Uppföljning av internkontrollplan 2017

Relevanta dokument
Internkontrollplan 2017

Uppföljning av internkontrollplan 2018

Internkontrollplan 2018

Internkontrollplan 2019

Uppföljning av kulturnämndens internkontrollplan 2016

Intern kontrollplan 2018

Uppföljning av internkontrollplan per april 2019

Internkontrollplan 2019 för omsorgsnämnden

Internkontrollplan 2019

Internkontrollplan 2017

Uppsala. BUK 3oiM-oi-4,3. Internkontrollplan för 2014 BUN Barn- och ungdomsnämnden. Förslag till beslut

Uppföljning av internkontrollplan per december 2017

Internkontrollplan för kulturnämndens verksamheter år 2015

Avrapportering av internkontroll för perioden 1 januari till och med 30 april 2014

Kommunrevisionen Granskning av intern kontroll

Internkontrollplan för 2018

Internkontrollplan för 2017

Kommunrevisionen: Granskning av intern kontroll 2016

Intern kontrollplan år 2018

Uppföljning av plan för intern kontroll 2016

Internkontrollplan 2019 för äldrenämnden

Revidering av internkontrollplan för 2014

Avrapportering av intern kontroll för socialnämnden, andra halvåret 2015

Uppföljning av plan för intern kontroll per april 2018

Beslutsattest i ekonomiska ärenden för perioden

Uppföljning av plan för intern kontroll per augusti 2018

Redovisning av intern kontroll 2014 för miljö- och hälsoskyddsnämnden

Plan för intern kontroll 2015

Lokala regler och anvisningar för intern kontroll

Avrapportering av intern kontroll för socialnämnden, första halvåret 2015

Avrapportering av intern kontroll för socialnämnden 2016

Internkontrollplan 2017, rapportering av kontrollmomentet.

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Riktlinje för nämndernas och bolagsstyrelsernas verksamhetsplanering och uppföljning samt interna kontroll

Revidering av delegations- och arbetsordning för kulturnämnden

~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum att överlämna avrapporteringen av internkontroll 2012 till kommunstyrelsen.

Revidering av internkontrollplan för 2013

Internkontrollplan för stadsbyggnads- och miljönämnden 2013

Fritidsförvaltningen 1 (4) BESLUTSFÖRSLAG Vår re fer ens. Bo Sjöström. Internkontrollplan 2013 FRN-FRI

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll

Riktlinje för riskanalys och intern kontroll

Uppsala. Internkontrollplan för 2013 BUN Barn- och ungdomsnämnden. Förslag till beslut


Uppföljning av plan för intern kontroll 2017

upplaf, SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum:

Handläggare Datum Diarienummer Strömberg Annika KTN

Generellt angående metod, uppföljningsintervaller.

Intern kontroll förslag till plan 2017

Uppföljning av plan för intern kontroll 2015

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Granskning av nämndernas arbete med internkontroll

Uppsala. Avrapportering av internkontroll Barn- och ungdomsnämnden. Förslag till beslut Bam- och ungdomsnämnden föreslås besluta

Granskning av intern kontroll svar på revisionsskrivelse

Svar på granskningsrapport om Nässjö kommun avtalsefterlevnad

Remissyttrande över betänkandet En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69)

Granskning av kommunens kontakter med riskbranscher svar på revisionsrapport

Ärendet Valnämnden föreslås anta delegations- och arbetsordning enligt bilaga.

Yttrande till kommunrevisionen över granskning av löneutbetalningar

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Riktlinje för stöd- och skyddsinsatser för förtroendevalda

Intern styrning och kontroll Policy

Riktlinjer för projektstöd till kostnadsfria sommarlovsaktiviteter åren

Intern kontroll Revisionsrapport. Vänersborgs kommun. Intern kontroll år 2o16. Henrik Bergh Mars 2017 PWC

Yttrande över kommunrevisionens granskning av intern kontroll 2017

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Riskbedömning inför internkontrollplan Beslut. Arbetsutskottet beslutar

att godkänna rapporten Särskild granskning upphandling Att upphandlade avtal följs i utbildningsnämndens verksamheter.

