Vänsterpartiet Budget Kungsbacka 2015 Dessa RESULTATMÅL är tilläggsyrkande till liggande budget NÄMNDÖVERGRIPANDE Att sjukfrånvaron skall minska 30 %. Att löneskillnaden mellan män och kvinnor anställda i kommunen skall halveras. Att andelen medarbetare som trivs på sin arbetsplats skall öka med 10 %. Att andelen medarbetare som upplever sig kränkta på sin arbetsplats skall vara 0 i samtliga led i organisationen. Att öka antalet heltider för kvinnor med 10 %. Att öka tillgängligheten till kommunens tjänster för kommuninvånare och anställda med ett flexiblare system gällande arbetstider. Att andelen upphandlade ekologiska livsmedel skall öka till 25 %. Att antalet praktikplatser i vår verksamhet ökas. NÄMNDEN FÖR FÖRSKOLA- OCH GRUNDSKOLA Att barns/ elevers inflytande skall öka 20 %. Att andelen barn/elever som trivs i skola/barnomsorg skall vara 10 på en tiogradig skala.
Att andelen vårdnadshavare/föräldrars inflytande i verksamheten skall öka med 20 %. Att nöjdheten bland föräldrar inom förskolan ökar med 10 %. Att all personals nöjdhet skall öka med 10 %. Att medel till resultatenheterna fördelas efter behov. Att antalet barn per lärare skall minska inom förskolan med början 2015. Målet 15 barn per tre årsarbetande lärare för barn i åldern 3-6 år. För barn i åldern 1-3 år skall 12 barn per tre årsarbetande lärare gälla. Att andelen personal med pedagogisk högskoleutbildning inom förskola och skolbarnsomsorg skall öka från 60 % till 80 %. NÄMNDEN FÖR GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNING Att andelen elever som anser sig ha inflytande kring sin lärandesituation skall öka. Att andelen elever som trivs skall vara 95 %. Att andelen personals och elevers nöjdhet skall öka med 10 %. Att andelen feriearbeten ökar med 20 %. NÄMNDEN FÖR FUNKTIONSSTÖD Att brukarens möjlighet till inflytande och nöjdhet skall öka med 10 %. Att andelen tillbud och arbetsskador halveras. Att öka tillgängligheten av fritid för personer med handikapp med 20 %. Att utöka daglig verksamhet i kommunens alla delar där behov finns.
ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN Att andelen brukare som upplever att de kan påverka sin vård och omsorg skall öka 10 %. Att minska antalet olika personal som besöker brukarna under en två veckors period med 30 %. Att genom förebyggande arbete minska fallskadorna med 50 %. Att andelen brukare som är nöjda med kvaliteten och storleken på beställda matportioner skall öka med 100 %. NÄMNDEN FÖR INDIVID OCH FAMILJEOMSORG Att brukarnas nöjdhet skall öka med 20 %. Att stödet till och samarbetet med Kvinnojouren utvecklas. Att öka sysselsättningen med 25 % bland kommunens invånare. Att antalet familjehemsplaceringar minskas med 25 %. Att handläggningstiden för ekonomiskt bistånd inte skall vara mer än fyra veckor. NÄMNDEN FÖR TEKNIK Att andelen med faktisk tillgång till bredband med minst 50 Mbits/s skall öka med minst 10 % enheter. KOMMUNSTYRELSEN Att vid nybyggnation skall minst 50 % vara hyresrätter. Vid nyproduktion av bostäder ska minst 5 % av dessa vara anpassade för brukare inom nämnden för funktionsstöd. Att utreda och projektera för mindre lägenheter öster om Hede pendelstation i
samband med projekteringen av utbyggnad av densamma. Att utreda och projektera för spårbunden kollektivtrafik på Onsalahalvön. Att utreda och projektera för pendeltåg till Fjärås och Frillesås med målet Varberg. KOLLEKTIVTRAFIKEN Att elever i grundskolan och gymnasiet samt pensionärer åker avgiftsfritt dagtid. Att fritidskortet i sin giltighet startar kl 15.00 istället för som idag 16.00. NÄMNDEN FÖR MILJÖ OCH HÄLSA Att luftföroreningar och buller från trafik i centralorten skall minska med 50 %. Att utsläpp av kväve och fosfor skall minska med 10 %.
Vänsterpartiet Budget 2015 Kungsbacka Rambudget skall ses som tillägg till Kommunstyrelsens budgetförslag Taxor och avgifter Gymnasie och Vuxenutbildning Förskola och grundskola Kommunstyrelsen Handikapp Individ och familj Kollektivtrafiken + 1 miljoner + 50 miljoner + 5 miljoner + 5 miljoner + 6 miljoner + 5 miljoner + 72 miljoner FINANSIERING Budgeterat Resultat =0 + 30,5 Ökade Skatteintäkter + 10 Ökade Generella statsbidrag + 10 Ökning i Verksamhetens intäkter och minskningar i Verksamhetens kostnader dvs felbudgeteringar + 19,5 Vårdnadsbidraget tas bort + 2 Totalt + 72 Mkr SKATTESATS/UTDEBITERING Skattesats/utdebitering för 2015 fastställs till nuvarande 21.53 kr dvs. oförändrad utdebitering