Månadsrapport februari Förvaltningens förslag till beslut

Relevanta dokument
Ekonomisk månadsrapport oktober 2013

Månadsrapport per februari 2017

Ekonomisk månadsrapport mars 2018

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010

Ekonomisk månadsrapport för november 2010

Månadsrapport november 2015

Ekonomisk månadsrapport maj 2017

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för september 2012 och lägger den till handlingarna.

Månadsrapport juli 2016

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport för november 2009

Månadsrapport februari 2019

Månadsrapport februari 2014

Månadsrapport till nämnden i mars 2018

Månadsrapport för juli 2013

Tertialrapport 2 år 2011

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING. Månadsrapport för februari Handläggare: Helena Nilsson Telefon:

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Månadsrapport februari 2014

Månadsrapport september 2011

TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR /2010 SID 2 (14)

Månadsrapport mars 2013

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Månadsrapport november 2016

Månadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015

Månadsprognos per mars 2013

Månadsrapport per februari 2017

Månadsrapport för juli 2012

Månadsrapport februari 2016

Varav 5 % av resultatenheternas. Resultatenheternas. resultat Överskott (-) bruttobudget bruttobudget 4 0.

Månadsrapport mars 2016

Månadsrapport november 2016

1 September

Socialnämnden i Järfälla

Månadsrapport februari 2015

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING. Månadsrapport för februari Handläggare: Lena Holmdahl Telefon:

Månadsrapport. Socialnämnden

Månadsrapport februari 2016 samt anmälan och beslut om delegation

Svar på revisionskontorets årsrapport 2017

Ekonomisk rapport april 2019

Månadsprognos per februari 2013

Ekonomirapport 2016 efter mars månad

Avveckling av Norra hemtjänstenheten

Förslag till ersättningsmodell i vård- och omsorgsboende i samband med parboendegaranti inom äldreomsorgen

Ekonomisk uppföljning per 30 november Socialförvaltningen

Månadsrapport per maj 2018

Ekonomirapport 2014 efter februari månad

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Månadsprognos per mars 2014

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS

Ekonomirapport 2014 efter januari månad

Socialnämndens månadsbokslut

Månadsrapport till nämnden i oktober 2017

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren

STADSREVISIONEN November 2012 DNR /2012. Rapport 2012 GRANSKNING AV DELÅRSRAPPORT

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Mar 2016

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018

Ramförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61

Godkännande av månadsrapport september 2016

Ekonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen

Månadsrapport november 2016

Ekonomisk rapport efter februari månad

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

Ekonomirapport 2017 efter januari månad

Månadsrapport per februari 2015

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Resultat från Socialstyrelsens brukarundersökning - så tycker de äldre om äldreomsorgen 2018.

Ekonomirapport 2014 efter mars månad

Förvaltningens förslag till beslut

Månadsuppföljning för novembermånad 2016

Omfördelning av resurser från barn och ungdom till andra verksamheter i Stadsdelsnämnderna 2005

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

Ann-Christine Mohlin

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Månadsrapport per mars 2015

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

SIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad

Förslag till reviderade riktlinjer för bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomiskt utfall och prognos efter februari 2017

Ekonomisk prognos efter oktober 2017

Av nämnderna begärda och av stadsledningskontoret avstyrkta/tillstyrkta budgetjusteringar samt av nämnderna redovisade omslutningsföränd- ringar

Ann-Kristin Nilsson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Halmstads kommun, Hemvårdsnämnden

Godkännande av månadsrapport november 2016

Innehåll. Protokoll av 2

Granskning av delårsrapport Rapport från Stadsrevisionen

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Beställaravdelningen för äldre, funktionsnedsatta och socialpsykiatri

Kvartalsrapport mars med prognos

Delårsrapport 31 augusti 2011

Hemtjänst i egen regi inom Älvsjö stadsdelsområde verksamhetsbeskrivning

Uppdragsbeskrivningar för verksamheter i egen regi inom området funktionsnedsättning och socialpsykiatri

Bokslutsprognos

Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag

Socialnämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL

Transkript:

Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-03-10 Handläggare Jan Francke Telefon: 08-508 08 000 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Månadsrapport februari 2015 Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för februari 2015. Ann-Christine Jenvén stadsdelsdirektör Sammanfattning Förvaltningen redovisar kortfattat den ekonomiska prognosen för verksamheten i månadsvisa rapporter. Djupare analyser och mer utförliga kommentarer återfinns i tertialrapporter och verksamhetsberättelse. Förvaltningens prognos av helårets resultat baseras i detta ärende på resultatet efter två av årets månader. Ärendets beredning Ärendet har beretts inom ekonomiavdelningen i samråd med övriga avdelningar. Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1

Tjänsteutlåtande Sida 2 (6) Bakgrund Förvaltningens prognos för budgetläget 2015 baseras på den av kommunfullmäktige fastställda budgeten för 2015 tillsammans med kommunstyrelsens förväntade och efter hand beslutade budgetjusteringar under året samt också de löpande prestationsförändringar som uppstår efter avläsning. Prognosen för resursförbrukningen bygger på en sammanvägning och analys av faktiskt bokförda kostnader och intäkter till och med februari månad och förväntad utveckling fram till årets slut. Nämndens ekonomi kommenteras i det följande utifrån de verksamhetsrubriker som nämnden får sin budgettilldelning. Budget 2015 PROGNOS Belopp i mnkr Driftbudget Utfall, netto 2014 Beräknad slutlig budget 2015 Prognos 2015 Avvik. mot budget Kostn. Intäkter Netto Netto Nämnd och förvaltningsadministration 33,3 1,6 39,6-0,9 38,7 38,7 0,0 Individ- och familjeomsorg 55,9 6,2 81,3-20,7 60,6 59,6 1,0 Stadsmiljöverksamhet 20,4-0,1 18,0 0,0 18,0 18,0 0,0 Förskoleverksamhet 272,8 8,8 303,1-30,8 272,3 272,3 0,0 Äldreomsorg 482,1-5,2 659,5-173,0 486,5 482,5 4,0 Stöd och service till funktionsnedsatta 172,4-7,4 205,0-39,0 166,0 171,0-5,0 Fritid och kultur 8,9 1,0 10,9-0,7 10,2 10,2 0,0 Arbetsmarknadsåtgärder 1,0 1,2 4,7-2,0 2,7 2,7 0,0 Ekonomiskt bistånd 22,9 2,2 26,5-1,3 25,2 25,2 0,0 Summa drift 1 069,7 8,3 1 348,6-268,4 1 080,2 1 080,2 0,0 Investeringsplan Investeringar 14,1 3,6 7,1 0,0 7,1 7,1 0,0 Summa investeringar 14,1 3,6 7,1 0,0 7,1 7,1 0,0 Resultatenheternas resultat Ingående balans 15,5 Utgående balans -15,5 Nettoresultat efter resultatöverföring 0,0 Avvik. före fond Viktigare avvikelser m.m. Förvaltningens bedömning är att det sammantagna utfallet för år 2015 är en budget i balans. Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1

Tjänsteutlåtande Sida 3 (6) Politisk verksamhet och administration Individ- och familjeomsorg För verksamhetsområdet prognostiseras ett budgetöverskott om 1,0 mnkr. Det är främst förebyggande insatser som ger färre institutionsplaceringar och därmed lägre kostnader. Stadsmiljö Förskoleverksamhet Äldreomsorg För verksamhetsområdet äldreomsorg beräknas ett budgetöverskott om 4,0 mnkr. Som framgår av bifogade diagram är antal platser i vård- och omsorgsboende nu nere på samma nivå som våren 2013 och antalet beviljade hemhjälpstimmar har stabiliserats på en nivå som ungefär motsvarar genomsnittet i staden. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 5,0 mnkr. Underskottet beror som tidigare i huvudsak på skillnaden mellan nivåersättning från staden och den faktiska kostnaden för köp av platser i boende hos privata utförare utanför LOV (Lagen om valfrihetssystem), men även på ett antal nya kostsamma biståndsbeslut enligt SoL (Socialtjänstlagen). Fritid och kultur Arbetsmarknad Ekonomiskt bistånd Investeringsbudget Utöver driftbudgeten finns även en investeringsbudget. För detta anslag prognostiseras en budget i balans. Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 Tjänsteutlåtande Sida 4 (6) 2015-03-10

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 Tjänsteutlåtande Sida 5 (6)

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 Tjänsteutlåtande Sida 6 (6)