Uppföljning internkontrollplan 2018

Tjänsteskrivelse. Delrapport om internkontrollarbetet för år Tjänsteskrivelse delårsrapport internkontroll Bilaga: Intern kontrollplan 2013

Uppföljning av plan för intern kontroll 2016

Rutin hantering av Lex Sarah

Internkontrollplan 2019

Internkontrollplan Service- och tekniknämnden 2018

21 Övrigt - Nämndens ledamöter rapporterar från styrelser etcetera - Omvärldsbevakning / konferenser - Delegationsbeslut

Internkontrollplan 2017 för kommunstyrelsen

Datum att godkänna förslag till åtgärder utifrån brister konstaterade i internkontrollen 2014,

Granskning intern kontroll

Reglemente för internkontroll

Bilaga 1. Reviderad Gäller tills vidare. Årlig genomgång. Ansvarig tjänsteman: Magnus Olsson

Redovisning av genomförd granskning enligt plan för internkontroll 2016

Anvisning för intern kontroll och styrning

Datum Äldrenämnden. att fastställa föreliggande förslag till plan för den interna kontrollen 2014; samt

GULLSPÅNGS KOMMUNER Sammanträdesdatum Sida IT-nämnden

Riktlinjer för internkontroll och internkontrollplan

Tjänsteskrivelse. Intern kontrollplan 2015

8 Uppföljning internkontrollplan 2013 RS130037

Internkontrollplan 2017 för kommunstyrelsen - intern kontrollplan - återrapportering KS2016/810/01

Plan för intern kontroll 2015

Uppföljningsplan

att uppdra åt kulturförvaltning att under hösten 2015 följa upp utfallet av satsningarna.

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

Ärende 18. Internkontroll 2016 kommunövergripande

Rapport om test av kontrollaktiviteter 2018

Lex Sarah-rapport: är en rapport om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande enligt 14 kap. 3 SoL respektive 24 b LSS.

Resultat från uppföljning av internkontrollplan 2016

Intern kontrollplan. Nybro kommun 2015

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2017

Uppföljning för intern styrning och kontroll

Internkontrollplan 2017

Återrapportering av internkontroll 2016 för kommunstyrelsen

Transkript:

KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Strömberg Annika 2018-01-16 Rev 2018-01-31 KTN-2017-0491 Kulturnämnden Uppföljning av internkontrollplan 2017 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta att godkänna uppföljning av nämndens internkontrollplan 2017, att överlämna uppföljningen till kommunstyrelsen, samt att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer för förvaltningens program-, evenemangsoch utställningsverksamhet som sedan föreläggs kulturnämnden för beslut. Sammanfattning Förvaltningen har följt upp internkontrollplanen och granskningen visar brister inom kontrollområdet Ramavtal där leverantörstroheten är för låg i förhållande till kommunens målsättning. Granskningen visar att inköp av konstnärliga tjänster inte finns i kommunens system för avtal (Kommers). Åtgärder förslås därför för att öka leverantörstroheten. Inga andra granskningsområden uppvisar allvarliga brister men förvaltningen har identifierat och lämnar förslag till förbättringsåtgärder även inom två andra kontrollområden, Social oro och arbetsmiljö och Delegation. Ärendet Kulturnämndens internkontrollplan för verksamhetsåret 2017 syftar till att skapa en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering samt efterlevnad av regler, policy och beslut. Uppföljningen av nämndens internkontrollplan delges nämnden i samband med årsbokslut 2017. Internkontrollplanen för 2017 innehåller 6 olika huvudområden vilka har granskats under året. Resultatet av granskningen redovisas som bilaga 1. Postadress: Uppsala kommun, kulturförvaltningen, 753 75 Uppsala Telefon: 018-727 00 00 (växel) E-post: kulturforvaltningen@uppsala.se www.uppsala.se

2 (2) Förvaltningens uppföljning visar brister inom ett kontrollområde, Ramavtal. Den så kallade leverantörstroheten ligger långt under målsättningen i kommunen. Med anledning av detta föreslår förvaltningen att åtgärder genomförs för att öka leverantörstroheten. Förvaltningen föreslår även förbättringsåtgärder inom två andra kontrollområden, Social oro och arbetsmiljö och Delegation där utvecklingsarbete redan har inletts. Kulturförvaltningen Sten Bernhardsson Direktör, chef för kulturförvaltningen Bilaga: 1. Uppföljning av internkontrollplan 2017 KTN

