Beslutad av revisorskollegiet
|
|
- Klara Hansson
- för 6 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Malmö stad Revisionskontoret Fredrik Edler, certifierad kommunal yrkesrevisor Erik Mogård, kommunal yrkesrevisor Beslutad av revisorskollegiet Telefon (exp): Hemsida:
2 SAMMANFATTNING... 4 BAKGRUND... 6 SYFTE, REVISIONSFRÅGOR OCH AVGRÄNSNING... 7 Syfte... 7 Revisionsfrågor... 7 Avgränsning... 7 REVISIONSKRITERIER... 7 PROJEKTORGANISATION... 8 METOD... 8 REGELVERK... 9 Lagen om offentlig upphandling... 9 Malmö stads upphandlingspolicy och riktlinjer Malmö stads policy och riktlinjer för inköpsverksamheten Reglemente för Malmö kommunstyrelse RESULTAT AV GRANSKNINGEN...13 Kommunstyrelsen Hälsa-, vård och omsorgsnämnden Kulturnämnden Övergripande strategiska frågor för inköpsverksamheten BEDÖMNING OCH SLUTSATS Kommunstyrelsen Hälsa-, vård och omsorgsnämnden Kulturnämnden Sammanfattande bedömning Övergripande strategiska frågor för inköpsverksamheten (28)
3 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i nämnder och bolagsstyrelser. Stadsrevisionen i Malmö granskar nämnders och styrelsers ansvarstagande för att genomföra verksamheten enligt fullmäktiges uppdrag. Stadsrevisionen omfattar både de förtroendevalda revisorerna i revisorskollegiet och de sakkunniga revisorerna på revisionskontoret. I 6 kap. 6 kommunallagen (2017:725) anges att nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. I 12 kap. 1 kommunallagen (2017:725) anges att revisorernas uppgifter är att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. I revisionskontorets årsrapport sammanfattar den sakkunniga revisorn det gångna årets granskning av respektive nämnd vilket ger de förtroendevalda revisorerna underlag för sin prövning utifrån kommunallagen. Fördjupade granskningar som görs under året rapporteras i sin helhet i enskilda rapporter. Alla publikationerna finns på stadsrevisionens hemsida malmo.se/stadsrevisionen. 3 (28)
4 Malmö stads förvaltningar genomför varje år inköp till betydande ekonomiskt värde och det är av stor vikt att inköpen genomförs i enlighet med gällande regelverk. Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar inköp och upphandling inom offentlig verksamhet. Av Malmö stads styrdokument kring upphandling framgår även att stadens inköpsverksamhet ska säkerställa att EU-direktiv, svensk lag, interna riktlinjer och politiska mål och målområden iakttas. Revisorskollegiet har efter riskbedömning beslutat att genomföra en fördjupad granskning av direktupphandlingar och avtalstrohet avseende kommunstyrelsen, hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och kulturnämnden. Granskningen infattar även kommunstyrelsens uppdrag att hantera övergripande strategiska frågor som rör hela Malmö stads inköpsverksamhet. Utifrån genomförd granskning är bedömningen att kommunstyrelsen, hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och kulturnämndens hantering av direktupphandlingar inte fullt ut sker i enlighet med gällande regelverk (lagen om offentlig upphandling samt Malmö stads policy och riktlinjer för inköpsverksamheten). Då brister finns är bedömningen vidare att styrelsen och nämnderna inte säkerställer att det finns en tillräcklig intern kontroll av att inköp genomförs i enlighet med avtal och gällande regelverk för direktupphandlingar. Kommunstyrelsen, hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och kulturnämnden behöver därför stärka den interna kontrollen kring direktupphandlingar och rekommenderas: Säkerställa att marknadsundersökning och konkurrensutsättning genomförs i samtliga direktupphandlingar. Säkerställa att direktupphandlingar dokumenteras (upphandlingens samtliga skeden) då upphandlingens värde beräknas överstiga kr. Kommunstyrelsen och hälsa-, vård- och omsorgsnämnden behöver dessutom stärka den interna kontrollen kring ingående och avrop från avtal och ramavtal och rekommenderas: Säkerställa att avtal och ramavtal inte gäller tillsvidare (utan begränsning i tid) och att ramavtal normalt inte löper under längre tid än 4 år. 4 (28)
5 Säkerställa att inköp (avrop) inte sker från avtal eller ramavtal som löpt ut i tid. Utifrån genomförd granskning är bedömningen att kommunstyrelsen delvis fullgör sitt uppdrag att hantera övergripande strategiska frågor. Upphandlingsenheten stödjer inte förvaltningarna i upphandlingar i den omfattning som efterfrågas. Samtidigt inkommer förvaltningarna inte med årsplaner där förvaltningarnas behov av stöd konkretiseras. Utifrån kommunstyrelsens övergripande strategiska uppdrag rekommenderas styrelsen: Arbeta för att förvaltningarna ska inkomna med årsplaner för kommande behov av upphandlingsstöd. Arbeta för att upphandlingsenheten i större utsträckning ska kunna möta förvaltningarnas behov av stöd i upphandlingar. Kommunstyrelsen, hälsa-, vård och omsorgsnämnden och kulturnämnden rekommenderas: Säkerställa att respektive förvaltning inkommer med en årsplan till upphandlingsenheten för kommande behov av upphandlingsstöd. 5 (28)
6 Malmö stads förvaltningar genomför varje år inköp till betydande ekonomiskt värde och det är av stor vikt att inköpen genomförs i enlighet med gällande regelverk och att kommunövergripande avtal nyttjas dvs. att inköp sker i enlighet med de avtal som ingåtts - antingen av nämnden själv eller av kommunstyrelsen i ett kommunövergripande ramavtal. Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar inköp och upphandling inom offentlig verksamhet. Av Malmö stads styrdokument kring upphandling framgår även att stadens inköpsverksamhet ska säkerställa att EU-direktiv, svensk lag, interna riktlinjer och politiska mål och målområden iakttas. Revisorskollegiet har efter riskbedömning beslutat att genomföra en fördjupad granskning av direktupphandlingar och avtalstrohet. Granskningen infattar även kommunstyrelsens uppdrag att hantera övergripande strategiska frågor som rör hela Malmö stads inköpsverksamhet. Direktupphandling är aktuellt om det som ska köpas in har ett värde som understiger direktupphandlingsgränsen om ca kr. Det är inte enbart det aktuella köpet som räknas, utan även andra köp av samma slag som genomförts under räkenskapsåret. Lagen om offentlig upphandling och stadens styrdokument gör dock gällande att samtliga inköp ska vara konkurrensutsatta. Upphandlingen ska föregås av en undersökning av vilka leverantörer som finns på marknaden och en analys av vilka leverantörer som bäst svarar mot ställda krav. Upphandlingsenheten har till uppdrag att ansvara för Malmö stads upphandlingsverksamhet, genom att utgöra resurs för råd och stöd i upphandlingsfrågor. Enhetens roll är bl.a. att bevaka att kommunens upphandlingar sker i enlighet med gällande rätt och att kommunens upphandlingspolicy och riktlinjer följs samt informera styrelse, nämnder och förvaltningar om gällande regelsystem för upphandlingar. 6 (28)
7 Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen, hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och kulturnämnden säkerställer att inköp genomförs i enlighet med avtal och gällande regelverk avseende direktupphandlingar samt om styrelsens och nämndernas interna kontroll härav är tillräcklig. Syftet med granskningen har även varit att bedöma om kommunstyrelsen fullgör sitt uppdrag enligt reglementet att hantera övergripande strategiska frågor som rör hela Malmö stads inköpsverksamhet. Revisionsfrågor som ska besvaras i granskningen är följande: Följer kommunstyrelsen och nämnderna lagen om offentlig upphandling och Malmö stads styrdokument vid inköp och direktupphandling? Följer kommunstyrelsen och upphandlingsenheten sitt uppdrag att hantera övergripande strategiska frågor som rör hela Malmö stads inköpsverksamhet? Avgränsning har gjorts till kommunstyrelsen, kulturnämnden och hälsa-, vårdoch omsorgsnämnden och dess förvaltningar. Granskningen har vidare avgränsats till inköp av varor och tjänster under perioden januari maj 2018 under tröskelvärdet enligt upphandlingslagstiftningen. Revisionskriterierna utgörs av: Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) Malmö stads upphandlingspolicy t.o.m. 31 maj 2018 Riktlinjer för Malmö stads upphandlingspolicy t.o.m. 31 maj (28)
