BUDGET FÖR 2009 CT/CA-052/2008SV

Relevanta dokument
ÄNDRINGSBUDGET NR 1/2010

ÄNDRINGSBUDGET 1/2015

BUDGET FÖR 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I. INLEDNING A INLEDNING B PRISER C INKOMSTER D UTGIFTER E VERKSAMHETER

ÄNDRINGSBUDGET NR 2/2014

BUDGET FÖR 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I. INLEDNING A. ALLMÄN INLEDNING B. ANPASSNING AV PRISER OCH KOSTNADER C. INKOMSTER D. UTGIFTER E.

PRELIMINÄRT BUDGETFÖRSLAG FÖR 2014

BUDGETEN 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I. ALLMÄN INLEDNING A INLEDNING B ANPASSNING AV PRISER OCH KOSTNADER C INKOMSTER D UTGIFTER E VERKSAMHETER

ÄNDRINGSBUDGET NR 2/2015

Meddelanden och upplysningar UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

BUDGET FÖR 2017 CT/CA-038/2016/01SV

17569/10 ADD 1 REV 1 tf/ml/mfo 1 DG G II A

DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 VOLYM 8 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2015) 300 SV 24.6.

officiella tidning Meddelanden och upplysningar

AVSNITT VII REGIONKOMMITTÉN

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2010

10919/19 ADD 3 ANB/mhe, ma 1 ECOMP.2.A

AVSNITT I EUROPAPARLAMENTET

DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 VOLYM 2 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2016) 300 SV 18.7.

DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 VOLYM 8 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2016) 300 SV 18.7.

10471/15 ADD 4 AL/mv 1 DG G 2A

AVSNITT VI EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA

AVSNITT VII REGIONKOMMITTÉN

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013

10939/17 ADD 4 TF/ab,ub 1 DG G 2A

DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 VOLYM 6 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2016) 300 SV 18.7.

(Upplysningar) UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN REVISIONSRÄTTEN

DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 VOLYM 7 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2016) 300 SV 18.7.

DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 VOLYM 1 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2016) 300 SV 18.7.

DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 VOLYM 5 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2015) 300 SV 24.6.

RAPPORT. om årsredovisningen för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) för budgetåret 2016 med stiftelsens svar (2017/C 417/29)

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET. om användningen av kontraktsanställd personal år 2012 och år 2013

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2011

RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2002 samt fondens svar (2003/C 319/09)

RAPPORT. om årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2015 med byråns svar (2016/C 449/25)

RAPPORT. om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38)

DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 VOLYM 10 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2016) 300 SV 18.7.

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

RAPPORT. om årsredovisningen för Europeiska polisbyrån (Europol) för budgetåret 2016 med byråns svar (2017/C 417/36)

AVDELNING IV EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL

RAPPORT (2017/C 417/09)

RAPPORT (2017/C 417/06)

RAPPORT. om årsredovisningen för Genomförandeorganet för små och medelstora företag (Easme) för budgetåret 2016 med genomförandeorganets svar

ANTAGNA TEXTER DEL 2. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 10 maj 2012 EUROPAPARLAMENTET

RAPPORT. om årsredovisningen för Europeiska Polisbyrån för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/37)

RAPPORT. om årsredovisningen för Gemenskapens växtsortsmyndighet (CPVO) för budgetåret 2016 med myndighetens svar (2017/C 417/08)

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT. om årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) för budgetåret 2016 med byråns svar

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA TIDNING Nr L 56/ 1

RAPPORT. om årsredovisningen för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) för budgetåret 2016 med centrumets svar

BILAGA ANTAGNA TEXTER

RAPPORT. om årsredovisningen för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2015 med centrumets svar (2016/C 449/14)

RAPPORT (2016/C 449/07)

RAPPORT. om årsredovisningen för Europeiska arbetsmiljöbyrån (Osha) för budgetåret 2016 med byråns svar (2017/C 417/32)

BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2006

RAPPORT. om årsredovisningen för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2015, med myndighetens (2016/C 449/08)

Föreskrifter för tillämpning av vissa bestämmelser i avtalet. De organisationer som avses i artikel 1 i avtalet är följande:

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

RAPPORT. om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2015 med genomförandeorganets svar

RAPPORT (2017/C 417/34)

PRELIMINÄRT FÖRSLAG till Europeiska gemenskapernas allmänna budget för budgetåret 2005

Europeiska unionens råd Bryssel den 29 juni 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

RAPPORT. om årsredovisningen för Genomförandeorganet för små och medelstora företag för budgetåret 2015 med genomförandeorganets svar (2016/C 449/11)

INNEHÅLL INLEDNING REVISIONSFÖRKLARING KOMMENTARER OM BUDGETFÖRVALTNINGEN OCH DEN EKONOMISKA FÖRVALTNINGEN Tabell...

RAPPORT. om årsredovisningen för Europeiska Byrån för rättsligt samarbete för budgetåret 2015, med Eurojusts svar (2016/C 449/36)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT. om analys av och samarbete om falska euromynt. (framlagt av kommissionen)

C Personaldomstolens verksamhetsstatistik

RAPPORT. om årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2015 med byråns svar (2016/C 449/10)

RAPPORT. om årsredovisningen för Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) för budgetåret 2016 med myndighetens svar (2017/C 417/15)

Europeiska unionens råd Bryssel den 28 maj 2018 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Ansvarsfrihet för 2012: Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till GEMENSAMMA REGLER. om överföring av en del av lönen för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna

RAPPORT. om årsredovisningen för Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet för budgetåret 2015 med genomförandeorganets svar (2016/C 449/29)

EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET. Meddelande till ledamöterna. Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2004

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC 58/2010. PUNKT Anpassningar av pensioner och diverse ersättningar

RAPPORT. om årsredovisningen för byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) för budgetåret 2016 med byråns svar (2017/C 417/02)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS Luxemburg, den 25 juni 2008 DOMSTOL ANSLAGSÖVERFÖRING NR 1 OCH 2. från artikel 102 Avgångsersättningar euro

14195/15 ADD 4 /gw 1 DG G 2A

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

PROTOKOLL (nr 7) OM EUROPEISKA UNIONENS IMMUNITET OCH PRIVILEGIER

RAPPORT. om årsredovisningen för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2015, med byråns svar (2016/C 449/24)

Europeiska unionens råd Bryssel den 28 maj 2018 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekreterare för Europeiska unionens råd

RAPPORT. om årsredovisningen för Europols pensionsfond för budgetåret 2015 med fondens svar (2016/C 449/26)

ANSLAGSÖVERFÖRING NR 6 OCH NR 7. Förfaranden som omfattas av artikel 24.4 i budgetförordningen ***

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

REVISIONSRÄTTEN. Artiklarna 285 till 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUFfördraget).

