Leverantörsbetalningar - Återrapportering via fil 2014.Q4

Relevanta dokument
INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC

Leverantörsbetalningar 2014.Q4

Justering fakturor - Kreditering

Justering fakturor - Kreditering

INFORMATION FRÅN VITEC

Nyhetsdokument Vitec Teknisk Förvaltning

INFORMATION FRÅN VITEC

Lathund. Avrapportering Teknisk Förvaltning Avrapportering av åtgärd INFORMATION FRÅN VITEC

Lathund. Meddelande Teknisk Förvaltning och Hyra INFORMATION FRÅN VITEC

Kontraktsbevakning/ Kontraktsförlängning

Planerat underhåll Teknisk Förvaltning Simulering Planerat underhåll

INFORMATION FRÅN VITEC

Överlåtelse av kontrakt

Lathund Webbfelanmälan

E-signering Hantera kontrakt

Leverantörsbetalningar

Nyhetsdokument Vitec Teknisk Förvaltning App

INFORMATION FRÅN VITEC. Konteringsöversikt

INFORMATION FRÅN VITEC. Direktfakturering

Nyhetsdokument Vitec Teknisk Förvaltning App

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC. Hyresfakturering

Lägg upp/redigera Ägare

Skicka kontrakt för e-signering

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC. Tilläggsfakturering

INFORMATION FRÅN VITEC. Hyresfakturering

Lathund Webbfelanmälan

Nyhetsdokument Vitec Ekonomi

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC. Mediadebitering

Konfigurera Teknisk Förvaltning - Systeminställningar Teknisk Förvaltning

Skapa objektstyper och objektstypsgrupper

Lathund. Ärende Teknisk Förvaltning Skapa ny felanmälan INFORMATION FRÅN VITEC

Nyhetsdokument Verksamhetsanalys

INFORMATION FRÅN VITEC

Lathund. Exportmodul INFORMATION FRÅN VITEC. VITEC Affärsområde Fastighet Växel

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC. Kvarboenderabatt

Lathund. Ärende Teknisk Förvaltning Skapa ny underhållsbeställning INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC

Nyhetsdokument Vitec Energiuppföljning

Fastighetsskatt/ Taxeringsenheter

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC

Inställningar - Alternativ

Utskick/Standardbrev

Favoriter - hur skapa och använda favoriter

Skattemässiga avskrivningar på byggnader

INFORMATION FRÅN VITEC

Fastighetsskatt/ Taxeringsenheter

Fastighetsskatt/ Taxeringsenheter

INFORMATION FRÅN VITEC. Säga upp kontrakt

Nyhetsdokument Vitec Teknisk Förvaltning App

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.61

Lathund. Drift Teknisk Förvaltning Skapa driftåtgärder INFORMATION FRÅN VITEC

Nyheter 3LPro 2015.Q3 sp3

Förskottsbetald moms i bokföringen

Lathund. Konfigurera Teknisk Förvaltning - Användarinställningar Teknisk Förvaltning INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter

Nyhetsdokument Vitec Ekonomi

Omräkning av avgifter

INFORMATION FRÅN VITEC

Nyhetsdokument Vitec Teknisk Förvaltning

Fastighetsägarna Dokument (Vitec Dokumentmall) Lathund, Vitec Hyra

Lathund. Avläsningar Vitec Fastighet Webb INFORMATION FRÅN VITEC. VITEC Affärsområde Fastighet Växel

Nyhetsdokument Vitec Energiuppföljning

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.54

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter

Prognos - Hur prognos beräknas och visas i VE

BgMax Bankgiro Inbetalningar

INFORMATION FRÅN VITEC. Rapportgenerator

Förskottsbetald moms i bokföringen

INFORMATION FRÅN VITEC

Budgetverktyget i Verksamhetsanalys

Lathund. Analys Teknisk Förvaltning Ta ut statistik av åtgärder INFORMATION FRÅN VITEC

