Verksamhetens inriktning och ekonomiska förutsättningar 2015
|
|
- Alexandra Lind
- för 6 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Verksamhetens inriktning och ekonomiska förutsättningar 2015 Universitetsstyrelsen Dnr: 2014/
2 Innehåll Bakgrund 3 Verksamhetens inriktning 5 Kompetensförsörjning 7 Utmanande utbildningar 9 Framstående forskning 11 Samhällelig drivkraft 12 Globala värden 13 Internationalisering 13 Hållbar utveckling 14 Lika villkor 15 Verksamhetsstöd 16 Ekonomiska förutsättningar 18 Anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 18 Anslag för forskning och utbildning på forskarnivå 19 Särskilda medel 19 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 19 Prognos av anslagsutveckling och helårsstudenter Förslag till fördelning av anslag 21 Intäkter av uppdragsutbildning och andra externa uppdrag 23 Forskning och utbildning på forskarnivå 24 Universitetsgemensamma kostnader 25 Övriga planerings- och budgetförutsättningar 27 2 (27)
3 Bakgrund Enligt Linnéuniversitetets verksamhetsprocess 1 (figur 1) fattar universitetsstyrelsen i juni varje år beslut om verksamhetens övergripande inriktning, strategiska satsningar, riskvärderingar och ekonomiska satsningar. Beslutet benämns Verksamhetens inriktning och ekonomiska förutsättningar och ger förutsättningar och riktlinjer för de verksamhetsplaner och budgetar som fakulteter, nämnden för lärarutbildning (NLU), universitetsförvaltningen och universitetsbiblioteket tar fram under hösten. Fakulteternas/NLU:s verksamhetsplaner behandlas i en höstdialog med rektorerna. Figur 1. Linnéuniversitetets verksamhetsprocess: Fakulteterna/NLU kan i dialog med rektor sluta överenskommelser om mer verksamhetsspecifika uppdrag som kan bidra till universitetets utveckling. Uppdragen följs upp i samband med årsredovisning och vårdialog. Verksamhetens inriktning och ekonomiska förutsättningar 2015 ger planeringsförutsättningar för 2015 med perspektiv på nästkommande år. Dess förutsättningar vilar på villkor som är kända men som kan förändras av bland annat politiska beslut. De ekonomiska förutsättningarna förtydligas först när regeringen presenterar budgetpropositionen under hösten. En utgångspunkt för arbetet med planering och uppföljning är intern styrning och kontroll (ISK), det vill säga säkerställa att Linnéuniversitetet når sina mål och följer de krav som ställs av regeringen och riksdag. I riskbedömning handlar det inte främst om att undvika risker utan om att skapa förutsättningar för ett beslutsfattande som tar hänsyn till identifierade risker. Ambitionen är att verksamhetsplaneringen inför 2015 ska genomsyras av ett sådant tänkande. I samband med att universitetets vision och strategi för tas fram, ska arbetssättet för intern styrning och kontroll utvecklas ytterligare och en ny universitetsövergripande riskanalys göras. 1 En beskrivning av verksamhetsprocessen återfinns bland annat i Linnéuniversitetets kvalitetspolicy 3 (27)
4 Verksamhetens inriktning och ekonomiska förutsättningar 2015 är en väsentlig del av Linnéuniversitetets verksamhetsprocess och sammanfattningsvis gäller att: beslut om verksamhetens inriktning och ekonomiska förutsättningar 2015 innebär att universitetsstyrelsen ger rektor, fakulteter, nämnden för lärarutbildning, institutet för fortbildning av journalister (Fojo), polisutbildningen, universitetspedagogiska enheten (UPE), universitetsförvaltningen och universitetsbiblioteket i uppdrag att planera och arbeta i enhetlighet med inriktningar och prioriteringar i dokumentet samt inom de preliminära ekonomiska ramar som ges. Detta dokument är uppdelat i två huvudsakliga delar där den ena, Verksamhetens inriktning, som behandlar universitetets strategiska överväganden och innehållsliga inriktning, och Ekonomiska förutsättningar, som redovisar de ekonomiska planeringsförutsättningarna. 4 (27)
5 Verksamhetens inriktning Linnéuniversitetets dominerande verksamhet är utbildning och efterfrågan på utbildningarna har varit hög sedan universitetets bildande. Söksiffrorna är fortfarande höga även om antalet förstahandssökande minskat något vid senaste söktillfället. Att Linnéuniversitetets utbildningar är attraktiva bekräftas även genom intresset från internationella studenter. Samtidigt som efterfrågan på utbildningarna är hög har utfallet i universitetskanslersämbetets (UKÄ) kvalitetsutvärderingar visat på behov av fördjupat kvalitetsarbete. Universitetets kvalitetsarbete har därför getts hög prioritet och rektor har beslutat om ett övergripande kvalitetsprojekt, Projekt utbildningskvalitet (Dnr 2014/74-1.5). Att kontinuerligt säkerställa att samtliga utbildningar har högsta kvalitet är en av universitetets utmaningar och ett prioriterat område. Sedan 2010 har Linnéuniversitetet bedrivit utbildning i en omfattning som innebar att tilldelat takbelopp överskreds. Omfattningen har därefter minskat successivt och anpassats efter statens anslag. Utgångspunkten är att omfattningen behöver minskas ytterligare på grund av att ungdomskullarna blir mindre tillsammans med att utbildningsdepartementet aviserar ett lägre anslag under kommande år. Under våren 2014 har dock departementet tydligt flaggat för en satsning på framför allt lärarutbildningen och specialistsjuksköterskor. Enligt dessa ska Linnéuniversitetets anslag öka snarare än minska 2. Oavsett kortsiktiga förändringar i tilldelat anslag är framtidens studenttillströmning osäker. Linnéuniversitetets relativt begränsade satsningar på den internationella marknaden har hittills varit framgångsrika med avseende på intresserade utländska studenter 3. Med tanke på de globala strömningarna borde dessa satsningar fortsätta. Framför allt måste den internationella miljön på hemmaplan utvecklas och stärkas. Linnéuniversitetet har tillsammans med Mittuniversitetet samt universiteten i Örebro och Karlstad profilerat sig som de nya universiteten. Gemensamt för dessa är en stark betoning på professionsutbildning 4 och nära samverkan med det omgivande samhället men de har ett alldeles för låga forskningsanslag i relation till utbildningsvolymen. Med den gemensamma profileringen som utgångspunkt har de nya universiteten tillsammans gjort en framställan 5 till utbildningsdepartementet för att få ökade forskningsanslag. I enhetlighet med universitetsstyrelsens intentioner har både externfinansiering av forskning och vetenskaplig publicering ökat under senare år. Dessa ökningar måste fortsätta för att bland annat stärka Linnéuniversitetet i konkurrensen om forskningsmedel. 2 De ekonomiska villkoren presenteras under Ekonomiska förutsättningar. 3 Till ht 2014 är antalet internationella sökande på mastersnivå Motsvarande siffra förra året var Internationella sökande till grundprogram och kurser ht14 är 1143 vilket kan jämföras med förra årets Enligt HF:s definition. 5 Budgetunderlag Linnéuniversitetet (Dnr 2013/ ) 5 (27)
6 Familjen Kamprads stiftelse har en stark koppling till regionen och Linnéuniversitetet. Stiftelsen utlyser medel för forskning inom entreprenörskap, hälsa och miljö. Linnéuniversitetets forskare söker dessa medel i samverkan och konkurrens med forskare från andra lärosäten. Linnéuniversitetet är en stark aktör i regionen med utvecklad samverkan både inom utbildning och forskning. En av flera framträdande samarbetspartners är Ikea. Genom samverkansprojektet The Bridge finansieras forskning inom entreprenörskap och en master med inriktning på innovation är under utveckling. Samverkan med Ikea är exempel på hur universitetet kan utveckla fruktbara samarbeten med aktörer i omvärlden. Samtidigt är dessa samverkansprojekt en utmaning för universitetet och ställer höga krav på strategiska överväganden, samverkan över fakultets- och ämnesgränser, ledarskap, kompetensförsörjning etc. Universitetet ska därför se över interna möjligheter och utmaningar med avseende på samverkan med exempelvis Ikea kring utbildning och forskning. Den 1 januari 2013 infördes en ny delegationsordning och fakultetsorganisation. Fakulteterna/NLU har fått rektors uppdrag att se över hur den nya organisationen fungerar ur ett kvalitets- och effektivitetsperspektiv. Uppdragen ska redovisas senast 1 september 2014 (Dnr 2014/54-1.2). Universitetet har även inrättat ett universitetsövergripande råd för att hantera administrativa processer som är gemensamma för universitetsförvaltningen och fakulteterna. Det är väsentligt att arbetet fortsätter med att utveckla kostnadseffektiv administrativ organisation med hög kvalitet. Prioriterade områden Utifrån Linnéuniversitetets övergripande möjligheter och utmaningar framträder några områden som ska prioriteras i planeringen av verksamheten inför 2015: kompetensförsörjning utbildningskvalitet översyn av utbildningsutbudet internationalisering på hemmaplan och den studiesociala miljön externfinansiering och vetenskaplig publicering interna samverkansformer effektiv administration De prioriterade områdena konkretiseras nedan. Kompetensförsörjning presenteras särskilt medan övriga behandlas inom respektive strategiområde. 6 (27)