Internkontrollplan År: 2017 Nämnd/styrelse: Kulturnämnden Kontrollområde Riskbeskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontrollansvarig Verksamhetskontroll Social oro och tillgänglig verksamhet Ökad social oro innebär ett ökat behov av insatser vilket kan försvåra möjligheten att hålla kultur- och fritidsverksamheters lokaler tillgängliga och öppna för alla. Löpande avstämning med avdelningschefer om utvecklingen inom området. Månatliga avstämningssamtal med avdelningschefer. Direktör Uppföljning 2017 Avstämning med avdelningschefer har skett löpande under året varefter åtgärder vidtagits. Synpunkter som rapporterats av medarbetare genom sina fackliga företrädare till kulturförvaltningens fackliga samverkansgrupp samt ärenden som rapporterats i KIA (kommunernas informationssystem om arbetsmiljö se mer under nästa punkt) har också följts upp. Vid upptäckt av allvarliga brister har nämnden gjorts uppmärksammad på händelsen och i ett fall (Sävja kulturcentrum) har detta resulterat i att nämnden begärt en fördjupad rapport om situationen. Nämnden har sedan fattat beslut om åtgärder för att stävja oro. Avrapportering om utfall av nämndens åtgärder har därefter skett till nämnden. Det hade varit önskvärt om nämnden hade uppmärksammats redan i ett tidigare skede då den sociala oron ökade i området och verksamheten påverkades negativt. Nämnden anser att kontrollen inte har fungerat till fullo. Nämnden borde ha uppmärksammats i ett tidigare skede på rådande situation med ökad social oro i Sävja kulturcentrum. När nämnden 1

uppmärksammats på brister har nämnden vidtagit en rad åtgärder. Nämnden har bland annat sett till att stärka personalresurser i Sävja kulturcentrum samt ökat samverkan med andra nämnder. Nämnden har även begärt, och fått, löpande rapportering i frågan till nämndens sammanträden för att kunna följa utvecklingen och kontrollera att nämndens vidtagna åtgärder är tillräckliga. Verksamhetskontroll Social oro och arbetsmiljö Uppföljning 2017 Ökad social oro medför en mer svårhanterad arbetsmiljö vilket kan leda till att medarbetare slutar eller blir sjukskrivna. Löpande avstämning med avdelningschefer om utvecklingen inom området. I KIA via samverkan som sker varje månad. HR-chef Vid förfrågan till avdelningscheferna har framkommit att det finns koppling mellan social oro, sjukskrivningar samt insatser från Previa inom Fritid Uppsala. Men inget avslut av tjänst kan kopplas till social oro. Fyra personer har varit sjukskrivna och i de fallen går det inte att utesluta att det kan finnas en koppling till social oro på arbetsplatsen. Inom övriga avdelningar finns i nuläget ingen synlig koppling mellan social oro och sjukskrivningar/avslut av anställning. Anmälningar i KIA: Av de 41 anmälningar i KIA från Fritid Uppsala under 2017 kan 15 antas vara kopplade till social oro. Av de 17 anmälningar i KIA från Bibliotek Uppsala under 2017 kan åtta antas vara kopplade till social oro. Av de fyra anmälningar i KIA från Natur och kulturcentrum under 2017 kan tre antas vara kopplade till social oro. För övriga verksamheter finns inga anmälningar i KIA som kan antas vara kopplade till social oro. 2

Frågan tas upp av chefer under uppföljningssamtal som sker löpande under året med medarbetare. Uppföljning ska ske i samband med arbetsplatsträffar (som ett lärande forum). Därutöver så görs även en bedömning och eventuella åtgärder utifrån anmälningarna i KIA. Kontroll av system och rutiner Sekretess och integritet Uppföljning 2017 Kontroll av efterlevnad av regler, policys och beslut Ramavtal Uppföljning 2017 Brister i sekretess och integritet kopplat till IT ger minskad trovärdighet och kan leda till ökade kostnader. Plan för åtgärder tas fram inom förvaltningsobjektet Kultur och fritid Planen följs upp enligt förvaltningsobjektets ordinarie uppföljningsordning IT-strateg Under året har objektets system informationsklassats enligt SKL:s modell Klassa och åtgärdsplan tagits fram. Utifrån informationsklassningen vidtas nu åtgärder utifrån den framtagna åtgärdsplanen. Ex. arbete med att möta de nya krav som GDPR ställer. Bristande efterlevnad av ramavtal innebär risk för ökade kostnader, förtroendeskada samt avtalsbrott. Att ramavtal följs. Intervju och stickprov. Ekonomichef/ Fr o m maj 2017 ekonomisk controller Istället för intervju och stickprov har ekonomisk controller erhållit en rapport från upphandlingsenhetens verksamhetscontroller. Rapporten visar att kulturförvaltningen har mycket låg leverantörstrohet, bara 38 %. Målet är 70 % för hela kommunen. Under möte med upphandlingsenheten 7 juni 2017 granskades vilka leverantörer som levererar 3

