STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 13:00-16:30 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Erik Söderberg (FP) ordförande Carola Granell (S) vice ordförande Helen Andersson (M) Katja Nikula (S) Linda-Maria Hermansson (C) Ersättare Peter Johansson (M) Anneli Holmén (MP) Övriga Monika Larsson chef Barn och Utbildning 105-113 Martin Callermo avd. chef grundskola 105-113 Per Andersson Sellén avd. chef förskola 105-113 Helene Petersson avd.chef Barn- och elevhälsa 105-113 Ann-Sofie Gillner utredare Barn och Utb. 105-113 Jan Wennebrink chef Kompetens och Utv. 114-116 Ingvar Björkman chef Fritid 117-118 Raymond Vaske gymnasiechef 119-121 Marie Nyman chef Kultur 122-123 Sofia Westergren kommunalråd 105-111 Kicki Nordberg kommunchef 105-113, 123-125 Anna Hedlin sekreterare Justeringsdag 2013-10-14 Paragrafer: 105-125 Anna Hedlin Erik Söderberg Carola Granell sekreterare ordförande justeringsperson BEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag Organ Protokollet är anslaget fr o m 2013-10-15 t o m 2013-11-04 Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliet Anna Hedlin Justerar
Val av justeringsperson... 3 Fastställande av dagordningen... 4 Information från Barn och utbildning 2013... 5 Anmälningar från förskolechef/rektor till huvudman enligt skollagen 6:10 år 2013... 6 Ekonomisk uppföljning Barn och utbildning 2013-08-31... 7 Interkommunal ersättning GR förskola - grundskola 2014... 8 Mittutvärdering 2013 Förskola, Grundskola och Barn- och Elevhälsa... 9 Mål för patientsäkerhetsarbetet inom skolhälsovården 2014... 10 Verksamhetsplan för Barn och utbildning 2014 - Mål och budget... 12 Interkommunal ersättning GR - Vuxenutbildning och SFI - 2014... 13 Ekonomisk uppföljning Kompetens och utveckling 2013-08-31... 14 Verksamhetsplan för Kompetens och utveckling 2014 - Mål och budget... 15 Ekonomisk uppföljning Fritid 2013-08-31... 16 Verksamhetsplan för Fritid 2014 - Mål och budget... 17 Information från Nösnäsgymnasiet 2013... 18 Ekonomisk uppföljning Gymnasiet 2013-08-31... 19 Verksamhetsplan för Nösnäsgymnasiet 2014 - Mål och budget... 20 Ekonomisk uppföljning Kultur 2013-08-31... 21 Verksamhetsplan för Kultur 2014 - Mål och budget... 22 Ansökan om föreningsbidrag för V-GOD... 23 För kännedom, inkomna skrivelser m.m. Bildningsutskottet 2013... 24 2
105 Val av justeringsperson Bildningsutskottet beslutar att utse Carola Granell till justeringsperson för dagens protokoll. 3
106 Fastställande av dagordningen Bildningsutskottet beslutar att fastställa dagordningen. 4
107 Diarienummer 0020/13 Information från Barn och utbildning 2013 Barn och Utbildningschef Monika Larsson informerade om följande: Anmälan till Skolinspektionen gällande samlokalisering av grundsärskola, Skolinspektionen avskriver ärendet. Arbetsmiljöverket utför arbetsmiljögranskning på skolor runt om i landet, bland annat Stenungsunds kommun. Revisionsrapport gällande grundskolan inkommit. Inkommit ny ansökan gällande start av fristående förskola. Skolverkets Kommunbladet för 2012 kommit. En djupare analys presenteras vid nästa bildningsutskott. Muntlig information Bildningsutskottet noterar informationen. 5
108 Diarienummer 0171/13 Anmälningar från förskolechef/rektor till huvudman enligt skollagen 6:10 år 2013 Enligt skollagen 6 kap 10 är personal som får kännedom om att ett barn/en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten skyldig att anmäla det till förskolechef/rektor. Förskolechef/rektor som får motsvarande kännedom är skyldig att anmäla det till huvudmannen. Motsvarande skyldighet inträder då ett barn/en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier på sätt som avses i diskrimineringslagen. I samband med Kommunstyrelsens bildningsutskotts sammanträden redovisas anmälda kränkningar och/eller trakasserier månadsvis. Förskolechefers/rektorers anmälningar av kränkningar eller trakasserier under vårterminen 2013 till huvudmannen visar att sammanlagt 14 anmälningar gjordes. Tjänsteskrivelse 2013-09-25 Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att notera informationen. Vidare till: kommunstyrelsen 6