8 Policy för inköpsverksamheten i Malmö stad fr.o.m. 1 juni 2018 Riktlinjer för inköpsverksamheten i Malmö stad fr.o.m. 1 juni 2018 Kommunövergripande ramavtal och nämndspecifika avtal Reglemente för Malmö kommunstyrelse Enligt beslut i revisorskollegiet ska revisionskontoret särskilt beakta jämställdhetsintegrering i granskningsarbetet. Revisionskontoret har beaktat kriterier för jämställdhetsintegrering och bedöms inte vara tillämpliga i granskningen. Styrgrupp KS ur revisorskollegiet: Sten Dahlvid, Per Lilja, Berit Söderholm och Åke Christiansson. Sakkunniga revisorer från revisionskontoret: Fredrik Edler, certifierad kommunal yrkesrevisor och Erik Mogård, kommunal yrkesrevisor Kvalitetssäkring: Ann-Mari Ek, revisionsdirektör, certifierad kommunal yrkesrevisor Yrkesrevisorerna har prövat sitt oberoende i enlighet med SKYREV:s rekommendation 2 och inte funnit något hinder mot att utföra granskningen. Granskningen har utförts genom dokumentstudier av lagstiftning, policys, riktlinjer och avtal. Därutöver har skriftliga frågor ställts till tjänstepersoner på berörda förvaltningar för kännedom om inköp, efterlevnad av regelverk och avtal. Intervjuer har genomförts med chef för upphandlingsenheten på stadskontoret avseende övergripande strategiska frågor kring stadens inköpsverksamhet och övriga tjänstepersoner för att besvara revisionsfrågorna och syftet med granskningen. Granskningen har även omfattat stickprovskontroller på inköp av varor och tjänster under perioden januari - maj 2018 på stadskontoret, kulturförvaltningen och hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen. För respektive stickprov fick förvaltningen bl.a. redogöra för vad inköpen avsåg, uppge kostnad för inköpen samt beräkna/uppskatta det totala kontraktsvärdet. 8 (28)
9 Förvaltningen fick vidare redogöra för om avrop skett från (ram)avtal eller om direktupphandling hade genomförts och om denna hade föregåtts av en marknadsundersökning av vilka leverantörer som bäst svarade mot ställda krav samt om det fanns dokumentation från direktupphandlingarna. De regelverk som granskningen bedöms utifrån redovisas nedan. Redovisningen har koncentrerats till de paragrafer och avsnitt som gäller för direktupphandling. Lagen om offentlig upphandling gör gällande att med direktupphandling avses en upphandling utan krav på anbud i viss form (19 kap. 4 ). Direktupphandling får användas om upphandlingens värde uppgår till högst kr. Vidare får direktupphandling användas i tillämplig omfattning i de fall förutsättningarna för förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt 6 kap är uppfyllda eller om det finns synnerliga skäl (19 kap. 7 ). Av paragrafen framgår vidare att den upphandlande myndigheten ska besluta om riktlinjer för användning av direktupphandling. Värdet av en upphandling ska uppskattas till det totala belopp som ska betalas i upphandlingen. En upphandling får inte delas upp i avsikt att kringgå bestämmelserna i denna lag. Vid beräkningen ska options- och förlängningsklausuler beaktas som om de utnyttjats. Vid beräkningen ska den upphandlande myndigheten beakta direktupphandlingar av samma slag gjorda av myndigheten under räkenskapsåret (19 kap. 8 ). En upphandlande myndighet ska dokumentera genomförandet av en upphandling. Dokumentationen ska vara tillräcklig för att motivera myndighetens beslut under upphandlingens samtliga skeden. Dokumentationskravet gäller inte om upphandlingens värde understiger kronor (19 kap. 30 ). 9 (28)
10 Denna policy och riktlinjer gällde fram till och med den 31 maj Malmö stads upphandlingspolicy gör gällande att all upphandling och alla inköp ska följa lagar och bestämmelser och genomföras i enlighet med policyn och fastställda riktlinjer. Upphandlingar och inköp för Malmö stad ska genomsyras av de grundläggande principerna för offentlig upphandling, det vill säga principerna om likabehandling, icke-diskriminering, öppenhet, proportionalitet och ömsesidigt erkännande. Av Malmö stads riktlinjer framgår att LOU:s grundläggande principer ska iakttas vid direktupphandling. Upphandlingen ska föregås av en undersökning av vilka leverantörer som finns på marknaden och en analys av vilka leverantörer som bäst svarar mot ställda krav. Dokumentation över marknadsundersökning, skäl till val av leverantör och kontraktsvärde ska finnas hos verksamheten som gjort direktupphandlingen. Kommunfullmäktige antog den 26 april 2018 Policy för inköpsverksamheten i Malmö stad att gälla från den 1 juni Kommunstyrelsen beslutade om riktlinjer i anslutning till kommunfullmäktiges beslut. Av policy för inköpsverksamheten i Malmö stad framgår att ansvaret för inköpsverksamheten i Malmö stad ligger hos varje nämnd. Nämnder utgör således egna upphandlande myndigheter. Ansvaret vilar på respektive nämnd för att inköp och upphandling sker enligt gällande regelverk och att kommunövergripande avtal nyttjas dvs. att inköp sker i enlighet med de avtal som ingåtts, antingen av nämnden själv eller av kommunstyrelsen i ett kommunövergripande ramavtal. Policyn gör vidare gällande att Malmö stads inköpsstrategi avser att säkerställa att inköpsverksamhet sker i enlighet med Malmö stads åtta formulerade inriktningsmål, enligt nedan. Målen är formulerade för att kunna utgöra en generell vägledning och vision för all inköpsverksamhet, vid alla typer av inköp och i alla upphandlingar. 10 (28)
11 1. Holistisk Inköpsverksamheten ska bedrivas med ett kommunövergripande perspektiv. Koordinering av inköp och upphandlingar ska alltid övervägas där relevanta samordningsvinster kan tas tillvara. 2. Effektiv Inköpsverksamheten ska präglas av effektiva flöden i alla led. Det ska finnas tydliga riktlinjer och rutiner inom alla verksamheter hur inköp ska hanteras och hur upphandling ska genomföras. Utgångspunkten ska vara hög avtalstrohet samt kontinuerlig uppföljning att leveranser sker enligt avtalade villkor. 3. Rättssäker Inköpsverksamheten ska säkerställa att EU-direktiv, svensk lag, interna riktlinjer och politiska mål och målområden iakttas. 4. Innovativ Inköpsverksamheten ska formas så att det ges utrymme för innovativa inköpslösningar. Behov ska, om möjligt, formuleras utifrån vilken funktion som efterfrågas och vilket mål som ska uppnås. 5. Hållbar Samtliga inköp ska ske med ett medvetet ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande och hänsyn ska tas till samtliga relevanta och rimliga hållbarhetsdimensioner. 6. Konkurrensfrämjande Samtliga inköp ska vara konkurrensutsatta på det sätt som gällande regelverk föreskriver. Upphandlingar ska ske så att marknadens mångfald tas tillvara på ett optimalt sätt utifrån aktuella förutsättningar vid varje upphandlingstillfälle. 7. Professionell Inköpsverksamheten ska präglas av hög affärsetik. Malmö stad ska agera som en seriös och pålitlig affärspartner. Alla som hanterar inköp i staden ska förvalta sin uppgift så att förtroendet för staden inte rubbas. 11 (28)
12 8. Ansvarsfull Samtliga inköp ska ske med utgångspunkt i verkligt behov och stå i proportion härtill. Samtliga inköp ska ske med måttfullhet och aktsamhet i fokus. Av riktlinjer för inköpsverksamheten i Malmö stad framgår att enligt gällande lagstiftning ska köp över kr dokumenteras på ett sätt som gör det möjligt att följa genomförandet. Dokumentationen ska vara tillräcklig för att motivera myndighetens beslut under upphandlingens samtliga skeden. Kommunstyrelsens reglemente är från 1991 och har ändrats ett flertal gånger. Under 3 Styrelsens övergripande uppgifter anges bland annat att styrelsen ska hantera övergripande strategiska frågor som rör hela Malmö stads inköpsverksamhet. 12 (28)
13 Stickprovskontroller har genomförts på förvaltningens inköp under perioden januari till maj Varje enskilt stickprov har avgränsats till inköp under direktupphandlingsgränsen (tröskelvärde 2018 ca kr) och har i ett första skede inriktats på vilket förfarande förvaltningen använt sig av vid inköpen - avrop gentemot avtal/ramavtal eller direktupphandling. I de fall förvaltningen avropat från avtal eller ramavtal har det i granskningen bl.a. kontrollerats om respektive avtal omfattar de inköpta varorna och tjänsterna samt att avtalen är giltiga och inte löpt ut i tid eller gäller tillsvidare. Av lagen om offentlig upphandling 7 kap. 2 framgår att ett ramavtal inte får löpa under längre tid än fyra år - om det inte finns särskilda skäl. I de fall förvaltningen använt sig av direktupphandling har det i granskningen bl.a. kontrollerats om bolaget har beräknat upphandlingens totala värde under räkenskapsåret (kontraktsvärde), om bolagets undersökt vilka leverantörer som finns på marknaden (konkurrensutsättning) samt vilken dokumentation bolaget har kring respektive upphandling (dokumentationskrav). Stickprov Totalt har det i granskningen genomförts 24 stickprovskontroller på förvaltningens inköp. Inköpen har förvaltningen genomfört antingen genom avrop från avtal/ramavtal eller genom direktupphandling. Vid granskning av underlag till respektive upphandling har 14 inköp bedömts vara utan anmärkning (U.A.). 13 (28)