7 Kompetensförsörjning Sedan riskvärderingen gjordes hösten 2011 har kompetensförsörjning varit ett prioriterat område. I den organisation som infördes den 1 januari 2013 tydliggjordes fakulteternas ansvar för dessa frågor. I december 2013 presenterade internrevisionen en rapport om universitetets arbete med kompetensförsörjning. Denna rapport visar att ytterligare förbättringsarbete återstår. Framför allt efterlyses bättre struktur i det strategiska arbetet med kompetensförsörjningsplaner samt större enhetlighet mellan fakulteterna när det gäller rekryteringsprocesser och dess genomförande. Rapporten pekar på både kvalitetsrisker och tidsförluster. Linnéuniversitetet ska ytterligare utveckla det strategiska arbetet med kompetensförsörjning, ett arbete som innebär långsiktig planering och att inte särskilja utbildning från forskning. Ett strategiskt tänkande innebär ett visst mått av risktagande. Att rekrytera med ambitionen att öka externa intäkter utan fullständiga garantier för finansieringen är ett risktagande och respektive fakultetsledning måste driva det strategiska rekryteringsarbetet samt stå för riskerna. Universitetsstyrelsen har avsatt strategiska medel för att stödja strategisk nyrekrytering. Satsningen ska fortsätta men formen för stödet ska ses över inför nästa år. Fakulteternas kompetensförsörjningsplaner ska föras in i universitetets kvalitetsprocess och bli en del av underlaget för höstdialogerna. Universitetet ska ta fram ett enhetligt sätt att arbeta med rekrytering för att nå högre kvalitet och förkorta processen. Andelen disputerade har ökat, men ska öka ytterligare under kommande år. Speciellt fokus ska läggas på internationell rekrytering. Det är även av stor vikt att universitetet arbetar systematiskt för att behålla och utveckla befintlig personal. Arbetet berör frågor om arbetsmiljö, karriärmöjligheter och kompetensutveckling. Linnéuniversitetet har satsat på att öka andelen kvinnliga professorer. Satsningen har inneburit stimulanspengar till fakulteterna och stöd till kvinnliga forskares meritering. Satsningarna ska fortsätta och fördjupas genom att fakulteterna ska planera för dessa satsningar. Linnéuniversitetets förmåga att attrahera kompetenta medarbetare och behålla goda krafter handlar till stora delar om hur universitetet agerar och framstår som arbetsgivare. För att stå sig väl i konkurrens med andra lärosäten måste Linnéuniversitetet stärkas och utvecklas som attraktiv arbetsgivare. 7 (27)
8 Universitetet ska inför 2015: integrera kompetensförsörjningsplaner i kvalitetsprocessen ta fram ett enhetligt sätt att organisera rekryteringsarbetet fortsätta satsa på att öka andelen kvinnliga professorer ta fram en plan för hur Linnéuniversitetets attraktivitet som arbetsgivare ska stärkas se över stödet till fakulteterna för nyrekryteringar Varje fakultet/nlu ska i verksamhetsplanen för 2015: beskriva arbetet med strategiska kompetensförsörjningsplaner presentera en sammanfattning av kompetensförsörjningsplanen visa hur andelen disputerade ska öka visa hur den internationella rekryteringen ska öka redovisa arbetet med att behålla och kompetensutveckla befintlig personal visa hur andelen kvinnliga professorer ska öka 8 (27)
9 Utmanande utbildningar Linnéuniversitetet har höga ambitioner när det gäller utbildning. Målet är att erbjuda utbildning och utbildningsmiljö av högsta möjliga kvalitet ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Resultaten från Universitetskanslersämbetets (UKÄ) utvärderingar har medfört ett ännu större fokus på utbildningarnas kvalitet. Det visar sig framför allt i att rektor beslutat om ett omfattande kvalitetsprojekt, Projekt utbildningskvalitet Kvalitetsrådet konkretiserar och samordnar projektet medan fakulteterna/nlu ansvarar för genomförandet. De ska under hösten redovisa planer för hur kvalitetsarbetet ska organiseras i respektive verksamhet. När utbildningar ges omdömet mycket hög kvalitet vid UKÄs utvärdering premieras utbildningen med en extra resursfördelning från staten. På Linnéuniversitetet fördelas denna till berörda fakulteter. Mycket tyder också på att utbildning på forskarnivå ska ingå i UKÄs nästa utvärdering och det är väsentligt att det systematiska kvalitetsarbetet i fortsättningen även omfattar utbildning på forskarnivå. Fakulteterna/NLU har under senare år inventerat utbildningsutbudet, främst i syfte att anpassa utbudet efter tillgängligt anslag. Rektor har under 2014 gett fakulteterna/nlu i uppdrag att göra en översyn av utbudet när det gäller utbildningsort för att skapa underlag för att profilera utbudet genom att minimera intern konkurrens och uppnå ett optimalt resursutnyttjande. Uppdragen ska redovisas senast den 1 november (Dnr 2014/ ). Osäkerheten om framtidens söktryck medför att respektive fakultet/nlu göra en analys och redovisa en prognos över framtidens söktryck samt ta fram åtgärder för att hantera eventuella problem. Linnéuniversitetet behöver generellt öka andelen studenter på avancerad nivå. Andelen studenter på avancerad nivå har ökat marginellt under senare år, men måste öka ytterligare. Utbildningsdepartementet ställer krav på universiteten att visa på vilket sätt arbetsmarknadens behov respektive studenternas efterfrågan ligger till grund för det utbildningsutbud som erbjuds. Det förväntas även att universiteten ska se över på vilka sätt de kan bidra till studenternas inträde på arbetsmarknaden genom så kallad matchning. 9 (27)
10 Linnéuniversitetet har påbörjat arbetet för att utveckla alumnverksamheten. Syftet är att stärka det långsiktiga varumärkes- och kvalitetsarbetet, utveckla samverkan med näringsliv och offentlig verksamhet samt stödja studentrekryteringsarbetet. Arbetet ska ske i nära samarbete mellan fakulteter, avdelningen för externa relationer och kommunikationsavdelningen. Fokus under 2015 läggs på att utveckla innehållet i erbjudandet till alumner och på uppföljning. Konkret handlar det till exempel om att utveckla ett bättre system för hantering av alumnnätverket, förbättrad kommunikation om aktuella frågor och att bjuda in alumner till mötesplatser. Ambitionen är att Linnéuniversitetets uppdragsverksamhet med avseende på utbildning ska öka. I början av 2014 presenterades en utredning kring universitetets uppdragsutbildning. 6 Utredningen visar att universitetet bör utveckla arbetet med uppdragsutbildning med avseende på såväl övergripande ekonomiska och organisatoriska förutsättningar som verksamhetsplanering på fakultets- och institutionsnivå. Universitetet ska inför 2015: implementera projektet utbildningskvalitet integrera utbildning på forskarnivå i det övergripande systematiska kvalitetsarbetet samordna utvecklingen av en alumnverksamhet ta fram lämpliga ekonomiska spelregler och organisatoriska förutsättningar som stödjer uppdragsutbildning Varje fakultet/nlu ska i verksamhetsplanen för 2015: redovisa en plan för det systematiska arbetet med utbildningskvalitet visa hur antalet studenter på avancerad nivå ska öka presentera en prognos av det framtida söktrycket visa hur studenternas efterfrågan respektive arbetsmarknadens behov påverkar utbildningsutbudet visa hur fakulteten bidrar till studenters inträde på arbetsmarknaden redovisa en plan för hur uppdragsutbildning ska utvecklas 6 Uppdragsutbildning - erfarenheter, förutsättningar och möjligheter för uppdragsutbildning vid Linnéuniversitetet ( ) 10 (27)
11 Framstående forskning Linnéuniversitetets forskning ges de förutsättningar utbildningsdepartementet satt upp. Det innebär att forskningsanslag fördelas på individnivå utifrån forskningsprestationer i form av publicering och förmåga att dra in externa medel. En strategisk målsättning är att den externa finansieringen av forskning ska vara lika hög som den anslagsfinansierade. Externfinansieringen har ökat under senare år men behöver öka ytterligare för att nå upp till önskvärd nivå. 2,5 procent av forskningsanslagen fördelas som stimulans till forskare som är framgångsrika i att dra in externa medel. Linnéuniversitetets forskningsprestationer i form av vetenskapliga publikationer har ökat med 30 procent från 2011 till Publikationer registreras och kvalitetssäkras i Diva för att därefter bilda underlag för hur fakulteterna fördelar forskningsanslagen. Rektor fördelar också 2,5 procent av forskningsanslagen som stimulans till forskare som publicerar mest enligt den så kallade norska modellen. Även om forskningsprestationerna ökat under senare år måste antalet vetenskapliga publikationer öka ytterligare och då framför allt i internationella tidskrifter. Vetenskapsrådet har fått regeringens uppdrag att föreslå en ny modell för fördelningen av regeringens forskningsanslag, d.v.s. utifrån peer-review. I förslaget ska en utvärdering av forskningens kvalitet ske under Linnéuniversitetet behöver därför bevaka hur denna fråga utvecklas och ta fram en lämplig organisation för hur frågan ska hanteras. Familjen Kamprads stiftelse har pekat ut Linnéuniversitetet som ett prioriterat lärosäte. Det skapar goda förutsättningar för att söka medel inom de områden stiftelsen prioriterar, samtidigt som ansökningarna sker i konkurrens med forskare från andra lärosäten. Rektor har utsett tre forskningssamordnare som ska koordinera arbetet med miljöer och nätverk som kan söka medel från Familjen Kamprads stiftelse. Respektive fakultet måste göra strategiska överväganden angående ansökningar till stiftelsen med tanke på samfinansiering och relationen till fakultetens verksamhet i övrigt. Universitetet ska inför 2015: besluta hur Linnéuniversitetet ska organisera sig för att hantera regeringens nya fördelningsmodell för forskningsanslag Varje fakultet/nlu ska i verksamhetsplanen för 2015: redovisa hur forskningens externfinansiering ska öka redovisa hur vetenskaplig publicering ska öka redovisa strategier för arbetet i relation till Familjen Kamprads stiftelse 11 (27)
