~ KOMMUN. Allmänna utskottet. Ks 227. Budget 2018 och plan för ~ LJUSNARSBERGS
|
|
- Ida Johansson
- för 6 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 ~ LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (51) Ks 227 Au 183 Dnr KS 0080/2017 Budget 2018 och plan för Allmänna utskottet Ärendebeskrivning Ekonomichef Sara Jonsson föredrar förslag till budget 2018 och plan gällande verksamheter inom allmänna utskottet verksamhetsområde. Förslaget till driftbudget innehåller bland annat följande: Ökade kostnader, kronor, för medlemskap i Nerikes Brandkår. Kostnadsreducering inom reception och växel med kronor på grund av ändrade rutiner för frankering och införande av digitala utskick. Eventuellt kommer växelfunktionen överföras till Lindesbergs kommun. Utökad IT-personal till skolan. 0,25 årsarbetare drifttekniker till kommunfastigheter. 0,50 årsarbetare måltidspersonal till förskolan Skogsgläntan. Lönepotten minskas med kronor. Kostnadsreducering av politisk verksamhet med kronor på grund av minskad utbetalning av ersättning för förlorad arbetsfö1ijänst. Minskad personal på HVB Bergsgården och reducering av antalet socialsekreterare med anledning av minskat mottagande av ensamkommande barn och unga. Förlängning av utökad integrationssekreterartjänst finansierad av statliga bidrag. Utökade resurser för kommunal vuxenutbildning och svenska för invandrare finansierad av statliga bidrag. Utökning med aktivitetsledare och assistent för projekt All-In, finansierade av projektbidrag. Sammantaget föreslås en kostnadsreducering på allmänna utskottets verksamhetsområde med kronor. Allmännyttan utökas med 3,0 årsarbetare för yttre skötsel. Underhållsfond inom allmännyttan skall inledas byggas upp. Inom överförmyndarverksamheten överförs 1,0 årsarbetare handläggare från verksamheten för ensamkommande barn och unga till den gemensamma verksamheten. ~ Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
2 ~ LJUSNARSBERGS ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (51) I förslaget till investeringsbudget innehåller fortsatta satsningar på IT. Den största budgeterade investeringen är ombyggnation av Ljusnarshallen. Vidare finns investeringar inom framför allt vatten och avloppsverksamheten. Förslag Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande: Utredning av försäljning av kommunens gruppbostäder på Bergsmansvägen och Kata Dalströms väg till Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Ljusnarsbergs äldrebostäder. Uppdra åt kommunchefen utreda den kommunala administrationen med syfte att säkerställa kvalitet och kostnadseffektivitet. Uppdra åt kommunens övergripande ledningsgrupp att med anledning av ändringarna i kommunallagen 2018 kartlägga inom vilka verksamhetsområden eller vilka specifika uppgifter som kommunen bör söka samarbete med andra kommuner kring. Uppdra åt kommunchefen att ta fram digitaliseringsstrategi för hela kommunen. Uppdra åt socialchefen att inventera kommande permanenta boendebehov i form av servicebostäder eller gruppbostäder för personer i behov av LSSinsatser. Uppdra åt ekonomichefen att utarbeta en tioårsplan för investeringar och deras finansiering. Kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på den lån som förfaller till betalning under 2018 och att omsättningen av lån skall ske enligt delegationsordningen innebärande att ekonomichefen är beslutande i samråd med kommunchefen. För år 2018 fastställa föreliggande förslag till avfallstaxa innebärande en höjning av intäktsramen med tre procent enligt föreliggande förslag från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. För år 2018 fastställa föreliggande förslag till slam taxa innebärande en justering mot miljöstyrande taxa för extra tömning och akut extratömning och i övrigt enligt föreliggande förslag från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
3 ~ LJUSNARSBERGS ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sa mmanträdesd atum (51) För år 2018 fastställa föreliggande förslag till VA-taxor innebärande en höjning för både den fasta och den rörliga avgiften enligt förslag från Samhälls byggnadsförbundet Bergslagen. Tidigare års budgetuppdrag skall genomföras och rapporteras under I övrigt fastställa Budget 2018 och plan för enligt kommunstyrelsens förslag. Allmänna utskottets beslut Allmänna utskottet beslutar hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Ärendebeskrivning Ekonomichef Sara Jonsson har inkommit med skrivelse datera den 22 november I skrivelsen presenteras förslag till revideringar till tidigare budgetförslag samt bilaga med anledning av budgetberedningens beslut den 15 november att uppdra åt ekonomichef Sara Jonsson säkerställa kända kostnader beträffande placeringar enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och barnplaceringar inom individ- och familjeomsorgen. Ekonomichef Sara Jonsson föredrar ärendet. Förslag Ekonomichef Sara Jonsson föreslår kommunstyrelsen besluta uppdra åt tjänstemän att se över möjligheterna till kostnadseffektiviseringar inom verksamheten personlig assistans vuxna för ärenden där kommunen är generös jämfört med Försäkringskassans tolkning av Socialförsärkringsbalken och att beslut omprövas eller möjligheterna att erbjuda hemtjänstinsatser utreds. Ekonomichef Sara Jonsson föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra åt kommunchef och ekonomichef utreda konsekvenserna av försäljning av kommunens gruppbostäder på Bergsmansvägen och Kata Dalströms väg till Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsföreningen Ljusnarsbergs Äldrebostäder, att uppdra åt kommunchefen att utreda en omorganisation av den kommunala administrationen med syfte att säkerställa kvalitet och kostnadseffektivitet, att uppdra åt kommunens övergripande ledningsgrupp att med anledning av ändringarna i Kommunallagen 2018 kartlägga inom vilka verksamhetsområden eller vilka specifika uppgifter som kommunen bör söka samarbete med andra kommuner, Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
4 ~LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (51) Ox,;Cf; att uppdra åt kommunchefen att ta fram en digitaliseringsstrategi för hela kommunen, att uppdra åt kommunchefen att utreda möjligheterna att starta fritidsbank i kommunen, att samtliga byalag ges möjlighet att en gång om året få hjälp av servicegruppen med att röja sly och träd i de områden i respektive by där föreningarna anser det mest angeläget, att uppdra åt fastighetschefen att i samband med renoveringen av Ljusnarshallen göra noggranna konsekvensanalyser av hur ombyggnationen påverkar skolverksamhetens och föreningslivets aktiviteter samt att arbetsgrnppen som leder renoveringen skyndsamt presenterar förslag för kommunstyrelsen på hur de verksarnhetsstömingar som uppstår under byggprocessen kan mildras, att uppdra åt socialchefen att inventera kommande permanenta boendebehov i form av servicebostäder eller gruppbostäder för personer i behov av LSSinsatser, att uppdra åt ekonomichefen att utarbeta en tioårsplan för investeringar och deras finansieringar, att uppdra åt fastighetschefen att utarbeta en policy för den allmännyttiga bostadsverksamheten med syfte att förebygga och förhindra våld i nära relationer, att uppdra åt ekonomichefen att utarbeta en blankett för "Rapprotplikt" (innehållande till exempel ja/nej-frågor om huruvida ramavtal efterlevts och delegationsbeslut delgetts under året) som samtliga budgetansvariga skall lämna till kommunstyrelsen tillsammans med verksamhetsberättelsema i samband med årsboksluten, att kommunchefen skall lämna en redovisning på hur varj e enhet i kommunen arbetar aktivt och konkret för att bemöta kommuninvånarna respektfullt och i enlighet med kommunens värdegrund, att kommunstyrelsen under är 2018 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2018 och att omsättningen av lån skall ske enligt delegationsordningen innebärande att ekonomichefen är beslutande i samråd med kommunchefen, att för år 2018 fastställa föreliggande förslag till avfallstaxa innebärande en höjning av intäktsramen med tre procent enligt föreliggande förslag från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, att för 2018 fastställa föreliggande förslag till slamtaxa innebärande en justering mot miljöstyrande taxa för extra tömning och akut extratömning och i övrigt enligt föreliggande förslag från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, för år 2018 fastställa föreliggande förslag till VA-taxor innebärande en höjning för både den fasta och den rörliga avgiften enligt föreliggande förslag från Sarnhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, att tidigare års budgetuppdrag skall genomföras och rapporteras under 2018, samt Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