109 Diarienummer 0540/13 Ekonomisk uppföljning Barn och utbildning 2013-08-31 Resultatet för perioden januari-augusti är negativt och uppgår till minus 2208 tkr. Prognosen för helår uppgår till minus 5 200 tkr. I resultatet ingår etableringskostnader för de tillfälliga modulerna för Kyrkenorums förskola, merkostnader för läraravtalet samt lägre kostnader för natt/helg och morgonomsorg. Det prognostiserade underskottet består av ovan nämnda etableringskostnader samt merkostnader för läraravtalet. Kommunstyrelsen beslutade 2013-04-29, 142 att 20 % av merkostnaden för läraravtalet finansieras av verksamheten. I underskottet ingår dessutom ökade kostnader för skolskjuts med anledning av nytt avtal, extraordinär personalkostnad samt interkommunala kostnader. Övrig verksamhet är i balans där förskolorna prognostiserar ett överskott medan grundskolorna ett underskott. Uppgradering av ProCapita har skett och finansierats, enligt beslut över/underskott 2013. Finansiering av underskottet föreslås hanteras som en resultatregleringspost i bokslutet 2013. Tjänsteskrivelse 2013-08-30 Bildningsutskottet beslutar att lägga ärendet till handlingarna. Underskottet hänförs till etableringskostnader för moduler till Kyrkenorums förskola, samt merkostnader för läraravtalet. Bildningsutskottet noterar att det prognostiserade underskottet på -2 500 tkr inom Barn och Utbildnings ledningsorganisation inkluderar etableringskostnaderna på 4 500 tkr för modulerna i Kyrkenorum och att underskottet reduceras på grund av överskott gällande kapitalkostnader. Finansiering av underskottet hanteras som en resultatregleringspost i bokslut 2013. Vidare till kommunstyrelsen för kännedom 7
110 Diarienummer 0692/13 Interkommunal ersättning GR förskola - grundskola 2014 Göteborgsregionens kommunalförbund föreslår prislista till interkommunal ersättning. Tjänsteskrivelse 2013-09-18 Förbundsstyrelsens beslut Prislista 2014 Bildningsutskottet utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta kommunalförbundet i GRs förslag att med avstämningstidpunkt den 15:e respektive månad, fastställa interkommunal ersättning för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundsärskola och ISGR för kalenderåret 2014 i enlighet med innehållet i prislista enligt bilaga samt att lämna ärendet till kommunfullmäktige för kännedom. Vidare till: kommunstyrelsen 8
111 Diarienummer 0683/13 Mittutvärdering 2013 Förskola, Grundskola och Barn- och Elevhälsa Enligt skollagen (2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Vidare regleras att motsvarande planering, uppföljning och utveckling av utbildningen ska genomföras även på förskole- och skolenhetsnivå. Detta systematiska kvalitetsarbete ska dokumenteras. Inom Barn och Utbildnings verksamhet dokumenterar varje förskola, grundskola samt grundsärskolan kontinuerligt det systematiska kvalitetsarbetet. Avdelningscheferna för förskola, grundskola respektive barn- och elevhälsa genomför en samlad bedömning och genomlysning av kvalitetsarbetet. Barn- och Utbildningschefens samlade bedömning redovisas i samband med helårsuppföljningen av Verksamhetsplan för Barn och Utbildning Mål och budget. Genom redovisningen av det systematiska kvalitetsarbetet ges kommunstyrelsen möjlighet att följa upp utbildningsverksamheten. Utvärdering Förskola Utvärdering Grundskola Utvärdering Barn- och Elevhälsa Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen notera informationen. Bildningsutskottet noterar att ärendet inte har några ekonomiska konsekvenser. Vidare till: kommunstyrelsen 9
112 Diarienummer 0698/13 Mål för patientsäkerhetsarbetet inom skolhälsovården 2014 Kommunen bedriver hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen inom bland annat skolhälsovården. Genom detta är kommunen vårdgivare i patientsäkerhetslagens (2010:659) bemärkelse. Verksamheten har mål för det patientsäkerhetsarbete som bedrivs inom skolhälsovården. Dessa mål antas av kommunstyrelsen. Förvaltningen har föreslagit mål och därtill hörande strategier för patientsäkerhetsarbetet för år 2014. Strategierna syftar till att tydliggöra hur målet ska uppnås. Mål och strategier är i princip desamma som för år 2013 med undantag av den första strategin vilken har omformulerats i syfte att tydligare spegla kraven enligt skollagen. Mål Säkerställa en god och säker vård som bedrivs av skolsköterskor och skolläkare med hög kompetens. Strategier Tillämpa ett mer resurseffektivt användande av skolhälsovårdens personal med ökat fokus på det hälsofrämjande och förebyggande arbetet Intensifiera kvalitetssäkringsarbetet med bland annat ett årshjul för strukturerat kvalitetssäkerhetsarbete där verksamheten även strukturerar klagomålshanteringen. Undersöka möjligheten till ett IT-baserat system för händelserapportering och klagomål. Fortsatt arbete med utveckling av verksamhetens dokumentation i PMO. Öka samverkan med andra vårdgivare i närområdet, Västbus. Samverkan med primärvården i syfte att öka vaccinationstäckning av HPV. Öka samarbetet med primärvården för att säkerställa att våra nyanlända barn och ungdomar erbjuds de vaccinationer de har rätt till. Ekonomiska konsekvenser och finansiering Beslutet bedöms inte ha några specifika ekonomiska konsekvenser. De strategier som definieras innebär arbetsinsatser inom ramen för personalens nuvarande uppdrag. Beslutets eventuella ekonomiska konsekvenser bedöms därmed finansieras inom verksamhetens ram. Verksamhetsmässiga konsekvenser Beslutet bedöms få verksamhetsmässiga konsekvenser i form av framförallt kvalitetshöjande positiva effekter på patientsäkerhetsarbetet genom strategiernas fokus på det hälsofrämjande och förebyggande arbetet, ett mer strukturerat kvalitetssäkerhetsarbete, vidareutvecklade former för dokumentation, samverkan med andra vårdgivare samt fokus på vaccinationer till olika målgrupper. 10
Juridiska bedömningar Enligt patientsäkerhetslagen 3 kap 1 ska vårdgivaren planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) upprätthålls. Bedömningen är att kommunstyrelsens beslut om mål för patientsäkerhetsarbetet ligger inom kommunens ansvar för att planera, leda och kontrollera verksamheten. Genom kommunens ansvar enligt patientsäkerhetslagen 3 kap 10 att upprätta en patientsäkerhetsberättelse sker en uppföljning av föregående års patientsäkerhetsarbete och de mål som finns för verksamheten. På så vis finns en tydlig koppling mellan mål för patientsäkerhetsarbetet och patientsäkerhetsberättelsen. Tjänsteskrivelse 2013-09-23 Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta mål för patientsäkerhetsarbetet inom skolhälsovården för år 2014 i enlighet med presenterat förslag. Bildningsutskottet noterar att förslaget finansieras inom verksamhetens ram. Vidare till: kommunstyrelsen 11
113 Diarienummer 0569/13 Verksamhetsplan för Barn och utbildning 2014 - Mål och budget Verksamhetsplanen är, förutom ett planeringsverktyg för verksamheterna, en återrapportering för hur man avser att uppnå kommunfullmäktiges uppdrag. Verksamhetsplanen består av två delar. En övergripande del som är gemensam för alla verksamheter och en verksamhetsspecifik del. I verksamhetsplanerna konkretiserar utskotten kommunfullmäktiges beslutade inriktningsmål genom att ta fram förslag på verksamhetsmål. Respektive utskott ger i verksamhetsplanen också förslag på en verksamhetsbudget utifrån den strategiska