Budget 2019 med plan Vatten och avlopp

Relevanta dokument
Delårsrapport med prognos Vatten och avlopp

Budget 2020 övergripande Status: Påbörjad Rapportperiod: Organisation: Vatten och avlopp

Verksamhetsberättelse 2017, nämndversion. Vatten och avlopp

Budget 2017 med plan Vatten och avlopp

Verksamhetsberättelse 2018 nämndversion. Vatten och avlopp

Budget 2016 med plan Vatten och avlopp

Delårsbokslut och prognos Vatten och Avlopp

Budget 2019 med plan Avfall

Delårsrapport med prognos Avfall

BILAGA 8 Målbilaga Miljöprogrammet delår 2018

Verksamhetsberättelse 2018 nämndversion. Avfall

Budget 2017 med plan Avfall

Tekniska nämnden, VA 2013

Budget 2016 med plan Avfall

Benchmarking VA-verksamhet 2007

Underhåll och förnyelse av gator och vägar samt VA-ledningssystem

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelse och kommunfullmäktige

KUNGSBACKA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kvartalsrapport september och prognos Tekniska nämnden

Sundbybergs stads vatten- och avloppspolicy

BILAGA 9b. Målbilaga Miljöprogrammet 2019

VA 2050 År Verksamhetsplan VA 2050 samlar ALLA mål som gäller för VA - verksamheten inom Borlänge. från de företagsövergripande

Bilaga 1. Åtgärdsprogram VA

Bilaga till skrivelse Särredovisning. Vatten och avlopp

VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6)

Brukningstaxa för Uppsala kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning

FN 2018/303. Verksamhetsplan Fastighetsnämnd

VA-taxa utanför verksamhetsområde Populärversion

HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Yvonne Olow TFN/2017:37. Särredovisning Vatten och avlopp

Verksamhetsberättelse kortversion

Anslutning till det kommunala VA-nätet

Verksamhetsplan Kommunstyrelsen

Nyckeltal 2008 VA verksamheten Tierps kommun

Förslag till höjning av VA-taxan 2017

VA-taxa Populärversion

Kvartalsrapport 3 med prognos. September Teknisk nämnd

Detta dokument är ett utdrag ur det tematiska tillägget till översiktsplanen. Planen i sin helhet finns på: VATTEN OCH AVLOPP

Vatten Vattenreningsverk finns i Bockara, Fredriksberg (Oskarshamn), Fårbo och Kristdala.

Kristianstads kommun

Beslutsunderlag investeringsbegäran

Hållbarhetsindex och nyckeltal

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2.

GNESTA KOMMUN -X. Gnesta kommun. Revisionsskrivelse. Kultur- och tekniknämnden. Åke Nilsson Ordförande. Björn Svallfors Vice ordförande

ÄGARDIREKTIV ÅR 2015 FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB Fastställda av kommunfullmäktige , 47

Organisationsformer inom VA-branschen Exempel 4. Solna Vatten AB. André Meyer

Välkommen till Roslagsvatten

Tillståndet för kommunala vatten- och avloppstjänster i Sverige. Vattenstämman i Sundsvall 20 maj 2015 Svenskt Vatten

Delårsbokslut och prognos Avfall

Delårsbokslut och prognos

Redovisning av VA-verksamhet. Verksamhetsåret 2018

1(5) Verksamhetsplan Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 28/15, , Dnr: SRMH

Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen

Behovsanalys för verksamhetsområde Vatten och avlopp

Periodens händelser. Följande händelser har varit betydande och har påverkat ekonomi och verksamhet under året:

Tekniska nämnden, VA. Nettokostnader Budget Verksamhet. Ekonomi. Bokslut Bokslut Bokslut

Revisionsrapport PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Augusti månad 2014 pwc

Verksamhetsplan Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/ , Dnr SRMH:

Skellefteå Resultat inventering av enskilda avlopp och vattenbrunnar samt inbjudan till informationsmöte

Årsredovisning Teknisk verksamhet - skattefinansierad

VA-policy för Bengtsfors kommun

Förändring av kommunstyrelsens budgeterade kostnader från 2014 till 2018

Tekniska nämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL

T e k ni k fö r va l t n i n ge n, Re g i o n Go tl a n d, m ars

Detta dokument är en vatten- och avloppsstrategi för Sotenäs kommun.

