PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Folkhögskolan, klockan 09:30-15:35, ajourneringar 10:35-10:45, 11:55-13:00, 14:25-14:30 Beslutande Magnus Larsson (C), ordförande Thina Andersson (S) 1:e vice ordförande Lucas Lodge (M) 90-92,96-98,103:1:1 ersätter Gudrun Gustafsson (M) Anders Stenberg (M) 93-95,99-103,104:1:2-106 ersätter Gudrun Gustafsson (M) Marianne Erlandsson (S) ersätter Leine Johansson (S) Sami Durmishi (S) Lena Blomander (S) Marita Reinholdsson (V) Elisabet Åström (M) Igor Trisic (L) Per Tingström (KD) 90-93,95-104 ersätter Andreas Englund (KD) Fredrik Eckerskog (L) 94 ersätter Andreas Englund (KD) Jan Johansson (SD) Icke tjänstgörande ersättare Ingrid Brundin (C) 90-93,95-106, Marie Holmgren (S), Cenneth Holmberg (V), Monica Johansson (V) 90-93,95-106, Anders Stenberg (M) 90-92,96-98,103:1:1, Fredrik Eckerskog (L) 90-93,95-104 och Michael Erlandsson (SD) 90-93,95-106 Övriga deltagare Bildningschef Lotta Lindgren 90-98,102-106, förvaltningsekonom Marie-Therese Jansson 91-95, rektor Stephan Nyqvist 98, gymnasiechef Peter Backhof 91,98,99, fritidschef Daniel Stenberg 91,99-101, kulturchef Peter O Ekberg 91,99, grundskolechef Sara Einarsson 91,92, förslagställaren 101, tf administrativ chef Silvana Hedenlo 98, förskollärare Therese Croona 98 och nämndsekreterare Ann-Birthe Larsen Rosén Paragrafer 90-106 Justeringens plats och tid Stadshuset 2018-12-19 Underskrifter Magnus Larsson (C) Ordförande Marianne Erlandsson (S) Justerare Ann-Birthe Larsen Rosén Sekreterare Anslag Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. Beslutsinstans: : Anslaget sätts upp: 2018-12-20 Anslaget tas ned: 2019-01-11 Förvaringsplats för protokollet: Bildningskontoret Underskrift Ann-Birthe Larsen Rosén
PROTOKOLL Sida 2 Innehållsförteckning Sida 90 Fastställande av dagordning 3 91 Månadsuppföljning per oktober och november 2018 4 92 Resursfördelningsmodell Principer för resursfördelning till bildningsnämndens verksamheter 7 93 Driftbudget 2019 Resursfördelning till bildningsnämndens verksamheter 9 94 Bidrag till fristående verksamheter Kalenderår 2019 12 95 Interkommunala ersättningar Kalenderår 2019 15 96 Ersättning till elever vid PRAO/APL Kalenderår 2019 18 97 Inackorderingstillägg, anslutningsbidrag mellan bostad och busshållplats samt kontantersättning där kollektivtrafik saknas Kalenderår 2019 20 98 Skolans demokratiska uppdrag Återrapportering 2018 22 99 Energi- och klimatprogram Uppföljning handlingsplan 2018 24 100 Svar på medborgarförslag nr 10/18 Bryggor och stegar för att underlätta badande på Ernemar 101 Svar på medborgarförslag nr 8/18 Badtrappa ska finnas på alla kommunala badplatser 102 Strategi/handlingsplan för informations- och kommunikationsteknik (IKT) Uppföljning 26 28 30 103 Information 32 104 Anmälningsärenden 34 105 Anmälan av delegationsbeslut 35 106 Avslutning av mandatperioden 36
PROTOKOLL Sida 3 90 Dnr BN 2018/000006-32 Fastställande av dagordning s beslut Utskickad dagordning fastställs med följande ändring: - Dagordningspunkt 91 utgår.
PROTOKOLL Sida 4 91 Dnr BN 2018/000085-21 Månadsuppföljning per oktober och november 2018 s beslut Månadsuppföljning per oktober och november 2018 godkänns. Ärendet Periodens händelser Drift Resultatet för bildningsnämndens totala verksamhet per nov 2018 redovisar ett överskott om 5,9 mkr exklusive kapitalkostnader (7 mkr inklusive kapitalkostnader). Detta motsvarar ett plus på 0,9 procent av driftbudgeten. Förskolans verksamhetsområde redovisar ett justerat överskott om 0,8 mkr, vilket härleds till en mycket sparsam användning av övriga kostnader, ökade statsbidrag och en icke periodiserad personalbudget för att möta en normalt sett högre personalkostnad på hösten än på våren. Grundskolans verksamhetsområde redovisar ett överskott på 2,2 mkr. Överskottet beror främst på ett ökat antal elever under hösten. Många av eleverna är nyanlända år 1-2 vilket genererar grundskolan en högre elevpeng. Verksamheten har inte ökat sin personal i samma takt som eleverna har strömmat in. Grundskolan har varit mycket försiktig med att öka sina personalkostnader utifrån tidigare ekonomiska läge. Överskottet beror även på att statsbidrag för jämlik och likvärdig skola har kommit in men ännu ej helt förbrukats. Gymnasieskolan/vuxenutbildningen redovisar ett underskott om -1,6 mkr för perioden. Underskottet härleds till ett statsbidrag som påverkar ifrån förra året, två statsbidrag som inte fallit ut som planerat, samt en högre personalbudget under våren än vad intäkterna avsåg. Fritidsverksamheten redovisar ett positivt resultat om 0,3 mkr för perioden. Kulturverksamheten redovisar ett minusresultat om -0,4 mkr. Central förvaltning och förvaltningschef redovisar ett överskott om 4,5 mkr. Skolskjutskostnaden ser fortfarande ut att överstiga budgeterade medel men i mindre omfattningen och kostar idag -4,1 mkr mer än budgeterat. Till detta hör att förra årets intäkt ifrån angränsande kommuner minskar årets totalkostnad med ca 700 tkr. Det centrala resultatet påverkas också negativt av en obalanserad budget gällande personal- och lokalkostnader. Under de senaste månaderna kan förvaltningen se att övriga kostnader minskat under central förvaltning, till exempel kostnader för IKT och dator. Personalkostnaderna under central förvaltning är också lägre än budgeterat. Barnomsorgavgifter, maxtaxa samt inkomstkontrollen påverkar också utfallet positivt. Lägre elevpeng påverkar också positivt mot budget. Inför 2018 tog bildningsnämnden beslut om att bufferten som varje förvaltning ska ha till oförutsägbara utgifter fick användas direkt till driften. Denna buffert håller förvaltningen just nu på att återskapa och den kan användas till att minska underskottet.