14 I granskning har vidare 10 inköp bedömts avvika från lagen om offentlig upphandling och stadens styrdokument kring upphandling enligt nedanstående tabell och redogörelse. Värdet för de inköp där avvikelser noterats uppgår till totalt ca. 6,8 Mkr. Leverantör Inköp avser Kontraktsvärde Bedömning Leverantör A Fehrman Belt Days - Internationell konferens med 695 deltagare kr U.A. Leverantör B Konsulttjänster IT (VISP/HVO) kr Avvikelse Leverantör C Utvärdering av redovisningsorganisation kr U.A. Leverantör D Distribution av tidningen "Vårt Malmö kr U.A. Leverantör E Systemförvaltning - avvikelsehantering trygghet och säkerhet kr Avvikelse Leverantör F Projektledning serviceenheter till stadens förtroendevalda kr Avvikelse Leverantör G System för digitala informationsskärmar kr Avvikelse Leverantör H Konsultuppdrag i samband med stadens byte av bank kr Avvikelse Leverantör I Metodstöd till programmet dataskyddsförordningen i Malmö stad kr U.A. Leverantör J "Open e-plattform" molntjänst inkl. underhåll, drift, utv./support kr U.A. Leverantör K Konsultarvode utvecklingstjänst för grundskoleförvaltningen kr Avvikelse Leverantör L Tryckning av tidning kr U.A. Leverantör M Upphandlingsstöd kr U.A. Leverantör N VR-produktion bl.a. framtagande film för användning i VRglasögon kr U.A. Leverantör O Projektledning inför valet kr U.A. Leverantör P Licenskostnad e-postverktyg till stadens nämnder - dig. nyhetsbrev kr Avvikelse Leverantör Q Konsultstöd SiteVision (Komin) kr U.A. Leverantör R Tvärfunktionellt samarbete HR Malmö stad - utbildning HR kr Avvikelse Leverantör S Utvärdering av "Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö kr U.A. Leverantör T Affärsrådgivning avseende upphandling kr U.A. Leverantör U IT strategi kr Avvikelse Leverantör V Programstöd och utbildning program "Case Lindängen" kr U.A. Leverantör X SBA Digital kr Avvikelse Leverantör Y Utveckling av ny e-tjänsteplattform kr U.A. 14 (28)
15 Leverantör B - Förvaltningens dokumentation utgörs av att avtal med leverantören som inkl. förlängning löper till Efter avtalstidens utgång har förvaltningen fortsatt med inköp av konsulttjänster från leverantören. Ingen övrig dokumentation i form av marknadsundersökning eller konkurrensutsättning efter avtalsperiodens utgång. Förvaltningen har uppgett att avtalet har ersatts med ett nytt avtal (kammarkollegiets ramavtal - omfattande hårdvara, programvara, molntjänst, kundunik tjänsteleverans med tillhörande konsulttjänster för datacenter) och att tjänster successivt flyttats över från den gamla till den nya leverantören. Leverantör E - Förvaltningens dokumentation utgörs av ett förlängt avtal som gäller från och tillsvidare med 3 månaders uppsägning. Ursprungsavtalet tecknades - enligt uppgift från förvaltningen - innan Avtalet är under avveckling. Ingen övrig dokumentation i form av marknadsundersökning eller konkurrensutsättning från 2006 tills avtalsförlängningen Leverantör F - Förvaltningens dokumentation utgörs av ett ramavtal från Av ramavtalet framgår att detta gäller från och tillsvidare genom förlängning varje år (ingen begränsning i tid) tills någon av parterna säger upp avtalet. Ramavtalet har, enligt förvaltningen, sagts upp och avslutades 2018 efter att ha löpt i 7 år. Ingen övrig dokumentation i form av marknadsundersökning eller konkurrensutsättning inför avtalstecknande eller under avtalstiden. Leverantör G - Förvaltningens dokumentation utgörs av ett avtal med startdatum som förlängts t.o.m Efter avtalsslut har förvaltningen fortsatt med inköp från leverantören genom avrop från det aktuella avtalet. Inköpet avser licenskostnader för en standardiserad mediaspelare från ett externt företag och leverantör G är i detta fall en mellanhand. Förvaltningen har under ingått ett nytt avtal med en ny leverantör om tillhandahållande och drift av digitala informationsskärmar. Avtalsperiod med den nya leverantören uppgår till 6 år inkl. eventuell förlängning (2 år + förlängning 4 år). Förvaltningen har uppgett att avtalet ligger närmare att inte betraktas som ett ramavtal och har bedömt avtalet som ett tjänstekontrakt eftersom villkoren är fastställda. Exempelvis behöver förvaltningen vid beställning endast kontakta leverantören och meddela leveransställe samt val av tjänst. 15 (28)
16 Leverantör H - Förvaltningens dokumentation utgörs av ett avtal för konsultservice. Avtalets giltighetsperiod är från till och gäller efter detta tillsvidare med konstant fakturering om 40 timmar per månad med undantag för en semestermånad varje år. Arbete överstigande 40 timmar per månad faktureras enligt gällande timtaxa. Ingen övrig dokumentation i form av marknadsundersökning eller konkurrensutsättning efter avtalsslut Stadskontoret har uppgett att förvaltningen påbörjat upphandling av ett nytt avtal. Leverantör K - Förvaltningens dokumentation utgörs av ett supportavtal från Avtalet löper tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om 3 månader mellan kund (Malmö stad) och leverantör. Ingen övrig dokumentation i form av marknadsundersökning eller konkurrensutsättning inför avtalstecknande eller under avtalstiden. Stadskontoret har uppgett att avtalet är uppsagt och att inga fler avrop kommer att ske från avtalet. Leverantör P - Förvaltningens dokumentation utgörs av en undertecknad order (Order form) från Förvaltningen har uppgett att all dokumentation kring inköpet har försvunnit i samband med ett datorsystem byttes ut. Malmö stads IT-service har inte kunnat återskapa dokument kring upphandlingen. Förvaltningen har inte heller på annat sätt gjort sannolikt att inköpet konkurrensutsatts. Leverantör R - Förvaltningens dokumentation utgörs av en offert från leverantören. Inköpet avser en utbildningsinsats som har köpts in utanför stadens ramavtal - då kompetensen (tvärfunktionellt samarbete HR Malmö stad) bedömdes inte finnas hos någon av de i avtalet upphandlade leverantörerna. Vid direktupphandlingen kontaktades endast en leverantör - ingen övrig dokumentation i form av marknadsundersökning eller konkurrensutsättning. Leverantör U - Förvaltningens dokumentation utgörs av en uppdragsförfrågan, avtal och dokumentation från direktupphandlingen. Inköpet avser framtagande av styrdokument för IT och digitalisering i Malmö stad. I upphandlingsprocessen har endast en leverantör kontaktats med förvaltningens motivering att den aktuella konsulten (leverantören) har unik kompetens inom sakområdet, finns i närområdet samt känner till och har arbetat med Malmö stads resurser kring frågan. 16 (28)
17 Förvaltningen har även gjort bedömningen att det mest tidseffektiva och ekonomiskt mest fördelaktiga var att upphandla konsultens tjänster. Ingen övrig dokumentation i form av marknadsundersökning eller konkurrensutsättning har redogjorts för som visar att endast en leverantör svara upp mot ställda krav. Leverantör X - Förvaltningens dokumentation utgörs av att avtal från Avtalet löper tillsvidare och förlängs med 12 månader i taget. Ingen övrig dokumentation i form av marknadsundersökning eller konkurrensutsättning inför avtalstecknande eller under avtalstiden. Stickprovskontroller har genomförts på förvaltningens inköp under perioden januari till maj Varje enskilt stickprov har avgränsats till inköp under direktupphandlingsgränsen (tröskelvärde 2018 ca kr) och har i ett första skede inriktats på vilket förfarande förvaltningen använt sig av vid inköpen - avrop gentemot avtal/ramavtal eller direktupphandling. I de fall förvaltningen avropat från avtal eller ramavtal har det i granskningen bl.a. kontrollerats om respektive avtal omfattar de inköpta varorna och tjänsterna samt att avtalen är giltiga och inte löpt ut i tid eller gäller tillsvidare. Av lagen om offentlig upphandling 7 kap. 2 framgår att ett ramavtal inte får löpa under längre tid än fyra år - om det inte finns särskilda skäl. I de fall förvaltningen använt sig av direktupphandling har det i granskningen bl.a. kontrollerats om bolaget har beräknat upphandlingens totala värde under räkenskapsåret (kontraktsvärde), om bolagets undersökt vilka leverantörer som finns på marknaden (konkurrensutsättning) samt vilken dokumentation bolaget har kring respektive upphandling (dokumentationskrav). Stickprov Totalt har det i granskningen genomförts 19 stickprovskontroller på förvaltningens inköp. Inköpen har förvaltningen genomfört antingen genom avrop från avtal/ramavtal eller genom direktupphandling. Vid granskning av underlag till respektive upphandling har 12 inköp bedömts vara utan anmärkning (U.A.). 17 (28)