5 ~ LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (51) Sammanträdesdatum att i övrigt fastställa Budget 2018 och plan för enligt kommunstyrelsens förslag. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt tjänstemän att se över möjligheterna till kostnadseffektiviseringar inom verksamheten personlig assistans vuxna för ärenden där kommunen är generös jämfört med Försäkringskassans tolkning av Socialförsärkringsbalken och att beslut omprövas eller möjligheterna att erbjuda hemtjänstinsatser utreds. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt kommunchef och ekonomichef utreda konsekvenserna av försäljning av kommunens gruppbostäder på Bergsmansvägen och Kata Dalströms väg till Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsföreningen Ljusnarsbergs Äldrebostäder, att uppdra åt kommunchefen att utreda en omorganisation av den kommunala administrationen med syfte att säkerställa kvalitet och kostnadseffektivitet, att uppdra åt kommunens övergripande ledningsgrupp att med anledning av ändringarna i Kommunallagen 2018 kartlägga inom vilka verksamhetsområden eller vilka specifika uppgifter som kommunen bör söka samarbete med andra kommuner, att uppdra åt kommunchefen att ta fram en digitaliseringsstrategi för hela kommunen, att uppdra åt kommunchefen att utreda möjligheterna att starta fritidsbank i kommunen, att samtliga byalag ges möjlighet att en gång om året få hjälp av servicegruppen med att röja sly och träd i de områden i respektive by där föreningarna anser det mest angeläget, att uppdra åt fastighetschefen att i samband med renoveringen av Ljusnarshallen göra noggranna konsekvensanalyser av hur ombyggnationen påverkar skolverksarnhetens och föreningslivets aktiviteter samt att arbetsgruppen som leder renoveringen skyndsamt presenterar förslag för kommunstyrelsen på hur de verksamhetsstörningar som uppstår under byggprocessen kan mildras, att uppdra åt socialchefen att inventera kommande permanenta boendebehov i form av servicebostäder eller gruppbostäder för personer i behov av LSSinsatser, att uppdra åt ekonomichefen att utarbeta en tioårsplan för investeringar och deras finansieringar, Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
6 ~ LJUSNARSBERGS ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (51) att uppdra åt fastighetschefen att utarbeta en policy för den allmännyttiga bostadsverksamheten med syfte att förebygga och förhindra våld i nära relationer, att uppdra åt ekonomichefen att utarbeta en blankett för "Rapportplikt" (innehållande till exempel ja/nej-frågor om huruvida ramavtal efterlevts och delegationsbeslut delgetts under året) som samtliga budgetansvariga skall lämna till kommunstyrelsen tillsammans med verksamhetsberättelserna i samband med årsboksluten, att kommunchefen skall lämna en redovisning på hur varje enhet i kommunen arbetar aktivt och konkret för att bemöta kommuninvånarna respektfullt och i enlighet med kommunens värdegrund, att kommunstyrelsen under är 2018 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2018 och att omsättningen av lån skall ske enligt delegationsordningen innebärande att ekonomichefen är beslutande i samråd med kommunchefen, att för år 2018 fastställa föreliggande förslag till avfallstaxa innebärande en höjning av intäktsramen med tre procent enligt föreliggande förslag från Samhälls byggnadsförbundet Bergslagen, att för 2018 fastställa föreliggande förslag till slamtaxa innebärande en justering mot miljöstyrande taxa för extra tömning och akut extratömning och i övrigt enligt föreliggande förslag från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, för år 2018 fastställa föreliggande förslag till VA-taxor innebärande en höjning för både den fasta och den rörliga avgiften enligt föreliggande förslag från Samhälls byggnadsförbundet Bergslagen, att tidigare års budgetuppdrag skall genomföras och rapporteras under 2018, samt att i övrigt fastställa Budget 2018 och plan för enligt kommunstyrelsens förslag. Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
7 fffll LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN
8 Innehållsförteckning Kommunstyrelsens ordförande har ordet Budgetförutsättningar... 5 Svensk ekono,ni... 5 Kon1munernas ekonomi... 5 Demografiska utmaningar fra,növer... 5 Statliga satsningar i budget Utgiftsområden i årets budget... 8 Kulturell hållbarhet... 9 Ljusnarsbergs kommuns uppdrag... 9 ~jusnarsbergs kommuns vision och värdegrund... 9 Uppföljning och utvärdering Ljusnarsbergs kommuns organisation Ekonomisk hållbarhet Social hållbarhet Miljö1nässig hållbarhet Mål för verksa1nheterna Finansiella mål Förslag till budget RESULTATBUDGET Noter till rambudget inklusive verksamhetsförändringar Driftbudget, verksamhetsförändringar (tkr) Totalt verksamhetsförändringar Allmänna utskottet Alhnännyttan Överfönnyndarnämnden Bildnings- och sociala utskottet ln vesteringsbudget (Investerings budget sid I av 2) (Investeringsbudget sid 2 av 2) Komn1unful lmäktiges uppdrag
9 Kommunstyrelsens ordförande har ordet De politiska högtidsstunderna är när det är dags för budget och planering för framtiden. Kommunstyrelsen kan med tillförsikt överlämna mandatperiodens sista budget ti ll fullmäktigeförsamlingen. En budget handlar om pengar och prioriteringar. En kommuns ekonomiska förutsättningar bestäms av befolkningsutvecklingen, utvecklingen av svensk ekonomi och statliga beslut. Budgetramarna 2018 är som vanligt mindre än önskat och det har varit ett tufft jobb med att kunna inrymma a ll viktig verksamhet inom dess budgetramar. Fortfarande finns ett antal statsbidrag som det råder osäkerhet kring men det är ändå glädjande att vi kan fortsätta med investeringar och framtidssatsningar. Vi har under många år fokuserat på att ta kontroll över ekonomin och skapa ordning och reda i kommunens finanser och det upplever jag att vi har blivit bättre på. Vi har stora kostnadsökningar inom bland annat skolan som under ett par år fått en allt större andel e lever vilket är en utmaning att hantera. De stora statliga ersättningarna för vårt stora flyktingmottagande under 2015 och 2016 sj unker av olika skäl rejält nu och vi kommer nu behöva anpassa oss till nya förutsättningar. Jag har sagt det tidigare men det förtjänar att upprepas - i den situation vi nu befinner oss då våra inkomster inte ökar i den takt vi skulle vilja samtidigt som våra kostnader tenderar att öka snabbare,ja då är det mycket viktigt att vi noga och flera gånger prövar varje utgift. Jag tycker att vi har haft ett gott klimat och ett bra samarbete inför budgetarbetet som inleddes med två dagar i Kloten där strategier och information behandlades blir ett år med fortsatt hårt arbete med att utveckla och förbättra verksamheterna, samtidigt som vi håller i ekonomin. En sund ekonomisk politik syftar till att ge invånarna bästa tänkbara service för skattepengarna men också säkra framtidens välfärd och klara av kommande investeringar. Om vi ska ha beredskap att möta oförutsedda utgifter och kommande lågkonjunkturer så måste kommunens ekonomiska resultat vara stabilt. 3
10 Vi tror att det finns förbättringsutrymme och vill att kvaliteten på kommunens verksamheter ska lyftas fram och stå i fokus. Därför har verksamheterna även i fotisättningen ett viktigt arbete att göra när det gäller öppna jämförelser. Syftet är att stimulera kommunens verksamheter att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten. En mycket viktig del i utvecklingsarbetet är att ta vara på invånarnas och brukarnas synpunkter Kommunens medarbetare är viktiga resurser för att kunna ge verksamhet av bra kvalitet. Ett bra ledarskap spelar en avgörande roll för att en organisation ska nå sina mål och bedriva sin verksamhet på ett bra sätt. I kommunen kännetecknas det goda ledarskapet av förmågan att få medarbetarna att arbeta i gemensam riktning samtidigt som var och en ges möjlighet att växa i sitt ansvarstagande. Kommunen skall arbeta strategiskt och aktivt med me darbetar- och ledarutveckling både för att stärka kommunen som attraktiv arbetsgivare och för att ge de anställda goda förutsättningar att göra ett bra jobb. Ett viktigt uppdrag läggs i år att analysera framtida in vesteringsbehov och matcha det mot vilka investeringsnivåer som är realiserbara. I en liten kommun är det svårt att kunna erbjuda ett komplett utbud av allt men vi är stolta över de förutsättningar som vi tillsammans skapar. In vesteringar som gör att vi fått en attraktivare kommun för oss som bor och verkar här. Vårt samhällsbygge fortsätter och vi behöver nu ta s ikte på framtida utmaningar och forma en politik som är långsiktigt hållbar och som bidrar till att förändra, både den interna och den externa bilden av Ljusnarsbergs kommun. En kommun som inkluderar a lla och som genererar nytt tänkande, nya möjligheter och nya vägar. Förutom all verksamhet och en stor investering i Ljusnarshallen så kommer mycket annat att göras under kommande år. Detta kommer vi att kunna genomföra med ti ll och med en liten sänkning av skattesatsen. Så det finns a ll anledning för alla att vara stolta inför det som presteras varj e dag i vår kommun, det som gör att det är lite bättre att bo i Ljusnarsberg! Kopparberg, 20 I 7- I 2-04 ~ -I:ee a o an son (s) Kommunstyr Is ns ordförande Ljusnarsbergs ommun 4
