VA-redovisning 2014 Foto: Fågeldammen Fotograf: Anna Kinch
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VA-VERKSAMHETEN 2014 Rent och gott vatten ur kranen är en självklarhet, i alla fall för de Oskarshamnare som bor i tätorterna. Det har varit en självklarhet under de senaste 100 åren. Vatten- och avloppsverksamheten (VA) sköter produktionen och distributionen av rent och friskt vatten och ser till att avloppet tas omhand på ett bra sätt. Vatten är ett kretslopp och kretsloppet övervakas av VA med provtagningar i vattendrag, sjöar och i havet. Vatten- och avloppsverksamheten ingår som en del i tekniska nämndens verksamhetsområde. Tekniska kontoret svarar för den operationella driften i förvaltningsform. VA-avdelningen på tekniska kontoret svarar för dricksvattenproduktionen, för rening av avloppsvattnet, för distribution av vatten och avlopp samt för avledning av dagvatten. Slutligen även för debitering av denna verksamhet. Vatten- och avloppsavdelningen (VAavdelningen) svarar vidare för kontroll av sjöar och vattendrag som belastas av avloppsvatten. Vattenverket i Fårbo använder grundvatten som filtreras genom sandfilter. I Kristdala består reningen av biofilter samt membranfilter medan Bockaras grundvatten filtreras genom kol. Vattenverket Fredriksberg får vatten från sjön Djupeträsk, som står i förbindelse med Eckern och Stora Bråen. För att rena det humusrika sjövattnet krävs rening i flera steg: mikrosil, kontaktfiltrering, snabb- och långsamfiltrering. Slutsteget vid samtliga vattenverk är ph-justering och desinfektion. Livsmedelsverkets kungörelse om dricksvatten, de nationella miljömålen, EU:s ramdirektiv för vatten och EU:s avloppsvattendirektiv, Naturvårdsverkets förordningar gällande slam samt tillstånd från Mark- och miljödomstolen utgör ramverket för VA-verksamheten. Dricksvatten är ett livsmedel och Livsmedelsverket föreskriver provtagningsfrekvens samt vilka gränsvärden som gäller för vattenkvaliteten. Dessutom ska befintliga vattendomar följas t ex beträffande reglering av nivå i sjöar. Under 2013 och 2014 har arbetet med att ta fram en VA-plan pågått. Planen tas upp till politiskt beslut under 2015. Planen är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende VA-verksamheten. 1
1. Antal abonnenter och brukare 2014-12-31 6 358 abonnenter och ca 20 000 brukare. 2. Antal reningsverk och vattenverk Vatten Vattenreningsverk finns i Bockara, Fredriksberg (Oskarshamn), Fårbo och Kristdala. Distributionen till kunderna sker med hjälp av fyra tryckstegringsstationer, en tryckreduceringsstation och sex vattentorn. Avlopp Avledning av avloppsvatten sker i samtliga tätorter med hjälp av ett hundratal pumpstationer. Avloppsreningsverk finns i Oskarshamn, Figeholm och Kristdala. I Bockara finns en infiltrationsanläggning. Biologisk och kemisk rening av avloppsvatten sker vid reningsverken i Figeholm, Kristdala och Ernemar reningsverk i Oskarshamn. Ernemar har dessutom en speciell typ av biologisk rening som avlägsnar kväve. Vid den biologiska reningen bryts organisk substans ned och den kemiska reningen tar bort fosfor. För reningsverken finns gränsvärden för innehåll av syreförbrukande ämnen, fosfor och kväve (för Ernemar) i utgående renat avloppsvatten. Dessa är föreskrivna av samhällsbyggnadsnämnden eller Länsstyrelsen. I de grundläggande villkoren står också att anläggningarna ständigt ska drivas så att högsta möjliga reningseffekt uppnås med tekniskt/ ekonomiskt rimliga insatser. Drift VA-avdelningen sköter drift och underhåll av ovanstående anläggningar. Under nätter och helger finns personal i beredskap för larm från driftövervakningssystemet eller allmänheten. Processutveckling och processoptimering sker fortlöpande. Ernemar laboratorium är ackrediterat för att ha hand om utsläppskontrollen av avloppsvatten samtidigt som det ansvarar för driftanalyser av både dricks- och avloppsvatten. Gatuavdelningen sköter drift av ledningsnätet samt planerar underhåll och nybyggnation av vatten- och avloppsledningar. Projekt initieras och utförs efter behov i samverkan mellan VAR- och gatuavdelningarna. 2