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG)

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT

RAPPORT. om årsredovisningen för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2015 med institutets svar (2016/C 449/19)

BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2018

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 17 mars 2010 (25.3) (OR. en) 7485/10 SIRIS 41 COMIX 210

C 326/266 Europeiska unionens officiella tidning PROTOKOLL (nr 7) OM EUROPEISKA UNIONENS IMMUNITET OCH PRIVILEGIER

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

9. Finances. 9.2 Finance situation end June 2004 Projection to year-end 2004 Reworked provisional budget for 2005

JÄMFÖRELSETABELLER (*) Fördraget om Europeiska unionen

RAPPORT (2016/C 449/03)

Rapport om årsredovisningen för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2015

RAPPORT. om årsredovisningen för Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden för budgetåret 2015 med kontorets svar (2016/C 449/42)

Transkript:

Styrelsen BUDGET FÖR 2009 CT/CA-052/2008SV ANTAGEN AV STYRELSEN DEN 29 OKTOBER 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I. INLEDNING II. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING SAMMANFATTNING III. INKOMSTBERÄKNING 2009 IV. UTGIFTSBERÄKNING 2009 BILAGA 1 TJÄNSTEFÖRTECKNING 1

I. INLEDNING A. INLEDNING Beloppen i detta budgetdokument uttrycks i euro om inte annat anges. Budgeten för 2009 omfattar följande: centrumets kostnader enligt artikel 10.2 i rådets förordning (EG) nr 2965/94, senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1645/2003, som består av betalningar från de organ som centrumet arbetar för samt från de institutioner och organ med vilka ett samarbete har överenskommits som ersättning för de tjänster som centrumet utför, och även verksamhet av interinstitutionell natur, liksom även ett bidrag från gemenskapen, centrumets utgifter, inklusive administrativa utgifter. B. VERKSAMHET Omfattningen av översättningsvolymen, som baseras på alla de 23 officiella språken, uppskattas till följande: Totalt antal Kunder sidor Europeiska miljöbyrån (EEA) 4 900 Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) 3 100 Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) 7 000 Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEA) 36 600 Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-OSHA) 8 800 Kontoret för harmonisering i den inre marknaden (KHIM) 31 500 KHIM: varumärken och formgivningar 534 900 Gemenskapens växtsortsmyndighet (CPVO) 1 600 Europeiska polisbyrån (Europol) 26 600 Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) 3 000 Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) 2 500 Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) 5 000 Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) 12 500 Eurojust 50 Europeiska sjösäkerhetsbyrån (EMSA) 3 900 Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (EASA) 24 400 Europeiska järnvägsbyrån (ERA) 7 300 Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (ENISA) 700 Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) 3 100 Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (EACEA) 15 900 Genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation (EACI) 700 Europeiska polisakademin (CEPOL) 600 Genomförandeorganet för hälso- och konsumentfrågor (EAHC) 400 Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet (GSA) 400 Europeiska försvarsbyrån (EDA) 100 Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) 68 000 Europeiska kommissionen - GDs 9 700 Europeiska revisionsrätten 1 200 Europeiska centralbanken 400 Europeiska ombudsmannen 4 100 TOTALT 818 950 2

För budgetåret år 2009 uppskattas antalet sidor till 818 950, dvs. en ökning med 11,83 procent jämfört med de senaste beräkningarna i budgeten för budgetåret 2008. 2009 2008 % Totalt uppskattat antal sidor 818 950 732 300 11,83 % Totala betalningar för 49 163 500 43 777 005 12,30 % översättningsarbete Interinstitutionellt samarbete Centrumets prognos för det interinstitutionella samarbetet och andra organisatoriska uppgifter grundar sig på administrationen av den interinstitutionella terminologidatabasen (Iate) och deltagandet i interinstitutionella kommittén för översättning och tolkning (Citi). I enlighet med artikel 13.7 i rådets förordning (EG) 1645/2003 av den 18 juni 2003 är punkt 3001 Deltagande i den interinstitutionella kommittén för översättning och tolkning märkt p.m. (symboliska anslag) för att stämma överens med punkt 31 01 07 02 Stödutgifter för verksamhet inom politikområdet språktjänster i den allmänna budgeten. Prislista För att man även i fortsättningen ska kunna kombinera en strategi för minskning av budgetöverskottet med en prisstrategi som tar hänsyn till budgetgenomförandet förblir prislistan för 2009 oförändrad och ser således ut enligt följande: Produkter Normala Programmera de Brådskande Översättning 85,00 euro 63,75 euro 106,25 euro Ändring 127,50 euro 95,63 euro 159,38 euro Granskning 42,50 euro 31,88 euro 53,13 euro Varumärken och formgivningar 48,00 euro Andra tjänster (standardisering, terminologi osv.) 794 euro per mandag Termlista 4,85 euro per term C. INKOMSTER Inkomsterna beräknas till 50 766 500 euro och motsvarar följande belopp: 50 000 000 45 000 000 40 000 000 35 000 000 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 Organ 47 890 500 Inrättningar 1 876 000 Övriga inkomster 1 000 000 3

D. UTGIFTER Utgiftsfördelningen per avdelning i budgeten och förändringarna i budgeten i förhållande till år 2008 är följande: Avdeling 10 Avdeling 3 Avdeling 2 Avdeling 1 Utgifter 2009 % Totalbudget Avdeling 1 22 256 500 43.84% Avdeling 2 6 347 000 12.50% Avdeling 3 17 730 000 34.92% Avdeling 10 4 433 000 8.73% 1. 1 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 1 2 3 10 2009 22 256 500 6 347 000 17 730 000 4 433 000 2008 21 756 500 5 861 000 14 080 163 18 243 790 Förändringar i % 2,30 % 8,29 % 25,92 % -75,70 % Anslagen för avdelning 1, PERSONAL, som motsvarar 43,84 procent av budgetförslaget för 2009, uppgår till 22 256 500 euro, vilket innebär en ökning med 2,30 procent. Centrumet räknar med en tjänsteförteckning på 233 tjänster, dvs. samma antal som 2008. Centrumets tjänsteförteckning för 2009 kommer att bestå av 64 fasta och 169 tillfälliga tjänster. 2. 2 2, FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERE DRIFSUTGIFTER utgör med 6 347 000 euro 12,50 procent av budgetförslaget för 2009, vilket innebär en ökning med 8,29 procent. Dessa utgifter rör huvudsakligen ökningen av utgifter för att hyra extralokaler och IT-utgifter. 4

3. 3 3, DRIFTSKOSTNADER, som huvudsakligen avser frilansöversättningar, har i förhållande till 2008 ökat markant med 25,92 procent till 17 730 000 euro, dvs. 34,92 procent av budgetförslaget för 2009. 4. 10 Enligt styrelsebeslutet av den 26 oktober 2001 har ett anslag på 3 060 650 euro förts in i avdelning 10 för att skapa en reserv för betalning av arbetsgivaravgifterna till gemenskapens pensionssystem. I enlighet med artikel 59 i centrumets budgetförordning har ett belopp på 1 367 350 förts in i budgeten för att öka medlen i den permanenta fonden för förhandsfinansiering. 5

II. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING SAMMANFATTNING Avdel ning Rubrik Budget 2009 (euro) Budget 2008 (euro) Genomförande 2007 (euro) INKOMSTER 1 BETALNING FRÅN INRÄTTNINGAR OCH 47 890 500 42 412 005 37 994 252 ORGAN 2 BIDRAG FRÅN EUROPEISKA p.m. p.m. 0, KOMMISSIONEN 3 INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE 1 876 000 1 968 000 2 297 080 4 ÖVRIGA INKOMSTER 1 000 000 350 000 1 435 049 5 ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE p.m. 15 211 448 15 994 859 BUDGETÅR 6 ÅTERBETALNINGAR TILL KUNDER p.m. p.m. -9 295 414 SAMMANLAGT 50 766 500 59 941 453 48 425 826 UTGIFTER 1 PERSONAL 22 256 500 21 756 500 15 614 348 2 FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH 6 347 000 5 861 000 4 214 793 DIVERSE DRIFTSUTGIFTER 3 DRIFTSKOSTNADER 17 730 000 14 080 163 13 385 237 10 RESERVER 4 433 000 18 243 790 0, SAMMANLAGT 50 766 500 59 941 453 33 214 378 6

III. INKOMSTBERÄKNING FÖR 2009 Rubrik 2009 2008 2007 1 BETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR, INSTITUTIONER OCH ORGAN 1 0 BETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR. INSTITUTIONER OCH ORGAN 1 0 0 Betalningar från inrättningar, institutioner och organ 1 0 0 0 Europeiska miljöbyrån (EEA) 400 000 300 000 343 090 1 0 0 1 Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) 250 000 254 000 408 038 1 0 0 2 Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) 578 000 500 000 702 075 1 0 0 3 Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEA) 3 000 000 2 882 000 2 143 805 1 0 0 4 Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-OSHA) 721 000 720 000 956 868 1 0 0 5 Kontoret för harmonisering i den inre marknaden (KHIM) 2 585 000 2 335 000 1 876 905 1 0 0 6 KHIM Varumärken och formgivningar 25 675 000 23 784 005 25 957 695 1 0 0 7 Gemenskapens växtsortsmyndighet (CPVO) 130 000 130 000 121 451 1 0 0 8 Europeiska polisbyrån (Europol) 2 179 000 1 785 000 1 482 669 1 0 0 9 Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Dublininstitutet) 250 000 300 000 365 396 1 0 1 1 0 0 - Totalt 35 768 000 32 990 005 34 357 993 1 0 1 0 Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) 200 000 600 000 776 042 1 0 1 2 Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) 410 000 445 000 481 111 1 0 1 3 Europeiska byrån för återuppbyggnad (EAR) p.m. 11 691 1 0 1 4 Europeiska investeringsbanken p.m. p.m. 6 818 7

III. INKOMSTBERÄKNING FÖR 2009 Anmärkningar 1 1 0 1 0 0 10.2 b i rådets förordning (EG) nr 2965/94, ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1645/2003. 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 3 1 0 0 4 1 0 0 5 1 0 0 6 1 0 0 7 1 0 0 8 1 0 0 9 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 2 1 0 1 3 1 0 1 4 8

III. INKOMSTBERÄKNING FÖR 2009 Rubrik 2009 2008 2007 1 0 1 5 Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) 1 028 000 770 000 462 212 1 0 1 6 Eurojust 3 500 23 000 9 352 1 0 1 7 Europeiska sjösäkerhetsbyrån (EMSA) 320 000 240 000 117 884 1 0 1 8 Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (EASA) 2 000 000 1 000 000 369 181 1 0 1 9 Europeiska järnvägsbyrån (ERA) 600 000 767 000 72 256 1 0 2 1 0 1 - Totalt 4 561 500 3 845 000 2 306 547 1 0 2 0 Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (ENISA) 60 000 195 000 55 026 1 0 2 1 Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) 1 0 2 2 Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens yttre gränser (Frontex) 250 000 375 000 118 491 p.m. p.m. 12 659 1 0 2 3 Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (EACEA) 1 300 000 1 000 000 847 868 1 0 2 4 Genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation (EACI) 60 000 60 000 16 116 1 0 2 5 Europeiska polisakademin 50 000 p.m. 147 232 1 0 2 6 Genomförandeorganet för hälso- och konsumentfrågor (EAHC) 30 000 80 000 20 333 1 0 2 7 Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet (GSA) 35 000 p.m. 30 540 1 0 2 8 Europeiska försvarsbyrån (EDA) 5 000 p.m. p.m. 1 0 2 9 Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) 5 570 500 3 867 000 81 448 1 0 3 1 2 0 - Totalt 7 360 500 5 577 000 1 329 713 1 0 3 0 Gemenskapens kontrollorgan för fiske (CFCA) p.m. p.m. 9

III. INKOMSTBERÄKNING FÖR 2009 Anmärkningar 1 0 1 5 1 0 1 6 1 0 1 7 1 0 1 8 1 0 1 9 1 0 2 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 2 2 1 0 2 3 1 0 2 4 1 0 2 5 1 0 2 6 1 0 2 7 1 0 2 8 1 0 2 9 p.m. 10

III. INKOMSTBERÄKNING FÖR 2009 Rubrik 2009 2008 2007 1 0 3 1 Fusion for energy (F4E) 200 000 p.m. 1 0 3 2 Europeiska unionens satellitcentrum (EUSC) 500 p.m. 1 0 3 3 Genomförandeorganet för det transeuropeiska transportnätet (TEN- TEA) p.m. p.m. 2 BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN 1 3 0 - Totalt 200 500 p.m. KAPITEL 1 0 - TOTALT 47 890 500 42 412 005 37 994 252 1 - Totalt 47 890 500 42 412 005 37 994 252 2 0 BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN 2 0 0 Bidrag från kommissionen 2 0 0 0 Bidrag från kommissionen p.m. p.m. 3 INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE KAPITEL 2 0 - TOTALT p.m. p.m. 2 - Totalt p.m. p.m. 3 0 INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE 3 0 0 Interinstitutionellt samarbete 3 0 0 0 Europeiska kommissionen - GD 800 000 800 000 1 254 360 3 0 0 1 Deltagande i den interinstituionella kommittén för översättning och tolkning (CITI) p.m. p.m. p.m. 3 0 0 2 Administration av interinstitutionella projekt 603 000 603 000 p.m. 3 0 0 3 Europaparlamentet p.m. p.m. 109 143 3 0 0 4 Europeiska unionens råd p.m. p.m. 138 866 3 0 0 5 Europeiska revisionsrätten 100 000 100 000 125 673 11

III. INKOMSTBERÄKNING FÖR 2009 Anmärkningar p.m. p.m. p.m. 2 2 0 2 0 0 10.2 c i rådets förordning (EG) nr 2965/94, senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1645/2003. 2 0 0 0 3 3 0 3 0 0 10.2 b i rådets förordning (EG) nr 2965/94, ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1645/2003. 3 0 0 0 3 0 0 1 3 0 0 2 3 0 0 3 3 0 0 4 3 0 0 5 12

III. INKOMSTBERÄKNING FÖR 2009 Rubrik 2009 2008 2007 3 0 0 6 Europeiska unionens regionkommitté p.m. p.m. 22 293 3 0 0 7 Europeiska ekonomiska och sociala kommittén p.m. p.m. 22 293 3 0 0 8 Europeiska gemenskapernas domstol p.m. p.m. 104 351 3 0 0 9 Deltagande i gemenskapsprogram p.m. p.m. p.m. 3 0 1 3 0 0 - Totalt 1 503 000 1 503 000 1 776 978 3 0 1 0 Europeiska centralbanken 35 000 35 000 21 401 3 0 1 1 Europeiska ombudsmannen 338 000 430 000 498 701 4 ÖVRIGA INKOMSTER 3 0 1 - Totalt 373 000 465 000 520 102 KAPITEL 3 0 - TOTALT 1 876 000 1 968 000 2 297 080 3 - Totalt 1 876 000 1 968 000 2 297 080 4 0 ÖVRIGA INKOMSTER 4 0 0 Bankräntor 4 0 0 0 Bankräntor 1 000 000 350 000 1 300 791 4 0 1 Diverse återbetalningar 4 0 0 - Totalt 1 000 000 350 000 1 300 791 4 0 1 0 Diverse återbetalningar p.m. p.m. 134 258 4 0 1 - Totalt p.m. p.m. 134 258 KAPITEL 4 0 - TOTALT 1 000 000 350 000 1 435 049 4 - Totalt 1 000 000 350 000 1 435 049 5 ÖVERSKOTT SOM ÖVERFÖRTS FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR 13

III. INKOMSTBERÄKNING FÖR 2009 Anmärkningar 3 0 0 6 3 0 0 7 3 0 0 8 3 0 0 9 Inkomster från översättningscentrumets deltagande i gemenskapsprogram. 3 0 1 3 0 1 0 3 0 1 1 4 4 0 4 0 0 Denna punkt omfattar ränta som centrumet erhåller på sitt bankkonto. 4 0 0 0 4 0 1 Denna artikel avser diverse ersättningar (privata telefonsamtal osv.). 4 0 1 0 5 14

III. INKOMSTBERÄKNING FÖR 2009 Rubrik 2009 2008 2007 5 0 ÖVERSKOTT SOM ÖVERFÖRTS FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR 5 0 0 Överskott som överförts från föregående budgetår. 5 0 0 0 Överskott som överförts från föregående budgetår. p.m. 15 211 448 15 994 859 6 ÅTERBETALNINGAR TILL KUNDER 5 0 0 - Totalt p.m. 15 211 448 15 994 859 KAPITEL 5 0 - TOTALT p.m. 15 211 448 15 994 859 5 - Totalt p.m. 15 211 448 15 994 859 6 0 ÅTERBETALNINGAR TILL KUNDER 6 0 0 Återbetalningar till kunder 6 0 0 0 Återbetalningar till kunder p.m. p.m. -9 295 414 6 0 0 - Totalt p.m. p.m. -9 295 414 KAPITEL 6 0 - TOTALT p.m. p.m. -9 295 414 6 - Totalt p.m. p.m. -9 295 414 TOTALSUMMA 50 766 500 59 941 453 48 425 826 15

III. INKOMSTBERÄKNING FÖR 2009 Anmärkningar 5 0 5 0 0 5 0 0 0 Överskott som överförts från föregående budgetår. 16 i centrumets budgetförordning av den 22 december 2003. 6 6 0 6 0 0 6 0 0 0 Återbetalning av saldot av föregående budgetårs resultat. 16

Rubrik 2009 2008 2007 1 PERSONAL 11 PERSONAL I AKTIV TJÄNST 110 Personal i aktiv tjänst 1100 Grundlön 14 930 000 14 650 000 10 251 653 1101 Familjetillägg 1 570 000 1 280 000 829 406 1102 Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg 2 149 000 2 360 000 1 632 782 1103 Sekreterartillägg 44 000 48 000 44 313 111 Extraanställda och lokalanställda 110 - Totalt 18 693 000 18 338 000 12 758 154 1110 Extraanställd personal 10 000 940 606 1111 Extraanställda tolkar p.m. p.m. 1112 Lokalt anställda p.m. p.m. 1113 Praktikanter 32 000 32 000 54 1115 Kontraktsanställd personal 985 000 960 000 303 938 111 - Totalt 1 017 000 1 002 000 1 244 598 17

Anmärkningar 1 11 110 1100 Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen och anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 66 i dessa. Detta anslag är avsett att täcka grundlöner för tjänstemän och tillfälligt anställda. 1101 Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62, 67 och 68 i dessa samt avsnitt I i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hushållstillägg, barntillägg och utbildningstillägg för tjänstemän och tillfälligt anställda. 1102 Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 69 i dessa samt artikel 4 i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tjänstemäns och tillfälligt anställdas utlandstillägg och särskilda utlandstillägg. 1103 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 18.1 i bilaga XIII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för sekretariatstillägg för tjänstemän och tillfälligt anställda i kategori AST som fick det månaden före den 1 maj 2004 och som arbetar som stenografer/maskinskrivare, telexoperatörer, sättare, direktionssekreterare eller chefssekreterare. 111 1110 Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 3 och avdelning III i dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter (inklusive övertidsersättning) för lönerna för extraanställd personal samt tillhörande arbetsgivaravgifter för socialförsäkring. 1111 Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 3 och avdelning III i dessa. Detta anslag ska användas endast när Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser (SCIC) inte kan tillhandahålla de resurser som översättningscentrumet begär, särskilt för styrelsesammanträden. 1112 Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 4 och avdelning V i dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter (inklusive övertidsersättning) för lönerna för lokalanställda samt tillhörande arbetsgivaravgifter för socialförsäkring. 1113 Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med praktikanter. 1115 Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 3a och avdelning IV i dessa. 18

Rubrik 2009 2008 2007 112 Personalens fortbildning 1120 Personalens fortbildning 259 000 180 000 91 355 113 Arbetsgivaravgifter för socialförsäkring 112 - Totalt 259 000 180 000 91 355 1130 Sjukförsäkring 491 000 498 000 369 679 1131 Olycksfallsförsäkring och försäkring mot yrkessjukdom 125 000 127 500 76 248 1132 Arbetslöshetsförsäkring 151 400 158 000 98 424 1133 Upprättande eller bibehållande av pensionsrättigheter p.m. p.m. 1134 Bidrag till gemenskapens pensionssystem p.m. p.m. 114 Diverse tillägg och bidrag 113 - Totalt 767 400 783 500 544 351 1140 Bidrag vid barns födelse och vid dödsfall 2 000 3 000 793 1141 Årliga resekostnader från anställningsorten till ursprungsorten 222 000 222 500 155 558 1143 Schablonersättning för uppdrag i tjänsten p.m. p.m. 19

Anmärkningar 112 1120 Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 24a i dessa. 113 1130 Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 72 i dessa. Regler om sjukförsäkring för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna.. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för arbetsgivaravgifter (3,4 % av grundlönen); tjänstemännens avgifter uppgår till 1,7 % av grundlönen. 1131 Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 73 och artikel 15 i bilaga VIII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka arbetsgivaravgiften för försäkring mot olycksfall och yrkessjukdom (0,77 % av grundlönen). Ett tillägg på 2 % till de beräknade anslagen (vilket höjer nivån till 0,7854 %) för att täcka utgifterna som försäkringen inte gäller (artikel 73 i tjänsteföreskrifterna). 1132 Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 28a i dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda. Procentsats: 0.81 % på grundlönen. 1133 Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 42 i dessa. Detta anslag är avsett att täcka centrumets utbetalningar för att tjänstemän och tillfälligt anställda ska kunna upprätta eller bibehålla pensionsrättigheter i sina ursprungsländer. 1134 Detta anslag avser att täcka betalningarna som ska göras av centrumet som arbetsgivaravgift till gemenskapens pensionssystem. 114 1140 Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 70, 74 och 75 i dessa. Detta anslag är avsett att täcka: bidrag vid barns födelse, vid tjänstemans dödsfall, den avlidnes totala lön till och med slutet av den tredje månaden efter den då dödsfallet inträffade samt kostnader för transport av den avlidne till dennes ursprungsort. 1141 Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 8 i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka schablonbetalningen av resekostnader för tjänstemän eller tillfälligt anställda, deras makar och personer för vilka de har underhållsskyldighet från anställningsorten till ursprungsorten. 1143 Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 14 i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för schablonersättning i tjänsten för de tjänstemän och tillfälligt anställda som på grund av tjänsten regelbundet har representationsutlägg. 20

Rubrik 2009 2008 2007 114 - Totalt 224 000 225 500 156 351 115 Övertid 1150 Övertid p.m. p.m. 117 Extra tjänster 115 - Totalt p.m. p.m. 1171 Frilanstolkar och konferenstekniker p.m. p.m. 1175 Anställda 160 000 160 000 33 805 117 - Totalt 160 000 160 000 33 805 118 Diverse utgifter för anställning och omplacering av personal 1180 Diverse utgifter vid anställning av personal 80 000 50 000 87 374 1181 Reseersättningar 17 000 15 000 4 837 1182 Bosättnings-, flytt- och förflyttningsbidrag 200 100 195 000 65 443 1183 Flyttkostnader 52 000 35 000 23 565 1184 Tillfälligt traktamente 291 000 290 500 161 024 118 - Totalt 640 100 585 500 342 243 21

Anmärkningar 115 1150 Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 56 i dessa och bilaga VI till dessa. Denna artikel är avsedd att täcka utgifter för schablonersättning och timlönetillägg på grund av övertid för tjänstemän och tillfälligt anställda i kategori AST samt lokalanställda, när denna övertid inte kunnat kompenseras med ledighet i enlighet med föreskrivna regler. 117 1171 Ersättning till frilanstolkar som anlitas av centrumet för tolkning vid enstaka konferenser när kommissionen inte kan tillhandahålla tolkar. Ersättningen innefattar, förutom grundlön, avgifter till livförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring samt ersättning vid dödsfall, ersättning för reseutlägg samt schablonersättning för resor för de frilanstolkar vars yrkesmässiga hemort inte sammanfaller med tjänsteorten. 1175 Detta anslag är avsett att täcka kostnader för tillfällig personal. 118 1180 Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 27 till 31 och 33 i dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för anställningsförfaranden. 1181 Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 i dessa samt artikel 7 i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för reseersättning för tjänstemän och tillfälligt anställda (inklusive deras familjemedlemmar) vid tillträde till eller utträde ur tjänst. 1182 Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 5 och 6 i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för bosättningstillägg för tjänstemän och tillfälligt anställda som måste flytta efter inträde i tjänst samt vid definitivt utträde ur tjänst och påföljande bosättning på annan ort. 1183 Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 i dessa samt artikel 9 i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för flyttersättning för tjänstemän och tillfälligt anställda som måste flytta efter inträde i tjänst eller som omplaceras till en ny anställningsort samt vid definitivt utträde ur tjänst och påföljande bosättning på annan ort. 1184 Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 i dessa samt artikel 10 i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för traktamente för tjänstemän och tillfälligt anställda som kan intyga att de måste byta bostadsort efter inträde i tjänst (även vid omplacering). 22

Rubrik 2009 2008 2007 119 Korrigeringskoefficienter och anpassning av löner 1190 Lönejusteringar 13 000 30 000 25 564 119 - Totalt 13 000 30 000 25 564 KAPITEL 11 - TOTALT 21 773 500 21 304 500 15 196 421 13 TJÄNSTERESOR 130 Tjänsteresor och resor 1300 Utgifter för tjänsteresor, resekostnader och andra tillhörande utgifter 130 000 100 000 79 997 130 - Totalt 130 000 100 000 79 997 KAPITEL 13 - TOTALT 130 000 100 000 79 997 14 SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR 140 Socialmedicinsk infrastruktur 1400 Restaurang och matsal 40 000 45 000 36 979 141 Läkarvård 140 - Totalt 40 000 45 000 36 979 1410 Läkarvård 39 000 45 000 30 000 142 Andra utgifter 141 - Totalt 39 000 45 000 30 000 1420 Andra utgifter 139 000 122 000 116 500 1421 Sociala kontakter 26 000 30 000 22 850 15 UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER 142 - Totalt 165 000 152 000 139 350 KAPITEL 14 - TOTALT 244 000 242 000 206 329 23

Anmärkningar 119 1190 Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 64 och 65 i dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för verkningarna av de korrigeringskoefficienter som tillämpas på tjänstemännens och de tillfälligt anställdas löner och övertidsersättningar. 13 130 1300 Detta anslag är avsett att täcka utgifter för transportkostnader, traktamenten samt tillhörande eller extraordinära kostnader i samband med tjänsteresor som görs av personal i avdelningens intresse i enlighet med bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna. 14 140 1400 Detta anslag är avsett att täcka driftskostnader för restauranger, kafeterior och matsalar, särskilt underhåll av installationer, tillhandahållande av utrustning osv. 141 1410 Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 59 och artikel 8 i bilaga VII till dessa. 142 1420 Deltagande i kommittén för social verksamhet. 1421 Detta anslag ska uppmuntra och finansiellt stödja alla initiativ som är avsedda att främja sociala kontakter mellan anställda av olika nationaliteter, andra typer av stöd och bidrag som riktar sig till de anställda, samt kostnader i samband med anordnande av personalfester. 15 24