11 Budgetförutsättningar Svensk ekonomi Svensk ekonomi går bra. Det är fortfarande den inhemska konsumtionen som bidrar till tillväxttakten. Det handlar i första hand om att offentlig sektor har expanderat som en följd av det stora flyktingmottagandet Under hösten 20 I 7 och nästa år 2018 antas Sveriges viktigaste exportländer få en bättre tillväxt. Inflationen har stigit något som en följd av högre priser på tjänster och ti Il fäll igt höjda energipriser. Vad de olika prognos instituten framförallt är oense om angående nästa år är arbetslöshetssiffrorna. Regeringen antar att arbetslösheten kommer att fo1tsätta minska, bl.a. som en följd av att det riktas statsbidrag för att de som tidigare stått långt ifrån arbetsmarknaden ska få en chans att komma in igen. Regeringen påpekar i budgetpropositionen att det finns en stor osäkerhet om arbetslöshetsantagandena. Ett annat viktigt påpekande är att regeringen i propos itionen antar att Sveriges kommuner uppfyller balanskravet med oförändrade skattesatser och att minskade skatteintäkter balanseras med lägre verksamhetskostnader. Sveriges kommuner och landsting (SKL) menar istället att demografin kommer att kräva högre nettokostnader än vad balanskravet tillåter. Kommunernas ekonomi Demografiska utmaningar framöver I SKL:s Ekonomirapporten maj om kommunernas och landstingens ekonomi, finns ett helt kapitel om det ökade behovet av effektivisering inom kommunsektorn. Gapet mellan skatte- och generella statsbidragsintäkter samt behovet av verksamhet växer och SKL beräknar att kommunsektorn inte kan bedriva sin verksamhet med de höga kostnader den har idag med de ekonomiska eller personella resurser som kommer att finnas till hands. Vad som framförallt framhå lls i Ekonomirappo1ten är behovet av att öka nyttjandet av digitaliseringens möjligheter, att ändra arbetssätt samt bli bättre på att utnyttja den allt ökande mängden data om kvalitet och effektivitet. SKL säger att det inte finns någon enkel lösning på problemet idag. Därför måste Ljusnarsbergs kommun vara kreativ. Våga vara först ibland. Gå mot strömmen, även om det kan innebära att kommunen provocerar. De demografiska utmaningarna kommer annars att slå hå1t mot en kommun i Ljusnarsbergs befolkningsstorlek och -sammansättning. Demografin i kommunen innebär en hög försörjningsbörda - sedan lång tid tillbaka p.g.a. den höga andelen äldre, men på senare tid även en ökning av antalet nyanlända och asylsökande barn. Statliga satsningar i budget 2018 Ett axplock av det som påverkar kommunerna Det är valår nästa år och regeringens budget innebär satsningar på det mesta. Fö r Ljusnarsbergs kommuns de l kommer stora tillskott till utbildningsområdet. Nya statliga regleringar som kommunerna får kompensation för inom ramen för de generella statsbidragen är bl.a. Obligatorisk skolstatt från och med sex års ålder, i förskoleklass Införande av prao från och med årskurs 8 i grundskolan och årskurs 9 i special skolan 5
12 Utvidgat ansvar enligt socialtjänstlagen (200 I :453) att förebygga och motverka spelmissbruk Läsa-skriva-räkna-garanti i grundskolan Betyg ska sättas i moderna språk från och med årskurs 6 Överlägset störst kompensation får kommunerna för den lägre inkomstskatten för pensionärerna Regeringen föreslår även minskade resurser till vissa områden: Minskat anslag till skolan som en fö ljd av krav på digitalisering av nationella proven Elevens va l föreslås minskas med I 05 timmar för att kompensera mer matematikundervisning Byggbonusen minskar (stöd till kommuner för att öka bostadsbyggandet) Den särskilda satsningen för att höja bemanningen inom äldreomsorgen upphör troligtvis 2019 (Ljusnarsberg finansierar en förstärkning av rehabiliteringsenheten för dessa pengar) Stora satsningar på arbetsmarknadsåtgärder Ett särskilt anslag om tkr per år avsätts för kommuner som satsar på att anställa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden på s.k. extratjänster. Anslaget fördelas utifrån en pott på tkr för kommuner och landsting och avgörande för vad varje kommun får är hur många extratjänster som har anställts den 31 decemberjämfört med en faststä lld kvot för varje kommun. Uppfy ller inte kommunen kvoten omfördelas kommunens medel till övriga inom kollektivet. Ljusnarsbergs kommuns kvot är 3 och hittills ( ) har anställts 2 1 personer. Sannolikheten för att anställa fler under året är mycket stor. I Ljusnarsberg har arbetsmarknadsenheten i samarbete med övriga kommunala verksamheter varit duktiga på att integrera nyanlända i anställning. I en lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen gäl lande nyanlända, som börjar gälla den I januari 2018, föreslås lokala mål för integration av nyanlända. Dessa stämmer överens med detta budgetförslags mål för verksamheterna i Ljusnarsberg. Att Ljusnarsbergs kommun integrerar så många som möjligt i arbetslivet är viktigt ur flera aspekter. 8 1.a. fördyras försörj ningsbördan om fler ska försörjas genom försörjningsstöd därför att de inte får arbete eller studieplats. Från att tidigare år ha haft målsättningar om att erbjuda nyanlända sysselsättning höjer kommunen ambitionerna 2018 och formu lerar följande målskrivningar: Minst tio personer ska erbjudas extratjänst, varav sj u av dessa ska vara nyanlända. Minst 15 personer från Arbetsförmed lingen eller Individ- och fam ilj eomsorgen (ffo) ska erbjudas arbetsträning eller praktik, varav tio ska vara nyanlända. Minst tre personer ska erbjudas introduktionsjobb ( ett nytt stöd i regeringens budgetproposition, som främst kan bli aktuellt för föräld rar som uppbär höga försörjningsstöd) Stora satsningar på skolan Ett vi ll korat stöd till skolor ska leda till ökad jämlikhet, kunskapsutveckling och kvalitet. På de tkr som regeringen redan fördelat ut 2017 (iämlikhetspengen) ti llskjuts ytterligare I tkr. Stödet ska kunna användas till mindre klasser, högre lärar1äthet, högre lärarlöner, utökad tid för lärarnas kompetensutveckling, ökad personaltäthet ell er kompetensutveckling för elevhälsan. Hösten 2017 beviljades Ljusnarsbergs kommun 521 tkr. Nästa år tredubblas det totala anslaget men det är för tidigt att säga hur stor del som tillkommer Ljusnarsberg. Dessa medel får därför hanteras utanför den kommunala budgeten. 6
13 SKL är skeptiska till den ökade mängden riktade statsbidrag som innebär att kommunerna inte kan använda pengarna för de behov som de själva identifierar. Dessutom skapar det mer administration (cirkulär 17:46, s.11). Vidare förlängs Läslyftet Il till 2019, läslyftet (från och med nu ingår även förskolan i denna satsning), fo11bildning för skolledare och specialpedagogik för lärande samt införs ett nytt anslag för fortbildning avseende programmering. Eftersom skolan härmed får statliga riktlinjer för s ina fortbildningsinsatser föreslås kommunen i remissförs laget till budget 2018 och plan för , att sänka kommunens ans lag per lärare med I tkr. Det beror på att skolan i kommunen he lt enkelt inte kommer att hinna med att använda kommunens totala bidrag för samtliga lärarresurser inom förskola, grundskola, särskola och fritidshem som i dagsläget motsvarar 4 tkr per anställd. Även gymnasiesko lan får stora tillskott, bl.a. för introduktionsprogrammen. Kommunen budgeterar för att inte behöva kompensera Lindesbergs kommun för högre kostnader än de statliga bidragen, som nu utökas. Den kommuna la vuxenutbildningen får förstärkta anslag både av regeringen och Ljusnarsbergs kommun. Den största behovsökningen bland de kommunala verksamheterna återfinns här. Regeringen avser även höja schablonersättningarna till kommunerna för nyanlända eftersom Arbetsförmedlingen kommer att få befogenheter att anvisa nyanlända att söka till och studera på den kommunala vuxenutbildningen. Den sociala barn- och ungdomsvården samtfunktionshinderområdet För att stärka bemanningen tills kjuts ytterligare medel med tkr från staten. I ko mmunens budget finansieras redan ett antal utökningar i 2017 års budget av dessa medel. Stimula nsmedel motsvarande tkr införs för att öka motivationen att delta i daglig verksamhet samt uppmuntra fler kommuner att införa habiliteringsersättning. Ett av regeringens åtgärdspaket för att minska den statliga assistansersättningen var att ge Försäkringskassan och Socia lstyrelsen i uppdrag att analysera vad som krävs för att säkerställa att brukare som får sin assistans indragen får det stöd som de har rätt till. Socia lstyrelsen föreslår att kommunerna ska bli skyldiga att kontakta den enskilde för att eventue llt erbj uda kommunalt stöd. Regeringskansliet ska behandla förslaget. Ljusnarsberg har inga ärenden som kan bli aktuella för något liknande i dagsläget, men antalet LSS-ärenden har ökat och det är värdefullt att fö lja om eventuella regeländringar sker mot bakgrund av förslaget. 7