8. Intäkter Intäkter är framförallt brukningsavgifter, periodiserade anläggningsavgifter, avgifter från renhållningen för slamhanteringen, avgifter från tekniska kontorets gatuavdelning avseende dagvatten från allmänna platser, totalt 58 115 tkr. Anläggningsavgifterna skuldförs vid inbetalningen och upplöses med 1/33-del varje år, vilket redovisas som en intäkt i resultaträkningen. Vid årets slut var skulden 28 085 tkr. Det totala upplösta beloppet är 3 947 tkr och för 2014 851 tkr. Verksamheten erhåller ränta 714,0 tkr från finansförvaltningen, motsvarande ca 2,9 %, för den ingående skulden. Räntan motsvarar 30-årig obligationsränta. Vidare erhåller eller betalar verksamheten ränta månatligen till finansförvaltningen för löpande kostnader och intäkter under året. Räntan motsvarar erhållen bankränta (Nordea), ca 0,5 % och beloppet är 27,6 tkr 2014. Taxan höjdes inför 2014 med 6 % vilket motsvarar 3 mnkr. Anledningen är de stora investeringar som verksamheten står inför, se punkt 18. För tillfället har verksamheten ett överskott. Detta är planerat utifrån de stora investeringar i anläggningar som kommer under de närmaste åren. Några av de större projekten är uppskjutna p g a förseningar i tillståndsprocessen. 9. Större investeringar Drift-, underhåll och förnyelse (DUF) av ledningsnätet är budgeterat till 10 mkr årligen från 2014 (8 mnkr 2013). Viktigare åtgärder på ledningsnätet under 2014 har varit undersökning och renovering av spillvattenledningar i Döderhultsdalen, byte av servisledningar till fastigheter längs Kolbergavägen, införskaffande av två flödesmätare för framtida läcksökning på vattennätet samt byte av slitna ledningar på ett antal olika ställen i kommunen. Byte av servisledningar stod för en jämförelsevis stor del av 2014 års renoveringar. En översyn pågår för att optimera energiförbrukningen på anläggningarna. Kommunens största avloppsreningsverk är 25 år och en större reinvestering pågår för att uppgradera verket. Råvattenförsörjningen till Oskarshamn är begränsad av vattenkvaliteten i Djupeträsksjön. En dom finns nu för att utnyttja sjön Hummeln som råvattentäkt. 10. Viktiga externa faktorer som ränta Den interna räntan för anläggningar är satt utifrån rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) efter årlig bedömning av räntan på femåriga 5
statsobligationer: 2,9 %. 11. Leasing av anläggningstillgångar Va-verksamheten har inga externa leasingavtal (2014-12-31). 12. Statliga och andra offentliga stöd Offentliga stöd Statligt stöd har inte erhållits under 2014. 13. Viktiga händelser efter balansdagen 2014-12-31-14. Miljöredovisning (mål) Kvävereduktionen på Ernemar Avloppsreningsverk var 55 % 2014 (54 % 2013) och halten kväve i utgående vatten var klart under gränsvärdet 15 mg/l. Övriga reningsanläggningar har också fungerat bra. Utsläppsvärdena ligger väl under gränsvärdena. Andelen bräddat vatten uppgick till 1,9 % av det totala tillflödet (2013 3,5 %). Slammet från avloppsreningsverken skickas till Econova för tillverkning av anläggningsjord och täckmassor. Inget slam har deponerats. Kadmiumhalten i slammet från Ernemar är fortsatt hög: 4,4 mg/kg TS vilket är lägre än föregående år (6,8 mg/kg TS 2013). 15. Personal Personalen bestod 2014-12-31 av 14 personer, 11 män och 3 kvinnor. Avdelningschef 100 % Processingenjör 100 % från 2014-08-04 Utredare/ projekt 100 % Arbetsledare 100 % Laboratorieassistent, 2 st á 100 % Drifttekniker 7 st á 100 % Reparatör 100 % Ersättning till tekniska kontoret för overhead-kostnader 250 tkr, schablonberäknad. Teknisk chef 15 % Ekonom 10 % Personalsamordnare 5 % Adm assistent 5 % 6