Installationsanvisning

Skapa ny avgift Lathund, Vitec Hyra

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter

Nyhetsdokument Vitec Teknisk Förvaltning

Nyhetsdokument Vitec Teknisk Förvaltning App

BRF Inställningar och hantering

Mätaravläsning Teknisk Förvaltning App

Nyhetsdokument Vitec Energiuppföljning

Nyhetsdokument Verksamhetsanalys

INFORMATION FRÅN VITEC. Mobil ärende version 2.4

Trendlista - inställningar och visning

Nyhetsdokument Vitec Energiuppföljning

Momshantering Vitec Hyra

Skattemässiga avskrivningar på byggnader

Hantering av personuppgifter

Fastighetsägarna Dokument (Vitec Dokumentmall) Lathund, Vitec Hyra

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC. Mobil ärende version 2.2

Lägg upp/redigera fastighet, byggnad (inkl förvaltare och område)

Rapportutskick Hantering utskick av rapportfavoriter

Lathund. Grunddata Objekt Teknisk Förvaltning Koppla uthyrningsbara objekt till ej uthyrningsbara INFORMATION FRÅN VITEC

Transkript:

VITEC Leverantörsbetalningar - Återrapportering via fil 2014.Q4 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN 25, BOX 751, 391 27 KALMAR, VÄXEL: 0480-43 45 00 LINKÖPING: SNICKAREGATAN 20, BOX 472, 581 05 LINKÖPING MALMÖ: RUNDELSGATAN 16, 211 36 MALMÖ STOCKHOLM: LINDHAGENSGATAN 116, BOX 30206, 104 25 STHLM, VÄXEL: 08-705 38 00 UMEÅ: TVISTEVÄGEN 47, BOX 7965, 907 19 UMEÅ VÄSTERÅS: KOPPARBERGSVÄGEN 17, BOX 209, 721 06 VÄSTERÅS ÖSTERSUND: PRÄSTGATAN 42, 831 33 ÖSTERSUND, VÄXEL: 08-705 38 00

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Leverantörsbetalningar... 3 Rättigheter... 3 Systeminställningar... 3 Inläsning av fil... 4 Ångra en inläst återrapportering... 7 Detta händer när filen läses in... 8 Uppdatera betalningar... 9

Leverantörsbetalningar RÄTTIGHETER Rättighet krävs i Inläsning av betalfil : SYSTEMINSTÄLLNINGAR Inställning Återrapportering via fil måste sättas till [JA]. Ange även sökvägen till där återrapporteringsfilerna skall läsas ifrån (kan även anges under övriga funktioner i samband med inläsning av återrapporteringsfil). Inställningen Återrapportering via fil? påverkar: [Nej]: Meddelandefältet i betalfil (enligt BG:s filbeskrivning) reserveras för meddelanden till leverantören. [Ja]: Meddelandefältet i betalfil (enligt BG:s filbeskrivning) reserveras för inläsning av återrapporterade betalningar från BG. Informationen som skickas med här är nödvändig för att 3L Pro skall kunna finna betalposten vid återrapporteringen. 3

VIKTIG INFORMATION vid övergång till återrapportering via fil: Enbart betalningar som skapats efter det att inställningen Återrapportering via fil ovan sattes till JA fungerar att återrapportera via filinläsning (eftersom endast de betalningsposterna innehåller den nödvändiga informationen programmet behöver för att kunna hitta rätt leverantörsfaktura som kommer med i återrapporteringsfilen från BG/PG). Med anledning av detta måste man vänta med att läsa in några filer tills alla tidigare skickade betalningsuppdrag hunnit betalas. Hur lång tid detta tar påverkas av om man gjort några datumurval vid Skapa betalningar. Om man som regel skickar betalningar för en vecka i taget ( Fakturor med förfallodatum ) så räcker det att man avvaktar en vecka tills dessa betalts, innan man börjar läsa in återrapporteringsfiler. Om man däremot skickar betalningsfiler utan att ha tagit hänsyn till förfallodatum (dvs alla som är attesterade), så bör man vänta i upp till fyra veckor (om man har 30 dagar netto som betalningsvillkor) innan man börjar återrapportera via filinläsning. Under tiden ej läser in återrapporteringsfiler måste man fortsätta att godkänna gjorda betalningar under "Godkänna betalningar på traditionellt sätt. INLÄSNING AV FIL 4

Sökvägen föreslås enligt de inställningarna som finns sparade (enligt ovan). För att hämta en fil, dubbelklicka i fältet filnamn. Välj aktuell fil: Starta inläsningen genom att trycka på [F10] eller gröna pilen (Utskrift på skrivare är förvald) Efter inläsningen syns här hur många poster som bearbetades, både inlästa och ev avvisade. 5

Journal kommer ut med de betalningar som lästs in och i förekommande fall även med de betalningar som avvisats. Avvisade betalningar måste omhändertas manuellt. Ett exempel på poster som kommer behöva omhändertas manuellt är om beloppet som dragits avviker från det som i 3L Pro angivits som betalningsbelopp eller om den betalningsinformation som 3L Pro behöver för att hitta betalningen inte är med i återrapporteringsfilen (vilket är fallet för leverantörsfakturor skickade för betalning före det inställningen Återrapportering via fil = JA sattes, enligt beskrivning under Systeminställningar ovan). Fakturor som del betalas ska komma med på journalen med de inlästa posterna, med en markering om att fakturan enbart har del betalas. När återrapportering görs och kreditbeloppet inte är = ursprungsbeloppet på fakturan så händer följande: 1. Ny betalning skapas där beloppet = ursprungsbeloppet - filens belopp (restbelopp kvar att betala) 2. På ursprungsbetalningen korrigeras beloppet till filens belopp. Denna betalning får status 2 och kan då uppdateras till bokföringen. Jobb-id skapas, vilket gör det möjligt att backa hela återrapporteringen. 6

Programmet scannar nu bankgiro-filen för att bedöma vilken sort det är och om den kan läsas in. Om filen inte kan läsas in meddelas det. Om det är en inläsningsbar fil syns det genom att en beskrivning dyker upp efter radioknapp Bankgiro. Utförda betalningar läses in som tidigare. Vid inläsning av någon av följande tre typer ändras status till Ej utskriven. Orsak skrivs på journal. Typer som ger Ej utskriven: Avvisade; Stoppade; Återförda kontantutbetalningar. ÅNGRA EN INLÄST ÅTERRAPPORTERING Man ångrar en inläsning under övriga funktioner: Fyll i jobb-id och tryck Enter. I ruta Antal betalningar visas antalet inlästa betalningar som kommer backas. (Avvisade betalningar backas inte, eftersom de aldrig lästs in) 7

DETTA HÄNDER NÄR FILEN LÄSES IN Före fil läses in ligger leverantörsfakturorna som icke godkända: Efter filen lästs in blir de återrapporterade betalningarna godkända: Om det av någon anledning är så att betalningsdatum i återrapporteringsfilen inte stämmer med det betalningsdatum som fakturan hade i 3L Pro, så uppdateras betalningsdatumet i 3L Pro, så att det stämmer överens med det datum som pengarna drogs enligt filen. Den inlästa filen döps om, med tillägg för datum och klockslag före det ursprungliga filnamnet utifrån när inläsningen gjordes. Formatet på tillägget på filnamnet blir enligt formatet YYYY-MM-DD-HH-MM-SS_ följt av det ursprungliga filnamnet. Den inlästa filen sparas dessutom ner i underkatalogen inlasta. 8

Observera att en återrapporterad fil bara godkänner betalningarna i 3L Pro, ingenting uppdateras till bokföringen. UPPDATERA BETALNINGAR Leverantörsreskontra Betalningar Leverantörsbetalningar Markera i valrutan uppdatera betalningar och fliken Återrapportering kommer att bli aktiv. Klicka antingen på uppdatera betalningar längst ner eller klicka på varje rad. Här uppdateras alla godkända betalningar till reskontran och till redovisningen. 9

10 Leverantörsbetalningar - Återrapportering via fil 2014.Q4 -