Internkontrollplan Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen 2017

Relevanta dokument
Internkontrollplan 2017

Ekonomi. Internkontrollplan Nämnd: Kommunstyrelsen kommunövergripande Nr. Risk 1-16=SxK* Rutin/process/ system. Riskkategori/Beskrivning

Ekonomi. Internkontrollplan Nämnd: Socialnämnden. Rutin/process/system. Riskkategori/Beskrivning. Risk 1-16* Kontrollmoment

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2017

Internkontrollplan 2019

Förtroendefrågor med stora risker

Internkontrollplan för 2017

Bilaga nr 2: Internkontrollplan för 2016

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

Resultat från uppföljning av internkontrollplan 2016

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015

Barn och ungdomsnämndens Interna kontrollplan D nr BUN

Barn och ungdomsnämndens Interna kontrollplan D nr BUN

Intern kontroll handlar om att på en rimlig nivå säkerställa:

Riktlinjer för intern kontroll

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll

Tjänsteskrivelse Rutinförteckning, Intern kontroll, Socialnämnden

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN

Sida 1(8) Regler för internkontroll. Styrdokument

Internkontrollplan 2018 för kommunstyrelsen

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll, teknik- och servicenämnden

Sida 1(1) /ALN0028. Arbetslivsförvaltningen Per-Olof Jinnegård Kommunstyrelsen

Jämtlands räddningstjänstförbunds internkontrollplan 2018

Förslag dnr 2018/ Internkontrollplan 2019

Reglemente för intern kontroll

Redovisning av genomförd intern kontroll 2014 samt intern kontrollplan för 2015 Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen, Regionala Tillväxtnämnden och Näringsliv Skåne) RAPPORT 2012

Internkontrollplan 2019

Internkontrollplan Socialnämnden 2019

INTERN KONTROLL AV Finansförvaltningen RAPPORT 2015

Uppföljning av granskning 2014 Intern kontroll. Smedjebackens kommun

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll

Stadsledningskontorets system för intern kontroll

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN

Internkontrollplan Vård- och omsorgsnämnden 2018

Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens internkontrollplan för 2012

Reglemente för internkontroll för Grums kommun

Internkontrollplan, Miljönämnden

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden. Internkontrollplan 2019

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske.

Uppföljning av Rutin för Internkontroll Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Internkontrollplan 2019 för kommunstyrelsen

Avvikelse Kontrollmoment Åtgärd/kommentar Tidplan Ansvarig. - kontering - momsbelopp - syfte och deltagare

Verksamhetsberättelse. April. Månadsbokslut. Augusti. Helårsprognos. December. Enhetskonsultation. Kvalitetsundersökning. Augusti. och redovisning.

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Rinkeby- Kista stadsdelsnämnd

Internkontrollplan Vård- och omsorgsnämnden 2019

System för intern kontroll Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Fritidsförvaltningen 1 (4) BESLUTSFÖRSLAG Vår re fer ens. Bo Sjöström. Internkontrollplan 2013 FRN-FRI

Plan Intern kontroll Kultur- och fritidsnämnden

Dokumentnamn Gemensam plan för internkontroll i Gällivare kommun

Riskanalys Samhällsbyggnadsnämnden. Fastställd

Plan Intern kontroll Barn och Utbildningsnämnden

Olle Lindström

Dokumentnamn Gemensam plan för internkontroll i Gällivare kommun

Internkontrollplan Bildningsnämnden 2019

Intern kontrollplan 2020 inklusive riskanalys

Kommunstyrelsen KS/2016: KS/2013:488, TSN/2015:136, BUN/2014:562 Reglemente för internkontroll Alla nämnder och förvaltningen

Riktlinje för riskanalys och intern kontroll

INTERN KONTROLL BASPROCESSER

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT

stockholm.se Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2017 för överförmyndarnämnden

Plan för intern kontroll P U Habilitering och hjälpmedel

Internt kontrollreglemente

Reglemente för intern kontroll samt riktlinjer för intern kontroll

Driftnämnden Regionservice Rapport Uppföljning av Intern kontrollplan

Internkontrollplan. Alla risker grupperade på kategori. Organisationsenhet: Omsorgsnämnd Rapportperiod:

att godkänna bilagda förslag till intern kontrollplan för 2012

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Riskbedömning inför internkontrollplan Beslut. Arbetsutskottet beslutar

Intern- och egenkontrollplan 2015

Internkontrollplan 2016 för kommunstyrelsen

Fastställd internkontrollplan SN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

Intern kontrollplan 2018

Internkontrollplan 2018

Internkontrollplan 2017 för kommunstyrelsen - intern kontrollplan - återrapportering KS2016/810/01

Bilaga 7 Intern kontrollplan 2015

DNR: KS2017/761/01. Intern kontrollplan för kommunstyrelsen Datum Sida 1 (5) Gäller alla verksamhetsområden Process (rutin/system)

KALLELSE. Datum

Kommunstyrelsen KS/2018: KS/2016: Alla nämnder och förvaltningen

Rapport Uppföljning av Intern kontrollplan

Uppföljning av kulturnämndens internkontrollplan 2016

Reglemente för intern kontroll

Internkontrollplan Service- och tekniknämnden 2018

Uppföljning av granskningsplan 2012 för administrativa processer

Avrapportering av internkontroll för perioden 1 januari till och med 30 april 2014

Internkontroll KS Kommunstyrelsen

Blankett för riskbedömning och handlingsplan

Internkontrollplan för 2014

Återrapportering av internkontroll 2016 för kommunstyrelsen

Avrapportering av intern kontroll för socialnämnden, första halvåret 2015

plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa internkontrollplan 2017 för barn- och utbildningsnämnden ...