Kvartalsrapport mars och prognos ett Miljö- och hälsoskyddsnämnd

Information om utbyggnaden

Granskning av vatten- och avloppledningsnätets underhåll och förnyelse

Redovisning av VA-verksamhet. Verksamhetsåret 2016

Budget för Munkedal Vatten AB

Välkomna. Informationsmöte om VA utbyggnad i Djupvik & Lofta

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren

Vattenplan för Ystads kommun. Del 2: VA-policy. Remissversion Antagen av kommunfullmäktige 2016-XX-XX

Särredovisning. Vatten och avlopp

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 8

Utbyggnad av kommunala vatten- och avloppsledningar i Skebobruk. Informationsmöte

Investering 2019 Tilläggsinvestering fördjupad studie för Lindholmen pe Fördjupad studie avseende om- och tillbyggnad av avloppsreningsverket

Bilaga 1. Åtgärdsprogram VA

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt.

Verksamhetsplan Miljö- och hälsoskyddsnämnd

Effektiv VA-verksamhet för kunder och miljö - med stöd av hållbarhetsindex och prioriterade nyckeltal

Budget 2019 med plan Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Hållbarhetsindex 2014

TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN

Budget- och verksamhetsuppföljning per april Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden

Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB

TJÄNSTESKRIVELSE Dnr NRN 2014/35-041

1(8) Tekniska förvaltningen VA-avdelningen. «Namn» «Adress» «Postnummer» «Postort» «Fastighetsnamn»

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp (VA)

Anslutning till det kommunala VA-nätet

VA, park som båda ingår i Tekniska förvaltningen

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år 2012

Riktlinjer för investeringar

VA-FAKTA. Kommunundersökning I juli 2016 Sveriges VA-chefer om kommunernas VA-system

Avtal ska upprättas utanför verksamhetsområde för VA

Ombyggnad av Kodammarnas avloppspumpstation

Bilaga 1 Lagstiftning och måldokument styrande för vattenförsörjning och avloppshantering

Verksamhetsplan 2019 Kommunstyrelsen 1 (2) Verksamhetsplan Kommunstyrelsen 2019

Ockelbo Välkommen! Lena Blad, tf VD Magnus Jonsson, ordförande Ockelbo Vatten AB

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten

INNEHÅLL. Bilagor. 1 Tertialbokslut med prognos - driftbudget 2 Tertialbokslut med prognos - investeringsbudget

Transkript:

Budget 2019 med plan 2020-2021 Vatten och avlopp

Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål...3 2.1 Danderyds kommun förvaltar och utvecklar anläggningar och byggnader så att önskad funktion vidmakthålls över tiden...3 3 Kommunens mål enligt miljöprogrammet...4 3.1 Friskt vatten...4 3.2 Giftfri miljö...6 4 Ekonomi (budget)...6 4.1 Drift...6 4.2 Investeringar...7 5 Förslag till budget 2019...8 Vatten och avlopp, Budget 2019 med plan 2020-2021 2(8)