Projekteringsingenjör fördelas per timme utfört arbete åt va-verksamheten. I övrigt fördelas personal på gatuavdelningen för drift och underhåll av ledningsnätet per timme utfört arbete. 16. Övriga interna kostnader Debitering av avgifter: Va-verksamheten köper en tjänst av ekonomiavdelningen. Fastighetsunderhåll fastighetsavdelningen: personal betalas per timme. Externa tjänster och varor tillkommer. Mätningsarbeten: samhällsbyggnadskontoret. À-jourhållning av ledningskartnät: ca 440 tkr per år till samhällsbyggnadskontoret. Städning av verken: köps av tekniska kontorets Kost och serviceavdelning för ca 200 tkr/ år. Televäxel och dataledningar (IT): kostnad för ledningar, personal IT-avdelningen, 100 % av hyra av datorer, skrivare osv, debiteras per anknytning. (Externa kostnader för driftövervakning debiteras av resp leverantör.) 17. Nedskrivning av anläggningstillgång - 18. Resultatutjämningsfond Verksamheten har ett ackumulerat överskott om 18 mkr per 2014-12-31. Enligt planeringen ska resultatutjämningsfonden användas till tömning av slambäddarna vid Ernemar ARV samt jämna ut behovet av taxehöjning mellan olika år samt med anledning av de stora kommande investeringarna inom verksamheten, t ex ny vattentäkt i Oskarshamn, renovering av avloppsreningsverken i Oskarshamn och Figeholm samt ökad budget för renovering av ledningsnätet (DUF). 19. Kundnöjdhet Oskarshamns kommun gör en medborgarundersökning vartannat år med hjälp av SCB. Den senaste var hösten 2012. Den del av undersökningen som avser kundnöjdhet kallas Nöjd-Medborgar-Index (NMI). Vatten och avlopp hade 74 i betygsindex 2012 vilket är det näst högsta betyget på verksamheten i kommunen. Endast räddningstjänsten hade högre index (77). Kvinnor är mer nöjda med verksamheten än män (kvinnor 76 och män 73). Man är mer nöjd med både dricksvattenkvaliteten och avloppssystemet än vid mätningen 2010. Vattenförsörjningen är samma som 2010. Frågorna var utformade typ Vad tror eller tycker du om? 7
I jämförelsen med andra kommuner hade vatten och avlopp i Oskarshamn indexet 78. Högsta index var 89 och lägsta 58. En ny undersökning planeras till 2015. 2015-02-25 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 8
VA-Verksamheten Resultaträkning - kommunen (mkr) Not 2014-12-31 2013-12-31 Verksamhetens intäkter 1 58,1 53,3 Verksamhetens kostnader 2-31,6-29,9 Avskrivningar 3-12,1-12,8 Nedskrivningar 3 0,0 0,0 Verksamhetens nettokostnader 14,4 10,6 Finansiella intäkter 4 0,8 0,7 Finansiella kostnader, externa 5 0,0 0,0 Finansiella kostnader, finansförvaltning 6-6,5-6,5 Resultat före extraordinära poster 8,7 4,8 Extraordinära intäkter 0,0 0,0 Extraordinära kostnader 0,0 0,0 Periodens resultat 7 8,7 4,8
VA-Verksamheten Balansräkning - kommunen (mkr) TILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar Maskiner och inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Not 2014-12-31 2013-12-31 8 244,4 233,7 9 9,7 10,5 254,0 244,2 254,0 244,2 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 10 3,8 5,8 Kassa och bank 0 0,0 Summa omsättningstillgångar 3,8 5,8 SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Förändrad redovisningsprincip Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Övriga avsättningar Summa avsättningar Skulder Förutbetalda anläggningsavgifter Långfristiga skulder, externa Långfristiga skulder, interna Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder 257,8 250,0 11 9,3 4,5 12 0,0 8,7 4,8 18,0 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 24,1 21,5 13 0,0 0,0 13 214,8 217,4 239,0 238,9 14 0,9 1,8 0,9 1,8 Summa skulder 239,8 240,7 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 257,8 250,0
Noter resultaträkning 2014-12-31 2013-12-31 Not 1 Verksamhetens intäkter Anläggningsavgift 0,9 0,7 Brukningsavgift 54,6 50,1 VA-intäkter 2,6 2,4 Hyror och arrenden 0,1 0,0 Övriga intäkter 0,0 0,0 Summa 58,1 53,3 Not 2 Verksamhetens kostnader Externa kostnader Personalkostnader 7,4 7,1 Lokalhyra och 1,9 fastighetsservice 2,8 Anläggnings- och 3,7 underhållsmaterial 3,2 Entreprenader och köp av 3,1 verksamhet 4,1 Bränsle, energi, vatten 5,1 6,4 Tele-, it- och 0,3 postkommunikation samt kontorsmaterial 0,3 Övrigt material och tjänster 2,7 1,8 Summa externa kostnader 25,6 24,3 Interna kostnader Underhållskostnader debiterade från tekniska kontoret Övriga interna kostnader Administrativ ersättning till tekniska Summa interna kostnader Summa verksamhetens kostnader 4,6 4,0 1,1 1,3 0,2 0,2 5,9 5,5 31,6 29,9 Externa kostnader Personalkostnader: Personalstyrkan består av: (årsarbetare, åa) Avdelningschef 1,0 0,5; 1,0 Processingenjör 1,0 1,0; 0 Utredare/ projekt 1,0 1,0 Arbetsledare 1,0 1,0 Laboratorieassistent 2,0 2,0 Drifttekniker 7,0 7,0 Reparatör 1,0 1,0 Summa årsarbetare 14,0 12,5; 13,0 Interna kostnaderfördelningsprinciper: Underhållskostnader- avser underhållsarbeten beställda av VA-verket och utförda av tekniska kontorets arbetsenheter eller entreprenörer. Innehåller kostnader för personal, material, maskiner, transportmedel. Övriga interna kostnaderavser följande poster