14 Utgiftsområden I årets budget UTGIFTSOMRÅDE ANPASSNING KUND-/BRUKAR UNDERLAG (tkr) Äldreomsorg -455 Individ- och fami ljeoms LSS 607 Försko la -947 Grundskola -822 Skolbarnsomsorg 142 Gymnasieskola Vuxenutbildningen Flyktingmottagande * Arbetsmarknadsåtgärder Sam häl Is byggnad Räddningstjänst, krisbered Politisk verksamhet -100 Överförmyndarnämnd -223* Gemensam verksamhet Totalt YTTERLIGARE ANSLAG I I I 111 I ** INVESTERINGAR TOTALT I I ÖKAD EXTERN FINANSIERING Bidrag.från Migrationsverket Övriga externa bidrag Försäljnings intäkter Totalt / *Minskade externa anslag från Migrationsverket ** Allmännyttans investeringar räknas inte med här. Dessa ska finansieras av hyrcsintäkter. I årets budget tillskjuts ytterligare tkr till verksamheten. Detta är möjligt då renoveringen av Ljusnarshallen betalas med sparade statliga bidrag, den kommunala verksamheten minskar nettokostnaderna med tkr ( ) och ytterligare externa intäkter om tkr beräknas tillfalla kommunen. Av de minskade nettokostnaderna hänförs tkr ( ) till lägre bidrag från Migrationsverket för att täcka personalkostnader. Utöver dessa får kommunen lägre ersättningar för att placera ensamkommande barn och ungdomar. Placeringarna kommer att fortsätta vara nollbudgeterade. Det vi ll säga, kommunen räknar fortfarande med att täcka kostnaderna med de schablonintäkter som tillfaller kommunen utanför denna budget. Äldreomsorgsbostäderna ägs av Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening (RKHF) Ljusnarsbergs ä ldrebostäder, och förvaltas av Riksbyggen. Framöver planeras investeringar i bl.a. nytt tak och fönstermålning på Koppargården, ytskiktsrenoveringar och stambyten på Treskillingen samt dränering, ventilation, stambyten och nytt yttertak på Solgården. Den sammanlagda underhållsplanen uppgår till ca tkr. I kommunens investeringsbudget finns inte dessa fastighetsinvesteringar medtagna. 8
15 Kulturell hållbarhet Ljusnarsbergs kommuns uppdrag Den kommunala verksamheten ska bedrivas i enlighet med de lagar och förordningar som reglerar denna. Verksamheternas uppdrag omfattar bland annat: Skola Barnomsorg Äldreomsorg LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Miljöservice Gata och park Räddningstjänst Ekonomiskt bistånd Utöver lagstadgade förpl iktelser arbetar Ljusnarsbergs kommun utifrån en hållbarhetsmodell som bygger på principerna om ekonomisk, social, miljömässig och kulturell hållbarhet. Dessa principer utgör en övergripande struktur för målformuleringar, uppföljning och utvärdering, där varje satsning kopplas till ett eller flera hållbarhetsmål. Utan ku lturell hållbarhet blir inte heller ekonomin, samhället eller miljön hå llbara. Med kulturell hållbarhet förstås det som kommunen vill stå för och kännetecknas av. Det som s ka genomsyra hela verksamheten. I årets budget ges kommunchefen ett uppdrag att redovisa hur den kommunala verksamheten arbetar med värdegrunden. Ljusnarsbergs kommuns vision och värdegrund Värdegrund "Kommunens värdegrund är en övertygelse om att alla människor kan och vill utvecklas, ta ansvar, göra ett gott arbete, lära sig och vara delaktiga. Vi skall möta människan respektfullt och jämlikt. I mötet med människor visar vi empati och engagemang. " Vision 2030 Ljusnarsberg - ett stort litet samhälle Här skapar vi möjligheter ti ll ett rikt liv Vi litar till den kraft som kommer inifrån, och stärks av intryck utifrån. Vi bygger ett välkomnande samhälle där olikheter respekteras Här finns plats för stolthet, vilja och handlingskraft 9
16 Visionens olika delar kan tillämpas i kommunens styrmodell enligt fö ljande: Öppen Kommun Vi bygger ett vä lkomnande samhälle där olikheter respekteras. Möten och upplevelser Här skapar vi möj ligheter till ett rikt liv. Kunskap och kompetens Vi litar till den kraft som kommer inifrån, och stärks av intryck utifrån. Innovationer och entreprenörskap Här finns plats för stolthet, vi lja och handlingskraft. Styrmodellen ska säkerställa att den demokratiska processen genomsyrar hela den kommunala verksamheten. Utgångspunkten för styrmodellen är "den hållbara kommunen". Uppföljning och utvärdering Kommunfullmäktige anger mål och inriktning för den kommunala verksamheten. Inför va1je år beslutar kommunfullmäktige om budget och verksamhetsdirektiv som redov isar de mål som ekonomi och förvaltning ska uppnå under verksamhetsåret. Det är upp till kommunstyrelsen att verkställa fullmäktiges uppdrag. Kommunstyrelsen har två utskott som bereder ärenden till kommunstyrelsen inom sina respektive verksamhetsområden. Dessa benämns det allmänna utskottet samt bildnings- och sociala utskottet. Varj e utskott får en ekonomi sk ram för driftkostnaderna. Kommu nstyrelsen har ansvar att se till så verksamheten finansieras inom de ekonomiska ramarna och bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har fastställt i budget och verksamhetsdirektiv. Varje verksamhet ansvarar för att rapportera måluppföljning och utvärdering till kommunstyrelsen.
17 Ljusnarsbergs kommuns organisation Valberedning Revision Valnämnd Bergslagens Överförmyndarnämnd Allmänna utskottet Bildnings- och sociala utskottet Samarbetsorg. och delägarskap Kommuninvest Partnerskap Bergslagsbanan Bergskraft ekonomisk förening RKHF Ljusnarsbergs äldrebostäder Tursam m.fl. Kommunala bolag och stiftelser Ljusnarsbergs kommunlager AB I likv. Stiftelsen Glllersklack Kommunalförbund Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen SOFINT- Samordningsförbundet i Norra Örebro län Ny! Nerlkes brandkår Nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen Sydnärkes lönenämnd 11
18 Ekonomisk hållbarhet I samband med att budgeten för 2018 och plan för antas, föreslår kommunstyrelsen även att kommunfullmäktige antar riktlinjer för en god ekonomisk hushållning. Riktlinjerna formulerar inriktningen för den långsiktiga ekonomiska politiken och ska varje år utgöra basen för de finansiella målen. I den första paragrafen i dokumentet stadgas att Ljusnarsbergs kommun ska vara ekonomiskt hållbar och att detta innebär att hela kommunen ska vara hå llbar, inte bara den kommunala verksamheten. Med andra ord ska budgeten varje år ha som målsättning att utdebiteringen av skatter och avgifter ska vara balanserad. Det innebär även att varje generation själv ska bära kostnaderna för den service som konsumeras och att kommande generationer ges förutsättningar att tillgodogöra sig samma servicenivå som dagens kommuninvånare. Den sista meningen framgår även av lagstiftningen, kommunallagen (2000:889) 8 kap. I. Årets budgetprocess inleddes med Strategidagar den maj 2017, där samtliga politiska partier var representerade. Dagarna fylldes med information från externa föreläsare och analytiker om kommunens finansiella ställning, framtida utmaningar avseende skolresultaten och hur kommunen ska bli en attraktiv arbetsgivare samt behov av underhåll på äldrebostäderna. Ett önskemål efter dagen var att formulera långsiktigare investeringsplaner framöver. Kommunens största framtida investeringsvolymer återfinns inom vatten- och avloppskollektivet samt allmännyttans hyreskollektiv. För verksamhetsår 2018 budgeteras ett överskott för a llmännyttan som ska användas för planerat underhåll på fastigheterna. En utredning om konsekvenserna av en försäljning av gruppbostäderna på Kata Dahlströms väg och Bergsmansvägen till RKHF Ljusnarsbergs äldrebostäder ska presenteras Det finns flera fördelar. En är att renodla hyresförhållandena baserade på biståndsbes lut och skilja dem från de kommuna la verksamhetsfastigheterna. En annan är att dela upp hyreskollektivet för att lättare mäkta med kommande stora investeringsvolymer - både med hänsyn till ekonomin och de personella resurserna. Riksbyggen är en större kunskapsbank på fastighetsområdet än kommunen och kommunen skulle ha nytta av ett utvidgat samarbete. Så småningom behöver antalet äldrebostäder utökas. Ett första steg skulle kunna vara att bygga ut Koppargården med åtta lägenheter, då det redan finns en färdig skiss för ändamålet. Det beräknas kosta tkr. Behovet av bostäder antas stiga omkring år Behovet av korttidsplatser måste också tillmötesgås. 1 överenskommelsen mellan länets kommuner och Region Örebro län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, som har sitt ursprung i lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning[... ] som börjar gälla från och med 1 januari 2018, står att länets kommuner måste effektivisera hemtagningen av patienter från sjukvården. Kommunerna måste ta hem patienterna inom tre kalenderdagar istället för som tidigare fem vardagar. Även patienter från psykiatrin kommer att bli berörda på s ikt. I regeringens budgetproposition föres lås tkr per år som stöd för att införa de nya rutiner och arbetssätt som krävs. Kommunen ska effektivisera hemtagningen av patienter från sjukvården genom att bl.a. inkorporera platserna på gruppboendet Ängen i äldreboendet Solgården. Det innebär fler korttidsplatser och att bemanningen kan samordnas mellan de olika enheterna. 12
19 Social hållbarhet Ett socialt hållba1t samhälle verkar för att individens rättigheter respekteras. Ljusnarsbergs kommun verkar för att va1je människa ska ha möjlighet till god hälsa, kunskap och demokratisk delaktighet. En av kommunens största utmaningar är att hantera försö1jn ingsbördan och det faktum att försörj ningsstödskostnaderna är bland de högsta i landet per invånare. Det är ingen självklarhet att en kommun med Ljusnarsbergs struktur ska ha bland de högsta kostnaderna i landet. Tills för ca fem år sedan hade kommunen en betydligt lägre kostnad för försörj ningsstöd än vad Statistiska centralbyrån (SCB) beräknade strukturkostnaden till. Framgångsreceptet sades vara ett nära samarbete mell an Arbetsmarknadsenheten, Arbetsförmedlingen och IFO. I diagrammen nedan syns utvecklingen bredvid ett diagram om befolkningens sammansättning. Om prognoserna för 2017 slår in är det färre i kommunen i arbetsför ålder än barn yngre än 18 år och personer äldre än 65 år års budgetdokument gavs Folkhälsoteamet i uppdrag att kartlägga de 832 personerna som lever i utanförskap i kommunen. Med andra ord den stora andelen i arbetsför ålder som inte har sysselsättning. Om utvecklingen med allt ökande försö1jningsbörda fortsätter hamnar kommunen i en svår social och ekonomisk situation. Utanförskapet innebär långt högre kostnader än enbart effekterna av ett lägre skatteunderlag. I förslaget till 2018 års budget finns verktyg för att bryta den negativa trenden. Kommunen deltar i det EU -finansierade projektet All In, där nio kommuner i länet ingår och Hällefors kommun är projektägare. I projektet ska en person med långvarigt försörjningsstöd anställas som assistent och projektet finan sierar ytterligare resurser för att få ut så många försö1jningsstödstagare som möjligt i sysselsättning. En organisationsförändring planeras med sta,t och som innebär att vuxenutbildningen organ iseras under bildningschefen. Det skapar utrymme för enhetschefen för Integration och Arbetsmarknadsenheten att fokusera på uppdraget att integrera så många nyanlända och personer utanför arbetsmarknaden som möjligt i arbetskraften. I budgeten finns tydliga och mätbara mål för ändamålet Befolkningsförändringar Nettokostnader arbetsmarknadsåtgärder och försörjningsstöd Il Il år år år år år år prognos 2017 Il år prognos 2017 Arbetsmarkn.åtg Försörjningsstöd 13
20 Miljömässig hållbarhet Det finns bara ett Ljusnarsberg och här har människor levt av att ta tillvara de naturtillgångar som naturen har försett människorna med sedan 1600-talet. Klimatförändringarna påverkar skog, mark och vattendrag och kommunen gör alltid miljömässiga avvägningar när de kommunala medlen prioriteras. En förstudie i projektet Tota/metodiken har föreslagit ett antal åtgärder för energibesparingar på Kyrkbacksskolan. Dessa budgeteras under två år och omfattar nytt radiatorsystem 2019 ( tkr) samt justering drifttider, tilläggsisolering hus A och C m.m. ( 44 7 tkr) under Kyrkbacksskolan är en av Sveriges minst energieffektiva skolbyggnader och därför fick kommunen ett bidrag för att delta i projektet. Även för Brandstationen planeras energibesparingsåtgärder Det omfattar nya termostater och ventiler, omprojektering flöden, ny cirkulationspump och ny energieffektiv belysning (80 tkr). Under planperioden budgeteras även investeringar för förskole- och skolbarnens utemiljö. Kyrkbacksskolans skolgård ska få ett rejält lyft och för detta budgeteras sammanlagt I 000 tkr för åren Utemiljön på förskolan Astugan ska förskönas med ett tillskott på 200 tkr från kommunala medel och ansökan om motsvarande statliga medel. Något som också är angeläget är att kommunen stöttar byarna med röjning och bortforsling av träd och sly. Enligt den här budgeten beslutas alla bya lag ges möjlighet att utnyttja servicegruppen för detta ändamål en gång per år. För vatten- och avloppskollektivet planeras en upprustning av hela anläggn ingen Finnhyttans vattenverk, som bl.a. innebär ny kemhantering för lut och klor (totalt tkr under två år). Detta är för att garantera tjänligt vatten. För att höja kapaciteten i Bångbro reningsverk och möta den ökade belastningen behövs investeringar motsvarande tkr redan nästa år. Ytterligare ett stort projekt som kommer att påbörjas nästa år är en ny överföringsledning längs sträckan Ställdalen-Silverhöjden Hörken-Ställberg. Sju anläggningar för vatten och avlopp ska byggas bort. Detta är också för att säkerställa vattenkvaliteten. Just inom vatten- och avloppskollektivet expanderar underhålls- och investeringsbehoven framöver. En ny lag om elektroniska fakturor härstammar från ett EU-direktiv från 20 I 4 och träder i kraft årsskiftet 2018/2019. Den innebär att upphandliwde myndigheter ska kunna ta emot e-fakturor och att dessa ska vara utformade enligt en specifik europeisk standard. Den svenska regeringen vill gå längre än direktivet och lagstadga om att även leverantörer ska kunna skicka e-fakturor till upphandlande myndigheter. I Ljusnarsberg har standarden tillämpats under hela Från och med ska kommunen även kräva av leverantörer i större upphandlingar att de ska skicka e-fakturor. Ett så småningom helt elektroniskt fl öde effektiviserar administrationen och ger bättre förutsättningar för kärnverksamheten. Det ger även oerhörda vinster för miljön den dag minimalt med fakturor skickas i kuvert på posten. I dag är det endast två procent av kommunens leverantörer som utnyttjar möjligheten men i takt med utvecklingen av digitala system och effekterna av den nya lagstiftningen borde målet vara att de flesta av kommunens leverantörer skickar e-fakturor. Redan 2017 måste alla leverantörer svara elektroniskt på kommunens upphandlingar. Fler åtgärder för att minska pappersåtgången är att kommunen sedan våren skickar elektroniska lönebesked till sina anställda och att politikerna kommer att få sina sammanträdeshandlingar i elektroni sk form från och med
21
22 Mål för verksamheterna DEN HÅLLBARA KOMMUNEN Öppen kommun Kunskap och kompetens Kommunen ska erbjuda alla föräldrar barnomsorgsplats till sina barn inom tre månader Delmål: 100 % Källa: Uppföljning av förskolechef. Under 2017 har investeringar gjorts i en ny förskola i Ställda/en och det hor inrättats två helt nya förskoleavdelningar i centrala Kopparberg för att möta det ökade behovet av barnomsorg, främst sam en följd av kommunens stora flyktingmottagande. Kommunen ska öka kundernas/brukarnas delaktighet i den kommunala verksamheten Delmål: Svarsfrekvensen på förskolans föräldraenkät ska vara 80 % (2016 svarade 65 av 140) Källa: Uppföljning av förskole chef Föräldraenkäten utgör ett viktigt underlag för hur verksamheten sko planeras. Om färre än 50 % av de tillfrågade deltar i undersökningen får inte verksamheten tillräcklig vägledning. Resultaten på nationella proven i årskurs 3 ska förbättras jämfört med Av åtta de/prov i svenska har i genomsnitt 88, 6 % av eleverna klarat krovnivåerna Av nio de/prov i matematik hor i genomsnitt 88 % av eleverna klarat kravnivåerna Meritvärdet i årskurs 9 ska förbättras jämfört med Meritvärdet 2017 var 189,9. Källa: Skolverket För skolan har kommunen haft långsiktiga mål om att uppnå följande resultat år 2018: Andelen elever som får godkänt på nationella proven i årskurs 3 ska vara minst 70% år Meritvärdet i årskurs 9 bland kommunens elever ska vara minst 210 poäng år Sedan det långsiktiga målet beslutades har förutsättningarna förändrats i och med blond annat flyktingtillströmningen. Möten och upplevelser Innovation och entreprenörskap Det ska vara en hög kvalitet inom den kommunala äldreomsorgen. Delmål: 1. Samtliga särskilda boenden ska erbjuda minst en organiserad och gemensam aktivitet per dag under helgen. Delmål 2. Samtliga särskilda boenden ska erbjuda minst två organiserade och gemensamma aktiviteter under vardagar. Källa: Kommunernas kvalitet i korthet (KKiK). Kommunen hor under flera år haft en god må/uppfyllelse vad gäller kvaliteten inom äldreomsorgen generellt. De senaste åren har det dock rapporterats till KKiK att de kommunala boendena inte erbjuder några aktiviteter. För att uppnå en ännu högre kvalitet krävs att kommunen även ser till att brukarna kon vara aktiva under dagarna. Kommunen ska bidra till att integrera så många som möjligt i arbetslivet. Delmål: 1. Minst tio personer ska erbjudas extratjänst, varav sju ska vara nyanlända. Delmål 2. Minst 15 från Arbetsförmedlingen eller IFO ska erbjudas arbetsträning eller praktik, varav tio ska vara nyanlända. Delmål 3. Minst tre personer ska erbjudas introduktionsjobb. Källa: Uppföljning av enhetschefen för Integration och arbetsmarknadsåtgärder. I årets budget skapas utrymme för enhetschefen och mängden statliga stöd ökar. Antalet försörjningsstödstagare ska minska. Delmål: snitt på 130 ärenden per månad 2018 (ärendemängden innan 2015). Kommunen deltar i det EU-finansierade projektet All In som b/.a. hor till ändamål att minska antalet försärjningsstöds tagare. 16
23 Finansiella mål 0 0 FINANSIELLA MAL FOR EN GOD EKONOMISK HUSHALLNING Kommunfu llmäktige beslutar om fi nansiella mål och riktlinjer, som är av betydelse för en god ekonomisk hushåll ning. Ko mm unens skatteintäkter och övriga intäkter ska kunna finansiera den löpande verksamheten och årets investeringar bör kunna finansieras med skatteintäkter och statsbidrag. Detta medför att kommunens betalningsberedskap säkras. Lyckas kommunen inte med detta, kommer beta In ingsberedskapen att försvagas på sikt, vilket innebär fram tida belastningar. Den långsiktiga planen för kommunens finansiel la ställ ning är att fo 1sätta stärka den och att inte urholka det egna kapitalet. Målen nedan hör ihop och syftar till att stärka den fi nansiella stabiliteten på lång sikt för att kommunen ska mäkta med kommande ekonomi ska utmaningar. Investeringar Investeringsnivån ska uppgå till högst tkr. Likviditet Likviditet en ska uppgå till minst fem procent av kommunens årliga externa bruttokostnader Skuldsättning Den samlade skuldbördan inklusive borgens- och ansvarsförbindelser ska minska jämfört med föregående år För år 2018 planeras renovering av Ljusnarshallen, vilket är en investering som beräknas till närmare 22 miljoner kronor. Kommunen planerar finansiera samtliga investeringar under 2018 och planperioden med egna medel. Resultatet ska uppgå till minst tkr år Enligt kommunens långsiktiga finansierings- och investeringsplan bör resultatet vara mellan tkr.
24 Förslag ti 11 budget RESULTATBUDGET 2018 Bokslut Budget Prognos Budget Flerårsplan Belopp i tkr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Behov av kostnadsreduceringar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER Besparing i internbudgeten Återställning av egna kapitalet ÅRETS RESULTAT
25 Noter till rambudget inklusive verksamhetsförändringar Bokslut Budget Prognos Budget Flerårsplan Belopp i tkr Juni Not 1 Verksamhetens kostnader Kostnader enl redovisning Interna poster Kapitalkostnader SUMMA Not 2 Avskrivningar Inventarier Fastigheter och anläggningar Nedskrivning SUMMA Not 3 Skatteintäkter Prel. kommunalskatt Slutavräkning SUMMA Not 4 Generella statsbidrag och utjämning lnkomstutjämning Kostnadsutjämning Fastighetsavgift Strukturbidrag LSS-utjämning Regleringsbidrag/-avgift Extra statsbidrag prop. 201S/16:47 f SUMMA Not 5 Finansiella kostnader Räntekostnader Övriga finansiella kostnader SUMMA Not 6 Avstämning av balanskrav Årets resultat Besparing i internbudgeten Täckande tidigare års underskott Justerat resultat
26 Driftbudget, verksamhetsförändringar (tkr) Tota It verksam hetsföränd ringar Allmänna utskottet xx xxxx
27 Allmännyttan Överförmyndarnämnden Koder Verksamhetsförändringar Reducering 1,0 handläggare ensamkom Utökning 1,0 handläggare gem verksam Summa Allmännyttan Bildnings- och sociala utskottet so so so xx 425xx xx
28 Koder Sociala verksamheterna Äldreomsorg Förändring omsorgsverksamheterna Beviljade timmar ordinärt boende Utökning 0,25 kvalitetsutvecklartjänst Lägre budget för utskrivningsklara f,(} f,() -f,o f,() -f,(} f,() Individ- och familjeomsorg Borttag hyreslägenhet familjeterapeut överflytt 2,0 boendestödjare till lfo Minska försö~ningsstöd pga proj All In Inga placeringar, ham anslag bort I.SS-verksamhet Personlig assistans barn Korttidsvistelse barn Uppräkning l5s 3 % xx Förändring omsorgsverksamheterna ,50 boendestöd gruppb Bergsmansv ,50 boendestöd gruppboende Kata Del av samordnare psykisk ohälsa Leasing buss funktionsstöd Överflytt 2,0 boendestödjare till lfo Summa Bildnings- och sociala utskottet xx
29 lnvesteringsbudget (lnvesteringsbudget sid 1 av 2)
Kommunstyrelsens sammanträde Ärende. Uppföljning av budgetbeslut Egna anteckningar [9«91 LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN
Kommunstyrelsens sammanträde 2018-04-25 Ärende 25 Uppföljning av budgetbeslut 2015-2017 Egna anteckningar [9«91 LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN [9191LJUSNARSBERGS W KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (26) Sammanträdesdatum
Innehållsförteckning
1 Innehållsförteckning Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Budgetförutsättningar... 5 Svensk ekonomi... 5 Kommunernas ekonomi... 5 Demografiska utmaningar framöver... 5 Statliga satsningar i budget
Wl KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (21)
[9191 LJUSNARSBERGS Wl KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (21) Sammanträdesdatum ALLMÄNNA UTSKOTIET 2016-03-09 Au 45 Dnr KS 0008/2016 Nyttjande av de extra statsbidragen 2015 och 2016 Ärendebeskrivning Den
Budget 2016 och plan för
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (35) Kf 114 Ks 255 Dnr KS 111/2015 Budget 2016 och plan för 2017-2018 Kommunstyrelsen Ärendebeskrivning Förslag till budget 2016 och plan för 2017-2018 sändes den 2 oktober 2015
,vfflv. r;}v W'KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (21) 1919] LJUSNARSBERGS. Au 183 Dnr KS 0080/2017. Budget 2018 och plan för
1919] LJUSNARSBERGS W'KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (21) Sammanträdesdatum ALLMÄNNA UTSKOTTET 2017-11-15 Au 183 Dnr KS 0080/2017 Budget 2018 och plan för 2019-2020 Ärendebeskrivning Ekonomichef Sara Jonsson
Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna
Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och
Budgetrapport 2013-2015
1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2
Budget 2017 och flerårsplan
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (27) Kf 127 Ks 266 Au 187 Dnr KS 0203/2016 Budget 2017 och flerårsplan 2018-2019 Allmänna utskottet Ärendebeskrivning Förslag till budget 2017 och flerårsplan 2018-2019 sändes den
BUDGET 2019 DÄRFÖR MÅSTE KOMMUNEN GÅ MED PLUS
VÅ R G E M E N S A M M A PLÅNBOK 2019 E n ko r t fa t t ad i n fo r m a t i o n o m å r s b u d g e t e n Läs årsbudgeten i sin helhet osthammar.se/ kommunensbudget BUDGET 2019 Inkomster Utgifter Resultat
Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa
Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige
ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid 16.10-16.30 Beslutande Övriga deltagande Ewa-Leena Johansson (S), ordförande Ingemar Javinder (S) Mattias Svedberg (S), tjänstgörande
14 Uppföljning av beslut tagna i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens sammanträde 2019-04-24 Ärende 14 Uppföljning av beslut tagna i kommunstyrelsen 2014-2019 Egna anteckningar '9191 LJUSNARSBERGS W/KOMMUN fflljusnarsbergs WKOMMUN ALLMÄNNA UTSKOTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)
Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat
Mattias Svedberg (S) och Hendrik Bijloo (L) Kommunkontoret ANSLAG/BEVIS
~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2017-12-12 1 (38) Plats och tid Beslutande Tingshuset, Kopparberg Enligt bilaga 1. Tid 18.30-21.35 Övriga deltagande Utses att justera Anders Andersson,
Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021
DANDERYDS KOMMUN Majoritetsförslag 1 (7) Kommunstyrelsen Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 Majoriteten har tagit fram ett inriktningsförslag
Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720.
Dnr 9016/129.109 Budget 2017 och plan 2018 2019 Utdebitering Skattesatsen för år 2017 fastställs till kronor 23:15 per skattekrona God ekonomisk hushållning Finansiella mål Att de löpande intäkterna täcker
UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS
UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6
Verksamhetsplan
Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------
3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.
NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats
BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN
ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att
PROTOKOLL. 60 Öppning Ordförande Ulla Kalander-Karlsson öppnar sammanträdet och hälsar samtliga välkomna.
PROTOKOLL fört vid sammanträde i Rådet för funktionsnedsatta och pensionärer Tid: Måndagen den 12 december 2016 klockan 14.00-15.50 Plats: Lilla sammanträdesrummet, Kommunhuset, Kopparberg Närvarande:
Överföring från 2015 till 2016 av investeringsmedel
[9191 LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (39) Ks 74 Au 46 Dnr KS 0008/2016 Överföring från 2015 till 2016 av investeringsmedel Allmänna utskottet Ärendebeskrivning Ekonomichef Sara Jonsson
Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018
KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Hägglund Ola Opard Ylva Datum 2017-10-17 Diarienummer KSN-2016-2268 Kommunstyrelsen Mål och budget 2018-2020 samt fastställande av skattesats för 2018 Förslag
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen
1(5) Plats och tid Sammanträdesrum Bengtsfors, Utvecklingscentrum+ i Bengtsfors, klockan 14.00 14.30 Beslutande Ledamöter Per Jonsson (c) ordförande Besnik Dautaj (s) Lena Grönlund (s) tjänstgörande ersättare
Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr
BESLUTSUNDERLAG Datum 2016-09-01 Sida 1(1) Socialnämnden Ärende Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr 2016-000069 Budget 2017 Dnr 2016-000070 Sammanträdesdagar för socialnämnden
Kommunstyrelsens sammanträde ~ KOMMUN. Ärende ~ LJUSNARSBERGS. Egna anteckningar
Kommunstyrelsens sammanträde 2018-04-25 Ärende 23 Egna anteckningar ~ LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN f919)ljusnarsbergs W KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum ALLMÄNNA UTSKOTTET 2018-04-11 15 (26) Au
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Bokslutsprognos 2013-10-31
1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013
Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat
Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning
Välkomna till integrationsrådet! Sammanträde den 7 maj 2019
Välkomna till integrationsrådet! Sammanträde den 7 maj 2019 Ekonomi- och verksamhetsplan 2020-2022 - budgetprocessen med ett ekonomifokus Kommunala integrationsrådet 7 maj 2019 Patrik Persson Controller,
ÅRSREDOVISNING Kortversion KIL.SE
ÅRSREDOVISNING 2017 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2017 Så här använde vi skattepengarna och det här är på gång 2018. VIKTIGA HÄNDELSER 2017 Befolkningen ökade med 110 personer. Vecka
Innehållsförteckning
1 Innehållsförteckning Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Ljusnarsbergs kommuns organisation... 4 Hållbara Ljusnarsberg... 5 Ljusnarsbergs kommuns uppdrag... 5 Ljusnarsbergs kommuns vision och
1(9) Budget och. Plan
1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen
Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för och investeringsbudget 2019 med inriktning Dnr KS18/12
Katinka Madsen 08-124 57 181 katinka.madsen@ekero.se Kommunstyrelsen Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för 2020 2021 och investeringsbudget 2019 med inriktning 2020 2023 Dnr KS18/12
Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper
Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 80 Den 2016-11-14 80 Dnr 2016/00327 Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunfullmäktiges beslut
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION
Introduktion ny mandatperiod
Introduktion ny mandatperiod Kommunens ekonomi 9 januari 2019 Uppdrag Ekonomi Ekonomistyrning, kontroll Löpande redovisning, t.ex. leverantörsreskontra, kundreskontra, kassafunktion Upprättar månads- delårsrapporter
Ändring av Kommunplan Nybro kommun
Ändring av Kommunplan 2017-2019 Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 19 december 2016 Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december lämna en ekonomisk avstämning.
9 9 LJUSNARSBERGS i ' KOMMUN.
9 9 LJUSNARSBERGS i ' KOMMUN www.ljusnarsberg.se In nehål lsförteckn i ng Kommunstyrelsens ordförande har ordet............ 3 Ljusnarsbergs kommuns organisation... 4 Hållbara Ljusnarsberg... 5 Ljusnarsbergs
Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti Kommunfullmäktige m.m. Ordförande: Ingela Gardner
Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2017 Kommunfullmäktige m.m. Ordförande: Ingela Gardner Innehållsförteckning Viktiga händelser... 3 Ekonomisk sammanfattning... 4 Verksamhetsuppföljning... 4
Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017
Tjänsteskrivelse 1 (7) Kommunledningsförvaltningen Birgitta Hammar 2017-10-04 Dnr KS 2017-821 Kommunstyrelsen Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017 Förslag till
Sara Jonsson, handläggare/sekreterare Ann Guldbrand, handläggare. Margareta Lagerlöf. Kommunkontoret 2011-05-11 ANSLAG/BEVIS. Överförmyndarnämnden
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Kopparberg Tid: 14.00 16.45 Beslutande Övriga deltagande Lena Vinnerås (S), ordförande Margareta Lagerlöf (M), tjg. ers. för
Strategisk plan
Strategisk plan 2017-2019 Budget 2017 Dokumentnamn Strategisk plan 2017-2019 Dokumentansvarig/processägare Ekonomichef Dokumenttyp Plan Version Ver 4 Fastställd/upprättad 2016-09-19/KS 2016/484 Senast
Socialnämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL
Socialnämnden UPPDRAG Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad,
Sammanfattning av kommunens ekonomi
Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 SUNNE KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en
Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige
Budget 2008 Planer 2009-10 Fastställd av Kommunfullmäktige 2007-11-14 Sida 1 ÅRSBUDGET 2008 FLERÅRSPLANER 2009-2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Sammanfattning 2. 2.. Kommunens Övergripande Mål...4. 3.
Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun
Vi sammanfattar... BUDGET 217 Lomma kommun VART GÅR SKATTEPENGARNA? SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR: Övriga avgifter och ersättningar Finansiella intäkter,1% 78,8 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter,
Styrdokument för Gnosjö kommun 2016
Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och
Verksamhetsplan Budget Överförmyndarnämnden
Verksamhetsplan 2018-2020 Budget 2018 Överförmyndarnämnden Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------
FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012
FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010
Sammanfattning av kommunens ekonomi
Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en
Verksamhetsplan
Verksamhetsplan 2019-2021 2019 ARVIKA STADSHUS AB /Moderbolaget/ ARVIKA LOKAL OCH MARK AB FASTIGHETS AB NYA ARVIKA GJUTERI Innehåll Kommunövergripande styrning erings- och uppföljningsprocessen -------------------------------------------------------------------
Verksamhetsplan Budget Överförmyndarnämnden
Verksamhetsplan 2019-2021 Budget 2019 Överförmyndarnämnden 1 Innehåll Omvärldsanalys -------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Styrmodell --------------------------------------------------------------------------------------------------
Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr.