1 Inledning VA-verksamheten ansvarar för att inom verksamhetsområdet förse alla abonnenter med dricksvatten och omhänderta allt avloppsvatten på ett miljöriktigt sätt. Danderyds kommun är medlem i två kommunalförbund, Norrvatten som producerar och levererar dricksvatten till kommungräns samt Käppalaförbundet som tar omhand och renar avloppsvattnet på sin anläggning på Lidingö. Norrvatten har vattenreningsverket förlagt på Görveln vid Mälaren i Järfälla kommun. Sex personer arbetar på tekniska kontoret med VA-frågor. De arbetar bland annat med avtalsuppföljning, planering, abonnentfrågor och kartfrågor. Även medverkan i plan- och exploateringsprojekt ingår i åtagandena. All drift, fakturahantering, kundtjänst och felanmälan genomförs av upphandlade entreprenörer. De strategiska dokument som påverkar VAverksamheten är bland annat "styrdokument för dagvatten" och "Miljöprogrammet". 2 Mål Inriktningsmål: 2.1 Danderyds kommun förvaltar och utvecklar anläggningar och byggnader så att önskad funktion vidmakthålls över tiden. VA-verksamheten kommer att arbeta för att VA-anläggningen ger den önskade funktionen. Under de senaste åren har alla provresultat i egenkontrollprogrammet för dricksvatten varit godkända och det goda resultatet förväntar sig verksamheten också framöver. Sammantaget förväntar sig VA-verksamheten att målet uppnås. Resursbehovet för att uppnå de nyckeltal som är kopplade till inriktningsmålet är upptagna i verksamhetens budget. En del i arbetet med att uppnå förväntat resultat är att informera om verksamhetens aktiviteter och där kommer den förvaltningsgemensamma förstärkningen med en kommunikatör vara värdefull. Provresultat 0 Mindre än 3 Mindre än 3 Mindre än 3 Mindre än 3 Provresultatet avser det egenkontrollprogram Danderyds kommun har för att kontrollera vattenkvaliteten. Resultatet kan bli tjänligt, tjänligt med anmärkning och otjänligt. Alla prov har varit tjänliga och nyckeltalet stipulerar att högst två prov får ge resultatet "tjänligt med anmärkning". NMI Dricksvattnet 89% Över 80% Över 80% Över 80% Över 80% Abonnenterna förväntas att även fortsättningsvis vara nöjda med kvaliteten på dricksvattnet. NMI-målet, hämtat ifrån SCB statistik, består av svaret på frågan "Vad tror eller tycker du om dricksvattnet i din kommun?". Målsättningen är att erhålla ett resultat där 80% eller fler ger betyget 8-10 på en 10-gradig betygsskala där 10 är bäst Antal vattenläckor 23 Mindre än 25 Mindre än 25 Mindre än 25 Mindre än 25 Vatten och avlopp, Budget 2019 med plan 2020-2021 3(8)

Verksamheten förväntar sig att antalet vattenläckor kommer att understiga 25 stycken. Antalet vattenläckor har långsamt ökat över tid och reinvesteringstakten kommer att behöva öka framöver för att kunna hålla detta mål. Investeringsbudgeten för 2019 och åren framöver är fylligare jämfört med tidigare år. Frågan är dock mycket långsiktig och skall ses i en tidshorisont på 50-100 år. NMI Vattenförsörjning 90% Över 80% Över 80% Över 80% Över 80% Resultatet för medborgarundersökningen har tidigare visat på mycket goda resultat. Trots kapacitetsbrist under försommaren 2018 förväntar sig VA-verksamheten att målet skall uppnås. NMI-målet, hämtad ifrån SCB statistik, består av svaret på frågan "Vad tror eller tycker du om din kommunsdricksvattenförsörjning?". Målsättningen är att erhålla ett resultat där 80% eller fler ger betygen 8-10 på en 10- gradig betygsskala där 10 är bäst. Antal avloppsstopp 23 Mindre än 55 Mindre än 50 Mindre än 45 Mindre än 40 Antalet avloppsstopp förväntas att långsamt minska när tekniska kontoret kommer att arbeta med fettavskiljare på ett helt nytt sätt. En minskad fettproblematik kommer att leda till färre stopp och minskade skador på privata fastigheter. NMI Avloppssystem 82% Över 70% Över 70% Över 70% VA-verksamheten förväntar sig att uppnå målet även under den kommande perioden. NMI-målet, hämtad ifrån SCB statistik, består av svaret på frågan "vad tror eller tycker du om din kommuns avloppssystem?" Målsättningen är att erhålla ett resultat där 70 % eller fler ger betyget 8-10 på en 10-gradig betygsskala där 10 är bäst. 3 Kommunens mål enligt miljöprogrammet 3.1 Friskt vatten 3.1.1 Dagvattenhantering i form av uppströmsåtgärder ska genomföras (Mprg 2.3.2) (Vatten och avlopp) Danderyds kommun avser att ta fram dagvattenplan och andra strategiska dokument rörande dagvatten vilket ger en förväntan att målet uppnås under 2019. Det kommer att krävas utökade resurser i kommunen för att säkerställa måluppfyllnaden. De resurser som krävs kommer inte företrädesvis från VA-verksamheten utan från andra delar av den kommunala verksamheten. De resurser som behövs på VA-verksamheten är inrymda i budgeten. Det är framför allt resurser i form av tid och erfarenhet som kommer att tas i anspråk för måluppfyllnaden. Enl.dagvattenplan. Nej Ja Ja Ja Ja Danderyds kommun avser att ta fram dagvattenplan vilket borgar för att målet kan uppnås under 2019 Vatten och avlopp, Budget 2019 med plan 2020-2021 4(8)