plan och budget som kommunfullmäktige beslutat om i juli. Som bilaga till denna tjänsteskrivelse finns ett första förslag på verksamhetsplan. Förslaget ska diskuteras på sammanträdet den 8 oktober och eventuella revideringar genomförs därefter av Barn och Utbildning. Bildningsutskottet behandlar verksamhetsplanen igen på sammanträdet den 5 november. Kommunstyrelsen ska besluta om alla verksamhetsplaner den 25 november 2013. Ekonomiska konsekvenser och finansiering Den verksamhet som enligt verksamhetsplanen ska bedrivas under 2014, ryms inom den ram som kommunfullmäktige beslutat om i strategisk plan 2014-2016 budget 2014. Tjänsteskrivelse 2013-09-23 Bildningsutskottet tar emot ett första förslag på verksamhetsplan och lämnar synpunkter. Bildningsutskottet kommer att besluta om förslag på verksamhetsplan vid sammanträdet den 5 november. 12
114 Diarienummer 0710/13 Interkommunal ersättning GR - Vuxenutbildning och SFI - 2014 Förslaget innebär i princip en förlängning av tidigare avtal (2013), utan förändring jämfört med nuvarande ersättningsnivå, för gymnasial och grundläggande vuxenutbildning samt för Svenska för invandrare. Tjänsteskrivelse 2013-09-25 Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna bifogat förslag, från GRs Förbundsstyrelse 2013-09-20, till interkommunal ersättning för 2014 samt att lämna ärendet vidare till kommunfullmäktige för kännedom. Vidare till: kommunstyrelsen 13
115 Diarienummer 0539/13 Ekonomisk uppföljning Kompetens och utveckling 2013-08-31 De statliga medlen för yrkesutbildning ökades och GR har fått nästan 300 årsstudieplatser ytterligare. Detta har inneburit att Stenungsund fått ansvaret att starta fler GR-utbildningar. För närvarande bedriver kommunen på uppdrag av GR svets, bilreparation, CNC, lastbil, buss och kockutbildning. Dessutom har kommunen en grupp inom lokalvård och tre parallellklasser inom vård och omsorg. Senare under hösten kommer det att startas en SFI-restaurangutbildning och en efterfrågad processutbildning. Förvaltningen bedömer därför att det uppstår ett kraftigt underskott till GR då de 33kr/invånare inte kommer att räcka. De intäkter kommunen får från GR genom att genomföra utbildningarna täcker dock sannolikt merkostnader. I övrigt är tillströmningen till vuxenutbildningens kurser fortfarande stor och långt fler än i övriga GR-kommuner. Förklaringen är sannolikt den fortsatt höga arbetslösheten och ett brett kursutbud. Det till synes gynnsamma ekonomiska läget för vuxenutbildningens verksamheter ska reduceras med en reglering av upplupen skuld till GR (650 tkr ) men också hyreskostnader om ca 700 tkr till Nösnäsgymnasiet. De övriga delverksamheterna inom Kompetens och Utveckling följer i övrigt väl aktuell budget 2013. Förvaltningen bedömer att det för närvarande inte finns några större avvikelser att rapportera, d.v.s. att prognosen för helåret 2013 pekar på ett nollresultat med undantag för de medel som kommunstyrelsen hösten 2012 beslutat tillföra Kompetens och Utveckling att användas till såväl nya förarutbildningar som en ny svetsutbildning. Tjänsteskrivelse 2013-09-10 Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna den ekonomiska uppföljningen till och med 2013-08-31 gällande Kompetens och Utveckling. Vidare till: kommunstyrelsen 14
