RIKTLINJER FÖR SKADEVERKSTAD



Relevanta dokument
RIKTLINJER FÖR SKADEVERKSTAD UTGÅVA 2

GODKÄND BILVERKSTAD Utgåva

Riktlinjer för skadeverkstad 2018 Utgåva 3.05

Riktlinjer för skadeverkstad 2018

Riktlinjer för skadeverkstad 2019

GODKÄND BILVERKSTAD utgåva

Bilaga A Checklista vid leverantörsbedömning SIDA 1AV 11

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016)

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (2:2019) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter. Antagen den 15 maj 2019

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY

Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2004 MILJÖPOLICY

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter

Svensk Miljöbas kravstandard (4:2017)

Yallotrade Verkstadscertifiering i samarbete med LAG Testcenter

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Jämförelse mellan miljöledningssystemen Svensk Miljöbas, ISO och EMAS Svensk Miljöbas 3:2013

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas

VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS!

Tillverkarens anvisningar Verkstaden ska kunna uppvisa tillgång till fordontillverkarnas aktuella publicerade service- och reparationsanvisningar.

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Miljöledningssystem Sammanfattande punkter

VAD ÄR KVALITET? Röntgenveckan Monica Kasevik

Årlig kontroll och avtal med tredjepartskontrollant

Uppdateringar kvalitetsmanual

Kunna utföra arbetsuppgifterna enligt tillverkarens anvisningar i avseende på kvalitet, funktion och säkerhet.

EMAS Easy. Miljöledningssystem för små och medelstora företag

Krav Svensk Kvalitetsbas 1:2016 ISO 9 001:2015 Sammanfattning av hur motsvarar kraven i SKB kraven i ISO Ledarskap, ansvar och delaktighet

Riktlinje - Ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF:

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015

Luleå Hamn AB är helägt av Luleå Kommunföretag AB och ansvarar för de sex hamndelarna samt hamnbogsering och isbrytning i hamnområdet.

ISO :2015 4: Ledarskap, ansvar och delaktighet

Kvalitetsmanual. Baserat på System ISO Active Care Sverup AB

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator

Trafikkontorets krav

Anvisning för intern kontroll och styrning

ATLANTIC SECURITY AB

KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT

Kravstandard. Järfälla kommuns Miljödiplomering. Fastställd

Göteborg Energi AB. Självdeklaration 2012 Verifiering av inköpsprocessen Utförd av Deloitte. 18 december 2012

Systematiskt Kvalitetsarbete

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring

Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB

Allskog SA. Revisionsrapport. Uppföljande revision 1

Revisionsrapport. DEL1: GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER - REVISION Företag: Moelven Skog AB Certifikatnr: , , , 26472

Rapport: Avtalsuppföljning

SMF Certifiering AB. Revisionsrapport. Nr 1 PEFC Skogsbruk, 14001

Vårt ledningssystem med Esther i fokus. Camilla Strid & Jan Sverker, Medicinkliniken, Eksjö

Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun

Mellan ISO 9001:2015 och ISO 9001:2008 Korrelationsmatris

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

CABAS Light. Utgåva 2013:1

Välkommen till NMTs miljöledningssystem

Samma krav gäller som för ISO 14001

MANUAL ADVANIA LEDNINGSSYSTEM

Areims miljö och energiledningssystem 2015

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området.

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna

Att införa kvalitets- och miljöledning i projektform

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

K V A L I T E T S S Y S T E M

Hur säkerställer vi god kvalitet och full kundnöjdhet?

Kvalitetspolicy. Foto: Fredrik Hjerling. POSTADRESS Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON E-POST

Roller och Ansvar - Medicinsk Teknik

enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag

Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun Reviderat

Processinriktning i ISO 9001:2015

MEDICINTEKNISKA PRODUKTER RIKTLINJE FÖR MEDICINTEKNISKA PRODUKTER

FRÅGEBATTERI VID INTERN MILJÖREVISION VT-2016

Roller och ansvar för miljöledningsarbetet

Svar på revisionsrapport Granskning av avvikelsehantering Region Kronoberg

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan

Uppföljande granskning 2017

System för säkring och utveckling av kvalitet

Lekmannarevision 2017 Systematiskt arbetsmiljöarbete

Ledningssystem för kvalitet vid avdelningen för social omsorg

Bilaga 1. FÖRFARANDEN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MODUL B: EU-TYPKONTROLL

Jan Olvenmo

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Blekingesjukhuset. Internkontroll. Marie Edvardsson

MANUAL FÖR KVALITET OCH MILJÖ

Revidering av riktlinjer för styrdokument i Uppsala kommun

Inga krav utöver ISO 14001

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Åtgärdsplan. Datum

Rutiner och plan för miljörevisioner

Koncernkontoret Koncernstab HR

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet.

UTDRAG UR HANDBOKEN BRANDSKYDDSANSVARIG FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA AVSEENDE SYSTEMATISKT BRANDSKYDD

NBF Jan Olvenmo MRF

STYRNING AV DOKUMENT OCH DATA 1. SYFTE 2. OMFATTNING 3. ANSVAR / AKTUELLTHÅLLANDE 4. BESKRIVNING (5) Tore Magnusson

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

Transkript:

RANSC SFÖ N R IK S MO EN T RB H BIL O RBU RIKTLINJER FÖR SKAEVERKSTA ETTA OKUMENT ÄR EN KRAVSPECIFIKATION PÅ LENINGSSYSTEM FÖR SKAEVERKSTÄER FÖR PERSON- OCH TRANSPORTBILAR UPP TILL 3,5 TON 1

Inledning essa riktlinjer har BIL Sweden och MRF sammanställt utifrån erfarenhet och genom förfrågningar hos försäkringsbolag och fordonstillverkare. e svenska försäkringsbolagen, som tillhandahåller fordonsförsäkringar, ställer sig bakom denna branschstandard. Utöver dessa riktlinjer ställer både försäkringsbolag, biltillverkare och andra parter individuella krav. Fordonstillverkarna anser att denna lista är minimumkrav på ett kvalitetesledningssystem för en skadeverkstad för att utföra fackmässiga reparationer på person- och transportbilar upp till 3,5 ton. Grundförutsättningen är att företaget/verkstaden följer gällande lagstiftningar. Riktlinjer, revisionsmanual och övrig information essa finns tillgängliga hos BIL Sweden och MRF. www.bilsweden.se och www.mrf.se REVISIONSBESÖK GÖRS ÅRLIGEN En för verkstaden oberoende tredjepartskontrollant bokar besök och skickar revisionsunderlag till verkstaden med minst två veckors framförhållning före planerat revisionsbesök. RIKTLINJERNA Utgör ett stöd för långsiktigt och målmedvetet arbetssätt för kvalitetssäkring. Tydliggöra mål och planerar för framgång. Sammanställer information från olika källor (ex. verktyg, tid, lokaler, ekonomiska förutsättningar, etc). Stödjer beslutsfattare och ger en övergripande bild av situationen. Ger förutsättning att genomföra uppgifterna med kvalitet. Följer upp och utvärdera resultaten. utvärderar resultaten av skadeverksamheten. Riktlinjerna berör organisationens policy, mål och mätkriterier. Riktlinjerna ska bidra till att säkerställa kvaliteten på företagets/organisationsprodukter och tjänster omfattande organisatorisk struktur, ansvar och aktiviteter men också med avseende på kundnytta. et finns fördelar med att samordna kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet till ett integrerat verksamhetssystem. 2 foto: rickard forsberg Punkterna nämnda i dessa riktlinjer är minimumkrav för att säkerställa fackmässiga reparationer som skadeverkstad för person- och transportbilar. Fokus i dessa riktlinjer ligger på kvalitén av produkt/tjänst gentemot kund. När företagets ledningssystem/verksamhetssystem omfattar de punkter som listas i dessa riktlinjer ökar förutsättningarna för god kvalitet. Kontinuitet och uppföljning inom dessa områden har visat goda resultat för många av de som är anslutna i fordonsproducenternas nätverk. Ledningssystem/standarder som rekommenderas utöver dessa riktlinjer är: ISO 9001 för kvalitet ISO 14001 för miljö ISO 18001 för arbetsmiljö MRFVU FR2000 3

Avsnitt Beskrivning Kravpunkter Avsnitt Beskrivning Kravpunkter 1Kvalitetsledningssystem 1.1 Fastställande Resursbehov för att driva verksam- Vid bokningstider mer än Bokningstid granskas enligt 4.2 Tillämp- av heten löpande, under normal belägg- 3 veckor, beräknad på kravpunkt. Muntlig redovisning ning av resursbehov ning och med hänsyn till belastnings- rullande 3 månader, och visuell kontroll. ARN (exempelvis toppar. Om behovet är större än åtgärd vidtas för att minska personal) resurserna inom någon respektive väntetiden till mindre än kategori är det en avvikelse. 3 veckor. 1.2 1.3 Avvikelsehantering 1.4 Företagsledningens genomgång okumenterad hantering av: Genomgång av avvikelsehantering Genomgång av förbättringsarbete Avstämning av kvalitetsmålen 2.1 Organisationsplan 2.2 3.1 4.1 Förbättringsarbete 2Organisation Ansvar och befogenhet 3Partner- och intressentkrav Åtagande enligt befintliga avtal Strukturerat sätt att identifiera och dokumentera avvikelser med orsak, åtgärd och uppföljning. Strukturerat sätt att hantera förslag till förbättring från alla delar av verksamheten. Systematiskt sätt att följa upp och dokumentera verksamhetens kvalitetsutveckling. et göras minst 4 gånger om året. Informationen ut till alla led. Ledningens genomgång, skapande av handlingsplan, regelbundna möten med personal med genomgång av handlingsplan, uppföljning handlingsplan och återigen ledningens genomgång. Tydliggörande av organisation och ledning för att beskriva vem som gör vad och hur samtliga funktioner samverkar med varandra. En medarbetares ansvar måste kopplas till medarbetarens befogenheter, dvs rätt att vidta de åtgärder som krävs för att kunna ta ansvaret. Kunskap om vilka ingångna avtal med externa samarbetspartners som finns, samt var man finner mer information, vara väl kända. 4Lagar, förordningar och föreskrifter Ledningen ha kännedom om samt tillgång till vilka krav och regler som finns gäller för verksamheten. För att följa lagen krävs kännedom om vilka lagar som verksamheten omfattas av samt kunskap om vilka konkreta lagkrav som ställs på verksamheten. okumenterad hantering av: åtgärdsplaner uppföljning revidering och information till berörda okumenterad hantering av handlingsplaner, uppföljning och information till berörda. Organisationsplanen vara dokumenterad och definiera både roller och funktioner. Befattningsbeskrivning undertecknas av chef och medarbetare. ensamma innehålla ansvar, befogenheter, begränsningar och ersättare. Avtal finnas upprättade. Avtalen inkludera organisationsnummer. Vid revision man från företaget kunna visa kännedom om samt var man hittar dessa lagar och förordningar. et finnas en dokumenterad miljöpolicy. Rutinbeskrivning avvikelsehantering. Granska rutin. Granska att rutinen efterlevs. Visuell Rutinbeskrivning förbättringsarbete. Granska rutin. Granska att rutinen efterlevs. Visuell Rutinbeskrivning som beskriver kvalitetsarbete, måluppfyllelse, möten och ansvariga. Visuell Enligt kravpunkt. Visuell Enligt kravpunkt, befattningsbeskrivningar finnas. Visuell Tillgång till avtalsinformation på anläggningsnivå. (Avtalspärm, servermapp) Översikt över var man i företaget hittar lagar och förordningar för verksamheten visas upp. essa innefatta gällande lagar och krav för verksamheten, samt att man uppfyller förekommande krav från fabrikanter, lag och förordningar för verksamheten och för arbete med förekommande fordon med tex aluminum, gasdrift, hybrid etc. et finnas en dokumenterad miljöpolicy. 5.1 Redovisning och uppföljning 5.2 6.1 Kunskap 6.2 4Lagar, förordningar och föreskrifter 5Ekonomi Budget och kalkylering 6Personal Utbildningsplan för företaget 6.3 Färdighet Företaget följa beslut i ARN. Minst kvartalsredovisning av resultaträkning och balansräkning kunna uppvisas. okumenterad och beslutad budget med tillhörande kalkyler kunna uppvisas. Företagsledningen ansvarar för att den som tilldelas en arbetsuppgift har kompetens och kunskap att uföra arbetet på ett fackmässigt sätt. Företagsledningen säkerställer att det totala utbildningsbehovet är dokumenterat och tillgodosett för företaget. Genomförda utbildningar enligt utbildningsplan, på individnivå. Säkerställa att utbildningen verkligen blir genomförd i enlighet med fordonstillverkarens krav för den typ av arbeten som utförs i verksamheten. okumentation på individnivå: utbildningsportal, intyg, diplom, betyg, certifiering, etc. okumenterad individuell utbildningsplan. okumenterad genomförd utbildning, per individ. Utbildningsplan ska vara uppstartad och genomföras i enlighet med utbildningsplan. Granskning om företaget har fällts i ARN. Har man följt ARN:s beslut är frågan OK. Om man inte följt ARN:s beslut och ej överklagat, man åtgärda enligt ARN:s beslut inom tre månader. Har man överklagat och begärt omprövning den processen få avslutas, och därefter verkstaden ovillkorligen följa det beslut man kommer fram till efter omprövningen. okumentation på anläggningsnivå. okumentation på anläggningsnivå. Genomförda utbildningar samt uppnådda kompetenser inom tex svetsning, glasarbete, plastreparationer, AC-arbete. essa redovisas. Visuell Utbildningsbehov samt utbildningsplan redovisas. Visuell kontroll av dokumentation. Tredjepartskontrollanten kontrollera med generalagenten huruvida det hos fordonstillverkaren finns någon märkes- eller modellspecifik utbildning för att arbeta på de fordon man reparerar i sin verksamhet. Om det finns krav från fordonstillverkare på utbildning på modell för arbeten som förekommer i verksamheten det finnas utbildningsintyg för den person som ansvarar för respektive arbete. Om det finns krav från fordonstillverkare på utbildning inom märket för arbeten som förekommer i verksamheten det finnas utbildningsintyg för den person som ansvarar för respektive arbete. Verkstaden kunna uppvisa dessa utbildningsintyg. Finns inte krav från fordonstillverkaren på utbildning på märke eller modell, erforderlig kompetens kunna styrkas för aktuellt arbete. 4 5

7 Infrastruktur och teknik 7 Infrastruktur och teknik 7.1 Lokaler Avsedda för verksamheten. Relevanta för att kunna utföra fackmässiga reparationer enligt reparationsanvisningar Erforderliga bygglov och tillstånd för att kunna bedriva verksamheten ska finnas. Tillstånd för verksamheten. Visuell 7.7 Skadeakt et finnas en skadeakt för varje reparationsobjekt. Skadeakten arkiveras, minimum 7 år enligt skatteverket. 7.2 7.3 7.4 7.5 Avsnitt Beskrivning Kravpunkter Utrustning och verktyg Planeringssystem för produktionen Tillämpning av system för skadekalkyl Processflöde Avsedda för verksamheten. Relevanta för att kunna utföra fackmässiga reparationer enligt reparationsanvisningar. okumenterat processflöde för hela skadeprocessen som visar att det finns ett strukturerat arbetssätt. Arbetet utföras enligt skadekalkylen baserat på reparationsanvisningar utan avvikelser okumenterat processflöde för hela skadeprocessen. Flödet ska revideras regelbundet. Skall uppfylla kvalitetskrav för gällande verksamhet. Planeringssystemet finnas digitalt. Tillämpning av CABAS (eller motsvarande system vid kalkylering). Regelbunden revision ske årligen. Kontrollera att verkstaden har tillgång till utrustning och verktyg i förhållande till den kravspecifikation fordonstillverkaren ställer på arbeten som förekommer i verksamheten. Avstämning mot anvisningar. Information tas in av tredjepartskontrollanten från respektive fordonstillverkare om krav gällande utrustning och verktyg. Fordonstillverkarna har minimumkrav på grundutrustning för arbeten som förekommer i verksamheten (krav på utrustningens prestanda). Kontrollera ovanstående mot övergripande inventarielista för verktyg och utrustning. Lånat eller inhyrt verktyg verifieras. Stickprovskontroll mot arbetsorder. Krav på planeringssystemet, dokumenterat, digitalt (word, excel, cabplan, etc). CABAS kalkyler granskas och matcha tillverkarens anvisningar. Idag används endast CABAS i Sverige. Skadeprocess kontrolleras. Kontrollfråga till personalen. 8.1 Avsnitt Beskrivning 8Kontroll av verksamhetens aktiviteter Kontroll av utfört arbete 8.2 Stickprovskontroller på utfört arbete Kontroll av utfört arbete innebär att skadereparationen följas upp på de punkter som listas här. Baseras på objekt i produktion eller klart för leverans. Stickprovskontroller kan utföras av egen behörig personal inom skadereparation (ej utföraren) eller av en oberoende tredjepartskontrollant inom skadereparation. Strukturskador prioriteras Kravpunkter Samtliga protokoll från uppmätningar av objektet som utförts bifogas skadeakten. Skadeakten omfatta minst: ankomstkontroll arbetsorder förutsättningar för reparation, inkluderande fordonstillverkarens felkodsavläsning inkluderande protokoll uppföljning efter skadereparation mätprotokoll kalibreringsprotokoll av komponenter i elektroniska säkerhetssystem CABAS-kalkyl (eller motsvarande system vid kalkylering) Förutsättningar för reparation, dvs service- och reparationsanvisningar enligt fordonstillverkarens avseende: Utrustning och verktyg Reservdelar Kunskap/utbildning Resultat av utförda kontroller dokumenteras. Minst 2 kontroller per månad per anställd produktiv personal i skadeprocessen. Avvikelser leda till korrigerande åtgärder på objekt samt rutiner och arbetssätt. Arkiv för skadeakter. Ålder på arkivet. Innehåll skadeakt: Om man avviker från denna punkt görs en helt ny omrevision för att uppnå kravställning. Reparationsanvisning kan sparas digitalt eller skrivas ut, dokumenteras med datum och dokument-id. Checklista som tillämpas på anläggningen uppvisas. Kontroll att denna tillämpas på avsett sätt. Om man avviker från denna punkt görs en helt ny omrevision för att uppnå kravställning. Stickprov i produktion Stickprov i arkiv Fråga personalen Kontrollera antalet utförda kontroller. Antalet överenstämma med definierad miniminivå enligt kravpunkten. Kontrollera resultat och koppling till rutin för avvikelsehantering och förbättringsarbete. Minimumkrav på kontrollpunkter: Skadebesiktning Tillgång till rätt rep.anvisning Arbetet utfört enligt aktuell rep. anvisning Omfattning korrekt enligt CABAS (eller motsvarande system vid kalkylering, idag används endast CABAS i Sverige) Signerade processteg Slutkontroll färdig bil 7.6 Tillgång till aktuell information om utförande Fordonstillverkarens aktuella anvisningar finnas tillgängliga och användas för varje enskild reparation. Fordonstillverkarens följas. Företagsledningen ansvarar för att från fordonstillverkaren används. okumenterad information att anvisningar används vid den aktuella skadereparationen. Bifogas skadeakten. Rutin som säkerställer att fordonstillverkarens aktuella reparationsanvisningar används. okumentera med chassinr, datum etc. Kontrollera skadeakter. Om man avviker från denna punkt görs en helt ny omrevision för att uppnå kravställning. 8.3 Revision En för verkstaden oberoende tredjepartskontrollant granskar och reviderar en gång per år. Revisionsrapport uppvisas. Vid avvikelse ska handlingsplan upprättas över ej godkända punkter. Max 7 uppföljningspunkter med handlingsplan får finnas, dessa punkter omrevideras enligt revisionsmanualen. Årlig revisionsrapport. Vid varje avvikelse ska handlingsplan upprättas och ha en åtgärdsplan beroende på områdets art. Åtgärden genomföras inom max 6 månader från revisionsdatum. Hel omrevision vid underkänt på 8, eller fler, kontrollpunkter med krav på åtgärdsplan. Vid underkänt på 4.2 ; 7.6 ; 7.7 eller 8.1 krävs hel omrevision. 6 7

MOTORBRANSCHENS BIL R I K S F Ö R B U N 8