1. Uppföljningsrapport för IT-nämnden Bilaga Intern kontroll uppföljning Bilaga 2

Relevanta dokument
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL IT-NÄMND. Sammanträdestid: Kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL IT-NÄMND. Sammanträdestid: Kl

1. Per Garenius, ny förvaltningschef från , presenterar sig. 2. Årsrapport 2017 för IT-nämnden Bilaga 1 (omedelbar justering)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL IT-NÄMND. Sammanträdestid: Kl

4. Tertialrapport 2 per 31 augusti 2016 Bilaga Rapport intern kontroll ITN Bilaga 2

Plan för intern kontroll Kultur- och fritidsnämnden

Plan för intern kontroll Barn- och utbildningsnämnden

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Riktlinjer för intern kontroll

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Uppföljning av granskning 2014 Intern kontroll. Smedjebackens kommun

IT-NÄMNDEN. kallas till sammanträde måndagen den 23 oktober kl Plats: IT-avdelningen, Gymnasievägen 2 A, LYSEKIL

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Internkontrollplan 2019

Riktlinje för Intern kontroll

Strategi Program Plan Policy >>Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för intern kontroll

Policy för intern kontroll

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Riskbedömning inför internkontrollplan Beslut. Arbetsutskottet beslutar

Stadsledningskontorets system för intern kontroll

Delårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Plan för intern kontroll Kultur- och fritidsnämnden

Lönenämnden

Kommunrevisionen: Granskning av intern kontroll 2016

GULLSPÅNGS KOMMUNER Sammanträdesdatum Sida IT-nämnden

Sekreterare:... Madelene Johansson ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 144 Dnr KS/2017:294. Redovisning av kommungemensamma kontrollmoment

Reglemente för intern kontroll

Sammanfattande bedömning/förslag till åtgärder från revisionen PwC kom fram till följande:

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna

Sida 1(8) Regler för internkontroll. Styrdokument

Kommunrevisionens granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Granskning intern kontroll

Plan för intern kontroll 2017

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Bilaga 2 Regler och riktlinjer för budget och uppföljning

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:1

Årsrapport kommunfullmäktige 2017

Lönenämnden

Internkontrollplan 2017 för kommunstyrelsen - intern kontrollplan - återrapportering KS2016/810/01

Plan för intern kontroll Barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Reglemente för internkontroll

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN

Ärende 18. Internkontroll 2016 kommunövergripande

Reglemente för internkontroll

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011

Riktlinje för riskanalys och intern kontroll

Sammanträdestid: kl Ajournering kl Borgmästaren, Lysekils stadshus Madelene Johansson.

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Miljönämnden Plats och tid: Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl.

Strategi Program Plan Policy >> Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Chefsplattform

Sammanträdande organ Socialnämnden Tid Tisdagen den 19 december 2017, kl. 16:00 Plats

GULLSPÅNGS KOMMUNER Sammanträdesdatum Sida IT-nämnden

Sammanträdestid: kl :00. Borgmästaren, Lysekils stadshus. Bo Göthesson. Bo Gustafsson ANSLAGSBEVIS:

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119.

Övergripande granskning av kommunstyrelsens styrning och uppföljning av ekonomi och verksamhet (styrmodell)

System för intern kontroll Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Riktlinjer för intern kontroll

Internkontrollplan

IT-NÄMNDEN. kallas till extra sammanträde måndagen den 12 december kl Plats: Borgmästaren, stadshuset, Lysekil.

Sekreterare:... Madelene Johansson ANSLAGSBEVIS:

Revisionsrapport - Granskning av kommunstyrelsens arbete med intern kontroll

KF Ärende 5. Revidering av Chefs-, Ledar- och medarbetarpolicy

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (14) Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-19:25

Internkontrollplan 2019

Protokollsutdrag. 1. Godkänna svaret på revisionsrapport Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet och överlämna det till revisionen.

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun

Uppföljning av internkontrollplan per december 2017

Idrottsnämndens system för internkontroll

Strategi Program Plan Policy >> Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Styrmodell

Delårsrapport 2 Kommunfullmäktige 2018

Internbudget 2019 med plan Kommunens revisorer

Internrevisionens årsrapport 2017

Sammanträdesprotokoll 1/12

Lokala regler och anvisningar för intern kontroll

Verksamhetsberättelse 2016

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus

Reglemente för intern kontroll

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen

Överförmyndarnämndens sammanträde

Internkontrollplan 2017

Grundläggande granskning av samarbetsnämnd för löneservice

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper

Svar på Uppföljning - Granskning av kommunstyrelsens

Program Strategi Policy Riktlinje. Digitaliseringsstrategi

Internkontrollplan 2018

Internkontrollplan 2016 för teknik- och servicenämnden, uppföljning i samband med årsrapport 2016

Verksamhetsplan Överförmyndarnämnden

Kommunfullmäktiges verksamhetsberättelse för år 2014

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Revisionsberättelse för år 2016

Transkript:

Kommunstyrelseförvaltningen KALLELSE/FöREDRAGNINGSLISTA IT-NÄMNDEN kallas till sammanträde måndagen den 28 maj kl. 15.30 Plats: IT-avdelningen, Gymnasievägen 2 A, 453 34 LYSEKIL Ärende Bilaga 1. Uppföljningsrapport 2 2018 för IT-nämnden Bilaga 1 2. Intern kontroll 2018 - uppföljning Bilaga 2 3. Dialog kring nya kontrollområden för intern kontrollplan 2019 4. Status SML-IT 5. Delegationsbeslut Bilaga 3 Attesträtt 6. Redovisning av anmälningsärende Bilaga 4 Protokollsutdrag KF Sotenäs kommun 2018-04-24, 33, Ansvarsprövning IT-nämnden (ITN 2018-000007) Protokollsutdrag KF Munkedals kommun 2018-04-26, 41, Bokslut 2017 för IT-nämnden (ITN 2018-000007) 7. Övrigt Lysekil 2018-05-21 KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN Christina Gustafsson ordförande / Madelene Johansson sekreterare Lysekils kommun, 453 80 Lysekil Tel: 0523-61 31 08 madelene.johansson@lysekil.se www.lysekil.se

Tjänsteskrivelse Sid 1/2 Datum 2018-05-15 Dnr ITN 2018-000008 Avdelningen för verksamhetsstöd Madelene Johansson, 0523-61 31 08 madelene.johansson@lysekil.se Uppföljningsrapport 2, 2018, för IT-nämnden Sammanfattning Rapporten omfattar årets första fyra månader och IT-nämnden visar ett positivt resultat om 57 tkr, vilket stämmer väl överens med prognosen på helår. Förslag till beslut IT-nämnden godkänner uppföljningsrapport 2, april 2018. Ärendet I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning sammanställas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige per sista april (uppföljningsrapport 2). Denna rapportering innehåller ekonomisk uppföljning samt redovisning om hur arbetet går kring utvecklingsmål och kritiska kvalitetsfaktorer. Förvaltningens synpunkter eller utredning IT-nämnden beräknar ett +/- 0 resultat 2018. Arbetet pågår med utvecklingsmålet öka stödet i verksamheternas digitaliseringsarbete där IT-avdelningen tillsammans med verksamheterna i Sotenäs håller på att ta fram en digital agenda. Syftet är att tillsammans titta på hur vi gemensamt kan bidra till en ökad digitalisering med mål att uppnå större verksamhetsnytta och medborgarnytta. I utvecklingsmålet öka antalet kartlagda processer har IT-avdelningen har varit ett aktivt stöd Man har belyst ett flertal arbetsprocesser och därmed effektiviserat. En kritisk kvalitetsfaktor är ett område som är av särskild betydelse för en verksamhets kvalitet och service. IT-avdelningen kritiska kvalitetsfaktorer är uppdelade i fyra perspektiv vilka följs upp genom kvalitetsindikatorer. Per Garenius Förvaltningschef Anders Siljeholm IT-chef SML-IT Lysekils kommun, 453 80 Lysekil Tel: 0523-61 30 00 Fax: 0523-61 37 12 registrator@lysekil.se www.lysekil.se

Tjänsteskrivelse Sid 2/2 Dnr ITN 2018-000008 Bilaga Uppföljningsrapport 2, april 2018 Beslutet skickas till Ekonomienheten i Sotenäs kommun Ekonomienheten i Munkedals kommun Ekonomiavdelningen i Lysekils kommun Kommunstyrelseförvaltningen Lysekils kommun, 453 80 Lysekil Tel: 0523-61 30 00 Fax: 0523-61 37 12 registrator@lysekil.se www.lysekil.se

Uppföljningsrapport 2 2018 IT-nämnd

Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Verksamhet... 4 3 Verksamhetens grunduppdrag... 4 3.1 Verksamhetens kritiska kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer... 4 3.1.1 Målgrupp... 4 3.1.2 Verksamhet... 7 3.1.3 Medarbetare... 8 3.1.4 Ekonomi... 9 4 Utvecklingsmål och indikatorer... 9 4.1 Verksamhetsstöd... 9 4.2 Lärande organisation... 9 4.3 Sammanfattande analys och slutsats av utvecklingsmål... 9 5 Ekonomi... 10 5.1 Resultat och prognos... 10 5.2 Resultat och prognos verksamhet... 10 5.3 Ekonomisk analys... 10 6 Investeringsuppföljning... 10 IT-nämnd, Uppföljningsrapport U2 2018 2(10)

1 Sammanfattning Lysekils kommuns vision och värdegrund utgör tillsammans med Sotenäs- och Munkedals kommuns visioner och strategier samt kommunala och statliga styrdokument verksamhetens grunduppdrag. Grunduppdraget är utgångspunkt för arbetet med finansiella mål, resursfördelning och utveckling. För att kvalitetssäkra verksamheten ska också faktorer och indikatorer som mäter verksamheten vara kopplade till grunduppdraget. Händelser under perioden Under perioden så ha IT-avdelningen haft personalomsättningar i form av att två tekniker avslutat sina tjänster för att gå till andra externa utmaningar. Dessa tjänster återbesattes i tid med gott resultat. Arbetet med att effektivisera och förbättra IT-avdelningens leverans av tjänster genomförs med utbildning i LEAN samt att i arbetsgrupper arbeta fram nya rutiner. Arbetet med digitaliseringen har tagit rejält med fart under perioden i hela SML, detta märks i att listan med önskade kartlagda och körbara processer (e-tjänster) blir längre och längre. Detta innebär att kommunerna (Digitaliseringsråden) får prioritera listan, då efterfrågan är större än leveranstakten. Då detta är och kommer vara ett fokusområde så bör det tillföras resurser. I kommunernas arbete med att uppfylla de nya direktiv och lagar som kommer under året (GDPR samt säkerhetsskyddslag), så är IT-avdelningen ett gott stöd. IT-nämnd, Uppföljningsrapport U2 2018 3(10)

2 Verksamhet IT-nämnden IT-nämndens sammansättning består av 6 ordinarie ledamöter samt 6 ersättare, med vardera 2 + 2 från respektive SML kommun (Sotenäs, Munkedal, Lysekil). Nämndens uppdrag är att inom ramen för IT-nämndens reglemente samt samverkansavtalet leda de samverkande kommunernas gemensamma IT-avdelning. Verksamheten ansvarar utifrån fastställda förutsättningar och ramar för en effektiv och ändamålsenlig IT- försörjning, omfattande; IT-avdelningen Verksamheten omfattar IT i respektive kommun. Verksamheten ansvarar utifrån fastställda förutsättningar och ramar för en effektiv och ändamålsenlig IT- försörjning, omfattande; Upprätthållande av serv Stödja kommunstyrelsen i framtagandet av strategiska IT- Förvaltning av strategiska planer för IT Den gemensamma IT avdelningen uppgift är att tillhandahålla IT-drift, support, förvaltning samt utveckling av Sotenäs, Munkedals och Lysekils IT-miljö. 3 Verksamhetens grunduppdrag 3.1 Verksamhetens kritiska kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer En kritisk kvalitetsfaktor är av särskild betydelse för verksamhetens kvalitet och service. Den kritiska kvalitetsfaktorn utgår från verksamhetens grundläggande uppdrag. Kvalitetsfaktorerna är indelade i fyra perspektiv; målgrupps-, verksamhets-, medarbetar- och ekonomiperspektiv. De kritiska kvalitetsfaktorerna följs upp genom kvalitetsindikatorer. En indikator är ett mätvärde som visar om kommunen är på rätt väg eller inte. Observera att utfall som presenteras nedan är det senaste rapporterade värdet. 3.1.1 Målgrupp Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator Utfall Gott bemötande Andel kunder som är nöjda med bemötandet 80% Vara ett aktivt och kreativt stöd för verksamheternas digitalisering Väl fungerande arbetsplats för våra användare Antal kartlagda processer 16 Process för hantering av förbättringsförslag. Trenden är att arbetsplatserna fungerar bra. Analys och slutsats Arbetet med att ge god service är en alltid pågående process. IT-avdelningen arbetar alltid med ständiga förbättringar, såsom att öka effektiviteten med hjälp av ramverket ITIL samt LEAN. IT-nämnd, Uppföljningsrapport U2 2018 4(10)

Antalet processer som verksamheterna vill ha hjälp med att kartlägga, optimera samt automatisera har ökat mycket under perioden. Detta är mycket positivt och visar att digitaliseringen börjar ta fart inom SML. En enkät skickades ut till 790 tillsvidareanställda, 119 svar inkom. Exempel på frågeställningar visas nedan (hela resultatet med som bilaga), dock visar resultatet på att arbetsplatserna fungerar bra. IT-nämnd, Uppföljningsrapport U2 2018 5(10)

IT-nämnd, Uppföljningsrapport U2 2018 6(10)

3.1.2 Verksamhet Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator Utfall Fungerande rutin för felanmälan via 3580.se Fungerande beställningsrutin Fungerande samarbete och dialog med verksamheterna i syfte att säkerställa gemensamma förväntningar mål och prioriteringar. Korrekt och transparent debitering av digitala verktyg i rätt tid och till rätt mottagare Andel kunder som är nöjda med rutin för felanmälan och beställning via https://3580.se. Redovisas i U3 Andel kunder som är nöjda med rutin för felanmälan och beställning via https://3580.se. Redovisas i U3 Antal dialogmöten. Samtliga är genomförda och materialet är överlämnat till beställaren. 100 Rätt faktureringsunderlag 100% Analys och slutsats IT-avdelningen har under de senaste sex månaderna fokuserat på att få till ett bra och transparent flöde avseende debiteringsrutiner. Så här såg processen ut innan; Denna innehöll mycket manuell hantering med risk för felkällor. Så här ser processen ut nu; IT-nämnd, Uppföljningsrapport U2 2018 7(10)

Mycket är automatiskt direkt från källsystem samt att meddelande till chefer m.fl. om vad de har för digitala verktyg, telefonanknytningar mm som kostar pengar skickas. 3.1.3 Medarbetare Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator Utfall God arbetsmiljö Sjukfrånvaro 5,4 % Säkra resor Låg stressnivå Fordonen är en naturlig del i SAM-arbetet och ingår i skyddsronderna. Andel medarbetare som känner en låg stressnivå. Enkät genomförs i samband med medarbetarsamtal under hösten 2018. Redovisas i årsredovisning. Långsiktig kompetensförsörjning Antal fortbildningar 48 Influensaperioden i februari ger till följd en någon höjning av sjukfrånvaron. Inga åtgärder bedöms behövas. Analys och slutsats 100% 0% IT-nämnd, Uppföljningsrapport U2 2018 8(10)

3.1.4 Ekonomi Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator Utfall Budget i balans Budgetavvikelse 0 % Rätt licensieringsnivå avseende Microsoftlicenser Andel rätt licensiering av Microsoftprodukter 100% Siths-kortutgivning Antal utgiva Sithtskort inom SML 50 Analys och slutsats IT-nämnden bedöms hålla budget 2018 vilket innebär att IT-nämnden uppfyller lagreglerna för god ekonomisk hushållning. 4 Utvecklingsmål och indikatorer Observera att utfall som presenteras nedan är det senaste rapporterade värdet. 4.1 Verksamhetsstöd Utvecklingsmål Indikator Utfall Öka stödet i verksamheternas digitaliseringsarbete. Genom ett samarbete med Högskolan Väst, så har vi nu en studentmedarbetare (Co-opstudent) som arbetar som e-tjänsteutvecklare. Detta ger IT-avdelningen möjligheteter att stödja verksamheternas behov i sin digitalisering. Trenden är att behoven ökar, och därmed ökar kravet på adekvat stöd i deras verksamhetsutveckling. 4.2 Lärande organisation Utvecklingsmål Indikator Utfall Öka antalet kartlagda processer där ITavdelningen har varit ett aktivt stöd. Tydliggöra våra digitala verktyg i processutvecklingen. Dra nytta av samverkan mellan avdelningar, förvaltningar och kommunerna. Detta arbete är i full gång och trenden är att behovet av stöd ökar. 4.3 Sammanfattande analys och slutsats av utvecklingsmål Arbetet med ständiga förbättringar och processkartläggning har under 2017 och fram tills nu börjat ge frukt. Dock så fortsätter arbetet med ständiga förbättringar och anpassa ITavdelningens verksamhet till våra målgruppers behov. Att lyckas med digitaliseringen kräver ett gott digitalt ledarskap. Där digitaliseringstakten är hög, där hittar vi också chefer som tagit på sig ansvaret att driva förändringen. Där ledarskapet inte finns där finns inte heller någon förändring. Så därför fortsätter arbetet 2018. Att leva upp till Digital agenda kräver uthållighet, engagemang och resurser samt viljan att förändra verksamheterna till att leva upp till nyttan. De tre digitaliseringsråden har börjat få prioritera SML s digitaliseringsbehov, då efterfrågan blir större och större från verksamheterna. Fortsätter detta som vi tror så måste det tillsättas mer resurser. IT-nämnd, Uppföljningsrapport U2 2018 9(10)

5 Ekonomi 5.1 Resultat och prognos Belopp i mnkr Budget helår Budget ack Utfall ack Utfall ack föreg år Prognos utfall helår Intäkter 27,2 9,1 9,9 9,1 29,2 Personalkostnader -12,9-4,2-4,6-3,9-14 Övriga kostnader -14,3-4,8-5,2-5,0-15,1 Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 Nettokostnader 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 Budget nettokostnader 0 0 0,1 0 0 Budgetavvikelse 0,0 0,1 0,0 0,2 0,1 5.2 Resultat och prognos verksamhet Verksamhet/enhet tkr Budget helår Budget ack Utfall ack Prognos utfall Avvikelse buprognos Summa IT-nämnden har bara en verksamhet. 5.3 Ekonomisk analys IT-nämnden ligger i paritet med budget 2018. Dock kommer kostnaderna troligen öka under året, men täckas av ökade intäkter. IT-nämnden kommer 2018 att ha +/- 0 i resultat på årsbasis. 6 Investeringsuppföljning Investering i tkr Budget Utfall ack Prognos Summa Kommentar IT-nämnden har inga pågående investeringar. IT-nämnd, Uppföljningsrapport U2 2018 10(10)

Tjänsteskrivelse IT-avdelningen Datum Dnr 2018-05-07 ITN 2017-xxx Uppföljning Intern kontroll 2018, IT-nämnden Sammanfattning Redovisning av upprättad intern kontroll 2018 för IT-nämndens verksamhet. Granskning är genomförd utifrån reglemente och anvisningar för intern kontroll. Där det framkommit brister har åtgärdsförslag upprättats. Förslag till beslut IT-nämnden godkänner avdelningens uppföljning av intern kontroll 2018 och ger avdelningen i uppdrag att arbeta med föreslagna åtgärder, samt återrapportera genomförda åtgärder senast december 2018. Ärendet Kommunfullmäktige har antagit Reglemente för intern kontroll i Lysekils kommun och kommunstyrelsen antog Anvisning för genomförande av intern kontroll Lysekils kommun 2014-01-15 11. IT-avdelningen har genomfört intern kontroll i enlighet med ordförandebeslut 2017-12-05 som redovisades vid nämnd 2018-03-26. Granskning, intern kontroll, har genomförts inom två områden: Beställning av digitalt verktyg (dator/surfplatta). Egenkontroll som syftar till att säkerställa funktionen i verksamheterna och att det ges lämpligt IT-stöd i rätt tid på rätt nivå. Uppföljning av intern kontroll har dokumenterats i det digitala ledningssystemet Stratsys. Avdelningens synpunkter Kontroll och resultat anges i bifogade rapporter. Där brister kunde påvisas har åtgärdsförslag angivits. Per Garenius Förvaltningschef Anders Siljeholm IT-chef Sara Herrmann IT-handläggare Lysekils kommun, 453 80 Lysekil Tel: 0523-61 30 00 Fax: 0523-61 37 12 registrator@lysekil.se www.lysekil.se

Tjänsteskrivelse Bilaga Intern kontroll IT-nämnden 2018 uppföljning Beslutet skickas till Ekonomienheterna i SML Kommunstyrelsen Lysekils kommun, 453 80 Lysekil Tel: 0523-61 30 00 Fax: 0523-61 37 12 registrator@lysekil.se www.lysekil.se

Intern kontroll - uppföljning IT-nämnd 2018

Innehållsförteckning 1 Sammanfattning av internkontrollarbetet under det gångna året... 3 2 Risker som hanterats under året... 3 3 Genomförda granskningar... 4 3.1 Beställning av digitalt verktyg (dator/surfplatta)... 4 3.2 Egenkontroll... 5 4 Övriga åtgärder... 9 IT-nämnd, Intern kontroll - uppföljning 2(9)

1 Sammanfattning av internkontrollarbetet under det gångna året IT-avdelningen har enligt IT-nämndens beslut granskat två olika kontrollområden under 2018: Beställning av digitalt verktyg Egenkontroll Syfte med intern kontroll är att uppmärksamma brister i kontrollmoment och rutiner, som sker löpande i den dagliga verksamheten. Vid granskningsaktiviteterna hittades mindre avvikelser. IT-avdelningen bör se över rutiner vid beställning. 2 Risker som hanterats under året 4 8 12 16 4 1 3 6 9 12 3 2 2 4 6 8 2 1 2 3 4 Sannolikhet 1 Konsekvens 1 2 3 4 2 Hög Totalt: 2 Hög Medel Låg Sannolikhet Konsekvens 4 Sannolik (mycket troligt att fel uppstår) Allvarlig (Är så allvarlig att fel inte får inträffa) 3 Möjlig (finns en möjlig risk) Kännbar (Uppfattas som besvärande) 2 Mindre sannolik (risken är Lindrig (Uppfattas som liten) mycket liten) 1 Osannolik (risken är obefintlig) Försumbar (Är obetydlig) IT-nämnd, Intern kontroll - uppföljning 3(9)

Perspektiv Process/rutin Risk Sannolikhet Konsekvens Målgrupp Beställning av digitalt verktyg (dator/surfplatt a) 1 Vi har inga tydliga rutiner gällande livscykelhantering av digitalt verktyg, svårigheter med att beställa och felanmäla. Egenkontroll 2 Risken är att vi ser att det är grönt i våra system, men verkligheten visar något annat. 4. Sannolik 3. Kännbar 3. Möjlig 3. Kännbar 3 Genomförda granskningar Process/rutin: 3.1 Beställning av digitalt verktyg (dator/surfplatta) Granskningsaktivitet: 3.1.1 Är mottagaren nöjd med beställningen Syfte med granskning Att säkerställa funktionen i verksamheten och att lämpligt IT-stöd ges i rätt tid på rätt nivå. Tillvägagångssätt Tagit fram alla slutförda beställningar av digitala verktyg under oktober-december 2017, 58 st. Faktainsamling har skett via enkätverktyget Forms i MS Office 365. Resultat och iakttagelser som gjorts vid granskningen IT-nämnd, Intern kontroll - uppföljning 4(9)

Brister Leveransbesked/bekräftelse - Saknas rutiner för uppföljning vid beställning. Förslag till åtgärder Rutinbeskrivning Process/rutin: 3.2 Egenkontroll Granskningsaktivitet: 3.2.1 Kontroll av IT-funktion på arbetsplats Syfte med granskning Att säkerställa funktionen i verksamheten och att lämpligt IT-stöd ges i rätt tid på rätt nivå. Tillvägagångssätt För att säkerställa egenkontrollsenkätens riktighet, så genomfördes en enkät som skickades till 790 slumpvis utvalda användare, fördelat på respektive kommun. Det inkom 119 svar, dessa svar visar entydigt på att resultatet vid egenkontroll är riktig. Faktainsamling har skett via enkätverktyget Forms i MS Office 365. IT-nämnd, Intern kontroll - uppföljning 5(9)

Resultat och iakttagelser som gjorts vid granskningen IT-nämnd, Intern kontroll - uppföljning 6(9)

IT-nämnd, Intern kontroll - uppföljning 7(9)

Förslag till åtgärder Återkoppling - IT-avdelningen kontaktar berörda för åtgärd. IT-nämnd, Intern kontroll - uppföljning 8(9)

4 Övriga åtgärder Övriga åtgärder avser de åtgärder som tillkommit utanför granskningarna, dvs som kan ha identifierats innan en granskning skett i samband med t.ex. en riskanalys. Åtgärderna följs upp löpande under året allteftersom åtgärderna är avslutade. Åtgärder visas med olika statussymboler som indikerar i vilken mån den är avslutad eller pågående. Statusalternativen innebär: Föreslagen åtgärd Pågående Pågående med avvikelse Avslutad IT-nämnd, Intern kontroll - uppföljning 9(9)

DELEGATIONSBESLUT 1/2018 Datum Dnr 2018-05-15 ITN 2018-000012 IT-avdelningen Madelene Johansson, 0523 61 31 08 madelene.johansson@lysekil.se Attesträtt ansvar 3000 från och med 2018-06-01 IT-nämnden har delegerat beslutanderätten att utse attestanter till IT-chefen, 2014-06-12, 8. Beslut enligt delegationsordning ITN 2014-06-12, nr 11. IT-chefens beslut IT-chefen, Anders Siljeholm, beslutar att Hans Gunnarsson har rätt att attestera ansvar 3000 med tillhörande koddelar från och med 2018-06-01. Lysekil 2018-05-15 För IT-nämnden Anders Siljeholm IT-chef SML-IT Lysekils kommun, 453 80 Lysekil Tel: 0523-61 30 00 Fax: 0523-61 37 12 registrator@lysekil.se www.lysekil.se

@sotenäs kommun Dnr 2o16100099l Ansvarsprövning - IT-nämnden KF S 33 Kommunrevisionen har granskat lt-nåimndens arbete och tillstyrker att lt-nämnden och dess ftirtroendevalda beviljas ansvarsfrihet. Kommu nfu llmäktiges beslut Kommu nfu ll mäktlge I Sa mmåntrådcsprotokoll I ZO to-p*ss 23-60 D\z\ Kommunfullmäktige beviljar lt-nämnden och dess ftirtroendevalda ansvarsfrihet ftir ãß 2017 Protokollsanteckning I handläggningen av Éirendet deltar endast de ledamöter som enligt 5 kapitlet 47 $ kommunallagen har rätt att göra det. Skickas till Munkedals och Lysekils kommuner LYSEKIL Regi S KOM straturen MUN 2018-04- 2 5 Dnr, COtf-ooo (,ro 7.4 ry L... signatur: Rätt 1lk raget intygar: 16(59)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13(29) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum 2018-04-26 41 Dnr: KS 2018-128 Bokslut 2017 för IT-nämnden Sammanfattning IT-nämnden ansvarar utifrån fastställda förutsättningar och ramar för en effektiv och ändamålsenlig IT-försörjning, omfattande; - Ansvarar för ändamålsenlig leverans av IT - Upprätthållande av servicenivåer och kvalitet för tillhandahållna tjänster - Efterlevnad av regler, riktlinjer och styrande verksamhetsbehov - Förvaltning av strategiska planer för IT En verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017 är upprättad och hanteras i IT-nämnden den 26 mars 2017. Under 2017 har införandet av fritt wifi (trådlöst internet) påbörjats i kommunerna. Ett införande i linje med den fortsatta digitaliseringen av kommunerna. Under året har en flytt till nya lokaler skett som innebär att arbetsmiljön förbättrats avsevärt. Inga större incidenter har skett utan verksamheten har fungerat tillfredställande i för hållande till uppdraget. IT-nämnden redovisar ett överskott på 0,14 mnkr för 2017. Beredning Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-03-14. Årsrapport 2017 för IT-nämnden. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-27, 72. Kommunstyrelsen 2018-04-11, 85. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad verksamhetsberättelse Beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad verksamhetsberättelse Expedieras Ekonomienheten IT-nämnden Akten Justerandes sign Utdragsbestyrkande