DELÅRSRAPPORT APRIL 2016 UDDEVALLA KOMMUN

Relevanta dokument
DELÅRSRAPPORT AUGUSTI 2016 UDDEVALLA KOMMUN

DELÅRSRAPPORT AUGUSTI 2017 UDDEVALLA KOMMUN

DELÅRSRAPPORT APRIL 2017 UDDEVALLA KOMMUN

DELÅRSRAPPORT APRIL 2018 UDDEVALLA KOMMUN

DELÅRSRAPPORT AUGUSTI 2018 UDDEVALLA KOMMUN

Delårsrapport APRIL 2019 UddevALLA kommun

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

Granskning av delårsrapport

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2014

Delårsrapport. Vilhelmina. Tertial Kommunstyrelsen, VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel:

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

I enlighet med RKR 22 ska Borås Stad upprätta en sammanställd delårsrapport.

Granskning av delårsrapport 2014

Delårsrapport April Kommunfullmäktige

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

Boksluts- kommuniké 2007

Granskning av delårsrapport 2014

Laholms kommun. Rapport från granskning av årsbokslut Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell

Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720.

Granskning av delårsrapport 2015

Värnamo kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport. Audit KPMG AB. Antal sidor: 9

Granskning av delårsrapport 2016

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Periodrapport OKTOBER

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Delårsbokslut 2010 Januari - juni med helårsprognos

bokslutskommuniké 2011

Granskning av kommunens delårsrapport per

Granskning av delårsrapport

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Granskning av delårsrapport Emmaboda kommun

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport 2014

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per oktober Certifierad kommunal yrkesrevisor

Delårsrapport. Maj 2013

Månadsuppföljning januari mars 2018

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Lunds kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per Oktober 2014

Information om preliminär bokslutrapport 2017

Kumla kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport Januari Juni 2016 Revisionsrapport. KPMG AB Antal sidor: 14

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Vilhelmina kommun

Månadsuppföljning januari juli 2015

Gran delår Tyresö. Carin Hultgren Samir Sandberg Jan Nilsson. Oktober 2013

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed

Arvika kommun. Översiktlig granskning delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 7. Arvika Rapport delårsgranskning11.

Granskning av delårsrapport Emmaboda kommun

Syfte med granskningen

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport

Finansiell analys kommunen

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Budget 2019 samt plan 2020 och Budget 2019, plan 2020 och 2021

5 b) Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 BESLUTSFÖRSLAG. Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 har upprättats och skickats till Kommunstyrelsen.

Granskning av delårsrapport 2014

I enlighet med RKR 22 ska Borås Stad upprätta en sammanställd delårsrapport.

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Olofströms kommun. Revisionsrapport avseende delårsbokslut Audit KPMG AB

Revisionsrapport / 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober och november Nykvarns kommun. Granskning av delårsrapport 2016

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016

Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

Granskning av delårsrapport

7. En sammanfattning av styrelsens arbete under perioden. OBS! Ny punkt

Granskning av delårsrapport

bokslutskommuniké 2013

Periodrapport Maj 2015

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Finansiell analys - kommunen

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Eskilstuna kommun. Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011

Tranås kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Finansiell analys kommunen

Granskning av delårsrapport. Surahammars kommun

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport

Rapport avseende granskning av delårsrapport Uddevalla Kommun

Granskning av delårsrapport per

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor

göteborgs stad delårsrapport

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Granskning av delårsrapport 2016

Bokslutskommuniké 2014

Delårsrapport 31 augusti 2011

Granskning av delårsrapport

Ekonomiska ramar budget 2016, plan KF

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Transkript:

DELÅRSRAPPORT APRIL 2016 UDDEVALLA KOMMUN

10 9 Måluppfyllelse verksamhet Finansiella mål 2 2 Delårsresultat +7 Balanskravet uppfylls? Prognos JA +47 Arbetslöshet Invånarantal 7,5 % 54470 personer Budgetavvikelse nämnder-prognos -15 2

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Viktiga händelser under perioden Kommunstyrelsen har tagit över ansvaret för mötesplatserna Dalaberg och Tureborg. Utredningsarbetet avseende Staden växer västerut har pågått under våren. Utredning avseende kollektivtrafiken är klar. Fördjupad översiktsplan för de centrala delarna av Uddevalla tätort färdigställs inom kort. Ett förslag till kommunövergripande personal- och kompetensförsörjningsstrategi är framtagen. Den starkt ökande demografiska påverkan och hög andel nyetablerade elever får effekt för rekryterings- och lokalsituationen inom skolverksamheten. Det kollegiala lärandet stärks för förskolechefer, rektorer och lärare. Satsningar görs på studie- och yrkesvägledning. Arbete pågår för att stärka elevdemokratin och öka barns och elevers delaktighet och inflytande i undervisningen. Socialnämndens prognos pekar mot ett underskott vid årets slut på -20,6. Inom socialtjänsten planeras fler verksamheter och lokaler till centrum. Ett förbättringsarbete kring hemtagningsprocessen har intensifierats. Det nya gruppboendet på Äsperöd har färdigställts. En helhetsplan för Uddevalla centrum har tagits fram. Parkerna i staden kommer att utvecklas för att skapa större möjligheter till mötesplatser, ökad trygghet och attraktivitet. Handlingsplanen för översvämningsskyddet är klar. Uddevalla kommuns biblioteksplan är klar. Omvärldsanalys Sverige går starkt Efter en mycket stark konjunkturutveckling under 2015 växer ekonomin något långsammare 2016. Bruttonationalprodukten (BNP) väntas i år öka med oing 3 procent. Den svenska ekonomin fortsätter därmed att utvecklas betydligt starkare än ekonomin i många andra länder. Förklaringen är en mycket stark utveckling av Fig 1. Invånarantal delårsrapport april 55 000 54 000 53 000 52 000 51 000 52 249 52 720 53 098 53 624 54 470 2012 2013 2014 2015 2016 inhemsk efterfrågan. Investeringarna och inte minst byggnadsinvesteringarna växer snabbt. I år växer också den offentliga konsumtionen rejält som en följd av den omfattande flyktinginvandringen. Arbetsmarknaden bedöms komma att befinna sig i högkonjunktur från och med halvårsskiftet 2016. Den ekonomiska utvecklingen blir fortsatt dämpad i både EU-området och i USA. För svensk del har ut-vecklingen i våra nordiska grannländer stor betydelse eftersom dessa länder är mottagare av en stor del av Sveriges export. Mellan 2013 och 2015 försvagades den svenska kronan med över 10 %. Under det sen-aste halvåret har dock kronan återhämtat sig något och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bedömer att denna återhämtning fortsätter. De flesta bedömare tror på fortsatt mycket låga räntor i år. Ny prognos från Migrationsverket över antalet asylsökande som beräknas komma till Sverige under 2016 rör sig nu mellan 40 000 och 100 000 asylsökande, med ett planeringsscenario på 60 000 asylsökande. (Källa: SKL, Ekonomirapporten april 2016) 3

Arbetslösheten sjunker sakta Sysselsättningen fortsätter öka i år vilket bidrar till att läget på den svenska arbetsmarknaden förbättras gradvis. Effekterna på arbetslösheten beräknas till en förbättring med 0,6 % för 2016. Arbetslösheten i riket var i april 7,5 %, vilket är en nedgång från 7,8 % i mars och från 7,7 % i april förra året. Invånarantal Befolkningsökningen har under första tertialet 2016 varit större än motsvarande period föregående år. Invånarantalet har under jan-april 2016 ökat med runt 285 personer till ca 54 470 personer. Detta kan jämföras med en ökning på ca 200 personer under motsvarande period 2015. Ekonomiskt resultat för perioden KOMMUNEN Resultat Periodens resultat uppgår till 7. Jämförelsestörande poster ingår med 2 som avser realisationsvinster från försäljning av anläggningstillgångar. Noterbart är att jämförelsestörande poster motsvarande period 2015 var 27. Vid en jämförelse med tidigare år är det mer intressant att jämföra resultatnivån exkl. jämförelsestörande poster. Årets delårsresultat på 5 är då 13 bättre än 2015 och 9 bättre än genomsnittet för perioden 2012 2016. Resultatet på 7 ska jämföras med ett budgeterat periodresultat på -41. Det förbättrade resultatet jämfört med budget är till största delen hänförligt till ett bättre resultat för nämnderna med 25. Periodiseringseffekter av nytt löneavtal fr o m april är orsaker till övrig budgetavvikelse. Verksamhetens nettokostnader, exklusive jämförelsestörande poster, har ökat med 5,3 % jämfört med föregående år. Skatter, generella statsbidrag och utjämning ger relativt små avvikelser från budget. Avvikelsen uppgår till -11 vilket motsvarar 1,0 %. Ökningen jämfört med 2015 är 6,3 %. Finansnettot uppgår till 8 vilket är ca 5 bättre än budget. Anledningen är återbäring från Kommuninvest då den from i år inte behöver bokföras som insatskapital. Låneskuld Medellåneskulden tom april var 2 525. Budgeterad medellåneskuld för helåret är 2 912. Den lägre låneskulden jämfört med budget beror på lägre egna investeringsutgifter än budgeterat samt lägre utlåning till koncernföretagen. Den genomsnittliga räntan på de långfristiga lånen uppgår till 1,68 % (2,03 %). Budgeterad räntesats för helåret är 1,92 %. Fig 2. Resultat delårsrapport april 25 Fig 3. Utförda investeringar delårsrapport april 140 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20 14 14 19 7 5-8 -14-16 -18-16 2012 2013 2014 2015 2016 Resultat Exkl jämförelsestörande poster 120 100 80 60 119 92 40 56 20 28 37 0 2012 2013 2014 2015 2016 4

Investeringar Investeringarna är mycket begränsade i förhållande till budget och uppgår till 37 mot en budgeterad nivå efter fyra månader på 75 (= 1/3 av årsbudgeten). De största enskilda investeringarna hittills är tillbyggnad av Lane-Ryrs skola med 6,9, gruppbostad Sandliden 4,0, belysningsprojekt centrum 2,8 samt åtgärder för översvämningsskydd 1,2. Fig 4. Låneskuld delårsrapport april 2 500 2 000 1 500 1 000 1 596 2 101 2 188 2 340 2 450 KONCERNEN Resultat Resultatet uppgår till 60 och består av kommunens resultat på 7, UUAB-koncernen 37, Uddevallahem 9, Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 1, Ljungskilehem 1 samt HSB s stiftelse Jakobsberg 2. Av bolagen inom UUAB redovisar koncernen Uddevalla Energi AB det största enskilda resultatet på 36. Verksamhetens nettokostnader, exklusive jämförelsestörande poster, har ökat med 6,0 % jämfört med föregående år. 500 225 17 12 10 0 0 2012 2013 2014 2015 2016 Kommun Vidareutlåning Fig 5. Resultat koncernen delårsrapport april 80 60 Investeringar Nettoinvesteringarna uppgår till 146 att jämföra med en budgeterad nivå efter fyra månader på 274. Koncernföretagens investeringar uppgår till 109 där merparten av investeringar återfinns hos Uddevallahem, Uddevalla Energi AB, Uddevalla Hamnterminal AB och Uddevalla Vatten AB. 40 20 0 20 16 22 24 61 61 67 40 60 58 2012 2013 2014 2015 2016 Resultat Exkl jämförelsestörande poster 5

RESULTATRÄKNING KONCERNEN 2016-04-30 2015-04-30 Budget 2016 Belopp i Prognos 2016 Bokslut 2015 Verksamhetens intäkter 658 597 1 752 1 848 1 789 Verksamhetens kostnader -1 508-1 400-4 288-4 410-4 208 Avskrivningar -100-93 -307-309 -307 Jämförelsestörande poster 2 27 0 2 44 Verksamhetens nettokostnader -948-869 -2 843-2 869-2 682 Skatteintäkter 785 751 2 375 2 354 2 246 Generella statsbidrag och utjämning 228 202 631 684 616 Andel i intressebolags resultat 4 0 1 5 0 Finansiella intäkter 6 1 1 3 3 Finansiella kostnader -16-19 -57-50 -52 Skatt 1 1-6 -7-8 Redovisat resultat 60 67 102 120 123 KOMMUNEN 2016-04-30 2015-04-30 Budget 2016 Belopp i Prognos 2016 Bokslut 2015 Verksamhetens intäkter 307 255 740 811 793 Verksamhetens kostnader -1 291-1 190-3 628-3 719-3 534 Avskrivningar -32-30 -99-100 -93 Jämförelsestörande poster 2 27 0 1 46 Verksamhetens nettokostnader -1 014-937 -2 987-3 007-2 788 Skatteintäkter 785 751 2 375 2 354 2 246 Generella statsbidrag och utjämning 228 202 631 684 616 Finansiella intäkter 23 20 64 61 55 Finansiella kostnader -15-17 -53-45 -45 Redovisat resultat 7 19 30 47 84 REDOVISNINGSPRINCIPER Kommunen tillämpar samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i senaste årsbokslut. Komponentavskrivning för anläggningstillgångar, enligt RKR s rekommendation 11.4 följs ännu inte i kommunens redovisning. Arbete pågår med en anpassning och ambitionen är att införa komponentavskrivning från och med räkenskapsåret 2017. Majoriteten av de kommunägda bolagen och stiftelserna som ingår i koncernredovisingen har upprättat sina bokslut enligt K3 regelverket. De mindre stiftelserna HSB stiftelse Jakobsberg och Gustafsbergsstiftelsen tillämpar inte K3. Anpassning till kommunens redovisningsprinciper i koncernredovisning har inte skett fullt ut. Olikheter i koncern redovisningen som ej justerats för är pensionsredovisning och komponentavskrivning. Komponentindelning i anläggningar är genomförd i dotterföretagen (undantaget HSB stiftelse Jakobsberg och Gustafsbergsstiftelsen) men inte i kommunen. Periodisering av intäkter och kostnader har skett enligt samma principer som i senaste årsbokslut. Beloppsgränsen för väsentligt värde uppgår till ett halvt prisbasbelopp. Undantag görs för vissa poster, ex. hyror och arrenden, vilka periodiseras oavsett belopp. 6

BALANSRÄKNING KONCERNEN KOMMUNEN 2016-04-30 2015-12-31 2016-04-30 2015-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 15 16 15 16 Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar 5 189 5 192 1 640 1 624 Maskiner och inventarier 284 297 113 112 Pågående arbete 286 205 19 30 Finansiella anläggningstillgångar Värdepapper, andelar och bostadsrätter 83 68 96 96 Långfristiga fordringar 10 8 2 540 2 516 Summa anläggningstillgångar 5 867 5 786 4 422 4 394 Omsättningstillgångar Exploateringsområden och förråd/lager 97 95 57 58 Kortfristiga fordringar 532 347 387 187 Kassa och bank 64 216 28 200 Summa omsättningstillgångar 693 658 472 445 SUMMA TILLGÅNGAR 6 560 6 444 4 894 4 839 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2 003 1 872 1 466 1 374 Uppskrivning av andelsvärde 8 0 8 Periodens resultat 60 123 7 84 Summa eget kapital 2 063 2 003 1 473 1 466 Avsättningar Avsättningar för pensioner 56 57 53 54 Uppskjuten skatteskuld 97 97 - - Övriga avsättningar 77 79 61 61 Summa avsättningar 230 233 114 115 Skulder Långfristiga skulder 3 221 3 340 2 498 2 649 Kortfristiga skulder 1 046 868 809 609 Summa skulder 4 267 4 208 3 307 3 258 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 6 560 6 444 4 894 4 839 Ställda säkerheter 7 4 - - Ansvarsförbindelser 1 111 1 112 1 582 1 605 7

EKONOMISKT UTFALL /DRIFTREDOVISNING Ekonomiskt utfall () Nämnder och styrelser Resultat tom 2016-04-30 Resultat tom 2015-04-30 Budget tom 2016-04-30 Avvikelse mot periodiserad budget Prognos helår Kommunfullmäktige 1,5 0,8 0,9 0,6 0,1 Kommunstyrelsen 2,6 1,1-4,7 7,3 4,8 Barn och utbildningsnämnden -25,0-36,4-33,8 8,8 0,0 Socialnämnden -7,6 1,0-7,4-0,2-20,6 Samhällsbyggnadsnämnden 2,4 8,8-4,1 6,5 0,5 Kultur och fritidsnänmnden -0,4 0,1-1,9 1,5 0,4 Valnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Koncernföretag Uddevalla utvecklings AB -0,3-0,5-0,6 0,3-1,5 Uddevalla Energi AB (koncernen) 36,0 28,3 32,2 3,8 30,3 Uddevalla hamnterminal AB 3,0 1,4 1,0 2,0 3,0 Uddevalla Omnibus AB 0,2 0,5 0,5-0,3 2,0 Uddevalla Turism AB -1,8-2,0-2,3 0,5 0,9 Uddevalla Event AB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Uddevalla Vatten AB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Västvatten AB (65%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bostadsstiftelsen Uddevallahem 8,9 11,6 13,8-4,9 37,2 Stiftelsen Ljungskilehem 1,0 0,8 0,3 0,7 0,9 HSB stiftelsen Jakobsberg inkl Lostif 1,9 0,5-0,7 2,6-1,7 Gustafsbergsstiftelsen -0,7-1,8 0,0-0,7 0,0 Räddningstjänstförbundet Mittbohuslän (64,15%) 1,0 3,4-0,7 1,7 0,0 8

HELÅRSPROGNOS Kommunens resultatprognos Årets resultat är budgeterat till 30. Prognosen visar ett överskott på 47, vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 17. Totalt uppvisar nämnderna ett prognosticerat underskott på 15 inklusive realisationsvinster på 1. Skatteintäkter visar ett överskott på 6, exklusive de 26 för tillfälligt flyktingstatsbidrag som fördelats vidare ut till nämnderna. Finansnettot är positivt, + 3 jämfört med budget. Avsättningen för Torp Östra planeras avslutas 2016. Trafikverket utreder området för gång-och cykelvägar till bussterminalen, kommunen avvaktar vidare besked. Om inget samarbete nås kommer 13 att återföras till resultatet, vilket i så fall kommer att öka resultatprognosen. Prognosresultatet exklusive jämförelsestörande poster för realisationvinster/-förluster (1 ) blir ett överskott om 46. Motsvarande resultat i bokslut 2015 var ett överskott på 38. Förklaring till prognosen nämnderna Prognosen för nämndernas resultat visar ett samlat underskott på -15. Socialnämnden prognos pekar mot ett underskott vid årets slut på -20,6. Fyra områden har betydande svårigheter att bedriva verksamheten inom tilldelad budget. Dessa är resursfördelningen till hemtjänst och boendestöd, placeringar av barn och unga i familjehem, boende enligt LSS för barn och unga samt personlig assistans enligt LSS. Inom flera resurskrävande områden efterfrågas socialtjänstens insatser allt mer. Det ställer stora krav på att med befintliga resurser möta behoven. Barn- och utbildningsnämndens förbättrade delårsresultat indikerar möjlighet att nå budgetbalans. Kostnadsutvecklingen ligger på en fortsatt hög nivå. Intäkterna kopplat till de nyetablerade eleverna ökar kraftigt. De långa handläggningstiderna avseende asylersättning skapar osäkerhet vad gäller bidragens omfattning. För samhällsbyggnadsnämnden är prognosavvikelsen för helåret + 0,5 och beror till viss del på att åtgärder för bostadsanpassningarna är mindre omfattande än tidigare. En efterskänkning av hyra till Bohusläns museum på 0,6 enligt beslut i kommunfullmäktige är inkluderad i prognosen. Kultur och fritidsnämnden redovisar ett överskott på 0,4 och kommunstyrelsen ett överskott på 4,8. Förklaring till prognosen övrigt ofördelat Posten Övrigt ofördelat innehåller vissa kommungemensamma poster som sammantaget visar ett överskott på 27. Bl a beräknas ett överskott på 12 pga. lägre pensionskostnader än budgeterat. Pris- och lönereserven beräknas redovisa ett överskott på 5. De lägre arbetsgivaravgifterna för ungdomar och äldre (födda 1949 eller tidigare) ser också ut att ge ett överskott för året på 5. Vidare finns ett prognosticerat underskott på - 7 för planerade effektiviseringseffekter inom Korpen-projektet som inte bedöms uppstå under året. 9

Investeringsprognos Prognosen för årets investeringar är 198 mot budgeterat 225, dvs 27 lägre. De enskilt största avvikelserna är tillbyggnad av Bokenäs skola (11,5 ) på grund av förändrad omfattning, cirkulationsplats Kungsgatan-Östergatan (6,8 ) utgår på grund av senarelagd tidplan, lokalgata industriområde Fröland (5,0 ) ännu inte beslutad. Balanskravsutredning Utifrån nuvarande prognos kommer balanskravsresultatet att bli 45, vilket innebär att det lagstadgade balanskravet kommer att klaras. Måluppfyllelse De fyra finansiella målen: nettokostnadsandel inklusive finansnetto i % av skatter och bidrag, soliditeten, investeringsnivå i procent av skatteintäkter och egenfinansiering av investeringar, hänger ihop och påverkar varandra. Under 2016 väntas kommunen överträffa budgeterat resultat. De planerade investeringarna blir lägre än planerat. Det förbättrade resultatet och den lägre investeringsnivån minskar behovet av upplåning och därmed förbättras också soliditeten. I förhållande till de långsiktiga målen i strategiska planen indikerar årsprognosen att två finansiella mål, soliditeten och investeringsnivån, nås för 2016. Jämfört med årets budget nås dock samtliga fyra mål. Dessa är dock mer generöst satta än de långsiktiga målen. God ekonomisk hushållning I kommunallagen anges att det för den kommunala verksamheten ska finnas verksamhetsmässiga och finansiella mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Grundläggande är att verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt samt att varje generation ska bära kostnaden för den service den konsumerar och inte belasta kommande generationer med kostnader eller åtaganden. Kommunens utgångspunkt för uppföljning är kommunens vision, strategisk plan 2015 2018 med åtta prioriterade områden samt kommunfullmäktiges styrkort med målsatta mått. Målsättningarna i kommunfullmäktiges styrkort prognostiseras i samband med delårsrapporterna och följs upp i samband med i årsredovisningen. Uppdrag till nämnderna utifrån flerårsplan redovisas i den utsträckning det har hänt något hittills under året. För 2016 kommer 19 verksamhetsmått och fyra finansiella mål att mätas dvs. fyra verksamhetsmässiga mått kommer inte att mätas. Kommunfullmäktige följer 23 verksamhetsmått och 4 finansiella mål som mäts i tre perspektiv, medborgare, medarbetare samt ekonomi. Kommunfullmäktige har beslutat att kommunen ska anses ha god ekonomisk hushållning när målsättningarna i kommunfullmäktiges styrkort visar på god måluppfyllelse. God måluppfyllelse innebär att 75 % av målsättningarna inom resp. perspektiv ska vara uppnådda. God ekonomisk hushållning kommer inte att nås utifrån prognoserna som är gjorda, eftersom endast 9 av 19 verksamhetsmått resp. 2 av 4 finansiella mål ser ut att kunna nås. 10

Övergripande mål En social, ekologisk och ekonomisk hållbar samhällsutveckling för medborgarna MÅTT PROGNOS 2016 Föräldrars nöjdhet med förskolan Mäts ej 2015, 2016 Elevers syn på skolan, årskurs 5 Mäts ej 2016 Elevers syn på skolan, årskurs 8 Mäts ej 2016 Andel behöriga till något nationellt program på gymnasiet Andelen elever gymnasieexamen inom 3 år Utbildningsnivå på eftergymnasial nivå Ungdomars deltagande i kultur- och fritidsaktiviteter Mäts ej 2015, 2016 Förbättrat företagsklimat Nya företag per 1000 invånare Förvärvsarbetande invånare 20-64 år Integrationen skall förbättras i form av minskat utanförskap Boendesegregationen skall minska i kommunen Förutsättningarna för god och jämlik hälsa ska öka Medborgarnas möjlighet till delaktighet och infl ytande Brukarnas nöjdhet med särskilt boende Brukarnas nöjdhet med hemtjänsten Andel hushåll med försörjningsstöd som uppburit bistånd i mer än tre år Kvalitetsaspekter inom LSS grupp- och serviceboenden Kollektivresandet med stadstrafi ken ska öka Andelen inköpta ekologiska livsmedel Övergripande mål Medarbetarna mår väl, är delaktiga och känner stolthet över att utveckla Uddevalla kommun MÅTT PROGNOS 2016 Sjukfrånvaron bland Uddevalla kommuns medarbetare ska minska Mer jämställd löneutveckling där kvinnornas genomsnittliga lönesumma ska öka i förhållande till männens Andel ofrivilliga deltidstjänster Övergripande mål Medborgarna känner förtroende för hur resurserna används MÅTT PROGNOS 2016 Nettokostnadsandelen inkl fi nansnetto i % av skatter Soliditeten ska öka (%) Investeringsnivå i % av skatteintäkter Egenfi nansiering av investeringar (%) 11

VISION Uddevalla Hjärtat i Bohuslän Liv, Lust och Läge ger livskvalitet LIV I Uddevalla känner sig alla välkomna mångfald och tolerans stimulerar utveckling. Vår kommun är det naturliga valet för ett gott liv. LUST Uddevallas medborgare mår bra, är stolta, har framtidstro och stor lust att utveckla sig själva och sin omgivning. Här fi nns mötesplatser som inspirerar och utvecklar den kreativa förmågan. LÄGE Uddevalla är en del av tillväxtsregionerna Oslo och Göteborg. Växtkraften i kommunen är stark tack vare det attraktiva läget i hjärtat av Bohuslän och den unika kombinationen av hav, fjäll och fjord. 12