18 I granskning har vidare 7 inköp bedömts avvika från lagen om offentlig upphandling och stadens styrdokument kring upphandling enligt nedanstående tabell och redogörelse. Värdet för de inköp där avvikelser noterats uppgår till totalt ca. 2,2 Mkr. Leverantör Inköp avser Kontraktsvärde Bedömning Leverantör A Förbrukningsinventarier kr Avvikelse Leverantör B Licenskostnad kr U.A. Leverantör C Trygghetslarm kr U.A. Leverantör D Transportkostnader kr U.A. Leverantör E Licenser kr Avvikelse Leverantör F Kurs/konferens kr U.A. Leverantör G Program/avtal kr Avvikelse Leverantör H Köksmaskin/reparation/underhåll kr Avvikelse Leverantör I Inkontinenshjälpmedel kr U.A. Leverantör J Inkontinenshjälpmedel kr U.A. Leverantör K Hyreskostnader kr U.A. Leverantör L Larm och bevakning/brandskydd kr Avvikelse Leverantör M Utbildningskostnader kr U.A. Leverantör N Larm och bevakning kr Avvikelse Leverantör O Inhyrd personal kr U.A. Leverantör P Investering avs. personlarm kr U.A. Leverantör Q Underhållslicenser kr U.A. Leverantör R Inkontinenshjälpmedel kr U.A. Leverantör S Tidningar kr Avvikelse Leverantör A - Förvaltningens dokumentation utgörs av en offert och en teknisk specifikation av den inköpta produkten. Ingen övrig dokumentation i form av marknadsundersökning eller konkurrensutsättning. Leverantör E - Förvaltningens dokumentation utgörs av ett ingånget avtal från Förvaltningen har uppgett att det endast finns en leverantör av tjänsten, detta har dock förvaltningen inte visat eller gjort sannolikt. Ingen övrig dokumentation i form av marknadsundersökning eller konkurrensutsättning. Leverantör G - Förvaltningens dokumentation utgörs av två olika avtal med leverantören. Ingen övrig dokumentation i form av marknadsundersökning eller konkurrensutsättning. Leverantör H - Förvaltningen har inte någon dokumentation. 18 (28)
19 Leverantör L - Förvaltningens dokumentation utgörs av en odaterad direktupphandling avseende inbrottslarm till SoF Norr. Ytterligare dokumentation från förvaltningen avser inköp av ett passersystem och bedöms inte utgöra relevant dokumentation. Inget skriftligt avtal har ingåtts. Ingen övrig dokumentation i form av marknadsundersökning eller konkurrensutsättning. Leverantör N - Förvaltningens dokumentation utgörs av en överenskommelse från 2006 med en leverantör om larmmottagningstjänst samt en offert/avtal från 2014/2015. Överenskommelsen och avtalet löper tillsvidare genom att förlängas med 1 år i sänder. Ingen övrig dokumentation i form av marknadsundersökning eller konkurrensutsättning. Leverantör S - Förvaltningens dokumentation utgörs av en direktupphandling från 2015, i vilken förfrågan skickades till en leverantör samt ett avtal med leverantören med avtalsperiod Ingen övrig dokumentation i form av marknadsundersökning eller konkurrensutsättning. Stickprovskontroller har genomförts på förvaltningens inköp under perioden januari till maj Varje enskilt stickprov har avgränsats till inköp under direktupphandlingsgränsen (tröskelvärde 2018 ca kr) och har i ett första skede inriktats på vilket förfarande förvaltningen använt sig av vid inköpen - avrop gentemot avtal/ramavtal eller direktupphandling. I de fall förvaltningen avropat från avtal eller ramavtal har det i granskningen bl.a. kontrollerats om respektive avtal omfattar de inköpta varorna och tjänsterna samt att avtalen är giltiga och inte löpt ut i tid eller gäller tillsvidare. Av lagen om offentlig upphandling 7 kap. 2 framgår att ett ramavtal inte får löpa under längre tid än fyra år - om det inte finns särskilda skäl. I de fall förvaltningen använt sig av direktupphandling har det i granskningen bl.a. kontrollerats om bolaget har beräknat upphandlingens totala värde under räkenskapsåret (kontraktsvärde), om bolagets undersökt vilka leverantörer som finns på marknaden (konkurrensutsättning) samt vilken dokumentation bolaget har kring respektive upphandling (dokumentationskrav). 19 (28)
20 Stickprov Totalt har det i granskningen genomförts 16 stickprovskontroller på förvaltningens inköp. Inköpen har förvaltningen genomfört antingen genom avrop från avtal/ramavtal eller genom direktupphandling. Vid granskning av underlag till respektive upphandling har 10 inköp bedömts vara utan anmärkning (U.A.). I granskning har vidare 6 inköp bedömts avvika från lagen om offentlig upphandling och stadens styrdokument kring upphandling enligt nedanstående tabell och redogörelse. Värdet för de inköp där avvikelser noterats uppgår till totalt ca. 3,7 Mkr. Leverantör Inköp avser Kontraktsvärde Bedömning Leverantör A Sierra - Underhållningskostnad kr U.A. Leverantör B E-boklån på svenska kr Avvikelse Leverantör C Framtagande av komm. koncept kr U.A. Leverantör D Ljusarmaturer kr U.A. Leverantör E Hyra teknik under säsong kr U.A. Leverantör F Kopieringskort kr U.A. Leverantör G ICORN 2018, middag kr Avvikelse Leverantör H Materialprovning museifastigheter kr U.A. Leverantör I Städning kr Avvikelse Leverantör J ICORN 2018, hotell och konferens kr U.A. Leverantör K Artisthotell kr U.A. Leverantör L Cylindrar och nycklar kr Avvikelse Leverantör M Passagesystem kr Avvikelse Leverantör N Projektledning (samlok./flytt) kr Avvikelse Leverantör O Utveckling - StickUt webbapp kr U.A. Leverantör P Underhållsavtal - Brandlarm och säkerhet centralmagasinet kr U.A. Leverantör B - Förvaltningens dokumentation utgörs av en redogörelse kring inköpet. Förvaltningen har uppgett den valt att inte göra en offentlig upphandling på området då det varit klart att bara en leverantör kunnat vinna. Förvaltningen gjorde bedömningen att arbetet med en upphandling skulle kosta mer än det förväntade besparingen i eventuellt lägre priser då volym är låg och förhandlingsläget svagt. Istället igångsattes en nationell upphandling på området via SKL. Upphandlingen har 2018 vunnits av en annan leverantör som, enligt förvaltningen, inte verkar kunna förse biblioteken med ett önskvärt utbud av böcker. Ingen övrig dokumentation i form av marknadsundersökning eller konkurrensutsättning inför avtalstecknande eller under avtalstiden. 20 (28)
21 Leverantör G - Förvaltningens dokumentation utgörs av en offert inskickad från en annan leverantör i samband med ett annat inköp. Ingen övrig dokumentation i form av marknadsundersökning eller konkurrensutsättning. Leverantör I - Förvaltningen har inte någon dokumentation. Det pågår för närvarande en upphandling av den aktuella tjänsten. Leverantör L - Förvaltningen har inte någon dokumentation. Leverantör M - Förvaltningens dokumentation utgörs av en undertecknad offert. Ingen övrig dokumentation i form av marknadsundersökning eller konkurrensutsättning. Leverantör N - Förvaltningens dokumentation utgörs av en undertecknad offert. Ingen övrig dokumentation i form av marknadsundersökning eller konkurrensutsättning. Kommunfullmäktige beslutade i april 2018 om en ny inköpspolicy för Malmö stad. I policyn ges kommunstyrelsen ett särskilt åtagande att hantera övergripande strategiska frågor som rör hela Malmö stads inköpsverksamhet på kommunövergripande nivå, vilket även innefattar ett övergripande samordningsansvar. Kommunstyrelsen har beslutat om riktlinjer för inköpsverksamheten. Riktlinjerna kompletterar inköpspolicyn och innefattar övergripande metodbeskrivningar för hur inköpsverksamheten i Malmö stad ska bedrivas. Riktlinjerna kompletteras i sin tur med praktisk vägledning i form av instruktioner, rutinbeskrivningar och mallar som antingen tagits fram av respektive förvaltning och bolag eller av stadskontoret. 21 (28)
22 Inom kommunstyrelsens förvaltning (stadskontoret) är det upphandlingsenheten som ansvara för uppdraget att hantera övergripande strategiska frågor som rör hela Malmö stads inköpsverksamhet. Upphandlingsenheten upphandlar kommunövergripande avtal samt stödjer nämnder och bolag med att upphandla förvaltnings- eller bolagsspecifika avtal och i enskilda frågor. Upphandlingsenheten har ett operativt ansvar att tillse att kommunövergripande inköpsbehov ska kunna hanteras genom avrop från ramavtal. Ansvaret för inköpsverksamheten ligger hos varje nämnd som även utgör en egen upphandlande myndighet. Enligt inköpspolicyn vilar det dock ett ansvar på respektive nämnd och bolag för att nyttja kommunövergripande avtal. Operativt biträde ges till alla förvaltningar och bolag som presenterar en årsplan för sitt kommande behov för stadskontoret. Upphandlingsenheten ska bistå förvaltningarna med allmän rådgivning, information och utbildning kring inköp och avtal. I Malmö stad finns ett inköpsråd. Inköpsrådets uppgift är att vara en länk mellan kommunstyrelsens strategiska och övergripande inköpsverksamhet och de upphandlande myndigheterna. Inköpsrådet ska bevaka och följa upp kommunövergripande angelägenheter av strategisk natur och fatta beslut om eventuella gemensamma inköps- och upphandlingsaktiviteter. I Malmö stad finns även ett inköpsnätverk. Inköpsnätverket har i uppgift att fånga upp och kommunicera aktuella frågor som berör den operativa inköpsverksamheten och förvaltningsövergripande inköpsfrågor. Syftet med Inköpsnätverket är att sprida information om kommande upphandlingar, aktuella avtal och andra besläktade frågeställningar som berör inköpsverksamheten i staden samt fånga upp frågeställningar som berör de kommunövergripande avtalen. Upphandlingsenheten har beslutat om att ha ett kategoribaserat arbetssätt och utgår från tre kategorier (förbrukning, tjänster och IT). Till varje kategori finns en kategoriledare som leder och fördelar ärenden inom sin kategori till de upphandlare som är kopplade till kategorin. Inom varje kategori görs bedömningar om det finns förvaltningsspecifika avtal som i stället borde utgöra kommunövergripande avtal. 22 (28)
23 Upphandlingsenheten bistår förvaltningar och bolag i förvaltningsspecifika upphandlingar. Upphandlingsenheten bistår med kompetens att genomföra upphandlingar på rätt sätt emedan förvaltningen har ansvaret för ärendet i sin helhet. För att en förvaltning ska få hjälp att genomföra en upphandling ska en särskild blankett Beställning av upphandling användas. Det kommer in cirka beställningar per år till upphandlingsenheten. När en beställning inkommer tar upphandlingsenheten först ställning till om det finns resurser att hantera det biträde som efterfrågas inom överskådlig framtid. Om upphandlingsenheten bedömer att det finns tillgängliga resurser inom en överskådlig tid hanteras den inkomna beställningen. Om det inte är möjligt att hjälpa till inom rimlig tid hänvisas förvaltningen till en upphandlingskonsult eller en advokatbyrå. Upphandlingsenheten uppger att väntetiderna till en början var långa när beställningsförfarandet infördes, dels för att det plötsligt blev synligt vilka ärenden som faktiskt behövde hanteras och dels för att upphandlingsenheten inte var tillräckligt bemannad utifrån mängden ärenden. Det saknades dessutom ramavtal inom avtalsområden som berör många verksamheter (exempelvis möbler). Kötiderna har sjunkit väsentligt sedan enheten vuxit från cirka 10 personer till nästan 30 personer. Upphandlingsenheten uppger dock att enheten fortfarande inte har tillräckligt med resurser för att hantera ärenden som inte aviserats i god tid. Upphandlingsenheten behöver cirka ett år för att kunna prioritera bland ärenden och vid behov rekrytera ytterligare resurser. I de nya riktlinjerna finns det därför angivet att förvaltningarna behöver uppvisa en årsplan för att de ska kunna garanteras stöd. Om förvaltningarna uppvisar sina årsplaner kan upphandlingsenheten bemanna och strukturera efterfrågat biträde utifrån årsplanerna. Tiden mellan beställning och igångsättning av upphandlingsarbetet borde då kunna halveras till sex månader. Det är upphandlingsenhetens uppfattning att de inte får vetskap om vad förvaltningarna kan behöva hjälp med. De flesta beställningar som inkommer avser akuta behov av upphandling och måste genomföras omgående eftersom förvaltningarna ofta saknar den framförhållning som krävs för att det ska finnas tillgängliga upphandlingsresurser. 23 (28)
24 Malmö stads policy för inköpsverksamheten gör gällande att ansvaret för inköpsverksamheten i Malmö stad ligger hos varje nämnd. Nämnder utgör således egna upphandlande myndigheter. Ansvaret vilar på respektive nämnd för att inköp och upphandling sker enligt gällande regelverk och att kommunövergripande avtal nyttjas dvs. att inköp sker i enlighet med de avtal som ingåtts, antingen av nämnden själv eller av kommunstyrelsen i ett kommunövergripande ramavtal. Policyn gör vidare gällande att Malmö stads inköpsstrategi avser att säkerställa att inköpsverksamhet sker i enlighet med stadens inriktningsmål som bl.a. klargör att samtliga inköp ska vara konkurrensutsatta på det sätt som gällande regelverk föreskriver. Upphandlingar ska ske så att marknadens mångfald tas tillvara på ett optimalt sätt utifrån aktuella förutsättningar vid varje upphandlingstillfälle. Av riktlinjer för inköpsverksamheten i Malmö stad framgår vidare att enligt gällande lagstiftning (LOU) ska köp över kr dokumenteras på ett sätt som gör det möjligt att följa genomförandet. Dokumentationen ska vara tillräcklig för att motivera myndighetens beslut under upphandlingens samtliga skeden. I granskningen har totalt 24 stickprovskontroller genomförts på förvaltningens inköp. Inköpen har förvaltningen genomfört antingen genom avrop från avtal/ramavtal eller genom direktupphandling. Granskningen av underlag till respektive avrop eller upphandling visar att 10 inköp bedöms avvika från lagen om offentlig upphandling och stadens styrdokument kring inköp och upphandling. Värdet för de inköp där avvikelser noterats uppgår till totalt ca. 6,8 Mkr. De avvikelser som identifierats bland förvaltningens inköp kan huvudsakligen delas in i två företeelser. Den första företeelsen gäller inköp som inte konkurrensutsatts och föregåtts av en undersökning av vilka leverantörer som finns på marknaden - vilket medfört att marknadens mångfald inte tagits tillvara på ett optimalt sätt. Respektive inköp har inte heller dokumenteras på ett sätt som gör det möjligt att följa genomförandet av upphandlingen. Dokumentationen ska vara tillräcklig för att motivera myndighetens beslut under upphandlingens samtliga skeden. 24 (28)
25 Den andra företeelsen avser inköp genom avrop från avtal och ramavtal. I granskningen har konstaterats att inköp har avropats från avtal som löpt ut i tid och att förvaltningen tecknat avtal och ramavtal med olika leverantörer som gäller tillsvidare. Vad gäller avtal som löper tillsvidare har EU-domstolen (C 454/06) uttalat att det är främmande för systemet och ändamålet med gemenskapsbestämmelserna om offentlig upphandling att offentliga kontrakt avseende tjänster ingås för obestämd tid. Ett sådant tillvägagångssätt kan på sikt hindra konkurrensen mellan potentiella tjänsteleverantörer. Av lagen om offentlig upphandling 7 kap. 2 framgår även att ett ramavtal inte får löpa under längre tid än fyra år - om inte särskilda skäl föreligger. Förvaltningens inköp i de aktuella fallen har således inte konkurrensutsatts på det sätt som gällande regelverk föreskriver. I granskningen har totalt 19 stickprovskontroller genomförts på förvaltningens inköp. Inköpen har förvaltningen genomfört antingen genom avrop från avtal/ramavtal eller genom direktupphandling. Granskningen av underlag till respektive avrop eller upphandling visar att 7 inköp bedöms avvika från lagen om offentlig upphandling och stadens styrdokument kring inköp och upphandling. Värdet för de inköp där avvikelser noterats uppgår till totalt ca. 2,2 Mkr. De avvikelser som identifierats bland förvaltningens inköp kan huvudsakligen delas in i två företeelser. Den första företeelsen gäller inköp som inte konkurrensutsatts och föregåtts av en undersökning av vilka leverantörer som finns på marknaden - vilket medfört att marknadens mångfald inte tagits tillvara på ett optimalt sätt. Respektive inköp har inte heller dokumenteras på ett sätt som gör det möjligt att följa genomförandet av upphandlingen. Dokumentationen ska vara tillräcklig för att motivera myndighetens beslut under upphandlingens samtliga skeden. Den andra företeelsen avser inköp genom avrop från avtal och ramavtal. I granskningen har konstaterats att inköp har avropats från avtal som löpt ut i tid och att förvaltningen tecknat avtal och ramavtal med olika leverantörer som gäller tillsvidare. 25 (28)
