Intern uppföljning för perioden 1 januari 31 augusti 2016

Relevanta dokument
Intern uppföljning för perioden 1 januari 30 april 2016

Intern uppföljning för perioden 1 januari 31 augusti 2015

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2017

Intern uppföljning för perioden 1 januari 30 april 2017

Intern uppföljning för perioden 1 januari 31 augusti 2017

Delårsrapport för januari juni 2013

Delårsrapport för räkenskapsåret 2017 per den 30 juni 2017

Delårsrapport Linköpings universitet

Delårsrapport för januari - juni 2011

Intern uppföljning för perioden 1 januari 30 april Förslag till beslut

Delårsrapport för januari - juni 2012

Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET

Enligt universitetets arbetsordning ska universitetsstyrelsen årligen fastställa den totala budgeten.

DELÅRSRAPPORT

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2016

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport Linköpings universitet

Delårsrapport för januari juni 2014

Enligt universitetets arbetsordning ska universitetsstyrelsen årligen fastställa den totala budgeten.

Intern uppföljning för perioden 1 januari 30 april Förslag till beslut

Enligt universitetets arbetsordning ska universitetsstyrelsen årligen fastställa den totala budgeten.

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5.

Dnr V KS-kod 1.2. Delårsrapport för januari juni 2017

Sid Finansiell redovisning 1. Resultaträkning 4. Balansräkning 5. Balansräkning 6. Anslagsredovisning 7. Beslut och undertecknande 8

DELÅRSRAPPORT

Delårsrapport för januari juni 2016

DELÅRSRAPPORT

Delårsrapport för Lunds universitet per den 30 juni 2017

Intern uppföljning för perioden 1 januari till 31 augusti 2011

TERTIALUPPFÖLJNING. 1 januari 31 augusti Dnr E 2018/

DELÅRSRAPPORT

Tertialuppföljning för perioden 1 januari 30 april 2018

DELÅRSRAPPORT

Budget för 2014 Enligt universitetets arbetsordning ska universitetsstyrelsen årligen fastställa den totala budgeten.

Totalbudget för Lunds universitet 2011

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Delårsrapport för januari juni 2015

BESLUT. myndighetskapital.

Delårsrapport för Lunds universitet per den 30 juni 2016

DELÅRSRAPPORT

Delårsrapport 2009 Dnr: 3746/2009- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5.

Delårsrapport 2012 INNEHÅLL. Beslutad Dnr 4642/ Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5.

Delårsrapport

DELÅRSRAPPORT FÖR BUDGETÅRET 2013

GÖTEBORGS UNIVERSITET

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Svensk författningssamling

Bilagor med Verksamhetsdata Ekonomidata Personaldata

Humanistiska fakulteten Dekan Beslut Dnr Sid 1 (8) Fastställande av bokslut för humanistiska fakulteten för år 2014 Årets resul

DELÅRSRAPPORT

Totalbudget för Lunds universitet 2017

Totalbudget för Lunds universitet 2015

Resultaträkningar. Göteborg Energi

Delårsrapport 2010 Beslutad Dnr 4205/


FS Bilaga p 6

Svenska ESF-rådet överlämnar härmed delårsrapporten för perioden bestående av

DELÅRSRAPPORT FÖR BUDGETÅRET per den 30 juni 2011

BOKSLUT LÄRARHÖGSKOLAN 2016

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR BUDGETÅRET per den 30 juni 2012

Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010

Delårsrapport

AD /05 1(8) Delårsrapport

Delårsrapport AD 2007/697 1(10)

Avvikelse bud-utfall. Bud 2017 Jan- Mar

GÖTEBORGS UNIVERSITET

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014

Delårsrapport Dnr: 2017/03316

Ekonomisk rapportering per Sammanfattning. Dnr V 2017/

Bilaga p 24 BOKSLUT 2018 FS Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Ekonomisk rapportering per , Naturvetenskapliga fakulteten

Delårsrapport Dnr. 2015/ Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10

Ekonomisk uppföljning efter tredje kvartalet 2010

Totalbudget för Lunds universitet 2016

Stockholms universitet Delårsrapport

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Delårsrapport Medicinska fakulteten. Umeå universitet Medicinska fakulteten Dnr, FS ,

BOKSLUT 2018 Samhällsvetenskaplig fakultet

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Bokslutsrapport för verksamhetsåret 2018 avseende Humanistiska och teologiska fakulteterna

STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson Doss 112 Dnr 2596/97

Ekonomisk uppföljning efter tredje kvartalet 2009

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

Almi Företagspartner AB Org.nr Koncernens resultaträkning Mkr januari - 30 juni

Delårsrapport Datum Dnr./Ref. 2014/ Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2011

Delårsrapport AD /06 1(8)

Bokslut Lärarhögskolan 2014

Resultaträkning

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Eolus Vind AB (publ)

Avvikelser 1 Utf Avvikelse bud-utfall. Bud 2016 Prog Bud 2016 Jan- Jun

Manual till den ekonomiska mallen

Rapport Tidsserier för Årsredovisning för staten 2012

Ledningskansliet Dnr SLU ua /10 Styrelsen för SLU

Transkript:

16-1-6 Ekonomienheten Peter Tellberg PM Dnr E 16/3 Universitetsstyrelsen Intern uppföljning för perioden 1 januari 31 augusti 16 I uppföljningsrapporten efter årets andra tertial redovisas utfallet inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt det ekonomiska utfallet per 31 augusti jämte prognos för hela året. Förslag till beslut Universitetsstyrelsen beslutar - att godkänna den interna uppföljningsrapporten för perioden 1 januari till den 31 augusti 16. Peter Tellberg Ekonomienheten Rosenlundsgatan 4, Box 1, 5 3 Göteborg 31 786 www.gu.se 1 (1)

INTERN UPPFÖLJNING 1 januari 31 augusti 16 Dnr E 16/3 16-1-6

Intern uppföljning för perioden 1 januari till 31 augusti 16 Inledning Enligt beslut i universitetsstyrelsen 6-12-7 görs en intern uppföljning av verksamhet och ekonomi tertialvis. Interna uppföljningsrapporter tas fram per 3 april och 31 augusti samt 31 december. Härutöver genomförs, i organisationen, en fortlöpande uppföljning med månadsavstämningar. Utöver de interna uppföljningarna tas en delårsrapport fram per 3 juni i enlighet med förordningskrav. Delårsrapporten tas fram på övergripande nivå och anger resultat och ställning efter sex månader och en prognos för hela 16. Beslut om delårsrapporten fattades av universitetsstyrelsens ordförande och rektor den 13 augusti. Information om delårsrapporten lämnades till styrelsen på dess sammanträde den september. Sammanfattning Det ekonomiska utfallet efter åtta månader uppgår till ett överskott om 45 miljoner kronor. Utfallet för motsvarande period föregående år redovisade ett överskott på 79 miljoner kronor. Budgetbeslut för 16, redovisat i budgetunderlaget för perioden 17-19, innebar ett beräknat nollresultat för året och byggde dels på planerad disposition av balanserat kapital med inriktning på att stärka forskningen och utbildningen och dels på utfallshistorik jämfört med budgethistorik. Den ekonomiska prognosen 1 för hela året beräknas ett överskott på tio miljoner kronor, vilket är tio miljoner kronor mer än beslutad budget. Orsaken till detta är främst ökade bidragsintäkter. Prognosen är oförändrad i förhållande till prognosen per den 3 april samt för delåret den sista juni. Personalkostnaderna ökar med 127 miljoner kronor, vilket motsvarar fem procent jämfört med utfallet för motsvarande period för föregående år. Antalet årsarbetare har ökat med 74 jämfört med motsvarande period föregående år. Personalkostnaderna för helåret beräknas uppgå till 3 891 miljoner kronor. Prognosen beräknas överstiga årets budget med 18 miljoner kronor. Ökningen beror på ökad personalvolym genom kvalitetsförstärkningar inom utbildningsverksamheten och genom strategiska satsningar och ökade bidragsintäkter inom forskningsverksamheten. Övriga driftskostnader ökar med 5 miljoner kronor, motsvarande knappt sex procent, jämfört med utfallet för motsvarande period för föregående år. Kostnaderna för helåret beräknas uppgå till 1 5 miljoner kronor. Prognosen beräknas överstiga årets budget med 73 miljoner kronor. Ökningen är en del av den förväntade expansionen inom utbildnings- och forskningsverksamheten. Enligt prognosen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå beräknas universitetet inte nå upp till takbeloppet för 16. Avräkning kommer att ske mot tidigare sparade prestationer, 51 miljoner kronor, och beräknas därför inte leda till återbetalning för lärosätet som helhet gentemot staten. 1 Exklusive prognostiserad resultatandel i dotterbolaget. (19) 2

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Universitetets utbildningsuppdrag på grundnivå och avancerad nivå uppgår till 25 133 helårsstudenter och till ett takbelopp på 1 931 miljoner kronor. I enlighet med tidigare beslut fortsätter utbyggnaden för bland annat lärar- och sjuksköterskeutbildningarna. Utbyggnaden beräknas vara fullt genomförd år 18. I takbeloppet för året ingår även tillfälligt höjda ersättningsbelopp för humaniora- och samhällsvetenskap, samt för lärar- och förskollärarutbildning på totalt 29 miljoner kronor. Höjningen är temporär och upphör år 19, något som universitetet behöver ta hänsyn till vid planering av verksamheten. Regeringen avser att göra en uppföljning av lärosätenas användning av de förstärkta prislapparna. Under ett antal år har universitetets avräknade utbildningsuppdrag legat under det tilldelade takbeloppet. Uppföljningen under året anger att antalet helårsstudenter ligger på motsvarande nivå som föregående år. Liksom vid tertialuppföljningen per april prognosticeras en fortsatt underproduktion på 1,5 procent av universitetets takbelopp för 16. Göteborgs universitet - uppfyllt takbelopp i procent 1 1 8 % av takbelopp 6 Avräkni mars april maj sept okt nov ng 14 38 45 49 81 84,46 9 98 15 37 45 48 81 84 9 98 16 38 44 48 81 Under kommande år används balanserat kapital för att finansiera en utbyggnad av 195 helårsstudenter inom främst lärarutbildningar samt inom vårdutbildningar. Utbyggnaden beräknas öka universitetets avräkningstal och bidra till att lärosätet uppfyller utbildningsuppdraget. I inriktningsbeslutet inför 17 beslutades om en modell för intern omprioritering för ökad dynamik i utbildningsuppdraget vilken gäller redan från avräkningen för 16. Fakulteter som underproducerat 14 respektive 15, och som signalerar att de kommer att underproducera även 16 är Humanistiska fakulteten, Samhällsvetenskapliga fakulteten och Utbildningsvetenskapliga fakulteten. Dessa kan därmed komma att bli föremål för neddragning av antalet utbildningsplatser inför 18. Konstnärliga fakulteten, Lärarutbildningsnämnden, Naturvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan och IT-fakulteten gör bedömningen att de uppnår tilldelade utbildningsuppdrag 16. I avräkningen 15 var det fem fakulteter som inte nådde upp till beslutade takbelopp. Två av dessa, Naturvetenskapliga fakulteten och Lärarutbildningsnämnden, gör bedömningen att de klarar uppdragen för 16 vilket också stöds i uppföljningen för september månad 16. Den samlade bedömningen är att en återbetalning från fakulteterna, främst från Humanistiska fakulteten, till styrelsen på tio miljoner kronor för 16 är att vänta. (19) 3

Ekonomi Resultat och årsprognos Universitetet redovisar som verksamhetsutfall per 31 augusti ett överskott på 45 miljoner kronor. För motsvarande period föregående år redovisades ett överskott på 79 miljoner kronor. För hela året beräknas ett positivt ekonomiskt verksamhetsutfall på tio miljoner kronor 2. Det beräknade utfallet är tio miljoner kronor bättre än budgeterat resultat för året. Orsaken till resultatförbättringen jämfört med budgeterat nollresultat är framförallt en förväntad ökning av bidragsintäkter. Resultatutveckling under 16, jämfört med budget för året och med utfallet för 15 framgår av följande sammanställning (belopp i miljoner kronor). Bokslut Utfall Utfall Prognos Budget 15 15-8 16-8 16 16 Intäkter Intäkter av anslag 3 892 2 591 2 655 3 985 3 985 Avgifter/ersättningar 449 265 293 478 45 Bidrag 1 68 973 1 42 1 753 1 61 Finansiella intäkter 14 1 15 18 14 Summa intäkter 5 963 3 839 4 5 6 234 6 59 Kostnader Personalkostnader -3 693-2 356-2 483-3 891-3 783 Lokalkostnader -627-417 -419-615 -635 Övriga driftkostnader -1 1-862 -912-1 5-1 427 Finansiella kostnader -16-8 -25-3 -18 Avskrivningar -185-117 -121-188 -195 Summa kostnader -5 922-3 76-3 96-6 224-6 59 Verksamhetsutfall 79 45 1 Resultatandel i dotterföretag 19,2 1,4 26 Transfereringar Finansiering 6 121 145 5 5 Lämnade bidrag -6-121 -145-5 -5 Saldo Årets kapitalförändring 59 79 46 36 Intäkter av anslag uppgår till 2 655 miljoner kronor och ökar med 64 miljoner kronor i utfallet per 31 augusti, jämfört med utfallet för motsvarande period föregående år. Ökningen av anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå beror bland annat på en ökning av antalet utbildningsplatser inom lärarutbildningar och vårdutbildningar samt på helårseffekter av höjda prislappar inom 2 Exklusive GU Ventures prognos (19) 4

hum/sam-området och inom undervisningsområdet. Även anslaget till forskning och utbildning på forskarnivå ökar vilket beror på flera samverkande faktorer, bland annat medel till Segerstedtinstitutet samt nytt anslag till arbetet med jämställdhetsintegration. Av de totala anslagsintäkterna för helåret utgör 1 99 miljoner kronor medel för utbildning på grundnivå och avancerad nivå och 1 481 miljoner kronor medel för forskning och utbildning på forskarnivå samt 515 miljoner kronor som anslag till ersättningar till sjukvårds- respektive tandvårdshuvudmännen för den kliniska delen av läkar- respektive tandläkarutbildningen. I prognosen beräknas intäkter av anslag till totalt 3 985 miljoner kronor vilket är en ökning med 93 miljoner kronor, drygt två procent, jämfört med utfallet föregående år. I följande tabell redovisas intäkter av anslag och dess utveckling för respektive tertial under 15 och 16 (P anger prognosvärde). Anslag, miljoner kronor 15 T1 1 295 16 T1 1 323 15 T2 1 297 16 T2 1 331 15 T3 1 3 16 T3P 1 331 3 892 3 985 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 3 uppgår till 293 miljoner kronor i utfallet per 31 augusti, en ökning med 28 miljoner kronor, jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen beror i sin helhet på försäljningen av Studenternas Hus som medfört en reavinst om 41 miljoner kronor. Intäkter avseende uppdragsutbildning har totalt minskat med fjorton miljoner kronor jämfört med föregående år, medan intäkter från uppdragsforskningen är oförändrade. I prognosen beräknas intäkterna för helåret till 478 miljoner kronor, vilket är en ökning med sex procent jämfört med föregående år. Beaktat försäljningen av Studenternas Hus minskar dock intäkterna med knappt tre procent. I nedanstående tabell redovisas intäkter av avgifter och andra ersättningar och dess utveckling för respektive tertial under 15 och 16 (P anger prognosvärde). Avgifter och andra ersättningar, miljoner kronor 15 T1 147 16 T1 114 15 T2 118 16 T2 179 15 T3 184 16 T3 P 185 449 478 Intäkter av bidrag uppgår till 1 42 miljoner kronor i utfallet per 31 augusti, och ökar med 69 miljoner kronor jämfört med utfallet för motsvarande period föregående år. Intäkter av bidrag omfattar främst forskningsbidrag från forskningsråd och andra statliga givare, forskningsbidrag från övriga svenska givare (stiftelser och företag) samt från Europeiska unionen. Jämfört med föregående år ökar bidragsinkomsterna från övriga svenska och utländska givare. Däremot minskar bidragsinkomsterna från forskningsråden och statliga finansiärer. Att bidragen från EU minskar beror på på förändrad utbetalningsperiodicitet. 3 Intäkter av avgifter och andra ersättningar utgörs av intäkter för uppdragsutbildning, uppdragsforskning, beställd utbildning samt försäljningsintäkter enligt Avgiftsförordningen. Med beställd utbildning avses högskoleutbildning enligt avtal med annat lärosäte eller annan statlig finansiär (19) 5

Med anledning av utfallet per augusti samt med beaktande av fakulteternas prognoser antas bidragsintäkterna öka med 145 miljoner kronor för 16 jämfört med föregående år. 6 Bidrag, miljoner kronor 5 3 Forskningsråd Övriga statliga givare Övriga svenska givare EU Utländska givare 1 11--8 131--8 11--8 151--8 161--8 I nedanstående tabell redovisas intäkter av bidrag och dess utveckling för respektive tertial under 15 och 16 (P anger prognosvärde). Bidrag, miljoner kronor 15 T1 493 16 T1 537 15 T2 48 16 T2 55 15 T3 635 16 T3 P 711 1 68 1 753 De finansiella intäkterna uppgår till 15 miljoner kronor och ökar med drygt fem miljoner kronor i utfallet per 31 augusti, jämfört med motsvarande period föregående år. Intäkterna består framförallt av orealiserad värdeförändring på obligationer i donationsförvaltningen som bokfördes med knappt fem miljoner kronor för perioden. För helåret prognostiseras 18 miljoner kronor i finansiella intäkter, vilket är något mer jämfört med föregående års intäkter. Vanligen består de finansiella intäkter av ränteintäkter, men eftersom räntenivån för närvarande är negativ får universitetet betala för sin behållning på räntekontot. Sammantaget uppgår verksamhetens intäkter till 4 5 miljoner kronor och ökar med 166 miljoner kronor jämfört med motsvarande period föregående år. För hela året beräknas intäkterna öka med drygt 271 miljoner kronor eller drygt fyra procent jämfört med utfallet för år 15. I nedanstående tabell redovisas de samlade intäkterna och dess utveckling för respektive tertial under 15 och 16 (P anger prognosvärde). Summa intäkter, miljoner kronor 15 T1 1 941 16 T1 1 98 15 T2 1 898 16 T2 2 25 15 T3 2 124 16 T3 P 2 229 5 963 6 234 Personalkostnaderna uppgår till 2 483 miljoner kronor och ökar med 127 miljoner kronor i utfallet per 31 augusti jämfört med utfallet för motsvarande period föregående år. Antalet årsarbetare uppgår totalt till 5 437 i augusti 16 och ökar med 74 till antalet, motsvarande drygt en procent, jämfört med motsvarande period föregående år. Personalkategorin forskarstuderande ökar kraftigt med 67 heltidsarbetande i jämförelse med motsvarande period föregående år. Även kategorierna undervisande personal och administrativ personal ökar i antalet, medan kategorin teknisk personal minskar. (19) 6

Personalkostnaderna beräknas för helåret att uppgå till 3 891 miljoner kronor och förväntas öka med 198 miljoner kronor, eller drygt fem procent, jämfört med utfallet för 15. Ökningen beror på personalsatsningar bland annat genom kvalitetsförstärkningar och andra strategiska satsningar inom utbildningsverksamheten och forskningsverksamheten. Personalvolymen beräknades i budgeten för året att öka med 7 heltidsekvivalenter. I prognosen antas dock dessa att bli fler baserat på underlag från fakulteterna, vilket innebär högre personalkostnader om 18 miljoner kronor jämfört med budget. I nedanstående tabell redovisas personalkostnaderna och dess utveckling för respektive tertial under 15 och 16 (P anger prognosvärde). Personalkostnader, miljoner kronor 15 T1-1 271 16 T1-1 334 15 T2-1 86 16 T2-1 149 15 T3-1 336 16 T3 P -1 8-3 693-3 891 Lokalkostnaderna uppgår till 419 miljoner kronor och har ökat med två miljoner kronor i utfallet per 31 augusti jämfört med utfallet för motsvarande period föregående år. Att lokalkostnaderna i stort sett är oförändrade sedan motsvarande period föregående år beror på det lägre ränteläget, samt att el-, vatten- och fjärrvärmekostnader har minskat jämfört med år 15. Lokalkostnaderna beräknas uppgå till 615 miljoner kronor för helåret 16, vilket är en minskning med miljoner kronor jämfört med budget. Minskningen beror till största delen på att omförhandling av befintliga hyresavtal görs och där det låga ränteläget får genomslag. I nedanstående tabell redovisas lokalkostnaderna och dess utveckling för respektive tertial under 15 och 16 (P anger prognosvärde). Lokalkostnader, miljoner kronor 15 T1-226 16 T1-193 15 T2-191 16 T2-226 15 T3-21 16 T3 P -196-627 -615 Övriga driftkostnader uppgår till 912 miljoner kronor i utfallet per 31 augusti och har ökat med 5 miljoner kronor jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen återfinns bland annat för forskningsuppdrag/forskningstjänster, IT-konsulter och övriga tjänster. Driftskostnaderna beräknas till totalt 1 5 miljoner kronor för helåret 16, varav 515 miljoner kronor avser utbetalningar av ersättningar till den kliniska delen av läkar- och tandläkarutbildningarna. Driftskostnaderna beräknas öka med 99 miljoner kronor, motsvarande drygt sju procent, jämfört med föregående års bokslut, vilket beror på förstärkning inom utbildnings- och forskningsverksamheten. I nedanstående tabell redovisas övriga driftskostnader och dess utveckling för respektive tertial under 15 och 16 (P anger prognosvärde). Övriga driftskostnader, miljoner kronor 15 T1-426 16 T1-452 15 T2-436 16 T2-46 15 T3-539 16 T3 P -588-1 1-1 5 Finansiella kostnader uppgår till 25 miljoner kronor, vilket är 17 miljoner kronor högre än utfallet per 31 augusti föregående år. Föregående års siffra justerades mot finansiella intäkter på grund av ett fel som rättades under senare delen av 15, vilket förklarar den stora ökningen i jämförelseperioderna (19) 7

mellan åren. De finansiella kostnaderna består till största del av räntekostnader som universitetet, i nuvarande räntesituation, erlägger till Riksgälden för sin behållning på räntekontot. De finansiella kostnaderna består även av orealiserad värdeminskning för aktier i donationsförvaltningen, som har bokförts under perioden. De finansiella kostnaderna beräknas uppgå till 3 miljoner kronor för helåret och är 14 miljoner kronor mer jämfört med föregående år. Avskrivningarna uppgår till 121 miljoner kronor i utfallet per 31 augusti och är fyra miljoner kronor högre än utfallet för motsvarande period föregående år. Avskrivningarna för hela året beräknas till 188 miljoner kronor, vilket är något högre än utfallet för föregående år. I nedanstående tabell redovisas avskrivningarna och dess utveckling för respektive tertial under 15 och 16 (P anger prognosvärde). Avskrivningar miljoner kronor 15 T1-57 16 T1-6 15 T2-6 16 T2-61 15 T3-68 16 T3 P -67-185 -188 Sammantaget uppgår verksamhetens kostnader till 3 96 miljoner kronor och ökar med miljoner kronor jämfört med motsvarande period föregående år. För hela året beräknas kostnaderna öka med omkring 3 miljoner kronor, drygt fem procent, jämfört med föregående år. Ökningen består till största del av ökade personalkostnader och ökade övriga driftskostnader. I nedanstående tabell redovisas de samlade kostnaderna och dess utveckling för respektive tertial under 15 och 16 (P anger prognosvärde). Summa kostnader, miljoner kronor 15 T1-1 981 16 T1-2 46 15 T2-1 779 16 T2-1 914 15 T3-2 162 16T3P -2 264-5 922-6 224 GU Ventures AB Holdingbolaget vid Göteborgs universitet kommersialiserar och investerar i nya idéer och uppfinningar baserade på forskningsresultat och spetskompetens vid universitetet. En betydande del av verksamheten utgörs av en inkubator, som utvecklar och stöttar nya affärsprojekt och företag i de tidiga utvecklingsfaserna. GU Ventures har ägarinnehav i 43 aktiebolag, har för närvarande åtta affärsprojekt och är medlem i en ideell förening, totalt 52 engagemang. Under perioden maj till augusti har bolaget genomfört tre nyinvesteringar och fyra följdinvesteringar. Under perioden januari till augusti har bolaget haft ett idéinflöde om 32 nya affärsidéer, vilket innebär en eftersläpning om målet att få in 8 idéer på årsbasis ska uppnås. Omsättningen i moderbolaget uppgick under perioden till 13 miljoner kronor att jämföra med knappt tolv miljoner kronor under motsvarande period föregående år. Omsättningen i koncernen uppgick till 24 miljoner kronor att jämföra 21 miljoner kronor under motsvarande period föregående år. I huvudsak beror den ökade omsättningen i moderbolaget på förbättrad omsättning i det helägda dotterbolaget GU School of Executive Education AB, som ökat sin omsättning genom ökad försäljning av Executive MBA-platser. Koncernen redovisar ett positivt rörelseresultat om 1,4 miljoner kronor per den 31 augusti, att jämföra med ett resultat på,2 miljoner kronor för motsvarande tidpunkt föregående år. Som prognos för året (19) 8

beräknas ett bokföringsmässigt koncernresultat på 26 miljoner kronor, vilket är en följd av omklassificeringar av fem av koncernens intressebolag. Investeringar och låneramar Investeringarna under årets åtta första månader uppgår till 45 miljoner kronor vilket är en miljon kronor högre än för motsvarande period föregående år. Universitetet disponerar under budgetåret en låneram på 725 miljoner kronor för finansiering av investeringar. Upptagna lån hos Riksgälden för anläggningstillgångar uppgick per 3 augusti till 554 miljoner kronor. Likviditet Kassabehållningen har ökat med 31 miljoner kronor jämfört med bokslutet per 15-12-31och med 78 miljoner kronor jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. Den höga likviditeten beror främst på ökade oförbrukade forskningsbidrag. Kassabehållning, miljoner kronor 16-8-31 15-8-31 15-12-31 3 121 3 43 3 9 Balanserat kapital Universitetet redovisar som periodens kapitalförändring ett överskott om 46 miljoner kronor och prognostiserar ett överskott om 36 miljoner kronor för helåret, inräknad prognostiserad resultatandel i dotterbolaget på 26 miljoner kronor. Med ett ingående myndighetskapital på 1 125 miljoner kronor innebär årets beräknade resultat ett utgående myndighetskapital på 1 161 miljoner kronor. Verksamhetens balanserade kapital var vid årets början 1 9 miljoner kronor vilket vid årets slut bedöms vara 1 126 miljoner kronor. Periodens balanserade kapital i verksamheten uppgår till 1 134 miljoner kronor varav 57 procent bedöms vara bundet i framtida åtaganden och satsningar. Relationen mellan bundet 4 respektive fritt kapital är marginellt förändrad jämfört med 15. I följande tabeller anges dels årets resultat, dels balanserat kapital per fakultet för perioden januariaugusti under åren 14-16. 4 Med bundet kapital avses kapital som är avsatt för en planerad och tidsbunden användning och som exempel kan nämnas strategiska satsningar, åtagande om samfinansiering i befintliga forskningsprojekt, forskarskolor och doktorandanställningar. Med fritt kapital menas allt annat kapital som finns för att kunna möta oförutsedda behov och löpande förändringar i finansieringsförutsättningar och kostnader. Universitet har satt upp som tumregel att runt 5 procent av omsättningen bör finnas som ett långsiktigt fritt kapital. (19) 9

Resultat per augusti 14-16, per fakultet 5 6 5 3 1-1 - -3 - HFS SFS HHFS UFS SA NFS KFS ITFS LUN Övrigt 18 158 168 Balanserat kapital per augusti 14-16, per fakultet 5 35 3 25 15 1 18 158 168 5 HFS SFS HHFS UFS SA NFS KFS ITFS LUN Övrigt Oförbrukade och upplupna bidrag I fakulteternas/motsvarande balansräkningar redovisas upplupna och oförbrukade bidrag enligt tabellen nedan för perioden 14-16. Oförbrukade bidrag betraktas som en skuld till bidragsgivaren. Det är medel som universitetet fått till speciella ändamål/projekt vilka ännu inte har förbrukats. Beloppet har ökat med 217 miljoner kronor eller med drygt 13 procent sedan augusti 14. Ökningstakten är något lägre än tidigare vilket bland annat kan förklaras av att bidragsgivarna i allt större utsträckning utbetalar bidragen i efterskott. Bidragen från forskningsråden, statliga myndigheter och statliga lärosäten ökade mellan augusti 14 och augusti 15 medan de minskade mellan augusti 15 och augusti 16. Däremot ökade bidragen från övriga svenska givare, EU och utländska givare vilket förklarar den fortsatta ökningen av oförbrukade bidrag. Inom Sahlgrenska akademin är det forskningsråden samt vissa stora bidrag som 5 HFS = Humanistiska fakulteten, SFS = Samhällsvetenskapliga fakulteten, HHFS = Handelshögskolan, UFS = Utbildningsvetenskapliga fakulteten, SA = Sahlgrenska akademin, NFS = Naturvetenskapliga fakulteten, KFS = Konstnärliga fakulteten, ITFS = IT-fakulteten, LUN = Lärarutbildningsnämnden, Övrigt = universitetsgemensamma verksamheter såsom ex. Gemensamma förvaltningen och Universitetsbiblioteket samt nationella enheter. (19) 1

förklarar den största ökningen. För Samhällsvetenskapliga fakulteten har de oförbrukade bidragen minskat jämfört med samma period föregående år, vilket till stor del beror på att bidragsintäkterna för året har minskat. För Sahlgrenska akademin samt för Handelshögskolan har de oförbrukade bidragen ökat. Upplupna bidragsintäkter utgör en fordran på bidragsgivare genom att universitetet har haft utgifter/- utlägg i pågående projekt för vilka bidragsgivare ännu inte har överfört medel. Beloppet avser ofta finansiering av EU-projekt för vilka bidrag betalas ut i efterskott. Giltiga avtal om finansiering av projekt är särskilt viktiga då det alltid föreligger en risk i att betala ut medel för annans räkning. Beloppet har ökat med 5 miljoner kronor sedan 14, en ökning med 21 procent. Den klara tendensen med ökade upplupna bidragsintäkter, då universitetet har en fordran på bidragsgivaren, konstaterades i bokslutet för 12 och beror till delar på att flera bidragsgivare lagt om sina rutiner när det gäller utbetalningar av beviljade forskningsbidrag. Jämfört med tidigare utbetalas bidragen numera i större omfattning i efterskott. De upplupna bidragsintäkterna ökar med 31 miljoner kronor jämfört med motsvarande period föregående år. Det är en större ökning jämfört med ökningen mellan augusti 14 och augusti 15 då ökningen var 19 miljoner kronor. Ökningen återfinns främst inom Sahlgrenska akademin, där två stora bidrag från KAW 6 utbetalas i efterhand. Tabellen nedan anger hur de oförbrukade respektive upplupna bidragen fördelar sig per fakultetsområde/motsvarande. Fakultet Oförbrukade bidrag per fakultet Upplupna bidrag per fakultet 16831 15831 1831 16831 15831 1831 Humanistiska fakulteten 74 73 49-8 -5-11 Samhällsvetenskapliga fakulteten 145 177 196-15 -1-8 Handelshögskolan 139 126 137-12 -15-16 Utbildningsvetenskapliga fakulteten 62 56 5-6 -5-5 Sahlgrenska akademin 892 8 747-136 -117-13 Naturvetenskapliga fakulteten 292 285 269-9 -9-83 Konstnärliga fakulteten 17 11 9-3 -4-3 IT-fakulteten 17 17 19-9 -8-6 Lärarutbildningsnämnden 19 27 9 Universitetsbilblioteket Donationer mm 229 5 182 Övriga enheter 7 24 3 24-8 -4-3 Summa GU 1 99 1 826 1 692-289 -258-239 6 Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 7 Göteborgs miljövetenskapliga centrum, Nationellt centrum för matematikutbildning, Nationella sekretariatet för genusforskning, Havsmiljöinstitutet, Nordicom och Svensk nationell datatjänst, Segerstedtinstitutet och Wallenberg centrum för molekylär och translationell medicin. (19) 11

Finansiell redovisning I efterföljande tabellmaterial redovisas resultat- och balansräkningarna per den 31 augusti. RESULTATRÄKNING, miljoner kronor Utfall Utfall Prognos 16-1-1-15-1-1- 16-1-1-16-8-31 15-8-31 16-12-31 Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag 2 654,7 2 591, 3 985 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 292,8 265,1 478 Intäkter av bidrag 1 41,7 972,9 1 753 Finansiella intäkter 15,4 9,8 18 S:a intäkter 4 4,6 3 838,8 6 234 Verksamhetens kostnader Kostnader för personal -2 482,7-2 356,5-3 891 Kostnader för lokaler -419,2-417,2-615 Övriga driftkostnader -911,8-861,9-1 5 Finansiella kostnader -25,2-7,6-3 Avskrivningar -1,9-116,8-188 S:a kostnader -3 959,8-3 76, -6 224 Verksamhetsutfall 44,8 78,8 1 Resultat från andelar i hel- och delägda företag 1,4,2 26 Transfereringar Medel som erhållits från statens budget 11,9 11,7 15 för finansiering av bidrag Medel som erhållits från myndigheter 63,2 62,7 118 för finansiering av bidrag Övriga erhållna medel för finansiering 69,4 47 72 av bidrag Lämnade bidrag -144,5-121,4-5 Saldo Periodens kapitalförändring 46,2 79 36 (19) 12

BALANSRÄKNING, miljoner kronor TILLGÅNGAR 16-8-31 15-8-31 Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utveckling 3,5 33,4 Rättigheter och andra immateriella anläggnings- 5,1 5,7 tillgångar S:a immateriella anläggningstillgångar 35,6 39,1 Materiella anläggningstillgångar Byggnader 2,1 12, Förbättringsutgifter på annans fastighet 111,6 112,5 Maskiner, inventarier, installationer m m 395,2 395,2 Pågående nyanläggning 18,7 84,8 S:a materiella anläggningstillgångar 617,6 64,5 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i hel- och delägda företag 26,8 6,5 Andra långfristiga värdepappersinnehav 52,1 74,7 Andra långfristiga fordringar 97,1 11,9 S:a finansiella anläggningstillgångar 176, 183,1 Varulager 3,1 2,8 Fordringar Kundfordringar 31,9 31,3 Fordringar hos andra myndigheter 24,4,2 Övriga fordringar 3,3 3,6 S:a fordringar 59,6 55,1 Periodavgränsningsposter Förutbetalda kostnader 76,7 73,1 Upplupna bidragsintäkter 288,7 258, Övriga upplupna intäkter 43, 31,5 S:a periodavgränsningsposter 8,4 362,6 Avräkning med statsverket,, Värdepapper och andelar,, Kassa och bank Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 3 7,6 2 98,9 Kassa, postgiro och bank 5,7 62,4 S:a kassa och bank 3 121,3 3 43,3 SUMMA TILLGÅNGAR 4 421,6 4 29,5 (19) 13

BALANSRÄKNING, miljoner kronor KAPITAL OCH SKULDER 16-8-31 15-8-31 Myndighetskapital Statskapital 9,4 9,4 Donationskapital,9 7,7 Resultatandelar i hel-och delägda dotterföretag 1,4-1,1 Balanserad kapitalförändring 1 9, 1 49,8 Kapitalförändring enligt resultaträkningen 46,2 79, S:a myndighetskapital 1 164,5 1 144,8 Avsättningar Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 22,3 23,8 Övriga avsättningar 44,9 49,1 S:a avsättningar 67,2 72,9 Skulder m.m. Lån i Riksgäldskontoret 554,2 545,1 Skulder till andra myndigheter 11,1 16,6 Leverantörsskulder 79,3 67,7 Övriga skulder 11,8 114,6 Depositioner,4,4 S:a skulder m.m. 845,8 834,4 Periodavgränsningsposter Upplupna kostnader 27,3 258,2 Oförbrukade bidrag 1 98,6 1 825,7 Övriga förutbetalda intäkter 165,2 154,5 S:a periodavgränsningsposter 2 344,1 2 238,4 SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 4 421,6 4 29,5 ANSVARSFÖRBINDELSER 113,3 111,2 (19) 14

Redovisning per fakultetsstyrelse/motsvarande I budgetbeslutet för 16 beräknades ett nollresultat för universitet som helhet. I bedömningen gjordes en justering med 146 miljoner kronor att jämföra med fakulteternas konsoliderade budgetberäkningar motsvarande ett underskott på 83 miljoner kronor. I den sammanlagda bedömningen togs hänsyn till fakulteternas budgetberäkningar för 16, utfallet för 15, nettoeffekter i anslagstilldelning och kostnadsfördelning inför 16 samt utfalls- och budgethistorik. Motsvarande övergripande bedömning gjordes vid tertialuppföljningen per april, då konsolideringen av fakulteternas prognoser visade på ett underskott på 67 miljoner. I den samlade prognosen gjordes då en justering på 133 miljoner kronor, vilket gav ett resultat på tio miljoner i överskott. Även vid detta uppföljningstillfälle per 31 augusti har motsvarande övergripande bedömning gjorts. Konsolideringen av fakulteternas prognoser visar på ett underskott på 21 miljoner kronor, varvid en justeringspost på 89 miljoner kronor lagts till för att nå det budgeterade resultatet för helåret. I nedanstående tabell redovisas balanserat kapital vid ingången till 16, budget för 16, utfall per 31 augusti, beräknad prognos för hela 16 samt prognostiserat balanserat kapital vid utgången av 16 per fakultet/motsvarande. Belopp redovisas i miljoner kronor. Fakultet/motsvarande Utfall Ingående Budget Utfall Utfall Prognos Utgående balanserat balanserat 15 kapital 16 16831 15831 16831 kapital Humanistiska fakulteten - 87-28 -2-6 -28 59 Samhällsvetenskapliga fakulteten 1-7 6-16 84 Handelshögskolan 134-29 -16 8-25 19 Utbildningsvetenskapliga fakulteten 16 57 12 22 17 15 72 Sahlgrenska akademin 17 314 15 23 11 19 333 Naturvetenskapliga fakulteten 25 54 33 26 25 79 Konstnärliga fakulteten 6 31-7 6 13-6 25 IT-fakulteten 2 58-6 -3 3-5 53 Lärarutbildningsnämnden -7 26-19 -1-6 -14 12 Universitetsbiblioteket -3 1-4 5 2-3 7 Styrelsen -35 145 - -27-28 -57 88 Ledning & myndighetsfunktioner 9 16 1 8 6 11 27 Universitetsgemensamma ändamål 17-16 -16-11 26 2-14 Övrigt gemensamt 11 22 6-1 22 Övriga enheter 8-1 18-5 7-3 3 21 Justeringspost 146 89 89 Donationskapital 4 33 1-3 7 33 Verksamhetsutfall 37 1 9 45 79 1 1 67 Resultatandel GU Ventures 19 1 26 26 Summa kapitalförändring 59 1 9 46 79 36 1 126 Utfallet avseende verksamhetens ekonomi kommenteras i det följande uppdelat per fakultet/motsvarande. Utgångspunkten är de prognoser och kommentarer som lämnats in av respektive fakultet/motsvarande. 8 Göteborgs miljövetenskapliga centrum, Nationellt centrum för matematikutbildning, Nationella sekretariatet för genusforskning, Havsmiljöinstitutet, Nordicom och Svensk nationell datatjänst, Segerstedtinstitutet och Wallenberg centrum för molekylär och translationell medicin. (19) 15

Humanistiska fakultetsstyrelsen Fakulteten redovisar ett underskott på två miljoner kronor, en ökning med fyra miljoner kronor jämfört med motsvarande period förgående år. Underskottet finns inom forskning och utbildning på forskarnivå. Kostnader för personal och samfinansiering med mera har ökat enligt planen för användning av balanserat kapital. Fakulteten uppnår troligen inte styrelsens takbelopp. I prognosen för intäkter av anslag ingår en förväntad avräkning på cirka sju miljoner kronor. De prognostiserade underskotten inom anslagsfinansierad verksamhet är konsekvenser av planerade utökningar och ryms inom ramen för balanserat kapital. Externa bidragsinkomster uppgick till 67 miljoner kronor, en ökning med fem miljoner kronor jämfört med motsvarande period under 15. Redovisade kostnader inom forskarutbildningen uppgick till 56 miljoner kronor, en ökning med två miljoner kronor jämfört med 15. Fakultetens samlade myndighetskapital uppgår till 85 miljoner kronor, huvuddelen inom anslagsfinansierad verksamhet, 3 miljoner kronor inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå och 55 miljoner kronor inom forskning och utbildning på forskarnivå. Inom utbildningen är det balanserade kapitalet fritt till ungefär hälften, medan det inom forskningen helt och hållet är bundet i framtida planering. Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen Fakulteten redovisar ett positivt utfall på nära sju miljoner kronor. Av fakultetens resultat avser ett underskott på en miljon kronor utbildning på grundnivå och avancerad nivå och ett överskott på åtta miljoner kronor avser forskning och utbildning på forskarnivå. Fakulteten budgeterade ett negativt resultat för att utnyttja tidigare års ackumulerade överskott. Helårsprognosen anger ett underskott på 16 miljoner kronor, vilket är något bättre än budget. Fakultetens myndighetskapital prognostiseras därmed till 85 miljoner kronor vid årets slut. Bidragsintäkterna bedöms minska med sju miljoner kronor jämfört med budgeten på 16 miljoner kronor. Uppdragsintäkterna väntas öka med fyra miljoner kronor till drygt 16 miljoner kronor. De prognostiserade intäkterna ökar till 715 miljoner kronor. De prognostiserade kostnaderna ökar med nära tre miljoner kronor jämfört med de budgeterade. Övriga driftkostnader ökar mest och lönekostnaderna bedöms öka något jämfört med budget, från 386 till 388 miljoner kronor. Kostnadsökningen beror på ökat antal anställda. Lokalkostnaderna har minskat med två miljoner kronor, vilket följer av det låga ränteläget och nya avtal. Fakultetens uppdrag för 16 är 4 942 helårsstudenter. Bedömningen är att uppdraget och därmed takbeloppet för 16 inte riktigt kommer att nås, men någon risk för återbetalning föreligger inte. Utfallet för kostnaderna inom forskarutbildningen är 55 miljoner kronor, vilket är i linje med utfallet vid motsvarande tidpunkt föregående år. Vid fakulteten och dess institutioner/motsvarande uppgår det egna kapitalet till 84 miljoner kronor, varav 51 miljoner kronor är bundet kapital. Handelshögskolans fakultetsstyrelse Handelshögskolan redovisar ett underskott på 16 miljoner kronor. I prognosen för hela året beräknas ett underskott på 25 miljoner kronor. Prognosen visar på ett bättre resultat jämfört med budgeten på nära fyra miljoner kronor. Handelshögskolans uppdrag från universitetsstyrelsen uppgår till 3 788 helårsstudenter, vilket motsvarar ett takbelopp på 185 miljoner kronor för budgetåret 16. Fakulteten har uppnått cirka 81 procent av uppdraget under årets första åtta månader. Fakulteten ser inget problem med att klara utbildningsuppdraget för 16. Forskningsbidragen uppgår till 71 miljoner kronor, vilket är en ökning med tre miljoner kronor jämfört med utfallet för samma period föregående år. Oförbrukade bidrag uppgår till 81 miljoner kronor och har minskat med 44 miljoner kronor jämfört med augusti 15. De nya rekryteringarna gör att verksamheten inom forskningen ökar. Personalkostnaderna uppgår till 5 miljoner kronor vilket är en ökning med miljoner kronor (19) 16

jämfört med motsvarande period föregående år. Antalet årsarbetskrafter uppgår totalt till 441 och ökar med elva årsarbetare jämfört föregående år. Fakulteten har fokuserat på rekryteringar under ett par år och arbetet har burit frukt. Institutionerna fortsätter med sina rekryteringsplaner och prognosen anger fortsatt ökade personalkostnader. Den totala kostnaden för forskarutbildningen uppgår till 42 miljoner kronor för perioden januari-augusti. Kostnaderna har ökat med drygt fyra miljoner kronor jämfört med föregående års utfall. Handelshögskolans utgående balanserade kapital för perioden är nära 117 miljoner kronor, varav 8 miljoner kronor bedöms vara bundet i framtida åtaganden och satsningar. Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen Resultatet för fakulteten uppgår till ett överskott om 22 miljoner kronor. För helåret prognostiseras ett överskott på nära 15 miljoner kronor, vilket är nära tre miljoner kronor bättre än budgeterat. Personalkostnaderna förväntas stiga kommande månader, vilket förklaras av att det pågår rekryteringar på institutionerna för att klara expansionen inom lärarutbildningen. De totala intäkterna uppgår till 345 miljoner kronor per den 31 augusti 16, vilket är nästan 34 miljoner kronor mer än för samma period föregående år. Ökningen beror främst på att institutionerna har fått ökade lärarutbildningsuppdrag. De senaste åren har fakulteten inte nått sitt takbelopp och har därför följt utvecklingen noga. Nu visar prognosen att takbeloppet troligtvis uppnås 16 och att återbetalning inte blir aktuell. Det balanserade kapitalet uppgår vid periodens slut till 79 miljoner kronor, varav 27 miljoner bedöms vara bundet i framtida åtaganden och satsningar. Sahlgrenska akademistyrelsen Utfallet för perioden visar på ett överskott på 23 miljoner kronor. Överskottet är större än väntat och högre än utfallet för motsvarande period 15. Fakultetens bedömning av helårsutfallet är nu ett överskott på 19 miljoner kronor, vilket är fyra miljoner kronor bättre än budget. Fakulteten bedömer att utbildningsuppdraget för 16 i stort sett kommer att uppnås och att någon återbetalning till styrelsen därmed inte är aktuell. Kostnadsutfallet för forskarutbildningen är tio miljoner kronor högre än föregående år, 115 miljoner kronor. Ökningen härrör till största delen till ökade lönekostnader för doktorander, eftersom utbildningsbidragen nu i stort sett är helt utfasade. Myndighetskapitalet uppgår totalt till 333 miljoner kronor vid utgången av augusti 16. Av detta bedöms 245 miljoner kronor vara bundet för beslutade ändamål. Det råder obalans mellan akademins institutioner, där vissa har för litet fritt kapital och andra för mycket. Naturvetenskapliga fakultetsstyrelsen Den naturvetenskapliga fakulteten redovisar ett överskott på 33 miljoner kronor. Resultatet fördelar sig med ett överskott inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå på knappt 12 miljoner kronor och med ett överskott inom anslagsfinansierad forskning och utbildning på forskarnivå på nära 25 miljoner kronor. Externa verksamheter redovisar däremot ett underskott på tre miljoner kronor. Efter en samlad bedömning där resultatet och institutionernas prognoser vägts in gör fakulteten en prognos på 25 miljoner kronor, vilket är 25 miljoner kronor mer än i budgeten. Differensen förklaras främst med att två institutioner uppvisar betydligt bättre resultat än budgeterat. Uppföljningen av verksamhetsresultatet inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå visar att fakultetens uppdrag 16 på 2 116 helårsstudenter kommer att uppnås och det blir därmed inte aktuellt med någon återbetalning till styrelsen 16. Kostnaderna för forskarutbildningen ligger i stort sett i linje med kostnaderna föregående år och uppgick efter andra tertialet 16 till 42 miljoner kronor. (19) 17

Det prognostiserade utgående balanserade kapitalet uppgår till 88 miljoner kronor varav 62 miljoner kronor bedöms vara bundet i framtida åtaganden och satsningar. Konstnärliga fakultetsstyrelsen Resultatet för fakulteten per den 31 augusti är ett överskott på drygt sex miljoner kronor. Årsprognosen visar på ett underskott på knappt sex miljoner kronor jämfört med budgeterat underskott på knappt sju miljoner kronor. Avvikelsen mellan utfall och budget ligger till största delen inom de anslagsfinansierad forskning och utbildning på forskarnivå där det har tillkommit intäkter sedan budgeten beslutades, dels tre UGOT Challenges-projekt och dels såld lärartid inom CUL 9. Disputationerna kommer till övervägande del att belasta tredje tertialet och kostnader för konferensplattformen PARSE kommer att förskjutas till 17. Även inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå finns det avvikelser i relation till budgeten, samtliga institutioner visar bättre utfall efter T2 än budgeterat. Den anslagsfinansierade forskarutbildningen kostade 13 miljoner kronor, vilket är 41 procent mer än motsvarande period förra året. Ökningen beror på nyantagningar inom fakulteten. Det balanserade kapitalet uppgår till 37 miljoner kronor varav 22 miljoner kronor finns inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå och 15 miljoner kronor inom forskning och utbildning på forskarnivå. Merparten av kapitalet inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå är fritt, medan det inom forskning och utbildning på forskarnivå är bundet till större delen. IT-fakultetsstyrelsen Utfallet efter åtta månader är ett underskott på tre miljoner kronor, att jämföra med budgeten för perioden, ett underskott på fyra miljoner kronor. Prognostiserat resultat för 16 är en miljon kronor bättre än budgeten, ett underskott på fem miljoner kronor. Personalkostnaderna och övriga driftskostnader beräknas bli vardera runt två miljon kronor högre än budgeterat. Intäkterna är oförändrade 16 jämfört med samma period föregående år. Kostnaderna är drygt fem miljoner kronor högre än motsvarande period föregående år. Prognosen för 16 anger en överproduktion inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå, både beträffande registreringar och prestationer trots det ökade uppdraget. Kostnaderna för forskarutbildningen uppgår till drygt 12 miljoner kronor. Det är en ökning med tre miljoner kronor jämfört med samma period föregående år. Fakultetens sammanlagda balanserade kapital uppgår vid periodens slut till 55 miljoner kronor varav 16 miljoner kronor bedöms vara bundet i framtida åtaganden och satsningar. Lärarutbildningsnämnden (LUN) Resultatet efter första tertialet är ett underskott på tio miljoner kronor. Prognostiserat resultat för helåret är ett underskott på 14 miljoner kronor att jämföra med budgeterat underskott på 19 miljoner kronor. Årets prognos för utbildningsuppdraget visar på en ökning jämfört med föregående år och man räknar med att nå upp till takbeloppet för året. Det balanserade kapitalet uppgick till 26 miljoner kronor vid ingången av 16 och beräknas uppgå till 12 miljoner kronor vid årets slut. Universitetsbiblioteket Universitetsbiblioteket redovisar ett övererskott på knappt fem miljoner kronor. Budgeterat resultat per 31 augusti är ett underskott på drygt två miljoner kronor. Avvikelsen mellan budget och utfall består huvudsakligen av lägre personalkostnader. Prognostiserat resultat för helåret summerar till ett underskott på drygt tre miljoner kronor, alltså marginellt bättre än det budgeterade underskottet. 9 Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning (19) 18

Utgående balanserat kapital för 16 beräknas till drygt sju miljoner kronor. Större delen av kapitalet kommer att användas till återbetalning av kostnaderna för Backfiles 1. Vidare planerar UB att byta bibliotekssystem, NYS-projektet, där kostnader kommer att uppstå som belastar det balanserade kapitalet. Universitetsgemensamma verksamheter Styrelsen 11 redovisar ett underskott på 38 miljoner kronor för perioden. För helåret prognostiseras ett underskott om 57 miljoner kronor att jämföra med budgeterat underskott om miljoner, något som till största del beror på prognostiserad återbetalning från fakulteterna. Inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå redovisas vid tertialet ett negativt resultat på 34 miljoner kronor, vilket är i linje med budgeten. Inom forskning och utbildning på forskarnivå uppvisas vid tertialet ett överskott på fem miljoner kronor, vilket är bättre än budgeten. Ledning och myndighetsfunktioner 12 redovisar ett överskott på åtta miljoner kronor för perioden. Överskottet beror till största delen på att medel avsatta för särskilda satsningar inte har utnyttjats i förväntad utsträckning. Budgeten för helåret redovisar ett överskott på en miljon kronor jämfört med prognosen som nu anger ett överskott på elva miljoner kronor. Anledningen till resultatförbättringen är minskade personalkostnader på grund av vakanser och sjukfrånvaro samt en positiv utveckling avseende lokalkostnader för gemensamma förvaltningen. Universitetsgemensamma ändamål 13 redovisar ett underskott på knappt elva miljoner kronor för perioden. I underskottet återfinns nio miljoner kronor som härrör sig till hyresregleringen för verksamheten i samband inför uppföljningen per augusti 16. I övrigt följer utfallet budgeten. Prognosen för helåret visar på ett överskott på två miljoner kronor att jämföra med det budgeterade underskottet på 16 miljoner kronor. Den största anledningen till förbättringen är att prognosen för universitetets infrastrukturkostnader visar på lägre personal- och driftkostnader än budgeterat, hänsyn har även tagits till förväntade ökade bidragsintäkter inom forsknings- och innovationskontoret. Övrigt gemensamt 14 redovisar ett överskott på sex miljoner kronor och har prognostiserat ett nollresultat baserat på avsättningar inom ramen för löneomkostnadspåslaget. Övriga enheter 15 redovisar ett överskott på knappt sju miljoner kronor att jämföra med det budgeterade underskottet på drygt fem miljoner kronor. Skillnaden beror på att verksamheten ännu inte kommit igång i planerad omfattning. Prognosen för helåret har justerats till ett överskott på drygt tre, vilket är nära nio miljoner kronor bättre än budgeterat. 1 Databas med äldre tidskrifter i digitaliserad form (köptes in 1) 11 Fördelning av anslag till utbildning och forskning inklusive strategiska satsningar. 12 Omfattar stödfunktioner till styrelse och ledning samt de funktioner som krävs för att svara upp mot kraven på en statlig myndighet. 13 Ändamål som hanteras centralt men som avser samordning av verksamheter inom hela universitetet och omfattar de tre verksamhetsnivåerna (institution, fakultet och centralt). 14 Universitetsgemensamma funktioner såsom universitetets internbank, Styrelsen för fond- och medelsförvaltning och Regionala Etikprövningsnämnden 15 Göteborgs miljövetenskapliga centrum, Nationellt centrum för matematikutbildning, Nationella sekretariatet för genusforskning, Havsmiljöinstitutet, Nordicom och Svensk nationell datatjänst, Segerstedtinstitutet och Wallenberg centrum för molekylär och translationell medicin. (19) 19

Ekonomisk uppföljning 168 GÖTEBORGS UNIVERSITET Mnkr Utfall Prognos Budget Utfall Utfall 161--8 16 16 15 151--8 INTÄKTER Intäkter av anslag 2 655 3 985 3 985 3 892 2 591 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 293 478 45 449 265 Intäkter av bidrag 1 42 1 753 1 61 1 68 973 Finansiella intäkter 15 18 14 14 1 Summa intäkter 4 5 6 234 6 59 5 963 3 839 KOSTNADER Personalkostnader -2 483-3 891-3 783-3 693-2 356 Lokalkostnader -419-615 -635-627 -417 Övriga driftskostnader -912-1 5-1 427-1 1-862 Avskrivningar -121-188 -195-185 -117 Finansiella kostnader -25-3 -18-16 -8 Summa kostnader -3 96-6 224-6 59-5 922-3 76 Verksamhetsutfall 45 1 79 Resultatandel i dotterföretag 1) 1,4 26,4, 19,1,2 TRANSFERERINGAR Erhållna medel 145 5 5 6 121 Lämnade bidrag -145-5 -5-6 -121 Summa transfereringar Årets kapitalförändring 46 36 59 79 ANSLAG (Mnkr) 3 25 15 1 5 11--8 131--8 11--8 151--8 161--8 BIDRAG (Mnkr) 5 3 1 11--8 131--8 11--8 151--8 161--8 Övriga anslag ALF/TUA-anslag Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå Forskningsråd Övriga statliga givare Övriga svenska givare EU Utländska givare EKONOMISK STÄLLNING Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Mnkr 161--8 151--8 11--8 131--8 11--8 Balanserat kapital (Mnkr) Likvida medel 3121 343 2877 2669 2552 1 BIDRAG Oförbrukade bidragsintäkter 2) 176 1678 1533 1475 1465 Upplupna bidragsintäkter 289 258 239 221 189 INVESTERINGAR INKL. BYGGNADER Årets anskaffning 111 88 127 92 19 Anläggningsvärde 653 644 624 581 598 Utgående balans lån 554 545 5 481 483 1 8 6 18 158 168 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå Övrigt Totalt balanserat kapital NOTER OCH FÖRKLARINGAR 1) Avser Holdingbolaget vid Göteborgs universitet. 2) Exklusive avsättningar för bidragsfinansierade anläggningar

Ekonomisk uppföljning 168 HUMANISTISKA FAKULTETSSTYRELSEN Mnkr Utfall Prognos Budget Utfall Utfall 161--8 16 16 15 151--8 INTÄKTER Anslag 264 388 394 389 262 Uppdragsinkomster 4 9 7 1 5 Försäljningsinkomster 3 7 7 9 4 Inkomst interna bidrag 19 28 26 36 21 Bidragsinkomster 67 14 14 93 62 Periodisering bidrag/uppdrag 1-15 -13-15 -17 Finansiella intäkter Summa intäkter 357 522 525 522 337 3 25 15 1 5 ANSLAG (Mnkr) Övriga anslag Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå KOSTNADER Personalkostnader -233-36 -362-347 -2 Övriga driftskostnader -37-58 -57-6 -36 Indirekta kostnader o interna bidrag -63-94 -96-98 -62 Lokalkostnader -24-37 -37-36 -24 Avskrivningar -1-2 -2-2 -2 Finansiella kostnader Summa kostnader -359-55 -552-543 -343 TRANSFERERINGAR Erhållna medel 11 12 17 9 Lämnade bidrag -11-12 -17-9 Summa transfereringar Årets kapitalförändring -2-28 -28 - -6 5 3 1 11--8 131--8 11--8 151--8 161--8 BIDRAG (Mnkr) 11--8 131--8 11--8 151--8 161--8 Forskningsråd Övriga statliga givare Övriga svenska givare EU Utländska givare EKONOMISK STÄLLNING Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Mnkr 161--8 151--8 11--8 131--8 11--8 Balanserat kapital (Mnkr) Likvida medel 167 187 173 184 174 1 BIDRAG Oförbrukade bidragsintäkter 1) 73 73 49 5 51 Upplupna bidragsintäkter 8 5 11 7 6 1 1 8 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå INVESTERINGAR INKL. BYGGNADER Årets anskaffning 1 1 1 1 Anläggningsvärde 6 7 8 1 1 NOTER OCH FÖRKLARINGAR 1) Exklusive avsättningar för bidragsfinansierade anläggningar 6 18 158 168 Övrigt Totalt balanserat kapital

Ekonomisk uppföljning 168 SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSSTYRELSEN 1) Mnkr Utfall Prognos Budget Utfall Utfall 161-8 16 16 15 151-8 INTÄKTER Anslag 314 468 469 466 311 Uppdragsinkomster 8 16 12 18 8 Försäljningsinkomster 8 13 12 16 11 Inkomst interna bidrag 33 27 49 26 Bidragsinkomster 9 153 16 178 113 Periodisering bidrag/uppdrag 31 32 27 5 3 Finansiella intäkter Summa intäkter 472 715 77 733 472 KOSTNADER Personalkostnader -288-456 -453-442 -282 Övriga driftskostnader -55-84 -8-87 -53 Indirekta kostnader o interna bidrag -77-1 -121-13 -82 Lokalkostnader -41-63 -65-65 -44 Avskrivningar -5-7 -8-7 -5 Finansiella kostnader Summa kostnader -465-731 -728-732 -466 TRANSFERERINGAR Erhållna medel 18 17 14 24 12 Lämnade bidrag -18-17 -14-24 -12 Summa transfereringar ANSLAG (Mnkr) 3 1 11--8 131--8 11--8 151--8 161--8 BIDRAG (Mnkr) 8 6 Övriga anslag Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå Forskningsråd Övriga statliga givare Övriga svenska givare EU Utländska givare Årets kapitalförändring 7-16 - 6 11--8 131--8 11--8 151--8 161--8 EKONOMISK STÄLLNING Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Mnkr 161--8 151--8 11--8 131--8 11--8 Likvida medel 256 287 313 264 251 Balanserat kapital (Mnkr) 1 BIDRAG Oförbrukade bidragsintäkter 2) 143 177 196 162 176 Upplupna bidragsintäkter 15 1 8 17 14 INVESTERINGAR INKL. BYGGNADER Årets anskaffning 2 8 3 2 5 Anläggninsvärde 21 19 19 23 NOTER OCH FÖRKLARINGAR 1) From 12 ingår arbetsvetenskap i samhällsvetenskapliga fakulteten (tidigare utbildningsvetenskap) From 13 ingår Nordicom och Vaktmästeriet i Gemensamma förvaltningen. 2) Exklusive avsättningar för bidragsfinansierade anläggningar 1 8 6-18 158 168 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå Övrigt Totalt balanserat kapital

Ekonomisk uppföljning 168 HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSSTYRELSE Mnkr Utfall Prognos Budget Utfall Utfall 161--8 16 16 15 151--8 INTÄKTER Anslag 3 36 33 314 9 Uppdragsinkomster 12 17 15 18 12 Försäljningsinkomster 8 16 16 17 8 Inkomst interna bidrag 59 99 97 1 65 Bidragsinkomster 61 97 113 131 62 Periodisering bidrag/uppdrag 1 27 1-19 6 Finansiella intäkter 1 1 1 Summa intäkter 354 563 556 561 362 KOSTNADER Personalkostnader -5-321 -324-293 -184 Övriga driftskostnader -42-7 -68-68 - Indirekta kostnader o interna bidrag -93-152 -147-156 -12 Lokalkostnader -28-41 -42 - -25 Avskrivningar -2-3 -3-3 -2 Finansiella kostnader Summa kostnader -37-587 -584-561 -354 TRANSFERERINGAR Erhållna medel 17 28 22 25 19 Lämnade bidrag -17-28 -22-25 -19 Summa transfereringar Årets kapitalförändring -16-25 -29 8 ANSLAG (Mnkr) 25 15 1 5 11--8 131--8 11--8 151--8 161--8 BIDRAG (Mnkr) 5 3 1 11--8 131--8 11--8 151--8 161--8 Övriga anslag Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå Forskningsråd Övriga statliga givare Övriga svenska givare EU Utländska givare EKONOMISK STÄLLNING Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Mnkr 161--8 151--8 11--8 131--8 11--8 Balanserat kapital (Mnkr) Likvida medel 264 271 268 235 4 BIDRAG Oförbrukade bidragsintäkter 1) 139 125 137 13 124 Upplupna bidragsintäkter 12 15 16 18 29 INVESTERINGAR INKL. BYGGNADER Årets anskaffning 2 3 1 2 1 Anläggningsvärde 11 1 1 11 1 NOTER OCH FÖRKLARINGAR 1) Exklusive avsättningar för bidragsfinansierade anläggningar 16 1 1 1 8 6-18 158 168 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå Övrigt Totalt balanserat kapital

Ekonomisk uppföljning 168 UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSSTYRELSEN 1) Mnkr Utfall Prognos Budget Utfall Utfall 161--8 16 16 15 151--8 INTÄKTER Anslag 225 337 336 37 6 Uppdragsinkomster 38 62 62 65 35 Försäljningsinkomster 6 11 11 16 9 Inkomst indirekta bidrag 27 41 36 26 Bidragsinkomster 41 63 59 61 34 Periodisering bidrag/uppdrag 7 4 5-4 1 Finansiella intäkter Summa intäkter 345 517 59 486 311 KOSTNADER Personalkostnader -199-317 -311-287 -181 Övriga driftskostnader -37-57 -58-56 -33 Indirekta kostnader o interna bidrag -53-79 -78-78 -5 Lokalkostnader -29-44 -44-43 -26 Avskrivningar -4-6 -6-6 -4 Finansiella kostnader Summa kostnader -323-53 -498-47 -294 TRANSFERERINGAR Erhållna medel 3 6 6 5 2 Lämnade bidrag -3-6 -6-5 -2 Summa transfereringar ANSLAG (Mnkr) 25 15 1 5 11--8 131--8 11--8 151--8 161--8 BIDRAG (Mnkr) 3 1 Övriga anslag Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå Forskningsråd Övriga statliga givare Övriga svenska givare EU Utländska givare Årets kapitalförändring 22 15 12 16 17 11--8 131--8 11--8 151--8 161--8 EKONOMISK STÄLLNING Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Mnkr 161--8 151--8 11--8 131--8 11--8 Balanserat kapital (Mnkr) Likvida medel 155 132 113 125 96 8 BIDRAG Oförbrukade bidragsintäkter 2) 62 55 5 44 42 Upplupna bidragsintäkter 6 5 5 4 2 INVESTERINGAR INKL. BYGGNADER Årets anskaffning 5 2 2 2 4 Anläggningsvärde 18 17 21 24 26 NOTER OCH FÖRKLARINGAR 1) Arbetsvetenskap tillhör from 12 samhällsvetenskapliga fakulteten. 2) Exklusive avsättningar för bidragsfinansierade anläggningar 7 6 5 3 1 18 158 168 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå Övrigt Totalt balanserat kapital

Ekonomisk uppföljning 168 SAHLGRENSKA AKADEMISTYRELSEN Mnkr Utfall Prognos Budget Utfall Utfall 161--8 16 16 15 151--8 INTÄKTER Anslag 61 898 94 862 575 ALF/TUA-medel 344 515 515 58 3 Uppdragsinkomster 28 43 39 6 32 Försäljningsinkomster 49 84 8 9 49 Inkomst interna bidrag 61 75 67 11 65 Bidragsinkomster 532 895 784 89 481 Periodisering bidrag/uppdrag -16-57 -1-33 -5 Finansiella intäkter 1 1 1 Summa intäkter 1599 2454 238 26 1538 KOSTNADER Personalkostnader -683-145 -126-112 -657 ALF/TUA-medel -344-539 -518-51 -341 Övriga driftskostnader -25-396 -392-6 -235 Indirekta kostnader o interna bidrag -172-266 -243-273 -172 Lokalkostnader -85-127 -125-126 -82 Avskrivningar -42-6 -6-61 - Finansiella kostnader -1-1 -1-2 -1 Summa kostnader -1576-2435 -2365-2389 -1528 TRANSFERERINGAR Erhållna medel 47 5 32 57 34 Lämnade bidrag -47-5 -32-57 -34 Summa transfereringar Årets kapitalförändring 23 19 15 17 11 ANSLAG (Mnkr) 1 8 6 11--8 131--8 11--8 151--8 161--8 BIDRAG (Mnkr) 3 25 15 1 5 11--8 131--8 11--8 151--8 161--8 ALF/TUA-anslag Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå Forskningsråd Övriga statliga givare Övriga svenska givare EU Utländska givare EKONOMISK STÄLLNING Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Mnkr 161--8 151--8 11--8 131--8 11--8 Balanserat kapital (Mnkr) Likvida medel 162 974 874 837 871 35 BIDRAG Oförbrukade bidragsintäkter 1) 786 717 6 581 57 Upplupna bidragsintäkter 136 117 13 74 68 INVESTERINGAR INKL. BYGGNADER Årets anskaffning 26 33 36 39 Anläggningsvärde 182 184 197 191 177 NOTER OCH FÖRKLARINGAR 1) Exklusive avsättningar för bidragsfinansierade anläggningar 3 25 15 1 5-5 18 158 168 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå Övrigt Totalt balanserat kapital

Ekonomisk uppföljning 168 NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETSSTYRELSEN Mnkr Utfall Prognos Budget Utfall Utfall 161--8 16 16 15 151--8 INTÄKTER Anslag 352 532 532 58 342 Uppdragsinkomster 5 1 5 16 2 Försäljningsinkomster 3 43 43 45 22 Inkomst interna bidrag 5 55 38 58 37 Bidragsinkomster 192 33 265 284 181 Periodisering bidrag/uppdrag -8-12 21-4 -2 Finansiella intäkter 1 2 1 2 1 Summa intäkter 623 931 95 99 584 KOSTNADER Personalkostnader -291-447 -458-434 -282 Övriga driftskostnader -95-152 -15-152 -84 Indirekta kostnader o interna bidrag -96-143 -126-13 -83 Lokalkostnader -81-122 -128-127 -82 Avskrivningar -27-42 -43-39 -25 Finansiella kostnader -1-1 Summa kostnader -59-96 -95-884 -557 TRANSFERERINGAR Erhållna medel 28 36 25 37 25 Lämnade bidrag -28-36 -25-37 -25 Summa transfereringar Årets kapitalförändring 33 25 25 26 ANSLAG (Mnkr) 3 1 11--8 131--8 11--8 151--8 161--8 BIDRAG (Mnkr) 1 1 8 6 11--8 131--8 11--8 151--8 161--8 Övriga anslag Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå Forskningsråd Övriga statliga givare Övriga svenska givare EU Utländska givare EKONOMISK STÄLLNING Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Mnkr 161--8 151--8 11--8 131--8 11--8 Balanserat kapital (Mnkr) Likvida medel 16 87 114 165 161 BIDRAG Oförbrukade bidragsintäkter 1) 253 242 2 242 234 Upplupna bidragsintäkter 9 9 83 88 63 INVESTERINGAR INKL. BYGGNADER Årets anskaffning 36 21 56 17 25 Anläggningsvärde 214 194 158 99 97 NOTER OCH FÖRKLARINGAR 1) Exklusive avsättningar för bidragsfinansierade anläggningar 9 8 7 6 5 3 1-1 18 158 168 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå Övrigt Totalt balanserat kapital

Ekonomisk uppföljning 168 KONSTNÄRLIGA FAKULTETSSTYRELSEN Mnkr Utfall Prognos Budget Utfall Utfall 161--8 16 16 15 151--8 INTÄKTER Anslag 214 3 3 318 211 Uppdragsinkomster 2 7 7 8 3 Försäljningsinkomster 2 3 3 4 1 Inkomst interna bidrag 6 7 8 13 5 Bidragsinkomster 11 18 13 18 7 Periodisering bidrag/uppdrag 9 1 11 4 1 Finansiella intäkter Summa intäkter 244 366 362 364 237 ANSLAG (Mnkr) 25 15 1 5 Övriga anslag Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå KOSTNADER Personalkostnader -131-4 -2-191 -119 Övriga driftskostnader -24 - -41-41 -23 Indirekta kostnader o interna bidrag -31-51 -49-5 -31 Lokalkostnader -46-68 -69-68 -45 Avskrivningar -6-9 -9-8 -6 Finansiella kostnader Summa kostnader -238-371 -369-358 -224 1 8 6 11--8 131--8 11--8 151--8 161--8 Forskningsråd Övriga statliga givare Övriga svenska givare EU TRANSFERERINGAR Erhållna medel 1 1 1 1 1 Lämnade bidrag -1-1 -1-1 -1 Summa transfereringar Årets kapitalförändring 6-6 -7 6 13 4 2-2 -4 11--8 131--8 11--8 151--8 161--8 Utländska givare EKONOMISK STÄLLNING Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Mnkr 161--8 151--8 11--8 131--8 11--8 Balanserat kapital (Mnkr) Likvida medel 23 25 18 4-8 BIDRAG Oförbrukade bidragsintäkter 1) 17 11 9 13 17 Upplupna bidragsintäkter 3 4 3 5 4 INVESTERINGAR INKL. BYGGNADER Årets anskaffning 4 4 1 4 4 Anläggningsvärde 33 33 33 36 37 NOTER OCH FÖRKLARINGAR 1) Exklusive avsättningar för bidragsfinansierade anläggningar 35 3 25 15 1 5-5 18 158 168 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå Övrigt Totalt balanserat kapital

Ekonomisk uppföljning 168 IT-FAKULTETSSTYRELSEN Mnkr Utfall Prognos Budget Utfall Utfall 161--8 16 16 15 151--8 INTÄKTER Anslag 61 93 93 9 6 Uppdragsinkomster 1 2 1 1 1 Försäljningsinkomster 15 22 23 23 15 Inkomst indirekta interna bidrag 6 8 7 9 5 Bidragsinkomster 18 31 27 29 17 Periodisering bidrag/uppdrag -2 1 3 3 Finansiella intäkter Summa intäkter 11 154 152 156 11 KOSTNADER Personalkostnader -57-87 -85-85 -56 Övriga driftskostnader -28-44 -44 - -25 Indirekta kostnader o interna bidrag -12-16 -16-16 -1 Lokalkostnader -7-11 -12-13 -8 Avskrivningar Finansiella kostnader Summa kostnader -14-158 -158-154 -99 TRANSFERERINGAR Erhållna medel 1 1 1 Lämnade bidrag -1-1 -1 Summa transfereringar Årets kapitalförändring -3-5 -6 2 3 ANSLAG (Mkr) 6 11--8 131--8 11--8 151--8 161--8 15 BIDRAG (Mkr) 1 5 11--8 131--8 11--8 151--8 161--8-5 Övriga anslag Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå Forskningsråd Övriga statliga givare Övriga svenska givare EU Utländska givare EKONOMISK STÄLLNING Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Mnkr 161--8 151--8 11--8 131--8 11--8 Likvida medel 75 77 72 74 57 Balanserat kapital (Mnkr) 6 BIDRAG Oförbrukade bidragsintäkter 1) 17 16 19 12 Upplupna bidragsintäkter 9 8 6 2 INVESTERINGAR INKL. BYGGNADER Årets anskaffning Anläggningsvärde 1 1 2 4 NOTER OCH FÖRKLARINGAR 1) Exklusive avsättningar för bidragsfinansierade anläggningar 5 3 1 18 158 168 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå Övrigt Totalt balanserat kapital

Ekonomisk uppföljning 168 LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN Mnkr Utfall Prognos Budget Utfall Utfall 161--8 16 16 15 151--8 INTÄKTER Anslag 1 17 12 25 15 Uppdragsinkomster 2 2 2 2 Försäljningsinkomster Inkomst interna bidrag Bidragsinkomster 9 11 12 9 15 Periodisering bidrag/uppdrag -4-2 -1 1-12 Finansiella intäkter Summa intäkter 16 28 25 38 22 KOSTNADER Personalkostnader -18-25 -25-26 -16 Övriga driftskostnader -16-28 -32-29 -18 Indirekta kostnader o interna bidrag 1 14 16 13 9 Lokalkostnader -2-3 -3-2 -2 Avskrivningar Finansiella kostnader Summa kostnader -26-42 -44-45 -28 TRANSFERERINGAR Erhållna medel Lämnade bidrag Summa transfereringar Årets kapitalförändring -1-14 -19-7 -6 ANSLAG (Mkr) 5 3 1 11--8 131--8 11--8 151--8 161--8 BIDRAG (Mkr) 15 1 5 Övriga anslag Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå Forskningsråd Övriga statliga givare Övriga svenska givare EU Utländska givare 11 8 131 8 11 8 151 8 161 8 EKONOMISK STÄLLNING Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Mnkr 161--8 151--8 11--8 131--8 11--8 Balanserat kapital (Mnkr) Likvida medel 42 6 61 56 73 BIDRAG Oförbrukade bidragsintäkter 1) 19 27 9 6 5 Upplupna bidragsintäkter INVESTERINGAR INKL. BYGGNADER Årets anskaffning Anläggninsvärde 1 1 1 1 1 NOTER OCH FÖRKLARINGAR 1) Exklusive avsättningar för bidragsfinansierade anläggningar 45 35 3 25 15 1 5-5 18 158 168 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå Övrigt Totalt balanserat kapital

Ekonomisk uppföljning 168 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Mnkr Utfall Prognos Budget Utfall Utfall 161--8 16 16 15 151--8 INTÄKTER Anslag 1 1 Uppdragsinkomster Försäljningsinkomster 3 3 3 4 3 Inkomst interna bidrag 147 2 2 212 142 Bidragsinkomster 2 3 3 3 2 Periodisering bidrag/uppdrag Finansiella intäkter Summa intäkter 151 227 226 219 146 KOSTNADER Personalkostnader -71-113 -114-16 -67 Övriga driftskostnader -42-66 -65-67 -44 Indirekta kostnader o interna bidrag Lokalkostnader -3-45 -46-44 -29 Avskrivningar -3-5 -5-6 -4 Finansiella kostnader Summa kostnader -147-23 -23-223 -145 TRANSFERERINGAR Erhållna medel Lämnade bidrag Summa transfereringar 16 1 8 11--8 131--8 11--8 151--8 161--8 3 2 1 ANSLAG (Mkr) BIDRAG (Mkr) Internt anslag från nämnderna Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå Forskningsråd Övriga statliga givare Övriga svenska givare EU Utländska givare Årets kapitalförändring 5-3 -4-3 2 11--8 131--8 11--8 151--8 161--8 EKONOMISK STÄLLNING Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Mnkr 161--8 151--8 11--8 131--8 11--8 Balanserat kapital (Mnkr) Likvida medel -6-7 -5-9 -17 BIDRAG Oförbrukade bidragsintäkter 1) Upplupna bidragsintäkter INVESTERINGAR INKL. BYGGNADER Årets anskaffning 2 3 2 2 1 Anläggningsvärde 12 13 15 15 18 NOTER OCH FÖRKLARINGAR 1) Exklusive avsättningar för bidragsfinansierade anläggningar 18 16 14 12 1 8 6 4 2-2 18 158 168 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå Övrigt Totalt balanserat kapital

Ekonomisk uppföljning 168 LEDNING, MYNDIGHETSFUNKTIONER OCH UNIVERSITETSGEMENSAMMA ÄNDAMÅL Mnkr Utfall Prognos Budget Utfall Utfall 161--8 16 16 15 151--8 INTÄKTER Anslag 33 53 45 67 34 Bidrag/Uppdrag -27 16 1 21 14 Försäljningsinkomster 324 431 431 452 278 Inkomst interna bidrag 18 44 41 56 32 Finansiella intäkter 13 2 1 1 7 Summa intäkter 36 546 528 66 365 ANSLAG (Mkr) 3 1 Internt anslag från nämnderna KOSTNADER Personalkostnader -257-4 -422 - -246 Övriga driftskostnader -166-231 -2-246 -147 Indirekta kostnader o interna bidrag 175 238 236 229 157 Lokalkostnader -85-129 -129-1 -86 Avskrivningar -3-42 -42-5 -28 Finansiella kostnader -24-11 -6-13 -5 Summa kostnader -387-595 -63-6 -355 TRANSFERERINGAR Erhållna medel 15 8 8 31 15 Lämnade bidrag -15-8 -8-31 -15 Summa transfereringar Verksamhetsutfall -27-49 -75 6 9 Resultatandel i dotterföretag 1) 1,4 26,4, 19,1,2 Årets kapitalförändring -25-23 -75 25 9 11--8 131--8 11--8 151--8 161--8 EKONOMISK STÄLLNING Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Mnkr 161--8 151--8 11--8 131--8 11--8 BIDRAG Oförbrukade bidragsintäkter 2) 229 5 182 197 3 Upplupna bidragsintäkter 3 2 INVESTERINGAR INKL. BYGGNADER Årets anskaffning 34 26 28 26 28 Anläggninsvärde 155 159 16 171 193 NOTER OCH FÖRKLARINGAR 1) Avser GU Ventures. 2) Exklusive avsättningar för bidragsfinansierade anläggningar

Ekonomisk uppföljning 168 GMV, NCM, Sekretariatet för genusforskning, Havsmiljöinstitutet, Nordicom och SND 1) Mnkr Utfall Prognos Budget Utfall Utfall 161--8 16 16 15 151--8 INTÄKTER Anslag 36 54 53 37 25 Bidrag/Uppdrag 45 73 83 81 43 Försäljningsinkomster 5 8 9 8 5 Inkomst indirekta interna bidrag 7 12 11 7 3 Finansiella intäkter Summa intäkter 93 147 156 134 76 ANSLAG (Mkr) 5 3 Internt anslag från nämderna Övriga anslag Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå KOSTNADER Personalkostnader -54-83 -82-8 -5 Övriga driftskostnader -15-29 -32-32 -16 Indirekta kostnader o interna bidrag -11-22 -39-14 -8 Lokalkostnader -6-8 -8-8 -5 Avskrivningar -1-1 -1 Finansiella kostnader Summa kostnader -86-144 -162-135 -79 TRANSFERERINGAR Erhållna medel 2 7 6 7 4 Lämnade bidrag -2-7 -6-7 -4 Summa transfereringar Verksamhetsutfall 7 3-5 -1-3 1 11--8 131--8 11--8 151--8 161--8 BIDRAG (Mkr) 3 25 15 1 5 Forskningsråd Övriga statliga givare Övriga svenska givare EU Utländska givare Årets kapitalförändring 7 3-5 -1-3 EKONOMISK STÄLLNING Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Mnkr 161--8 151--8 11--8 131--8 11--8 11--8 131--8 11--8 151--8 161--8 Balanserat kapital (Mnkr) Likvida medel 45 46 56 49 3 BIDRAG Oförbrukade bidragsintäkter 2) 23 29 23 3 31 Upplupna bidragsintäkter 8 4 3 3 2 INVESTERINGAR INKL. BYGGNADER Årets anskaffning 1 Anläggningsvärde 1 2 2 2 2 NOTER OCH FÖRKLARINGAR 1) För åren 9-12 ingår enheterna även i dåvarande fakultetstillhörighet 2) Exklusive avsättningar för bidragsfinansierade anläggningar 25 15 1 5-5 18 158 168 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå Övrigt Totalt balanserat kapital