Vårljus. Stockholmskommunernas egen barn- och ungdomsverksamhet

Relevanta dokument
Riktlinjer för lokalförsörjning. Antagna av kommunfullmäktige

Utbildningsnämnden Ordförandeförslag Diarienummer Göran Nilsson (M) Datum UN-2014/180. Utbildningsnämnden

Budgetmotion

Beställning av förskolepaviljonger Stafsinge och Kristineslätt. KS

Datum Beslut avseende förhyrning av förskola på Södra Källtorp

Budgetuppföljning efter februari

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4

Tomträtt för uppförande av skola i Makaronifabriken på Kvarnholmen, fastigheten Sickla 38:14 Erbjudande om tjänstekoncession

Lokalplaneringsprocess i Ale kommun

Investeringar Riktlinjer. Riktlinjer

POLICY. Policy för lokalförsörjning och byggnadsinvesteringar

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Skolbyggnation för ett växande Nykvarn- Furuborgskolan KS/2013:211

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten.

Framtidsplan för Skrylle

Tjänsteutlåtande DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Cecilia von Sydow

Sida 1(8) Regler för internkontroll. Styrdokument

Investeringsplan bildningsnämnden

Södertörns nyckeltal 2009

Skolbyggnation för ett växande Nykvarn- Furuborgskolan KS/2013:211

Ombyggnad av häststall och ridhus samt installation av biobränslepanna på Ågesta gård. Genomförandebeslut

BUDGET 2011, PLAN ÄLVDALENS KOMMUN

BESLUTSUNDERLAG. Socialnämnden Sammanträdesdagar för socialnämnden 2016 Beslutsunderlag

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av Åtvidabergs kommun

Budgetförutsättningar på nationell nivå Ekonomirapporten, oktober

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND

Kommittédirektiv. Investeringsplanering för försvarsmateriel. Dir. 2013:52. Beslut vid regeringssammanträde den 16 maj 2013

Riskanalys Samhällsbyggnadsnämnden. Fastställd

Omfördelning och utökning av investering för ökad kapacitet för återvinning av avfall

Regler för föreningsbidrag

Investering angående uppförande av ny byggnad för PET/MR-kamera, hus B16

Prognoser, kapacitet och flexibla lösningar i skolor och förskolor 18 OKTOBER 2017 PROGNOSER, KAPACITET OCH FLEXIBLA LÖSNINGAR I SKOLOR OCH FÖRSKOLOR

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport tertial

Kollektivtrafikens kostnadsutveckling hot eller möjlighet för utveckling?

~EKERÖ ~KOMMUN PM Utbyggnad Sanduddens skola Dnr KS16/ Anders Anagrius Integrationschef

Budgetuppföljning och prognos efter oktober

Riktlinjer för investeringar

Förstudie Förekomsten ändrings

Förutsättningar och omvärldsbevakning

Sociala investeringar

Protokoll. Barn- och ungdomsnämnden

Förslag om införande av lagen om valfrihet (LOV) inom vård- och omsorgsboende

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Socialnämnden. Äldrestruktur. Kalix den 11 december 2008 Mikael Lekfalk, socialchef

Riktlinjer för investeringar

Upphäva riktlinjer för prövning av extra lokalbidrag till fristående huvudman för förskola

Ekonomisk rapport till KS februari

Tid: Onsdagen den 17 maj 2017 kl Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

Rapport Produktionsförvaltningens flyktingverksamhet per

Förslag till Stockholms Läns Landsting - Investeringsprocess

Organisering, styrning och ledning av kommunala verksamhetslokaler

6. Ge Vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att ta fram förslag på ersättning för särskilt boende på Ljusterö inför budget 2017.

Förslag till resursfördelningsmodell

Avd: Förvaltningsgemensamt

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Svar på revisorernas granskningsrapport av investeringsprocessen

Beslut om genomförande av anskaffning av tjänst för systemintegration

Bokslutsprognos

Inköpsrapportering för Strängnäs kommun 2014

IT-strategi Bollebygds kommun

Verkställighet avseende tillbyggnad inom spårdepå Högdalen, etapp 1.

Ordning och reda i den kommunala ekonomin så att vi kan prioritera vård, skola och omsorg.