Plan för intern kontroll 2015

Plan för intern kontroll Nämnd/Förvaltning/Bolag. Medborgarperspektivet 1. Nöjda medborgare

Nämndernas mall för yttrande Utifrån regionstyrelsens planeringsdirektiv med preliminär budgetram inför beslut om verksamhetsplan och budget

Internkontrollrapport Socialnämnden 2018

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:1

Transkript:

1 [8] Internkontrollplan Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen 2017 Rutin/process/ system Kontrollmoment Riskkategori/Beskrivning Kontrollmetod och frekvens Ansvarig för kontroll Rapporteras till Risk 1 16* Vad heter Vad innebär Ekonomi 1. Representation Att belopp, momsavdrag, uppgifter om syfte och deltagare överensstämmer med gällande regler. Skadat förtroende. Stickprov 4 gånger per år. Förvaltningsekonom 2. Attest Att överordnad attesterar personliga eller förtroendekänsliga fakturor eller utlägg. Stickprov 4 gånger per år. Felaktiga utbetalningar. Skadat förtroende. Förvaltningsekonom 3. Korthantering Att kontrollera att det till varje faktura finns bifogat samtliga kvitton, att moms är rätt avdragen och att regelverk följs. Stickprov 4 gånger per år. Felaktiga utbetalningar. Skadat förtroende. Förvaltningsekonom

2 [8] Vad heter Vad innebär 4. Ramavtal Att ramavtalen används. Förtroendeskada. Registeranalys. Stickprov, 50 stycken i olika varugrupper. Upphandlingsenheten 5. Inköp och hyra av personbil (leasing) Att rätt kostnadskonto och rätt momsavdrag görs enligt gällande avdragsbegränsningar. Skadat förtroende. Stickprov 3 gånger per år. Förvaltnings ekonom 6. Anläggningsregistret Att bokförda värden i anläggningsregistret är rimliga och att anläggningen existerar. Skadat förtroende. Förvaltningens samtliga anläggning ska bedömas. Utfallet skickas till ekonomienheten för justeringar av bokfört värde utifrån den inventering som gjorts. Förvaltnings ekonom

3 [8] Vad heter Vad innebär HR 7. Rekrytering Att rekryteringar genomförs enligt gällande rekryteringsrutiner inom förvaltningen. Att nyanställd inte har den kompetens som krävs för arbetet eller att förvaltningen inte tar hänsyn till kommunens övertalighetshantering. Stickprov 2 gånger per år. HR specialist 8. Introduktion Att nya ledare deltar i den kommungemensamma introduktionen. Att nyanställd inte får den kommunövergripande informationen som behövs för att snabbt komma in i jobbet. Jämförelse av deltagarlistor mot nyanställda chefer 1 gång per år. HR specialist

4 [8] Vad heter Vad innebär. Löneadministrativa processer Att utbetalda löner är korrekta Förtroendekänsligt Kontroll att semester och tjänsteledigkvoter är korrekta HR specialist 10. Bisysslor Att nyanställda lämnar uppgift om bisysslor. Förtroendeskada. HR specialist Kontroll följsamhet mot anvisning. 11. Rehabilitering Rehabiliteringsutredning görs vid upprepad korttidsfrånvaro. Högre sjukfrånvaro, ohälsa. Kontroll 1 gång per år att en utredning gjorts för medarbetare som varit sjukskriven minst 6 gånger senaste året. HR specialist 6

5 [8] Vad heter Vad innebär Kvalitet och effektivitet. Deltagaranvisningar Att deltagare anvisade från Arbetsförmedlingen erhåller den insats Arbetsförmedlingen har beställt. Förtroendeskada. Stickprov 4 gånger per år. Kvalitetsledare Efterlevnad av lagar, riktlinjer och föreskrifter

6 [8] Vad heter Vad innebär är bedömt? 13. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Att styrdokumentet Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för Daglig verksamhet följs. Uppföljning i enlighet med plan. I strid mot Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbetet. Kvalitetsansvarig Daglig verksamhet 14. LSS beslut Invänta svar Att deltagare har en felaktig placering. Stickprov 4 gånger per år. Att alla deltagare inom Daglig verksamhet har korrekta LSSbeslut. Kvalitetsansvarig Daglig verksamhet 15. Anmälan tillbud Kontrollera att de tillbud (till exempel olyckor, hotsituationer och trakasserier) som sker rapporteras i RiskPrio. Arbetsmiljöskador. Kontroll 1 gång per år att tillbud finns registrerade i RiskPrio. Administrativ samordnare

7 [8] Vad heter Vad innebär 16. Skyddsrond Kontroll att skyddsronder genomförs enligt gällande rutiner alla förvaltningens verksamheter. Arbetsmiljöskador. Kontroll 1 gång per år att skyddsronder är genomförda och att dessa har dokumenterats och diarieförts. Administrativ samordnare

8 [8] *Risk 1 16 grundar sig på genomförd risk och väsentlighetsbedömning. Summan är beräknad genom att multiplicera konsekvensen och sannolikheten. Konsekvenser vid fel (väsentlighet). Påverkan på verksamheten/ kostnaden om fel uppstår: Försumbar = 1 Är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen Lindrig = 2 Uppfattas som liten av såväl intressenter som kommun Kännbar = 3 Uppfattas som besvärande för intressenter och kommun Allvarlig = 4 Är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa Sannolikhetsnivåer för fel (risk för fel) Osannolik = 1 Risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå Mindre sannolik = 2 Risken är mycket liten att fel ska uppstå Möjlig = 3 Sannolik = 4 Det finns risk för att fel ska uppstå Det är mycket troligt att fel ska uppstå