26 Vad gäller avtal som löper tillsvidare har EU-domstolen (C 454/06) uttalat att det är främmande för systemet och ändamålet med gemenskapsbestämmelserna om offentlig upphandling att offentliga kontrakt avseende tjänster ingås för obestämd tid. Ett sådant tillvägagångssätt kan på sikt hindra konkurrensen mellan potentiella tjänsteleverantörer. Av lagen om offentlig upphandling 7 kap. 2 framgår även att ett ramavtal inte får löpa under längre tid än fyra år - om inte särskilda skäl föreligger. Förvaltningens inköp i de aktuella fallen har således inte konkurrensutsatts på det sätt som gällande regelverk föreskriver. I granskningen har totalt 19 stickprovskontroller genomförts på förvaltningens inköp. Inköpen har förvaltningen genomfört antingen genom avrop från avtal/ramavtal eller genom direktupphandling. Granskningen av underlag till respektive avrop eller upphandling visar att 7 inköp bedöms avvika från lagen om offentlig upphandling och stadens styrdokument kring inköp och upphandling. Värdet för de inköp där avvikelser noterats uppgår till totalt ca. 2,2 Mkr. De avvikelser som identifierats bland förvaltningens inköp avser huvudsakligen inköp som inte konkurrensutsatts och föregåtts av en undersökning av vilka leverantörer som finns på marknaden - vilket medfört att marknadens mångfald inte tagits tillvara på ett optimalt sätt. Respektive inköp har inte heller dokumenteras på ett sätt som gör det möjligt att följa genomförandet av upphandlingen. Dokumentationen ska vara tillräcklig för att motivera myndighetens beslut under upphandlingens samtliga skeden. Förvaltningens inköp i de aktuella fallen har således inte konkurrensutsatts och dokumenterats på det sätt som gällande regelverk föreskriver. Utifrån genomförd granskning är bedömningen att kommunstyrelsen, hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och kulturnämndens hantering av direktupphandlingar inte fullt ut sker i enlighet med gällande regelverk (lagen om offentlig upphandling samt Malmö stads policy och riktlinjer för inköpsverksamheten). 26 (28)
27 Då brister finns är bedömningen vidare att styrelsen och nämnderna inte säkerställer att det finns en tillräcklig intern kontroll av att inköp genomförs i enlighet med avtal och gällande regelverk för direktupphandlingar. Kommunstyrelsen, hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och kulturnämnden behöver därför stärka den interna kontrollen kring direktupphandlingar och rekommenderas: Säkerställa att marknadsundersökning och konkurrensutsättning genomförs i samtliga direktupphandlingar. Säkerställa att direktupphandlingar dokumenteras (upphandlingens samtliga skeden) då upphandlingens värde beräknas överstiga kr. Kommunstyrelsen och hälsa-, vård- och omsorgsnämnden behöver dessutom stärka den interna kontrollen kring ingående och avrop från avtal och ramavtal och rekommenderas: Säkerställa att avtal och ramavtal inte gäller tillsvidare (utan begränsning i tid) och att ramavtal normalt inte löper under längre tid än 4 år. Säkerställa att inköp (avrop) inte sker från avtal eller ramavtal som löpt ut i tid. Granskningen har visat att den övergripande uppgift att hantera övergripande strategiska frågor som åligger kommunstyrelsen enligt reglementet har konkretiserats genom flera olika dokument. Det finns en övergripande policy beslutad av kommunfullmäktige med ett antal mål för Malmö stads inköp (s ). Kommunfullmäktiges beslut kompletteras med riktlinjer beslutade av kommunstyrelsen. Upphandlingsenheten inom stadskontoret har fått uppdraget att hantera övergripande strategiska frågor. Upphandlingsenheten fullgör sitt uppdrag på flera olika sätt. Dels upphandlas kommunövergripande avtal och dels stödjer enheten förvaltningar och bolag med att upphandla förvaltnings- och bolagsspecifika avtal. Upphandlingsenheten har även olika forum för att kunna ta upp strategiska och övergripande frågor. I denna del bedöms kommunstyrelsen följa sitt uppdrag att hantera övergripande strategiska frågor som rör hela Malmö stads inköpsverksamhet. 27 (28)
28 I kommunstyrelsens uppdrag att hantera övergripande strategiska frågor ingår även att stödja förvaltningarna med upphandlingar. Granskningen har dock visat att upphandlingsenheten inte har möjlighet att bistå förvaltningarna i den utsträckning som efterfrågas. Enligt upphandlingsenheten måste det alltid göras en första bedömning för att ta reda på om enheten har resurser att hantera upphandlingen eller om förvaltningen får hänvisas vidare till en upphandlingskonsult. För att enheten ska kunna bistå förvaltningarna i deras upphandlingar finns det krav på att förvaltningarna ska inkomma med en årsplan där det framgår vilka upphandlingar som ska genomföras det närmaste året. Granskningen har visat att förvaltningarna inte inkommer med årsplaner och att upphandlingsenheten därför inte kan stödja förvaltningarna i tillräcklig utsträckning. Samtidigt måste upphandlingsenheten även ha en beredskap för att det kan uppstå situationer när behovet av att genomföra upphandlingar uppkommer med kortare framförhållning och utanför en årsplan. Utifrån genomförd granskning är bedömningen att kommunstyrelsen delvis fullgör sitt uppdrag att hantera övergripande strategiska frågor som rör hela Malmö stads inköpsverksamhet. Utifrån kommunstyrelsens övergripande strategiska uppdrag rekommenderas styrelsen: Arbeta för att förvaltningarna ska inkomna med årsplaner för kommande behov av upphandlingsstöd. Arbeta för att upphandlingsenheten i större utsträckning ska kunna möta förvaltningarnas behov av stöd i upphandlingar. Kommunstyrelsen, hälsa-, vård och omsorgsnämnden och kulturnämnden rekommenderas: Säkerställa att respektive förvaltning inkommer med en årsplan till upphandlingsenheten för kommande behov av upphandlingsstöd. 28 (28)
Inköpspolicy Malmö Stad
Inköpspolicy Malmö Stad INNEHÅLL 3 Förord Malmö stad handlar varor, tjänster och entreprenader för åtskilliga miljarder årligen. Inköpsverksamheten i staden är omfattande och viktig för att stadens verksamheter
Inköps- och upphandlingsriktlinjer
Inköps- och upphandlingsriktlinjer Antagen av kommunstyrelsen/2016-11-08 2 (8) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för Inköp och upphandling... 3 1.1 Inköp och upphandlingar... 3 1.2 Behöriga beställare...
Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun
Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte
Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun
Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag
Riktlinjer för upphandling och inköp
Riktlinjer för upphandling och inköp Ett normerande dokument som kommunfullmäktige fattade beslut om 26 mars 2018. Dokumentnamn Fastställd av Gäller från Sida Riktlinjer för upphandling och inköp Kommunfullmäktige
Riktlinjer för direktupphandling
Riktlinje 2016-12-08 Riktlinjer för direktupphandling KS 2016/0484 Antagen av kommundirektören den 12 april 2016. Kompletterar Riktlinje för upphandling och inköp KS 2013/0644. Riktlinjen beskriver hur
1. Upphandling. De grundläggande principerna innebär:
Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kanslienheten Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KS 193, 2017-09-05 Riktlinjer för upphandling och inköp 1. Upphandling Dessa riktlinjer bygger på av kommunfullmäktige
Kriminalvården avtal gällande organisationskonsulttjänster
KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-12 Dnr 690/2013 1 (5) Kriminalvården 601 80 Norrköping Kriminalvården avtal gällande organisationskonsulttjänster Utkast till beslut Kriminalvården har brutit mot
Granskning av upphandlingsverksamhet
Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och
Granskning av direktupphandling och följsamhet mot kommunens egna riktlinjer
Granskning av direktupphandling och följsamhet mot kommunens egna riktlinjer Revisionsrapport Varbergs kommun KPMG AB 2017-09-06 Varbergs kommun Innehållsförteckning 1 Inledning 1 Syfte och revisionsfrågor
Stockholm stads riktlinjer för direktupphandling
Kommunstyrelsen Riktlinjer Sida 1 (5) Riktlinjerna gäller från och med den 1 juli 2014. Inledning Kommunfullmäktige beslutade den 26 mars 2007 att i stadens regler för ekonomisk förvaltning införa ett
Policy för inköp och upphandling
Policy för inköp och upphandling Policy för inköp och upphandling Dnr KS 2014-555 Typ av dokument: Policy Handläggare: Upphandlare, Elin Johansson Antagen av: Kommunfullmäktige Revisionshistorik: Ersätter
Riktlinjer för inköp i Tibro kommun
Datum 2018-08-16 Ärendenr 2018-000210.05 Riktlinjer för inköp i Tibro kommun Antaget av kommunstyrelsen 2018-09-11, 119 Gäller fr o m 2019-01-01 Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel:
Granskning av upphandlingsverksamheten. Sandvikens kommun
www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamheten Nina Törling Erika Brolin September 2018 Innehåll Sammanfattning och revisionell bedömning... 2 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund... 4 1.2.
Beslutad av: Regionstyrelsen, Diarienummer: RS Giltighet: från till Riktlinje. Inköp
Beslutad av: Regionstyrelsen, 2016-09-27 Diarienummer: RS-2016-03129 Giltighet: från 2017-01-01 till 2021-12-31 Riktlinje Inköp Riktlinjen gäller för: Västra Götalandsregionen Innehållsansvar: Koncernstab
Upphandlingshandledning Så här går det till i Surahammars kommun
Upphandlingshandledning Så här går det till i Surahammars kommun Innehåll 1. Varför en handledning i upphandling?... 1 2. Inledning... 1 3. Mål och viljeinriktning... 1 4. Lagen om offentlig upphandling...