Förskolan skall vara inflyttningsklar senast

REDOVISNING 2011 VA-VERKSAMHET

1 (8) Processens syfte är att. deras ansvar. Processen ska också bidra till bättre underlag inför beslut om investering i lokaler.

BUDGET 2019 DÄRFÖR MÅSTE KOMMUNEN GÅ MED PLUS

Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars 2018 (KFN18/4)

Nämndernas verksamhetsplaner 2014

Yttrande över Delrapport från Sverigeförhandlingen: Ett författningsförslag om värdeåterföring (SOU 2015:60)

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen

LCC för upphandling av energieffektiva lösningar. Klimatsmart vård och omsorg Malmö Ylva Svedenmark

PROPOSITION Bilaga 8. Styrelsens proposition om budget och medlemsavgifter för

ÅRSREDOVISNING Ekonomivdelningen

Program för uppföljning av privata utförare, remissvar

Projektdirektiv Budgetverktyg

Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus

VD- kommentarer avseende årsprognos 1 och tertialbokslut A: Sammanfattning av genomförandet av kommunfullmäktiges inriktningsmål

Ramförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen. KS-2010/13. att anta föreslagna budgetramar för 2011 att gälla i det fortsatta budgetarbetet

Vad är ett projekt??

UaFS Blad 1. Antagen av kommunfullmäktige den 9 november 2011, 226.

Strängnäs kommun. Lokalförsörjning. Revisionsrapport. KPMG AB Antal sidor: 10

Årsredovisning Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Dnr 25/ Budget Fastställd av förbundsdirektionen den 14 oktober 2015,

48/16 Mälarsjukhuset, hus E35, plan 4, ombyggnad av lokaler för FM-enheten, Inköp och delar av VLS-stab - Projekt G6157

KUNGSBACKA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ekonomisk prognos Kommunstyrelsen

Britta Carlén och Anders Schagerholm

Budgetuppföljning och prognos efter september


Riktlinjer för bidrag till föreningslivet

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

Utredning för antal högstadier i Alingsås centralort.

Årliga ägardirektiv för 2019 till de helägda kommunala bolagen

Uppdragsbeskrivning för Team Särskilt boende

BUDGETUNDERLAG

Handlingsplan för beställning, upphandling, konkurrensutsättning och uppföljning

Transkript:

Vårljus Stockholmskommunernas egen barn- och ungdomsverksamhet

Går det att bygga bra och billigt?

Agenda Varför är det så dyrt att bygga nytt? Vad kan kommunerna lära av de enskilda aktörerna? Hur åstadkomma samsyn om prioriteringar. Hur kan beslutsunderlagen utformas?

Bakgrund Kommuner får det allt svårare att få ihop budgeten som följd av åldrande befolkning och kostnader för integration. Tilltagande finansiella utmaningar pga. omfattande investeringar i nya välfärdsfastigheter mm; den kommunala låneskulden beräknas fördubblas till 2024 (>1 000 miljarder). Utvecklingen framöver ter sig alltmer ohållbar. För att bryta utvecklingen krävs helt nya åtgärder. Källa: SKL och Kommuninvest.

Bakgrund Under många år har kommunerna byggt få nya fastigheter och andelen ny kapacitet har varit låg varvid kostnaderna för nya lokaler haft begränsad betydelse för helheten men nu, som följd av omfattande investeringar, ökar andelen ny kapacitet och därigenom dess påverkan för totalen. Vi ser stora behov som vi måste möta framöver och en omfattande utbyggnad av välfärden måste ske Finansminister Magdalena Andersson, Almedalen 5 juli 2017 Fram till år 2025 väntas Sverige få 300 000 fler barn upp till 19 år och lika många fler äldre över 70 år.

Bakgrund Personalkostnader Kostnaden för nya lokaler riskerar att äta upp utrymmet för personal och verksamhet. Lokalkostnader Övriga kostnader

Sanning Nya lokaler är alltid dyrare än befintliga.

Varför är det dyrt att bygga nytt?

Varför är det dyrt att bygga nytt? Beslutsprocess som inte utgår från tak-kostnader. Krav-genererande projekteringsprocess. Ovana att bygga nytt. Varje projekt är unikt. Liten volym. Tillämpning av LOU.

Krav-genererande projekteringsprocess Skolledare Lärare Fackliga företrädare Upphandling Beslut om att bygga ny fastighet Projektering av ny fastighet Förfrågningsunderlag upprättas och upphandling genomförs Byggnation, inte sällan med ÄTA (Ändrings och tilläggsarbeten) Hyran debiteras baserat på de kostnader som uppstod i projektet = Hög hyra äter upp utrymmet för personal och verksamhet Plan Fastighet Bygglov Miljö Exploatering Fokus på att i nybyggnadsskedet tillgodose behov och leva upp till kvalitetsnivåer och enskilda prioriteringar snarare än på att långsiktigt säkra utrymmet för personal och verksamhet Kommer inte sällan som ett brev på posten, något av de efterföljande budgetåren

Vad kan kommunerna lära av de enskilda aktörerna?

Vad kan kommunerna lära sig av de enskilda aktörerna? Investering, nybyggnation, per barn/elev Pysslingen < 200 tkr Kommunala skolor ~400 tkr Källa: SKL och egen data.

Vad kan kommunerna lära sig av de enskilda aktörerna? Beslutsprocess med styrande tak-nivåer. Volym och standardisering. Partnerskap. Projektstyrning (ÄTA).

Hur åstadkomma samsyn om prioriteringar?

Samsyn om prioriteringar Skolledare Lärare Fackliga företrädare Upphandling Samsyn om utgångspunkter och prioriteringar samt taknivå för investering och lokalkostnadsandel Projektering av ny fastighet Förfrågningsunderlag upprättas och upphandling genomförs givet inom taknivåer Byggnation med få/inga ÄTA Hyra debiteras inom ram för fastställda taknivåer = Utrymme för personal och verksamhet Plan Fastighet Bygglov Miljö Exploatering Ett handslag, med fokus på att långsiktigt säkra utrymmet för personal och verksamhet som en förutsättning för projektering, upphandling och byggnation Transparant process med taknivåer och lojalitet mot de gemensamma utgångspunkterna om långsiktigt hållbart utrymme för personal och verksamhet Förutsägbara driftskostnader för verksamhetsansvariga

Hur kan beslutsunderlagen utformas?

Beslutsprocess (I) Fastställ styrande taknivåer Investering, kr per barn/brukare/elev. Lokalkostnadsandel, % kostnad/ersättning. Besluta att alla enheter ska Bära sina egna kostnader inom 3-5 år. Återbetala eventuella underskott under uppstartsfasen.

Jämförelser som stöd för utveckling www.kolada.se. Personaltäthet per barn/brukare/elev. Kostnad per barn/brukare/elev. Lokalkostnad per barn/brukare/elev. Investering per barn/brukare/elev. Enskilda aktörer.

Beslutsprocess (II) Initiera projekt (Beslutstillfälle 1) Motivera behov av ny/utvecklad fastighet. Behovs- och kapacitetsutveckling ska bifogas, nuläge och prognos. Övriga motiv. Beskriv konsekvenserna av utebliven/försenad investering. Identifiera och beskriv möjliga intressenter för investering och drift av verksamheten. Redovisa strategiska överväganden. För kommunal investering och drift av verksamheten: Kapacitet och ändamålsenlighet. Miljö/övriga krav. Ekonomi (Investering, hyra, lokalkostnadsandel och benchmark för externa lösningar). Prioritetsordning. Projektering Avstämningsloopar vid behov Beställa projekt (Beslutstillfälle 2) Beslutsunderlaget ska inkludera: Kapacitet och bedömd ändamålsenlighet (Behovs- och kapacitetsutveckling ska bifogas, nuläge och prognos) Bedömd måluppfyllelse miljö/övriga krav. Ekonomi (Årshyra, driftsbudget och lokalkostnadsandel för de 3-5 första åren samt benchmark för externa lösningar) Samlad ekonomisk konsekvens för egenregi och generell elevpeng.

Beslutsprocess (III) Håll fast vid fastställd taknivåer och krav på att alla enheter ska bära sina egna kostnader.

Vårljus www.varljus.se per.tornvall@varljus.se