Rubrik 2009 2008 2007 152 Utbyte av tjänstemän och experter 1520 Personalutbyte p.m. p.m. 1521 Av centrumet anställda tjänstemän som tillfälligt tjänstgör vid nationella myndigheter, internationella organisationer eller offentliga institutioner eller företag. p.m. p.m. 152 - Totalt p.m. p.m. KAPITEL 15 - TOTALT p.m. p.m. 16 SOCIAL SERVICE 160 Sociala tjänster 1600 Särskilda bidrag p.m. p.m. 162 Andra utgifter 160 - Totalt p.m. p.m. 1620 Andra utgifter p.m. p.m. 163 Barntillsyn 162 - Totalt p.m. p.m. 1630 Barntillsyn 98 000 99 000 128 375 164 Extra stöd till funktionshindrade 163 - Totalt 98 000 99 000 128 375 1640 Extra stöd till funktionshindrade 4 000 4 000 164 - Totalt 4 000 4 000 KAPITEL 16 - TOTALT 102 000 103 000 128 375 17 MOTTAGNING OCH REPRESENTATION 170 MOTTAGNING OCH REPRESENTATION 1700 Mottagnings- och representationskostnader 7 000 7 000 3 226 170 - Totalt 7 000 7 000 3 226 25

Anmärkningar 152 1520 Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med att tjänstemän eller tillfälligt anställda från översättningscentrumet utplaceras eller tillfälligt utses till en tjänst inom nationella eller internationella organ. 1521 Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med att tjänstemän eller tillfälligt anställda från översättningscentrumet utplaceras eller tillfälligt utses till en tjänst inom nationella eller internationella organ. 16 160 1600 Detta anslag är avsett att täcka utgifter för kontant understöd som kan ges till en tjänsteman, en tidigare tjänsteman eller en avliden tjänstemans efterlevande, i svåra situationer. 162 1620 Detta anslag är avsett att täcka utgifter för stöd till familjer, mottagning av nyanlända, juridisk rådgivning, bidrag till pojkoch flickscouter, bidrag till föräldraföreningens sekretariat. 163 1630 Detta anslag är avsett att täcka utgifter för centrumets bidrag till kostnader för tillsyn av personalens barn som placerats på daghem som inte förvaltas av kommissionen. 164 1640 Detta anslag gäller återbetalningar till funktionshindrade anställda i aktiv tjänst samt till makar och underhållsberättigade barn, för icke-medicinska utgifter som är nödvändiga, en konsekvens av funktionshindret och vederbörligen styrkta, och som återstår sedan eventuella nationella förmåner utnyttjats till fullo. 17 170 1700 Detta anslag är avsett att täcka utgifter för representation, samt för diverse evenemang. 26

Rubrik 2009 2008 2007 KAPITEL 17 - TOTALT 7 000 7 000 3 226 19 PENSIONER 190 Pensioner 1900 Pensioner och avgångsvederlag p.m. p.m. 2 BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER 20 INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED 200 INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED 190 - Totalt p.m. p.m. KAPITEL 19 - TOTALT p.m. p.m. 1 - Totalt 22 256 500 21 756 500 15 614 348 2000 Hyra av fastigheter och tillhörande kostnader 1 431 000 1 191 000 921 212 201 Försäkringar 200 - Totalt 1 431 000 1 191 000 921 212 2010 Försäkringar 18 000 18 000 10 000 201 - Totalt 18 000 18 000 10 000 202 Vatten, gas, elektricitet och värme 2020 Vatten, gas, elektricitet och värme p.m. p.m. 202 - Totalt p.m. p.m. 203 Rengöring och underhåll 2030 Rengöring och underhåll 145 000 145 000 105 825 204 Inredning av lokaler 203 - Totalt 145 000 145 000 105 825 2040 Inredning av lokaler 50 000 250 000 27

Anmärkningar 19 190 1900 Detta anslag är avsett att täcka utgifter för pensioner och avgångsvederlag. 2 20 200 2000 "Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hyra av fastigheter, delar av fastigheter och parkeringsplatser där översättningscentrumet bedriver sin verksamhet." 201 2010 Detta anslag är avsett att täcka utgifter för försäkringspremier gällande fastigheter eller delar av fastigheter där översättningscentrumet bedriver sin verksamhet. 202 2020 Detta anslag är avsett att täcka löpande utgifter. 203 2030 Detta anslag är avsett att täcka kostnader för rengöring (vanlig rengöring, inköp av produkter för rengöring, tvätt, kemtvätt m.m.), kostnader för underhåll av utrustning och tekniska installationer (hissar, centralvärme, luftkonditionering m.m.) samt kostnader för avfallshantering. 204 2040 Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inrednings- eller reparationsarbeten i fastigheten. 28

Rubrik 2009 2008 2007 204 - Totalt 50 000 250 000 205 Säkerhet och övervakning och byggnaden 2050 Säkerhet och övervakning och byggnaden 85 000 85 000 118 846 205 - Totalt 85 000 85 000 118 846 206 Förvärv av fast egendom 2060 Förvärv av fast egendom p.m. p.m. 206 - Totalt p.m. p.m. 208 Preliminära utgifter för förvärv eller uppförande av fastighet 2080 Preliminära utgifter för förvärv eller uppförande av fastighet 30 000 25 000 11 992 208 - Totalt 30 000 25 000 11 992 209 Andra utgifter 2090 Andra utgifter p.m. p.m. 21 DATABEHANDLING 209 - Totalt p.m. p.m. KAPITEL 20 - TOTALT 1 759 000 1 714 000 1 167 875 210 Databehandling 2100 Arbete med samt inköp, översyn och underhåll av utrustning och program 2 200 000 2 000 000 1 720 980 210 - Totalt 2 200 000 2 000 000 1 720 980 212 Tjänster som utförs av IT-personal 2120 Externa tjänster för drift, implementering och underhåll av program och system. 1 300 000 1 140 000 737 468 212 - Totalt 1 300 000 1 140 000 737 468 KAPITEL 21 - TOTALT 3 500 000 3 140 000 2 458 448 29

Anmärkningar 205 2050 Detta anslag är avsett att täcka diverse kostnader för fastigheternas säkerhet, särskilt kontrakt för säkerhetsbevakning av byggnaderna, hyra och påfyllning av brandsläckare, inköp och underhåll av brandsläckningsutrustning, återanskaffning av utrustning för de tjänstemän som anmält sig som frivilliga brandmän, kostnader för lagstadgade kontroller. 206 2060 Detta anslag är avsett att täcka utgifter för eventuellt inköp av en byggnad som ska användas som centrumets säte. 208 2080 Detta anslag är avsett att täcka utgifter för expertrapporter om fast egendom. 209 2090 Detta anslag punkt är avsedd att täcka övriga löpande utgifter som inte särskilt förutsetts, till exempel andra administrativa kostnader än förbrukning (vatten, gas, elektricitet), underhåll, kommunala avgifter och tillhörande kostnader. 21 210 2100 Detta anslag är avsett att täcka inköp eller hyra av datautrustning, programutveckling, kostnader för underhåll av program och programpaket samt diverse förbrukningsmateriel för datorer m.m. 212 2120 Detta anslag är avsett att täcka utgifter för extern driftpersonal (operatörer, administratörer, systemingenjörer osv.). 30

Rubrik 2009 2008 2007 22 LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED 220 Tekniska installationer och elektronisk kontorsutrustning 2200 Nyanskaffning 20 000 30 000 6 717 2201 Återanskaffning p.m. p.m. 2202 Hyra 5 000 5 000 9 200 2203 Underhåll, drift och reparationer 3 000 5 000 788 2204 Elektronisk kontorsutrustning 6 000 15 000 5 994 220 - Totalt 34 000 55 000 22 699 221 Möbler 2210 Nyanskaffning 60 000 100 000 18 072 2211 Återanskaffning p.m. p.m. 2212 Underhåll, drift och reparationer 1 500 2 000 153 221 - Totalt 61 500 102 000 18 225 223 Fordon 2230 Nyanskaffning av fordon p.m. p.m. 2232 Hyra av fordon 22 000 20 000 19 185 2233 Underhåll, användning och reparation av fordon 5 000 5 000 2 214 225 Utgifter för dokumentation och bibliotek 223 - Totalt 27 000 25 000 21 398 2250 Bibliotek, inköp av böcker 18 000 20 000 15 211 2251 Särskild utrustning för bibliotek, dokumentation och reproduktion p.m. p.m. 2252 Prenumeration på tidningar och tidskrifter 10 000 10 000 7 941 31

Anmärkningar 22 220 2200 Detta anslag är avsett att täcka utgifter för nyanskaffning av utrustning (bl.a. kopieringsmaskiner, faxmaskiner och skannrar) för dokumentationslagring, arkivering och posthantering. 2201 Inköp av utrustning och anläggningar inom ramen för detta anslag är möjliga först sedan den utrustning och de installationer som ska ersättas utrangerats enligt föreskrivet förfarande. 2202 Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hyra av faxapparater, kopieringsmaskiner och diverse tekniska installationer. 2203 Detta anslag är avsett att täcka utgifter för underhåll och reparation av inventarier. 2204 Detta anslag är avsett att täcka oförutsedda utgifter för elektronisk kontorsutrustning. 221 2210 Detta anslag är avsett att täcka inköp av möbler. 2211 Detta anslag är avsett att täcka återanskaffning av inventarier. 2212 Detta anslag är avsett att täcka utgifter för underhåll och reparation av möbler. 223 2230 Denna punkt är avsedd för inköpet av en tjänstebil för centrumets behov. 2232 Detta anslag är avsett att täcka ett långtidsavtal om hyra av tjänstebil samt utgifter för hyra av fordon vid enstaka tillfällen för att tillmötesgå oförutsedda behov. 2233 Detta anslag är avsett att täcka underhåll av fordon samt driftskostnader och kostnader för utnyttjande av kollektivtrafik. 225 2250 Detta anslag är avsett att täcka inköp av böcker, dokument och andra publikationer. 2251 Detta anslag är avsett att täcka utgifter för anskaffning av särskild biblioteksutrustning. 2252 Detta anslag avser prenumerationer på tidningar och tidskrifter med hänsyn till centrumets behov.2 2 5 3 32

Rubrik 2009 2008 2007 2253 Lexikon för översättare 12 000 17 000 5 765 2254 Kostnader för inbindning och underhåll av bibliotekets böcker p.m. p.m. 225 - Totalt 40 000 47 000 28 917 KAPITEL 22 - TOTALT 162 500 229 000 91 240 23 LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER 230 Kontorsmateriel 2300 Kontorsmateriel 47 000 45 000 33 750 230 - Totalt 47 000 45 000 33 750 232 Finansiella kostnader 2320 Bankavgifter 5 000 5 000 3 560 2321 Kursförluster p.m. p.m. 233 Juridisk hjälp 232 - Totalt 5 000 5 000 3 560 2330 Juridisk hjälp 8 000 8 000 8 000 234 Skadestånd 233 - Totalt 8 000 8 000 8 000 2340 Skadestånd p.m. p.m. 235 Övriga driftskostnader 234 - Totalt p.m. p.m. 2350 Diverse försäkringar 17 500 18 000 13 600 2352 Diverse utgifter för interna möten 2 500 2 000 1 245 2353 Flytt av avdelningar 20 000 30 000 10 692 33

2253 Detta anslag avser inköp av lexikon.2 2 5 4 Anmärkningar 2254 Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inbindning och andra nödvändiga kostnader för bevarande av böcker och tidskrifter. 23 230 2300 Detta anslag är avsett att täcka inköp av papper och kontorsmateriel. 232 2320 Detta anslag är avsett att täcka utgifter för bankavgifter och kostnader med anknytning till bankernas interna telekommunikationsnät. 2321 Denna punkt är avsedd att täcka kursförluster som uppstår inom ramen för centrumets budgetförvaltning, i den mån de inte kompenseras av kursvinster. 233 2330 Detta anslag är avsett att täcka utgifter för preliminära juridiska kostnader och tjänster från jurister eller andra experter. 234 2340 Detta anslag är avsedd att täcka utgifter som centrumet ådrar sig för skadestånd och utgifter till följd av dess civilrättsliga ansvar. 235 2350 Detta anslag är avsett att täcka allriskförsäkringar, ansvarsförsäkringar, stöld och det ekonomiska ansvar som räkenskapsförarna och förvaltarna av förskottskonton har. 2352 Detta anslag är avsett att täcka kostnader för att anordna interna möten. 2353 Detta anslag är avsett att täcka kostnader för flyttning inom byggnaden. 34

Rubrik 2009 2008 2007 2359 Andra utgifter 2 500 2 500 10 110 239 Tjänster som institutioner utför åt varandra 235 - Totalt 42 500 52 500 35 647 2390 Översättningar som utförts av kommissionen 20 000 20 000 2391 Tolkning 84 000 70 000 48 510 2392 Administrativt bistånd från kommissionen 135 000 130 000 97 500 2393 Publikationer 60 000 65 000 50 465 2394 Informationsspridning 27 000 27 000 1 920 239 - Totalt 326 000 312 000 198 395 KAPITEL 23 - TOTALT 428 500 422 500 279 352 24 PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION 240 Porto 2400 Post-och leveransavgifter 37 000 30 000 28 000 240 - Totalt 37 000 30 000 28 000 241 Telekommunikationer 2410 Telefon, telegraf, telex, radio, television samt abonnemang och kostnader för telekommunikation 280 000 200 000 147 376 25 KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER 250 KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER Kostnader för möten och kallelser 241 - Totalt 280 000 200 000 147 376 KAPITEL 24 - TOTALT 317 000 230 000 175 376 35

Anmärkningar 2359 Detta anslag är avsett att täcka andra driftkostnader som inte särskilt förutsetts. 239 2390 Detta anslag är avsett att täcka utgifter för översättningsarbete, inklusive maskinskrivning, som utförs av kommissionen för översättningscentrumets räkning. 2391 Detta anslag är avsett att täcka utgifter för den tolkning som faktureras centrumet, särskilt av gemenskapsorganen. 2392 12 i förordning (EG) nr 2965/94 om upprättande av översättningscentrumet. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för kommissionens administrativa stöd till översättningscentrumet.. 2393 Detta anslag är avsett att i huvudsak täcka kostnaderna för publiceringen av översättningscentrumets budget samt för annan kommunikations- och pr-verksamhet. 2394 Detta anslag är avsett att täcka informationsspridningsverksamhet, särskilt kostnader för pr- och marknadsföring (kataloger, prospekt, annonser, marknadsundersökningar m.m.) samt kostnader för information och stöd till allmänheten och kunderna. 24 240 2400 Detta anslag är avsett att täcka utgifter för porto och frakt, inklusive postpaket. 241 2410 Detta anslag är avsett att täcka kostnaderör abonnemang och samtalsavgifter för telefon, fax, telefonkonferenser, dataöverföring samt utgifter för telekommunikationsutrustning. 25 250 36

Rubrik 2009 2008 2007 2500 Möten i allmänhet 35 000 45 000 26 250 250 - Totalt 35 000 45 000 26 250 255 Diverse organisationskostnader och deltagaravgifter i samband med konferenser, kongresser och möten 2550 Diverse organisationskostnader och deltagaravgifter i samband med konferenser, kongresser och möten 50 000 40 000 16 252 27 INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, FRAMSTÄLLNING OCH SPRIDNING 270 Avgränsad rådgivning, avgränsade undersökningar och utredningar 255 - Totalt 50 000 40 000 16 252 KAPITEL 25 - TOTALT 85 000 85 000 42 502 2700 Avgränsad rådgivning, avgränsade undersökningar och utredningar 95 000 40 500 270 - Totalt 95 000 40 500 KAPITEL 27 - TOTALT 95 000 40 500 2 - Totalt 6 347 000 5 861 000 4 214 793 3 DRIFTSUTGIFTER 30 FRILANSÖVERSÄTTNINGAR 300 Frilansöversättningar 3000 Frilansöversättningar 17 717 000 14 062 163 13 385 237 300 - Totalt 17 717 000 14 062 163 13 385 237 KAPITEL 30 - TOTALT 17 717 000 14 062 163 13 385 237 31 UTGIFTER I SAMBAND MED INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE 310 Utgifter i samband med interinstitutionellt samarbete 37

Anmärkningar 2500 Detta anslag är avsett att täcka kostnader för resor och uppehälle samt tillfälliga utgifter för experter och andra besökare, särskilt ledamöter i styrelsen och i interinstitutionella kommittéer som kallats att delta i möten, kommittéer, arbetsgrupper och seminarier. Det omfattar även utgifter i samband med anordnande av möten, då dessa inte täcks av den befintliga infrastrukturen. 255 2550 Detta anslag är avsett att täcka organisationskostnader och deltagaravgifter i samband med konferenser, kongresser och möten. 27 270 2700 Detta anslag är avsett att göra det möjligt att handla upp rådgivning, studier och undersökningar som bedrivs av kvalificerade experter inom områden av administrativ karaktär, nämligen bedömningsrapporter och avgifter för externa konsulter. 3 30 300 3000 Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med frilansöversättare samt maskinskrivning och datainmatning som lagts ut på entreprenad. 31 310 38

Rubrik 2009 2008 2007 3100 Interinstitutionellt samarbete på språkområdet. 13 000 18 000 310 - Totalt 13 000 18 000 KAPITEL 31 - TOTALT 13 000 18 000 3 - Totalt 17 730 000 14 080 163 13 385 237 10 RESERVER 100 PRELIMINÄRA ANSLAG 1000 Preliminära anslag 10000 Reserv för arbetsgivaravgifter till gemenskapens pensionssystem 3 060 650 15 832 422 10001 Reserv för förvärv av fast egendom p.m. p.m. 10002 Oförutsedda utgifter 5 000 5 000 10004 Reserv för den permanenta fonden för förhandsfinansiering 1 367 350 2 406 368 1000 - Totalt 4 433 000 18 243 790 KAPITEL 100 - TOTALT 4 433 000 18 243 790 10 - Totalt 4 433 000 18 243 790 TOTALSUMMA 50 766 500 59 941 453 33 214 378 39

Anmärkningar 3100 Detta anslag är avsett att täcka utgifter för verksamhet som den interinstitutionella kommittén för översättning och tolkning (CITI) beslutat om och som syftar till att främja interinstitutionellt samarbete på språkområdet. 10 100 1000 10000 Reserv avsatt som preliminärt anslag för betalning av arbetsgivaravgifter till gemenskapens pensionssystem. Detta anslag är preliminärt och kan inte användas förrän det överförts till punkt 1 1 3 4 i enlighet med bestämmelserna i centrumets budgetförordning. 10001 Reserv avsatt som preliminärt anslag för eventuellt förvärv av en byggnad som ska bli centrumets säte. Detta anslag är preliminärt och kan inte användas förrän det överförts till punkt 2 0 6 0 i enlighet med bestämmelserna i centrumets budgetförordning. 10002 Oförutsedda utgifter 10004 Reserv som avsatts för den permanenta fonden för förhandsfinansiering i enlighet med artikel 59 i centrumets budgetförordning. 40

Tjänsteförteckning för översättningscentrumet Bilaga 1 PUNKT 2008 2 009 Tjänstegrupper och Godkända inom ramen Godkända inom ramen lönegrader Tillsatta den 31.12.2007 för budgeten för budgeten Fast Tillfälligt Fast Tillfälligt Fast Tillfälligt AD 16 AD 15 1 1 AD 14 1 1 1 1 AD 13 1 AD 12 1 3 5 4 7 4 AD 11 4 6 7 11 9 12 AD 10 14 9 15 6 12 6 AD 9 11 4 12 3 12 AD 8 4 7 1 7 1 5 AD 7 7 3 12 8 16 AD 6 28 7 27 2 25 AD 5 7 11 0 9 SAMMANLAGT AD 24 79 43 91 43 91 AST 11 0 AST 10 0 AST 9 0 1 1 AST 8 3 1 3 1 4 1 AST 7 2 3 5 3 4 3 AST 6 3 5 4 6 5 7 AST 5 4 5 6 6 5 5 AST 4 1 8 2 11 3 14 AST 3 3 17 1 27 25 AST 2 7 9 10 AST 1 11 14 12 SAMMANLAGT AST 16 57 21 78 21 78 SAMMANLAGT Personal totalt 40 136 64 169 64 169 176 233 233