116 Diarienummer 0571/13 Verksamhetsplan för Kompetens och utveckling 2014 - Mål och budget Verksamhetsplanen är, förutom ett planeringsverktyg för verksamheterna, en återrapportering för hur man avser att uppnå kommunfullmäktiges uppdrag. Verksamhetsplanen består av två delar. En övergripande del som är gemensam för alla verksamheter och en verksamhetsspecifik del. I verksamhetsplanerna konkretiserar utskotten kommunfullmäktiges beslutade inriktningsmål genom att ta fram förslag på verksamhetsmål. Respektive utskott ger i verksamhetsplanen också förslag på en verksamhetsbudget utifrån den strategiska plan och budget som kommunfullmäktige beslutat om i juli. Som bilaga till denna tjänsteskrivelse finns ett första förslag på verksamhetsplan. Förslaget ska diskuteras på sammanträdet den 8 oktober och eventuella revideringar genomförs därefter av Kompetens och Utveckling. Bildningsutskottet behandlar verksamhetsplanen igen på sammanträdet den 5 november. Kommunstyrelsen ska besluta om alla verksamhetsplaner den 25 november 2013. Ekonomiska konsekvenser och finansiering Den verksamhet som enligt verksamhetsplanen ska bedrivas under 2014, ryms inom den ram som kommunfullmäktige beslutat om i strategisk plan 2014-2016 budget 2014. Tjänsteskrivelse 2013-09-23 Bildningsutskottet tar emot ett första förslag på verksamhetsplan och lämnar synpunkter. Bildningsutskottet kommer att besluta om förslag på verksamhetsplan vid sammanträdet den 5 november. 15
117 Diarienummer 0534/13 Ekonomisk uppföljning Fritid 2013-08-31 Delårsresultatet i augusti ligger något bättre än förväntat. Överskott förväntas inom verksamheten Fritidsomsorg beroende på ökat antal externa LSS-lägerplatser samt ökade intäkter på anläggningssidan. Visst underskott förväntas på personalkostnader inom anläggningar. Anslaget för underhåll av simhallen kommer inte att utnyttjas fullt ut. Årsprognosen beräknas i nuläget till +500 tkr. Tjänsteskrivelse 2013-09-10 Bildningsutskottet beslutar lägga Fritids augustiuppföljning till handlingarna. 16
118 Diarienummer 0573/13 Verksamhetsplan för Fritid 2014 - Mål och budget Verksamhetsplanen är, förutom ett planeringsverktyg för verksamheterna, en återrapportering för hur man avser att uppnå kommunfullmäktiges uppdrag. Verksamhetsplanen består av två delar. En övergripande del som är gemensam för alla verksamheter och en verksamhetsspecifik del. I verksamhetsplanerna konkretiserar utskotten kommunfullmäktiges beslutade inriktningsmål genom att ta fram förslag på verksamhetsmål. Respektive utskott ger i verksamhetsplanen också förslag på en verksamhetsbudget utifrån den strategiska plan och budget som kommunfullmäktige beslutat om i juli. Som bilaga till denna tjänsteskrivelse finns ett första förslag på verksamhetsplan. Förslaget ska diskuteras på sammanträdet den 8 oktober 2013 och eventuella revideringar genomförs därefter av förvaltningen. Bildningsutskottet ska behandla verksamhetsplanen igen på sammanträdet den 5 november. Kommunstyrelsen ska besluta om alla verksamhetsplanerna den 25 november 2013. Den verksamhet som enligt verksamhetsplanen ska bedrivas under 2014, ryms inom den ram som kommunfullmäktige beslutat om i strategisk plan 2014-2016 budget 2014. Tjänsteskrivelse 2013- Förslag till verksamhetsplan 2014 Bildningsutskottet tar emot ett första förslag på verksamhetsplan och lämnar synpunkter. Bildningsutskottet kommer att besluta om förslag på verksamhetsplan på sammanträdet den 5 november 2013. 17
119 Diarienummer 0079/13 Information från Nösnäsgymnasiet 2013 Gymnasiechef Raymond Vaske lämnade information om följande: Fyra förstelärare på gymnasiet Muntlig information Bildningsutskottet beslutar att notera informationen. 18
120 Diarienummer 0535/13 Ekonomisk uppföljning Gymnasiet 2013-08-31 Delårsresultatet till och med augusti ligger cirka 5 mnkr över riktpunkt. Efter genomförda åtgärder, som får effekt under hösten, beräknas underskottet i nuläget till 4,3 mnkr. Budgeten för sålda platser prognostiserar ett underskott på -5,4 mnkr. Balanseras till viss del av ett överskott i budgeten för köpta platser +2,8 mnkr. Förväntat underskott för sålda-/ köpta platser ca 2,6 mnkr. Gymnasiesärskolans verksamhet är underfinansierad med minst 3,5 mnkr. I maj 2012 fick gymnasieverksamheten ett tillfälligt ramtillskott med 2 mnkr för att täcka gymnasiesärskolans budget. Denna förstärkning finns inte i budgetramen för 2013. Tjänsteskrivelse 2013-09-10 Bildningsutskottet noterar att åtgärder vidtagits men att balans vid årets slut inte kommer att nås. Bildningsutskottet noterar även att gymnasiechefen uttömt alla möjligheter till åtgärder för att nå budgetbalans vid årets slut och lämnar därför rapporten vidare till kommunstyrelsen för vidare hantering. Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att uppdra åt förvaltningen att se över programstrukturen för gymnasieskolan inför kommande läsår. Vidare till: kommunstyrelsen 19
