Vänsterpartiet Kungsbacka 2015

Relevanta dokument
En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012

Dina pengar. Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning

Foto: Lasse Edwartz Bohusläningen. Kortversion. Årsredovisning

Din kommuns tillgänglighet via e- post. Medel Dalarna Högst i Dalarna Lägst i Dalarna Rättvik

Tillgänglighet via telefon och e-post

EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2013

Information. Förskolor och Grundskolor i fristående regi, Kungsbacka kommun

Ändring av Kommunplan Nybro kommun

Tillgänglighet via telefon och e-post

Kommunens Kvalitet i Korthet 2012

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor.

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2012

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr.

Verksamhetsplan Förslag från Socialdemokraterna

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2013

Hylte kommun

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

Resursfördelning Ale

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014

Trollhättan så användes dina pengar

DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (6) Bildningsförvaltningen Datum Diarienummer UN 2019/0122 Henning Törner

Budget Finansborgarrådets förslag The Capital of Scandinavia

Vad har dina skattepengar använts till?

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2011

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

Ekonomisk uppföljning per september för Skolnämnden

- Framtidspartiet i Lysekil Foto: Lars Nyfjäll, Lysekil

Året som gått. Katrineholms kommuns årsredovisning 2016

ILS 2013: Risk & Väsentlighet Indikatorer (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2009

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Ekonomisk uppföljning per april för Skolnämnden

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Månadsrapport per februari 2017

Budget för avdelningarna Bilaga 10

Barn- och utbildningsnämnden

Budget 2020 och plan för ekonomin FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige

Kallelse/föredragningslista BARN- O UTBILDNINGSNÄMNDENS AU

Säffle kommuns kvalitet för 2009 i korta drag

Ett Stockholm där alla kan arbeta, utbilda sig och växa

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut

Ett bättre Götene. För alla.

DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret Annika Åström. Till:

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

Ekonomisk uppföljning per juni för Skolnämnden

EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2014

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2011

Kommunens kvalitet i korthet

1 BNP-utveckling i OECD-området och EU15 åren Procentuell volymförändring föregående år

TJÄNSTESKRIVELSE. Ny maxtaxa för förskola och pedagogisk omsorg

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

En MÄNSKLIG politik för omtanke och stöd

För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan?

Hammarö kommuns kvalitet i korthet. = Bra resultat i Hammarö kommun = Förbättringsområden i Hammarö kommun. Tillgänglighet i Hammarö kommun 2009

Detaljbudget 2016 för utbildningsnämnden

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2016

Den goda kommunen med invånare En kortversion av Budget och verksamhetsplan för Vårgårda kommun

Ekonomisk månadsrapport

Ekonomisk månadsrapport

Tillgänglighet Epost. Svar inom 2 dagar (%) Trend, tillgänglighet E-post %

Ekonomi - resultat 2008

Verksamhetsplan Skolna mnden

HANDLINGSPROGRAM ALLA BEHÖVS I MALMÖ

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Resultat av KKiK Kommuners Kvalitet i Korthet deltog 200 kommuner 2013 deltog 220 kommuner

Budget Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan

Sammanställning för KKiK

Utbildningsnämnden Nämndsbudget

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Kommunens kvalitet i korthet 2014

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Lisa Andersson (M) KS/2015:341 KS/2015:354

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Inriktnings- och effektmål för barn- och utbildningsnämnden 2016.

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Strategiska utvecklingsuppdrag Budget 2018 med plan för

Ekonomisk uppföljning per oktober för Skolnämnden

Verksamhetsberättelse kortversion. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

För en levande kommun. Mariestad

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2011

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2011

ÅRSREDOVISNING i korthet VAD ÄR GISLAVEDS KOMMUN? SUCCÉ FÖR KVÄLLSÖPPET BIBLIOTEK I SMÅLANDSSTENAR UPPRUSTAT HÖRSJÖBAD

Tertialrapport nämnd april Utbildningsnämnd

Transkript:

Vänsterpartiet Budget Kungsbacka 2015 Dessa RESULTATMÅL är tilläggsyrkande till liggande budget NÄMNDÖVERGRIPANDE Att sjukfrånvaron skall minska 30 %. Att löneskillnaden mellan män och kvinnor anställda i kommunen skall halveras. Att andelen medarbetare som trivs på sin arbetsplats skall öka med 10 %. Att andelen medarbetare som upplever sig kränkta på sin arbetsplats skall vara 0 i samtliga led i organisationen. Att öka antalet heltider för kvinnor med 10 %. Att öka tillgängligheten till kommunens tjänster för kommuninvånare och anställda med ett flexiblare system gällande arbetstider. Att andelen upphandlade ekologiska livsmedel skall öka till 25 %. Att antalet praktikplatser i vår verksamhet ökas. NÄMNDEN FÖR FÖRSKOLA- OCH GRUNDSKOLA Att barns/ elevers inflytande skall öka 20 %. Att andelen barn/elever som trivs i skola/barnomsorg skall vara 10 på en tiogradig skala.

Att andelen vårdnadshavare/föräldrars inflytande i verksamheten skall öka med 20 %. Att nöjdheten bland föräldrar inom förskolan ökar med 10 %. Att all personals nöjdhet skall öka med 10 %. Att medel till resultatenheterna fördelas efter behov. Att antalet barn per lärare skall minska inom förskolan med början 2015. Målet 15 barn per tre årsarbetande lärare för barn i åldern 3-6 år. För barn i åldern 1-3 år skall 12 barn per tre årsarbetande lärare gälla. Att andelen personal med pedagogisk högskoleutbildning inom förskola och skolbarnsomsorg skall öka från 60 % till 80 %. NÄMNDEN FÖR GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNING Att andelen elever som anser sig ha inflytande kring sin lärandesituation skall öka. Att andelen elever som trivs skall vara 95 %. Att andelen personals och elevers nöjdhet skall öka med 10 %. Att andelen feriearbeten ökar med 20 %. NÄMNDEN FÖR FUNKTIONSSTÖD Att brukarens möjlighet till inflytande och nöjdhet skall öka med 10 %. Att andelen tillbud och arbetsskador halveras. Att öka tillgängligheten av fritid för personer med handikapp med 20 %. Att utöka daglig verksamhet i kommunens alla delar där behov finns.

ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN Att andelen brukare som upplever att de kan påverka sin vård och omsorg skall öka 10 %. Att minska antalet olika personal som besöker brukarna under en två veckors period med 30 %. Att genom förebyggande arbete minska fallskadorna med 50 %. Att andelen brukare som är nöjda med kvaliteten och storleken på beställda matportioner skall öka med 100 %. NÄMNDEN FÖR INDIVID OCH FAMILJEOMSORG Att brukarnas nöjdhet skall öka med 20 %. Att stödet till och samarbetet med Kvinnojouren utvecklas. Att öka sysselsättningen med 25 % bland kommunens invånare. Att antalet familjehemsplaceringar minskas med 25 %. Att handläggningstiden för ekonomiskt bistånd inte skall vara mer än fyra veckor. NÄMNDEN FÖR TEKNIK Att andelen med faktisk tillgång till bredband med minst 50 Mbits/s skall öka med minst 10 % enheter. KOMMUNSTYRELSEN Att vid nybyggnation skall minst 50 % vara hyresrätter. Vid nyproduktion av bostäder ska minst 5 % av dessa vara anpassade för brukare inom nämnden för funktionsstöd. Att utreda och projektera för mindre lägenheter öster om Hede pendelstation i

samband med projekteringen av utbyggnad av densamma. Att utreda och projektera för spårbunden kollektivtrafik på Onsalahalvön. Att utreda och projektera för pendeltåg till Fjärås och Frillesås med målet Varberg. KOLLEKTIVTRAFIKEN Att elever i grundskolan och gymnasiet samt pensionärer åker avgiftsfritt dagtid. Att fritidskortet i sin giltighet startar kl 15.00 istället för som idag 16.00. NÄMNDEN FÖR MILJÖ OCH HÄLSA Att luftföroreningar och buller från trafik i centralorten skall minska med 50 %. Att utsläpp av kväve och fosfor skall minska med 10 %.

Vänsterpartiet Budget 2015 Kungsbacka Rambudget skall ses som tillägg till Kommunstyrelsens budgetförslag Taxor och avgifter Gymnasie och Vuxenutbildning Förskola och grundskola Kommunstyrelsen Handikapp Individ och familj Kollektivtrafiken + 1 miljoner + 50 miljoner + 5 miljoner + 5 miljoner + 6 miljoner + 5 miljoner + 72 miljoner FINANSIERING Budgeterat Resultat =0 + 30,5 Ökade Skatteintäkter + 10 Ökade Generella statsbidrag + 10 Ökning i Verksamhetens intäkter och minskningar i Verksamhetens kostnader dvs felbudgeteringar + 19,5 Vårdnadsbidraget tas bort + 2 Totalt + 72 Mkr SKATTESATS/UTDEBITERING Skattesats/utdebitering för 2015 fastställs till nuvarande 21.53 kr dvs. oförändrad utdebitering