ÄNDRINGSPROCESS LÄNSTEKNIK



Relevanta dokument
Ändringsprocess för driftsättning Länsteknik

RUTIN FÖR DRIFTSÄTTNING

Checklista för Driftsättning - Länsteknik

Roller och Ansvar - Länsteknik

Modell fo r ä ndringshäntering äv Sämbis gemensämmä tekniskä infrästruktur Version 1.0

Processbeskrivning ITIL Change Management

PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM

Processbeskrivning - Incident Management

Processbeskrivning Avveckling

Er partner inom IT service management. Utbildningar e-learning Workshops Material Coachning

Avtal Standard dator arbetsplats (SLA)

Arbetsplatstjänsten / SUA

Handbok för organisationsförändringar

Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod eller namn på alla blad du lämnar in.

Handbok för organisationsförändringar

Processbeskrivning - Incident Management

The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT

Registrering av Tjänst i Medusa - Länsteknik

Sjunet standardregelverk för informationssäkerhet

Systemförvaltningshandbok

5 VAD RAMVERKET BETYDER FÖR DIG SOM ANBUDSGIVARE

Upphandling 1-1 Datorer. Bilaga 4: Service Level Agreement (SLA)

Sjunet Anslutningsavtal Standardregelverk för informationssäkerhet

REFERENSMODELL FÖR IT SERVICE MANAGEMENT

Regelverk för informationssäkerhet Omformulering av tidigare version 3.0

Service management Samverkan och rapportering

Version beslutad Dnr: /1231 Dnr: KMY Dnr:SSC Samverkansmodell Statens servicecenter FE 15 SE Gävle

FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD

MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria

Process och rutinbeskrivning Ändring av fordon, HVK, dokumentation och underhåll

Avvikelsehantering statistikproduktion

Slutrapport. Certifiering LADOK Pontus Abrahamsson Lösningsarkitekt Säkerhet

Processbeskrivning Problem Management

Processbeskrivning Systemutveckling

Tjänsteavtal för ehälsotjänst

Anvisning för handläggning av ärenden om tillgodoräknande av hel kurs på grund- och avancerad nivå

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Bilaga 5 b: Mall för projektplan

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

Finansinspektionens författningssamling

Avvikelsehantering, hälso- och sjukvård rutin

Roller och Ansvar - Medicinsk Teknik

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Projektportfölj IT Prioritering

Bilaga 5 b Mall för projektplan

Introduktion Vi har som uppgift att göra ett systemutvecklingsprojekt åt en kund. Målet är att tillfredställa alla behov denne kund har.

Utredning av vårdskador Rapportering av avvikelser, utredning av händelser och anmälan enligt lex Maria

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Process IT-utveckling, översikt

Finansinspektionens författningssamling

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna

FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD MODELLBESKRIVNING

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet

Bilaga Från standard till komponent

Processbeskrivning Test

Organisation och roller

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

Linnea 7 Björkäng Ljungby Kommun 2012

Bilaga 4f Gemensamma processer Dnr: /

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Kvalitetsplan Projekt: Rönnebadet

Riskhantering för administrativa projekt inom Karolinska Institutet

Bilaga 4f. Gemensamma processer. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun

Projektplan, åtagandet

Patientsäkerhetsberättelse

GRUND - SLA. Beslutsdatum Detta dokument syftar till att beskriva grund SLA vid Göteborgs universitet STYRDOKUMENT

Rapport: Avtalsuppföljning

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt

Finansinspektionens författningssamling

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen

Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare

Nuvarande MSBFS 2009:10 Förslag till ny föreskrift Tillämpningsområde Tillämpningsområde 1 1 första stycket 2 1 andra stycket 3 2 första stycket

Likabehandlingsplan. Murbergets förskola. Norra verksamhetsområdet Skolförvaltningen Härnösands kommun 2014/2015

Ramverk för systemförvaltning

PL_Rutin_Ändringshantering Version 0.2. Ladok3-projektet Lars Jackalin Sida: 1 (8) Ändringshantering

Indikation, beställning och underhåll av nutritionspump

Riktlinjer för Avvikelsehantering

Förnya e-förvaltningsplan. Uppsala Universitet

Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externa och interna dataintrång. Klippans kommun

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen

ITIL Service Management

TJÄNSTEBESKRIVNING SERVICEDESK

Intern kontrollplan och riskbedömning. Riktlinjer Fastställda i Kommunstyrelsen

BILAGA 3 TJÄNSTENIVÅ SLA ÖVERENSKOMMELSE OM TJÄNSTENIVÅ

Processinformation. Förvaltningsmöte Elvis och SURF Kerstin Lyngfelt Processledare VGR IT

Värdeflödeskartläggning, Eslövs kommun (IT) - med fokus på ständiga förbättringar. Kundreferens, Eslövs kommun Version 1.0 År 2015

Tjänstekatalog (Aktuell version, oktober 2014)

SLA-nivåer. Landstings-IT Datum Version Erland Wernersson Servicenivåer SLA

Medel för trygghetsskapande åtgärder

Bilaga 4 Kontinuerliga förbättringar Dnr: /2015 Förfrågningsunderlag

Riktlinje för riskhantering

Mittuniversitetets riktlinjer för systemförvaltning

Rutiner för samverkan mellan Barn- och utbildning (BU), Individoch familjeomsorg (IFO) samt Primärvården i Arjeplog NORRBUS.

Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk

Användningsprocessen medicintekniska produkter

Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family

Överlämning från projekt till e-förvaltning. Uppsala universitets e-förvaltningsmodell

Transkript:

2015-03-13 1(10) ÄNDRINGSPROCESS LÄNSTEKNIK

2015-03-13 2(10) Innehållsförteckning 1. Ändringsprocessen inom Länsteknik... 3 1.1. Syfte... 3 1.2. Trigger... 3 1.3. Resultat... 3 1.4. Inflöde till ändringsprocessen... 3 1.5. Utflöde från ändringsprocessen... 3 1.6. Bedömningsmodell... 4 1.6.1. Ändringstyper... 4 1.6.2. Angelägenhet... 4 1.7. Mätning... 5 2. Roller..... 5 3. Funktioner... 5 3.1. CAB (Change Advisory Board)... 5 4. Processbeskrivning... 6 4.1. Aktiviteter i processen för ändringstyp Normal... 6 4.1.1. ar... 6 5. Standardändring... 8 6. Akut ändring... 9

2015-03-13 3(10) 1. Ändringsprocessen inom Länsteknik Ändringsprocessen ska hantera förändringsbegäran (RFC) som kommer från verksamheten eller IT/MT i syfte att minimera riskerna för och påverkan på verksamheten vid genomförandet av förändringar. Processen är begränsad till att användas i samband med driftsättning av en förändring. 1.1. Syfte Huvudsyftet med processen är att säkerställa att förändringar registreras, utvärderas, prioriteras, planeras, testas, etableras och dokumenteras på ett kontrollerat sätt. Det sker genom att processen måste beakta risken för verksamheten säkerställa att alla förändringar är registrerade använda standardiserade metoder och rutiner 1.2. Trigger Följande triggers finns för ändringsprocessen: En användare kontaktar Teknikakuten angående en önskad förändring. En förändringsbegäran (RFC) lämnas in. Lösningen till en Incident eller ett Problem behöver en förändring. En standardändring beställs. En driftuppgift utförs. 1.3. Resultat Processen resulterar i en godkänd eller avslagen ändring. Om ändringen är godkänd är resultatet en införd ändring med eller utan avvikelserapport. 1.4. Inflöde till ändringsprocessen RFC. Dokumentation om alla IT/MT-tjänster, dess ingående komponenter och beroenden. Anvisningar. Dokumentation över ansvar för leveranser (FO eller Kundansvarig). Tjänstestruktur med ansvarsfördelning (Tjänstekatalogen). Leveranskalender (planeringen med bl a beslutade driftsättningar). 1.5. Utflöde från ändringsprocessen Stängd RFC. Dokumentation om RFC. Ej godkända RFC. Genomförda förändringar. Rapporter och statistik. Utvärderingar av genomförda ändringsärenden.

2015-03-13 4(10) 1.6. Bedömningsmodell 1.6.1. Ändringstyper Det finns olika typer av ändringar som hanteras i processen. Typen syftar till att tala om omfattningen/påverkan av ändringen för att kunna göra en rimlig riskbedömning av införandet av förändringen. Och för att få en effektiv och säker process behandlas de olika typerna på olika sätt genom processen beroende på dess typ. Beroende på ändringens omfattning och påverkan krävs motsvarande framförhållning. Ändringstyp Beslut om genomförande görs av: Standard Välkänd och dokumenterad arbetsrutin, risken är minimal. Driftansvarig Liten Tas fram av Driftorganisationen och beslutas som typen Standard av CAB. Liten påverkan på användare och resurser. Låg sannolikhet att det blir problem med införandet av ändringen. Change Manager Normal Påverkan Mellan Betydande påverkan på användare och resurser. Exempelvis en grupp av användare eller verksamhet berörs. CAB Stor Stor påverkan på användare och resurser för genomförandet. CAB Påverkar stor del av alla NLL användare. Akut Återställning av akut Incident i IT/MTmiljön. Akut CAB Vid akut RFC ska CM ALLTID kontaktas. Akuta ändringar hanteras av ett akut CAB för snabbt beslut. 1.6.2. Angelägenhet Angelägenhet Låg Medel Hög Akut En förändring som behövs men som kan planeras in när det finns tid. Bör planeras in enligt önskemål i RFC och ges normal prioritet vid tillsättning av resurser. Förändringen är brådskande och ska prioriteras vid resurstilldelning och i planeringen i Leveranskalendern. Förändringen måste införas så snart som möjligt, beslutas i Akut CAB.

2015-03-13 5(10) 1.7. Mätning Följ upp antal: Öppna RFC. Antal genomförda ändringar. Ändringar som stört verksamheten vid genomförandet. Ändringar som tvingats använda återställningsplan. Ändringar som orsakat oönskade bieffekter (incidenter). Ändringar som ej hanterats av processen. 2. Roller I ändringsprocessen ingår ett antal olika roller, där Change Manager har det övergripande ansvaret för genomförande och resultat i processen. Driftsättningskoordinator ansvarar för driftsättning. Tjänsteansvarig godkänner resultat/leverans. För mer utförlig rollbeskrivning se Roller och ansvar Länsteknik. 3. Funktioner 3.1. CAB (Change Advisory Board) CAB är det forum som prioriterar och beslutar om införandet av ändringar. CAB har en förutbestämd mötesfrekvens, för hantering av akuta ändringar genomförs ett Akut CAB. Syftet är att: Ta kontroll över ändringar som genomförs i IT/MT-miljön för att minimera avbrott i IT/MT-tjänsterna. Prioritering, planering och beslut att genomföra ändringar. Beslut av nya standardändringar. Hantera omprioritering vid ev. krock i Leveranskalender. För mer detaljerad beskrivning av CAB, se Roller och funktioner i LT Processer, Mötestruktur CAB

2015-03-13 6(10) 4. Processbeskrivning 4.1. Aktiviteter i processen för ändringstyp Normal Nedan beskrivs de aktiviteter som ändring av typen Normal passerar. för hantering av redan i förväg beslutade ändringar (ändringar av typ standard) görs i eget avsnitt härefter. Beroende på vilken kategori (omfattning/påverkan) ändringen tillhör, skiljer sig beslutsstegen. Detta för att få en effektivitet i processen och förhindra att den upplevs som administrativ och trög. 4.1.1. ar Registrera RFC Upprättaren av RFC registrerar i ärendesystemet. Upprättaren ska själv göra en bedömning vilken typ och omfattning ändringen tillhör Normal/ Akut och om Liten/Mellan/Stor. Rutin/Mall Mall för RFC. Rutin för registrering i Medusa. Upprättare av RFC Granska RFC Aktiviteter: Kontrollerar att RFC innehåller allt som behövs. Om RFC inte är komplett eller har frågor återkopplas det till upprättaren för komplettering.

2015-03-13 7(10) Rutin/Mall Bedöma och bereda CM bereder ändringsärendet inför beslut med avseende på risk och konsekvens, kopplingar till andra system och beroenden till andra RFC. Rutin och checklista för CM OK för etablering (Börja bygg) - CAB CAB möte för prioritering och beslut om etablering. Även tidsplanering i leve och servicefönster utförs. Rutin/Mall Mötesstruktur CAB och akut CAB. Leveranskalender. Resursråd Driftsättningskoordinator lyfter in behov till Resursråd LT för att bemanna etableringarna. Rutin Rutin för LT Resursråd. Kompetenscheferna Här lämnar ändringen Ändringsprocessen och fortsätter in i driftsättning för påbörja etablering och test för att sedan komma tillbaka för CAB-beslut. Beslut om driftsättning CAB Beslut gällande RFC ska alltid meddelas skriftligt. RFC kan godkännas med förbehåll och då ska förbehållet beskrivas. Om RFC inte godkänns ska beställare av RFC informeras med motivering till beslutet. Beslut om datum för leverans (Leveranskalender). Mottagare av beslut är beställare av RFC, vid behov även berörda verksamhetschefer inom Länsteknik samt andra namngivna kontaktpersoner. Rutin Mötesstruktur CAB och akut CAB. Leveranskalender. Bedömning av driftsättning (Gick bra?) - CAB Efter genomförd ändring ska Driftsättningskoordinatorn för genomförandet av RFC meddela Change Manager genom att svara på RFC att ändringen är införd, med eller utan avvikelse eller avbruten. Om Driftsättningen inte gick bra ska Driftsättningskoordinator bedöma vilken instans i processen som ska utreda ärendet:

2015-03-13 8(10) Driftsättning, Börja etablera eller beställare. Rutin Driftsättningskoordinator godkänner leveransen CM är ansvarig för att detta kommer upp på CAB Checklista för driftsättning Utvärdera ändring - CAB kontrollerar om RFC är införd enligt plan eller om avvikelse inträffat. CM ska också följa upp på antalet incidenter relaterade till RFC. Samtliga förändringar som orsakat stort antal incidenter eller där återställningsplanen använts skall genomgå en PIR. Rutin Rutin för CM/checklista. Rutin för PIR. Avsluta RFC - Genomförd eller avslagen Rapporterar till beställaren av RFC att RFC stängs inklusive statusinformation. Därefter stängs och avslutas ärendet. 5. Standardändring Standardändring är ett rutinärende som i förväg är godkänt för etablering om det utförs enligt beskriven mall. Dock skall även dessa förändringar registreras och utföras enligt driftsättningsprocessens riktlinjer. Utförande tekniker avslutar inte ärenden utan låter Change Manager gå igenom ärendedokumentationen och stänga ärendet. Karaktäristiskt för Standardändring är ändring som kan införas med liten påverkan och låg risk. Exempel på frågor som bör besvaras med ett ja för att ändringen ska kunna klassificeras som Standard: Är ändringen välkänd och beprövad? Finns dokumenterad rutin för genomförandet av ändringen? Har den här ändringen alltid tidigare genomförts med förväntat resultat? Finns resurser? Beslut om vilka ändringar som ska klassificeras och hanteras som standard görs av CAB och vilka av dessa som dessutom ska med i leveranskalendern.

2015-03-13 9(10) 6. Akut ändring Rutinen för akut ändring skall användas när en förändring behövs för att lösa en större incident Akut Ändringsprocess Ändringshantering Registrera RFC Utvärdera ECAB Gick bra? PIR Utvärdera CAB Stängd RFC Driftsättning Resursråd?? Börja etablera Driftsättning Registrera/skapa RFC Upprättare registerar akut RFC och kontaktar Change Manager direkt. Upprättare av akut RFC Utvärdera CM gör en snabb utvärdering och godkänner eller avslår en akut RFC Akut CAB Ett akut CAB möte hålls och på mötet godkänns eller avslås om ändringen ska genomföras. Resursråd, resurstilldelning CM lyfter in behov till Resursråd LT eller verksamhetschef för bemanning. Rutin Rutin för LT Resursråd Kompetenschef/Verksamhetschef Koordinera etablering CM följer etableringen noga och kontrollerar att inga oönskade följdeffekter uppstår. Återkopplar resultat till berörda personer. CAB På nästa ordinarie CAB möte går man igenom genomförd Akut RFC.

2015-03-13 10(10) Utvärdera och stäng Går igenom genomförda förändringar och vid behov genomför en PIR.