121 Diarienummer 0574/13 Verksamhetsplan för Nösnäsgymnasiet 2014 - Mål och budget Verksamhetsplanen är, förutom ett planeringsverktyg för verksamheterna, en återrapportering för hur man avser att uppnå kommunfullmäktiges uppdrag. Verksamhetsplanen består av två delar. En övergripande del som är gemensam för alla verksamheter och en verksamhetsspecifik del. I verksamhetsplanerna konkretiserar utskotten kommunfullmäktiges beslutade inriktningsmål genom att ta fram förslag på verksamhetsmål. Respektive utskott ger i verksamhetsplanen också förslag på en verksamhetsbudget utifrån den strategiska plan och budget som kommunfullmäktige beslutat om i juli. Som bilaga till denna tjänsteskrivelse finns ett första förslag på verksamhetsplan. Förslaget ska diskuteras på sammanträdet den 8 oktober 2013 och eventuella revideringar genomförs därefter av förvaltningen. Bildningsutskottet ska behandla verksamhetsplanen igen på sammanträdet den 5 november. Kommunstyrelsen ska besluta om alla verksamhetsplanerna den 25 november 2013. Den verksamhet som enligt verksamhetsplanen ska bedrivas under 2014, ryms inom den ram som kommunfullmäktige beslutat om i strategisk plan 2014-2016 budget 2014. Förslag till verksamhetsplan 2014 Bildningsutskottet tar emot ett första förslag på verksamhetsplan och lämnar synpunkter. Bildningsutskottet kommer att besluta om förslag på verksamhetsplan på sammanträdet den 5 november 2013. 20
122 Diarienummer 0537/13 Ekonomisk uppföljning Kultur 2013-08-31 Resultatet till och med augusti visar ett underskott med 220 tkr. För år 2013 prognostiserar Kultur ett underskott med 310 tkr. Underskottet består av omställningskostnader för avslut av anställning samt inköp av teknisk utrustning och ökade e-bokslån, enligt beslut gällande användning av ackumulerat överskott kommunstyrelsen 2013-04-29, 151. Verksamheten har täckt en del av underskottet inom ram och resterande underskott kommer att täckas av verksamhetens ackumulerade överskott om 415 tkr, som en resultatreglerande post. Tjänsteskrivelse 2013-09-03 Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen notera att Kultur inte kommer att nå budget i balans under 2013. Vidare till: kommunstyrelsen 21
123 Diarienummer 0568/13 Verksamhetsplan för Kultur 2014 - Mål och budget Verksamhetsplanen är, förutom ett planeringsverktyg för verksamheterna, en återrapportering för hur man avser att uppnå kommunfullmäktiges uppdrag. Verksamhetsplanen består av två delar. En övergripande del som är gemensam för alla verksamheter och en verksamhetsspecifik del. I verksamhetsplanerna konkretiserar utskotten kommunfullmäktiges beslutade inriktningsmål genom att ta fram förslag på verksamhetsmål. Respektive utskott ger i verksamhetsplanen också förslag på en verksamhetsbudget utifrån den strategiska plan och budget som kommunfullmäktige beslutat om i juli. Som bilaga till denna tjänsteskrivelse finns ett första förslag på verksamhetsplan. Förslaget ska diskuteras på sammanträdet den 8 oktober 2013 och eventuella revideringar genomförs därefter av förvaltningen. Bildningsutskottet ska behandla verksamhetsplanen igen på sammanträdet den 5 november 2013. Kommunstyrelsen ska besluta om alla verksamhetsplanerna den 25 november 2013. Den verksamhet som enligt verksamhetsplanen ska bedrivas under 2014, ryms inom den ram som kommunfullmäktige beslutat om i strategisk plan 2014-2016 budget 2014. Tjänsteskrivelse Förslag till verksamhetsplan Bildningsutskottet tar emot ett första förslag på verksamhetsplan och lämnar synpunkter. Bildningsutskottet kommer att besluta om förslag på verksamhetsplan på sammanträdet den 5 november 2013. 22