ÅRSREDOVISNING 2015 I KORTHET Emådalen Foto: Henrik Tingström DET EKONOMISKA RESULTATET Högsby kommun redovisade ett överskott på 11,3 miljoner kronor för 2015. Det är ett bra resultat och innebär överskott
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven Dokumentbeskrivning Dokumenttyp: Fastställt av: Vision / Policy / Plan / Handlingsplan / Regler Kommunfullmäktige Antagningsdatum:
TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:2
TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:2 Kf 38/2017 Dnr KS 2016/319 Reglemente för ekonomistyrning, resultatutjämningsreserv och god ekonomisk hushållning Antagen av kommunfullmäktige 20
Jämförelsetal. Östersunds kommun
Jämförelsetal Östersunds kommun Mars 215 Innehåll Sammanfattning... 3 Uppdrag och bakgrund... 3 Syfte... 3 Iakttagelser... 3 1.Inledning... 4 Uppdrag och bakgrund... 4 Revisionsfråga... 4 Avgränsning...
Ärendebeskrivning Kostchef Daniel Chu har inkommit med förslag till Kostpolitiskt program
f9i9l LJUSNARSBERGS ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (14) Sammanträdesdatum ALLMÄNNA UTSKOTTET 2017-12-06 Au 202 Dnr KS 0117/2017 Kostpolitiskt program 2018-2021 Ärendebeskrivning Kostchef Daniel Chu har
Årsredovisning 2015 för Täby kommun
1(117) Årsredovisning 2015 för Täby kommun Kommunfullmäktige 2016-04-25 2(117) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 4 Resultat och utveckling... 4 Befolkningen i Täby... 6 God ekonomisk hushållning...
ETT STARKARE SAMHÄLLE ETT TRYGGARE GNOSJÖ BUDGETRAMAR 2019 MED PLAN FÖR
ETT STARKARE SAMHÄLLE ETT TRYGGARE GNOSJÖ BUDGETRAMAR 2019 MED PLAN FÖR 2020-2021 1 ETT STARKARE SAMHÄLLE ETT TRYGGARE GNOSJÖ BUDGETRAMAR 2019 MED PLAN FÖR 2020-2021 Vi är överens med minoritetsstyret
Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014
Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,
Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. Ordförande: Ingela Gardner
Verksamhetsberättelse 2017 Kommunfullmäktige m.m. Ordförande: Ingela Gardner Innehållsförteckning Viktiga händelser... 3 Ekonomisk sammanfattning... 4 Verksamhetsuppföljning... 4 Kommunfullmäktige... 5
Budgetpropositionen för 2018
Konjunkturläget oktober 2017 73 FÖRDJUPNING Budgetpropositionen för 2018 Åtgärderna i budgetpropositionen för 2018 innebär, enligt Konjunkturinstitutets beräkningar, att de offentliga utgifterna ökar med
Årets resultat och budgetavvikelser
Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos
Kommunfullmäktiges sammanträde [9JW]LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN. Ärende. Budget 2019 och plan för
Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-12-13 Ärende 4 Budget 2019 och plan för 2020-2021 Egna anteckningar '- ' I' - ' I I I I,.. \.: [9JW]LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN ~ LJUSNARSBERGS ~KOMMUN Sammanträdesdatum
OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00. 1. Val av justerare.
NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. OBS! Tiden. Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Utskottens presidier och företrädare
Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2018
Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2018 Prognos 2017 Läget i flera av kommunens verksamheter är under hård ekonomisk press. Kommunen tappar kompetens och kontinuitet då flera
Handlingsplan för åtgärdande av höga nettokostnader
Antaget av kommunfullmäktige 2016-05-30, 73 Handlingsplan för åtgärdande av höga nettokostnader Bakgrund I samband med kommunfullmäktiges behandling 2016-04-25, 50, av Årsredovisning 2015 har kommunens
Dina pengar. Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning
Dina pengar Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning 2015 Kommunstyrelsens ordförande Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har lett kommunen under 2015. Årets resultat landar på ett litet
upptäcks och stöd ges direkt. Samtidigt vill vi ge skolor möjlighet att bygga ut ett tvålärarsystem.
I juni 2018 lade Socialdemokraterna fram sitt förslag till budget till kommunfullmäktige. Den lägger en grund för att ta tag i Linköpings utmaningar och är en budget vi står bakom. I denna budget redogör
Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?
Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning
Budgetberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta om ärende enligt nedan.
Beslutsförslag Styrelse/Nämnd: Kommunstyrelsen /Budgetberedning 2018-06-05, kl. 09:30 ca 12.00 Ks-salen Budgetberedning kl 9.30 (behandlar ärendena 1-16) Handlingar till ärende 13-16 skickas ut senast
Ekonomisk rapport april 2019
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet
För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.
BUDGETEN I SAMMANDRAG Resultat Det budgeterade resultatet uppgår till 8,8 mkr varav 3,8 mkr avser intäkter från exploateringsverksamheten. Resultatet är tillräckligt för att nå kommunens övergripande ekonomiska
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012
4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt
Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017
1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer
Årsredovisning GULLSPÅNGS KOMMUN
Årsredovisning 2012 GULLSPÅNGS KOMMUN Driftredovisning Driftredovisningen visar bokslutet i förhållande till beslutad budget. Verksamheternas driftredovisning visar nettoav - vikelserna d.v.s. intäkter
Oktoberrapport Årsprognos för Fastställd av kommunstyrelsen
Oktoberrapport 2017 Årsprognos för 2017 Fastställd av kommunstyrelsen 2017-11-29 Innehållsförteckning Inledning och sammanfattning...3 Verksamhetsuppföljning...4 Ekonomisk redovisning...5 Driftprognos...
Direktiv budget 2018 DIREKTIV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR
Karlsborgs kommun Direktiv budget 2018 Bakgrund I och med att Karlsborgs kommun från budget 2017 införde en ny budgetprocess, utgår direktiven nu ifrån ekonomikontoret. Observera att direktiven kan komma
17 Yttrande, motion rörande gemensam socialförvaltning i KNÖL, Ulf
Kommunstyrelsens sammanträde 2018-04-25 Ärende 17 Yttrande, motion rörande gemensam socialförvaltning i KNÖL, Ulf Hilding (M), Gunnar Fransson (M) och Daniel Johansson (M) Egna anteckningar [9«91 LJUSNARSBERGS
Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner
Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens
Strategisk plan
Strategisk plan 2018-2020 Budget 2018 Dokumentnamn Strategisk plan 2018-2020 Dokumentansvarig/processägare Ekonomichef Dokumenttyp Plan Version Ver 1 Fastställd/upprättad 2017-09-18 Senast reviderad 2017-08-20
Månadsuppföljning. Maj 2012
A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011
Årets resultat och budgetavvikelser
Årets resultat och budgetavvikelser Årets uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 6,5 mnkr vilket är 2,9 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos och budget
Delårsrapport tertial 1 2014
Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...
Kommunfullmäktige m.m. Budget 2019 verksamhetsplan
Tjänsteutiåtande Ekonomienheten Datum 2019-01 -23 Dnr KS 2018/0292 Till Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige m.m. Budget 2019 verksamhetsplan 2020-2021 Sammanfattning Kommunfullmäktige ska ta fram och besluta
(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400
Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012
Ändring av Kommunplan Nybro kommun
Ändring av Kommunplan 2017-2019 Nybro kommun Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december lämna en ekonomisk avstämning. Denna ska omfatta beräknade skatteintäkter,
Granskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2016 Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1
Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB
2017-10-16 KS 17-1456 Sid 1 av 5 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje
FN 2018/303. Verksamhetsplan Fastighetsnämnd
FN 2018/303 Verksamhetsplan 2019 Fastighetsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Nämndens ansvar och uppgifter...3 3 Nämndens utvecklingsområden...4 4 Mål...5 4.1 Hög kvalitet...5 4.2 Hög effektivitet...5
Vimmerby byggt från grunden. Vänsterpartiets kommunala budget 2018
Vimmerby byggt från grunden Vänsterpartiets kommunala budget 2018 Vänsterpartiet i Vimmerby 2017 En svår situation Dåliga förhållanden för kommunens anställda, men ändå höga kostnader Liksom många kommuner
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS
Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring
Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287
Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska
ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE
ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan
VI TAR ANSVAR! BUDGET 2019
VI TAR ANSVAR! BUDGET 2019 Attraktiv och effektiv organisation Det kommunala uppdraget är att varje skattekrona ska ge största möjliga utväxling vare sig det gäller snöröjning eller omsorgen på ett äldreboende.
Politiska inriktningsmål för integration
Dnr 2016KS524 078 Politiska inriktningsmål för integration Förord Kommunen har enligt lag det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. I detta ansvar ryms att förhålla
Vansbro kommun Årsredovisningen i korthet. Detta är en bilaga från Vansbro kommun
Vansbro kommun 2015 Årsredovisningen i korthet Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2015 Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde
Finansiell analys kommunen
Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar
Oppositionens budgetförslag Gullspångs kommun
Oppositionens budgetförslag Gullspångs kommun Budget 2019 Version 2018-06-10 Budgetförslag för budget 2019 Sammanfattning av oppositionens driftbudget inför kommunfullmäktiges beslut av budget för 2019.