K0fiunun3WrmsensfmvaHmng. ) SALA Ink. flm ; lär. _ KOMMUN.kl'fiil'afi'éw VERKSAMHETSBERÄTTELSE Kultur- och fritidsnämnden

Relevanta dokument
Cw VM?/6161 bmi) HM DM 57 1/52, ) SALA. Ink- 7mg :10??? Ci VERKSAMHETSBERÄTTELSE och fritidsnämnd

VERKSAMHETSBERAÄTTELSE 2015 Kultur- och fritidsna mnd Kultur- och fritidskontor

VERKSAMHETSPLAN Kultur- och fritidsnä mnden

)'SALA www. Verksamhetsplan Kultur- och fritidsnämnd. ' k- 7:718 01' 2 5. Qk'fx/nchf'föicf/L (").fffiw'yn. kim-:d "LU \b/ %*!

. 6 SALA BUDGETFÖRSLAG Kultur- och fritidsnämnd KOMMUN

& SALA KOMMUN. STRATEGISKT INSPEL Budget Plan Kultur och fritidsnämnden. IA'M SE- EIKRW MTU n. Ink 2018 *03=*Z l

DELÅ RSRÅPPORT Skolnä mnden Bärn och utbildning

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse

Verksamhetsplan Skolna mnden

Budget och verksamhetsplan Kultur och fritidsnämnden

Bokslut 2018 FRITIDSVERKSAMHET

Delårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET

Bokslut 2010 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN MISSIV

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Planera, göra, studera och agera

Nämnd- och bolagsplan Kulturnämnd

Strategiska planen

Nämndsplan KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. - Preliminär nämndsplan år 2020

2019 Strategisk plan

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser

Verksamhetsplan Simhall

Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars 2018 (KFN18/4)

Bokslut 2017 KULTURVERKSAMHET

10. Månadsuppföljning okt Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsplan för nämnd och bolag

2017 Strategisk plan

Budget 2019 samt plan för ekonomin åren KULTURVERKSAMHET

Verksamhetsplan Skolna mnden

Verksamhetsplan Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3)

Verksamhetsplan Fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

Bokslut 2018 KULTURVERKSAMHET

Bokslut 2017 FRITIDSVERKSAMHET

05. Månadsuppföljning maj Kultur- och fritidsnämnden

VERKSAMHETSPLAN 2015 Kultur- och Fritidsnämnden

Uppdragsplan Kultur- och fritidsnämndens uppdrag till kultur- och fritidskontoret KFN 2018/0553. Antagen av nämnden den 9 april 2019.

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

Verksamhetsplan Omvårdnadsnämnd

Region Gotlands styrmodell

Verksamhetsplan Överförmyndarnämnden

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Verksamhetsberättelse 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Utvecklingsarbetet inom verksamheterna följer verksamhetsplanen. Prognosen är att samtliga strategier kommer genomföras under året.

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015

Årsbudget Fritidsnämnden. Bilaga 2 KFN 68/2015 Sidan 1 av 7

Uppföljning Oktober 2014 Bilaga KS 2014/48/7

Kommunkontoret Djurås , kl. 08:

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kulturförvaltningen- nyckeltal

Uppföljning mål och nyckeltal Bilaga till årsredovisning

SALA. Motion om Wi-Fi. Dnr 2013/62 INLEDNING

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att påbörja en planprocess i syfte att möjliggöra en ny simhall med placering Gånstabacken.

Inriktningsbeslut gällande teknik- och servicenämndens mål för 2018

Personalpolitiskt program

Presidium Nämnd för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Nämndens verksamhetsplan FOKUS-nämnden

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges vision och mål Antagna den 26 november Habo den hållbara kommunen för hela livet

Antal invånare totalt Antal invånare 7-20 år (föreningsstöd)

Det här gjordes Årsredovisningen 2014 i kortform

Medarbetar- och ledarpolicy

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering

Policy för hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering

inv. 15 minuter från Göteborg

Kommunstyrelsens sammanträde Ärende. sberättelse 2017, Lj usnarsbergs bibliotek. Egna anteckningar ~ LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN

1. Inledning Uppdrag och roller Biblioteksverksamhet Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

Utbildning Oxelösunds kommun

Målnivåer och indikatorer

Barn-, Utbildning och Kulturnämndens verksamhetsplan

(Mkr) Budget 2012 Bokslut 2012 Bokslut Intäkter 1,9 2,2 2,5 Kostnader -19,3-19,5-21,0 varav personal -9,3-9,1-8,8. Nettokostnad -17,5-17,3-18,5

ÅRSREDOVISNING Kortversion. Fastställdes av kommunfullmäktige

Kvartalsrapport mars Kultur- och fritidsnämnden

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Fritidsplan för Åstorps kommun. Antagen av Kommunfullmäktige Dnr 2012/257


Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering

Vansbro kommun Årsredovisningen i korthet

Framtid Kultur- och fritidsförvaltningen

Styrning, ledning och uppföljning

Bilaga 2, KF 23/2018 Sidan 1 av 9. Reglemente för. Kultur- och fritidsnämnden. Antagen av kommunfullmäktige , 23

Verksamhetsplan med budget Musikskolan

Verksamhetsplan

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service

Uppföljning mål och nyckeltal Bilaga till årsredovisning

2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET

Idrottsprogram för god folkhälsa

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS

Vår gemensamma målbild

Budget 2018 för Tjörns Måltids AB

Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick

STYRDOKUMENT Policy för medarbetare, chefer och ledare

Utbildningsnämndens verksamhetsplan Antagen av Utbildningsnämnden

Biblioteksplan

Transkript:

' sw. fxkuwun K0fiunun3WrmsensfmvaHmng ) SALA Ink. flm ; lär. _ KOMMUN.kl'fiil'afi'éw VERKSAMHETSBERÄTTELSE 20 18 Kultur- och fritidsnämnden

3 (8) INNEHÅLL KU LTU R- OCH FRITIDSNÄMNDEN... Sammanfattning året som gått... Verksamhetsansvar Ekonomi Målavstämning..... Framtlden Verksamhetsfakta 3 (a)

4 (8) KULTUR- OCH FRITIDS- NÄMNDEN Sammanfattning året som gått Verksamhetsansvar Genom kommunens ökade satsningar på kultur och fritid har kontorets totala verksamhet ökat. Start för byggandet av två fullstora idrottshallar. Därav en med med tillhörande bibliotek samt en med läktare, café, konferenslokal samt ny entré till anläggningen. Ransta filalbibliotek har ersatts av bokbussen under nybyggnation av biblioteketsfialialen i Ransta. Flytt av bangolfanläggningen för att ge förutsättningar till att anlägga en skatepark samt slutförande av en musik- och kulturscen i missionskyrkan. Satsningen visar att kultur- och fritidsverksamheten är en mycket viktig del av kommunens infrastruktur för att nå Sala kommuns vision. Simhallen har haft problem som beror på en gammal anläggning som gör att kontoret känner en stor oro för hur dels våren och dels nästkommande säsong ska avlöpa. Under någon vecka användes Lärkans idrottsanläggning även som uppsamlingsplats för evakuerade i samband sommarens brand. Antalet besökare i simhallen ökade med 3 000, mestadels består ökningen av Actic medlemmar och föreningsaktiva. Statsbidrag är ett verktyg för att stimulera kvalitetsutveckling inom folkhälsa och socialtjänst. Kultur och fritid har bedrivit simskolor för förskoleelever, sommarläger samt lovaktiviteter med stort deltagande och med geografisk spridning utan kostnad för deltagarna. Biblioteket har tagit del av medel för stärkta bibliotek för att vända besökstrenden, arbeta uppsökande, tydligare målgruppsarbete samt utveckling av rummet. Ungdomslokalen har bedrivit verksamhet för ungdomar i åldrarna 13-18 är på måndagar till fredag. Nytt för i år var att ungdomslokalen haft öppet lördagar under hösten för att utvärdera behovet av lördagsöppet. Förvaltningens har under året arbetat utifrån ett restriktivt förhållningssätt och strävat efter att hälla budget i balans, liksom det visar att kultur- och fritidsförvaltningen både följer övergripande politiska mål och beslutade åtaganden samt bedriver verksamheten med invånarna i fokus. Personalen har genom kompetens, resultatinriktning, engagemang och arbetsglädje på ett förträffligt sätt arbetat för verksamhetens utveckling och genomförande. Övergripande kan sägas att allt - forskning, samhällstendenser, folkhälsoläge, m rn - tyder på att kulturoch fritidsnämndens verksamhet, oavsett om den är kultur-, folkhälso- eller idrottsinriktad blir allt vikti gare för samhället i allmänhet och medborgarna i synnerhet. Nämndens bedömning är att verksamheten bedrivits enligt övergripande politiska mål och beslutade åtaganden. Ekonomiskt genererade Kultur- och fritidskontoret ett överskott med 1 521 tkr. UPPDRAG Kultur- och fritidsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom områdena kultur och fritid och ska därvid arbeta för förverkligandet av de av kommunfullmäktige antagna målen inom verksamhetsområdet. Kultur- och fritidsnämnden har också till uppgift att, i den mån gällande författningar eller beslut av kommunfullmåktige, ej föreskriver annat med uppmärksamhet följa utvecklingen i de frågor som gäller kultur- och fritidsverksamheti kommunen. Organisation Kultur- och fritidsnämnd ansvarar för verksamheten inom nämnt område. Samtidigt är alla verksamheter samlad till en gemensam förvaltning där kommunstyrelsen är anställningsmyndighet. Kultur- och fritid består av kultur- och fritidskontoret och ett flertal verksamheter. Kultur- och fritidskontoret är ett strategiskt kontor med kultur- och fritidschef och sex verksamhetsomräden. Kontoret utvecklar och analyserar kultur- och fritidsverksamheten i Sala kommun, och arbetar långsiktigt för att tillsammans uppnå visionen "Sala kommun ska ha passerat 25 000 invånare, 2024". Inom kontorets verksamhet ingår: 'Anläggningar obibliotek ufritid H Rörelse- ldrott- Kultur-skola LSS/fritid- Kaplanen -Kv. Täljstenen/Ungdomslokalen -Kultur 'Simhallen Kultur- och fritid delar gemensam förvaltningsadministration, administrativ personal, ekonomipersonal och HR-personal Viktiga händelser med kommunstyrelseförvaltningen året som gått. Utökning av aktiviteter med stöd av Socialstyrelsen med bland annat avgiftsfri simskola för elever i förskoleklass ' Byggandet av Lärkans nya idrottshall påbörjades genom rivning av verkstaden på Lärkans sportfält : Inventering av offentlig konst i Sala kommun har påbörjats - Biblioteket blev färdigt för att använda RFID i bibliotekets media bestånd för utlån och återlämning o Erhållit 800 tkr från Kulturrådet, i syftet att öka utbudet och tillgängligheten i biblioteksverksamheten. 0 Nyttbrygg system vid Hillingens badplats invigdes i början på juni - Bangolfbanorna renoverades i samband med flytten till stadsparken och invigdes 27 juni 4 (3)