124 Diarienummer 0487/13 Ansökan om föreningsbidrag för V-GOD Bildningsutskottet har att besluta om bidragsansökningar från föreningar som inte är kommunanknutna eller som inte har en direkt koppling till Fritid eller Kultur. Västra Götalands godmansförening för ensamkommande barn ansöker om bidrag på 7 500 kr. 1. Tjänsteskrivelse 2013-09-16 2. Ansökan 3. Verksamhetsberättelse Bildningsutskottet beslutar att bevilja Västra Götalands godmansförening för ensamkommande barn 7 500 kr i bidrag för verksamhetsåret 2014. Bildningsutskottet noterar även att beslutet finansieras genom för ändamålet budgeterade medel. Expedieras: Västra Götalands godmansförening 23
125 Diarienummer 0019/13 För kännedom, inkomna skrivelser m.m. Bildningsutskottet 2013 Skolverket Föräldraundersökningen 2012 (bifogas i filen Fördjupande material ) Kommunens resursfördelning till grundskolor (bifogas i filen Fördjupande material 2013-10- 08) PM Kostnader för förskola, fritidshem, annan pedagogisk verksamhet, skola och vuxenutbildning 2012 (bifogas i filen Fördjupande material ) Skolinspektionen Dnr 0207/13 Beslut ang ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola i Göteborgs kommun, IT Gymnasiet Sverige AB Dnr 0194/13 Beslut ang ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola i Göteborgs kommun, ThorenGruppen AB Dnr 0225/13 Beslut ang ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola i Uddevalla kommun, Thoren innovation school AB Dnr 0224/13 Beslut ang ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola i Göteborgs kommun, Thoren innovation school AB Dnr 0199/13 Beslut ang ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola i Göteborgs kommun, Peter Isaac Béens utbildningsstiftelse Dnr 0192/13 Beslut ang ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola i Göteborgs kommun, Distra utbildningscenter AB Dnr 0180/13 Beslut ang ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola i Göteborgs kommun, Göteborgs Tekniska Institut AB Dnr 0198/13 Beslut ang ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola i Göteborgs kommun, SKF Sverige AB Dnr 0193/13 Beslut ang ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola i Göteborgs kommun, Kunskapsskolan i Sverige AB Dnr 0205/13 Beslut ang ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola i Göteborgs kommun, Ljud & Bildskolan Göteborg Dnr 0211/13 Beslut ang ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola i Göteborgs kommun, Lärande i Sverige AB Dnr 0206/13 Beslut ang ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola i Göteborgs kommun, Göteborgs tekniska college AB Dnr 0229/13 Beslut ang ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola i Göteborgs kommun, Edinit AB Dnr 087/13 Anmälan om samlokalisering av grundsärskolan i Stenungsunds kommun, Skolinspektionen avskriver ärendet 24
Övrigt SKL: Myter om skolan (bifogas i filen Fördjupande material 2013-10- 08) Regeringskansliet: PM Mer kunskap och högre kvalitet i skolan (bifogas i filen Fördjupande material ) Statskontoret: Resurserna i skolan (bifogas i filen Fördjupande material 2013-10- 08) SCB: Dnr 0715/13 Statsbidrag avseende förskola m.m. Vallens IF: Dnr 0015/12 Återtagande av tidigare skrivelse inkommen 2013-07-05 ang byggnation av omklädningsrum Förvaltningsrätten: Dnr 0113/13 Tillfälle att yttra sig ang överklagande gällande interkommunal ersättning Lista inkomna skrivelse Bildningsutskottet beslutar att notera informationen. 25