- miljötillsynsanvgift (debiteras enl av kommunfullmäktige fastställd taxa) - kartor (debiteras enl av kommunfullmäktige fastställd taxa) - telekommunikation (debiteras per anknytning) - IT-kommunikation (debiteras per IT-arbetsplats) Administrativ ersättning till tekniska kontoret Schablonberäknade befattningar inom tekniska kontoret: Teknisk chef 0,15 0,15 Personalsamordnare 0,05 0,05 Ekonom 0,1 0,1 Adm assistent 0,05 0,05 Summa årsarbetare 0,35 0,35 För dessa personers arbete utgår en ersättning till staben på tekniska kontoret på 0,25 mkr på helår. Not 3 Avskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Ledningar 50 50 Byggnader, verk och pumpstationer 25 25 Komponentavskrivning tillämpas. Planenliga avskrivningar maskiner och inventarier 1,9 1,8 Planenliga avskrivningar mark, byggnader och 10,2 10,1 tekniska anläggningar Nedskrivning av anläggningstillgång 0,0 1,0 Summa 12,1 12,8 Not 4 Finansiella intäkter Ränteintäkter övriga 0,7 0,6 Ränteintäkter kundfordringar 0,0 0,0 Inkassoersättning kundfordringar 0,0 0,0 Summa 0,8 0,7 Not 5 Finansiella kostnader, externt Dröjsmålsränta leverantörsskulder mm 0,0 0,0 Öresavrundning 0,0 0,0 Summa 0,0 0,0 Not 6 Finansiella kostnader, finansförvaltning Räntekostnad internt 6,5 6,5 Summa 6,5 6,5 Not 7 Periodens resultat Årets resultat 8,7 4,8 Synnerliga skäl 0,0 Summa 8,7 4,8
Noter balansräkning 2014-12-31 2013-12-31 Not 8 Mark, byggnader och tekniska anläggningar Mark, byggnader och tekniska anläggningar - Totalt Ingående anskaffningsvärde 463,8 450,2 Ingående ackumulerade avskrivningar -230,1-220,0 Årets investeringar 20,8 14,7 Årets avskrivningar -10,2-10,1 Årets nedskrivningar 0,0 0,0 Årets försäljningar 0,0 0,0 Korrigeringar 0,0 Omflyttningar, utfördelningar 0,0-1,1 Utgående anskaffningsvärde 484,6 463,8 Utgående ackumulerade avskrivningar -240,3-230,1 Summa - Mark, byggnader och tekniska anläggningar 244,4 233,7 De bokförda värdena fördelas på följande typer av anläggningar Not 9 Maskiner och inventarier Maskiner och inventarier - Totalt Ingående anskaffningsvärde 22,2 20,4 Ingående ackumulerade avskrivningar -11,8-10,0 Årets investeringar 1,4 1,9 Årets avskrivningar -1,9-1,8 Årets försäljningar 0,0 0,0 Korrigeringar 0,0 0,0 Omflyttningar, utfördelningar -0,3 0,0 Utgående anskaffningsvärde 23,3 22,2 Utgående ackumulerade avskrivningar -13,7-11,8 Summa - Maskiner och inventarier 9,7 10,5 Not 10 Kortfristiga fordringar VA fordringar 3,8 5,8 Summa 3,8 5,8 Not 11 Eget kapital Eget kapital vid årets början 9,3 4,5 Förändrad redovisningsprincip 0,0 Periodens resultat 8,7 4,8 Summa 18,0 9,3
Not 12 Förändrad redovisningsprincip Not 13 Långfristiga skulder Förutbetalda anläggningsavgifter Ingående skuld 24,6 22,4 Upplösning tidigare års anläggningsavgifter -3,1-3,0 Årets inbetalda anläggningsavgifter 3,5 2,2 Upplösning årets inbetalda anläggningsavgifter -0,9-0,1 Summa 24,1 21,5 Anläggningsavgifterna inom va-verksamheten redovisas from 2009 som långfristig skuld och periodiseras på 33 år. Extern låneskuld 0 0,0 Kreditgivare Intern låneskuld Ingående låneskuld 217,5 217,0 Amortering -2,7 0,5 Summa 214,8 217,5 Övriga uppgifter kring låneskuld Not 14 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 0,0 0,7 Avräkningsskuld Kredit koncernkonto Nästa års amorteringar Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader 0,8 1,1 - därav semesterlöneskuld inkl sociala avgifter 0,9 1,1 -därav okompenserad övertid inkl sociala avgifter 0,0 0,0 - därav sociala avgifter -därav räntekostnader Summa 0,9 1,8