IFO-kostnader: Försörjningsstöd Gislaved 2008 2009 2010 2011 2012 Budget 17207 17385 26185 28810 22010 Utfall 17674 22680 22318 20748 19985 Etableringsreformen Utfall 2012, tkr (budget 2013) Personalkostn Intäkter Arbetsmarkn.verks 5 447 3 542 Navigatorcentrum 4 486 1 084 SVAR/Kultur 814 116 OSA 2 875 2 160 Textilen 9 30 Monteringen 149 834 13 781 7 766 Nettokostnad personal 2012 6 015 (2013: 8 564) Totalt AMO exkl flykting o tolk 8 734 (2013:13045) Gnosjö Från 2008: 3,2 Mkr till nu 8 Mkr Utfall 2012, tkr AME Total nettobudget 1431 Total personalkostnad 1259 Total projektbudget 1401 Därav personalkostnad 894 Halmstad kkr 2008 2009 2010 2011 2012 Utfall 47158 54483 59053 61990 64722 Hylte 20087,7 miljoner 20128,6 miljoner Den totala nettobudgeten i AME finansierad med kommunala medel? 4308 tkr Den totala personalkostnaden i AME finansierad med kommunala medel? 2100 tkr kostnader för handledare Total projektbudget i AME? 12273 tkr, här ingår alla intäkter mestadels från Arbetsförmedlingen för skyddade anställningar. Total personalkostnad i AME av projektbudget? 10725 tkr alla anställningskostnader inklusive handledare och skyddade anställningar
Laholm Försörjningsstöd,tkr 2011 2012 2013B Intäkt -342-445 -500 Netto 17741 18612 17500 Kostnad för handläggare, tkr Intäkt -59-166 0 Netto 5602 5611 6077 ARBETSMARKNADSINSATSER 2013 B 2 012 2 011 kostnader 16 251 18 094 15 241 intäkter -8 578-9 201-8 638 NETTO 7 673 8 893 6 603 OBS! Nettokostnadsminskningen mellan 2012 och budget 2013 beror på att 2,5 tjänster (adm personal) organisatoriskt nu tillhör annan verksamhet inom KUN. varav anställningsåtgärder med ersättning från Af (kommunens kostnad), NETTO 1 934 1 991 1 875 varav feriearbeten, NETTO 1 700 1 591 1 598 varav Ungdomslotsen, NETTO 556 860 454 varav interna intäkter -700-640 -405 varav intäkter från Arbetsförmedl. -500-508 -822 varav Föreningsrådet (bidrag till verks. som förmedlar anställn åtg i föreningslivet), NETTO 600 600 600 Övrigt som ingår i Arbetsmarknadsinsatser är: Anställda arbetsledare inom Servcenters verksamhet (budget 2013: ca 2 milj kr) Lokalkostnader för Servcenter (budget 2013: ca 900 tkr) Avgift till Samordningsförbundet (2013: 320 tkr)
Ljungby Försörjningsstöd, 2008 2009 2010 2011 2012 tkr Intäkt -769-792 -666-617 -649 Netto 6921 11485 11726 12503 12738 2008 2009 2010 2011 2012 Ljungby, Kostn handlägg 2418 2387 2636 2693 2809 forts Flyktingar, netto 2962 3226 3596 2428 1186 Efter två år ingår flykting ovan Markaryd Försörjningsstöd Inkl. flykting 2008 2009 2010 2011 2012 tkr 6277 7968 9212 8574 5941 Utfall 2012: Arb.marknadsåtgärder (skyddat arbete, lönebidrag föreningar, feriearbete, ungdomstrainee, ungdomsanställningar, resursanställningar, komb. Praktik/arbete, instegsjobb): 3 345 tkr + pers 329 3013: 6 333 + personal 455 = 6 788 tkr 2011 2012 2013B Total AME 1516 1617 1601 AME 612 657 657 Off.skyddade 904 960 944 anställningar Tot pers kostn 262 307 307 AME 237 282 282 Off skydd 25 25 25 Total projekt 1715 1614 1620 Varav pers. 1279 1325 1245 Tranemo Låg AL, men unga ökar; IFO 2012: 8 Mkr, 2013: budget 6 Mkr Bruttobudget: 10029,8 tkr Nettobudget: 6467,8 tkr Personalkostnad: 8412,8 tkr Skillnaden mellan brutto- och nettobudget är intäkter från AMS och Samordningsförbundet, vilka är budgeterade till 3 562 tkr.
