DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (6) Bildningsförvaltningen Datum Diarienummer UN 2019/0122 Henning Törner

Relevanta dokument
Utbildningsnämndens konsekvensbeskrivning

Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor.

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Årsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden

Ekonomisk uppföljning per juni för Skolnämnden

Ekonomisk uppföljning per den 30 september Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen

Budget 2016 med verksamhetsplan

Ekonomisk uppföljning per den 30 oktober Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen

Ekonomisk uppföljning per oktober för Skolnämnden

Ekonomisk uppföljning per september för Skolnämnden

Rapport Produktionsförvaltningens flyktingverksamhet per

Rapport Produktionsförvaltningens flyktingverksamhet per

Ekonomisk uppföljning per april för Skolnämnden

FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID

Nya regler för lovskola i årskurs 8 och 9

Budgetrapport

Resursfördelningsmodell. Beslutad av Barn och utbildningsnämnden 11 december 2018, 129/18. Dnr BUN

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Åldersintervall för förskolan är 1-3 år och 4-5 år. Åldersintervall för grundskolan är förskoleklass åk 3, åk 4 6 och åk 7 9.

Bokslutsdialog Barn- och utbildningsnämnden. Möjligheternas ö

Ekonomisk uppföljning per den 30 november Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen

Ekonomi - resultat 2008

Rapport avseende Produktionsförvaltningens flyktingverksamhet 2018

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Lärande- och kulturförvaltningen. Beslut om bidragsbelopp till verksamheter 2019

Handlingsplan för att hantera kommunens ackumulerade underskott

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

Verksamhetsberättelse 2015 Bilaga intern kontrollplan Utbildningsnämnd

Resursfördelningsmodell. Beslutad av Barn och utbildningsnämnden 13 december 2017, 103. Dnr BUN

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021

Skrivelse från stiftelsen Viktor Rydbergs skolor ang ökade lönekostnader och hyreskompensation

UN 2016/1136 UN 2018/3001 Antagen av utbildningsnämnden , reviderad av utbildningsnämnden , 79

INTÄKTER Avgifter Huvudintäkter SUMMA INTÄKTER

Barn- och utbildningsnämnden

Kvartalsrapport mars och prognos 1. Utbildningsnämnden

Grundskola, förskoleklass och fritidshem

Verksamhetsplan Skolna mnden

Tertialbokslut 1 jan-apr 2014 för utbildningsnämnden

Ekonomisk månadsrapport per april 2019 Dnr BUN19/8-022

Uppföljningsrapport per april 2019

DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret Annika Åström. Till:

Ekonomisk månadsrapport juni 2019

Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 09:00-11:45, ajourneringar 10:45-11:25.

Kostnader för skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 2014

Utredningsuppdrag: Kapacitet i förskola och skola

Information om bidragsbelopp 2018 till fristående förskolor och skolor samt pedagogisk omsorg

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön

Rapport Produktionsförvaltningens flyktingverksamhet per

Ansvarsfördelning mellan Barn- och Utbildningsnämnden och Produktionsstyrelsen Antagen av BUN , 97, PS , 61 och KF , 21

Kvartalsrapport september med prognos

Rapport Produktionsförvaltningens flyktingverksamhet per

Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Patrik Dahl (C) Bo Blideman (MP) Sören Forslund (M) Nils Matsson (M)

Barn- och utbildningsnämnden - förslag till driftbudget 2018 med inriktning Dnr BUN17/7-400

Uppföljning volymprognos 2011

Lomma kommun, Kvartalsrapport januari-mars Barn- och Utbildningsnämnden

Karl Persson (SD) Linda Jonsson, förvaltningssekreterare Helen Källvik, ekonom Tove Frostvik, barn-och bildningschef

Dokumentdatum: Diarienummer: 2018:01477

Dag och tid: kl. 15:30

Konsekvensbeskrivning mål och budget 2016 samt investeringsplaner UN-2015/112

Utbildningsnämnden

KOMMUNENS KVALITET i KORTHET

Ulla-Stina Millton, förvaltningschef Anneli Löwhagen, nämndsekreterare Yvonne Härling, ekonom Thorbjörn Levenstam, personalrepresentant

Kostnader för skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 2016

DANDERYDS KOMMUN Bildnings- och omsorgsförvaltningen Datum

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Intern kontrollplan Utbildningsnämnden

Verksamhetsinförande och införande av användarstöd för Skolplattformen

Internbudget Barn- och utbildningsnämnden

Åtgärdsplan Bildningsförvaltningen

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren

Kvartalsrapport mars med prognos

Verksamhetsberättelse kortversion. Barn- och utbildningsnämnd

Ekonomisk rapport april 2019

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola

KALLELSE TILL BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13

Verksamhetsplan 2019 Utbildningsnämnden

att med anledning av 2015 års lönesatsning fastställa justerade bidrag för budgetår 2015 för förskoleklass och grundskola enligt Styrkort 2, samt

Förslag till budget 2018 och ekonomisk planering för åren

Grundbelopp till Internationella Engelska skolan i Falun Ab 2018

\!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen

En bedömning av kostnaderna för barnomsorg, skola och vuxenutbildning budgetåret 2002

Barn och elevpeng 2015

Kostnader för förskola, fritidshem, annan pedagogisk verksamhet, skola och vuxenutbildning 2012

Förslag till modell för fördelning av tilläggsersättning

5s0. 1. Tjänsteskrivelse,2ol3-o5-2o 2. Tertial r, zor3 UN VALLENTUNA KOMMUN. Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Ärendet i korthet

Kallelse/föredragningslista BARN- O UTBILDNINGSNÄMNDENS AU

Barn-och familjenämnden

Barn- och utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden Ordförandeförslag Diarienummer Göran Nilsson (M) Datum UN-2014/180. Utbildningsnämnden

Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår samhällsuppdraget

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 (BUN19/5)

Internbudget Inför VEP såg man i våras kommande volymökning motsvarande 12,4 mkr till 2018

Resursfördelning 2019

Ang. förslag till budget 2015, jämte ekonomisk planering för åren

Skolverket Dokumentdatum: Dnr: 2019:990 1 (13)

Månadsrapport februari 2019

Motion om att barngruppernas storlek i förskolan avviker från riktmärket

Delårsrapport Barn- och utbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd. Förslag till Budget 2020, plan

Transkript:

DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (6) 2020 med plan 2021-2022 Inledning Utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter som huvudman inom skolväsendet. Drift, ledning och styrning av förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, och gymnasiesärskola fullgörs av kommunstyrelsen för de kommunala resultatenheterna och av utomstående företag enligt beställning av utbildningsnämnden. Under budgetperioden kommer förvaltningen fokusera på att vara kostnadseffektiva och samtidigt utveckla och kvalitetssäkra processer och rutiner för att utbildningsnämnden ska vara en långsiktigt effektiv beställare. en för 2020 är till stora delar beroende av de förändringar i befolkningen som sker under året. Cirka 90 % av kostnaderna är direkt kopplade till det antal barn och elever som bor i kommunen, en faktor som utbildningsnämnden inte påverkar. Dessa volymer i kombination med en oförändrad förskolepeng och skolpeng lägger därmed grunden till detta budgetförslag. Besparingar och effektiviseringar görs främst inom förvaltning och genom en ny resursfördelningsmodell för tilläggsbelopp och verksamhetsstöd till skolor med elever i behov av särskilt stöd. All verksamhet som inte är lagstadgad ses över i arbetet med att nå den budget som följer av kommunstyrelsens direktiv. Mål Förvaltningen presenterar mål för verksamheten att fokusera på i sitt utvecklingsarbete 2020. Målen är strukturerade utifrån utbildningsnämndens reglemente och en kommungemensam styrmodell med fokus på verksamhetsutveckling där målen delas in i kommunens övergripande strategiområden. Hög kvalitet Utbildningsnämnden har en utvecklad struktur för dialog med olika huvudmän Stor valfrihet Utbildningsnämnden har antagit en plan med definition och inriktning för önskat marknadsutbud Hög attraktivitet Utbildningsnämnden och bildningsförvaltningen har ett tydligt uppdrag i det kommunala systemet

DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 2 (6) Hög effektivitet Utbildningsnämnden har transparanta och hållbara modeller för ersättningssystem till verksamheterna. Därutöver kommer utbildningsnämnden verka för att verksamheterna ska leverera en högkvalitativ verksamhet där barn och elever uppnår mycket goda resultat i en trygg och utvecklande miljö. Förslag på verksamhetsmål för utbildningsnämnden: 1. Andelen elever i åk 3 och 6 som klarat de nationella målen ska vara minst 98 % på varje enskild skola. 2. Andelen elever i åk 9 som är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram ska vara minst 98 % från varje skola. 3. Meritvärdena i 6:e respektive 9:e klass och gymnasierna ska vara bland landets 10 högsta. 4. Andelen nöjda föräldrar i förskolan ska minst uppgå till 95 % för varje förskola. 5. Utförda kvalitetsinspektioner i förskolan med Våga Visa ska för varje granskad förskola uppgå till i genomsnitt minst 3,2 på en fyrgradig skala. 6. Ett adekvat mått för eleverna i särskolan ska tas fram. 7. Andel som slutför utbildningar inom Komvux och SFI ska öka. Lämpligt mått ska tas fram. 8. Förekomsten av droger i skolor verksamma i kommunen ska vara noll. Det gäller också personer som studerar eller arbetar på samtliga skolor. Dessa förslag till verksamhetsmål ska utvecklas och preciseras närmare för beslut vid utbildningsnämndens sammanträde den 2 oktober 2019. Förvaltningen presenterar ett budgetförslag för år 2020 som uppgår till 877,2 mnkr. Förslaget utgår från kommunstyrelsens direktiv och innebär en sänkt budgetram om 7,6 mnkr med en oförändrad nivå på peng för förskola och grundskola. I utbildningsnämndens konsekvensbeskrivning (UN 2019/0122) som beslutades 8 april 2019 presenterades besparings- och effektiviseringsåtgärder om 13,2 mnkr där hänsyn även tagits till förändrade förutsättningar inför budget 2020 om -5,6 mnkr. Sedan april har ytterligare -2,8 mnkr i förändrade förutsättningar tillkommit genom att fler elever förväntas i särskola och vuxenutbildning samt att intäkter av föräldraavgifter minskar till följd av färre elever i förskola och på fritids. Kraven på besparingar och effektiviseringar har därmed ökat ytterligare och uppgår nu till 16,0 mnkr för att nå föreslagen ram för 2020. Av dessa 16,0 mnkr har

DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 3 (6) förvaltningen kunnat föreslå effektiviseringar om 10,8 mnkr. Nittio procent av utbildningsnämndens budgeterade kostnader avser utbetald förskolepeng och skolpeng som baseras på volymer utanför förvaltningens möjlighet till påverkan. Följaktligen har samtliga besparingar och effektiviseringar om 10,8 mnkr gjorts på 10 % av kostnaderna. en innehåller ingen post för oförutsedda händelser. Presenterad budgetram innehåller en i nuläget ofinansierad riskpost om 5,2 mnkr vilken återstår för förvaltningen och nämnden att hantera. I planeringsförutsättningarna för budget 2020 ingår för utbildningsnämnden att utreda och se över skolpengens konstruktion och uppbyggnad tillsammans med Kommunledningskontoret samt att utreda konsekvenserna av att minska rätten till antalet timmar i förskola och fritids för barn till föräldralediga föräldrar. Dessa uppdrag tillsammans med det uppdrag att se över en förändrad styrning av särskilt stöd och grundsärskolan som utbildningsnämnden givit förvaltningen kan komma att påverka villkoren för 2020. Driftbudget Nettokostnader (mnkr) Förändring i mnkr 2018 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022-879,4-884,8-877,2-879,1-882,7-5,4 7,6-1,9-3,6 Förändring i % -0,61 % 0,86 % -0,22 % -0,41 % Driftbudget per verksamhet Nämnd och förvaltning 2018 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022-12,4-15,1-15,8-15,8-15,8 Förskola -188,7-180,6-174,9-173,4-177,2 Grundskola -523,8-523,3-510,3-504,8-498,4 Gymnasium -130,9-142 -151,0-154,8-161,0 Kommunal vuxenutbildning -7,2-6,8-8,2-8,2-8,2 Särskola -11,8-12,8-19,8-19,8-19,8 Övrig verksamhet Ej finansierad riskpost -4,6-4,2-2,3-2,3-2,3 0 0 5,2 0,0 0,0 Totalt: -879,4-884,8-877,2-879,1-882,7

DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 4 (6) Nämnd och förvaltning Förvaltningens budget inkluderar organisatoriska effektiviseringar samt minskade lokalkostnader, men budgeten belastas av engångskostnad för implementering av ett nytt skoladministrativt system. Viss verksamhet av förvaltningskaraktär har flyttats från Övrig verksamhet till Nämnd och förvaltning, vilket påverkar jämförelsen mellan åren. Förskola Enligt den befolkningsprognos från november 2018 som ligger till grund för beräkningen av utbetald förskolepeng, minskar antalet barn i förskolan 2020. Då ingen uppräkning görs på peng i budget 2020 innebär volymminskningen en lägre budgeterad kostnad. Minskade statsbidrag för maxtaxa påverkar intäkterna negativt. Under verksamhet förskola ligger flera effektiviseringsåtgärder budgeterade som inkluderar minskat stöd till förskolor med nyanlända, minskade resurser för tilläggsbelopp och verksamhetsstöd till förskolor med elever i behov av särskilt stöd samt minskad verksamhet inom öppen förskola. Möjligheten till besparing inom öppen förskola är dock begränsad av kontrakterade lokaler. Grundskola Enligt den befolkningsprognos från november 2018 som ligger till grund för beräkningen av utbetald skol-, fritids- och hemvistpeng, minskar antalet barn i grundskolan 2020. Då ingen uppräkning görs på peng i budget 2020 innebär volymminskningen en lägre budgeterad kostnad. Minskade statsbidrag för maxtaxa påverkar intäkterna negativt. Under skola ligger flera effektiviseringsåtgärder budgeterade som inkluderar effektiviserad modersmålsundervisning, minskade resurser för tilläggsbelopp och verksamhetsstöd till skolor med elever i behov av särskilt stöd samt uppehåll med central rättning av nationella prov. Kostnaderna för skolskjuts förväntas dock öka jämfört med föregående års budget till följd av fler elever som har rätt till taxiresor. Gymnasium Enligt befolkningsprognosen från november 2018 som ligger till grund för beräkningen av utbetald gymnasiepeng, ökar antalet elever i gymnasiet under 2020. I budgetförslaget ingår en förväntad uppräkning av gymnasiepengen med 1 % jämfört med 2019 års nivå. Båda dessa faktorer medför högre kostnader i form av utbetald peng. Även budget för kostnader gällande tilläggsbelopp och verksamhetsstöd till gymnasieskolor med elever i behov av särskilt stöd ökar jämfört med föregående år till följd av fler elever. Antalet asylsökande elever minskar dock kraftigt, vilket innebär att utbetald peng för dessa elever minskar samtidigt som inget statsbidrag från Migrationsverket för utbildningskostnader för asylsökande är budgeterat 2020.

DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 5 (6) Kommunal vuxenutbildning Prognos från Kunskapscenter Nordost (KCNO), med vilka Danderyds kommun har ett samarbetsavtal för gemensam vuxenutbildning, visar att antalet ansökningar gällande lagstadgad undervisning har ökat 2019. Alla invånare utan komplett gymnasieutbildning har rätt till kommunal vuxenutbildning som kommunen är skyldig att tillhandahålla. Det finns i nuläget ingen prognos som ger anledning att budgetera för en lägre volym 2020 jämfört med 2019. 2020 är uppräknad med 2 % jämfört med prognosen för 2019. Särskola Under 2019 ökade antalet elever inom särskolan kraftigt och elevernas behov av särskilt stöd har också varit större än tidigare. för 2020 är beräknad utifrån antalet inskrivna elever för läsåret 2019/2020 samt prognos för efterföljande läsår. En utredning gällande särskola, tilläggsbelopp och verksamhetsstöd kommer presenteras i oktober, vilket kan påverka villkoren inför 2020. Övrig verksamhet Under övrig verksamhet ligger flera av de besparingar och effektiviseringar som budgeterats vilket inkluderar avvecklat samarbete med Vetenskapens hus, minskad omfattning av utvärderingssamarbetet Våga visa samt indragna medel för projekt- och kvalitetspris. Viss verksamhet av förvaltningskaraktär har flyttats från Övrig verksamhet till Nämnd och förvaltning, vilket påverkar jämförelsen mellan åren. Ej finansierad riskpost Den ej finansierade riskposten består till största del av ökade kostnader till följd av volymförändringar utanför nämndens möjlighet till påverkan. Sedan utbildningsnämndens konsekvensbeskrivning (UN 2019/0122) bedömer förvaltningen att följande verksamheter avviker negativt: ökat antal elever inom särskola (-1,3 mnkr) ökat antal elever inom lagstadgad vuxenutbildning (-0,9 mnkr) ökat antal elever med behov av särskilt stöd i gymnasiet (-0,9 mnkr) ökat antal elever med rätt till skolskjuts med taxi (-0,6 mnkr) föräldraavgifterna förväntas öka mindre än tidigare beräknat till följd av färre elever i förskolan (-0,6 mnkr) Därutöver tillkommer att effekterna av en minskad öppen förskola inte får ekonomiskt utslag 2020 på grund av kontrakterade lokaler. Förvaltningsorganisationen minskar enligt plan, dock tillkommer en tidigare okänd engångskostnad för implementering av nytt skoladministrativt system.

DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 6 (6) 2021-2022 Planen för 2021 och 2022 beräknas i 2020 års priser i enlighet med planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2020. Det innebär att enbart volym- och verksamhetsförändringar är inkluderade. Riskanalys Ingen buffert för oförutsedda förändringar: I arbetet med att nå given budgetram för 2020 har förvaltningen gjort stora besparingar och effektiviseringar inom samtliga verksamheter. I budgetförslaget finns ingen buffert för oförutsedda förändringar. Volymer och antaganden om antalet elever: Beräkningen av antal elever under 2020-2022 är baserad på befolkningsprognosen från november 2018. Det görs även antaganden på siffrorna i denna prognos för att ta fram antal barn/elever i förskola, skola, fritids, hemvist och gymnasium. Eventuella förändringar i befolkningen sedan denna prognos kommer påverka det ekonomiska utfallet 2020. Uppräkning gymnasiepeng: gymnasiepengen är uppräknad med 1 % enligt förslag från Storsthlms styrelse. Ärendet är dock ej beslutat i skrivande stund, vilket innebär en risk för högre kostnader vid annat beslut. Kommunal vuxenutbildning: Enligt KCNO ser man en uppåtgående trend för antalet elever i vuxenutbildning. för 2020 har ännu inte erhållits från KCNO och det finns en risk att uppräkningen jämfört med prognos 2019 blir högre än antagandet om 2 %. Lokaler: budgeten inkluderar lägre lokalkostnader till följd av förtätning av arbetsplatser. Lagd budget förutsätter att uppsagd lokal på Svärdvägen (Barn- och elevhälsan) kan hyras ut till annan hyresgäst 2020. I annat fall tillkommer ej budgeterade kostnader för förvaltningen. Bildningsförvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att godkänna budgetförslaget och sända det till kommunstyrelsen. Kent Henningson T f bildningsdirektör