12 Samhällelig drivkraft Linnéuniversitetet ska genom samverkan med bland andra näringsliv, kulturinstitutioner och offentlig sektor vara en drivkraft för regionen och agera kunskapsnav i samverkansprojekt. Universitetets samverkan med regionens företag och organisationer gynnas av de möjligheter till projektfinansiering som finns i EU:s nya regionala utvecklingsfond, programområde Småland och öarna. Andra relevanta projektfinansiärer är Horisont 2020, EU:s nya ramprogram för forskning och innovation. Horisont 2020 inkluderar en förstärkt satsning på excellent forskning, extra satsningar på små och medelstora företag, tvärvetenskapliga samarbeten, satsningar på industriella teknologier och samhällsutmaningar samt förenklade regler för deltagande. En viktig samarbetspartner är KK-stiftelsen som är högskolornas forskningsfinansiär som forskning och kompetensutveckling som sker i samverkan med näringslivet. Det är även viktigt att möta behov av kompetensutveckling av yrkesverksamma. Genom en aktiv alumnverksamhet ska universitetet se till att tidigare studenters erfarenhet tas tillvara såväl på universitetet, som i näringsliv och offentlig sektor. Det är nödvändigt att utveckla arbetslivskopplingen i utbildningarna för att öka studenternas anställningsbarhet. Lärosätenas arbete med arbetslivskopplingen följs upp av UKÄ. I fakulteternas/nlu:s anslag ska särskilda medel avsättas för att arbeta med samhällelig drivkraft 7. Verksamheterna har skilda förutsättningar och inriktningar för detta arbete varför dessa medel kan används på olika sätt men fakulteterna ges i uppdrag att särskilt beakta insatser för ökad uppdragsutbildning. Samtidigt behöver samverkan mellan universitetets olika delar ses över framför allt när det gäller gemensamma projekt med aktörer utanför universitetet. Universitetet ska inför 2015: utveckla interna samverkansformer för att underlätta samarbetet med externa parter utveckla särskilda insatser som ska stödja ökad uppdragsutbildning Varje fakultet/nlu ska i verksamhetsplanen för 2015: redovisa en plan för arbetet med samhällelig drivkraft, inklusive hur medel ska kunna erhållas strukturfonderna, Horisont 2020 och KK-stiftelsen. Planen ska även innehålla åtgärder för ökad uppdragsutbildning. Den ska vara möjlig att följa upp och visa hur avdelade resurser ska användas 7 Ett riktmärke är 1% av utbildningsanslaget. 12 (27)
13 Globala värden Internationalisering Universitetets policy för internationalisering framhåller att internationalisering är en kvalitetsaspekt och definieras som den process som integrerar en internationell dimension i verksamheten och dess miljöer. Trenden inom internationalisering av högre utbildning är att fokus förskjuts från mobilitet till att internationalisering är något som genomsyrar all verksamhet vid lärosätet och att studenter med självklarhet lär sig att verka i ett globalt sammanhang. En sådan idealbild tar tid att uppnå och vid Linnéuniversitetet har olika miljöer hunnit olika långt. Flera steg har dock tagits på vägen. En översyn av utbytesavtalen gjorts och åtgärder har vidtagits för att kvalitetssäkra avtalen. Linnaeus Summer Academy genomförs under 2014 och rekryteringen av betalstudenter har varit framgångsrik, mycket tack vare Kinakontoret. Linnéuniversitetet har en solid organisation för arbetet med internationalisering och årligen avsätts en procent av grundutbildningsanslaget som extra stöd i internationaliseringsarbetet. Den uttalade prioriteringen av kompetensförsörjning och satsning på internationell rekrytering har potential att stärka internationaliseringen förutsatt att de som rekryteras får ett gott mottagande. Universitetet ska inför 2015: inleda arbetet med att ta fram en ny policy för internationalisering fortsätta arbetet mot strategiska internationella partnerskap ta fram en kvalitetssäkring av mottagandet av internationella studenter, lärare och forskare formulera en plan för hur den internationella miljön på Linnéuniversitetet ska stärkas och utvecklas Varje fakultet/nlu ska i verksamhetsplanen för 2015: redovisa en plan för internationaliseringsarbetet redovisa hur antalet ut- och inresande studenter ska öka redovisa hur det internationella lärarutbytet ska öka 13 (27)
14 Hållbar utveckling Linnéuniversitetets tillblivelse har ägt rum i en tid som präglas av globala utmaningar som mänskligheten aldrig tidigare har ställts inför utmaningar som kräver ifrågasättande och nytänkande. Universitetet har som kunskapsbärare, utbildare och samhällsaktör möjlighet att spela en central roll för att möta dessa utmaningar och bidra till att ställa om samhället i en hållbar riktning. Samtliga akademiska ämnen såväl som förvaltningen är viktiga i detta arbete. Arbetet med hållbar utveckling vid Linnéuniversitetet är brett och innefattar allt ifrån internt hållbarhetsarbete, såsom universitetets direkta miljöpåverkan, till ett bredare grepp om hållbarhetsfrågor i grundutbildning, forskning och i samverkan med övriga samhället. Hållbar utveckling ses inte som en isolerad fråga utan något som bör integreras i verksamheten på alla nivåer och i alla delar av organisationen. Flertalet av de övergripande målen i förslaget på ny vision och strategi har tydlig relevans för arbetet med hållbar utveckling. Strategierna för att nå de övergripande målen lämnar utrymme för olika tolkningar och kan ge upphov till en stor variation av konkreta åtgärder. En avgörande förutsättning för att arbetet med hållbar utveckling vid Linnéuniversitetet ska vara fruktbart och få ett brett stöd i verksamheten är att medarbetarna bjuds in till att vara med och formulera konkreta åtgärder och/eller handlingsplaner. Genom sådana dialoger kan motivation och engagemang för hållbarhetsfrågor skapas och en sådan process kan i sig ses som ett lärande för hållbar utveckling. Universitetet ska inför 2015: utveckla verktyg för integrering av hållbar utveckling i grundutbildningen utveckla det systematiska miljöledningsarbetet i syfte att miljöcertifiera universitetet under 2016 erbjuda fortbildning för lärare och övriga medarbetare i hållbar utveckling fortsätta att skapa mötesplatser som workshops, föreläsningar, nätverk och diskussionsfora för studenter och medarbetare i syfte att främja det tvärvetenskapliga arbetet med hållbar utveckling Varje fakultet/nlu ska i verksamhetsplanen inför 2015: redovisa hur hållbarhetsmålen ska uppnås 8 8 Hållbarhetsmål (Dnr 2012/393) 14 (27)
15 Lika villkor Lika villkorsarbetet bedrivs utifrån en målsättning att arbetsplatsen och utbildningsmiljön ska vara en god och inkluderande arbetsmiljö, fri från diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling. Krav på åtgärder och förebyggande/främjande verksamhet som universitetet utgår ifrån finns i första hand i Diskrimineringslagen, men även i Föräldraledighetslagen och Arbetsmiljölagen. Enligt Diskrimineringslagen ska alla högskolor och universitet bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för alla studenter och medarbetare oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Arbetet med lika villkor är nära knutet till både värdegrundsarbetet, social hållbar utveckling och systematiskt arbetsmiljöarbete, och ingår som en del i universitetets systematiska kvalitetsarbete. För att nå upp till de övergripande målen, och leva upp till de krav som ställs på Linnéuniversitetet som arbetsgivare och utbildningsanordnare, behöver chefers, medarbetare och studenters kunskaper om området öka. Detta är en förutsättning för att kunna arbeta vidare med att undanröja hinder för lika villkor. Universitetet ska inför 2015: utveckla jämställdhetsindikatorer så att beslut vilar på underlag där konsekvenser för kön beaktas kartlägga hinder för lika villkor och ta fram åtgärder för dess undanröjande se till att medarbetare och studenter känner till ansvar och rättigheter inom lika villkorsområdet och hur de går tillväga om någon är utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling fortsätts integreringen av lika villkorsarbetet i all ordinarie verksamhet erbjuda lärare kompetensutveckling i normkritisk pedagogik Varje fakultet/nlu ska i verksamhetsplanen för 2015: redovisa planer för utbildningsinsatser inom lika villkorsområdet redovisa planer för att integrera lika villkor i all ordinarie verksamhet, särskilt i berednings- och beslutsprocesser redovisa hur utbildning följs upp med avseende på: - inslag av lika villkor, till exempel innehåll i utbildningen, pedagogik, litteratur - typ av information om diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling som förmedlats till lärare och studenter 15 (27)
16 Verksamhetsstöd Under 2014 följer universitetet upp den nya organisation som infördes 1 januari 2013 med målet att stödja strategisk utveckling och tydliggöra ledningsansvaret för verksamhetens utveckling, kvalitet och resultatuppföljning. Uppföljningen ska peka ut ett antal förbättringsområden och omfattar även universitetets verksamhetsstöd. Utgångspunkten för utvecklingsarbetet är att universitets- och fakultetsförvaltning är två delar av ett gemensamt verksamhetsstöd. Rektors delegation ger universitetsdirektören mandat att leda utvecklingsarbetet. Tanken är att arbetet ska bedrivas i dialog mellan universitets- och fakultetsförvaltning. Det är väsentligt att arbetsflöden löper enhetligt, smidigt och effektivt över organisatoriska gränser och att de olika nivåerna hakar i varandra. För att effektivisera och kvalitetssäkra verksamhetsstödet ses administrativa arbetsflöden, områden och funktioner över och utvecklas. Metod- och arbetssätt ska utvecklas utifrån uppdragsbeskrivningar och resultatredovisningen ska förbättras efter hand. Syftet är att samla kompetenser, utveckla professionerna och skapa delaktighet för att höja kvalitet, förenkla, standardisera, förbättra och effektivisera. Under 2013 sjönk kostnaderna för universitetsförvaltningen vilket medförde en lägre overheadkostnad samtidigt som ett flertal förbättringsåtgärder har genomförts inom ramen för befintliga eller sänkta kostnader. En försvårande förutsättning är de kostnadsökningar som inte kompenseras genom pris- och löneomräkning och som i liten utsträckning kan påverkas av universitetet. Antalet avdelningar på universitetsförvaltningen minskade när arbetsområden fördes samman i den nya organisationen. För samtliga avdelningar gäller att uppdragen och ansvarsområdena ska tydliggöras i förhållande till det samlade verksamhetsstödet. Fakultetskanslierna har bemannats med administrativ personal från de tidigare institutionerna samt från nämndkansliet. Avsikten är att kanslifunktioner utvecklas i relation till universitetsförvaltningen. Verksamhetsstödet i kanslierna samordnas av en kanslichef. Kanslierna har en fast personalgrupp för verksamhetsstöd samtidigt som universitetsförvaltningen kan bistå med olika expertfunktioner. För att underlätta utvecklingsarbetet och bidra till att skapa en kvalitetskultur på Linnéuniversitetet har ett råd för utveckling av verksamhetsstödet (RUV) inrättats. Rådet har en bred sammansättning där alla fakulteter är representerade och ledamöterna ska på olika håll fånga upp händelser och behov som rör verksamhetsstödets utveckling. Rådet formulerar nya utvecklingsområden och tar initiativ till förbättringar inom verksamhetsstödet med fokus på ökad effektivitet och kvalitet. Rådet är dock inte beslutande, utan beslut tas i den gängse beslutsprocessen. Universitetsförvaltningen ska inför 2015: redovisa hur arbetet med att effektivisera universitetsförvaltningen fortsätter redovisa hur det fortsatta arbetet ska bedrivas för effektivitet och kvalitet för det samlade verksamhetsstödet Varje fakultet/nlu ska i verksamhetsplanen för 2015: redovisa hur kanslierna deltar i arbetet med att effektivisera och förbättra hela verksamhetsstödet redovisa hur kansliet arbetar med effektivitet och kvalitet 16 (27)
17 Universitetsbiblioteket Efter ett par år av stora omstruktureringar har universitetsbiblioteket (UB) uppnått ett läge där både förändringar i arbetssätt och bemanning nu börjar ge önskad effekt. Etableringen av UB:s nya uppdrag kring utbildningsmiljö håller på att fullföljas men det kvarstår många oklarheter kring hur ett samlat stöd för IKT och e-lärande på Linnéuniversitetets ska formeras. Ett samlat stöd omfattar resurser i både UB och fakulteterna samt i viss mån den universitetspedagogiskt enheten. Många av de verksamheter och utvecklingsprojekt som UB kommer att vara involverad i under kommande år präglas av att det just krävs samordning och samarbete med flera aktörer både inom och utanför universitetet. Förutom utbildningsmiljö kan nämnas publiceringsfrågorna, ny webb, det stadsintegrerade universitetet i Kalmar och ett förväntat samarbete med Landstinget i Kalmar kring sjukhusbiblioteksverksamheten. Nationellt pågår utvecklingsprojekt kring SwePub Analys och CRIS-system som kommer att påverka Linnéuniversitetets arbete kring rapportering av publikationer och annan forskningsdata. Under det kommande året förväntas UB ta över ansvaret för den så kallade Forskningsdatabasen i och med att systemförvaltningsmodellen pm3 etableras fullt ut på Linnéuniversitetet och nyligen fattades även beslut om att ansvaret för Adobe Connect kommer att läggas in i systemansvaret för utbildningsmiljö. UB står inför upphandlingar av nytt discoverysystem och förmodligen även bibliotekssystem. Utifrån en nyligen genomförd kartläggning av utrustning och lokaler/studios för medieproduktion kommer UB att driva frågorna kring hur ett samlat stöd för bland annat digitala lärresurser skulle kunna formeras på Linnéuniversitetet. Ett ökat ansvar för support av forskningsdatabasen innebär att se över nuvarande rutiner och att sätta upp nya flöden för att öka synligheten för universitetets publikationer generellt och att öka möjligheten för kontakter forskare och forskargrupper emellan både nationellt och internationellt. Detta arbete kommer att ske med sikte på en välfungerande webbintegration med övriga forskningskommunikationsverksamheter inom Linnéuniversitetet och ske i nära samverkan med kommunikationsavdelningen. Med utgångspunkt i behoven på olika utbildningar och i samråd med utbildningsansvariga utvecklar Studieverkstaden introducerande föreläsningar och workshops om akademiskt skrivande och studieteknik. Satsningar på internationella studenter är fortsatt prioriterade. Utvecklingen av digitalt stöd, till exempel guider och filmer, i informationssökning. Informationsanvändning, akademiskt skrivande och studieteknik fortsätter i samverkan med andra lärosäten och andra avdelningar på universitetet. Utifrån undersökningsresultat om forskarstuderandes behov görs utbildningsinsatser om bland annat informationsinhämtning, referenshantering och publiceringsfrågor. UB har tagit initiativ för att få en samlad bild av publiceringsverksamheten på Linnéuniversitetet och tillsammans med kommunikationsavdelningen har UB kartlagt skriftserier, rapporter och annan utgivning i syfte att utveckla stöd och former för en mer digital och samordnad publiceringsverksamhet. UB har även tagit initiativ till olika lokalutvecklingsprojekt och under det kommande året ska utvecklingen av ny studiemiljö vid UB fullföljas genom etableringen av så kallade ljudzoner. 17 (27)
18 Ekonomiska förutsättningar I detta avsnitt ges de ekonomiska förutsättningarna som ska beaktas i höstens budget- och planeringsarbete. De ekonomiska förutsättningarna bygger på underlag från 2013 års budgetproposition inför verksamhetsåret 2014, 2014 års ekonomiska vårproposition samt den under våren 2014 aviserade utökningen av utbildningsplatser inom lärarutbildningen. Förändringar i höstens budgetproposition och andra eventuella förändringar beaktas i höstens budgetarbete inför Universitetets budget 2015 beslutas av universitetsstyrelsen i december Beräkningar i tabeller bygger på 2014 års pris- och lönenivå. Enligt preliminära uppgifter blir pris- och löneomräkningen cirka 0,8 procent för I tabell 1 sammanfattas de senaste kända ekonomiska förutsättningarna för Linnéuniversitetet. Tabell 2 visar vari förändringen av takbeloppet mellan 2014 och 2017 består. Tabell 1. Ekonomiska planeringsförutsättningar , tkr. från och med 2014 i 2014 års prisnivå. Anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (takbelopp) Utfall Utfall Plan Budget Plan Plan Plan Utökning lärarutbildningen mm Summa Anslag för forskning och utbildning på forskarnivå Särskilda medel Fortbildning av journalister (Fojo) Utrustning till Sjöbefälsutbildningen (SJÖ) Kvalitetsbaserad resursförstärkning Summa tilldelade anslag Beloppet är en uppskattning baserad på tillgänglig information Anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2016 kommer den tillfälliga satsningen på högskoleplatser att upphöra vilket innebär att regeringen aviserar en minskning av takbeloppet för 2016 med cirka 18 miljoner kronor. Från och med 2015 beräknas medel tillkomma för en utökning av utbildningsplatser för lärarutbildningen. Netto innebär det att takbeloppet, det belopp som maximalt får avräknas, beräknas ligga på en något högre nivå jämfört med Utökningen av lärarutbildningen har aviserats av regeringen, men beslut tas i samband med höstens budgetproposition. De belopp som anges i tabell 1 och 2 är därför preliminära utifrån den information som lämnats av regeringen. 18 (27)
19 Tabell 2. Förändring av anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (takbeloppet) mellan 2014 och 2017 i 2014 års prisnivå Takbelopp fg år Utbyggnad av högskoleingenjörsutbildningen Tillfällig satsning på högskoleplatser Tillfällig satsning på sjuksköterskor och ingenjörsutbildningar upphör Omfördelning av platser inom lärarutbildningarna Eventuellt utökat anslag till lärarutbildningen mm Utbyggnad av speciallärarutbildning 360 Reducering i enlighet med propositionen Bäst i klassen -669 Finansiering av utbyggd läkar- och tandläkarutbildning Finansiering av utbyggd av vård- och ingenjörsutbildning Övrigt Takbelopp aktuellt år Anslag för forskning och utbildning på forskarnivå Enligt budgetpropositionen beräknas anslagen för forskning och utbildning på forskarnivå ligga oförändrade under perioden De framtida beloppen kommer att påverkas av omfördelning mellan lärosätena baserad på kvalitetsindikatorer. I de ekonomiska förutsättningarna räknar vi med att omfördelningen inte påverkar Linnéuniversitetets anslag i nämnvärd utsträckning. Särskilda medel Särskilda medel tilldelas för fortbildning av journalister samt för utrustning och praktikplatser för sjöbefälsutbildningen. De särskilda medlen förutsätts ligga på oförändrad nivå under planeringsperioden. Under 2014 har Linnéuniversitetet även fått medel till utbildningsverksamheten genom kvalitetsbaserad resursfördelning. Medlen uppgick till 1,5 miljoner kronor. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Prognos av anslagsutveckling och helårsstudenter Linnéuniversitetet rapporterar regelbundet prognos över helårsstudenter (hst) och helårsprestationer (hpr) samt anslagsutveckling till utbildningsdepartementet. Den senaste prognosen från april 2014 visas i tabell 3. I prognosen ingår inte en eventuell utökning av lärarutbildningen. 19 (27)
20 Tabell 3: Prognos över anslagsutvecklingen , tkr (2014 års prisnivå) Anslagsutveckling - takbeloppet Antal helårsstudenter Värdet av prognostiserade hst/hpr Takbelopp (exkl ev utökning lärarutbildningen) Takbelopp (inkl beräknad utökning lärarutbildningen) Linnéuniversitetets helårsstudenter minskar successivt, men universitetet bedriver utbildning till ett värde som överstiger det av regeringen tilldelade takbeloppet, som för 2014 uppgår till 976 Mkr. Aprilprognosen visar att universitetet har helårsstudenter till ett värde om 998 Mkr för Överproduktionen förutses fortsätta om inte takbeloppet höjs, vilket nu förutses genom utökningen av lärarutbildningsplatserna. I och med att utbildningsvolymen är större än takbeloppet kan Linnéuniversitetet tillgodoräkna sig den så kallade överproduktionen av prestationer till kommande år. De år då utbildningsvolymen är lägre än takbeloppet kan detta avräknas som intäkter. Totalt har Linnéuniversitetet möjlighet att spara överproduktion till ett värde om cirka 97 Mkr. Tabell 4. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå: ekonomiska förutsättningar, tkr Ekonomiska förutsättningar Utfall Utfall Utfall Budget Prognos Plan Takbelopp Ev utökning av lärarutbildningen Avräknat anslagssparande Intäkt av anslag Till (-) / från (+) myndighetskapitalet Medel att disponera Takbeloppets förutsättningar Kapitalförändring utb.omr.totalt Utbildning till ett värde av Utgående balans anslagssparande Utgående balans överproduktion Den kapitalförändring (resultat) som utbildningsområdet som helhet har uppnått. 2 Värdet av den utbildning som producerats. Mellanskillnaden ned till takbeloppet är överproduktion som delvis får sparas till kommande år. 3 Anslagsspararande utgörs av takbelopp (grundutbildningsanslag) som tidigare år inte har avräknats, då utbildningens värde understeg tilldelat takbelopp. 4 Överproduktion uppstår när utbildningens värde överstiger tilldelat takbelopp. Denna kan avräknas i framtiden om Lnu bedriver utbildning till ett värde som understiger takbeloppet. Maximalt kan överproduktion till ett värde av 10 % av takbeloppet sparas. 20 (27)
21 Utvecklingen av myndighetskapitalet visas i tabell 5. Under 2013 redovisade utbildningsverksamheten ett överskott på 20 Mkr vilket ökade myndighetskapitalet. Avsikten är att myndighetskapitalet från 2014 ska vara oförändrat eller öka. Tabell 5. Totalt myndighetskapital, tkr Ekonomiska förutsättningar Utfall Utfall Utfall Prognos Plan Ingående myndighetskaital Årets kapitalförändring Utgående myndighetskapital Förslag till fördelning av anslag Fördelning av medel till fakulteterna/nlu för utbildning på grundnivå och avancerad nivå exklusive strategiska satsningar föreslås ha samma proportion som för Fördelningen blir då enligt tabell 6. Tabell 6. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå: medel att disponera, tkr Medel att disponera Utfall Utfall Utfall Budget Plan Universitetsövergripande strategiska satsningar och omfördelningar Medel att fördela till fakulteter Medel att disponera Med hänsyn till medel för en utökad lärarutbildning kommer disponibla medel att öka Det innebär att den pågående minskningen av utbildningsvolymen kan bromsas upp. Planeringen måste inriktas på att dimensionera efter de ändrade förutsättningarna. Universitetsövergripande strategiska satsningar och omfördelningar för 2015 föreslås uppgå till tkr, vilket motsvarar drygt 3 procent av takbeloppet. Strategiska satsningar inriktas på de åtgärder som förs fram i detta dokument och sammanfattas i tabell 7. En mer detaljerad fördelning mellan olika poster görs under höstens budgetarbete. En omfördelning av medlen till fakulteterna gjordes för 2014 baserat på det ekonomiska utfallet tkr avsattes i strategiska medel och ytterligare tkr omfördelades från fakulteter med negativt resultat. För 2015 föreslås en motsvarande omfördelning men att inga strategiska medel avsätts. Totalt omfördelas summan av redovisade överskott, dock maximalt tkr till de fakulteter som har ekonomiskt överskott Omfördelning görs från de fakulteter som redovisar underskott dock maximerat till redovisat underskott. Summerar inte underskotten till det belopp som ska omfördelas hämtas resterande medel från myndighetskapitalet. En motsvarande omfördelning föreslås för forskningsanslagen. 21 (27)
22 Tabell 7. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå: universitetsövergripande strategiska satsningar, tkr Universitetsövergripande strategiska satsningar Budget Plan Plan Plan Strategiskt kompetensförsörjningsarbete Utveckling och kvalité i utbildning Internationalisering Hållbar utveckling Lika villkor Psykologutbildning Universitetsgemensamma projekt Språkstöd Innovationsmastern, strategiskt utvecklingsstöd Medel att fördelas efter fakultetens resultat Strategiska medel enligt tidigare rektorsbeslut 850 Medel att fördela senare/strategisk resurs Totalt strategiska satsningar Inkl sommaruniversitetet/summer Academy 2 Avsättning för universitetsgemensamma projekt t.ex. lokaliseringen i Kalmar, mm. Ej sökbara för fakulteterna 3 Sista året är Slut ligt beslut om fördelning skedde i februari och baserades på fakult et ens result at inom ut bildningsområdet år Fakulteterna/NLU tilldelas tkr vilket fördelas proportionellt på samma sätt som Fördelningen justeras med anledning av att den tillfälliga satsningen på sjuksköterske- och högskoleingenjörsutbildningarna upphör samt förändringar beroende på tidigare beslut. Fördelningen påverkas även av regeringens aviserade utbyggnad vilken främst avser lärarutbildning, men till en mindre del även barnmorske- och specialistsjuksköterskeutbildningarna. Det beräknade beloppet delas därför mellan NLU och fakulteten för hälso- och livsvetenskaper. Tabell 8. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå, specifikation av medelstilldelningen 2015, tkr FEH FHL FKH FSV FTK NLU Summa Tilldelning Satsning sjuksköterske- och ingenjörsplatser upphör Utbyggnad av högskoleingenjörsutbildningen Innovationsmaster Utökad lärarutbildning mm Korrigering och/eller tidigare beslut om omfördelning Utjämning S:a tilldelat belopp (exkl. strategiska satsningar o omfördelningar) Fördelningen av medel följer samma princip som för 2015, det vill säga en ökning sker för lärarutbildningen och i viss mån för sjuksköterskeutbildningen, medan fördelningen mellan fakulteterna behålls i stort sett i oförändrade proportioner. Under maj 2014 har universitetsledningen och fakulteter/nlu genomfört utbildningsdialoger. Syftet med dialogerna har varit att skapa ett samtal mellan fakulteterna och universitetsledningen framför allt kring utbildningsuppdrag och det systematiska kvalitetetsarbetet. Vid dialogerna har fakulteterna/nlu beskrivit sina verksamheter och hur de ska utvecklas. 22 (27)
23 Av dialogerna kan bland annat konstateras att samtliga fakulteter/nlu arbetar för att utveckla sina utbud och öka antalet studenter på avancerad nivå. Nästan samtliga fakulteter efterfrågar ett ökat utbildningsuppdrag. Det finns idéer om att skapa tvärvetenskapliga och fakultetsövergripande utbildningar. Fakulteter/NLU har även uttryckt behov av centralt stöd för vissa verksamheter. Universitetsledningen har att ta ställning till bland annat dessa planer och behov inför planeringen Intäkter av uppdragsutbildning och andra externa uppdrag Externa intäkter inom utbildningsområdet visas i tabell 9. Tabell 9. Externa intäkter inom utbildningsområdet, tkr Utfall Utfall Utfall Budget FEH FHL FKH FSV FTK S:a fakulteter Fojo Polisutbildningen Gemensamt Finansiella intäkter Summa Rektorsutbildningen flyttas fr o m 2014 från gemensamma funktioner till FSV. 2 Intäkter som schablonfördelas mellan utbildning och forskning. Avser främst intäkter inom gemensamma funktioner. De externa intäkterna ökade 2013 och till en del genom en ökning av polisutbildningen. Denna utbildning minskar åter 2014 och troligen även 2015 beroende på minskad beställning från Rikspolisstyrelsen. Den svenska polisen omorganiseras och planeringsunderlaget för polisutbildningen är inte stabilt. Mellan 2013 och 2014 förutses för fakulteterna en minskning av externa intäkter. Fakulteterna måste planera för en ökning och då särskilt beakta möjligheten av ett ökat antalet avgiftsstudenter. Intäkterna för betalstudenter uppgick till 9,5 miljoner kronor (27)
24 Forskning och utbildning på forskarnivå Fördelning av tilldelat anslag för forskning och utbildning på forskarnivå föreslås enligt tabell 10. Tabell 10. Forskning och utbildning på forskarnivå: medel att fördela till fakulteter/nlu, tkr Utfall Utfall Budget Budget Budget Budget FEH FHL FKH FSV FTK NLU Linnaeus University Centers (Lnuc) Linnaeus University Centers (Lnuc) Nystartade 2015, max belopp Strategiska medel Utifrån bibliometri Utifrån externfinansiering Summa Anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå beräknas vara oförändrat de närmaste åren. Därför föreslås medlen fördelas till fakulteterna/nlu i samma proportioner som för Det innebär att för 2015 föreslås tkr av anslaget avsättas till strategiska satsningar på universitetsövergripande nivå samt medel för Lnuc. Det motsvarar cirka 9 procent av anslaget. I likhet med 2014 avsätts därutöver 2,5 procent eller tkr för att omfördelas baserat på externa forskningsintäkter. Lika mycket avsätts för att omfördelas baserat på bibliometriska mått utifrån publiceringar gjordes en omfördelning av utbildningsanslaget mellan fakulteterna baserat på det ekonomiska utfallet Motsvarande omfördelning förslås även för 2015 och föreslås nu även gälla forskningsanslaget. Totalt omfördelas summan av redovisade överskott, dock maximalt tkr till de fakulteter som har ekonomiskt överskott Omfördelning görs från de fakulteter som redovisar underskott dock maximerat till redovisat underskott. Summerar inte underskotten till det belopp som ska omfördelas hämtas resterande medel från myndighetskapitalet. De strategiska satsningarna ska inriktas på de åtgärder som förs fram i detta dokument. Fördelningen mellan olika poster preciseras i höstens budgetarbete. Av de avsatta medlen är en del intecknade genom inrättandet av Lnuc. Under 2011 inrättades tre Lnuc och ytterligare ett Lnuc inrättades under Förbrukning 2015 för de fyra Lnuc är tkr. Under 2014 prövas ytterligare fyra ansökningar om att inrätta fler Lnuc. Om alla ansökningar blir godkända beräknas förbrukningen 2015 till tkr. Stöd till stimulans av internationaliseringsarbetet inom forskning beslutas av rektor. 24 (27)
Verksamhetsplan och budget 2015
Verksamhetsplan och budget 2015 Universitetsstyrelsen 2014-12-12 Dnr: 2014/244-1.1 Innehåll Bakgrund 3 Beslut 5 Verksamhetsplan 6 Kompetensförsörjning 8 Utmanande utbildningar 10 Framstående forskning
Verksamhetsplan och budget 2016
Verksamhetsplan och budget 2016 Beslutat av Universitetsstyrelsen Datum: 2015-12-10 Dnr: 2015/162-1.1 Innehåll Bakgrund 3 Verksamhetsplan 2016-2018 5 Kompetensförsörjning 8 Utmanande utbildningar 10 Framstående
Linnéuniversitetets kvalitetspolicy
Linnéuniversitetets kvalitetspolicy Rektorsbeslut nr: 199 Datum: 2013-11-11 Dnr: ST 2013/417-1.1 Rektors förord Linnéuniversitetet har högt ställda ambitioner som lärosäte. För att nå upp till vår vision
Uppföljning av plan för lika villkor 2014
Uppföljning Datum: 2015-01-27 Dnr: 2015/1 1.1 Handläggare: Sandra Bergsten Uppföljning av plan för lika villkor 2014 Förutsättningar Lika villkorsarbetet vid Linnéuniversitetet bedrivs utifrån en målsättning
Strategisk plan för fakulteten för konst och humaniora
Dnr: 2013/39-2.2.4 Strategisk plan för fakulteten för 2015 2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för Gäller från 2015-01-01 Innehåll Inledning 3 1. Kompetensförsörjning 5 2. Utmanande utbildningar 5 3. Framstående
Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020
Fakulteten för teknik Strategi 2015 2020 Attraktivt utbildningsutbud. Starka forskningsmiljöer. Samhörighetskänsla, ansvar och tydliga mål. Välkommen till Fakulteten för teknik! Fakulteten för teknik Strategi
Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap
Dnr: 2016/6683-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2017-2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2017-01-01 Beslutat av: Beslutsdatum: 2016-12-08
Praktiska planeringsförutsättningar för budget 2014
Sida 1 (7) 2013-10-27 Utgåva 2 Handläggare: EK/T. Söder Till: Dekaner, prodekaner, kanslichefer LPU, FOJO, UB, UPE och chefer inom förvaltningen samt ekonomnätverket Praktiska planeringsförutsättningar
Anvisningar för ekonomisk prognos
Ekonomiavdelningen (Torbjörn Söder) 2017-09-18 Sida 1 (5) Anvisningar för ekonomisk prognos 2 2017 Prognos baserad på utfallet per september Linnéuniversitetet ska sammanställa en ekonomisk prognos baserad
Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap
Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024
Kallelse till ledningsråd
Kallelse till ledningsråd 2012-03-07, R2-014, kl 10.00 12.00 Ärenden 1. Information från ledningsgruppen 2. Synpunkter på planeringsdirektiv (bilaga 1) 3. Riktlinjer för nya arbetstidsavtalet 4. Riktlinjer
Anslagsfördelning och budget 2018 samt planeringsramar
BESLUT Dnr: E2017/29 2017-12-12 Anslagsfördelning och budget 2018 samt planeringsramar 2019 2020 1 Förslag till beslut Styrelsen beslutar: att 2018 avsätta 95 %, 374 276 tkr, av grundutbildningsanslaget
:22 Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning :23 Linnéuniversitetet: Grundutbildning
PROP. 0/: UTGIFTSOMRÅDE 6 Tabell 8.: Härledning av anslagsnivån 0 05 0 0 0 05 Anvisat 0 59 9 59 9 59 9 59 9 5 8 805 77 7 6 Beslut -5 5-6 78-8 0-9 66 anslag 559-5 -70-8 58 Övrigt -80-80 anslag 56 76 565
Verksamhetsplan och budget
Verksamhetsplan och budget 2017 2019 Beslutat av Universitetsstyrelsen Datum: 2016-12-08 Dnr: 2016/2690-1.1 Innehåll Bakgrund 3 Verksamhetsplan 5 Utmanande utbildningar 8 Framstående forskning 13 Samhällelig
Den attraktiva fakulteten: Strategidokument för den Naturvetenskapliga fakulteten
Styrdokument Dnr A 2 5587/8 Den attraktiva fakulteten: Strategidokument för den Naturvetenskapliga fakulteten 29-213 Publicerad Beslutsfattare http://www.science.gu.se/fakulteten/namnden/policies Naturvetenskapliga
Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2015 vid KTH
2014-06-11 Dnr V-2014-0449 KS-kod 1.2 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2015 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen (BP) för 2015
Prefekt Prefekt beslutar om miljöledningssystemet på institutionsnivå. Det innebär att prefekten/motsvarande 1 ansvarar för att:
Bilaga till Rektorsbeslut nr: 115 Datum: 2017-06-07 Dnr: 2017/3408-1.1 Checklista för klargörande av roller, ansvar och befogenheter inom miljöledningssystemet Chefers övergripande miljöansvar framgår
Verksamhetsplan och budget 2013
Universitetsstyrelsebeslut -12-12 D nr LNU /190 Verksamhetsplan och budget Verksamhetsplan... 2 Övergripande inriktning... 2 En attraktiv kunskapsmiljö... 3 Mål enligt strategi 2010-2015... 3 Inriktning...
Anslagsredovisning processbeskrivning
Ekonomiavdelningen, Torbjörn Söder 2018-07-17 Sida 1 (5) Anslagsredovisning processbeskrivning 1. Extern redovisning 1.1. I regleringsbrevet som kommer under december inför nästkommande år framgår anslagstilldelningen
Justeringar utifrån budgetproposition 2015/16:1 utgiftsområde 16 inför år 2016
Budget 2016 Justeringar utifrån budgetproposition 2015/16:1 utgiftsområde 16 inför år 2016 Med anledning av regeringens budgetproposition inför år 2016 avseende utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning,
STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson 1998-02-20 Doss 112 Dnr 2596/97
STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson Regeringen Utbildningsdepartementet Förslag till finansiering av verksamheten budgetåren 1999-2001 1 Intäkter
Ett minskande utbildningsuppdrag REKTOR I ORKANEN 29 NOV vad betyder det för Malmö högskola?
REKTOR I ORKANEN 29 NOV 2012 Ett minskande utbildningsuppdrag vad betyder det för Malmö högskola? BAKGRUND UTVECKLING PÅ LÅNG OCH KORT SIKT Kort sikt (1-3 år): Utbildningsuppdraget från Regeringen minskar
Verksamhetens inriktning och ekonomiska förutsättningar
Verksamhetens inriktning och ekonomiska förutsättningar 2019-2021 Linnéuniversitetet en kreativ och internationell kunskapsmiljö som odlar nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet. Beslutat av Universitetsstyrelsen
Dnr: LNU 2012/432. Regeldokument. Organisationsplan. Beslutat av Universitetsstyrelsen. Gäller från Senast reviderad
Regeldokument Organisationsplan Beslutat av Universitetsstyrelsen Gäller från 2013-01-01 Organisationsplan Med stöd av 2 kap. 2 8p högskoleförordningen (1993:100) meddelar Linnéuniversitetet följande övergripande
Plattform för Strategi 2020
HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har
Justeringar utifrån budgetproposition 2016/17:1 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning
Budget 2017 Justeringar utifrån budgetproposition 2016/17:1 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning Med anledning av regeringens budgetproposition inför år 2017 avseende utgiftsområde 16
Hållbarhetsmål 2013-2015
Dnr: LNU 2012/393 Regeldokument Hållbarhetsmål 2013-2015 Beslutat av Rektor Gäller från 2013-01-01 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 121119 Dnr: LNU 2012/393 Hållbarhetsmål 2013-2015 Globala värden, såsom
Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2016 vid KTH
2015-06-02 Dnr V-2015-0394 KS-kod 1.2 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2016 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen (BP) för 2016
Vision och strategi Universitetsbiblioteket
Vision och strategi 2015-2020 Universitetsbiblioteket VISION OCH STRATEGI 2015-2020 - UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Inledning Linnéuniversitetet är Sveriges nyaste universitet med rötterna i Småland och med
Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010
Sid 1 (5) Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 I denna promemoria sammanfattas regeringens budgetproposition avseende utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Avslutningsvis
Avdelningen för externa relationer. Mission Främja utvecklingen av en ömsesidigt givande relation mellan Linnéuniversitetet och omvärlden.
Avdelningen för externa relationer Mission Främja utvecklingen av en ömsesidigt givande relation mellan Linnéuniversitetet och omvärlden. Linnéuniversitetets uppdrag Ur högskolelagen(1992:1434): 2 Staten
Verksamhetsplan och budget
Verksamhetsplan och budget 2019-2021 Linnéuniversitetet en kreativ och internationell kunskapsmiljö som odlar nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet. Beslutat av Universitetsstyrelsen Datum: 2018-12-05
Handlingsplan för hållbar utveckling,
UFV 2013/386 Handlingsplan för hållbar utveckling, 2016- Fastställd av rektor 2016-01-12 Utgångspunkter och syfte Uppsala universitet ska, i enlighet med 1 kap. 5 Högskolelagen (1992:1434), främja en hållbar
Forsknings- och utbildningsnämndens kvalitetsprogram Fastställt av forsknings- och utbildningsnämnden , dnr L 2014/159.
Forsknings- och utbildningsnämndens kvalitetsprogram 2015-2018 Fastställt av forsknings- och utbildningsnämnden 2014-12-04, dnr L 2014/159. Dnr: L 2014/159 2014-12-04 Forsknings- och utbildningsnämndens
BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet
BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134 Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress: S:t Olofsgatan 10 B Handläggare: Anna Wennergrund Telefon: 018-471 18 11 www.uu.se Anna.Wennergrund@ uadm.uu.se Modell för fördelning
Preliminära planeringsförutsättningar och budgetram för statsanslagen för Karolinska Institutet
Beslut Dnr: 1-330/2015 2015-06-08 Sid: 1 / 6 Konsistoriet Preliminära planeringsförutsättningar och budgetram för statsanslagen för Karolinska Institutet 2016-2018 1. Inledning För att skapa förutsättningar
Verksamhetens inriktning och ekonomiska förutsättningar
Verksamhetens inriktning och ekonomiska förutsättningar 2018 2020 Beslutat av Universitetsstyrelsen Datum: 2017-06-08 Dnr: 2017/3345-1.1 Innehåll Bakgrund 3 Verksamhetsplan 5 Intern styrning och kontroll
Manual till den ekonomiska mallen
MANUAL 1(7) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uk-ambetet.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består av fyra blad, Resultaträkning, Ekonomiska
En resa in i framtiden. Vision och strategi 2015 2020
En resa in i framtiden Vision och strategi 2015 2020 En resa in i framtiden Vision och strategi 2015 2020 En fortsatt resa in i framtiden 6 En kreativ kunskapsmiljö i Linnés anda 9 Vision 9 Övergripande
Anvisningar för uppföljning 2015 samt för budget- och verksamhetsplanering 2016. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3.
för uppföljning 2015 samt för budget- och verksamhetsplanering 2016. 1. Inledning Dessa anvisningar inleder budget- och verksamhetsplaneringen inför år 2016. Samtliga dokument för uppföljning, budget
Verksamhetsplan för Biblioteket
Högskolan i Borås Dnr: 815-15 Verksamhetsstöd Bibliotek Svante Kristensson Verksamhetsplan för Biblioteket 2016-2018 Verksamhetsplanen för biblioteket baseras på styrdokumentet Verksamhetsplan 2016-2018
Investeringar för Sverige
Investeringar för Sverige Utbildningsdepartementet Foto: Johnér / Lars Thulin VårBudget 2016 2016 Investeringar Ett Sverige för som Sverige håller ihop Investeringar för bättre mottagande & snabbare etablering
Handlingsplan för hållbar utveckling
UFV 2018/1045 Handlingsplan för hållbar utveckling 2019- Fastställd av rektor 2018-11-20 Bakgrund, utgångspunkter och syfte Uppsala universitet ska, i enlighet med 1 kap. 5 Högskolelagen (1992:1434), främja
Verksamhetens inriktning och ekonomiska förutsättningar
Verksamhetens inriktning och ekonomiska förutsättningar 2020-2022 Linnéuniversitetet en kreativ och internationell kunskapsmiljö som odlar nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet. Beslutat av Universitetsstyrelsen
Fler studenter och större överskott än någonsin tidigare
Statistisk analys Marie Kahlroth Analysavdelningen 08-563 085 49 marie.kahlroth@hsv.se www.hsv.se 2011-03-08 2011/2 Regnr: 63-17-2011 Fler studenter och större överskott än någonsin tidigare Studentantalet
Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet
Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet 2015-2020 Pedagogik av högsta kvalitet Utveckling av den universitetspedagogiska verksamheten är en viktig strategisk fråga för Linnéuniversitetet. Verksamheten ska
Verksamhetsberättelse 2011 Medicinska fakulteten
Verksamhetsberättelse Medicinska fakulteten Beslutad av fakultetsnämnden vid medicinska fakulteten 2012-03-29 Dnr 212-788-12 Medicinska fakultetens verksamhetsberättelse 1 Inledning Syftet med medicinska
Totalbudget för Lunds universitet 2011
BESLUT 1(6) 2011-02-15 Dnr EK 2010/41 Styrelsen Totalbudget för Lunds universitet 2011 Budgeterat underskott 2011 uppgår till 165 mnkr fördelat på ett underskott inom utbildningen på 108 mnkr och forskningen
Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015
MITTUNIVERSITETET Fakultetskansliet för humanvetenskap Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015 dnr MIUN 2012/361 Fastställt av humanvetenskapliga fakultetsnämnden 2012
Dnr: LNU 2012/432. Regeldokument. Organisationsplan. Beslutat av Universitetsstyrelsen. Gäller från Reviderad
Regeldokument Organisationsplan Beslutat av Universitetsstyrelsen Gäller från 2013-01-01 Reviderad 2015-02-19 Organisationsplan Med stöd av 2 kap. 2 8p högskoleförordningen (1993:100) meddelar Linnéuniversitetet
Verksamhetsplan och budget
Verksamhetsplan och budget 2018 2020 Linnéuniversitetet en kreativ och internationell kunskapsmiljö som odlar nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet. Beslutat av Universitetsstyrelsen Datum: 2017-12-07
Utmaningar inom personal- och ekonomiområdet. Yvonne Andersson Per Ragnarsson
Utmaningar inom personal- och ekonomiområdet Yvonne Andersson Per Ragnarsson Syfte Att beskriva förändringar i omvärlden och inom UmU som har betydelse för personal- och ekonomiområdet Lyfta fram några
Budgetpropositionen 2017/18:1
PM 1(6) 2017-09-20 Box 256 751 05 Uppsala Handläggare Joakim Löfkvist Besöksadress S:t Olofsgatan 10 B Telefon 018-471 2501 Webbplats www.uadm.uu.se E-post Joakim.lofkvist@uadm.uu.se Budgetpropositionen
Kvalitetsdialoger för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
2018-03-12 (Dnr. LED 1.3-2018/119 ) 1 (av 7) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande/Titel: Giltighetstid: Dokumentansvarig/Funktion: Diarienummer: Version: Revisionsdatum:
Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2017 vid KTH
2016-06-01 Dnr V-2016-0470 KS-kod 1.2 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2017 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen (BP) för 2017
Verksamhetsplan
1 Verksamhetsplan 2014-2015 Verksamhetsplan 2014-2015 2 Innehåll Ett universitet som gör det möjligt... 3 Långsiktighet möjliggör högt risktagande... 3 Delmål 1.1.3.3 TN. Fakultetens utlysningar innehåller
POLICY FÖR KVALITETSSÄKRING OCH KVALITETSUTVECKLING AV UTBILDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET
STYRDOKUMENT Dnr V 2016/378 POLICY FÖR KVALITETSSÄKRING OCH KVALITETSUTVECKLING AV UTBILDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument
Förändringar gällande grundutbildningsuppdraget för 2015
PM Datum: -06-22 Dnr: E 2014/257 Mottagare: Rektor Handläggare: Heléne Gustafsson Förändringar gällande grundutbildningsuppdraget för Universitetets anslagsfördelning och interna fördelning av grundutbildningsuppdraget
Handlingsplan för internationalisering
Dnr 2015/281 Handlingsplan för internationalisering Fastställd av rektor 2016-06-14 Innehållsförteckning 1. Inledning, utgångspunkt och syfte 3 2 Generella insatser 3 2.1 Nätverk och partnerskap i forskning,
Lärosätenas årsredovisningar: Färre helårsstudenter trots pågående utbyggnad
STATISTISK ANALYS 1(11) Avdelning / löpnummer 2019-03-26 / Nr 4 Analysavdelningen Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en Handläggare av formerna för att löpande redovisa utvecklingen inom
Utveckling av Linnéuniversitetets verksamhetsstöd
PM 2012-05-16 LNU 2011/451 PM Utveckling av Linnéuniversitetets verksamhetsstöd Universitetsstyrelsen fastställde i december 2011 principer för en ny organisation vid Linnéuniversitetet. Under mars remissbehandlades
Handlingsplan för Uppsala universitet - Campus Gotland,
UFV 2016/965 Handlingsplan för Uppsala universitet - Campus Gotland, 2017-2021 Fastställt av rektor 2017-03-27 Inledning I Program för Uppsala universitet- Campus Gotland 2017-2021, fastställt av konsistoriet
Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet
Plan för introduktion av nya chefer Personalavdelningen/HB-YT Reviderad senast 2016-11-01 Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet Nedan föreslås en plan för introduktionsmöten som ska
POLICY FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH LIKABEHANDLING
STYRDOKUMENT Dnr V 2013/513 POLICY FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH LIKABEHANDLING Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor, Pam Fredman Personalenheten Beslutsdatum
Dnr: LNU 2012/ Regeldokument. Organisationsplan. Beslutat av Universitetsstyrelsen. Gäller från
2012-12-12 Regeldokument Organisationsplan Beslutat av Universitetsstyrelsen Gäller från 2013-01-01 Organisationsplan Med stöd av 2 kap. 2 8p högskoleförordningen (1993:100) meddelar Linnéuniversitetet
Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan FEH 2015: 4
Kallelse/dagordning FEH FS 2015: 4 2015-09-10 Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan FEH 2015: 4 Datum 2015-09-10 Tid 10:00 16:00 Kaffe serveras från kl. 09.00 samt om e.m. Avbrott för lunch planeras. Plats
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
HANDLINGSPLAN 2017 2019 OCH VERKSAMHETSPLAN 2017 Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori DATUM: 2016-11-30 BESLUTAD AV: Fredrik Engström, prefekt. FORSKNING SOM PÅVERKAR Prioriteringar
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. Verksamhetsplan Låt det vibrera
Dnr 631-17 Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Verksamhetsplan 2018-2020 1 Låt det vibrera 1 Föreliggande verksamhetsplan tar sin utgångspunkt i Högskolan i Borås vision och mål (dnr 906-14). Styrande
Högskolan som både myndighet och akademi. Daniel Gillberg Planeringsdirektör, Uppsala universitet
Högskolan som både myndighet och akademi Daniel Gillberg Planeringsdirektör, Uppsala universitet SUHF:s utbildningsdag, 20 september 2017 Uppsala universitet Omfattande verksamhet: 6,6 miljarder (72/28),
1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010
MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka
Förslag till reviderad mål- och styrmodell för Danderyds kommun
DANDERYDS KOMMUN 1(11) Kommunstyrelsen Förslag till reviderad mål- och styrmodell för Danderyds kommun Intentionen med föreliggande förslag är att utveckla och tydliggöra kommunens mål- och styrmodell.
Strategi för digital utveckling
Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Strategi Utvecklings- och 6 kommunikationsavdelningen Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Henrik Svensson Landstingsstyrelsen 2018-05-22
Utdrag ur protokoll från Rektors beslutsmöte, 2015:12
Utdrag ur protokoll från Rektors beslutsmöte, :12 Datum: -06-22 Tid: 15.00-16.00 Plats: Viktor Rydbergsrummet, Vasaparken Närvarande Beslutsfattare: Bisittare: Protokollförare: Övriga: Rektor Pam Fredman
Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap
Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå
Rektors besluts- och delegationsordning
Dnr: ST 2013/165-1.1 Regeldokument Rektors besluts- och delegationsordning Beslutat av Rektor Gäller från 2013-04-22 Senast reviderad 2015-07-01 Beslutat av: rektor Beslutsdatum: 2013-04-22 Dnr: ST 2013/165-1.1
Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna
Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:
Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse
Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Beslutat av Rektor Inledning 3 Gemensamma mål och strategier 4 Det fortsatta arbetet 7 2 (7) Inledning Familjen Kamprad
Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2019 vid KTH
2018-06-11 Dnr V-2018-0467 KS-kod 1.2 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2019 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen lämnas normalt
UGEM (UNIVERSITETSGEMENSAMMA KOSTNADER) AKTUELLA BUDGETFRÅGOR INFÖR Prefektträff Samhällsvetenskaplig fakultet
UGEM (UNIVERSITETSGEMENSAMMA KOSTNADER) AKTUELLA BUDGETFRÅGOR INFÖR 2019 Prefektträff Samhällsvetenskaplig fakultet 2018-03-13 ANDELEN GEMENSAMMA KOSTNADER I EN NATIONELL JÄMFÖRELSE Universitetsgemensamma
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
HANDLINGSPLAN 2017 2019 OCH VERKSAMHETSPLAN 2017 Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori DATUM: 2016-11-30 BESLUTAD AV: KONTAKTPERSON: FORSKNING SOM PÅVERKAR Prioriteringar och mål 2017
Strategi för innovation GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
Strategi för innovation GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte... 3 2. Tillämpning... 3 3. Definition... 4 3.1 Avgränsningar... 4 3.2 Beroenden till andra processerv... 4 4. Nuläge... 4
Program för lika villkor vid Uppsala universitet
Dnr UFV 2015/766 Program för lika villkor vid Uppsala universitet Fastställt av konsistoriet 2016-06-16. Innehållsförteckning Rektors förord 3 Inledning 4 Ansvar 4 Utgångspunkter 4 Uppföljning 5 och strategier
Fler helårsstudenter 2015 första gången sedan 2010
STATISTISK ANALYS 1(12) Avdelning /löpnummer 2016-03-15 / Nr 4 Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 Marie.kahlroth@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av
HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016
HANDLINGSPLAN 2016 2018 OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 Gemensamma förvaltningen DATUM: 2015-10-30 BESLUTAD AV: Universitetsdirektören KONTAKTPERSON: Johan Johansson GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN Mål 1 för 2016 2018
INSTRUKTION FÖR ENHETEN FÖR EKONOMISK HISTORIA
INSTRUKTION FÖR ENHETEN FÖR EKONOMISK HISTORIA Typ av dokument: Instruktion Datum: (beslutsdatum) Beslutad av: rektor Giltighetstid: 2019-01-01 - tillsvidare Område: Organisation, delegation och beslutsstruktur
Bilaga 2. Riksrevisionens enkät till lärosäten
BILAGA TILL GRANSKNINGSRAPPRT DNR: 3.1.1-215-786 Bilaga 2. Riksrevisionens enkät till lärosäten RiR 216:15 Det livslånga lärandet inom högre utbildning RIKSREVISINEN Sida 2 av 8 3. Bedriver ert lärosätet,
Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor
Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet
Investeringar för Sverige
Investeringar för Sverige Utbildningsdepartementet SUHF 9 oktober 2015 Foto: Johnér / Lars Thulin VårBudget 2016 2016 Investeringar Ett Sverige för som Sverige håller ihop Investeringar för bättre mottagande
HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2017
HANDLINGSPLAN 2017 2019 OCH VERKSAMHETSPLAN 2017 Gemensamma förvaltningen DATUM: 28 oktober 2016 BESLUTAD AV: Jörgen Tholin KONTAKTPERSON: Johan Johansson GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN Mål 1 för 2017-2019 Gemensamma
Beslut. Catarina Coquand Dekan. Anna Boreson Kanslichef. Birgitta Magnusson. Datum Dnr LED /162
Beslut Datum 2016-03-09 Dnr LED 1.3-2016/162 BESLUTANDE Catarina Coquand Dekan FÖREDRAGANDE Anna Boreson Kanslichef Övriga som deltagit vid beslutstillfället Ärende TS erhåller statsanslag för utbildning
Fler helårsstudenter 2015 första gången sedan 2010
STATISTISK ANALYS 1(12) Avdelning /löpnummer 2016-03-15 / Nr 4 Analysavdelningen Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en Handläggare av formerna för att löpande redovisa utvecklingen inom
Beslut Dnr 1858/15/ BUDGETUNDERLAG Södertörns högskola
Beslut Dnr 1858/15/2011 2012-02-21 BUDGETUNDERLAG 2013-2015 I. INLEDNING är en akademisk miljö av hög kvalitet där ett konkurrenskraftigt utbildningsutbud förenas med mångvetenskaplig forskning, särskilt
STATISTISK ANALYS 1(10) Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre studenter 2014
STATISTISK ANALYS 1(10) Avdelning / löpunmmer 2015-03-17 / 3 Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uka.se Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre
- Universitetstandvården tkr - Undervisning och lärande tkr - Fakultetsnämnden tkr
Beslut Dnr: 1-676/2018 2018-10-19 Sid: 1 / 1 Rektor Beslut om budgetramar för 2019 Efter tidigare beredning (18-10-16) beslutar rektor om fördelning av statsanslagen i enlighet med bifogat underlag och
Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2018 vid KTH
2017-06-09 Dnr V-2017-0513 KS-kod 1.2 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2018 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen för 2018 kommer
Hållbar utveckling Handlingsplan 2015. Fastställd på kommittémöte 2015-02-04
Hållbar utveckling Handlingsplan 2015 Fastställd på kommittémöte 2015-02-04 Inledning Arbetet med hållbar utveckling vid Linnéuniversitetet är brett och innefattar allt ifrån internt hållbarhetsarbete,
2004-01-19 FÖRSLAG. Övergripande samarbetsavtal Linköpings universitet - Landstinget i Östergötland
REGIONALT ALF-AVTAL Parter i detta avtal är Landstinget i Östergötland (Landstinget) och Linköpings universitet (Universitetet), nedan gemensamt benämnda parterna. Vad avtalet reglerar Detta avtal är ett
Högskolornas forum för redovisningsfrågor
Högskolornas forum för redovisningsfrågor 2017-11-09 Lina Lundblad (lina.lundblad@regeringskansliet.se) Universitets- och högskoleenheten Utbildningsdepartementet 1 HÖSTBUDGET 2018 2 Reformutrymme i BP18
Hur många platser finns det i högskolan?
STATISTISK ANALYS 1(10) Avdelning / löpunmmer 2013-12-10 / 13 Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 Marie.kahlroth@uk-ambetet.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är
Universitetsstyrelsen 7 december 2017
Universitetsstyrelsen 7 december 2017 Kallelse/dagordning 2017-11-21 Universitetsstyrelsen Tid: torsdag 7 december kl. 10.00 ca 15.00 Kaffe serveras från kl. 09.30, lunch kl. 12.00 Plats: Christer Bonde,