Delårsbokslut per 30 augusti 2014 för fritid- och kulturnämnden tillika demokratinämnd FKN-2014/23
|
|
- Sebastian Gustafsson
- för 5 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Lena Larsson Datum FKN-2014/ Fritids- och kulturnämnden tillika demokratinämnd Delårsbokslut per 30 augusti 2014 för fritid- och kulturnämnden tillika demokratinämnd FKN-2014/23 Förslag till beslut: Fritid- och kulturnämnden tillika demokratinämnd beslutar att godkänna årsprognos och periodbokslut per 30 augusti 2014 för fritid- och kulturnämndens tillika demokratinämnden verksamheter att anmäla sitt beslut till kommunfullmäktige. Lena Larsson Förvaltningschef
2 Barnchecklista inför beslut 1. Påverkar beslutet barn? Ja x Nej Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn Förklara oavsett svar. Barn är en stor målgrupp för verksamheterna och därför blir beslutet att godkänna delårsbokslutet ett godkännande av politikens fördelning av resurser. Om, ja fortsätt med frågorna. 2. Hur har barns bästa beaktats? Barn och unga är en prioriterad målgrupp. 3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 4. Har barn fått uttrycka sina åsikter? Ja Förklara oavsett svar. Nej x Processen att kommunicera ett delårsbokslut är i dagläget för resurskrävande för att kunna genomföra på ett bra sätt.
3 Dnr: FKN-2014/23 Delårsbokslut per augusti 2014 Fritid- och kulturnämnden, tillika demokratinämnd med planeringsramar för BAKGRUND/INLEDNING 1.1 Övergripande beskrivning av nämndens ansvar Fritids- och kulturnämnden ansvarar för allmänkultur, bibliotek, kulturskola, idrotts- och fritidsanläggningar, föreningsbidrag, ungdomsverksamhet samt demokratifrågor. 1.2 Inriktning, mål och uppdrag för verksamheten Nationella mål/lagstiftning Gällande lagstiftning och nationella mål ligger som grund för hela verksamheten Mål fastställda i policys/planer Knivsta kommuns fastställda policys/planer för verksamheterna ingår som en del av styrningen av kommunen. Bland dem kan nämnas Folkhälsopolicy och Policy för full delaktighet, reviderad 2013 Planeringsförutsättningar: Under 2015 fortsätter arbetet med projektet Centrum för idrott och kultur (CIK). Osäkerheten kring hur etappindelningen kommer att prioriteras påverkar i princip alla verksamheter utom biblioteket. Detta p.g.a. trycket från allmänheten att utöka och utveckla verksamheterna men också att frågan kring hur länge de lokaler som disponeras idag kan användas. Trycket är också stort på exploateringsbar mark i kommunen vilket sätter fokus på de fotbollsplaner som kan komma ifråga för detta ändamål. Med nytt ledarskap på två av verksamheterna kommer förmodligen en del förändringar att påbörjas. Biblioteket fick en neddragning av tjänst inför 2013 vilket, om det fortsätter under 2014, påverkar personalstaten. Antal ansökningar till arrangörsstöd för kulturaktiviteter ökar, vilket är glädjande, men budgeten håller inte för att möta det intresset. 1
4 2. Fritid- och kulturnämndens åtagande utifrån kommunfullmäktiges vision, inriktning och uppdrag Vision 2025 Den moderna och kunskapsintensiva småstaden med förankring i en aktiv och levande landsbygd mitt i tillväxtregionen Stockholm-Uppsala skapar attraktionskraft både för boende och företag och befäster Knivsta som en föregångskommun för det hållbara samhället. 2.2 Hållbar utveckling Knivsta kommun har beslutat att arbeta aktivt och målmedvetet för en hållbar samhällsutveckling. Det innebär en utveckling då vi kan tillgodose våra behov idag, utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling består av tre hållbarhetsbegrepp som är ömsesidigt beroende av varandra: Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt samhälle där de grundläggande mänskliga behoven uppfylls. Det kan sägas vara det övergripande målet med hållbarhet, dvs. en god livskvalitet till alla. Ekonomisk hållbarhet handlar om att långsiktigt hushålla med mänskliga och materiella resurser. Det är medlet för att förverkliga en god livskvalitet. Ekologisk hållbarhet handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska den mänskliga påverkan på naturen. Det kan sägas vara ramen för att uppnå en hållbar utveckling eftersom vi måste respektera de gränser som naturen sätter för att långsiktigt säkerställa medel och mål. I en kommunal kontext handlar hållbarhet om vad kommunen som organisation gör, men framförallt vilka förutsättningar som skapas för kommunens invånare att leva mer resurssnålt med fortsatt god livskvalitet. Hållbar utveckling ska genomsyra alla mål, all samhällsplanering och alla verksamheter i kommunen. 2.3 Kommunfullmäktiges långsiktiga inriktning och uppdrag till samtliga nämnder Hållbar utveckling - Ekonomiskt Kommunens tjänster ska kännetecknas av effektivitet och budgetföljsamhet. - Kommunens resultat ska uppgå till minst 1 procent av skatter och generella bidrag år Låg kommunalskatt i förhållande till jämförbara kommuner. - Mätning av den kommunala servicen via telefon och e-post. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av öppenhet, likställighet och god arbetsmiljö. 2
5 - Sjukfrånvaron bland anställda i Knivsta kommun inte överstiga 5,5 % (Mål i Hälsostrategiskt dokument). - Vid hälso- och arbetsmiljöundersökningen 2014 ska minst 76 % av de anställda ange att de upplever att de har en god hälsa. (Mål i Hälsostrategiskt dokument) Nämndens åtaganden: Inom nämndens verksamheter görs månatlig budgetuppföljning samt periodbokslut i april och delårsbokslut i augusti med en särskild vikt vid måluppföljning. Varje verksamhetsområde ansvarar för att bedriva sin verksamhet så effektivt och ekonomiskt som möjligt. Det är allas ansvar att löpande förbättra verksamheterna så att de blir så kostnadseffektiva som möjligt. Kommunstyrelsen är arbetsgivare och fastställer gällande policy. Nämndens verksamheter följer i detalj detta regelverk. Hållbar utveckling - Socialt Kommunen ska kännetecknas av valfrihet, likställighet, öppenhet och medborgarinflytande. Kommunens medborgare ska på ett enkelt sätt kunna ta del av kommunens information och beslut och ges möjlighet att lämna synpunkter och förslag. - Medborgarnas nöjdhet med sitt inflytande över kommunens verksamhet. (SCB:s Medborgarundersökning vartannat år, mått 16 i KKIK) - Här är det bäst att bo (Källa Fokus.se, Regionförbundet) Kärnverksamheterna ska fortsätta att kvalitetssäkras, till exempel genom kvalitetsdeklarationer och kvalitetsredovisningar som ska ligga till grund för styrning och verksamhetsutveckling. - Medborgarnas nöjdhet med kommunens verksamheter som helhet. (NMI-index del B i SCB:s Medborgarundersökning vartannat år) - Kvalitetsdeklarationer och kvalitetsredovisningar finns upprättade för kommunens kärnverksamheter. Kommunen ska tillhandahålla och utveckla sådana e-tjänster som bidrar till utveckling av dialog och demokrati och som förenklar servicen till medborgarna. Indikator; - Medborgarnas nöjdhet med kommunens verksamheter som helhet. (NMI-index del B i SCB:s Medborgarundersökning vartannat år) - SKL:s webbinformationsundersökning,( mått 14 KKIK) - Andel befolkning och arbetsställen som har tillgång till bredband med en hastighet på minst 100Mbit/s (Källa Post och telestyrelsen, Regionförbundet) 3
