Internbudget Inför VEP såg man i våras kommande volymökning motsvarande 12,4 mkr till 2018

Relevanta dokument
Internbudget Barn- och utbildningsnämnden

Ekonomisk uppföljning per juni för Skolnämnden

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017

Ekonomisk uppföljning per den 30 oktober Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen

Uppföljningsrapport per april 2019

Ekonomisk uppföljning per den 30 september Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen

Årsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden

Ekonomisk uppföljning per april för Skolnämnden

Förslag till modell för fördelning av tilläggsersättning

Barn- och utbildningsnämnden

Aktuella bidragsnivåer för fristående huvudmän för förskola, grundskola och gymnasieskola 2018

Beslut om verkställande av dom avseende grundbelopp mål nr

Ekonomisk uppföljning per september för Skolnämnden

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Ekonomi - resultat 2008

Sammanträdesprotokoll 1 (7) Sammanträdesdatum

Ekonomisk uppföljning per den 30 november Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen

BARN- OCH UTBILDNING BILAGA: ANALYS UNDERSKOTT

Barn- och ungdomsnämnden godkänner rapporten. 1 Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse

Nyanlända i Piteå. Utbildningsförvaltningen

Därutöver har kommunfullmäktige beslutat om följande specifika uppdrag för Barn- och utbildningsnämnden 2011.

BUN Årsredovisning 2014

Barn- och utbildningsnämndens fördelning på ramområden budget 2017, tkr Ramområde Netto ing Netto

Skrivelse från stiftelsen Viktor Rydbergs skolor ang ökade lönekostnader och hyreskompensation

Barn- och ungdomsnämnden

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell

STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret

Uppföljningsrapport per april 2018

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011

FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID

Åtgärdsplan Bildningsförvaltningen

DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (6) Bildningsförvaltningen Datum Diarienummer UN 2019/0122 Henning Törner

FÖRDJUPAD PROGNOS 2017

Elever med annat modersmål än svenska Kvalitetsrapport November 2014

Månadsrapport maj 2019

Ulla-Stina Millton, förvaltningschef Anneli Löwhagen, nämndsekreterare Yvonne Härling, ekonom Thorbjörn Levenstam, personalrepresentant

Förskola & Grundskola, Kungsbacka

Socioekonomisk ersättning till för- och grundskola 2017

Barn- och utbildningsnämnden

Delårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Månadsrapport oktober Barn- och ungdomsnämnden

94 Information avseende investering Skogsgläntan/Lillberget. 97 Interkommunal ersättning (IKE) och bidragsbelopp

Barn- och utbildningsnämnden

Resursfördelning 2019

Månadsrapport februari 2019

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Ekonomisk uppföljning per oktober för Skolnämnden

Sammanträdesprotokoll 1(9)

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 5

att med anledning av 2015 års lönesatsning fastställa justerade bidrag för budgetår 2015 för förskoleklass och grundskola enligt Styrkort 2, samt

Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden

Ärende 17. Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön

Ny grundskolenämnd och förvaltning. Resursfördelningsmodell Information våren 2018

Ekonomisk prognos efter oktober 2017

BUDGET 2011, PLAN ÄLVDALENS KOMMUN

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Beslut om verkställande av dom avseende grundbelopp mål nr

Nämndbudget FG Ekonomi. Fristående verksamhet okt 2014

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Kvartalsrapport september med prognos

Underlag budgetuppföljning till BUN

Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår Barn- och ungdomsnämnden

Resursfördelningsmodell för Kunskapsnämnden 2017

Månadsrapport januari 2019

Resursfördelning 2018

1. Principer för resursfördelningsmodell

Konsekvensbeskrivning mål och budget 2016 samt investeringsplaner UN-2015/112

ÅRSREDOVISNING Ekonomivdelningen

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet

Grundbelopp 2018 för grundskolan inklusive förskoleklass Bakgrund

Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan

Saken: Överklagande genom förvaltningsbesvär enligt 2 a kap. 19, 2 b kap. 12 och 9 kap. 17 skollagen (1985:1100)

Grundbelopp 2019 för grund- och gymnasieskolan

Ekonomiskt utfall och prognos efter februari 2017

Månadsrapport. Bildningsförvaltningen. Juli 2014

Merkostnader kopplat till ökat flyktingmottagande per 31 maj 2016

Månadsrapport september 2018 Barn- och utbildningsnämnden

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (62)

Resursfördelningsprinciper Barns lärande och Ungdomars och vuxnas lärande 2019 KS2018/605/03

Kari Staatsen (Hela Edas Lista) ordförande Birgitta Olsson (Hela Edas Lista) Hanna Andersson (M) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S)

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

Resultat och resurser jämförelse över tid och med andra kommuner

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

\!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen

Sammanställning av ansökningar för Utvecklingsmedel 2017, UBN

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PM - KOSTNADER PEDAGOGISK VERKSAMHET

Barn- och utbildningsnämndens årsredovisning 2015

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13

Elisabeth Tängdén. Kommunkontoret. Hans Lindgren. Elisabeth Tängdén ANSLAG/BEVIS. Barn- och utbildningsutskottet. Pernilla Brändström

Tjänsteskrivelse. Avstämning av grundbelopp år 2018 för fristående verksamhet GRF

Reviderad budget Utbildningsnämnd

Utredningsuppdrag: Kapacitet i förskola och skola

Barn- och utbildnignsförvaltningen

Analysgruppens sammanställning inför budgetberedningen Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden - förslag till driftbudget 2019 med inriktning Dnr BUN18/7-400

