Budget 2013. Administration Trycksaker 1000 Postkostnader 1000 Försäkring 1000 Kontorsmaterial 2000 Revision/Ekonomi 1000 Total Administration 6000



Relevanta dokument
Konto Benämning Ingående balans Förändring Utgående balans

Verksamhetsberättelse RFSU Västerås 2015

Budgetförslag verksamhetsåret

1. Inventarier, Förbrukningsinventarier, kontorsmateriel 2. Prenumerationer och programvaror 3. inkl. arbetsgivaravgf. 4.

Distriktsstyrelsemöte Upplandsslättens scoutdistrikt

Utdrag ur ansökan om utvecklingsbidrag inskickad

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA STUDENTKÅREN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET. Föreningshandbok

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan 2014

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Borås Stad Organisations nr

Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016?

Verksamhetsplan för RFSU Halland 2015

Rambudget förklaring och motivering av budgetposter. Intäkter Organisationsbidrag MUCF totalt kr

Ekonomi. Resultaträkning/Ekonomisk plan

Vad vill du att vi ska göra under 2014 och 2015?

BFC,'" I VÄRMLAND ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR AR Karlstad Karlstads Kommun Ekonomistaben

Driften 431:an Samarbete. 421:an. Egen insats i projekt (pengar + talko) Projektpengar, stödb

Ansökan om föreningsbidrag

Arbeta med ett intersektionellt tänkande för att visa på, arbeta med och förändra normer och maktstrukturer i samhället.

målgruppen Erbjuda återkommande aktiviteter och mötesplatser för målgruppen. Stötta andra föreningars arrangemang i Norrbotten

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsplan 2019

Informera om, och vidareförmedla kontakter för, hbtqcertifieringar.

Protokoll från presidiets sammanträde, delegationsbeslut

Verksamhetsplan 2015 Villaägarna Göteborg Org.nr

RFSL Umeå Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan Inledning. Bakgrund till verksamhetsplanen Verksamhetsplan Dnr.: 2015:xxx

Informera om, och vidareförmedla kontakter för, hbtqcertifieringar.

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser:

Västmanlands Scoutdistrikt

Röda Korsets Ungdomsförbund Karlstad Verksamhetsplan med budget 2017

Regelverk för kulturnämndens bidrag

Budget. Fysikteknologsektionen 14/15

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN

Playstars årsmöte

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening

Verksamhetsplan. Bromma KFUM

Verksamhetsplan för RFSL Helsingborg 2014

Verksamhetsplan och budget

Mål, inriktning och budget 2016

Verksamhetsplan 2014 Villaägarna Vänersborg Trollhättan

Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Kungsbacka kommun Org.nr

Röstlängd. Följande föreningar i distriktet har erlagt medlemsavgiften till Svenska Styrkelyftförbundet i tid

Kongressen beslutade att ärendet skulle utredas vidare.

Landstingsbidrag för Ungdomsorganisationer i Västmanlands län

PROPOSITION 2013:1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Se bifogad handling.

RFSL REGNBÅGEN. Verksamhetsberättelse 2018 INLEDNING MEDLEMMAR STADGEÄNDRING

Hörselskadades förening i Stockholm. Verksamhetsplan & budget för år 2015

Regler och riktlinjer för Södertälje kommuns föreningsstöd

Processen i ett EU-projekt

Budget för verksamhetsår 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN Utrikespolitiska Föreningen Göteborg

Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr

Projekthandbok. Uppdaterad

Ekonomi. Resultaträkning/Ekonomisk plan

ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN EKONOMISK POLICY SENAST UPPDATERAT: ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN CHALMERS STUDENTKÅR ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN

Styrelsemöte nr. 4 för Sverok Stockholm den 5/4-2015

Samorganisationen i Gävle

Playstars årsmöte

Badmintonklubben Smash R.F. VERKSAMHETSPLAN Föredragen på årsmöte 27 maj 2017

Rättvik den 27 april

Befattningsbeskrivningar IMF Föreningen

Verksamhetsplan 2017 Villaägarna Göteborg

Budgetförslag Bilaga 3

Denna bild visar fördelningen av förbundets totala intäkter.

Förslag till Piratpartiets budget 2016, v. 2

VERKSAMHETSPLAN LÄNSFÖRENINGEN PARKINSON KRONOBERG

Budget Sammanställning. Enligt styrelsens proposition till SM

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Verksamhetsplan för 2014

Budget Ekonomi fram till årsmötet 2015 sid 1. Inkomster till vänster, utgifter till höger. Omsättning

Detta gäller!

Ekonomiguide. Del 1 - Budget

Årsmöteshandlingar 2017

Ekonomisk berättelse för Svensk förening för allmänmedicin 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015

Förslag till verksamhetsplan för RFSL Umeå verksamhetsåret 2014

VERKSAMHETSPLAN 2014 BUDGET OCH STYRKORT. IF Friskis&Svettis Karlstad

Verksamhetsplan 2016 för biosfärområde Östra Vätterbranterna ideell förening

VERKSAMHETSPLAN & Budget IF Friskis&Svettis Lidingö

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Arbetsordning för distriktsråd i Fonus. Distriktsrådens arbetsuppgifter

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr

Proposition 1 Antagande av nya stadgar

Verksamhetsplan 2014

VERKSAMHETSPLAN LÄNSFÖRENINGEN PARKINSON KRONOBERG

Förslag på verksamhetsplan för Stockholmsdistriktet 2016

Bidragsregler. Ansökan i efterhand skall ovillkorligt avslås. Bidrag lämnas endast till vistelser/aktiviteter inom Sveriges gränser.

Mål, inriktning och budget 2018

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr

BUDGET. Verksamhetsåret Antagen: Reviderad:

Verksamhetsplan år

Årsmötet Med vänliga hälsningar Styrelsen

BUDGET. Verksamhetsåret Antagen: Reviderad:

Styrelsen lämnar härmed Årsredovisning för verksamhetsåret

Diskussionsunderlag Budget

Transkript:

Budget 2013 Kostnader Information & Utbildning Skolinformatörsutbildning 8000 Skolinformationsomkostnader 4000 Representation och övrig utbildning 1500 Total Information & Utbildning 13500 Arrangemang och aktiviteter Fredagsmys 3000 Medlemsaktiviteter 5000 Konferens och kongress 2000 Värmland Pride 15000 Övriga aktiviteter 3000 Total Aktiviteter 28000 Administration Trycksaker 1000 Postkostnader 1000 Försäkring 1000 Kontorsmaterial 2000 Revision/Ekonomi 1000 Total Administration 6000 Styrelsen Styrelseutbildning 1000 Möteskostnader 2000 Kick-off 500 Total Styrelse 3500 Lokalkostnader Avgift för lokal 55000 Förbrukningsvaror 1000 Telefon/Internet 500 Total Lokalkostnader 56500 1500 Total 1500 TOTALA UTGIFTER 109000 Intäkter Bidrag Karlstad Kommun 100000 Informationsintäkter 7000 RFSL Ungdom Väst 2000 0 TOTALA INTÄKTER 109000 UTGÅENDE SALDO 0

Kostnader Information och utbildning Att ta tid ifrån arbete, studier och andra angelägenhet görs inte omotiverat. I ideellt arbete och utförande av olika uppdrag som skolinformatörer bör personerna få en liten ersättning för sin insats och som plåster på såren när det gäller eventuellt förlorade arbetstimmar. För att få hålla skolinformationer krävs utbildning. Denna utbildning hålls på olika platser i landet varje år och innebär ofta stora utgifter i form av resor, logi och mat. Då utbildning är en färskvara behöver vi ibland förnya våra kunskaper med kompletterande utbildning. För att kunna utföra utbildningar är vi beroende av kollektivtrafiken för att kunna nå samtliga intressenter. Skolinformationen är en viktig del i att skapa en bättre skolmiljö för ungdomar som inte följer normer kring sexuell läggning och/eller kön. Utan detta bidrag uteblir vår skolinformationsverksamhet som är mycket eftertraktad bland Karlstads högstadier och gymnasieskolor, och en möjlighet för våra medlemmar att stärka sig själva och göra en insats. Arrangemang och aktiviteter En stor del av vårt arbete är att skapa sociala mötesplatser genom att arrangera olika aktiviteter. Vi har cafékvällar, vi uppmärksammar temadagar, vi har workshops och uppmanar medlemmar att åka på kongresser och konferenser för att knyta nya kontakter, få mer kunskap och lära sig av andra RFSL Ungdom-distrikt i landet. Vi vill skapa trygga miljöer för våra medlemmar och finnas som stöd för utsatta ungdomar. Det här är en utav de viktigaste delarna i vår verksamhet för att stärka den individuelle medlemmen genom sociala aktiviter. Värmland Pride Vi hoppas att Värmland Pride ska fortsätta vara ett stort evenemang detta år och att det också ska kunna fortsätta vara en tradition i Karlstad kommun och Värmland med en Pride-festival. Vi håller nu på att omorganisera priden för att arrangemanget ska kunna växa. Och det är vår förhoppning att kommunen kommer fortsätta stödja Värmlands största och mest uppskattade HBTQ-evenemang. Administration Inom administration inkluderar vi även kostnader för till exempel affischer, flyers och visitkort. Dessa använder vi när vi är ute och informera, kampanjar och medlemsvärvar. I övrigt är det kostnader som behövs för att sköta det administrativa arbete som följer med att driva föreningen. Styrelsen Då vi är en ungdomsorganisation har få av våra styrelsemedlemmar suttit i någon styrelse tidigare, detta gör att vi behöver ha en överlämning från tidigare styrelse till ny styrelse. I denna överlämning ska också de nya styrelsemedlemmarna få en genomgång av stadgar, möjlighet att konkretisera verksamhetsplanen samt lära sig om hur en styrelse arbetar.

Lokalkostnader Vi har tillgång till en lokal som kan användas för att bedriva medlemsverksamhet, kontorsverksamhet, ha möten, arrangera caféverksamhet och ha möjlighet till förråd och arkivering. Det är av stort värde för den enskilde medlemmen att ha en trygg plats där en kan vara sig själv och känna sig hemma. Detta också som en grund för motivation och engagemang. Vår lokal ligger nu centralt i Karlstad för att öka tillgängligheten för HBTQungdomar och för att få en säkrare miljö. Detta bidrar dock till att vi får en högre kostnad än vi tidigare haft. Vår förening får precis som alla andra organisationer ibland oväntade utgifter. Vi har därför valt att budgetera en liten summa så det förhoppningsvis inte kommer påverka vår övriga verksamhet. Intäkter Bidrag Det bidrag som föreningen ansöker om från Karlstad kommun. Bidraget står för i stort sett hela finansieringen av vår verksamhet och gör så att vi kan fortsätta bedriva verksamheten med att stärka kommunens HBTQ-ungdomar som individer och som grupp. Informationsintäkter Informationsintäkter är förväntade intäkter från försäljning av skolinformation och övriga föreläsningar. Vi har i år valt att budgetera en lägre summa då vi märkt att informationsmöjligheterna ibland varit reducerade. Detta kan bero på att arbetet sker på idéell basis och under arbetstid, då vi inte har någon avlönad personal för ändamålet. RFSL Ungdom Väst Efter en omorganisering av RFSL Ungdom skett så kommer intäkter från medlemsavgifter att gå via distriktet RFSL Ungdom Väst då RFSL Ungdom Karlstad är en förening inom distriktet. Då det kan förekomma övriga inkomster har vi valt att inkludera denna budgetpost, men då vi inte kan prognostisera om eller i vilken storlek den inkomsten kan vara så har vi valt att inte förutsätta någon inkomst, då så också kan vara fallet.

Verksamhetsrapport, RFSL Ungdom Karlstad 2011 Under 2011 har vi i RFSL Ungdom Karlstad etablerat oss i vår nya lokal tillsammans med RFSL Värmland. Ett uppfräschande lyft som skapat nya möjligheter till aktiviteter. Vi utförde Värmland Pride för fjärde gången och grundlade arbetet inför 5-årsjubiléet 2012. Vi har bedrivit skolinformationsverksamhet på flertalet skolor. Vi uppmärksammade internationella dagen mot homofobi den 17e maj. Styrelsen har arbetat aktivt med våra fredagsmys och cafékvällar för att skapa tillfällen för medlemmarna att träffa andra.

Förslag till Verksamhetsplan 2012 RFSL Ungdom Karlstad skall under verksamhetsåret 2012: - Verka för ett bättre HBT-klimat för ungdomar överallt i Värmlands län. - Arbeta för att ha träffar med jämna mellanrum med olika aktiviteter för att utöka den sociala verksamheten. - Arbeta för att aktivt värva nya medlemmar. - Skapa ett mervärde för medlemmar. - Arbeta för en årlig stolthetsfestival i Värmlands län. - Delta vid kongress, konferenser och utbildningar. - Bedriva ett nära samarbete med RFSL Värmland. - Hålla skolinformationer i samarbete med RFSL Värmland. - Skapa möjligheter för medlemmar att möta medlemmar från andra aktivistgrupper samt distrikt - Ha som mål att arbeta med hiv- och sti-frågor i den mån det går