tjänster till kulturförvaltningen men där inte leverantörens organisationsnummer återfanns med ett aktuellt avtal vid inköpets bokföringsdag i Kommers, avtalsdatabasen. Den statistiska rapporten innehåller även uppgifter om vilket ansvar som handlat (belopp och leverantörstrohet) samt vilka de största leverantörerna är. Resultatet redovisades till kulturförvaltningens ledningsgrupp den 19 juni 2017. Controller har tillsammans med upphandlingsenheten fortsatt att utreda frågan om kulturförvaltningens låga leverantörstrohet samt fortsatt arbetet med att identifiera eventuella åtgärder. De åtgärder som skulle kunna förbättra leverantörstroheten avsevärt är att alla verksamheter tecknar avtal med leverantörer inom den konstnärliga verksamheten (t.ex. Regina, Uppsala konstmuseum, Uppsala kulturskola) och att dessa laddas upp i Kommers. Alla köp av huvudverksamhet som grundar sig på ett skriftligt avtal bör också behandlas på liknande sätt. Upphandlingsenheten rekommenderar att kulturförvaltningen tar fram riktlinjer för förvaltningens program- evenemangs- och utställningsverksamhet. Riktlinjerna bör fastställas av kulturnämnden. Som referens nämndes Riktlinjer för arbetet med Uppsala kommuns konstnärliga gestaltningsprojekt. Controller observerade att även om förmodligen alla avtal finns i DOKÄ (ärendehanteringssystem) så kan det vara nödvändigt att också rapportera in avtalen till Kommers. Information om rutiner till alla avdelningar inom kulturförvaltningen. Alla undertecknade avtal läggs in i databaserna DOKÄ samt Kommers. Reginateatern och Uppsala konstmuseum tar fram förslag till riktlinjer för verksamheternas programverksamhet. Riktlinjerna fastställs sedan av nämnden. 4

Kontroll av efterlevnad av Översyn, Avdelningsregler, policys och beslut Stickprov chefer Delegation Uppföljning av 2017 Risk för att delegationsbeslut inte anmäls i nämnd och därmed inte är giltiga. Översyn delegationsordning samt att delegationsbeslut anmäls till nämnd. Enligt gällande delegationsordning ska beslut som fattas med stöd av delegation anmälas vid kulturnämndens nästa sammanträde. Förvaltningen tillämpar för närvarande två olika modeller för redovisningen. När det gäller kulturstöd redovisas varje stöd enskilt till nämnd medan stöd till barn och ungas fria tid redovisas i ett samlat dokument per månad. En förändring av rutinen kring delegationsbeslut har genomförts under året i samarbete med nämndsekteraren. Förändringen innebär att de tidigare anmälningspärmarna där besluten samlades i pappersform för nämndens vidare granskning har avskaffats. Nämndsekreteraren laddar i stället upp besluten på kommunens intranät Insidan i samband med att handlingar till au skickas ut. Detta har förenklat rutinen för handläggarna och snabbat upp redovisningen. Det har även inneburit en ökad transparens och tillgänglighet. Stickprov har genomförts och det har visat sig svårt att se beslut anmälda till nämnd innan den nya rutinen genomfördes. Höstens anmälningar har följts upp utan anmärkning. I det fortsatta förbättringsarbetet kring rutiner kommer förvaltningen att se till att delegationsbesluten redovisas mer homogent och alltså inte i olika form. Kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv Ovarsam hantering av skattemedel leder till Kännedom om, och efterlevnad av Webbenkät till tjänstemän och Verksamhetscontroller och 5

Representation förtroendeskada. kommunens Policy och riktlinjer för representation samt Policy och riktlinjer mot mutor. förtroendevalda. direktör Uppföljning av 2017 En enkät om mutor och jäv har skickats från kommunledningskontoret, på uppdrag av KS, till förtroendevalda och chefer varför kulturnämnden valt att inte genomföra en egen enkät. Resultatet av kommunens genomförda enkät visar att kännedomen om riktlinjer inom kontrollområdet är god hos förtroendevalda och chefer. : Inga föreslagna åtgärder. 6