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bildningsutskottet

Göran Hellmalm (L) (vice ordförande) Johan Hammarström (S) (2:e vice ordförande) Gunnar Mossberg (M) Klara Löwenberg. Johan Hammarström (S)

Transkript:

Internbudget 2018 Inför VEP 18-20 såg man i våras kommande volymökning motsvarande 12,4 mkr till 2018 För att hantera volymökningarna tillsköts en extra ram och nedläggning av Blåsmark skola resulterade i 6 mkr och BUN föreslog besparingar på 6,2 mkr I samband med delårsbokslutet i september ser vi volymökningar i nuvarande år 2017 på 9 mkr. Dessa volymökningar (som redan nu påverkar oss) blåser även upp kostnaderna för 2018 mer än vad vi räknat med. Internbudgeten visar att vi måste strama åt ca 16 mkr: - 6,2 mkr som redan beslutats i VEP - 10 mkr (dels pga volymökning 2017 och dels pga av att vi tidigare budgeterat nollbudget för Havsbadet men för 2018 lägger in faktiska siffror motsvarande ca 5 mkr)

Internbudget 2018 Utöver de volymökningar vilka prognostiserades och vidtogs åtgärder för i VEP18-20 måste alltså följande förutsättningar hanteras: Återstående underskott 2018 - Volymökning grundskola, skolplacerade nyanlända elever -5 000 -Volymökning förskola -343 -Tillkommande kostnader nyanlända, organisation Havsbadet och språkslussen Öjebyn -4 600 Totalt återstående underskott 2018-9 943 Förvaltningen prognostiserar en ytterligare ökning om cirka 100 grundskoleelever inför 2018 och en marginell ökning om förskolebarn. Tillkommande kostnader för nyanlända avser den nettokostnad som inte kompenseras av migrationsbidrag.

Förtydligande kring kostnader Bidrag från Migrationsverket: Utbildning Möjlig bidragsperiod Maximalt bidragsbelopp Förskola 3-5 år 40 veckor 62 000 kr/år Förskoleklass 40 veckor 50 700 kr/år Grundskola ÅK 1-9 40 veckor 99 500 kr/år - Söker i perioder om 4 veckor vilket kan leda till återbetalningsskyldighet - Max 40 veckor, oavsett kommunvistelse - Kan inte söka ersättning för barn under 3 år (förskolekostnader) - Kan inte söka ersättning för barn som fått permanent uppehållstillstånd

Kostnader: Förtydligande kring kostnader, forts. Hyra Havsbadet Täcks inte av migrationsverket Personal Havsbadet 11 tjänster + 5 tjänster i förskolan 28-39 elever Personal Öjebyn 8,5 tjänster 14-15 elever

Resursförbrukning Nuläge 25 20 Nettokostnadsavvikelse förskola, (%) 2015 2016 15 10 5 0 Piteå Luleå Skellefteå Liknande Riket

Resursförbrukning Nuläge Nettokostnadsavvikelse fritidshem, (%) 20 2015 2016 15 10 5 0 Piteå Luleå Skellefteå Liknande Riket -5

Resursförbrukning Nuläge Nettokostnadsavvikelse Grundskola, (%) 16 14 2014 2015 2016 12 10 8 6 4 2 0-2 Piteå Luleå Skellefteå Liknande Riket -4

Resursförbrukning Nuläge Standardkostnadsavvikelse Gymnasiet, (%) 9 8 2014 2015 2016 7 6 5 4 3 2 1 0 Piteå Luleå Skellefteå Liknande Riket

För att nå en budget i balans för 2018 föreslår förvaltningen följande åtgärder: Föreslagna besparingsåtgärder i VEP 18-20 -Gymnasiet omfördelar volymökning inom egen ram 1 100 -Neddragning av särskolans budgetram 500 -Neddragning av central buffert 1000 -Övrig neddragning på central administration och utredning 750 -Neddragning med 0,5 % inom samtliga verksamheter och fristående verksamheter förutom central administration och övergripande verksamhet 2 850 Ytterligare besparingsåtgärder 2018 -Neddragning särskolans budgetram 250 -Neddragning av stöd till Musikklass 1 095 -Avveckling vikariepool för korttidsvikariat, "Kvalitetspoolen" 820 -Omfördelning av Gymnasieskolans ram 1 500 -Avveckling Naturskolan 600 -Avveckling enkäten "Personligt" 140 -Sänkta marginaler för pengersättning 2 500 -Fortbildningen finansieras externt 2 400 -Neddragning av Skolledarkonferensernas budget 150 -Neddragning materialpeng för förskolan 200 -Central vakant tjänst 290 Totalt besparingsåtgärder 2018 16 145

Fördelning på besparingsåtgärderna: Besparingsåtgärder 2018 inom respektive verksamhetsområde Budget 2018 Andel av budget, % Besparingsåtgärd 2018 Procentuell besparing per verksamhetsområde Nämnd 2 438 0,3 % 12 0,5 % Kommunala musik- och dansskola 11 989 1,4 % 60 0,5 % Förskola 223 023 26,0 % 4 253 1,9 % Fritids 28 219 3,3 % 340 1,2 % Grundskola 392 436 45,7 % 6 550 1,7 % Gymnasium 169 061 19,7 % 2 600 1,5 % Central verksamhet 31 332 3,6 % 2 330 7,4 % 858 498 100 % 16 145 1,9 %