Mål och budget april Kommunstyrelsen/KLF

Relevanta dokument
Presentation av verksamhetsplan KS Kommunledningsförvaltningen

Verksamhetsplan för Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen - Kommunledningsförvaltningen Verksamhetsplan

Verksamhetsplan för Kommunstyrelsen, Campus Värnamo

Årsredovisning 2014, Drätselkontoret. Årsredovisning 2014, Drätselkontoret

Verksamhetsplan. Kommunstyrelse 2018

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 138 Dnr KS/2018:202. Riktlinjer för Mjölby kommuns webbplatser och sociala medier

Förändring av kommunstyrelsens budgeterade kostnader från 2014 till 2018

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Ekonomisk prognos Kommunstyrelsen

Kommunikationspolicy - ramar och förhållningssätt för kommunikationen i Hässleholms kommun

65 Digitaliseringsstrategi för Gagnefs kommun (KS/2019:73)

Delårsbokslut Kommunledningsstab

Policy för intraprenad i Bollebygds kommun

Datum IT-policy, riktlinjer för styrning av IT i Uppsala kommun samt revidering av anvisningar för säkerhetsarbetet i Uppsala kommun

Personalpolitiskt program

Presentation av landstingets ledningsgrupp. Utbildning för landstingets förtroendevalda Landsstingssalen

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

Detaljbudget år 2016, kommunstyrelsen

Haninge kommuns internationella program

Kommunstyrelsens konsekvensbeskrivning

Personalpolitiskt program

Digitaliseringsstrategi 11 KS

Regionstyrelsens uppdrag till Driftsnämnden för Regionservice

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

1 (5) Delårsrapport Kommunstyrelsen. Datum Delårsrapport Kommunstyrelsen Tertial

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget

Viktigare prioriteringar i verksamheten samt förändringar i 2016 års internbudget sammanfattas nedan:

Internkontrollplan 2019 för kommunstyrelsen

Verksamhetsplan Kommunstyrelsen

Kvalitetspolicy. Foto: Fredrik Hjerling. POSTADRESS Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON E-POST

Policy för funktionshinderfrågor

Policy och riktlinjer för användning av informationsteknik inom Göteborgs Stad

Inköps- och upphandlingspolicy

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef

Hur går det 2016? Total prognos -1 mkr Utförarorganisationen sektionerna 0 mkr Hemtjänst -1,8 mkr (beslutade timmar per vecka har ökat med 335

TJÄNSTESKRIVELSE. Ramförändring för nyanställning till IT-enheten KS/2018:214 TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen, Campus Värnamo Verksamhetsplan

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida (5) Dnr: KS

Riktlinjer för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun

Verksamhetsstöd och services verksamhetsplan 2019 Kommunstyrelsens verksamhet

Riktlinjer för Mjölby kommuns webbplatser och sociala medier

Verksamhetsplan 2015

Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun

Socialdemokraternas förslag på reviderad nettodriftbudget

Granskning för utveckling vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle EN STRATEGI FÖR UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET

Konsekvensbeskrivning av föreslagna åtgärder/effektiviseringar för perioden

Fler i arbete, snabbare etablering och minskade kostnader i försörjningsstöd

Driftbudget

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

Kommunstyrelsen

Personalpolitiskt program

KF Ärende 5. Revidering av Chefs-, Ledar- och medarbetarpolicy

Chefs- och ledningspolicy

Mål- och verksamhetsutveckling

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Kommunstyrelsens budgetdokument 2010

Sammanställning handlingsplaner från medarbetarenkät 2014

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

1(7) Digitaliseringsstrategi. Styrdokument

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdrag till kommunstyrelsens kontor och samhällsbyggnadskontorets enhet för översiktsplanering

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Chefspolicy för Smedjebackens kommun

Halmstads kommuns visionsstyrningsmodell

4: Revidering av Personalpolicy Gävle kommunkoncern Delges:

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp

Nämndernas verksamhetsberättelser 2017

Riktlinjer för lönebildning

Karlsborgs kommun. Ledarskapspolicy. Bilaga 35 KF Diarienummer: Antagen:

BUDGET tillgänglighet

Budgetberedning april 2013

Verksamhetsplan 2017 Kommunstyrelseförvaltningen

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JANUARI - APRIL AV. Uppdrag. Mål

Pat Werner (S), Anneli Hedberg (S), Ewa Gallhammar (FP) Karin Frisk (S), Tony Karlsson (S)

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas.

Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500

Verksamhetsplan Utbildningsnämnd

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

Intraprenad som driftsform i Orust kommun

Nämndens årsredovisning 2018 Valnämnd

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan KS 2014/ Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014

Kvalitet i Särskilt boende - rekommendation från SKL

DRIFTBUDGET

Digitala Sammanträdeshandlingar till Ekerö kommuns förtroendevalda Dnr KS13/

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015

Mål och inriktningsdokument för budget 2018

Kommunstyrelsen Campus Värnamo, Verksamhetsplan Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys

Introduktion för chefer i Orsa kommun

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

Johan Söderberg (S) ordförande, Christer Sundqvist (M) 1:e vice ordförande 33-40

Riktlinje för IT-utveckling och digitalisering

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad Remiss från kommunstyrelsen

Revisionsrapport Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Verksamhetsplan 2019 Staben

Kommunstyrelsen Campus Värnamo Verksamhetsplan Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys

Lokal digital agenda för Bräcke kommun

Transkript:

Mål och budget 2019-2021 19 april 2018 Kommunstyrelsen/KLF

Hur gick det 2017? Kommunledningsförvaltningens driftbudget för 2017 var 79,8 mnkr. Totalt förbrukades 75,5 mnkr vilket gav ett överskott på 4,3 mnkr. Överskottet motsvarar 5,3 procent av den totala budgeten. Kontaktcenter +1,6 Mkr Kommunövergripande utredningar +0,8 mkr Feriearbete +0,4 mkr Personaladinistrativa åtgärder +0,8 mkr

Vad gjorde vi 2017? VKIAB tar över förverkligande av Gummifabrikskonceptet Uppgradering av Hypergene till Kommunpaketet Revidering av styrdokument Digitala informationsskyltar Evolution och e-arkiv Medborgarförslag ska bli medborgarinitiativ Landsbygdsdialoger och medborgarbudget Ungdomssamordnare anställd Upphandling ekonomisystem klar Personalavdelning blir HR-avdelning Riktlinjer för medarbetarskap och ledarskap Medarbetardagar Heltidsresan har börjat

Hur går det 2018? Kommunledningsförvaltningens driftbudget för 2018 är 88,0 mnkr. Totalt beräknas 85,8 mnkr förbrukas vilket beräknas ge ett överskott på 2,2 mnkr. Överskottet motsvarar 2,6 procent av den totala budgeten. Hyra Auditoriet +2,3 mkr Diverse +/- 0

Förändring, utveckling och trender Samordning Styrning Uppföljning Medborgare och medarbetares delaktighet Kompetensförsörjning Samordna och följa upp arbetet för minskad klimatpåverkan

Förändring, utveckling och trender Ökade förväntningar och krav hög tillgänglighet, enkla kontaktvägar, delaktighet och inflytande EU:s tillgänglighetskrav stora konsekvenser Uppdrag om översyn av kommunikationsfunktionen önskas Kontaktcenter påverkar Utbildning av förtroendevalda E-post till alla förtroendevalda GDPR Dataskyddsombud kontrollerar efterlevnaden Behov av ökat och samordnat säkerhetsarbete Behov av juridiskt stöd ökar Resurser för EKB-arbete en fråga för GGVV Värnamo stad 100 år 2020

Samordning Stärka helhetssyn genom kommungemensamma lösningar Plan för digitalisering Kompetensutvecklingspott Kompetensakademin

Styrning System för effektivare styrning, ledning och uppföljning Utveckling av beslutsstödssystemet Hypergene Nytt ekonomisystem o kodplan skall införas Nytt HR-system skall upphandlas Många kommer att påverkas vid ett införande Resursförstärkningar kommer att krävas vid införande.

Uppföljning Dokument och ärendehanteringssystem Evolution kontinuerlig vidareutvecklling Hypergene och ekonomisystem tillgänglighet och användarvänlighet (appar)

Medborgare och medarbetares delaktighet Kontaktcenter, e-tjänster, hemsida och Nettan Språkåret fortsätter Medborgarinitiativ Medborgarbudget Landsbygdsdialoger Medarbetar- och medborgarundersökningar Ungdomsenkät Lupp Motiverande ledarskap

Kompetensförsörjning Medarbetarskap och värdegrund Medarbetardag 2017 och 2018. Fortsättning? Campus Värnamo och dess Kompetensakademi Åtgärdsplan tas fram insatser som behövs för att trygga kompetensförsörjningen Ledarkraft nu på HR-avdelningen Heltidsresan resursförstärkning slut 1903

Samordna och följa upp arbetet för minskad klimatpåverkan Uppföljning av Plan för Värnamo kommuns miljöarbete Värnamo laddar upp Nätverk för hållbarhetsinspiratörer Web-utbildning Behov av kommunekolog

Xx Xx Investeringsförslag 2019-2023 Kommunstyrelsen 2019 2020 2021 2022 2023 KS:s anslag för investeringsavvikelser och mindre tillkommande investeringar 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Förstudier, förprojektering, Xx fördelas efter beslut i KS 500 500 500 500 500 KS/Kommunledningsförvaltningen Kommunledningsförvaltningen Xx inventarier och it-utrustning 276 291 290 325 300 HR-system, Upphandling 500 4 300 700 100 100 HR-system, utveckling 100 100 100 100 100 PA-system, schemaläggning Gemensamt Utdatasystem/Beslutsstöd 700 500 200 200 200 Utveckling av webbplats 120 120 120 120 120 Dokument- och ärendehanteringssystem Läsplattor till förtroendevalda, samtliga nämnder 100 50 50 250 200 Ekonomisystem inkl e-handel 1 900 300 300 SUMMA KS/KLF 6 196 8 161 4 260 3 595 3 520