PROTOKOLL Sida 5 91 fortsättning Beslutade effektiviseringar har till och med oktober gett följande effekter: - Justerad elevpeng: Utfallet minskar med 350 tkr per månad mot vad som skulle betalats ut med tidigare högre elevpeng. - Skoltransporter: Det tydligare regelverket tillämpas och vi kan se en del av den minskade kostnaden för transport påverkas positivt. Faktureringen till fristående verksamheter och andra kommuner ger också ökade intäkter. - Minskad administration: utfallet är en del i det överskott som redovisas under central administration. - Minskad bemanningsenhet: utfallet är en del i det överskott som redovisas under central administration. - Minskat stöd gällande systematiskt kvalitetsarbete och ungdomsfrågor: utfallet är en del i det överskott som redovisas under central administration. - Naturvetenskap och teknik för alla (NTA): Utfall ännu inte påvisbart. Sjuktal Uppföljningen av sjuktalen visar vid avstämningen att den totala siffran för bildningsförvaltningen ligger på 5,58 % sjukfrånvaro, den siffran motsvarar den genomsnittliga sjukfrånvaron till och med oktober. Novembers sjuktal är inte klara. Investering s investeringsbudget per november 2018 uppgår till 14,6 mkr och periodens utfall uppgår till 8,0 mkr. Detta innebär ett överskott mot budget om 6,6 mkr. Kommande händelser Drift För bildningsförvaltningens driftbudget prognostiseras ett underskott för helåret om cirka -1,9 mkr exklusive kapitalkostnader och semesterlöneskulden. Verksamheterna prognostiseras att vara förhållandevis i balans kring bokslutet och minuset kommer ifrån de centrala delarna. Underskottet skulle motsvara 0,3 procent av driftbudgeten. Detta är en fortsatt försiktig prognos mot de plusresultat som vi ser idag och då centrala kostnader och intäkter samt grundskolans budget påverkar resultatet positivt vid de sista månadernas uppföljning. Förskolans verksamhetsområde gör en prognos på en verksamhet i ekonomisk balans och gymnasieskola/vuxenutbildningen prognostiserar ett underskott om -1,4 mkr för helåret. Grundskolan gör en prognos om 0,8 mkr. Antalet nya elever, samt inflödet av statsbidrag i relation till de besparingarna som har genomförts har gett bättre ekonomiskt utfall än väntat. Även här kan vi se att det finns en möjlighet till ett ännu bättre resultat vid bokslutet. Förvaltningschef och central förvaltning prognostiserar ett underskott om cirka -1,2 mkr med information om att vi ser en möjlighet till att ytterligare revidera prognosen uppåt under årets sista månad. Fritidsverksamheten prognostiseras ett överskott relaterat till sommarens intäkter. I mars månads uppföljning påvisades att skoltransporter redovisades ett underskott om -6,8 mkr i helårsprognosen. Prognosen för skoltransporter har sedan mars månads redovisning förbättrats och vid oktobers månads uppföljning beräknas ett underskott om -4,3 mkr för helåret i detta underskott finns dock inkomster medräknade som härleds till 2017. Investering Hela investeringsbudgeten för 2018 har prognostiserats att användas under året förutom att en kostnad om 150 tkr för asfaltering vid Arenan senareläggs till våren 2019. Bokbussen kommer att levereras i slutet av februari 2019 vilket innebär att bara två tredjedelar faktureras under 2018 och en tredjedel under 2019. Totalt innebär det att 1 554 tkr önskas föras över till 2019.
PROTOKOLL Sida 6 91 fortsättning Ärendets behandling Förvaltningen föreslår att månadsuppföljning per oktober och november 2018 godkänns. s arbetsutskott föreslår 2018-11-28, 91, att månadsuppföljningen per oktober 2018 godkänns. Dagens sammanträde Förvaltningsekonom Marie-Therese Jansson och bildningschef Lotta Lindgren föredrar ärendet och svarar på frågor tillsammans med grundskolechef Sara Einarsson, kulturchef Peter O Ekberg och fritidschef Daniel Stenberg. Sammanträdet ajourneras 10 minuter. Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att bildningsnämnden beslutar bifalla detta. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande 2018-12-12 s arbetsutskott 2018-11-28, 91 Tjänsteutlåtande 2018-11-19 Månadsuppföljning per oktober och november 2018 - presentationer Skickas till För kännedom: Förvaltningsledningen Förvaltningsekonomen Ekonomiavdelningen
PROTOKOLL Sida 7 92 Dnr BN 2018/000163-4 Resursfördelningsmodell Principer för resursfördelning till bildningsnämndens verksamheter s beslut fastställer förvaltningens förslag till Resursfördelningsmodell Principer för resursfördelningen gällande fritid, kultur och utbildning. Ärendet ser årligen över och förbättrar resursfördelningsmodellen utifrån identifierade utvecklingsområden. I samband med budgetpaket tas beslut om resursfördelningsmodellen för kommande år. Inför ny budget 2019 beslutade bildningsnämnden 2018-05-28 om resursfördelningsmodellen. Sedan dess har riksdagen fattat beslut om ny timplan för grundskolan vilket påverkar fördelningen av elevpengen. SCB-statistiken gällande socioekonomiska faktorer visar att justeringar behöver ske för att rektorer ska få bättre förutsättningar för en budget i balans. 2019 påverkas bildningsnämndens interna mellanhavanden med andra förvaltningar på ett sätt som inte framgår av resursfördelningsmodellen. Beslut om budget 2019 tas av kommunalfullmäktige 2018-12-12 vilket också har påverkat förvaltningens möjlighet att ta fram underlag i god tid gällande detaljbudget och resursfördelningsmodell. Uppföljning av resursfördelningsmodellen sker i och med månadsuppföljningar och bokslut. Ärendets behandling Förvaltningen föreslår att bildningsnämnden fastställer förvaltningens förslag till Resursfördelningsmodell Principer för resursfördelningen gällande fritid, kultur och utbildning. Dagens sammanträde Bildningschef Lotta Lindgren föredrar ärendet och svarar på frågor tillsammans med grundskolechef Sara Einarsson och förvaltningsekonom Marie-Therese Jansson. Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att bildningsnämnden beslutar bifalla detta. godkänner att Marita Reinholdsson (V) och Monica Johansson (V) lämnar en protokollsanteckning i ärendet.
