för missbrukare 3 platser (kvinnor och män) Arrendevägen - Träningsboende om 5 lägenheter (kvinnor och män) Bosamordnare - Hanterar och förvaltar IFO:s och HO:s sociala kontrakt Vuxenteam Erbjuder biståndsbedömda insatser i form av stöd och motivationsinsatser samt tillsyn och kontroll Riddarmottagningen Erbjuder öppna stödinsatser i form av behandling och medicinska insatser i samverkan med Beroendecentrum Stockholm och Vuxenpsykiatrin. Inom verksamheterna erbjuds insatser för vuxna missbrukare över 20 år. Enheten tillhandahåller insatser för vuxna med begynnande och grava missbruksproblem genom öppen dörr på Riddarmottagningen eller via biståndsbedömda uppdrag från myndighetsenheten. Detta kan vara i form av bostöd, tillsyn, boende för missbrukare och samtalsbehandlingar för brukaren och deras anhöriga. Enheten har målgruppen alkohol, narkotika, läkemedelsmissbrukare och så kallade dubbeldiagnoser (missbrukare med psykisk diagnos). Inom verksamhetsområdet som sker i ett nära samarbete med Landstinget erbjuds medicinska insatser. Verksamheterna inom Vuxengruppen syftar till att ge klienter och deras anhöriga upplysning, rådgivning, samt vård och behandling inom kommunen. Drogfria klienter som saknar eget boende kan genom enhetens vårdkedja få hjälp med socialkontraktsboende.

UTVECKLINGSTENDENSER För den öppna verksamheten på Riddarmottagningen har kommunen tecknat ett särskilt samverkansavtal med Landstingets Beroendevård. Syftet är att ge ännu bättre service till målgruppen. Arbetet med personer som har komplexa vårdbehov det vill säga så kallade dubbeldiagnoser sker från Riddarmottagningen. Målgruppen är i behov av uppsökande arbete då de inte är förmögna att söka hjälpen själva. Kommunen har ett stort antal hemlösa missbrukare som är utestängda från att få ett eget boende via kommunens bostadsbestånd och därför i behov av lågtröskelboende. Behovet av sysselsättningsverksamhet för målgruppen vuxna missbrukare är stort i syfte av att underlätta övergången till drogfrihet. Beställaren och utföraren för en diskussion om hur man kan förbättra insatserna för den målgruppen. En allt större grupp unga vuxna är utestängda från bostadsmarknaden och är således i behov av ett socialkontraktsboende. Denna utvecklingen är oroande. VIKTIGA HÄNDELSER SAM-teamet som arbetar med målgruppen dubbeldiagnoser har nu full personalbemanning. Teamet har fortsatt uppdrag att arbeta med 25 klienter/patienter i överenskommelse med Landstinget. Järfälla Stöd och Behandling och Landstinget har ansökt om kompetensutvecklingsmedel på Socialstyrelsen i syfte att uppdatera och utveckla kompetensen av SAM-teamet. En ökad andel av biståndsbedömda insatser kan konstateras i verksamheterna. Beläggningen inom verksamhetens boende är mellan 95% till 100%. Verksamhetens boendekedja fungerar allt bättre vilket har medfört att flera kan erhålla socialkontraktsboende. En viktig utveckling är att allt färre personer skrivs ut från våra boende på grund av missbruk. En förklaring är att en ökad kontroll sker på kvällar och helger. Enheten har fortsatt att erbjuda insatser till barn till missbrukare i samarbete med övriga verksamheter inom Järfälla Stöd och Behandling. KOMMENTAR TILL BUDGET OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Vuxengruppen redovisar ett underskott om 303 tkr under perioden. Detta är ett resultat av minskade volymer under sommarmånaderna.

KOMMENTAR TILL ÅRSPROGNOS Helårsprognosen för Vuxengruppen bedöms ge ett balanserat resultat.

622041 JOBBCENTER EKONOMISKT UTFALL / ÅRSPROGNOS TKR Budget 2010 2010-08-31 2009-08-31 Prognos 2010-12-31 2009-12-31 Intäkter 17 000 16 534 11 208 25 036 18 376 Kostnader 17 000 16 691 10 984 25 036 18 129 Resultat 0-157 224 0 247 BESKRIVNING AV VERKSAMHETSOMRÅDET Jobbcenter får sina uppdrag från programområdet IFO och arbetsmarknad genom avtal som grundas på kommunens åtgärdsplan för arbetsmarknad och sysselsättningsinsatser. Verksamheten riktar sig till personer som uppbär försörjningsstöd, är arbetslösa eller har ett arbetshinder. Jobbcenter samverkar dessutom med arbetsförmedlingen och försäkringskassan för att gemensamt verka för att människor inte fastnar i långvarit bidragsberoende. UTVECKLINGSTENDENSER Arbetsmarkanden har under delårsperioden fungerat allt bättre vilket medför att fler deltagarna får arbete. Ungdomarna i Järfälla Kommun har fått en bättre arbetsmarknad vilket har medfört att Jobbcenter har fått färre deltagare i målgruppen. Inom Jobbcenter finns det fortfarande en stor andel vuxna som är lågutbildad och språksvaga. Inom Jobbcenter finns många vuxna med olika arbetshinder som medför att de har svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Denna målgrupp är i behov av andra socialåtgärder för att kunna fungera på arbetsmarknaden. I en fortsatt förbättrad arbetsmarknad kommer Jobbcenter att främst ha en målgrupp som både saknar utbildning och arbetserfarenhet. Detta kan komma att aktualisera behov av att ställa om verksamheten. VIKTIGA HÄNDELSER Jobbcenter har uppdrag av beställaren att anställa upp till 40 arbetslösa ungdomar och unga vuxna på kommunala arbetsplatser under 6 månader. Jobbcenter gör därefter en noggrann uppföljning av insatsen. Bedömningen är att många kommer att få fortsätta sin anställning i någon form såsom vikarie, timanställda eller tillsvidareanställda.

Kontakten med näringslivet har ökat under delårsperioden, då företagen har börjat anställa personal i en större uträckning. Jobbcenter har fortsatt nära samarbete med Arbetsförmedlingen. Många av myndighetsenhetens klienter får idag hjälp genom detta samarbete i form av så kallad fas 3 -insatser i kommunala uppdrag. Antalet uppgår idag till 80 placerade personer. Jobbcenter har tillsammans med Arbetsförmedlingen startat projektet Lyftet. Detta innebär att vissa försörjningsstödstagare kan få praktik i 3 månader där Arbetsförmedlingen betalar aktivitetsstöd till deltagarna. Jobbcenter skriver in drygt 70 personer i denna åtgärd vilket är bland högsta antalet i länet. KOMMENTAR TILL BUDGET OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Jobbcenter redovisar ett underskott om 157 tkr under perioden. Detta är ett resultat av minskade stadsbidrag. KOMMENTAR TILL ÅRSPROGNOS Helårsprognosen för Jobbcenter bedöms ge ett balanserat resultat.