Riktlinjer för upphandling
Riktlinjer för upphandling KS 2011-156 Antagna av kommunfullmäktige den 22 november 2011 166. Riktlinjer för upphandling gäller kommunens samtliga nämnder och verksamheter och kommunens bolag. Riktlinjerna
INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY
INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2017-02-23 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Upphandlingsenheten Dokumentet
Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn
-1 - Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och syfte s. 2 2. Upphandlingsprocessen s. 2-5 2.1 Tröskelvärden 2.2 Upphandlingar över tröskelvärdet 2.3 Upphandlingar
Granskning av avtalsefterlevnad
Granskning av avtalsefterlevnad Granskningsrapport Olofströms kommun KPMG AB 2017-03-14 Antal sidor 11 Antal bilagor 0 Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. Olofströms kommun Granskning av avtalsefterlevnad
Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun
1 (5) Riktlinjer för inom Vetlanda kommun Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelse (2014-11-05 181) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2014-11-05 Dokumentansvarig: Leif Henriksson,
HKF 9420 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING
1 (7) Antagen av kommunfullmäktige 1995-06-12, 91, med ändring i kommunstyrelsen 1996-12-02, 271, med ändring i kommunfullmäktige 2001-10-08, 147, 2003-01-20, 5, 2005-10-24, 20, 2008-12-08, 213, 2013-06-11,
Policy för inköp och upphandling 8 KS
Policy för inköp och upphandling 8 KS 2016.478 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-02 6 Inköp- och upphandlingspolicy (KS 2016.478) Beslut Kommunstyrelsens
Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Riktlinjer för direktupphandling. 22 Dnr 2018/00102
Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Ks 22 Den 2018-03-06 22 Dnr 2018/00102 Riktlinjer för direktupphandling Kommunstyrelsens beslut 1. Riktlinjer för direktupphandling fastställs
Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna
Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning
Revisionsrapport Ramavtal Sundsvalls kommun Linda Marklund, Revisionskonsult Per Ståhlberg, Cert. kommunal revisor
www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund, Revisionskonsult Ramavtal Sundsvalls kommun Per Ståhlberg, Cert. kommunal revisor Oktober 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...
Riktlinjer vid direktupphandling för Bollebygds kommun
Styrdokument 1 (5) 2014-12-05 Fastställd: Kommunstyrelsen 2014-12-01 198 Gäller för: samtliga nämnder och verksamheter Dokumentansvarig: Ekonomichef Reviderad: Dnr : KS2014/345 Riktlinjer vid direktupphandling
Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun
Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3
Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar
Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent
Revisionsrapport Avtalstrohet
www.pwc.se Revisionsrapport Helena Carlson Avtalstrohet Ljusdal Energi AB Innehållsförteckning 1. Bakgrund och uppdrag... 1 1.1. Syfte och revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning...2 1.2.1. Kommunala bolag...2
Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun
FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens
Farsta stadsdelsförvaltning Avdelningen för ekonomi
Farsta stadsdelsförvaltning Sida 0 (6) 2019-03-15 Storforsplan 36 123 47 Farsta Växel 08-508 18 000 Ekonomi.farsta@stockholm.se stockholm.se Farsta stadsdelsförvaltning Sida 1 (6) 2019-03-15 Innehållsförteckning...
SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING
Inköps- och upphandlingspolicy för Sollentuna kommun Fastställd av fullmäktige 2011-04-13, 51 Reviderad av fullmäktige 2016-09-15, 103, Dnr 2016/0075 KS.150 Reviderad av fullmäktige 2018-05-17, 67, Dnr
Strängnäs kommuns riktlinjer för direktupphandling
d RIKTLINJE 1/5 Beslutad när: 2018-03-26 45 Beslutad av Diarienummer: Ersätter: Gäller för: Gäller fr o m: 2018-04-04 Gäller t o m: Dokumentansvarig: Uppföljning: Kommunfullmäktige KS/2018:70-003 Strängnäs
Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011
Revisionsrapport 10/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Upplands Väsby kommun Innehåll 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte...2 1.3 Metod...2
Projektrapport från Stadsrevisionen Nr 8/2017 Direktupphandling
Södermalms stadsdelsförvaltning Stadsdelsdirektörens stab Sida 1 (7) 2018-01-02 Handläggare Fredrik Rådman Telefon: 08-50812199 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2018-02-01 Projektrapport från Stadsrevisionen
Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen.
Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-03-31 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar
Granskning av upphandlingsverksamhet
Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser
Inköpspolicy för Höörs kommun
Inköpspolicy för Höörs kommun Vägledning till förtroendevalda och tjänstemän i upphandlingsfrågor samt riktlinjer vid direktupphandling KSF 2017/351 Beslutad av Kommunstyrelsen 2017-12-04, 315 Innehållsförteckning
Eda kommun köp av maskintjänster m.m.
KKV1044, v1.1, 2015-06-25 BESLUT 2015-09-02 Dnr 738/2014 1 (7) Eda kommun Box 66 673 22 Charlottenberg Eda kommun köp av maskintjänster m.m. Konkurrensverkets beslut Eda kommun har brutit mot 15 kap. 4
Riktlinjer för upphandling och inköp
Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se
Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun
Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal Krokoms kommun December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8
Policy. Policy för inköp och upphandling i Tranemo kommun
Policy Policy för inköp och upphandling i Tranemo kommun 1 Styrdokument Handlingstyp: Policy för inköp och upphandling i Tranemo kommun Diarienummer: KS/2017:251 Beslutas av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum:
Tillämpningsanvisningar inköpspolicy
1/6 DATUM 2016-02-0 DIARIENUMMER KS/2014:207-059 Tillämpningsanvisningar inköpspolicy Antagna av kommunfullmäktige 2014-09-15, 69 1 Träder i kraft 2014-09-15 Detta dokument är ett komplement till Burlöv
Riktlinjer för direktupphandling. Godkänd av kommunfullmäktige den 24 februari 2016, 44
Riktlinjer för direktupphandling Godkänd av kommunfullmäktige den 24 februari 2016, 44 Riktlinjer för direktupphandling för Alingsås kommun dess bolag och förbund Den 1 juli 2014 trädde nya regler i kraft
Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06
Kort om Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Vad är direktupphandling? En direktupphandling är en upphandling utan krav på annonsering. Det är ett enklare förfarande jämfört med övriga upphandlingsförfaranden
Strängnäs kommuns riktlinjer för direktupphandlingar
PROTOKOLLSUTDRAG 13:1 Kommunstyrelsen KS 40 2018-02-28 1/2 Dnr KS/2018:70-003 Strängnäs kommuns riktlinjer för direktupphandlingar Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. anta
Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp
Datum: 2013-12-20 Dnr: Sida: 1 (8) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Dessa tillämpningsanvisningar avser att tydliggöra antagna riktlinjerna för upphandling och inköp, samt
Direktupphandling Nr 8, Projektrapport från Stadsrevisionen
Nr 8, 2017 Projektrapport från Stadsrevisionen Dnr: 3.1.3-90/2017 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivits i nämnder och bolag. Stadsrevisionen
POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING
POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-14 32 Senast reviderad av kommunfullmäktige 2016-06-02 61 Dnr: KA 2016/302 Ekonomiavdelningen Jörgen Karlsson, Ekonomichef ALLMÄNT
Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna
Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Bilaga 2 till dokumentet Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr:
Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna
Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: 2018-11-05 Dnr: HDa 1.2-2018/1386 Ersätter: DUC 2014/1879/10 Relaterade dokument: Policy för upphandling, Handläggningsordning
Riktlinjer vid direktupphandling för Bollebygds kommun
Styrdokument 1 (6) 2016-06-03 Fastställd: Kommunstyrelsen 2014-12-01 198 Gäller för: samtliga nämnder och verksamheter Dokumentansvarig: Administrativ chef Reviderad: Kommunstyrelsen 2016-05-23 49 Dnr
Stockholm stads riktlinjer för direktupphandling
Kommunstyrelsen Riktlinjer Sida 1 (5) Beslutade av Kommunstyrelsen den 20 mars 2013 (PM 2013:39 RI) Tidigare beslutade riktlinjer för, dnr 129-2225/2007 upphör att gälla. Stadens upphandlingsverksamhet
Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun
Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning
SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING
Inköps- och upphandlingspolicy för Sollentuna kommun Fastställd av fullmäktige 2011-04-13, 51 Reviderad av fullmäktige 2016-09-15, 103/2016, Dnr 2016/0075.KS.1. Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2
Riktlinje för direktupphandling
Diarienr 2014/995-KS nternati Riktlinje för direktupphandling Beslutad av kommunstyrelsen 19 november 2014 program policy handlingsplan riktlinje Riktlinje för direktupphandling program policy handlingsplan
INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY FÖR HÖÖRS KOMMUN
INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY FÖR HÖÖRS KOMMUN Denna inköps- och upphandlingspolicy gäller för Höörs kommuns samtliga nämnder och är en vägledning till förtroendevalda och tjänstemän i upphandlingsfrågor.