6 Kommunen ska skapa förutsättningar för entreprenörskap, alternativa driftsformer och privata initiativ samt samverka med frivilliga och deras organisationer. - Företagarnas betyg på företagsklimatet i kommunen. (Mått 34 KKIK), - Antal nystartade företag per 1000 invånare år (källa Tillväxtanalys, Regionförbundet) Nämndens åtaganden: Nämndens handlingar finns tillgängliga på kommunens hemsida och i Kontaktcenter i kommunhuset. Kommunens medborgare kan lämna medborgarförslag samt träffa politiker vid medborgarcaféer. På hemsidan och även i pappersform finns möjlighet att lämna synpunkter på den kommunala verksamheten. En kvalitetsredovisning för nämndens verksamheter upprättas årligen. Kvalitetsdeklarationer finns för biblioteket och kommer att revideras men först när den nya biblioteksplanen är framtagen vars arbete genomförs under Rutiner för nämndens samverkan med ideella föreningar och privata näringsidkare kommer att tas fram under året. Hållbar utveckling Ekologiskt Kommunen ska ha en långsiktigt hållbar utveckling vad gäller miljö, ekonomi och sociala hänseenden, dvs. även med avseende på energi, näringsliv, service och boende. - Medborgarna betyg på kommunen som en attraktiv plats att leva och bo i. (NRI-Index del A i SCB:s Medborgarundersökning vartannat år) - Energianvändning (mätt som energikvalitet) i relation till antalet invånare. (Källa Energimyndigjeten) - Andelen förnyelsebar energi som används i kommunen. (Källa Energimyndigheten) - Statistik över antal resande med tåg och buss (Källa; SJ, SL och UL) - Antal parkerade cyklar vid järnvägsstationen (Källa; egen mätning) Kommunen ska göra det möjligt och fördelaktigt för medborgare och näringsverksamheter att ta sin del i det globala miljöansvaret. - Andel återvunnet material i förhållande till totala mängden hushållsavfall. (Egen mätning, mått 37 i KKIK) Kommunen ska ha en positiv utveckling vad gäller folkhälsa. - Självskattad hälsa andelen som skattar sin hälsa till god eller mycket god. (Källa Hälsa på lika villkor HLV vart fjärde år(vuxna), Liv och hälsa ung vartannat år) 4
7 - Jämlikhet i hälsa mellan könen vad gäller självskattad hälsa och sjukpenningtalet. (Källa HLV, Liv och hälsa ung samt försäkringskassan) - Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare? (Försäkringskassans statistik, mått 36 KKIK) - Medborgarnas nöjdhet med fritidsmöjligheterna i kommunen (SCBs Medborgarundersökning del A, vartannat år) Nämndens åtaganden: Vid planering och drift av Centrum för idrott och kultur (CIK) kommer stor hänsyn att tas till god livsmiljö och hållbar utveckling. Det finns en väl fungerande sopsortering i kommunens idrotts- och fritidsanläggningar. Utöver det erbjuds en mångfald aktiviteter inom kommunens gränser för en bättre miljö. Nämnden kommer under året att arbeta för att bredda utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter. 2.4 Kommunfullmäktiges mål per nämnd Anläggningar för föreningsliv ska utvecklas i takt med Knivstas tillväxt. Knivsta arena CIK ska påbörjas under mandatperioden. Åtagande: Nämnden arbetar för att öka mångfalden och bredda utveckling och utformning av fritidsmiljöer inom kommunen, i relation till kommunens tillväxt. Indikator: Beviljade investeringsmedel är tagna i anspråk. Målet kommer att uppnås Kommentar: I juli stod en ny spontanidrottsplats med konstgräs klar vid Alsike skola. Det är visserligen inte en anläggning för det organiserade föreningslivet, men en fritidsanläggning som kommer alla kommunens barn och ungdomar till gagn för spontanidrott. När det gäller CIK är nu detaljplanen ute för granskning. Om inga överklaganden försenar processen kan detaljplanen beslutas i Kommunfullmäktige i början på Kommunstyrelsen har beslutat att ge Kommunfastigheter i Knivsta AB i uppdrag att tillsammans med förvaltningen arbeta fram ett förfrågningsunderlag för att upphandla en entreprenör med s k partnering och därmed inleda skede 2. Upphandlingen håller på att slutföras. Ett beslutsärende ska upp i komunstyreslen den 20 oktober, och om kommunstyrelsen så beslutar, skulle en byggstart kunna ske när detaljplanen har vunnit laga kraft, troligtvis i början på Kulturskolan ska utvecklas i samklang med brukarnas synpunkter. Åtagande: Insatser inom beslutad budget kommer att göras för att korta köerna till Kulturskolans olika aktiviteter. 5
8 Indikator: Kötiderna har minskat jämfört med Målet kommer att uppnås Kommentar: Antalet unika personer antagna är ca 510 Antalet köande till samtliga instrument och kurser i förstahandsval mot 213 vid delårsbokslut per april. Dec 2013 Aug 2014 Antalet deltagande Antal köande Kommunens demokratiarbete ska vitaliseras. Åtagande: En strategi för nämndens demokratiuppdrag kommer att tas fram. Indikator: En strategi för nämndens arbete med demokratifrågor är framtagen och beslutad. Målet kommer att uppnås Kommentar: En strategi är framtagen. Nämndens demokratipengar har använts för att anställa 4 ungdomar som kommunutvecklare under sommaren Deras uppdrag har varit att utifrån sin egen erfarenhet, och det de har lärt sig om kommunen, föreslå områden som kommunen kan förbättra för att bli en ännu bättre kommun för unga att bo och leva i. Resultatet har de under september presenterat för fritid- och kulturnämnden, utbildningsnämnden och kommunstyrelsen. Föreningslivet inom kulturområdet ska stimuleras. Åtagande: En inventering av kulturföreningarnas behov och resurser genomförs. Indikator: Inventeringen är genomförd. Antalet sökande av arrangörsstöd för olika kulturaktiviteter har ökat jämfört med Målet kommer inte att uppnås Kommentar: Inventeringen gjordes inför arbetet med fullmäktigeberedningens arbete med allaktivitetshuset CIK. Liksom tidigare år har fler sökt arrangörsstöd än kommunen har möjlighet att bevilja. 6
9 Oftast har vi kunnat lösa det med att sänka bidraget per förening, men under våren 2014 har vi även fått avslå ett par ansökningar helt. Det innebär i sin tur att antalet kulturarrangemang inte kommer att öka under Biblioteksverksamheten ska utvecklas och anpassas efter samhällsutvecklingen. Åtagande: Biblioteket ska vara en central samlingspunkt, där möjligheterna i verksamhetens nya lokaler tas till vara optimalt. Indikator: Antal besökare ökar jämfört med Målet kommer inte att uppnås Kommentar: Antalet besök 1/1 31/ var Motsvarande antal 2013 var personer. Detta innebär en minskning med besök. Det lägre besöksantalet beror delvis på att biblioteket drabbats av omfattande vattenskador i samband med ett par brandtillbud, och därför varit tvingats att hålla stängt. Dessutom har biblioteket varit stängt en vecka på sommaren för golvvård. 2.5 Övriga styrdokument, som berör alla verksamheter Folkhälsopolicy Kommunen har antagit den regionala folkhälsopolicyn för Uppsala län. Den anger 4 strategier för folkhälsoarbetet, dessa är: 1. Goda livsvillkor 2. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 3. Hälsosamma levnadsvanor 4. Psykiskt välbefinnande. Policy för full delaktighet (KS ) Av de sju prioriterade målområdena i policyn är det framförallt följande som berör fritid och kultur: 1. Alla ska kunna förflytta sig, vistas i, och använda Knivsta kommuns inne- och utemiljö. I Plan- och bygglagen (PBL) och i Boverkets byggregler (BBR) finns utförliga regler för tillgänglighet och användbarhet i den byggda miljön vid nybyggnad, ombyggnad och ändring. I PBL står det också att enkelt avhjälpta hinder ska undanröjas i befintliga byggnader som innehåller lokaler som används av allmänheten och på befintliga allmänna platser. Allmän plats är gator, vägar, torg och parker. Kommentar: Under perioden har en konsult tittat på hur en tillgänglighetsanspassning av Särstabadet och Brunnbybadet kan se ut. Arbetet har påbörjats och kommer att fortsätta under hösten. 7
