Budget för 2020 med plan för samt skattesats för 2020

Relevanta dokument
Linköpings kommuns budget för 2018, komplettering och internbudgetar

Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017

Resultatöverföring av medel från 2018 till 2019, ombudgetering av investeringsram

Delårsrapport för Linköpings kommun per den 30 april med prognos för helår 2019

Internbudget 2019 med plan Kommunens revisorer

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram

Nämndernas verksamhetsberättelser 2017

Förslag till Budget för 2020


Slutjustering av pris- och lönekompensation nivå 2017 samt preliminär pris- och lönekompensation nivå 2018

Revisionsrapport. Granskning av kommunstyrelsens uppföljning av mål och majoritetens samverkansprogram.

Riktlinjer för budget och redovisning

Förslag till mer flexibla budgetperioder

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Dnr KS

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:2

Fler i arbete snabbare etablering och minskade kostnader i försörjningsstöd, återrapportering

POLICY. Policy för verksamhets- och ekonomistyrning

Budgetförslag för 2019 med plan för

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Sammanträdesprotokoll 1 (40)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Välj typ av styrdokument» Styr -och ledningssystem Munkedal Bilaga 1. Ekonomistyrning

Organisering, styrning och ledning av kommunala verksamhetslokaler

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Verksamhetsplan

Styrmodell för Varbergs kommun - Vision, mål och ramstyrning

1 September

Budgetförslag för 2019 med plan för

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning

Riktlinjer för resursfördelning för demografiska förändringar

Utbildning kommunfullmäktige Paul Håkansson, kommundirektör Peder Brandt, ekonomidirektör Mikael Borin, biträdande kommundirektör

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven

Verksamhetsplan Budget Överförmyndarnämnden

Årsredovisningar 2017 för kommunen och de kommunala bolagen

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Fler i arbete, snabbare etablering och minskade kostnader i försörjningsstöd

Verksamhetsplan Budget Överförmyndarnämnden

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

Ekonomi & strategiberedningen

Uppföljning av revisionsrapporten "Investeringsprocessen Bollnäs Kommun

Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för och investeringsbudget 2019 med inriktning Dnr KS18/12

2017 Strategisk plan

Verksamhetsplan Budget Överförmyndarnämnden

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2015, fastställande

Dataskyddsombud, organisation och finansiering

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper

Inför kommunal maxlön, svar på motion (V)

Kommunstyrelsen ( ) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl Se bilagd närvarolista

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren

Reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi i Norrtälje kommun

Den politiska organisationen i Linköpings kommun från och med 2019, fastställande

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, kl Ärenden: Enligt bilagda handlingar KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

Policy för verksamhet- och ekonomistyrning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Ny simhall, godkännande av investerings- och hyreskostnadskalkyl

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

Verksamhetsplan

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7

Jan Eriksson, kommunchef Shkelqim Istrefi, kommunsekreterare. Ärende Dnr Föredragande

Bilaga 2 Regler och riktlinjer för budget och uppföljning

Planera, göra, studera och agera

Anvisningar till nämndernas verksamhetsplaner inför 2017

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011

Styrning, ledning och uppföljning

Styrmodell Söderköpings kommun. Antagen KF

Budgetprocess och sammanträdesplan Budget 2020 plan

STYR- OCH LEDNINGSSYSTEM FÖR MELLERUDS KOMMUN

Övergripande granskning av kommunstyrelsens styrning och uppföljning av ekonomi och verksamhet (styrmodell)

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Ånge kommuns styrprocess samt regler för internkontroll

Styrprinciper för Dals-Eds kommun.

Struktur för politiska styrdokument i Linköpings kommun. Antaget av: Kommunfullmäktige Status: Giltighetstid: Tills vidare

Sundbybergs stads budget 2016 med plan för

RIKTLINJE. Riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning

Styrnings- och ledningssystem för kommunkoncernen

100 % välkomna! GÖTEBORG HYLTE KÖPENHAMN MALMÖ

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Tjänsteskrivelse reviderad strategisk plan med ekonomiska ramar år

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Sammanträdesrum Högholmen, Kommunhuset, Henån :15-14:00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Delårsrapport : Trelleborgs kommun

Svenljunga kommun Januari 2019

Policy för styrningen i koncernen Västerås stad

av samhällsbyggnadsnämndens ansvarsutövning Sandvikens kommun

Policy för verksamhets- och ekonomistyrning. Policy för verksamhetsoch ekonomistyrning. för Falköpings kommun

Budgetrapport

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun.

Granskning av delårsrapport Emmaboda kommun

Transkript:

Tjänsteskrivelse 1 (9) Kommunledningsförvaltningen Birgitta Hammar, Jenny Bolander 2019-05-08 Dnr KS 2019-388 Kommunstyrelsen Budget för 2020 med plan för 2021-2023 samt skattesats för 2020 Förslag till kommunstyrelsens beslut 1. Förslag till budgetskrivelse och beslut tillstyrks. 2. Nämndmål och nämndindikatorer i målområde Medarbetare fastställs för 2020 enligt bilaga 4. 3. Kommunstyrelsens ordförande medges att på delegation fatta beslut om maxnivå för budgivning vid markförvärv inom beloppet för kommunstyrelsens investeringsram för strategiska markförvärv. 4. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att under 2020 externt placera medel för framtida pensioner som avser pensionsskuld intjänad från och med 1998 och samtidigt ianspråkta externt placerade medel för att finansiera del av pensionsutbetalningarna som är intjänade före 1998 LKPG1002, v2.1, 2016-03-07 Förslag till kommunfullmäktiges beslut 1. Kommunstyrelsens förslag till budget för år 2020 med nettoramar för nämnder och styrelser samt plan för åren 2021-2023 fastställs enligt bilaga 1. 2. Nämnder och styrelser får i uppdrag att utöver delårsrapporteringen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige göra månadsvisa interna uppföljningar. 3. En värdeöverföring om 65 750 000 kronor för år 2020 från det kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolaget AB Stångåstaden genomförs. Nämnderna får i uppdrag att redovisa planerade insatser för år 2020 i sina internbudgetar samt att återrapportera faktisk förbrukning av insatserna i delårsrapporter och vid årets slut. 4. Kommunstyrelsen medges ta upp lån om max 150 000 000 kr för att finansiera investeringar 2020. 5. Kommunfullmäktige medger en årlig investeringsram om 50 000 000 kr för strategiska markköp och överlåter därmed beslutsrätten för dessa till kommunstyrelsen.

2 (9) 6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra tekniska justeringar av nämndernas ramar för demografiska förändringar, nystart av verksamhet med mera. 7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fastställa tidplan och direktiv för nämndernas och styrelsens arbete med budget, uppföljning och bokslut. 8. Skattesatsen för år 2020 fastställs till 20,20 procent Ärende Kommunens budget med plan för kommande tre år är det centrala dokumentet för att styra den kommunala verksamhetens inriktning och omfattning. Budgeten omfattar all kommunal verksamhet och beskriver de målsättningar och resultat som är prioriterade. Ingångsvärden för kommunens budget är lagstiftning, reglemente, styrdokument, majoritetens politiska program samt aktuella planeringsförutsättningar utifrån ekonomi, demografi, statlig styrning och andra omvärldsfaktorer. Det är Allians för Linköping (Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna) som tar fram budgetförslaget till fullmäktige. Den 28 maj beslutar kommunfullmäktige om budget för 2020 med plan för 2021-2023, då fastslås hur kommunens samlade resurser ska fördelas mellan nämnder och verksamheter utifrån politisk viljeinriktning och prioritering. Den politiska viljeinriktningen omsätts i budgeten till ekonomiska ramar, kommunövergripande mål och strategiska utvecklingsuppdrag för de olika nämndernas verksamhet de kommande åren. Budgetprocessen blir därigenom central för kommunens mål- och verksamhetsstyrning genom att tydliggöra nämndernas uppdrag och förväntat resultat. Nämnderna arbetar fram en internbudget för 2020 med plan för 2021-2023 mellan juni och oktober utifrån kommunfullmäktiges budgetbeslut den 28 maj med anvisade ekonomiska ramar. Den 19 november behandlar kommunstyrelsen och den 26 november kommunfullmäktige nämndernas internbudgetar för 2020 med plan för 2021-2023. Sammanfattning av budgetförslaget Budgeten för 2020 utgår från 13 kommunövergripande mål. Budgeten innehåller 28 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna som en del i den politiska viljeinriktningen för planperioden. Budgeten för 2020 är i balans. Kommunstyrelsen bedömer att målen för god ekonomisk hushållning finansiella mål kommer att uppfyllas med budgeten för 2020. Skattesatsen föreslås oförändrat till 20,20 procent för 2020. Kommunen omsätter 10,7 miljarder kronor 2020. Nämndernas ramar föreslås utökas med sammanlagt 68 mnkr 2020 utöver de 151 mnkr i politiska satsningar som ramarna utökades med i budget 2019 med plan för

3 (9) 2020-2022. Bildningsnämndens ram utökas med ytterligare 8 mnkr och samhällsbyggnadsnämndens med 12 mnkr. Nämndernas ramar har även utökats för demografiska förändringar och räknats upp till 2020 års pris- och löneläge. För åren 2020-2023 förslås kostnadsdämpande åtgärder så att det budgeterade resultatet är i balans. Verksamhetens nettokostnader har sammantaget ökat med 2,6 % jämfört med budget 2019. I budgeten finns resursmedel med 35 mnkr för 2020 som kan fördelas till nämnderna som tilläggsanslag efter beslut i kommunstyrelsen. I budgeten finns reservmedel för investeringar med 15 mnkr per år för att vid behov kunna utöka nämndernas investeringsramar under budgetperioden. I budgeten finns en reserv för strategiska markförvärv med 50 mnkr per år. Under eget kapital finns en resultatutjämningsreserv om 150 mnkr som kan användas för att vid behov kunna utjämna intäkter över en konjunkturcykel. I budgeten ingår bostadspolitiska medel/värdeöverföring från AB Stångåstaden med 65 750 tkr för 2020. Skatteintäkterna har beräknats utifrån SKL:s prognoser. Investeringsramen är 380 mnkr netto för 2020 Avskrivningarna beräknas till 232 mnkr för 2020. I budgeten beräknas kommunen kunna finansiera 232 mnkr av investeringarna för 2020 utan att ta upp lån och att låna max 150 mnkr för att finansiera resterande investeringar. Allians för Linköping föreslår förändringar av nämndernas budgetramar utifrån sin politiska inriktning enligt budgetförslaget. Nämndernas ramar föreslås utökas med sammanlagt 40 mnkr 2019 utöver de 126 mnkr som ramarna utökades med i juni. Utökningen av ramarna finansieras med minskade resursmedel och ökade intäkter för exploatering. Kommunens budget med plan för kommande tre år är det centrala dokumentet för att styra den kommunala verksamhetens inriktning och omfattning. Budgeten omfattar all kommunal verksamhet och beskriver de målsättningar och resultat som är prioriterade. Ingångsvärden för kommunens budget är lagstiftning, reglemente, styrdokument, majoritetens politiska program samt aktuella planeringsförutsättningar utifrån ekonomi, demografi, statlig styrning och andra omvärldsfaktorer. Det är Allians för Linköping (Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna) som tar fram budgetförslaget till fullmäktige. Den 28 maj beslutar kommunfullmäktige om budget för 2020 med plan för 2021-2023, då fastslås hur kommunens samlade resurser ska fördelas mellan nämnder och verksamheter utifrån politisk viljeinriktning och prioritering. Den politiska viljeinriktningen omsätts i budgeten till ekonomiska ramar, kommunövergripande mål och strategiska utvecklingsuppdrag för de olika nämndernas verksamhet de kommande åren. Budgetprocessen blir därigenom central för kommunens mål- och verksamhetsstyrning genom att tydliggöra nämndernas uppdrag och förväntat resultat.

4 (9) Nämnderna arbetar fram en internbudget för 2020 med plan för 2021-2023 mellan juni och oktober utifrån kommunfullmäktiges budgetbeslut den 28 maj med anvisade ekonomiska ramar. Den 19 november behandlar kommunstyrelsen och den 26 november kommunfullmäktige nämndernas internbudgetar för 2020 med plan för 2021-2023.

5 (9) Sammanfattning av budgetförslaget Budgeten för 2020 utgår från 13 kommunövergripande mål. Budgeten innehåller 28 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna som en del i den politiska viljeinriktningen för planperioden. Budgeten för 2020 är i balans. Kommunstyrelsen bedömer att målen för god ekonomisk hushållning finansiella mål kommer att uppfyllas med budgeten för 2020. Skattesatsen föreslås oförändrat till 20,20 procent för 2020. Kommunen omsätter 10,7 miljarder kronor 2020. Nämndernas ramar föreslås utökas med sammanlagt 68 mnkr 2020 utöver de 151 mnkr i politiska satsningar som ramarna utökades med i budget 2019 med plan för 2020-2022. Bildningsnämndens ram utökas med ytterligare 8 mnkr och samhällsbyggnadsnämndens med 12 mnkr. Nämndernas ramar har även utökats för demografiska förändringar och räknats upp till 2020 års pris- och löneläge. För åren 2020-2023 förslås kostnadsdämpande åtgärder så att det budgeterade resultatet är i balans. Verksamhetens nettokostnader har sammantaget ökat med 2,6 % jämfört med budget 2019. I budgeten finns resursmedel med 35 mnkr för 2020 som kan fördelas till nämnderna som tilläggsanslag efter beslut i kommunstyrelsen. I budgeten finns reservmedel för investeringar med 15 mnkr per år för att vid behov kunna utöka nämndernas investeringsramar under budgetperioden. I budgeten finns en reserv för strategiska markförvärv med 50 mnkr per år. Under eget kapital finns en resultatutjämningsreserv om 150 mnkr som kan användas för att vid behov kunna utjämna intäkter över en konjunkturcykel. I budgeten ingår bostadspolitiska medel/värdeöverföring från AB Stångåstaden med 65 750 tkr för 2020. Skatteintäkterna har beräknats utifrån SKL:s prognoser. Investeringsramen är 380 mnkr netto för 2020 Avskrivningarna beräknas till 232 mnkr för 2020. I budgeten beräknas kommunen kunna finansiera 232 mnkr av investeringarna för 2020 utan att ta upp lån och att låna max 150 mnkr för att finansiera resterande investeringar. Allians för Linköping föreslår förändringar av nämndernas budgetramar utifrån sin politiska inriktning enligt budgetförslaget. Nämndernas ramar föreslås utökas med sammanlagt 40 mnkr 2019 utöver de 126 mnkr som ramarna utökades med i juni. Utökningen av ramarna finansieras med minskade resursmedel och ökade intäkter för exploatering.

6 (9) Mål- och verksamhetsstyrning Kommunfullmäktige fastställde i december 2019 Allians för Linköpings samverkansprogram för mandatperioden. Samverkansprogrammet beskriver den politiska majoritetens viljeinriktning. Utifrån programmet, kommunens uppdrag och förutsättningar beslutar kommunfullmäktige i kommunens budget om kommunövergripande mål, prioriterade styrdokument och strategiska utvecklingsuppdrag. Dessa ska sedan vara utgångspunkten i den vidare planeringen av kommunens verksamhet. Budget 2020 med plan för 2021-2023 innehåller 13 kommunövergripande mål. Ett attraktivt och tryggt Linköping Ett klimatsmart Linköping Ett företagsamt Linköping Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum Stark gemenskap och människor i arbete Hög kunskap med skolor i framkant Kostnadseffektiv verksamhet Hållbar ekonomi Effektiv organisation med goda resultat Hållbar verksamhetsutveckling Attraktiv arbetsgivare Hållbar kompetensförsörjning Uppföljning under året från nämnder, styrelser och bolag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Kommunen följer upp och analyserar mål, verksamhet och ekonomi löpande under året. Genom en uppföljning utifrån mål och resultat kan slutsatser dras för att ta fram planer och aktiviteter för fortsatt utveckling. Syftet med uppföljning är att säkerställa att verksamhetens resurser används till det som avsetts, få god ekonomisk kontroll och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar. Rapporteringen uppåt i kommunen har ett värde för att säkerställa en kostnadseffektiv verksamhet och god ekonomisk kontroll. Den kontinuerliga uppföljningen utgör en del av kommunstyrelsens uppsikt över nämnderna. Uppföljning, och därigenom uppsikten, genomförs även genom exempelvis informationsöverföring vid möten mellan kommunstyrelse/kommundirektör och nämnder/förvaltningschefer. Uppsikten ska genomföras proaktivt och innehålla en bedömning av att nämnden bedriver sin verksamhet effektivt och ändamålsenligt.

7 (9) Årshjul för budget- och uppföljningsprocess, budgetår 2020 KF godkänner Bolagens budgetar och flerårsplaner Samt Investerings och borgenramar KLF framtagande av planeringsförutsättningar Budget KF godkänner Nämndernas internbudgetar Nämndernas beslut om internbudgetar Oktoberavstämning Bokslut Årsredovisning Boksluts- och budgetdag KLG beredning av Budgetunderlag Delårsrapport Delårsrapport Politisk beredning av Budgetförslag Beslut i KS och KF Budget Planeringsförutsättningar bolagen Den kontinuerliga uppföljningen för kommunkoncernen omfattar: månadsrapporter delårsrapporter per den 30 april, 31 augusti samt den 31 oktober årsredovisning finansrapporter nämndernas internkontrollrapporter jämförelser med andra kommuner, bland annat genom deltagande i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) bolagens uppfyllelse av det kommunala uppdraget bolagen och förbunden ingår i delårsrapporterna per den 30 april, den 31 augusti samt i årsredovisningen I delårsrapporterna och årsredovisningen uppmärksammas kommunstyrelsen särskilt på de avvikelser som de bör följa med anledning av uppsiktsplikten. I årsredovisningen beskrivs hur kommunstyrelsen arbetat med uppsiktsplikten under året. Nämndmål och nämndindikatorer i målområde Medarbetare Utifrån de kommunövergripande målen och den inriktning som anges i budget 2020 med plan för 2021-2023 ska nämnderna formulera prioriterade nämndmål som leder till att styrdokumentens viljeinriktning, de kommunövergripande målen som berör nämnden, strategiska utvecklingsuppdrag och nämndens uppdrag enligt reglementet uppfylls/verkställs. Utifrån rollen som arbetsgivare beslutar kommunstyrelsen om nämndmål för samtliga nämnder i målområdet

8 (9) medarbetare. Förslag till nämndmål och nämndindikatorer redovisas i bilaga 4. I övriga målområden beslutar respektive nämnd om nämndmål och nämndindikatorer för nämndens verksamhet. Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse Budget för 2020 med plan för 2021-2023 Bilaga 1 - Förslag till budget för 2020 med plan för 2021-2023 Bilaga 2 - MBL-protokoll från förhandling Bilaga 3 Protokoll från fullmäktiges presidium med förslag till budgetram för kommunens revisorer Bilaga 4 - Nämndmål och nämndindikatorer i målområde Medarbetare 2020

9 (9) Jämställdhet Samtliga nämnder har i uppdrag att utifrån ett genusperspektiv analysera statistik och verksamhetstal för att säkerställa att resurserna används på ett sätt som bidrar till jämställdhet Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet MBL-information om budgetförslaget är genomförd den 7 maj 2019 och MBLförhandling den 8 maj 2019. MBL-protokoll med de fackliga organisationernas protokollsanteckningar bifogas som bilaga. Kommunledningsförvaltningen Paul Håkansson Peder Brandt Beslutet skickas till: Nämnder, förvaltningschefer, nämndansvariga tjänstemän samt ekonomichefer