5 (Sl Ekonomi. Lärkans idrottshall användes som uppsamlingsplats för evakuerade i samband med sommarens brand. Byte av reningsmetod genom installation av en UV-lampa till vattenreningen för stora systemet i simhallen. invigning av Missionskyrkan som musik- och kulturscen den 11 augusti investeringar Tkr Bokslut Budget Bokslut Budget av- 2017 2018 2013 vikelse Inkomster &_" Utgifter 350 301 49 l Summa g 350 '., ' 49 : investering i forma av RFID [ Radio Frequency identification) på biblioteken för att underlätta för besökarna och förbättra arbetsmiljön. lnstallation av vändkors och extra grind för att undvika förstörelse men ge fortsatt tillgång för spontanaktiviteter. RESULTATRÄKNING OCH EKONOMISK ANALYS Tkr Bokslut Budget Bokslut Budget-av- 2017 2013 2018 vikelse Externa in.. -5 599-5 634-6 525 892 takter We ' " -1 045-225 -1 109 884 takter ' 51"??3 '" - -5644 ' ' 5353',-. '-7534 1775. ; takter -,, - ';.. _! Målavstämning Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. MåluppfylleISEn bedöms utifrån indikatorer som samtliga redovisas i bilagan lndikatorsammanställning.målet är helt uppfyllt. Målet är delvis uppfyllt OMålet ärinte uppfyllt M'atindikator saknas @Engen målning Inget mål sari PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE MÅL: VÄANDE SALA Köp av huvudverksam- 8 545 9 066 8 647 419 het, bidrag Personal" 13 721 13 856 14 824-968 kostnader ow'ga km" 7546 7539 7286 352 nader ' tema km" 20381 21777 21835-57 nader? summa km.. so 293 '52337-52592 455. :_ nader ~. --.. - _ a laguna-tf '."",4'äs45 [Vi-"463479. 144453": " "'1'5'21' De stora budgetavvikelserna gällande intäkter och kostnader härrör från de aktiviteter som använts för att skapa verksamhet genom bidrag från staten. DRIFTREDOVISNING Tkr Bokslut Budget Bokslut Budget- 2017 2013 2018 avvikelse Förvaltningsledning 2 942 3 011 2398 112 Biblioteksverksam? 870 8041 7873 168 het "Stena / "% 4 105 4 271 4151 110 domslokal MAL: EN LÅNGSIKTlG HÅLLBARSOCIAL UTVECKLING MÅL: EN LÄNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING PERSPEKTIV MEDBORGARE MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE Nämnden bidrar till målsättningen genom ' att arbeta för att antalet bibliotekslån per invånare överstiger rikssnittet, att antalet bea sökande i simhallen överstiger 85 000, samt är nöjda med kvali- att Salas medborgare teten och servicen. MÅL: GOD SERVICE Av HÖG KVALITET Nämnden bidrar till målsättningen genom O atti åk 2 ska 85 % av eleverna uppnått målen för simkunnighet. MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDEFÖR KOMMUNENS MED- )( Fritid 10 415 10 850 10484 367 Kultur 3 181 4 200 3603 597 Anläggningar 11 102 11 547 11477 70 Simhall 4 034 4 559 4462 96 BORGARE Besökarna till simhallen är beroende på att simmhallen kan pf hålla öppet under året. Salas medborgare är nöjda med Nettokostnadsavvikelsen på 1 521 tkr fördelar sig på bidrag 500 tkr, Missionskyrkanshyra 500tkr, vakanser 100 tkr, ej upphandlatbiblioteksdatasystem 160tkr samt generel återhållsamhet i verksamheten med anledninga av KS beslut 261 tkr kvaliten och service då undersökning visat på index BS för anläggningar och kultur. 85 % simkunnigheti åk 2 är ett högt viktigt mål som kultur och fritid har närmat sig år från år 5 (8)