10 7. Alla ska ges förutsättningar att delta i och tillgodogöra sig fritidsverksamhet. Alla människor ska få ha en bra fritid. Alla ska kunna välja på olika verksamheter som till exempel kultur, idrott, rekreation eller att vara med i en förening. Verksamheten ska vara tillgänglig och utformad så att även personer med funktionsnedsättning kan vara med. Kommentar: På nämnden i april togs beslut på att Kulturskolan bereds möjlighet att jobba med unga vuxna med funktionshinder d.v.s. en målgrupp som åldersmässigt legat utanför verksamhetens uppdrag. I och med att en it-bibliotekarie rekryterats ökar möjligheten till nedladdning av digitala medier för personer med funktionsnedsättningar. Förvaltningen planerar att under hösten bjuda in föreningar till en inspirationskväll om hur man kan bredda sin verksamhet till att även inkludera funktionsnedsatta. 2.6 Ekonomi totalt för nämnden Resultatuppställning nämnden Nämndbudget Utfall Årsprognos Nämnden totalt Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat verksamhet Kommentar: Det prognostiserade underskottet förklaras främst av Övriga anläggningar. Upplupen semesterlöneskuld redovisas som en kostnad löpande under året. Den upplupna skulden till personalen finansierar lön och semesterlön under semestern. Semesterlöneskulden avser personalens sparade semesterdagar och ökar under våren när personalen tjänar in semesterdagar och minskar under sommaren när personalen tar ut semesterdagar. Efter sommaren, när personalen har tagit ut fler semesterdagar än de tjänat in, är kostnaden negativ och går därefter mot 0 under hösten. Exkl. semesterlöneskulden skulle utfallet i augusti ha legat 262 tkr lägre. Medel för drift av en uterink på tkr låg tidigare i denna budget, men eftersom det tidigt stod klart att det inte skulle bli någon uterink att drifta under året beslutade nämnden att ge 275 tkr i bidrag till Blå Wingen för digitalisering av sin bio. Kommunstyrelsen har sedan beslutat att dra tillbaka isbanepengarna, utöver det bidrag som redan hade gått ut till digitalisering, det gör att den halva samordnarlönen som finansierades av isbanepengarna numer är ofinansierad. 2.7 Uppföljning/utvärdering under verksamhetsåret Månadsvisa årsprognoser i enlighet med beslut i KF April - periodbokslut med måluppfyllelse Augusti delårsbokslut med fokus på måluppfyllelse Årsbokslut med årsredovisning/verksamhetsberättelse 8
11 3. Fritid och kulturnämndens egna mål till verksamheten 3.1 Nämndadministration Nämndbudget Utfall Årsprognos Nämnd- och styrelseverksamhet Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat verksamhet Kommentar: Det prognostiserade överskottet avser nämndsekreterare samt politikerarvoden. Nämnden har haft 4 nämnder och 4 au under perioden. 3.2 Demokrati Nämndbudget Utfall Årsprognos Demokrati Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat verksamhet Kommentar: Demokratibudgeten har använts till annonser och anställning av unga kommunutvecklare sommaren Allmän fritid Allmän fritid Nämndbudget Utfall Årsprognos Allmän fritid Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat verksamhet Ekonomisk analys: Det var tidigare ett prognostiserat underskott om ca 60 tkr med anledning av en högre kostnad avseende SISU-certifiering, men samtidigt ser färre föreningar ut att söka ledarutbildningsbidrag så en del av underskottet har hämtats in. Det negativa utfallet förklaras av att högre bidrag betalas ut under våren än hösten samt att nämnda certifiering skett under våren, samtidigt som kommunbidraget fördelas ut jämnt under året. 9
12 Uppföljning av verksamhetsplan/mål resultat och måluppfyllelse Mångfalden av föreningar ska öka Antalet unika föreningar som ansöker om bidrag, eller kontaktar kommunen, ska ha ökat jämfört med föregående år Antalet ansökningar om nya projekt och aktiviteter för att bredda deltagandet i föreningslivet ska ha ökat Förvaltningens åtagande: Informera om hur man startar en förening och om kommunens föreningsbidrag Informera om att det finns bidrag att söka för föreningar som i projektform vill pröva nya former för att nå nya målgrupper, ex funktionsnedsatta Målet kommer att uppnås Analys av resultatet: Två föreningar med aktiviteter för nya svenskar har påbörjat verksamhet under våren och därmed har bredden i föreningslivet ökat, liksom hos dem som deltar. Förvaltningen planerar att under hösten bjuda in föreningar till en inspirationskväll om hur man kan bredda sin verksamhet till att även inkludera funktionsnedsatta. 3.4 Ungdomsverksamhet Nämndbudget Utfall Årsprognos Ungdomsverksamhet Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat verksamhet Ekonomisk analys: Verksamheten prognostiseras hålla budget. I utfallet finns ett överskott på 50 tkr då en påse pengar än så länge är orörda. Sommarfesten blev dyrare än budgeterat men prognosen visar ändå att verksamheten klarar budget då bemanningen varit lägre under en längre sjukskrivning. Uppföljning av verksamhetsplan/mål resultat och måluppfyllelse Ungdomsverksamheten ska med aktivt utåtriktat arbete öka medborgarnas kännedom om verksamheten, samt skapa intresse för entreprenörskap Ungdomsverksamheten ska skapa förutsättningar för ungdomsinflytande Mångfalden av ungdomar som besöker ungdomsverksamheten ska bli större. Andelen besökare i högstadieålder ska ha ökat jämfört med föregående år 10