Vaggeryd 9 Mkr IFO+ 2 Mkr intro => avvikelse på 5,5 Mkr Har upphandlat projekt för flyktingar varför inte Af? Finns inte den möjligheten för den gruppen som inte har SFI klart. Ett försök att hitta vägar ut för flyktingar som vi på AME har bedömt vara duktiga om de får chansen att visa vad de kan. De är gamla flyktingar och ingår inte i etableringen eller i JOB:en. Af har en viss motvilja mot att skriva in personer med försörjningsstöd i JOB och då blir det svårt med åtgärder. Värnamo Tredubbel nivå jf m tidigt 2008: från 8 till 24 Mkr IFO totalt 2012 93 mkr (brutto), Värnamo Arbetsmarknadscentrum totalt 2012 30 mkr (brutto) Älmhult 2012 Tot. AME netto 5760 tkr, exkl. introduktionsersättning 2000 tkr 2012 Tot personalkostnader AME: Löner, AB anställda 4519 Flykting 408 BEA anställda 4057 Bidrag från Af 4916 2012 Total projektbudget AME: Oden företagspark 6914 Internat. Vänner, Leader 360 Personal inom projekt: 1920 Total nettobudget Total personalkostnad 2012 9822 6861 2013 14924 9922 exklusive kostnader för alla BA-avtal samt de lönebidragskostnader som finns i förvaltningarna
1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Kostnad utbetalt bistånd, kr per inv 2010 2011 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Kostnad utbetalt bistånd, andel av kommunens kostnader 2010 2011 Unga vuxna med ekon bistånd, andel 2,5 2 1,5 1 2010 0,5 2011 0
Källa: Kolada (Färg = Öppna jämförelser, -25,-75-100) Gislaved Gnosjö Halmstad Hylte Laholm Ljungby 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 U. Utrikes födda invånare 18-64 år med vistelsetid 0-5 år efter uppehållstillstånd, andel (%) 3,6 3,4 6,0 5,5 4,0 3,7 6,8 6,8 3,0 3,0 4,7 4,7 U. Utrikes födda invånare 18-64 år med vistelsetid 6-10 år efter uppehållstillstånd, andel (%) 2,3 2,5 2,1 2,8 2,0 2,4 2,8 3,5 1,7 1,9 1,8 2,3 U. Vuxna biståndsmottagare med försörjningshinder pga arbetslöshet, andel (%) 60,8 62,4 65,9 67,1 49,5 49,7 63,1 71,5 48,8 42,7 56,6 52,0 U. Vuxna biståndsmottagare med försörjningshinder pga sjukdom och ohälsa, andel (%) 9,7 10,9 7,6 7,5 17,8 17,6 5,4 5,2 12,3 10,4 14,6 15,3 U. Vuxna biståndsmottagare med försörjningshinder pga sociala skäl, andel (%) 3,5 5,3 0,3 2,8 5,9 6,7 1,9 1,4 20,3 20,9 5,3 5,6 U. Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) 22,6 31,8 22,3 27,4 31,2 34,9 24,5 21,2 30,3 29,1 28,9 27,5 U. Vuxna biståndsmottagare med mycket långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) 15,1 18,1 8,2 14,3 19,1 23,0 11,3 10,0 16,9 18,1 12,9 20,4 Markaryd Tranemo Vaggeryd Värnamo Älmhult 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 U. Utrikes födda invånare 18-64 år med vistelsetid 0-5 år efter uppehållstillstånd, andel (%) 5,7 5,5 3,5 3,4 3,6 3,1 3,3 3,1 7,3 7,3 U. Utrikes födda invånare 18-64 år med vistelsetid 6-10 år efter uppehållstillstånd, andel (%) 2,9 3,3 1,4 2,1 1,9 2,8 2,7 2,9 2,2 2,8 U. Vuxna biståndsmottagare med försörjningshinderpgav arbetslöshet, andel (%) 63,4 60,4-46,9 68,4 59,8 53,5 51,8 58,4 63,9 U. Vuxna biståndsmottagare med försörjningshinder pga sjukdom och ohälsa, andel (%) 9,4 10,8-12,5 5,0 7,1 8,0 7,2 8,1 7,7 U. Vuxna biståndsmottagare med försörjningshinder pga sociala skäl, andel (%) 6,3 10,8-4,8 8,4 10,5 8,5 9,7 1,3 1,8 U. Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) 31,3 32,1 24,6 24,5 27,3 25,2 29,6 28,5 21,7 28,3 U. Vuxna biståndsmottagare med mycket långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) 14,9 21,9 7,5 12,4 12,6 11,8 15,9 18,8 11,1 13,8