Granskning av inköp av konsulttjänster i de kommunala bolagen
Granskning av inköp av konsulttjänster i de kommunala bolagen Revisionsrapport Antal sidor 110 2017, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms
Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar
Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandlingsgränsen är: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 534 890 kronor, dvs. högst 28 procent av tröskelvärdet som är 1 910 323 kronor.
Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret
Revisionsrapport 5/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Södertälje kommun Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Innehåll
Riktlinjer för upphandling och inköp
Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se
STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY
Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor
Ansökan om upphandlingsskadeavgift
2018-08-30 Dnr 485/2018 1 (6) Förvaltningsrätten i Malmö Box 4522 203 20 Malmö Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING
MARKARYDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING POLICY FÖR UPPHANDLING 1 OCH INKÖP 2 I MARKARYDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-30 7, att gälla fr o m 2014-10-01 Ersätter av kommunfullmäktige
Upphandlings- och inköpspolicy
Kommunfullmäktige POLICY 2015-05-20 Antagen av Kommunfullmäktige 1(9) Paragraf 2015-09-28 108 Upphandlings- och inköpspolicy 2(9) Innehåll 1 Upphandlings- och inköpspolicy... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Intern
Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors kommun
Kommunledningskontoret, ekonomienheten Peter Johansson, 0531-52 60 31 peter.johansson@bengtsfors.se POLICY Antagen av KF 1(5) KSN 2016-000915 94/2017 Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2017\ekonomichef\upphandlingspolicy.docx
Riktlinjer för direktupphandling
Riktlinjer för direktupphandling för Ystads kommun med helägda bolag Inklusive blankett för dokumentation av direktupphandlingar Tillämpningsanvisningar till inköps- och upphandlingspolicyn antagen i Kommunfullmäktige
Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster
KKV1026, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2015-05-21 Dnr 743/2014 1 (5) Norrköpings kommun Utbildningskontoret 601 81 Norrköping Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster Konkurrensverkets beslut Norrköpings
Revisionsrapport Granskning upphandling
s revisorer Kmunstyrelsen För känned: Kmunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genfört en granskning av rutinerna för upphandling. Revisionen hemställer att kmunstyrelsen lämnar
SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING
1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.
Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22
Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Upphandlingspolicy Vallentuna 2005.doc 1/6 Policy Vallentuna kommuns och kommunala
Västerviks kommun. Förstudie om kommunens styrning och uppföljning av verksamheter som bedrivs av privata utförare
Revisionsrapport 2018 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2018 Västerviks kommun Förstudie om kommunens styrning och uppföljning av verksamheter som bedrivs av privata utförare Innehåll 1. Inledning...2
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Ny policy och riktlinjer för upphandling
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2017-06-07 164 KS 67116 Ny policy och riktlinjer för upphandling Beslut Förslag till upphandtingsriktlinjer antas, under förutsättning att kommunfullmäktige
Inköps- och upphandlingspolicy för Göteborgs Stad jämte kommentarer
Inköps- och upphandlingspolicy för Göteborgs Stad jämte kommentarer (H 2004:123, P 2004-09-16,, Kommunstyrelsen 2008-10-15, 510, Kommunstyrelsen 2009-06-10, 418, Kommunstyrelsen 2010-06-09, 439) Syftet
Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp
Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2015-09-14 Datum: 2015-08-28 Dnr: Sida: 2 (13) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för
Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet
Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet Rapport nr 29/2014 Mars 2015 Susanne Hellqvist, revisor, revisionskontoret Diarienummer: REV 64:2-2014 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS...
HKF 9420 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING
1 (1) Antagen av kommunfullmäktige 1995 06 12, 91, med ändring i kommunstyrelsen 1996 12 02, 271, i kommunfullmäktige 2001 10 08, 147, 2003 01 20, 5, 2005 10 24, 20, 2008 12 08, 213, 2013 06 11 22, 2014
Svedala Kommuns 1:06 Författningssamling 1(5)
Författningssamling 1(5) Inköpspolicy för Svedala kommun antagen av kommunfullmäktige 2001-11-27, 114, med ändring Gäller från 2004-12-08, 132, 2006-09-13, 121 2002-01-01 Inköpspolicy för Svedala kommun
Riktlinjer för direktupphandling KS-2014/812
Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Johanna Bång 2014-07-18 KS-2014/812 Upphandlingsstrateg Kommunstyrelsen Riktlinjer för direktupphandling KS-2014/812 Förslag till beslut Kommunstyrelsen
Granskningspromemoria. S:t Erik Markutveckling AB
Granskningspromemoria 2017 S:t Erik Markutveckling AB Granskningspromemoria från Stadsrevisionen Nr 17, 2018 Dnr: 3.1-2-18/2018 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska
Strategi Program Plan Policy >> Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för inköp och upphandling
Strategi Program Plan Policy >> Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för inköp och upphandling Fastställt av: Datum: För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och tidplan för denna ansvarar:
Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR: 2015/338
Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR: 2015/338 Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR 2015/338 SYFTE OCH MÅL Denna riktlinje vänder sig till alla inom
Upphandling/Inköp. Nya regler som styr vår verksamhet
Upphandling/Inköp Nya regler som styr vår verksamhet Beräkna värde Köp en gång Totalt per räkenskapsår, av samtliga leverantörer av lika slag inom hela myndigheten, inklusive optioner Ramavtal Total under
Inköps- och upphandlingspolicy
1(5) Dnr: KS 2017/2955 Inköps- och upphandlingspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2018-01-29, 5 Landskrona stad Stadshuset 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47 00 00 Fax 0418-47
Riktlinjer för Inköp i Essunga kommun
Riktlinjer för Inköp i Essunga kommun Riktlinjer för inköp i Essunga kommun Dessa riktlinjer grundar sig på Upphandlingspolicy för Essunga kommun. Riktlinjerna gäller för alla kommunala förvaltningar.
För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten.
MARIESTAD KOMMUN 2011-12-13 Revisorerna Till Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Teknisk nämnd Kulturnämnd För kännedom Kommunfullmäktige Kommunrevisorerna
Svedala kommun. Granskning av upphandlingsprocessen. November 2015
-+ Svedala kommun Granskning av upphandlingsprocessen November 2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 3. Bakgrund... 5 4. Granskningsresultat... 7 Bilaga 1 Intervjuade personer... 15 1.
Ansökan om upphandlingsskadeavgift
2017-11-09 Dnr 567/2017 1 (7) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Södertälje kommun, 151 89 Södertälje
Uppföljande granskning av inköpsrutin och köptrohet inom kommunen. Mönsterås kommun
www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljande granskning av inköpsrutin och köptrohet inom kommunen Jur.kand. Fredrik Andrén Certifierad kommunal revisor April 2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning...
KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority
2014-07-31 Dnr 189/2014 1 (3) Täby kommun 183 80 Täby Täby- Förfrågan angående- ärende och hanteringssystemet Evolution Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket avskriver ärendet och kommer inte att utreda
Projekt med extern finansiering styrning och kontroll
www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1
Malmö stad Revisionskontoret
Malmö stad Revisionskontoret Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i nämnder och bolagsstyrelser. Stadsrevisionen i Malmö granskar nämnders
Strängnäs kommuns riktlinjer för direktupphandlingar
KF 11:1 KF 11:2 KF 11:3 KF 11:4 KF 11:5 2015-01-26 1/3 Beslutad: xxxx Gäller fr o m: 2015-03-01 Myndighet: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2014: 592-003 Ersätter: KS/2013: 133-003 Ansvarig: Ekonomiavdelningen
Inköpspolicy för Burlövs kommun
Inköpspolicy för Burlövs kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-09-15, 69 Träder i kraft 2014-09-15 Inköp och upphandling ska ske enligt LOU, Lagen om offentlig upphandling (2007:1091), LUF, Lagen om offentlig
INKÖPSPOLICY FÖR HÖÖRS KOMMUN
INKÖPSPOLICY FÖR HÖÖRS KOMMUN Inköpspolicy för Höörs kommun anger de riktlinjer som under iakttagande av gällande författningsbestämmelser om offentlig upphandling mm gäller för kommunens inköpsverksamhet.
Inköps- och upphandlingspolicy
nternati Inköps- och upphandlingspolicy för Västerås stad med helägda bolag Antagen av Kommunfullmäktige 5 maj 2011 program policy handlingsplan riktlinje program uttrycker värdegrunder och förhållningssätt
SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret
14 SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-10-31 Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 2 Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Dnr 2012/0625 KS-1 Diariekod: 801 Kommunstyrelsen Revidering
STYRNING OCH KONTROLL AV RAMAVTAL FÖR MISSBRUKSVÅRD. Styrningen och samordningen av avtalen är tillfredsställande
STADSREVISIONEN www.stockholm.se/revision Nr 5 Januari 2009 DNR 420-19/09 Revisionsrapport STYRNING OCH KONTROLL AV RAMAVTAL FÖR MISSBRUKSVÅRD Styrningen och samordningen av avtalen är tillfredsställande
Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn
Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholm Energi AB Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga