Styrning och ledning

Relevanta dokument
Anpassade riktlinjer för intern kontroll inom Hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde

Analys och åtgärder med anledning av kommunrevisionens webbenkät; Intern styrning och kontroll Vård- och omsorgsnämnden

Vårt ledningssystem med Esther i fokus. Camilla Strid & Jan Sverker, Medicinkliniken, Eksjö

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Reglemente för internkontroll

Policy för Essunga kommuns internkontroll

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

System för intern kontroll Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Teknisk servicenämndens resultat kommunrevisionens webbenkät intern styrning och kontroll förtroendevalda och chefer juni 2018 Lidköpings kommun

Regionstyrelsen efterlevnad av reglemente. Region Gävleborg

Revisionsrapport. Översiktlig granskning av den interna styrningen och kontrollen * Sammanfattande resultat. Ljusdals kommun

Internkontrollplan 2019

Riktlinjer för intern styrning och kontroll, ISK, för landstingsstyrelsens förvaltning.

Riktlinje för intern styrning och kontroll

Patientsäkerhetsberättelse

Lokala regler och anvisningar för intern kontroll

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Stockholms läns landsting i (i)

Vård- och omsorgsnämndens resultat kommunrevisionens webbenkät intern styrning och kontroll förtroendevalda och chefer juni 2018 Lidköpings kommun

Anvisning för intern kontroll

VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGENS LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE ENLIGT SOSFS 2011:9

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsoringen Osby/Lönsboda

Yttrande över förslag till Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Processtyrning, riktlinje

Riktlinje - Ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Kultur- och fritidsnämnd

Reglemente Innehåll Fastställt av: Fastställt datum: Dokumentet gäller till och med: Dokumentet gäller för: Dokumentansvarig: Diarienummer:

Barn- och skolnämnd Områden som omfattats

INTERN STYRNING OCH KONTROLL. - Resultat av en webbenkät genomförd på uppdrag av kommunens revisorer

Översiktlig granskning/revision av den Intern styrningen och kontrollen BILAGA 1 Räddningsnämnd. Räddningsnämnd

Samhällsbyggnadsnämnd

Ledningssystem för god kvalitet

INTERN STYRNING OCH KONTROLL KOMMUNSTYRELSEN LIDKÖPINGS KOMMUN. - Resultat av en webbenkät genomförd på uppdrag av kommunens revisorer

Uppföljning av internkontrollplan per december 2017

Kvalitetsprocesser och nya utmaningar i ISO-certifieringar. Jana Johansson Kvalitetsansvarig CityAkuten Praktikertjänst AB

Arbetsmiljö och hälsa och dess koppling till kvalité och patientsäkerhet

Intern kontrollplan 2018

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet

INTERN STYRNING OCH KONTROLL. - Resultat av en webbenkät genomförd på uppdrag av kommunens revisorer

Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete för Verksamhetsstöd vid Högskolan i Borås

Compliance och Internrevision kan lära av varandra. Louise Hedqvist, FCG Desirée Nordqvist, Länsförsäkringar AB

Återkoppling på revisorernas granskning av landstingets åtgärder för att motverka ekonomisk brottslighet

Så här kan Transportstyrelsen bedöma säkerhetskultur vid tillsyn. Sixten Nolén, Transportstyrelsen

Förslag till reviderad mål- och styrmodell för Danderyds kommun

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År Ewa Sjögren

Uppföljning Bromma Personlig assistans

En vägledning i vårt dagliga arbete

Granskning av stadens arbete med åtgärder och uppföljning avseende intern styrning och kontroll

Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen

Regionstyrelsens arbetsutskott 1-17

Internrevision för ständig

Policy för verksamhetsstyrning

Hur kan Transportstyrelsen granska organisationers säkerhetskultur genom tillsyn? Sixten Nolén och Inger Engström

Riktlinje för riskhantering

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge

Återkoppling på revisorernas granskning av styrelsens uppdrag att tillvarata positiva exempel

Innehåll. 3 Figurförteckning Bilagor... 5

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Riktlinje. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År Annika Hoffsten Hultén

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

Journalföring i tandvården. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Anvisning för intern kontroll och styrning

Patientsäkerhetsberättelser 2018 för särskilda boenden i kommunal regi och på entreprenad

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse.

Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad

Frågor att ställa om IK

Kvalitet och verksamhetsutveckling

Riktlinje för riskanalys

L f} Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för socialförvaltningen i I<arlsborg KARLSBORGS KOMMUN

Riktlinje Riskhantering (Patientsäkerhet)

Remissyttrande förslag på revidering av riktlinje för styrmodell och ledningssystem. (SAN 2018/184)

Strategi Program Plan Policy >> Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Chefsplattform

Riktlinje för intern styrning och kontroll avseende Norrköping Rådhus AB:s bolagskoncern

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB

Nutritionsdagen 2015

Policy för ledar- och medarbetarskap vid Kammarkollegiet

Riktlinjer för intern kontroll

Intern styrning och kontroll

Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006

Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter

Övergripande ledningssystem - förstudie

Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Mål och inriktning för Regionservice 2016

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 20 / 2017 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I LIDINGÖ STAD

VAD ÄR KVALITET? Röntgenveckan Monica Kasevik

Avvikelser, klagomål. och synpunkter inom. Vård- och omsorgsnämnden. verksamheter. Antaget

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbete med ständiga förbättringar

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

Ledningssystem vad varför hur. Ledningssystem JLL. Roland Frisdalen , Version 0.2

Patientsäkerhetsberättelse Postiljonen vård och omsorgsboende, egen regi. Postiljonen vård- och omsorgsboende. Dnr: /2019 Sid 1 (6)

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Transkript:

Styrning och ledning Planeringsförutsättningar Biträdande landstingsdirektör Lars-Olof Björkqvist

Styrhierarki Omvärld Risker/hinder Regionfullmäktige Regionstyrelsen Regiondirektör Nämnder Förvaltningar Verksamheter Författningar, direktiv Myndigheter Forskning Landstinget blir Region från 1/1-2019

Ledningsprocessens hierarki Beslutsstöd Vad, när och vem inkl. uppföljning Tjänstemän och linjechefer Ledningssystem Styrande dokument Processer Arbetssätt Organisation, struktur, förutsättningar Politiskt Författningar, policyer, strategier, planer, beslut etc Region Dalarnas uppdrag Regeringsform o Kommunallag

Ledningsprocessen

Fullmäktigebeslut Krav på ledningsprocessen - Styrmodell planering och styrning - COSO-modell (Intern styrning och kontroll) - Policyer - Övriga beslut

Planering Uppföljning Ledning Styrning - Säkerställa en kvalitativ kontrollmiljö - Säkerställa en risk- och säkerhetskultur - Agera och åtgärda - Informera och kommunicera - Systematiskt utföra övervakande aktiviteter (följsamhet till COSO)

Kontrollmiljön är styrande Ledningssystem Värderingar Vårt agerande Kännetecken Ledningssystemets innehåll syftar till att informera, vägleda och säkerställa: Ansvar, organisation och förutsättningar Planering Genomförande Uppföljning Åtgärder som ska påverka vårt sätt att arbeta, samt vårt bemötande av patienter, kunder samt varandra hur vi väljer att genomföra, hur vi bemöter våra patienter, övriga kunder samt varandra. Detta påverkar vårt varumärke och vår arbetsmiljö. Ledningssystemet, värderingar och agerandet leder till vad vi kännetecknas av

Risk- och säkerhetskultur Riskidentifieringar - påverkar prioritering av åtgärder - inverkar på planer och aktiviteter - identifiering av områden som behöver kvalitetssäkras Risk är ett område som behöver diskuteras i dialog på alla nivåer, då risker och hinder som inte åtgärdas eller minimeras kan påverka resultaten negativt. Säkerhetskultur - författningsstyrda områden som organiserats i enlighet med sin process. Patientsäkerhet, miljö, brand, vårdhygien etc. - kompetens för områden är knutna till central förvaltning, men organisationen är ett tillikauppgift för medarbetare ute i verksamheterna. Patientombud, miljöombud, brandombud, hygienombud etc.

Agera och åtgärda Utifrån författningskrav, beslut, risker, hinder och resultat väljs noga de aktiviteter ut, som behöver genomföras för att vi ska nå mål och resultat eller för att eliminera (för företag eller kund) skadliga risker och hinder.

Informera och kommunicera Dokumentation är viktigt, men inte utan att informera och kommunicera. Detta görs via dialoger, schemalagda möten och systematisk rapportering. Kommunikation ska ske internt före externt, i linjen. Kommunikationen ska uppfattas som öppen och ärlig. Förståelse och delaktighet är en viktig förutsättning för att skapa motivation till att nå det önskade resultatet.

Övervakande aktiviteter Systematiskt och regelbundet ska verksamhetens resultat övervakas. Det är ett fåtal resultat som vi styr på. De övriga resultaten är de vi övervakar och reagerar på om de visar på en, för företaget och/eller kunden, skadlig trend. Kontroller görs bl.a i form av: Internrevision Egenkontroll Budget- och måluppföljning Ledningens genomgång Intern kontroll (nämndansvar) Extern revisionsgranskning gäller certifierad, certifieringsbar, ackrediterad verksamhet följa upp processers leverans och duglighet rapporter sammanställs i bestämd frekvens och omfattning All aggregerad information granskas, åtgärder föreslås. Internkontrollpunkter tas framför att säkerställa följsamhet till beslut och för att förebygga jäv, mutor, brott och andra oegentligheter. oftast på Revisionskollegiets uppdrag, men även myndighetsgranskningar.

Ledningssystem Istället för den organisatoriska bilden, med förvaltningar, divisioner och verksamheter, kan Region Dalarnas verksamhet illustreras i form av en beskrivning av vad som utförs. En processkarta illustrerar detta.

Processkarta

Processkarta

Ledningsprocessens delprocesser Politiskt ledningsarbete Planera, följa upp, leda, styra Dialog Samverkan

Ledningsprocessens två delprocesser Politiskt ledningsarbete Planera, leda, styra, följa upp Dialog Samverkan Illustreras i chefens ledstång

Chefens ledstång

Chefens ledstång Chefens ledstång är planerad för att de inbördes skilda delarna i ledningsprocessen ska utföras i rätt ordning. Exempel: Verksamhetsberättelsen från föregående år sammanställs på aggregerad nivå. Tillsammans med identifiering av risker, hinder samt omvärldsbevakning, kan ledningen på en övergripande nivå beskriva styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Denna sammanställning och analys utgör viktig rapporterande information i dialog med den politiska ledningen inför arbete med en ny budget- och regionplan.

Kontakta oss Region Dalarna Box 712 791 29 Falun Telefon: 023-49 00 00 E-post: region.dalarna@regiondalarna.se 2018-11-15 19