s(3) PERSPEKTIV MEDARBETARE Ve rksamhetsfa kta MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMIUÖ Antal 2016 2017 2013 Nämndens målsättning är att sjukfrånvaron ' inte överstiger 5 %. Antal" Eå'r'å'imrt urkvaneret Täljstenen Antal besökare på biblioteket 10 000 138 407 12 000 130 598 14 500 134 012 MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA Nämnden bidrar till måleti form av att alla. Kommunal subvention per besök i Simhallen/kr 45,4 49 49,7 medarbetare anställda mer än ett är har minst ett medarbetarsamtal med sin Chef. Antal i % av de bldragsberättigade föreningar som har antagit trygghetspolicys 11 11 13 MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP Andelen barnböcker av den totala utlåningen i% 45% 45% 45,7 Personalen beviljas möjlighet att nyttja 1 000 kr i friskvårdspeng per år. Medarbetarsamtal genomförs minst en gång per år. Två gemensamma personaldagar för personal och verksamhetsutveckling genomförs årligen. Medarbetaren käten genomförs centralt vart 3;e år Framtiden Kultur- och fritidskontorets verksamhet är att ge invåf narna möjligheter till idrott, motion, friskvård, kultur, avkoppling, positiva upplevelser och livsstils förändringar inom kultur och fritidssektorn, i synnerhet för barn och ungdomar. Fortsatt utveckling enligt Vision Lärkan med prioritering på ny simhall Kulturkvarteret Täljstenen som kulturcenter ska fortsätta att utvecklas till ett brett aktivitetsområde där olika kulturyttringar för alla åldrar, samt ungdomsverksamhet ges utrymme. lsamarbete med olika aktörer utveckla aktiviteter för avgiftsfria verksamheter med hjälp av externa medel Utveckla samverkan mellan kommunernas folkbiblioteksverksamhet i länet. Syftet är att öka servicegraden och tillgängligheten till bibliotekstjänster i hela länet. Ett större medieutbud ska kunna nås av flera medborgare på lika villkor. Detta kan ske genom att skapa ett gemensamt biblioteksdatasystem, gemensam bibliotekskatalog, webbportal och lånekort. Revidering av idrotts och fritidsplan som innehåller långsiktigt visionärt arbete och strategi för hur Sala skall få ett bra idrotts och fritidsklimat fram till 2023 Utveckla området kring Åkra trädgård till Spontanidrottsf område med skatepark samt multi sportarena Fortsätta arbetet med hur samverkan ska se ut mellan det offentliga Sala och civilsamhället.

BILAGA INDIKATORSAMIVIANSTÄLLNING KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND 2018 _Mål Indikatorer Hur tas indikatorn fram 2013 -m 2017 2016 Nöjda medborgare Salas medborgare SCB:s 60 Ingen 60 och brukare är nöjda med Medborgarundersökning mätning kvaliteten Och service Nöjda medborgare Antalet Intern statistik Resultatet Resultatet 5,4 (6,1) och brukare bibliotekslån per redovisas redovisas invånare under under överstiger våren våren rikssnittet Nöjda medborgare Antalet Intern statistik 87 061 83 724 80 493 och brukare besökande i simhallen överstiger 85 000 God service av hög 85 % av eleverna i Intern statistik 80% 80 % 82 % kvalitet åk 2 ska ha lärt sig simma Trygg säker och Sjukfrånvaron inte Statistik ur 3,5% 3.3% 3,4% utvecklande överstiger 5% Lönesvstemet arbetsmiljö Delaktighet och Alla medarbetare Egen statistik 100% 100 % 100 % inflytande för anställda mer än medarbetarna ett år ska ha minst ett medarbetarsamtal med sin chef