13 Enkät i verksamheten Antal aktiviteter för att öka ungdomsinflytande Besöksstatistik Förvaltningens åtagande: Regelbundet besöka kommunens högstadieskolor för att marknadsföra verksamheten och etablera kontakter. Genomföra aktiviteter som syftar till att öka ungdomars engagemang och inflytande. Genomföra temakvällar för olika målgrupper. Samverka med föreningar och andra organisationer. Uppmuntra och stödja ungdomars idéer och initiativ. Målet kommer att uppnås Analys av resultat: Verksamheten påverkades första halvåret av sjukskrivningar och uppsägningar. Tack vare regelbundna besök på skolorna har fler högstadieungdomar hittat verksamheten. De äldre ungdomarna har däremot svårt att släppa taget. Det är en långsam process och de hittar kreativa vägar för att få hålla sig kvar. Många av de äldre hjälper nu till på olika sätt och är medvetna om att de måste vara positiva förebilder. En anpassad verksamhet för de äldre ungdomarna efterfrågas ofta. En stor förhoppning är att deras tankar och idéer kan leda till att en påse pengar kommer att kunna användas till olika projekt för denna åldersgrupp. Flera ungdomar från Knivsta var för första gången med till både UKM:s läns och riskfestival som volontärer vilket också har medfört att verksamheten börjat samarbeta mer med fritidsgårdar över kommungränserna. Även samarbete med nattvandrare och polis har påbörjats och ett nätverk med representanter från olika verksamheter som arbetar med drogförebyggande arbete har skapats. Uppdraget att starta verksamhet i Alsike påverkar hela verksamheten. Hela projektet har sin utgångspunkt från samtliga mål för verksamheten under 2014 samt resultatet från en enkätundersökning om ungdomars fritid som genomfördes i Alsike under vårterminen. Samma enkät kommer att genomföras i centrala Knivsta under hösten. 3.5 Idrotts- och fritidsanläggningar Uppföljning av verksamhetsplan/mål resultat och måluppfyllelse Den första etappen av Centrum för idrott och kultur (CIK) har påbörjats under året. Indikator: Byggnation är påbörjad 11
14 Förvaltningens åtagande: Att om erforderliga politiska beslut fattas arbeta vidare med skede 2 i planeringen av anläggningen Målet kommer att uppnås Analys av resultatet: Detaljplanen för CIK är ute för granskning. Om inga överklaganden försenar processen kan detaljplanen beslutas i Kommunfullmäktige i början på Kommunstyrelsen har beslutat att ge Kommunfastigheter i Knivsta AB i uppdrag att tillsammans med förvaltningen arbeta fram ett förfrågningsunderlag för att upphandla en entreprenör med s.k. partnering och därmed inleda skede 2. Upphandlingen håller på att slutföras. Ett beslutsärende ska upp i komunstyreslen den 20 oktober, och om kommunstyrelsen så beslutar, skulle en byggstart kunna ske när detaljplanen har vunnit laga kraft, troligtvis i början på Övriga anläggningar/konstgräsplan Nämndbudget Utfall Årsprognos Övr. anläggningar/konstgräsplan Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat verksamhet Ekonomisk analys Medel för drift av en uterink på tkr låg tidigare i denna budget, men eftersom det tidigt stod klart att det inte skulle bli någon uterink att drifta under året beslutade nämnden att ge 275 tkr i bidrag till Blå Wingen för digitalisering av sin bio. Kommunstyrelsen har sedan beslutat att dra tillbaka isbanepengarna, utöver det bidrag som redan hade gått ut till digitalisering, det gör att den halva samordnarlönen som finansierades av isbanepengarna numer är ofinansierad. I underskottet ligger också merkostnader om 50 tkr för saneringen av Brunnbybadet efter den ogiltiga campingen i juli månad. Uppföljning av verksamhetsplan/mål resultat och måluppfyllelse Planeringen med att ev ersätta och bygga nya fotbollsplaner ska fortsätta Kommunen ska erbjuda invånarna en attraktiv och rekreativ livsmiljö och fritid- och kulturkontoret ska medverka i projektet Upplev Knivsta med syfte att öka närkreationen i kommunen. Förvaltningen har under året tagit fram några alternativa förslag till placering av fotbollsplaner till nämnden 12
15 Redovisa hur långt förvaltningen har kommit i projektet Upplev Knivsta till nämnden senast juni 2014 Förvaltningens åtagande: Att i samråd med tekniska kontoret och stadsbyggnadsprogramprojektet SV Knivsta planera för vilken mark som ska användas för fotbollsplaner Att medverka i projektet Upplev Knivsta med syfte att öka närrekreation i kommunen Målet kommer att uppnås Analys av resultat: Arbetet fortskrider enligt plan. 3.7 Hälsohuset/Alsike sporthall Nämndbudget Utfall Årsprognos Hälsohuset/Alsike sporthall Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat verksamhet Ekonomisk analys: Det ekonomiska utfallet visar -71 tkr där Hälsohuset står för -118 tkr och Alsike sporthall för +47 tkr. Utfallet på periodens intäkter i Hälsohuset understiger budget vilket förklaras av att verksamheten just nu avverkat sommarmånaderna med lägre aktivitet i sporthall, gym och bad. Intäkterna under de kommande fyra månaderna förväntas hämta igen underskottet då verksamheten kommer in i en period med full aktivitet och budgeten ligger periodiserad i tolftedelar. Uppföljning av verksamhetsplan/mål resultat och måluppfyllelse Hälsohuset skall erbjuda hälsofrämjande aktiviteter. Idrotts- och fritidsanläggningar skall upprätthålla en säker och kvalitetsmedveten verksamhet Nyttjandegraden av anläggningarna ska öka över hela året. Besöksstatistik och annan statistik, aktivitetsprogram Brukarenkät, skyddsrond, bokningsstatistik Redovisa genomförd kompetensutveckling Förvaltningens åtagande: Säkerställa kompetensutveckling för personalen Anpassa öppettider efter efterfrågan 13
16 Genomföra ett hälsoprojekt/särskilt satsningsområde per år Utöka allmänhetens tid för bad på helger samt skapa fler simskolekurser Erbjuda prova på aktiviteter och skapa förutsättningar för att nyttjandet av sporthallar ökar under skolloven Målen kommer att uppnås Analys av resultat: Personal har deltagit i licensierad träningsintruktörsutbildning, inspirationsutbildning i vattengymnastik samt utbildning i 100b % ren träning (antidoping) som landstinget ordnade. Vidare har utbildningsinsatser gjorts för danslärarna samt att personalen fick möjlighet att delta i flertalet föreläsningar och aktiviteter under Hälsoveckan. Tillsammans med kommunens hälsoutvecklare erbjuds numera hälsosamtal till kommunens anställda. Ett koncept som även kan erbjudas till Knivstaborna framöver. Från och med i år stänger Hälsohuset en timme tidigare på fredagar men håller istället öppet en timme längre på söndagar som stämmer mera överens med kundernas efterfrågan. Hälsohuset har även, till skillnad från tidigare år, haft öppet på helgerna under sommaren samt under flera röda dagar under året. Allmänhetens tid för bad har utökats på helgerna vilket kan vara en förklaring till att antalet badande har ökat rejält samt att försäljningen av antalet badkort har ökat. Intresset för den nyinsatta veckovisa simskolan på helger har varit mycket stort. Övriga intensivsimskolor under veckodagarna är också fullbelagda. Under januari till augusti har vi genomfört simskola för 273 barn vilket är 50 fler än både 2012 och Under höstlovet kör vi en extra insatt intensivkurs för att ta omhand våra 40 barn som i dagsläget står i kö. Verksamheten har, i samarbete med personal från Rädda Barnen, erbjudit simskola för ensamkommande flyktingungdomar samt i egen regi startat upp organiserad extra simskola för de skolbarn som har behov av extra undervisning för att klara målen. Verksamheten har fortsatt att erbjuda prova på aktiviteter under vårens skollov och under sommaren anordnade Kulturskolan ett dansläger i Hälsohuset. 3.8 Bibliotek Nämndbudget Utfall Årsprognos Bibliotek Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat verksamhet Ekonomisk analys: Kostnaderna fördelas sig ojämnt över året, då verksamheten är mest intensiv under vår- och höstterminerna, där av ett överskott i utfallet efter sommaren. Flera program för barn och vuxna återstår under hösten. Leveranserna från Bibliotekstjänst har varit försenade och därmed också fakturorna. Semesterlöneskulden förklarar 45 tkr. 14
17 Uppföljning av verksamhetsplan/mål resultat och måluppfyllelse Biblioteket ska öka möjligheten för kommunens innevånare att ta del av det digitala samhället. Biblioteket ska spela en viktig roll i kommunens demokratiarbete genom att spegla samhällsdebatt, mångfald och olika synsätt på ett lättillgängligt sätt. Knivsta bibliotek ska vara mer tillgängligt Redovisning av antal workshops och program som handlar om it-användande Statistik över antal lån, lånekort, besökare, antal e-lån, antal öppna timmar/månad Förvaltningens åtagande Biblioteket deltar i de kampanjer som Länsbibliotek Uppsala initierar Biblioteket ligger i framkant när det gäller att använda ny teknik i verksamheten Biblioteket informerar om olika sätt att utnyttja digital teknik Målet kommer delvis att uppnås Analys av resultat: Biblioteket håller öppet 44 timmar per vecka under terminerna. Av dessa är sex timmar kvällsöppet efter kl (tre dagar i veckan) och fyra timmar är öppethållande på lördagar. Från och med 16 augusti 2014 har biblioteket ändrat öppettiderna på lördagar från klockan till klockan Detta är en anpassning till hur besöken har fördelat sig och de önskemål som besökarna uttryckt. Det är tydligt att de stängda dagarna i samband med renoveringsarbeten och golvvård påverkat bibliotekets låne- och besökssiffror. Noteras bör att barn under 6 år inte har egna lånekort och att många har ett aktivt lånekort per familj. Aug 2013 Aug 2014 Utlån Varav e-bok Aktiva låntagare Antal besök I och med att it-bibliotekarien rekryterats har möjligheten till nedladdning av digitala medier för personer med funktionsnedsättningar ökat. It-bibliotekarien har hållit i it-verkstäder en gång i veckan från januari april. Till verkstäderna kan alla som önskar komma och ställa frågor om grundläggande it. Udda veckor är det öppet hus och jämna veckor är det ett tema som står i fokus. I mars slogs portarna till Knivsta makerspace upp. Ett makerspace är en plats för skapande, samarbete och idéutveckling, där man får möjlighet att utforska en 3D-skrivare, låna en 15
18 symaskin, testa arduino, scrappa med skärplotter och mycket annat. Tanken är att man delar kunskap och idéer och att unga människors skapar- och idékraft stimuleras Allmänkultur Nämndbudget Utfall Årsprognos Allmänkultur Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat verksamhet Ekonomisk analys: Bidragen anpassas till budgeten. Något fler aktiviteter riktade mot ungdomar kommer att anordnas i samband med att Maker Space-projektet pågår. Uppföljning av verksamhetsplan/mål resultat och måluppfyllelse Kommunen ska bidra till att alla som bor i Knivsta kommun får tillgång till ett kulturliv med kvalitet och mångfald genom upplevelser och eget skapande. Indikator: Antal kulturarrangemang har ökat jämfört med 2013 Förvaltningens åtagande: Informera om kommunens arrangörsstöd för föreningar och att det även kan gå till aktiviteter som främjar eget skapande Målet kommer inte att uppnås Analys av resultat: Liksom tidigare år har fler sökt arrangörsstöd än kommunen har möjlighet att bevilja. Oftast har vi kunnat lösa det med att sänka bidraget per förening, men under våren 2014 har vi även fått avslå ett par ansökningar helt. Det innebär i sin tur att antalet kulturarrangemang inte kommer att öka under
19 3.10 Kulturskola Kulturskola Nämndbudget 2014 Utfall Årsprognos 2014 Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat verksamhet Ekonomisk analys: Det positiva utfallet beror på semesterlöneskuld 136 tkr samt utökning av tjänster som generar ökade lönekostnader under hösten. De ökade lönekostnaderna kommer att leda till 0-resultat för Uppföljning av verksamhetsplan/mål resultat och måluppfyllelse Kulturskolan ska erbjuda barn och ungdomar i Knivsta undervisning i musik, dans, bild & form och teater på deras fritid efter deras förutsättningar, behov och önskemål så långt som det är möjligt. Kulturskolan ska med sin utåtriktade verksamhet erbjuda sina deltagare möjlighet att uppträda och visa sin verksamhet och vara en tillgång i det lokala kulturlivet Andel av barn i olika åldersgrupper som deltar i verksamhet. Antal köande/kötider. Brukarenkät till både de som fortsätter och slutar Antal uppvisningar/externa evenemang under året Förvaltningens åtagande: Kulturskolan anordnar undervisning med kvalificerade pedagoger i de kulturämnen där underlag i form av inkomna anmälningar finns. Genomför brukarundersökningar med deltagande barn och ungdomar. Kulturskolan arrangerar egna konserter, uppspel och föreställningar. Kulturskolan uppträder i olika sammanhang och former med varierande målgrupper. Målen kommer att uppnås Analys av resultat: Under en vecka i augusti anordnade kulturskolan ett dansläger. Fyra ledare dansade med 75 barn och veckan avslutades med en show för föräldrar och syskon. UNT var på besök och gjorde en halvsidesartikel om lägret. I slutet av månaden deltog ett antal barn från lägret på Swedbanks familjedag i Ängby Park där de uppträdde för allmänheten. Kulturskolan har Startat fyra nya kurser. Nu erbjuds piano i grupp vilket har gett 32 elever plats i höst. Prova på kursen har omarbetats till att vara en nybörjarkurs i musik och 14 elever deltar i den kursen. För de elever som redan är aktiva finns nu möjlighet att få spela i band under handledning av två musiklärare. Repertoaren är pop/rock och flera samarbeten över 17
20 ämnesgränserna är redan igång. I höst har vi även erbjudit kurs i breakdance och det har fallit väl ut. 16 tjejer och killar deltar i kursen. Höstens satsningar på gruppundervisning har haft effekt på kösituationen. Antalet köande har minskat något. Verksamheten kan se att dansundervisningen i Knivsta har minskat medan dansen i Alsike växer. Orsak till det kan vara att det finns flera aktörer än kulturskolan som erbjuder dans i Knivsta. Schemaläggning och planering av kurser har i höst inneburit stora utmaningar pga samnyttjandet av lokalerna. Antalet deltagande är i dagsläget ca 530 Antalet unika personer antagna är ca 490 Antalet köande till samtliga instrument och kurser i förstahandsval ca 150 mot 213 vid delårsbokslut per april. Förvaltningschef Förvaltningschef Nämndbudget 2014 Utfall Årsprognos 2014 Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat verksamhet Kommentar: Det positiva utfallet kan främst hänföras till ett statsbidrag för nyanlända om 29 tkr som ännu inte använts. INVESTERINGSBUDGET 2014 Projekt Budget Utfall Prognos Avslut Kultur Bibliotek, Inventarier etc Kulturskolan, Inventarier (Instrument) SUMMA Kultur Fritid Fritidssamordnare, Spontanidrottsplats Alsike Ungdomsverksamhet, Inventarier Nämndens ofördelade investeringsmedel SUMMA Fritid