PROTOKOLL Sida 8 92 fortsättning Protokollsanteckning Vänsterpartiet vill att man i tidigt stadie analyserar vad vi har för elever med speciell problematik och möjligheter att tillgodogöra sig skolundervisning. Detta för att kunna ge rätt möjlighet till den skolgång alla har rätt till enligt skollagen. Alla barn och elever har olika förutsättningar för att lyckas med skolgången som är så viktigt för att känna ett egenvärde och framtidstro. Det är viktigt även för att förebygga senare hemmasittning. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande 2018-12-03 Förslag till resursfördelningsmodell Skickas till För kännedom: Förvaltningsledningen Förvaltningsekonomen
PROTOKOLL Sida 9 93 Dnr BN 2018/000164-11 Driftbudget 2019 Resursfördelning till bildningsnämndens verksamheter s beslut 1. fastställer förvaltningens förslag till fördelning av driftbudget per verksamhet 2019. 2. fastställer förvaltningens förslag till intern elevpeng per verksamhet 2019. 1. Fördelning per verksamhet exklusive kapitalkostnader (tkr) Budget VP VP 2019 2020 2021 Kultur inklusive musikskola -35449-35664 -35725 Fritid -40222-39499 -39521 Förskola, pedagogisk omsorg -145921-145977 -146043 Grundskola, fritidshem -267816-268231 -268171 Gymnasieskola, vuxenutbildning och SFI -108710-108745 -108780 Förvaltningsgemensamt -62490-68626 -73923 Effektivisering (konsekvensbeskrivna kostnadsökningar) 5255 14492 Total exklusive kapitalkostnader -660608-661123 -657662 2. Elevpeng per verksamhet (kr) 2019 2018 Förskola 1-2 år > 15 tim 114990 112227 1-2 år =/< 15 tim 58042 56638 3-5 år > 15 tim 93074 90841 3-5 =/< 15 tim 34676 33846 Förskoleklass 6 år 30179 29081 Fritidshem 6-12 år 34997 35320 26256 Grundskola Årskurs 1-3 47309 45063 Årskurs 4-6 50030 47654 Årskurs 7-9 57878 49606 Grundsärskola Årskurs 1-10 345207 340172 Integrerad grundsärskola Årskurs 1-10 115368 113679 Träningsskola Årskurs 1-10 449377 442788
PROTOKOLL Sida 10 93 fortsättning Forts 2. Elevpeng per verksamhet - Gymnasieskolan GY 11 (kr) 2019 2018 Barn och fritid 55908 55939 Bygg- och anläggning, inriktning anläggningsfordon 107991 107459 Bygg- och anläggning, exklusive inriktning anläggningsfordon, lärling 79371 79457 husbyggnation El- och energi 76765 76849 VVS- och fastighet 84122 84214 Estetiska 88856 88953 Fordon och transport, inriktning transport 116960 117087 Handel och administration 55999 56059 Hantverk, lärling 73359 73439 Hotell- och turism, lärling 67363 67032 Restaurang och livsmedel 84443 84534 Industriteknik 100110 100219 Vård och omsorg 59984 60049 Naturvetenskap 53523 53581 Samhällsvetenskap 48007 48059 Ekonomi 48481 48534 Teknik 61537 61604 Introduktion 97480 97586 Gymnasiesärskolan 251065 251338 Ärendet Kommunstyrelsen beslutade i mars 2018 om budgetramar för 2019 och verksamhetsplan 2020-2021. Budgetprocessen har därefter fortsatt. Enligt tidplanen för beslutsprocessen gällande budget 2019 och verksamhetsplan 2020-2021 behandlas budgeten av kommunstyrelsen 2018-11-13 och beslutas av kommunfullmäktige 2018-12-11. Den interna elevpengen har justerats med lönehöjningar och en omfördelning om 0,5 % av elevpengen har skapats till en inflyttningsreserv. Grundskolan har omfördelat delar av sin socioekonomiska budget till ordinarie elevpeng samt återskapat en ersättning till nyanlända år 3-4, klasserna F-6. Gymnasieskolan har avsatt en 1,5 mkr till socioekonomi som fördelas på en meritvärdegrundande bas. I förvaltningsgemensam verksamhet ingår även skoltransporter, interkommunala ersättningar samt lönekostnader för verksamhetschefer, lokal administration och samlad elevhälsa. Konsekvensbeskrivna kostnadsökningar för de kommande åren återfinns främst under förvaltningsgemensamt i sammanställningen ovan och innebär att det fattas finansiering inför 2020 och 2021 med givna ramar. Ärendets behandling Förvaltningen föreslår att bildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. s arbetsutskott antecknade 2018-11-28, 92, informationen i ärendet till protokollet.
PROTOKOLL Sida 11 93 fortsättning Dagens sammanträde Förvaltningsekonom Marie-Therese Jansson och bildningschef Lotta Lindgren föredrar ärendet. Igor Trisic (L) yrkar för Liberalerna och Kristdemokraterna bifall till förvaltningens förslag. Thina Andersson (S) yrkar för Socialdemokraterna och Moderaterna bifall till förvaltningens förslag. Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att bildningsnämnden beslutar bifalla detta. godkänner att Igor Trisic (L), Fredrik Eckerskog (L) och Per Tingström (KD) lämnar en protokollsanteckning i ärendet. Protokollsanteckning Liberalerna och Kristdemokraterna ser positivt på att det har skjutits till pengar till bildningsnämndens driftbudget som näst intill ligger i nivå med vad Liberalerna och Kristdemokraterna hade förslagit till bildningsnämnden 2018-08-22. Liberalerna och Kristdemokraterna hade gärna sett att mer pengar hade skjutits till bildningsnämndens verksamheter i linje med våra tidigare yrkanden i bildningsnämnden och kommunfullmäktige om utökad rambudget. Elevpengen har ökats kraftigt från tidigare år vilket vi ser väldigt positivt på. Med denna protokollsanteckning bifaller vi förvaltningens förslag till resursfördelning till bildningsnämndens verksamheter samt fördelning till elevpeng. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande 2018-12-11 s arbetsutskott 2018-11-28, 92 Tjänsteutlåtande 2018-11-19 För kännedom: Ekonomiavdelningen Central administration Bildningsförvaltningens ekonomiadministratörer För åtgärd: Bildningsförvaltningens chefer Förvaltningsekonomen
PROTOKOLL Sida 12 94 Dnr BN 2018/000342-1 Bidrag till fristående verksamheter Kalenderår 2019 s beslut 1. fastställer kommunens bidrag kalenderår 2019 till fristående förskolor, förskoleklasser, fritidshem och grundskolor enligt följande: Skolform Ålder och antal timmar Grundbelopp Förskola 1-2 år > 15 timmar 1-2 år < 15 timmar 3-5 år > 15 timmar 3-5 år < 15 timmar 147787 kr per år och inskrivet barn 83038 kr per år och inskrivet barn 127358 kr per år och inskrivet barn 70298 kr per år och inskrivet barn Skolform Ålder/årskurs Grundbelopp Förskoleklass 6 år 47 300 kr per år och inskriven elev Fritidshem 6-12 år 38 932 kr per år och inskriven elev Grundskola Årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 82 148 kr per år och inskriven elev 84 365 kr per år och inskriven elev 94 063 kr per år och inskriven elev
PROTOKOLL Sida 13 94 fortsättning 2. fastställer kommunens bidrag för kalenderår 2019 till fristående gymnasieskolor enligt nedanstående: Skolform Ålder och årskurs Grundbelopp Gymnasieskola GY 11 Gymnasiesärskola Barn och fritid Bygg- och anläggning, exklusive inriktning anläggningsfordon, lärling husbyggnation El- och energi VVS- och fastighet Estetiska Fordon- och transport, inriktning transport Handel- och administration Hantverk Restaurang och livsmedel Industriteknik Vård och omsorg Naturvetenskap Samhällsvetenskap Ekonomi Teknik Introduktion Gymnasiesärskola 95487 kr per år och inskriven elev 121892 kr per år och inskriven elev 119454 kr per år och inskriven elev 127815 kr per år och inskriven elev 133438 kr per år och inskriven elev 164630 kr per år och inskriven elev 96566 kr per år och inskriven elev 115853 kr per år och inskriven elev 128196 kr per år och inskriven elev 146160 kr per år och inskriven elev 100156 kr per år och inskriven elev 92328 kr per år och inskriven elev 86357 kr per år och inskriven elev 86920 kr per år och inskriven elev 102014 kr per år och inskriven elev 143425 kr per år och inskriven elev 316390 kr per år och inskriven elev 3. beslutar att tilläggsbelopp för samtliga verksamhetsformer prövas i varje enskilt fall efter särskild ansökan. 4. Fristående verksamheter ska för förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och grundsärskola, utöver ovanstående bidrag, även erhålla bidrag för små enheter, socioekonomisk resursfördelning och nyanlända enligt Oskarshamns kommuns resursfördelningsmodell. Berörda fristående verksamheter skickar i förekommande fall faktura för dessa bidrag.
PROTOKOLL Sida 14 94 fortsättning Jäv Ingrid Brundin (C), Monica Johansson (V), Per Tingström (KD) och Michael Erlandsson (SD) anmäler jäv och deltar inte vid handläggningen av ärendet. Ärendet En hemkommun ska lämna bidrag för de barn/elever som är inskrivna vid fristående skola, förskola, förskoleklass och enskilt bedrivna fritidshem. Bidraget ges till huvudmannen och ska vara beräknat efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag enligt likabehandlingsprincipen. Ärendets behandling Förvaltningen föreslår att bildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. Dagens sammanträde Förvaltningsekonom Marie-Therese Jansson föredrar ärendet. Anders Stenberg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att bildningsnämnden beslutar bifalla detta. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande 2018-12-12 Bidragsbelopp förskola och grundskola 2019 Grundbelopp Bidragsbelopp gymnasieskola 2019 Grundbelopp Tillägg 2019 Skickas till För kännedom/åtgärd: Bildningschef Verksamhetschefer utbildning Administrativ chef Chef elevhälsa Förvaltningsekonom Administratörer utbildning Studie- och yrkesvägledare
PROTOKOLL Sida 15 95 Dnr BN 2018/000343-1 Interkommunala ersättningar Kalenderår 2019 s beslut 1. fastställer kommunens interkommunala ersättningar för kalenderår 2019 enligt följande: Pedagogisk omsorg (per månad) 2018-08-01 2019-01-01 1-2 år, 15 timmar eller mindre 3847 3913 1-2 år, mer än 15 timmar 10144 10316 3-5 år, 15 timmar eller mindre 2713 2759 3-5 år, mer än 15 timmar 9232 9389 Förskola (per månad) 1-2 år, 15 timmar eller mindre 6531 6636 1-2 år, mer än 15 timmar 11629 11861 3-5 år, 15 timmar eller mindre 4663 4790 3-5 år, mer än 15 timmar 9910 10100 Fritidshem (per månad) 6-12 år 3867 6-9 år 3784 0 10-12 år 3240 0 Lovomsorg per dag 293 304 Förskoleklass 2018 2019 Förskoleklass per månad 4104 4323 Förskoleklass per termin 24622 25936 Grundskola (per termin) 2018 2019 Årskurs 1-3 47090 49710 Årskurs 4-6 45058 50741 Årskurs 7-9 49091 57480 Årskurs 10 Enligt överenskommelse, dock högst 43278 44965 Grundsärskola (per termin) 2018 2019 Träningsskolan 223943 227301 Grundsärskolan 168801 178919
PROTOKOLL Sida 16 95 fortsättning Gymnasieskola - GY 11 2018 2019 Barn och fritid 46607 47353 Bygg- och anläggning, inriktning anläggningsfordon 76317 77568 Bygg- och anläggning, exklusive inriktning anläggningsfordon, lärling husbyggnation 62227 63455 El- och energi 57200 58270 VVS- och fastighet 60878 62043 Estetiska 63375 64434 Fordon- och transport, inriktning transport 92416 95018 Handel- och administration 46842 47555 Hantverk 55364 55766 Hotell- och turism, lärling 52345 53111 Restaurang och livsmedel 61005 62205 Industriteknik 68877 70187 Vård- och omsorg 48682 49605 Naturvetenskap 45415 46081 Samhällsvetenskap 42619 43456 Ekonomi 42860 43694 Teknik 49467 50436 Introduktion - preparand 67557 68858 - Tillägg för gymnasieelever i specialverksamhet 2018 2019 Fotboll, NIU, nya gymnasiet GY 11 6250 6250 Fotboll, gamla gymnasiet 3 500 3 500 Ishockey, idrottsprofil, gamla gymnasiet 3 500 3 500 Basket, idrottsprofil, gamla gymnasiet 3 500 3 500 Ridning, idrottsprofil, gamla gymnasiet 3 500 3 500 2018 2019 Gymnasiesärskola 144538 145778 2. antecknar till protokollet att enligt samverkansavtal mellan Mönsterås, Högsby, Hultsfred, Vimmerby och Västervik gäller riksprislistan. Ärendet Interkommunal ersättning är den ersättning som ett barns/elevs hemkommun betalar när en annan kommun tar emot ett barn/elev i sin verksamhet. Skolskjuts och elevassistenter ingår inte i belopp en. Enligt samverkansavtal mellan Mönsterås, Högsby, Hultsfred, Vimmerby och Västervik gäller istället riksprislistan.
PROTOKOLL Sida 17 95 fortsättning Ärendets behandling Förvaltningen föreslår att bildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. Dagens sammanträde Förvaltningsekonom Marie-Therese Jansson föredrar ärendet. Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att bildningsnämnden beslutar bifalla detta. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande 2018-12-12 Skickas till För kännedom/åtgärd: Bildningschef Verksamhetschefer utbildning Administrativ chef Chef elevhälsa Förvaltningsekonom Administratörer utbildning Studie- och yrkesvägledare
PROTOKOLL Sida 18 96 Dnr BN 2018/000344-1 Ersättning till elever vid PRAO/APL Kalenderår 2019 s beslut fastställer kommunens ersättning till elever vid PRAO/APL kalenderår 2019 enligt följande: Elev som i samband med PRAO/APL inte har möjlighet att inta skollunch vid någon kommunal måltidsinrättning får matersättning med 32 kronor per dag. Elev som på PRAO/APL-platsen erhåller fri lunch har inte rätt till matersättning. Andra utlägg i samband med PRAO/APL ersätts som tidigare, efter godkännande av respektive studie- och yrkesvägledare, mot uppvisande av kvitto. Ärendet Elever i grundskola och gymnasieskola som gör PRAO (praktisk arbetslivsorientering) eller APL (arbetsplatsförlagd utbildning) erbjuds att äta lunch på närmaste kommunala måltidsinrättning. Matersättning betalas ut till elever som under sin PRAO/APL inte har möjlighet att äta lunch vid någon av de kommunala måltidsinrättningarna och som inte erbjuds fri lunch på sin PRAO/APLarbetsplats. Matersättningen höjdes kalenderår 2014 från 30 kronor per dag till 32 kronor per dag. PRAO och APL genomförs i grundskolan och i gymnasieskolan. Denna del av utbildningen handlar om att förbereda eleverna för kommande yrkesliv och vuxenlivet. Att äta på restaurang varje dag är ovanligt. Många förbereder och har med sig matlåda till arbetet. Ersättningen räcker också till att köpa vissa färdiglagade rätter i en livsmedelsbutik. Förvaltningens förslag till ersättning till elever vid PRAO/APL 2019 är inte uppräknat med förändringen av prisbasbeloppet som ökat med 2,2 % mellan 2018 och 2019. Ärendets behandling Förvaltningen föreslår följande: fastställer kommunens ersättning till elever vid PRAO/APL kalenderår 2019 enligt följande: Elev som i samband med PRAO/APL inte har möjlighet att inta skollunch vid någon kommunal måltidsinrättning får matersättning med 32 kronor per dag. Elev som på PRAO/APL-platsen erhåller fri lunch har inte rätt till matersättning. Andra utlägg i samband med PRAO/APL ersätts som tidigare, efter godkännande av respektive studie- och yrkesvägledare, mot uppvisande av kvitto. s arbetsutskott föreslår 2018-11-28, 93, att bildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
PROTOKOLL Sida 19 96 fortsättning Dagens sammanträde Bildningschef Lotta Lindgren föredrar ärendet och svarar på frågor tillsammans med nämndsekreterare Ann-Birthe Larsen Rosén. Jan Johansson (SD) yrkar att bildningsförvaltningen får i uppgift att ta fram ett nytt beslutsförslag som innebär att matersättningen för elever i samband med PRAO/APL höjs betydligt. Thina Andersson (S) yrkar avslag till Jan Johanssons yrkande med hänvisning till att förvaltningen vid bildningsnämndens sammanträde 2017-06-07 redovisade nämndens uppdrag gällande vad kostnaden skulle bli om matersättningen för PRAO/APL höjdes till en nivå så att elever kan gå på en lunchrestaurang. Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att bildningsnämnden beslutar bifalla detta. Ordföranden ställer proposition på Jan Johanssons tilläggsyrkande och finner att bildningsnämnden beslutar avslå detta. Beslutsunderlag s arbetsutskott 2018-11-28, 93 Tjänsteutlåtande 2018-11-19 Skickas till För kännedom: Verksamhetscheferna Rektorerna Administrativ chef Studie- och yrkesvägledarna Förvaltningsekonomen
PROTOKOLL Sida 20 97 Dnr BN 2018/000345-1 Inackorderingstillägg, anslutningsbidrag mellan bostad och busshållplats samt kontantersättning där kollektivtrafik saknas Kalenderår 2019 s beslut 1. fastställer inackorderingstillägg kalenderår 2019 enligt följande: Kilometer Kr/mån 2019 0-84 1557 85-124 1667 125-174 1871 175-224 2023 225-599 2155 600-2265 2. fastställer anslutningsbidrag och kontantersättning där kollektivtrafik saknas kalenderår 2019 enligt följande: Anslutningsbidrag för resa mellan hem och busshållplats: Kilometer Kr/mån > 6 130 > 9 170 >12 220 Kontantersättning för avstånd mellan bostad och skola där kollektivtrafik saknas: Kilometer Kr/mån > 6 190 > 13 250 > 19 310 > 27 390 > 36 455 > 46 530
PROTOKOLL Sida 21 97 fortsättning Ärendet Enligt bildningsnämndens beslut 2013-12-11, 95, ska uppräkning av inackorderingstillägg ske vartannat år vid nämndens decembersammanträde enligt justeringen av prisbasbeloppet för 2018, 2020 och så vidare. Förvaltningens förslag till inackorderingstillägg 2019 är således inte uppräknat med förändringen av prisbasbeloppet som ökat med 2,2 % mellan 2018 och 2019. Anslutningsbidrag/ kontantersättning regleras i lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor. Anslutningsbidrag beviljas för de elever som har mer än sex kilometer till busshållplatsen. Kontantersättning där kollektivtrafik saknas ska utgå med skäligt belopp. Om ersättningen betalas ut kontant är kommunen inte skyldig att ersätta elever med mer än 1/30 av prisbasbeloppet. Ärendets behandling Förvaltningen föreslår att bildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. s arbetsutskott föreslår 2018-11-28, 93, att bildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. Dagens sammanträde Bildningschef Lotta Lindgren föredrar ärendet. Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att bildningsnämnden beslutar bifalla detta. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande 2018-11-19 s arbetsutskott 2018-11-28, 94 Skickas till För kännedom: Gymnasiechefen Förvaltningsekonomen TF administrativ chef Oscarsgymnasiet Ekonomisekreterare Oscarsgymnasiet
PROTOKOLL Sida 22 98 Dnr BN 2014/000047-14 Skolans demokratiska uppdrag- Återrapportering 2018 s beslut godkänner återrapporteringen av policyn för skolans demokratiska uppdrag. Ärendet Den tidigare barn- och utbildningsnämnden fastställde 2013-02-13, 6, en policy för skolans demokratiska uppdrag med följande lydelse: Med hänvisning till skolans betydelsefulla demokratiuppdrag, betonar barn- och utbildningsnämnden vikten av att skolan är öppen och bjuder in politiska partier och politiska ungdomsförbund att själva presentera sitt budskap för eleverna. Presentationer kan ske av både förtroendevalda och partiföreträdare. Det kan ske antingen via bokbord eller klassrumspresentationer med mera. SKL har tagit fram ett bra stödmaterial som ger skolans ledning och personal bättre förutsättningar att styra och ta ansvar för att politiska partiers medverkan i skolan blir ett givande inslag för eleverna och att lagstiftningen följs. beslutade 2015-12-09, 134 att årligen följa upp hur arbetet med policyn kring skolans demokratiska uppdrag genomförs på våra skolor genom återkoppling på följande punkter: Följa upp och redovisa i vilken utsträckning politiska partier och ungdomsförbund har önskat och fått möjlighet att presentera sitt budskap för skolans elever. Följa upp elevrådens arbete. Från och med 2018-01-01 är det enligt 1 kap 5a skollagen rektorn som beslutar om politiska partier ska bjudas in för att medverka i utbildningen. Om politiska partier bjuds in får antalet begränsas till samtliga de partier som är representerade i antingen riksdagen, vald församling i en eller flera kommuner eller i Europaparlamentet. Rektorn får även bjuda in politiska partier utifrån ett annat urval, om urvalet sker på en annan objektiv grund. Om ett begränsat antal politiska partier har bjuditis in till en skola behöver inte andra politiska partier som har anmält intresse för att medverka i utbildningen ges en sådan möjlighet. Rektorn får dock besluta att eleverna som ett led i utbildningen ska ges möjlighet att på lämpligt sätt ta del av information också från dessa andra politiska partier. Återrapportering 2018 Oscarsgymnasiet och Rödsleskolans årskurs 7-9 har tillfrågats om aktiviteter under 2018 och om man har följt policyn. Deras återrapporteringar framgår av bilagorna till tjänsteutlåtandet. Förvaltningens bedömning är att skolorna har lyckats balansera efterlevnaden av policyn med övriga uppdrag på ett korrekt sätt. Ärendets behandling Förvaltningen föreslår att bildningsnämnden godkänner återrapporteringen av policyn för skolans demokratiska uppdrag. s arbetsutskott föreslår 2018-11-28, 90, att bildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
PROTOKOLL Sida 23 98 fortsättning Dagens sammanträde Rektor Stephan Nyqvist och gymnasiechef Peter Backhof föredrar ärendet och svarar på frågor. Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att bildningsnämnden beslutar bifalla detta. Beslutsunderlag s arbetsutskott 2018-11-28, 90 Tjänsteutlåtande 2018-11-27 Återrapporteringar från Rödsleskolan och Oscarsgymnasiet Skickas till För kännedom: Gymnasiechefen Rektor Stephan Nyqvist Ungdomssamordnare Martina Berggren
PROTOKOLL Sida 24 99 Dnr BN 2017/000301-5 Energi- och klimatprogram Uppföljning handlingsplan 2018 s beslut godkänner uppföljningen 2018 av handlingsplanen och överlämnar den till samhällsbyggnadskontoret. Ärendet Bakgrund beslutade 2017-10-04, 74, om en handlingsplan enligt Oskarshamns kommuns energi- och klimatprogram. Handlingsplanen innehåller åtgärder som syftar till att minska energiförbrukningen och förbättra hållbarhetsarbetet. Enligt programmet ska uppföljning av handlingsplanen ske årligen. Uppföljning Förvaltningens bedömning vid uppföljningen av åtgärderna är graderad enligt följande: - Åtgärder med grön punkt är helt genomförda. - Åtgärder med gul punkt är delvis genomförda. - Åtgärder med röd punkt är påbörjade/icke påbörjade. Nyckelområde Energieffektivisering Följande åtgärder inom nyckelområdet energieffektivisering är helt genomförda (grön punkt): - Lägga isolergolv runt sarg i ishallen - Installera automatiska isolerportar för att stänga inne kylan i ishallen - Öka kunskap kring temperaturdifferenser genom ett kunskapsprojekt (Deltaprojekt) Beskrivning: Resultatet med isolergolv runt sargen är över förväntan och numera sker det ingen isbildning runt sargen. Isolerportar är monterade i samtliga ingångar till läktarsektionerna, vilket medfört att kylan inte försvinner ut i entrehall och pausgångar. Deltaprojektet som går ut på att synliggöra skillnader i temperatur mellan exempelvis luft och is är nu genomfört. Projektet har resulterat i ett verktyg som vägleder i det dagliga arbetet. Följande åtgärder inom nyckelområdet energieffektivisering är delvis genomförda (gul punkt): - Ta bort oljepanna ur paviljong vid arenan. Koppla på återbruksvärme från arenan. Beskrivning: Projektet startade i november och förväntas vara klart i januari 2019 då oljepannan ersätts med återvunnen energi från Arena Oskarshamn. Nyckelområde Fordon Åtgärden inom nyckelområdet fordon är påbörjad (röd punkt): - Ersätta dieseldrivna fordon med fossilbränslefria är påbörjad. Beskrivning: Under 2018 har ett av vaktmästeriets fordon inom fritid bytts till eldrivet och under 2019 planeras ytterligare ett byte. Inom Oscars skolområde har en inventering av fordonsparken gjorts. Den kommer ligga till grund för fortsatta samtal om vad som rimligen kan göras utifrån våra mål.
PROTOKOLL Sida 25 99 fortsättning Nyckelområde Utveckla den interna organisationen för uppföljning och kommunikation Åtgärden Utveckla kommunens kommunikation kring energi och klimat genom att sprida smarta tips som inspirerar till klimatsmarta val i vardagen. Informationsinsatserna ska handla om elförbrukning och energieffektivisering av lokaler. är delvis genomförd (gul punkt). Beskrivning: Genom ett samarbete med Teknikcollege besöker fyra klasser varje år Arena Oskarshamn. Besöket består av en rundvandring i Arenans gömda rum. Arenan styrs av kemins och fysikens lagar, men vad innebär det egentligen. Här visas på hur vi kan använda kunskaper i kemi och fysik på Arenan och i vardagen. Under 2018 har vi även mottagit 2 klasser på besök från energiprogrammet på Oscar. Nyckelområde Pedagogiska utemiljöer Åtgärden Samtliga utemiljöer knutna till förskolor inspekteras, prioriteras och åtgärdas utifrån ett Hållbarhetsperspektiv är delvis genomförd (gul punkt). Beskrivning: Av protokoll från samtliga förskolors skyddsronder och fastighetssyner framkommer att övervägande del av förskolorna har tillgång till sol och skugga utomhus. De förskolor som anser att de ej har tillräcklig tillgång till skugga beskriver främst att det inte finns skugga över sandlådor. Inom ramen för förskoleverksamhetens investeringsbudget (lilla påsen) har några av dessa förskolor prioriterats för inköp av solskydd samt planering av träd. Ärendets behandling Förvaltningen föreslår att bildningsnämnden godkänner uppföljningen 2018 av handlingsplanen och överlämnar den till samhällsbyggnadskontoret. s arbetsutskott föreslår 2018-11-28, 89, att bildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. Dagens sammanträde Fritidschef Daniel Stenberg och gymnasiechef Peter Backhof föredrar ärendet och svarar på frågor tillsammans med kulturchef Peter O Ekberg. Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att bildningsnämnden beslutar bifalla detta. Beslutsunderlag s arbetsutskott 2018-11-28, 89 Tjänsteutlåtande 2018-11-19 s handlingsplan Oskarshamns kommuns energi- och klimatprogram 2016-2020 Skickas till För kännedom: Samhällsbyggnadskontoret Förvaltningsledningen
PROTOKOLL Sida 26 100 Dnr BN 2018/000301-2 Svar på medborgarförslag nr 10/18 Bryggor och stegar för att underlätta badande på Ernemar s beslut Oskarshamns kommun tackar för förslaget och besvarar medborgarförslag nr 10/18 med hänvisning till bildningsförvaltningens yttrande. Ärendet Bakgrund Kommunfullmäktige har till bildningsnämnden överlämnat ett medborgarförslag för beslut och besvarande. Förslagsställaren vill att klipporna i Ernemar förses med småbryggor och stegar. Han beskriver också att det är ett vackert strövområde med sina klippor och grusade vandringsvägar nära vattnet. Bildningsförvaltningens yttrande Ernemarområdet är välbesökt främst under sommarmånaderna. För något år sedan färdigställdes strandpromenaden camping till camping som går igenom området. Även gångstråket ut på piren har försetts med stenmjöl och belysta pollare, dessutom har det byggts en grillplats med sittbänkar. Oskarshamns kommun ligger vid kusten och har också många insjöar. Därmed finns det gott om platser runt om i vår kommun där folk badar. Klipporna i Ernemar är just ett sådant område och här ligger också en officiell hundbadplats. I Oskarshamns kommun finns 16 kommunala badplatser, varav 9 är insjöbad och 7 är havsbad. Det är bildningsnämnden som ansvarar för de kommunala badplatserna via avdelningen Fritidskontoret, där säkerhets- och skötselarbetet är viktigt att sköta. Följande gäller vid varje badplats: återkommande vattenprover, skyltning, avdykning före säsong, latrintömning, sophämtning, livräddningsutrustning och veckotillsyner. Även om medborgarförslaget är trevligt så blir det svårt att bygga offentliga bryggor och stegar vid Ernemar, vilket skulle medföra ökat skötselansvar vilket beskrivits ovan. Det utrymmet finns tyvärr inte i driftbudgeten de närmaste åren. Ärendets behandling Förvaltningen föreslår att Oskarshamns kommun tackar för förslaget och besvarar medborgarförslag nr 10/18 med hänvisning till bildningsförvaltningens yttrande. s arbetsutskott föreslår 2018-11-28, 86, att bildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
PROTOKOLL Sida 27 100 fortsättning Dagens sammanträde Fritidschef Daniel Stenberg föredrar ärendet och svarar på frågor. Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att bildningsnämnden beslutar bifalla detta. Beslutsunderlag s arbetsutskott 2018-11-28, 86 Tjänsteutlåtande 2018-11-19 Medborgarförslag nr 10/18 Bryggor och stegar för att underlätta badande på Ernemar Skickas till För kännedom: Förslagställaren Fritidschefen Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
PROTOKOLL Sida 28 101 Dnr BN 2018/000300-2 Svar på medborgarförslag nr 8/18 Badtrappa ska finnas på alla kommunala badplatser s beslut Oskarshamns kommun tackar för förslaget och besvarar medborgarförslag nr 8/18 med hänvisning till bildningsförvaltningens yttrande. Ärendet Bakgrund Kommunfullmäktige har till bildningsnämnden överlämnat ett medborgarförslag för beslut och besvarande. Förslagsställaren vill att samtliga kommunala badplatser ska förses med en badtrappa, vilket illustreras i två bifogade skisser. Bildningsförvaltningens yttrande Förvaltningen vill börja med att tacka för ett bra förslag. I Oskarshamns kommun finns 16 kommunala badplatser, varav 9 är insjöbad och 7 är havsbad. Det är bildningsnämnden som ansvarar för de kommunala badplatserna via avdelningen Fritidskontoret. Under 2015 genomfördes en större utredning kring just tillgänglighet vid kommunens badplatser. Kommunen har många små idylliska badplatser som besöks under ett par sommarveckor och utredningen visade på svårigheten att kunna genomföra en fullständig tillgänglighetsanpassning på alla platser. Det handlar då om parkering, bra vägar, handikapptoalett, ramp, komplett livräddningsstation etcetera och kostnaden bedömdes till mellan 200 tkr till 500 tkr per badplats. fattade beslut 2015-05-15 50 om att påbörja tillgänglighetsanpassningen på Dragskär och Råssvik badplatser. En del av beslutet innebar också att Fritidskontoret skulle fortsätta att öka tillgängligheten med mindre anpassningar. Detta ligger helt i linje med vad förslagsställaren föreslår i medborgarförslaget och sedan 2015 har badplatserna Vånevik, Råssvik, Bockara och Havslätt försetts med en trappstege som gör det enklare (se bild nedan). Till säsongen 2019 kommer trappstegen att utvecklas ytterligare, vilket kommer underlätta montaget på våra flytbryggor. Planen är att fortsätta arbetet med att förse en eller ett par av badplatserna med trappstegen till säsongen 2019. Ärendets behandling Förvaltningen föreslår att Oskarshamns kommun tackar för förslaget och besvarar medborgarförslag nr 8/18 med hänvisning till bildningsförvaltningens yttrande. s arbetsutskott föreslår 2018-11-28, 87, att bildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
PROTOKOLL Sida 29 101 fortsättning Dagens sammanträde Förslagställaren berättar om sitt medborgarförslag. Fritidschef Daniel Stenberg föredrar ärendet. Jan Johansson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att bildningsnämnden beslutar bifalla detta. Beslutsunderlag s arbetsutskott 2018-11-28, 87 Tjänsteutlåtande 2018-11-19 Medborgarförslag nr 8/18 Badtrappa ska finnas på alla kommunala badplatser Skickas till För kännedom: Förslagställaren Fritidschefen Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
PROTOKOLL Sida 30 102 Dnr BN 2015/000016-27 Strategi/handlingsplan för informations- och kommunikationsteknik (IKT) - Uppföljning s beslut 1. godkänner uppföljningen och antecknar den till protokollet. 2. ger förvaltningen i uppdrag att till nämndens sammanträde i mars 2019 arbeta fram ett förslag till reviderad digital strategi för skolutveckling. 3. Strategin för skolutveckling i en digital tid ska innehålla övergripande mål och riktlinjer för hur alla verksamheter inom bildningsnämndens utbildningsdel ska verka för att nyttja digitaliseringens möjligheter på bästa sätt utifrån barnen och elevernas bästa. Ärendet Bakgrund beslutade 2013-12-11, 87, om en strategi/handlingsplan för informations- och kommunikationsteknik (IKT) Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg. Nämnden gav då förvaltningen i uppdrag att följa upp och utvärdera satsningen på övergripande nivå i enlighet med nämndens systematiska kvalitetsarbete. Strategin reviderades av bildningsnämnden 2018-08-19, 81. Nuvarande strategi gäller till och med 2018. Uppföljning 2018 Strategins mål att alla barn och elever i Oskarshamns kommun har tillgång till de lärverktyg som behövs för att tillgodogöra sig en tidsenlig utbildning är uppnått. Målet är uppnått då att alla elever inom elevsatsningen 2018 har utrustats med digitala verktyg; lärplattor eller chromebooks, i enlighet med budget. Målet att alla barn och elever använder modern teknik i skolan är delvis uppnått. 92,4 procent av de som besvarat enkäten anger att de använder digitala verktyg på några av sina lektioner. Ju äldre eleverna är desto mer använder de digitala verktyg i undervisningen. Målet att alla barn och elever ska känna ökad motivation och lust att lära i samband med att de använder digitala verktyg är delvis uppnått. 92,3 procent av dem som besvarat kvalitetsenkäten svarar: stämmer helt eller stämmer ganska bra på frågan. Målet att alla medarbetare inom skola, förskola och fritidshem i Oskarshamns kommun har tillgång till modern teknik i den omfattning som krävs utifrån aktuella arbetsuppgifter och rådande ekonomi, är uppnått utifrån tilldelad budget 2018. Målet att alla medarbetare arbetar med etablerade och kvalitetssäkrade metoder där teknik används på bästa sätt för att stödja kommunikation och lärande är till viss del uppnått. 44 procent av de som besvarat frågan upplever att de i hög grand använder teknikbaserade etablerade och/eller kvalitetssäkrade metoder som stöd för kommunikation och lärande. Det är nu av största vikt att det strategiska utvecklingsarbetet i en digital tid fortsätter. Tillsammans ska vi åt samma håll! Digital kompetens är en förutsättning för ett gott liv och innebär att barn och ungdomar i Oskarshamns kommun ges förutsättningar att förstå världen och kunna förändra den.
PROTOKOLL Sida 31 102 fortsättning Ärendets behandling Förvaltningen föreslår följande: 1. godkänner uppföljningen och antecknar den till protokollet. 2. ger förvaltningen i uppdrag att till nämndens sammanträde i mars 2019 arbeta fram ett förslag till reviderad digital strategi för skolutveckling. 3. Strategin för skolutveckling i en digital tid ska innehålla övergripande mål och riktlinjer för hur alla verksamheter inom bildningsnämndens utbildningsdel ska verka för att nyttja digitaliseringens möjligheter på bästa sätt utifrån barnen och elevernas bästa. s arbetsutskott föreslår 2018-11-28, 95, att bildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. Dagens sammanträde Tf administrativ chef Silvana Hedenlo och förskollärare Therese Croona föredrar ärendet. Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att bildningsnämnden beslutar bifalla detta. Beslutsunderlag s arbetsutskott 2018-11-28, 95 Tjänsteutlåtande 2018-11-19 Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg, 2015-08-19 Skickas till För kännedom: Förvaltningsledningen IT-chefen Förvaltningsekonomen Tf administrativ chef
PROTOKOLL Sida 32 103 Dnr BN 2018/000008-27 Information s beslut Informationen antecknas till protokollet. Dagens sammanträde 1. Bildningschef Lotta Lindgren informerar om följande: 1. Arbetsmiljöenkäten 2018; framgångsfaktorer, utvecklingsområden och nästa steg. 761 svar har lämnats in. 2. Skadegörelse; lägre kostnader hittills under 2018 än under 2017. 3. Tjänsteläget; tillfällig chef för administrationen, rekryteringen av skolpsykolog, att tjänsten som enhetschef inom kulturen är tillsatt samt rekrytering och tillsättning av rektorer. 4. Kultur: - Stadsbiblioteket i Kulturhuset ska renoveras och är därför stängt under perioden 2018-12-15--2019-02-25. 5. Fritid: - Från och med 2019 ska det inte finnas spiltor i stall. Möjlighet till dispens finns under en övergångsperiod. Utredning är på gång. - Simhallen har varit stängd en vecka för ombyggnation. Allt fortskrider bra. Invigning är planerad till sportlovet i februari 2019. - Destinationsrådet har ansökt om att under 2019 få arrangera finnkampen i innebandy, SM i varpa och SM i dragkamp. - Belysningen på motionsspåren lyser. 6. Förskola: - Fler barn än prognostiserat i Figeholm gör det svårt att erbjuda alla som önskar plats på Prästkragens förskola. Utrymme för ny hemvist har ordnats i befintliga lokaler och det blir mer utevistelse. - Lokalbrist; fullt på Norrtorns förskola. 7. Skola: - Inför skolvalet hösten 2019 kommer cirka 20 elever att anvisas Saltviks skola och Vallhallaskolan istället för Norra skolan. - Samverkan om ny stadieindelad timplan som gäller från och med höstterminen 2019. Undervisningstiden för matematik och idrott utökas. Förändringen kan påverka skolskjutskostnaderna. 8. Gymnasieskola och vuxenutbildning: - Mässa tillsammans med näringslivet och Linköpings Universitet. 9. Lärarförbundets rankning av bästa skolkommun 2018 som bygger på en jämförelse av 13 kriterier. Oskarshamns kommun ligger på 24:e plats bland landets 290 kommuner, en förbättring med sju placeringar jämfört med 2017. Oskarshamns kommun tillhör landets bästa kommuner när det gäller andelen elever som fullföljer gymnasiet inom tre år. Jämfört med 2017 har Oskarshamns kommun förbättrat sin rankning på bland annat sjukfrånvaron och lärarnas utbildningsnivå, medan kommunen i förhållande till andra gått bakåt på elevernas meritvärde i årskurs 9 och lärartätheten. 10. Barn-och elevstatistik 2015-2018. Till och med 2019 ska ytterligare 40 barn ha plats i förskolan.
PROTOKOLL Sida 33 103 fortsättning 2. Kontaktpolitiker informerar: Marita Reinholdsson (V) informerar om besök på förskolorna Dejegården och Långelid samt Rödsleskolan. Monica Johansson (V) informerar om besök på stadsbiblioteket. Ordföranden ställer proposition på att anteckna informationen till protokollet och finner att bildningsnämnden beslutar bifalla detta.
PROTOKOLL Sida 34 104 BN 2018/000004-8 Anmälningsärenden s beslut antecknar anmälningsärenden enligt föreliggande förteckning till protokollet. Ärendet I ärendet föreligger förteckning med anmälningsärenden. Ärendets behandling Förvaltningen föreslår att bildningsnämnden antecknar anmälningsärenden enligt föreliggande förteckning till protokollet. s arbetsutskott föreslår 2018-11-28, 98 att bildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. Dagens sammanträde Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att bildningsnämnden beslutar bifalla detta. Beslutsunderlag s arbetsutskott 2018-11-28, 98 Tjänsteutlåtande 2018-11-21 Förteckning med anmälningsärenden
PROTOKOLL Sida 35 105 Dnr BN 2018/000005-7 Anmälan av delegationsbeslut s beslut antecknar delegationsbeslut enligt föreliggande förteckningar till protokollet. Ärendet I ärendet föreligger förteckningar över delegationsbeslut. Dagens sammanträde Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att bildningsnämnden beslutar bifalla detta. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande 2018-12-05 Förteckningar över delegationsbeslut