3.1.2 Minska mängden vatten till dag- och spillvattennätet (Mprg 2.1.1.) VA-verksamheten förväntar sig att målet kommer att uppnås. Andelen inläckage kommer att minska, om de utvecklingsprojekt som planeras visar sig framgångsrika. Den upprustning som initieras på pumpstationerna ökar också förmågan att uppnå önskat resultat med inga breddningar av orenat spillvatten. Den ökning av personalstyrka som skett på VA kommer bland annat användas till att driva utvecklings- och förbättringsprojekt. Även konsultutredningar och investeringsmedel kommer att behövas. De resurser som verksamheten i dagsläget bedömer är nödvändiga för att uppnå förväntat resultat är inkluderade i budget. Andel inläckage 2,3 Lägre än 2,5 Lägre än 2,5 Lägre än 2,5 Lägre än 2,5 VA-verksamheten kommer att initiera utvecklingsprojekt under 2019 med syfte att minska denna kvot. Utvärdering av projekten kommer att utvisa dess effektivitet och nytta. Andel inläckage definieras som kvoten mellan levererad spillvattenmängd till Käppalaförbundet och såld vattenmängd till abonnenter. Målet är att understiga en kvot på 2,5. Antalet bräddningar från spillvattenpumpstationer 0 0 0 0 0 Breddning är när orenat spillvatten leds ut från pumpstationen direkt till havet. Det kan inträffa vid strömbortfall eller liknande tekniska störningar. 3.1.3 Minska användningen av konstgödsel (Mprg 2.1.2.) VA-verksamheten förväntar sig att målet uppnås. Resursbehovet är litet och består i anvisningar och instruktioner till VA-verksamhetens driftentreprenör. Användning av konstgödsel på kommunägd mark Nej Nej Nej Nej Nej Den mark som VA-verksamheten förvaltar skall vara fri från konstgödselanvändning. Vatten och avlopp, Budget 2019 med plan 2020-2021 5(8)

3.2 Giftfri miljö 3.2.1 Hälso- och miljöfarliga produkter och ämnen byts ut mot miljövänligare alternativ (Mprg 5.4.1) VA-verksamheten förväntar sig att målet uppnås. Resursbehovet är litet och består i anvisningar och instruktioner till VA-verksamhetens driftentreprenör. Riskbedömning utförd Ja Ja Ja Ja Ja Aktuell driftentreprenör kommer att utföra en riskbedömning och byta ut kemikalier mot miljövänliga alternativ när så är möjligt. 4 Ekonomi (budget) 4.1 Drift Bokslut Budget Budgetförslag KS Budgetförslag nämnd Verksamhet 2017 2018 2019 2019 2020 2021 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader 62 200 62 820 64 469 64 469 68 337 68 337-64 900-68 505-66 897-66 100-69 092-69 079 Nettokostnader -2 700-5 685-2 428-1 631-755 -742 4.1.1 er till driftsbudget VA-verksamhets driftbudget präglas av två förändringar. Kostnaden för spillvattenhanteringen ökar kraftigt med 12 % eller cirka 2 mnkr medan kapitalkostnaderna minskar med cirka 30% eller cirka 5 mnkr. Anledningen till minskade kapitaltjänstkostnader är att stora projekt som tidigare genomförts nu är färdigavskrivna. Driftskostnaderna förväntas ligga på samma nivå som föregående år. Verksamheten står inför att genomföra flera utvecklingsprojekt som syftar till att effektivisera och kostnadsminimera verksamheten på lång sikt. Initialt kräver dock dylika projekt mer resurser än vad besparingen ger. Konsultkostnaden ligger därför högre jämfört med föregående år. För att möta de sammantaget ökade kostnaderna föreslår VA-verksamheten en höjning av VA taxan med 6% på både anläggnings- och brukningsdelen. Redovisning av VA-fondens utveckling samt plan de kommande åren. Budget (mnkr) Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Nettokostnader -3,2 9,6 2,8-2,7-5,7-1,6-0,8-0,7 Fond -2,2 7,4 10,2 7,5 1,9 0,2-0,5-1,3 Vatten och avlopp, Budget 2019 med plan 2020-2021 6(8)

Över tid ska VA-verksamheten ge ett nollresultat. Utvecklingen de kommande åren ger en fullständig återföring av fonden vilket är positivt. 4.2 Investeringar Bokslut Budget Budgetförslag KS Budgetförslag nämnd Verksamhet 2017 2018 2019 2019 2020 2021 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader 11 300 27 200 33 500 43 500 27 000 27 000 Nettokostnader 11 300 27 200 33 500 43 500 27 000 27 000 Detaljer Projekt/ram (tkr) 2019 2020 2021 Ram Förbindelsepunkter 1 000 1 000 1 000 Ram Kvartersledningar 3 000 3 000 3 000 Ram Reinvesteringsplan/ Oförutsett/samordnin gsprojekt 5 000 5 000 5 000 Samsöviken 9 000 0 0 Pumpstationer 5 000 8 000 8 000 Mörby centrum 20 000 10 000 10 000 Tunnelrenovering 500 0 0 Investeringsram totalt 43 500 27 000 27 000 4.2.1 er till investeringsbudget Ram för förbindelsepunkter avser kostnad för att upprätta nya förbindelsepunkter för till exempel styckade villatomter. Kvartersledningar avser de kommunala ledningar som ligger på privata fastigheter. Det är ett eftersatt investeringsområde men med nya resurser kan VA-verksamheten satsa på dessa projekt. De är mycket resurskrävande och kräver att fastighetsjuridiska frågor är lösta. Reinvesteringsplan är de förnyelseprojekt som VA-verksamheten genomför med utgångspunkt av den av tekniska nämnden beslutade reinvesteringsprincipen. Pumpstationsförnyelsen är ett långsiktigt projekt som avser att förnya de pumpstationer som VAverksamheten har. Mörby centrum avser de för VA-verksamheten nödvändiga kostnader i samband med utvecklingen runt Mörby centrum. Både omfattning och tidpunkt för nödvändiga VA-investeringar i Mörby centrumprojektet är osäkra. VA-verksamheten har utifrån kända uppgifter uppskattat aktuellt investeringsbehov. 5 Förslag till budget 2019 Arbetet i VA-verksamheten kommer 2019 präglas av att verksamheten har utökats från 4 till 6 personer. Det ger möjlighet att genomföra eftersatta utvecklingsprojekt och genomdriva Vatten och avlopp, Budget 2019 med plan 2020-2021 7(8)

resurskrävande investeringar. De resurskrävande investeringarna är framför allt kommunala ledningar som går över privata fastigheter. Bland de områden VA-verksamheten kommer att lägga resurser är kris och beredskap, ovidkommande vatten och omätt vatten. Arbetet med att ta fram en ny VA-taxa är också ett projekt som kommer att kräva resurser under budgetperioden. Vatten och avlopp, Budget 2019 med plan 2020-2021 8(8)