att godkänna årsprognos och periodbokslut per 30 april 2014 för fritid och kulturnämndens tillika demokratinämnden verksamheter
Fritid och kulturnämnden Tillika demokratinämnd Utdrag ur PROTOKOLL 2014-06-04 62 Delårsbokslut per 2014-04-30 och årsprognos FKN-2014/22 Beslut Fritid och kulturnämnden tillika demokratinämnden beslutar
Förslag till budget för fritid och kulturnämnden tillika demokrati 2014
Fritid- och Kulturnämnden Ordförandeförslag Britta Lästh 2013-10-10 Ordförande Fritid- och Kulturnämnden Förslag till budget för fritid och kulturnämnden tillika demokrati FKN-2013/23 Förslag till beslut
Periodbokslut och årsprognos per för socialnämnden SN-2014/4. Beslut. Socialnämnden beslutar
Socialnämnden Utdrag ur protokoll 2014-06-17 125 Periodbokslut och årsprognos per 2014-04-30 för socialnämnden SN-2014/4 Beslut Socialnämnden beslutar att godkänna periodbokslut och årsprognos per 2014-04-30,
PROTOKOLL Periodbokslut per samt årsprognos per april för Knivsta kommun KS-2014/11, KS-2014/548
Kommunstyrelsen 179 Utdrag ur PROTOKOLL 2014-08-25 Periodbokslut per 2014-04-30 samt årsprognos per april för Knivsta kommun KS-2014/11, KS-2014/548 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att på sidan 3 i rapporten
att fastställa verksamhetsplan 2016 för kommunstyrelsens verksamheter enligt framlagt förslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 200 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2015-11-23 Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2016 KS-2015/647 Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att fastställa
Budget och verksamhetsplan Kultur och fritidsnämnden
och verksamhetsplan 2019 Kultur och fritidsnämnden Innehållsförteckning Verksamhetsplan... 3 Uppdrag... 3 Driftbudget... 3 Styrkort... 4 Verksamhetsplan... 5 Verksamhetsmått... 5 Utblick 2020-2021... 6
Delårsbokslut och årsprognos per för socialnämnden SN 2014/5
Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-09-30 SN-2014/5 Socialnämnden Delårsbokslut och årsprognos per 2014-08-31 för socialnämnden SN 2014/5 Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016
Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska
Utökat startbeslut för Centrum för idrott och kultur, CIK KS-2015/742
Sida 1 av 5 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Eva Mårtensson Datum KS-2015/742 Lokalförsörjningschef 2015-12-21 Lena Larsson Fritids- och kulturchef Kommunstyrelsen Utökat startbeslut för Centrum
Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd
Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:
Nämndsplan KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. - Preliminär nämndsplan år 2020
Nämndsplan 2020-2023 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - Preliminär nämndsplan år 2020 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Mål- och resultatstyrning i Lomma kommun... 3 1.2 Nämndsplan och målkedja... 3
Bokslut 2018 KULTURVERKSAMHET
Bokslut 2018 KULTURVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Årets händelser... 3 1.3 Mål och måluppfyllelse... 3 KULTUR OCH FRITID - Kommuninvånarna ska uppleva bibehållen
Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-11-06. Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289. Beslut
Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-11-06 65 Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289 Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå socialnämnden att fastställa
Verksamhetsberättelse för fritid och kulturnämnd tillika demokratinämnd 2013 FKN-2014/25
Fritid och kulturnämnden Tillika demokratinämnd Utdrag ur PROTOKOLL 2014-02-26 10 Verksamhetsberättelse för fritid och kulturnämnd tillika demokratinämnd 2013 FKN-2014/25 Beslut Fritid- och kulturnämnden
Delårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET
Delårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET Delårsrapport 2018 Driftredovisning Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg helår Kulturverksamhet
STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun
STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER
Lidingö stad hälsans ö för alla
1 (5) DATUM DNR 2016-10-10 KS/2016:126 Lidingö stad hälsans ö för alla Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2016 och gällande från och
MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN
MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN VISION I Karlskrona ska idrotts- och fritidsverksamheten vara ett naturligt inslag i det dagliga livet. Med ett rikt, varierat och synligt fritidsutbud gör vi vår kommun
Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet
Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och
Kultur- och utbildningsförvaltningen INFORMERAR. Kulturplan. Kultur lyfter Hallsberg
Kultur- och utbildningsförvaltningen INFORMERAR Kulturplan Kultur lyfter Hallsberg 2 Kultur och utbildningsnämndens viljeinriktning för kultur och föreningsliv Hallsbergs kommuns inriktningsmål för utbildning,
HANDLINGSPLAN KOPPLAD TILL KULTURPROGRAMMET antaget av kommunfullmäktige den 15 januari 2015
2015 10 01 HANDLINGSPLAN KOPPLAD TILL KULTURPROGRAMMET 2015 2025 antaget av kommunfullmäktige den 15 januari 2015 Handlingsplan för Kulturprogram för Båstads kommun 2015 2025. Handlingsplanen utgår från
Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen
Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som
Bokslut 2018 FRITIDSVERKSAMHET
Bokslut 2018 FRITIDSVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Årets händelser... 3 1.3 Mål och måluppfyllelse... 3 KULTUR OCH FRITID - Kommuninvånarna ska uppleva
Hemställan om medel från kommunstyrelsen för utredning av gymnasieskolans utveckling i Knivsta KS-2014/1058
Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Dan-Erik Pettersson Datum KS-2014/1058 2014-10-13 Kommunstyrelsen Hemställan om medel från kommunstyrelsen för utredning av gymnasieskolans utveckling i Knivsta
Verksamhetsplan och internbudget för socialnämndens verksamheter 2013 SN-2012/318
Rolf Samuelsson Ordförandeförslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2012-11-13 SN-2012/318 Socialnämnden Verksamhetsplan och internbudget för socialnämndens verksamheter 2013 SN-2012/318 Förslag till
Lokal överenskommelse. mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun
Lokal överenskommelse mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun 2018 2023 Överenskommelse Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden för vår gemensamma samhällsutveckling. Överenskommelsens
STRATEGISKT PROGRAM. Gäller från och med budgetåret Antaget av kommunfullmäktige
STRATEGISKT PROGRAM Gäller från och med budgetåret 2017 Antaget av kommunfullmäktige 2015-12-14 PÅ VÄG MOT 2030 Vision Hammarö 2030 antogs enhälligt av kommunfullmäktige i juni 2013. Det strategiska programmet
KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden
KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 201 TILL Kultur och fritidsnämnden INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. 7.
Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa
Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige
Vision Vision. Diarienummer: KS 2012/817 Dokumentansvarig: Håkan Hambeson Beredande politiskt organ: Demokratiberedningen
Vision 2040 Vision Diarienummer: KS 2012/817 Dokumentansvarig: Håkan Hambeson Beredande politiskt organ: Demokratiberedningen Beslutad av: Kommunfullmäktige Datum för beslut: 2017-02-02 Giltighetstid:
Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro Organisationsnummer
Humanistiska nämnden Kulturplan för Ånge kommun 2018-2020 Dokumentansvarig: Kulturchef Fastställd av: Kommunfullmäktige Omfattar: Ånge kommunkoncern Fastställd när: 2018-02-26 11 Postadress Besöksadress
Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6
Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-02-16 SN-2015/6 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar
Verksamhetsplan och internbudget för socialnämndens verksamheter år 2011 SN-2010/263
Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Margaretha Selin Monica Jonsson Agnetha Öberg Datum 2010-12-20 SN-2010/263 Socialnämnden Verksamhetsplan och internbudget för socialnämndens verksamheter år 2011
PROTOKOLL Svar på motion 2013:10 från Lisa Arrenius och Kristofer Olofsson (S) om sommarmusiker KS-2013/1183
Kommunstyrelsen 187 Utdrag ur PROTOKOLL 2014-08-25 Svar på motion 2013:10 från Lisa Arrenius och Kristofer Olofsson (S) om sommarmusiker KS-2013/1183 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi
Tillgänglighet och delaktighet för alla Strategi Innehållsförteckning Inledning 3 Tillvägagångssätt 4 Tillgänglig fysisk miljö 5 Information och dialog 6 Ett samhälle för alla 7 Diarienummer: 2016/449
Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser
Dnr BTN13/65 RIKTLINJE Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2015-12-15 Dnr BTN13/65 2/6 Innehållsförteckning
Lidingö stad hälsans ö för alla
1 (7) DATUM DNR 2016-10-10 KS/2016:126 Lidingö stad hälsans ö för alla Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2016 och gällande från och
Ny skola och sporthall Alsike Nord KS-2015/715
Sida 1 av 5 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Eva Mårtensson Datum KS-2015/715 Lokalförsörjningschef 2015-01-21 Lena Larsson Kultur- och fritidschef Kommunstyrelsen Ny skola och sporthall Alsike
Uppdragsplan Kultur- och fritidsnämndens uppdrag till kultur- och fritidskontoret KFN 2018/0553. Antagen av nämnden den 9 april 2019.
Uppdragsplan 2019 Kultur- och fritidsnämndens uppdrag till kultur- och fritidskontoret KFN 2018/0553. Antagen av nämnden den 9 april 2019. norrkoping.se facebook.com/norrkopingskommun 1 Kultur- och fritidsverksamhet
Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande
Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga
VERKSAMHETSPLAN 2015 Kultur- och Fritidsnämnden
Verksamhetsplan 1(13) VERKSAMHETSPLAN Kultur- och Fritidsnämnden Framtagen av: Annica Skog Datum: -11-25 Version: 1 Diarienummer: /ULN 067 Verksamhetsplan 2(13) Innehåll 1. Nämndens grunduppdrag... 3 Vision...
Strategiska planen
Strategiska planen 2015 2020 Strategisk plan Datum för beslut: 2015-04-08 Kommunledningskontoret Reviderad: Beslutsinstans: Giltig till: 2020 Innehållsförteckning 1. Så styrs Vännäs kommun... 4 2. Vad
Mötesplats Alsike, projektplan och budget FKN-2014/111
Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Runa Krehla Datum FKN-2014/111 Samordnare/strateg Fritid och kultur 2014-10-02 Fritids- och kulturnämnden Mötesplats Alsike, projektplan och budget
Verksamhetsplan Kultur & Fritid
Verksamhetsplan 2017-2020 Kultur & Fritid 1. ÖVERGRIPANDE MÅL/VISION JOKKMOKK - DEN SJÄLVKLARA MÖTESPLATSEN PÅ POLCIRKELN Jokkmokk är en nyskapande kommun med position i framtiden och närvaro i världen
Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017
nternati Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 Antaget av Kommunfullmäktige den 11 april 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder
Rutiner för barnkonsekvensanalys KS-2014/282
Sida 1 av 2 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Stina Desroses Datum KS-2014/282 2014-02-20 Kommunstyrelsen Rutiner för barnkonsekvensanalys KS-2014/282 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar
Verksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3)
Sammanträdesprotokoll 2019-05-08 Kultur- och fritidsnämnden 21 Verksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3) Beslut 1. Kultur och fritidsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per 31 mars 2019 och
Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden
Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4
Utvecklingsstrategi Vision 2025
Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,
VÄSTERÅS STADS FRITIDSGÅRSPLAN
Program Policy Handlingsplan Riktlinje Antagen av 2014-11-20 VÄSTERÅS STADS FRITIDSGÅRSPLAN 2014-2019 Innehållsförteckning Handlingsplan fritidsgårdsverksamheten i Västerås år 2014 2019... 3 Vision och
Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, Lupp 2017: Återrapportering till Kommunstyrelsen av åtgärdsplan för Kulturnämnden
Emma Gerdien Handläggare 033 357042 SKRIVELSE Datum 2018-12-17 1(5) Instans Kulturnämnden Dnr KUN 2018-00097 1.4.2.25 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, Lupp 2017: Återrapportering till Kommunstyrelsen
Utvecklingsarbetet inom verksamheterna följer verksamhetsplanen. Prognosen är att samtliga strategier kommer genomföras under året.
2019-04-16 Annika Magnusson Utvecklingsledare Kultur och fritid annika.magnusson@ekero.se - Verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr KFN19/3-022 Sammanfattning Det ekonomiska utfallet för perioden visar
Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala
Handlingsplan för fritidsgårdsverksamheten i Västerås år
Handlingsplan för fritidsgårdsverksamheten i Västerås år 2014 2019 Fritidsgårdsverksamheten i Västerås är en verksamhet att vara stolt över. Varje vecka besöker tusentals ungdomar våra fritidsgårdar, för
Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500
Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-05-21 Kommunstyrelsen Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500 Beslut: Kommunstyrelsen beslutar
Vision 2030 Burlövs kommun
Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs
Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften:
Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar
KULTURPLAN Åstorps kommun
KULTURPLAN Åstorps kommun Godkänd av Bildningsnämnden 2012-06-13, 57, dnr 12-86 Antagen av Kommunfullmäktige 2012-11-19, 131 dnr 2012-333 Kulturplan Åstorps kommun Inledning Nationella kulturpolitiska
Bokslut 2017 KULTURVERKSAMHET
Bokslut 2017 KULTURVERKSAMHET Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning... 3 Verksamhetsmått... 3 Årets händelser... 3 Ekonomi... 4 Integration/flyktingmottagning... 4 Mål och måluppfyllelse...
Härnösands internationella arbete - ny internationell policy
Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv
Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014
Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...
Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04
Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning
Kommunens Kvalitet i Korthet 2015
KKIK Kommunens Kvalitet I Korthet 1 Kommunens Kvalitet i Korthet Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker årligen
2019 Strategisk plan
2019 Strategisk plan Styrmodell Styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att vi skall nå de mål som kommunfullmäktige
Verksamhetsplan Överförmyndarnämnden
Verksamhetsplan 2009-2011 Överförmyndarnämnden Inledning 3 Verksamhetsidé 4 Verksamhet 5 Nöjda medborgare 5 Bra kvalitet 5 Medarbetare 6 Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö 6 Delaktighet och inflytande
Årsprognos och periodbokslut per april 2011 för Kommunstyrelsens verksamheter KS-2011/645
Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2011-08-09 Kommunstyrelsen Årsprognos och periodbokslut per april 2011 för Kommunstyrelsens verksamheter KS-2011/645 Förslag till beslut: att
STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX
STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...
Socialnämnden i Järfälla
2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...
Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun
FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Reviderad av kommunstyrelsen 2018-03-06, 64 Denna
Handlingsplan för fritidsgårdsverksamheten och öppen fritidsverksamhet för 10- till 12-åringar i Västerås för åren
TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2018-01-17 Sida 1 (2) Diarienr GSN 2018/00182-1.3.6 Barn- och utbildningsförvaltningen Torbjörn Berggren Epost: torbjorn.berggren@vasteras.se Kopia till Grundskolenämnden Handlingsplan
Näringslivsstrategi för Strängnäs kommun
1/6 Beslutad: Kommunfullmäktige 2015-11-30 182 Gäller fr o m: 2015-11-30 Myndighet: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2015:234-003 Ersätter: - Ansvarig: Näringslivskontoret Näringslivsstrategi för Strängnäs
Äldrepolitiskt program
Äldrepolitiskt program Reviderat i Kommunfullmäktige 2017-03-23 2(8) Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 4 Attityder och värderingar... 5 Äldre är en tillgång... 6 Hälsa och livskvalitet... 6 Mat och måltid...
Handlingsplan för en ekonomi i balans 2017 KS-2017/411
Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Dan-Erik Pettersson Datum KS-2017/411 Ekonomichef 2017-06-05 Kommunstyrelsen Handlingsplan för en ekonomi i balans 2017 KS-2017/411 Förslag till beslut
Hälsoplan för Årjängs kommun
Kommunfullmäktige Birgitta Evensson, 0573-141 32 birgitta.evensson@arjang.se PLAN Antagen av KF 2018-06-18 211.10 Paragraf 94 1(8) Hälsoplan för Årjängs kommun 2(8) Inledning Befolkningens hälsa är en
Utbildningsnämnden Ordförandeförslag Diarienummer Göran Nilsson (M) UN-2014/6
Utbildningsnämnden Ordförandeförslag Diarienummer Göran Nilsson (M) -05-28 UN-/6 Utbildningsnämnden Delårsbokslut och årsprognos per april UN-/6 Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att godkänna
Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun
Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till
Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun
FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt
Utbildningsnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Information om skateparker. Ärende
Utbildningsnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-08-25 38 Information om skateparker Ärende Strateg Runa Krehla informerar arbetsutskottet om planerna på att uppföra en skatepark i betong vid
Verksamhetsplan och budget för valnämnden 2019
KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Åsa Nilsson Bjervner Datum 2019-01-19 Diarienummer VLN-2018-0098 Valnämnden Verksamhetsplan och budget för valnämnden 2019 Förslag till beslut Valnämnden beslutar att
Tillgänglighet Indikator Eda 2016 Eda 2017
Kommunens Kvalitet i Korthet 1 Kommunens Kvalitet i Korthet Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker årligen kommunernas
Verksamhetsplan
Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------
VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten
Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas
Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012
Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012 Foto: Angarnssjöängen, Fritidsförvaltningen 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Fritidsnämndens uppgift... 1 Förutsättningar för fritidsnämndens verksamhet
Verksamhetsplan med budget Musikskolan
Verksamhetsplan med budget - Musikskolan 1 Sammanfattning Musikskolans uppdrag är att, med utgångspunkt i Vision 2040, möjliggöra för ett attraktivt kulturoch fritidsutbud för kommuninvånare, med fokus
Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013
Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Introduktion Gullspångs kommun och hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg har ingått ett avtal om folkhälsoarbetet
Kvalitetskrav Fritidsgårdar
Kvalitetskrav Fritidsgårdar Barn- och utbildningsnämnden 2016-01-27 Dnr: 185-2016 KVALITETSKRAV BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Innehållsförteckning Sida 1 Gemensamma rutiner och administrativa system Avvikelser
Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16
w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015
Bilaga 9, SN Karlsborgs kommun. iiiaiiii Soclai!O" 'OIInlngen. Delårsrapport Socialnämnden
Karlsborgs kommun iiiaiiii Soclai!O" 'OIInlngen Delårsrapport 2017 Socialnämnden Innehållsförteckning Bilaga 9, SN 2017-09-06 98 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... ~~~~?~ -:-: :. : ~- :;.; -: ::;: : ::.~ : -:; _:..
2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET
2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. VISIONER... 3 3. NÄMNDSMÅL... 3 3.1 Nämndsmål 1, övergripande 4 3.2 Nämndsmål 2, fritidsgård och
Bilaga 1 Dnr SN 2013/298. Socialnämndens strategi för. VÅRD och OMSORG. Gäller från och med
Bilaga 1 Dnr SN 2013/298 Socialnämndens strategi för VÅRD och OMSORG Gäller från och med 2014-01-01 1 Förord Denna strategi för vård och omsorg redovisar den övergripande och långsiktiga inriktningen för
Motion 2010:12 För en rättvis och utvecklad kultur- och fritidspolitik KS-2010/582
Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2011-08-09 Kommunstyrelsen Motion 2010:12 För en rättvis och utvecklad kultur- och fritidspolitik Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar
Budget 2018 och plan
1(8) Budget 2018 och plan 2019-2021 Antagen av: Kommunfullmäktige Antagningsdatum: 2017-06-19 Diarienummer: 2017/51 2(8) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och
Med Tyresöborna i centrum
Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning
Vision och mål. Antagen av: Ärendebeteckning: Kommunfullmäktige Dokumentägare: Dokumentansvarig: Dokumenttyp:
Vision och mål Antagen av: Ärendebeteckning: Dnr: Kommunfullmäktige 2019-06-24 67 2019-220 Dokumentägare: Dokumentansvarig: Dokumenttyp: Ersätter dokument: Revideras: Uppföljning: Årligen Innehållsförteckning
Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104
Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mats Ståhl Elgström Datum SN-2017/104 Socialchef 2017-04-26 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2017-2018 SN-2017/104 Förslag
Aktiviteter (Sport och fritid)
Aktiviteter (Sport och fritid) 0 0 7 3 av 10 Aktiviteter Kommunfullmäktiges Nämndens Nyckeltal Utfall Målvärde Aktiviteter Status Slutdatum Senaste kommentar Ansvarig All vård, skola och omsorg ska vara
Samhällsutvecklingsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsutvecklingsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 2018-11-05 143 Motion 2018:05 från Peter Evansson (S) Reservera plats för en stadspark i centrumplaneringen SUN-2018/522 Beslut Samhällsutvecklingsnämnden
Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun
Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.
2017 Strategisk plan
2017 Strategisk plan Styrmodell Styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att vi skall nå de mål som kommunfullmäktige
Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering
Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Antagen av kommunfullmäktige den xx månad xx, 2016KS/0069 Besöksadress: Skogsbovägen 9 11, 134 81 Gustavsberg Postadress: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg